Приложение к Постановлению от 23.04.2014 г № 720 Перечень

Перечень показателей (индикаторов) муниципальной программы города Рассказово «Эффективное управление финансами и оптимизация муниципального долга на 2014 — 2020 годы», и их значений


Показатель (индикатор) (наименование) Ед. изм. Значение показателей
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
1. Задача: Совершенствование в соответствии с бюджетным законодательством бюджетного процесса на территории города Рассказово
1.1. Соблюдение установленных законодательством Российской Федерации требований о составе документов и материалов, предоставляемых одновременно с проектом решения Рассказовского городского Совета народных депутатов о бюджете города % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
1.2. Соблюдение установленных законодательством Российской Федерации требований, о составе отчетности об исполнении бюджета города Рассказово % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
2. Задача: Сбалансированное управление расходами бюджета города
2.1. Положительная динамика налоговых и неналоговых доходов бюджета города (к предыдущему году) в сопоставимых условиях % 103,4 107,9 >100,0 >100,0 >100,0 >100,0 >100,0 >100,0 >100,0
2.2. Отношение дефицита бюджета города к общему годовому объему доходов бюджета города без учета безвозмездных поступлений % - 3,5
2.3. Доля просроченной кредиторской задолженности в расходах бюджета города % 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
3. Задача: Достижение приемлемых и экономически обоснованных объемов и структуры муниципального долга города Рассказово
3.1. Отношение годовой суммы платежей на погашение и обслуживание муниципального долга города Рассказово к доходам бюджета города (без учета объема безвозмездных поступлений) % - 2,5 5,0 11,0 12,0
3.2. Отношение муниципального долга города Рассказово к доходам бюджета города (без учета объема безвозмездных поступлений) % 10,2 15,5 20,0 20,0 20,0
4. Задача: Минимизация стоимости заимствования
4.1. Доля расходов на обслуживание муниципального долга города Рассказово в общем объеме расходов бюджета города % - 0,2 0,5 0,7 1,0
5. Задача: Совершенствование организации и осуществления контроля за соблюдением бюджетного законодательства и использованием бюджетных средств
5.1. Соотношение количества проверенных объектов финансового контроля к общему количеству объектов финансового контроля, предусмотренных годовым планом % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
5.2. Доля контрольных мероприятий, по которым направлены предложения об устранении нарушений, в общем объеме контрольных мероприятий, по которым выявлены нарушения % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
6. Задача: Обеспечение автоматизации и интеграции процессов составления и исполнения бюджета города, ведения бухгалтерского учета, подготовки финансовой отчетности бюджета города
6.1. Оснащенность рабочих мест участников бюджетного процесса и муниципальных учреждений компьютерной техникой % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
6.2. Доля главных распорядителей средств бюджета города, муниципальных учреждений, имеющих интерактивный доступ к единой базе данных программного комплекса по исполнению бюджета с использованием WEB, SMART-технологий % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
7. Обеспечение открытости, прозрачности в сфере управления общественными финансами
7.1. Доля информации, размещаемой на едином портале управления общественными финансами в сети "Интернет" % 0,0 0,0 0,0 >10,0 >30,0 >70,0 100,0 100,0 100,0