Приложение к Постановлению от 10.10.2011 г № 641 Программа
Целевая программа знаменского района «Дети района на 2012 — 2014 годы» паспорт программы
┌───────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────┐
│Наименование Программы │Целевая программа Знаменского района "Дети │
│ │района на 2012 - 2014 годы" │
├───────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤
│Заказчик-координатор │Администрация района │
│Программы │ │
├───────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤
│Заказчики Программы │- отдел образования и защиты прав │
│ │несовершеннолетних администрации района, │
│ │- отдел культуры, архивного дела, молодежной │
│ │политики, физкультуры и спорта администрации │
│ │района │
├───────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤
│Разработчики Программы │- отдел образования и защиты прав │
│ │несовершеннолетних администрации района, │
│ │- отдел культуры, архивного дела, молодежной │
│ │политики, физкультуры и спорта администрации │
│ │района │
├───────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤
│Цели и задачи Программы│Улучшение качества жизни и здоровья детей; │
│ │охрана здоровья детей и подростков; │
│ │профилактика детской и подростковой │
│ │заболеваемости, инвалидности и смертности; │
│ │формирование системы выявления и адресной │
│ │поддержки одаренных детей, развитие │
│ │интеллектуального и творческого потенциала │
│ │района; │
│ │совершенствование системы профилактики детской │
│ │безнадзорности и правонарушений │
│ │несовершеннолетних; │
│ │проведение эффективной реабилитации, оказание │
│ │социальной поддержки детям, находящимся в │
│ │трудной жизненной ситуации; │
│ │обеспечение полноценной жизнедеятельности │
│ │детей-инвалидов и их интеграции в общество; │
│ │профилактика социального сиротства, развитие │
│ │системы социализации детей-сирот и детей, │
│ │оставшихся без попечения родителей; │
│ │обеспечение отдыха и оздоровления детей; │
│ │укрепление материально-технической базы │
│ │лечебно-профилактических и образовательных │
│ │учреждений, детских оздоровительных учреждений │
├───────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤
│Срок реализации │2012 - 2014 годы │
│Программы │ │
├───────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤
│Перечень подпрограмм │"Здоровое поколение" (заказчик-координатор - │
│ │отдел образования и защиты прав │
│ │несовершеннолетних администрации района); │
│ │"Одаренные дети" (заказчик-координатор - отдел │
│ │образования и защиты прав несовершеннолетних │
│ │администрации района); │
│ │"Дети и семья" (заказчик-координатор - отдел │
│ │образования и защиты прав несовершеннолетних │
│ │администрации района) │
├───────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤
│Объемы и источники │Общие затраты на реализацию Программы "Дети │
│финансирования │района на 2012 - 2014 годы" за счет всех │
│Программы │источников финансирования, │
│ │Всего - 12706,038 тыс. рублей, в том числе: │
│ │районный бюджет - 7408,538 тыс. рублей │
│ │Из них: │
│ │2013 год, всего - 4355,1 тыс. рублей │
│ │в том числе: │
│ │районный бюджет - 2333,5 тыс. рублей │
│ │2014 год, всего - 4588,5 тыс. рублей │
│ │в том числе: │
│ │районный бюджет - 2671,5 тыс. рублей │
│ │Подпрограммы "Дети и семья" - │
│ │в 2012 - 2014 гг. за счет всех источников │
│ │финансирования, всего - 5826,138 тыс. рублей, │
│ │в том числе: │
│ │районный бюджет - 3525,138 тыс. рублей │
│ │Из них: │
│ │2013 год, всего - 1800,5 тыс. рублей │
│ │в том числе: │
│ │районный бюджет - 1033,5 тыс. рублей │
│ │2014 год, всего - 1952,5 тыс. рублей │
│ │в том числе: │
│ │районный бюджет - 1135,5 тыс. рублей │
└───────────────────────┴─────────────────────────────────────────────────┘
I.Характеристика проблемы и обоснование ее решения программно-целевыми методами
Благополучие детей, их успешное развитие и своевременное включение в социально значимую деятельность определяет будущее района. Чем хуже качество жизни детей, тем выше риск роста масштабов бедности, социальной напряженности и социальной нестабильности. Предотвращение и ослабление негативных тенденций является одной из ключевых задач государственной политики в отношении детей.
В Программе социально-экономического развития района обозначены приоритетные направления по улучшению демографической ситуации, укреплению материально-технической базы учреждений здравоохранения и образования.
В Знаменском районе проживает 3120 детей в возрасте 0 - 17 лет. К числу наиболее уязвимых категорий детей относятся: дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, - 61 человек, дети-инвалиды - 70 человек, дети, находящиеся в социально опасном положении, - 70 человек, дети из многодетных семей - 122 человека. Указанные группы детей в первую очередь нуждаются в социальной реабилитации и адаптации, интеграции в общество.
Предпринимаемые администрацией района меры по улучшению положения детей (в том числе реализация районных целевых программ "Дети района" и "Здоровый ребенок" в предыдущие годы) позволили ежегодно улучшать качественные показатели здоровья и социального положения определенного количества детей, в том числе каждого второго, находящегося в трудной жизненной ситуации.
Несмотря на достигнутые позитивные результаты реализации целевых программ в сфере обеспечения жизнедеятельности детей, остается много вопросов, которые требуют решения.
За последние годы уровень заболеваемости детей растет. Более половины детей имеют функциональные отклонения, требующие лечебно-коррекционных и реабилитационных мероприятий, лишь каждый третий ребенок может считаться здоровым.
Социальная значимость проблем, связанных с состоянием здоровья детей, обусловливает необходимость их решения программными методами на основе реализации системы мероприятий, направленных на снижение показателей детской заболеваемости, инвалидности и смертности, сохранение и укрепление здоровья на всех этапах развития ребенка.
В последние годы наметилась тенденция к сокращению числа беспризорных и безнадзорных детей. Но говорить о полном устранении данного негативного социального явления преждевременно, поэтому программные мероприятия должны быть направлены не только на количественное расширение, но и на качественное совершенствование системы учреждений профилактики безнадзорности и беспризорности, повышение качества и доступности социальных услуг для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, приоритетное развитие профилактики семейного неблагополучия.
В настоящее время сохраняется на высоком уровне детская инвалидность. В связи с тем, что подавляющее большинство детей-инвалидов воспитывается в семье, необходимо активизировать работу по интеграции этих детей в общество и усилить профилактическую направленность.
Проблема социального сиротства продолжает оставаться одной из наиболее острых проблем детства.
Наличие нерешенных в рамках предыдущих целевых программ проблем, а также тенденции демографической ситуации в районе подтверждают целесообразность и необходимость продолжения работы по улучшению положения детей в рамках новой районной целевой программы "Дети района на 2012 - 2014 годы".
Программно-целевой подход на районном уровне обеспечивает достаточно высокий уровень межведомственной координации, является инструментом налаживания взаимодействия при выработке общих подходов в реализации эффективных мер по социальной поддержке и улучшению положения детей.
Таким образом, районная целевая программа является важным элементом реализации социальной политики по улучшению положения детей, семей, имеющих детей.
Вероятными последствиями отказа от использования программно-целевого метода при решении вопросов улучшения положения детей могут стать:
ведомственная разобщенность структурных подразделений администрации района и подразделений, входящих в систему профилактики безнадзорности и беспризорности детей в решении данных вопросов, несистемное решение задач в этой сфере;
распыление средств районного бюджета, слабое участие внебюджетных источников в решении проблем детей;
ухудшение здоровья детей, особенно раннего и подросткового возраста;
снижение уровня выявления, развития и адресной поддержки одаренных детей, способствующих сохранению национального генофонда страны, формирующих будущую высокопрофессиональную элиту в сфере науки и техники, культуры и искусства и т.д.;
рост численности безнадзорных и беспризорных детей, увеличение числа правонарушений среди несовершеннолетних;
рост численности социальных сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе за счет усиления вторичной волны социального сиротства;
увеличение доли детей, находящихся на государственном попечении в интернатных учреждениях; ухудшение условий интеграции детей-инвалидов в общество, увеличение числа детей-инвалидов, проживающих в специализированных детских учреждениях.
Использование программно-целевого подхода дает возможность последовательно осуществлять меры по улучшению положения детей, соблюдая преемственность в области оказания поддержки семье и детям, что должно привести к улучшению демографической ситуации и укреплению интеллектуального потенциала района, сохранению и поддержанию основных параметров жизнедеятельности детей.
Настоящая Программа является продолжением районных целевых программ "Дети района на 2005 - 2007 годы", "Здоровый ребенок /2005 - 2007 годы/, "Дети района на 2008 - 2010 годы", "Дети района на 2009 - 2011 годы". При этом ее новизна состоит в следующем:
ориентированность как на поддержку и развитие детей, так и на профилактику семейного неблагополучия и поддержку семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации;
направленность мероприятий Программы на достижение измеряемых результатов, оцениваемых целевыми показателями и индикаторами.
Выполнению поставленных в Программе задач могут помешать риски, сложившиеся в обществе под воздействием негативных факторов и имеющихся социально-экономических проблем, эпидемий, отсутствие средств, современного оборудования и др.
Негативные тенденции в экономике страны более всего отражаются на семейном благополучии, что приводит к росту социального сиротства, увеличению числа правонарушений среди несовершеннолетних, росту численности беспризорных и безнадзорных детей.
Проблемы реабилитации и интеграции детей-инвалидов касаются всего общества, они могут быть разрешены только последовательными комплексными усилиями на всех уровнях государственного устройства, в координации с институтами гражданского общества, семьей, воспитывающей ребенка-инвалида.
Ухудшение экологической обстановки, неблагоприятные условия труда женщин, недостаточные возможности для здорового образа жизни, высокий уровень заболеваемости родителей, особенно матерей, ведут к росту детской инвалидности, ухудшению положения детей-инвалидов.
В стратегической перспективе данные риски снизят эффективность ранее предпринимаемых действий по улучшению положения детей и повлекут увеличение государственных расходов в будущем.
II.Основные цели и задачи программы, сроки ее реализации
Целью Программы является улучшение качества жизни и здоровья детей, решение проблемы неблагополучия детей, в том числе детской безнадзорности и беспризорности, социальная поддержка семьи и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, обеспечение отдыха, оздоровления и занятости детей.
Программа предусматривает решение следующих задач:
профилактика и снижение детской и подростковой заболеваемости и инвалидности;
формирование системы выявления, развития и адресной поддержки одаренных детей, развитие интеллектуального и творческого потенциала района;
совершенствование системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;
профилактика социального неблагополучия семей с детьми, защита прав и интересов детей;
проведение эффективной реабилитации, оказание социальной поддержки детям, находящимся в трудной жизненной ситуации;
обеспечение полноценной жизнедеятельности детей-инвалидов и их интеграции в общество;
обеспечение отдыха и оздоровления детей;
укрепление материально-технической базы лечебно-профилактических учреждений и учреждений образования, детских оздоровительных учреждений.
Решение указанных задач будет осуществляться в рамках реализации подпрограмм, входящих в состав Программы: "Здоровое поколение", "Одаренные дети", "Дети и семья".
Целью подпрограммы "Здоровое поколение" является сохранение, восстановление и укрепление здоровья детей и подростков, привитие навыков здорового образа жизни.
Задачами подпрограммы являются:
охрана здоровья детей и подростков, в том числе репродуктивного; пропаганда здорового образа жизни;
профилактика заболеваемости, инвалидности и смертности в детском и подростковом возрасте.
Оценка реализации подпрограммы "Здоровое поколение" будет осуществляться по показателям: удельного веса детей первой группы здоровья, первичного выхода на инвалидность детей в возрасте 0 - 17 лет (включительно).
Целью подпрограммы "Одаренные дети" является обеспечение благоприятных условий для создания единой государственной системы выявления, развития и адресной поддержки одаренных детей в различных областях интеллектуальной и творческой деятельности.
Подпрограмма предусматривает решение следующих задач:
создание системы выявления и развития детской одаренности и адресной поддержки детей в соответствии с их способностями, в том числе на основе инновационных технологий выявления и поддержки одаренных детей, проживающих в сельской местности, населенных пунктах, удаленных от крупных центров культуры, образования, науки;
координация деятельности по работе с одаренными детьми и их поддержка;
оказание консультационной помощи родителям и педагогам, работающим с одаренными детьми;
формирование информационной базы данных о существующих творческих, интеллектуальных ресурсах будущего российского общества.
Оценка реализации подпрограммы "Одаренные дети" будет осуществляться по показателям: доля детей, включенных в государственную систему выявления, развития и адресной поддержки одаренных детей; число одаренных детей школьного возраста - победителей областных и Всероссийских конкурсов, соревнований, олимпиад, турниров; количество районных, областных и Всероссийских конкурсов, соревнований, олимпиад и иных конкурсных мероприятий для выявления одаренных детей в различных областях интеллектуальной и творческой деятельности.
Целью подпрограммы "Дети и семья" является защита и улучшение положения детей, находящихся в трудной жизненной ситуации; профилактика социального сиротства и семейного неблагополучия; комплексное решение проблем семей с детьми-инвалидами, обеспечение их полноценной жизнедеятельности и интеграции в общество.
В связи со спецификой проблем различных категорий детей в рамках подпрограммы предусмотрено пять направлений: "Социальная поддержка семей с детьми", "Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних", "Дети-сироты", "Семья с детьми-инвалидами", "Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков".
В рамках направления "Социальная поддержка семей с детьми" предполагается оказание мер социальной поддержки семьям и детям, находящимся в социально опасном положении, проведение новогодних мероприятий с детьми, семейных праздников, торжественного вручения родовых сертификатов на материнский (семейный) капитал и др.
В рамках направления "Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" предполагается акцентировать внимание на создании условий творческого развития, оздоровлении и временной занятости детей, находящихся в трудной жизненной ситуации; развитии форм профилактики социального неблагополучия семей с детьми.
В рамках направления "Семья с детьми-инвалидами" предусматривается информационно-аналитическое и организационно-методическое обеспечение работы с детьми-инвалидами, социальная интеграция и профессионально-трудовая реабилитация детей-инвалидов.
В рамках направления "Дети-сироты" предусматривается организационно-методическое обеспечение социализации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
В рамках направления "Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков" предусмотрено увеличение численности оздоровленных и временно трудоустроенных подростков до 80%.
Оценка реализации подпрограммы "Дети и семья" будет проводиться по показателям: удельному весу детей, получивших различные виды услуг и меры социальной поддержки; удельному весу безнадзорных детей; удельному весу детей, охваченных всеми формами организованного отдыха, оздоровления и занятости.
Сроки реализации Программы - 2012 - 2014 годы.
III.Система программных мероприятий
Подпрограмма "Здоровое поколение" включает мероприятия по сохранению и укреплению здоровья детей и подростков.
В рамках реализации подпрограммы предусматриваются следующие мероприятия:
бесплатное обеспечение лекарственными препаратами детей в возрасте до трех лет независимо от среднедушевого дохода семей;
укрепление материально-технической базы школьных пищеблоков, столовых, буфетов;
укрепление материально-технической базы дошкольных образовательных учреждений;
проведение профилактических мероприятий, направленных на сохранение и укрепление здоровья детей.
В рамках подпрограммы "Одаренные дети" предполагается:
поддержка учреждений и организаций, работающих с одаренными детьми;
целевая адресная поддержка одаренных детей;
проведение в рамках системы внешкольного дополнительного образования детей комплекса районных и участие в областных и Всероссийских мероприятиях (конкурсы, соревнования, олимпиады, турниры и др.) для выявления одаренных детей в различных областях творческой и интеллектуальной деятельности;
проведение семинаров для педагогов, работающих с детьми, проявившими незаурядные способности;
пополнение книжных фондов библиотек новыми изданиями.
Подпрограмма "Дети и семья" призвана обеспечить комплексное решение проблем социализации детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.
Направление "Социальная поддержка семей с детьми" включает мероприятия:
обеспечение новогодними подарками детей из малообеспеченных семей;
проведение семейных мероприятий;
выделение дополнительных средств семьям при рождении второго и последующих детей;
оказание адресной помощи малообеспеченным семьям.
Направление "Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" включает мероприятия по защите прав детей, находящихся в особо сложных ситуациях.
В рамках направления "Семья с детьми-инвалидами" предусматривается:
внедрение современных технологий при оказании консультативной помощи по реабилитации, воспитанию и социальной адаптации детей-инвалидов в семье, в обществе;
проведение мероприятий, способствующих интеграции детей с ограниченными возможностями в общество.
Решение задач, поставленных в направлении "Дети-сироты", предполагает профилактику социального сиротства и оказание помощи детям-сиротам.
В рамках направления "Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков" предусматривается приоритетное оздоровление детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, проведение специализированных и профильных смен, организация учебы кадров, работающих в период летних каникул с детьми, укрепление материальной базы оздоровительных лагерей.
3.1.Мероприятия подпрограммы "Здоровое поколение"
┌───┬───────────────────┬───────────────┬────────┬────────────────────┬──────┬─────────────┬──────────────┐
│ N │ Мероприятия │ Источники │ Объемы │ в том числе: │Сроки │ Показатели │ Заказчики │
│п/п│ │ финанси- │финанси-├──────┬──────┬──────┤выпол-│эффективности│подпрограммы, │
│ │ │ рования │рования,│ 2012 │ 2013 │ 2014 │нения │ │ответственные │
│ │ │ │ всего │ год │ год │ год │ │ │ исполнители │
│ │ │ │ (тыс. │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ руб.) │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────────────┼───────────────┼────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────────────┼──────────────┤
│1. │Повышение │Районный бюджет│ 0,0│ 0,0│ 0,0│ 0,0│2012 -│Снижение │МУЗ ЦРБ │
│ │квалификации │/в пределах │ │ │ │ │2014 │первичной │ │
│ │медицинских сестер,│сметного │ │ │ │ │годы │заболева- │ │
│ │работающих в │финансирования/│ │ │ │ │ │емости │ │
│ │общеобразовательных│ │ │ │ │ │ │школьников к │ │
│ │учреждениях района │ │ │ │ │ │ │2013 г. на │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │20% │ │
├───┼───────────────────┼───────────────┼────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────────────┼──────────────┤
│2. │Совершенствование │Районный бюджет│ 1300,0│ 200,0│ 500,0│ 600,0│2012 -│Увеличение │Отдел │
│ │системы │/в пределах │ │ │ │ │2014 │охвата │образования │
│ │оздоровительных и │субвенции, │ │ │ │ │годы │детей │ │
│ │профилактических │выделенной на │ │ │ │ │ │организо- │ │
│ │мероприятий для │реализацию │ │ │ │ │ │ванным │ │
│ │школьников │госстандарта/ │ │ │ │ │ │отдыхом на │ │
│ │(создание новых │ │ │ │ │ │ │25% │ │
│ │спортивных │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │клубов и секций) │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────────────┼───────────────┼────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────────────┼──────────────┤
│3. │Проведение │Районный бюджет│ 0,0│ 0,0│ 0,0│ 0,0│2012 -│Уменьшение │Отдел │
│ │разъяснительно- │/Программные │ │ │ │ │2014 │количества │образования │
│ │информационной │средства по │ │ │ │ │годы │несовершен- │КДН и ЗП │
│ │работы в различных │разделу │ │ │ │ │ │нолетних, │органов │
│ │формах по │"Образование"/ │ │ │ │ │ │состоящих на │местного │
│ │профилактике │ │ │ │ │ │ │учете по │самоуправления│
│ │алкоголизма, │ │ │ │ │ │ │алкоголизму, │района │
│ │наркомании, │ │ │ │ │ │ │к 2014 г. на │ │
│ │табакокурения, │ │ │ │ │ │ │15%, │ │
│ │ВИЧ-инфекции с │ │ │ │ │ │ │отсутствие │ │
│ │обучающимися в │ │ │ │ │ │ │несовершен- │ │
│ │общеобразовательных│ │ │ │ │ │ │нолетних, │ │
│ │учреждениях │ │ │ │ │ │ │состоящих на │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │диспансерном │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │учете по │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │наркомании │ │
├───┼───────────────────┼───────────────┼────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────────────┼──────────────┤
│4. │Укрепление │Районный бюджет│ 700,0│ 200,0│ 200,0│ 300,0│2012 -│Улучшение │Отдел │
│ │материально- │/Программные │ │ │ │ │2014 │санитарно- │образования │
│ │технической базы │средства по │ │ │ │ │годы │гигиенических│ │
│ │школьных │разделу │ │ │ │ │ │условий в 5 │ │
│ │пищеблоков, │"Образование"/ │ │ │ │ │ │ОУ │ │
│ │столовых и буфетов │Областной │ 1300,0│ 300,0│ 500,0│ 500,0│ │ │ │
│ │ │бюджет │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────────────┼───────────────┼────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────────────┼──────────────┤
│5. │Оснащение детских │Районный бюджет│ 450,0│ 100,0│ 150,0│ 200,0│2012 -│Приведение в │Отдел │
│ │дошкольных │/Программные │ │ │ │ │2014 │соответствие │образования │
│ │образовательных │средства по │ │ │ │ │годы │с нормами │ │
│ │учреждений │разделу │ │ │ │ │ │СанПин │ │
│ │необходимой │"Образование"/ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │мебелью, спортивным│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │оборудованием и │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │игрушками │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────────────┼───────────────┼────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────────────┼──────────────┤
│6. │Приведение детских │Районный бюджет│ 850,0│ 200,0│ 300,0│ 350,0│2012 -│Улучшение │Отдел │
│ │дошкольных │/Программные │ │ │ │ │2014 │санитарно- │образования │
│ │образовательных │средства по │ │ │ │ │годы │гигиенических│ │
│ │учреждений в │разделу │ │ │ │ │ │условий в 5 │ │
│ │соответствие с │"Образование"/ │ │ │ │ │ │ДОУ │ │
│ │лицензионными │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │требованиями │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────────────┼───────────────┼────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────────────┼──────────────┤
│7. │Проведение │Районный бюджет│ 8,5│ 2,0│ 3,0│ 3,5│2012 -│Снижение │Муниципальные │
│ │профилактики │/Программные │ │ │ │ │2014 │заболева- │образовате- │
│ │гиповитаминозов за │средства по │ │ │ │ │годы │емости детей │льные │
│ │счет │разделу │ │ │ │ │ │простудными │учреждения │
│ │профилактической │"Образование"/ │ │ │ │ │ │заболеваниями│ │
│ │С-витаминизации в │ │ │ │ │ │ │ежегодно │ │
│ │образовательных │ │ │ │ │ │ │на 20% │ │
│ │учреждениях │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────────────┼───────────────┼────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────────────┼──────────────┤
│8. │Обеспечение │Районный бюджет│ 1200,0│ 400,0│ 400,0│ 400,0│2012 -│Снижение │Администрация │
│ │бесплатными │/Программные │ │ │ │ │2014 │заболева- │района, │
│ │лекарственными │средства по │ │ │ │ │годы │емости детей │МУП "Аптека │
│ │препаратами │разделу │ │ │ │ │ │до трех лет │N 23" │
│ │детей в возрасте до│"Админист- │ │ │ │ │ │ежегодно │ │
│ │3-х лет │рация"/ │ │ │ │ │ │на 10,0% │ │
├───┼───────────────────┼───────────────┼────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────────────┼──────────────┤
│9. │Проведение │Районный │ 9,0│ 2,0│ 3,5│ 3,5│2012 -│Снижение │Муниципальные │
│ │мероприятий, │бюджет/ │ │ │ │ │2014 │заболева- │образовате- │
│ │направленных на │Программные │ │ │ │ │годы │емости детей,│льные │
│ │профилактику │средства по │ │ │ │ │ │связанной с │учреждения │
│ │дефицита йода у │разделу │ │ │ │ │ │дефицитом │ │
│ │детей. │"Образование"/ │ │ │ │ │ │йода, к 2011 │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │году на 15% │ │
├───┼───────────────────┼───────────────┼────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────────────┼──────────────┤
│10.│Финансирование │Районный │ 1,4│ 1,4│ 0,0│ 0,0│2012 -│Снижение │Администрация │
│ │мероприятий │бюджет/в │ │ │ │ │2014 │заболева- │Знаменского │
│ │социального │пределах │ │ │ │ │годы │емости детей │района │
│ │характера │сметного │ │ │ │ │ │к 2012 на 10%│ │
│ │ │финанси рования│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │году на 15% │ │
├───┼───────────────────┼───────────────┼────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────────────┼──────────────┤
│ │Всего по │ │ 5818,9│ 501,4│2056,5│2357,0│ │ │ │
│ │подпрограмме, │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │в т.ч.: │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │районный бюджет │ │ 3218,9│ 1,4│1056,5│1257,0│ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │областной бюджет │ │ 1300,0│ 300,0│ 500,0│ 500,0│ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │субвенция на │ │ 1300,0│ 200,0│ 500,0│ 600,0│ │ │ │
│ │реализацию │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │госстандарта │ │ │ │ │ │ │ │ │
└───┴───────────────────┴───────────────┴────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴─────────────┴──────────────┘
3.2.Мероприятия подпрограммы "Одаренные дети"
┌───┬───────────────────┬────────────────┬────────┬─────────────────┬────────┬──────────────┬─────────────┐
│ N │ Мероприятия │ Источники │ Объемы │ в том числе: │ Сроки │ Показатели │ Заказчики │
│п/п│ │финансирования │финанси-├─────┬─────┬─────┤ выпол- │эффективности │подпрограммы,│
│ │ │ │рования,│2012 │2013 │2014 │ нения │ │ответственные│
│ │ │ │ всего │ │ │ │ │ │ исполнители │
│ │ │ │ (тыс. │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ руб.) │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────────────┼────────────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼────────┼──────────────┼─────────────┤
│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │
├───┼───────────────────┼────────────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼────────┼──────────────┼─────────────┤
│1. │Формирование │ │ 0,0│ 0,0│ 0,0│ 0,0│Ежегодно│Распоряжение о│Отдел │
│ │районного банка │ │ │ │ │ │ │назначении │образования │
│ │данных одаренных │ │ │ │ │ │ │ответственного│Отдел │
│ │детей, │ │ │ │ │ │ │Наличие банка │культуры │
│ │муниципальных │ │ │ │ │ │ │данных │ │
│ │учреждений, │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │работающих с │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │одаренными детьми, │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │о научных │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │разработках и │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │публикациях в этой │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │области │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────────────┼────────────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼────────┼──────────────┼─────────────┤
│2. │Целевая поддержка │Районный бюджет │ 110,0│ 40,0│ 30,0│ 40,0│2012 - │Не менее двух │Администрация│
│ │материально- │/Программные │ │ │ │ │2014 │муниципальных │района │
│ │технической базы │средства по │ │ │ │ │годы │учреждений │Отдел │
│ │муниципальных │разделу │ │ │ │ │III │ежегодно │образования │
│ │учреждений, │"Образование"/ │ │ │ │ │квартал │ │Отдел │
│ │осуществляющих │ │ │ │ │ │ │ │культуры │
│ │работу │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │с одаренными детьми│ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────────────┼────────────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼────────┼──────────────┼─────────────┤
│3. │Учреждение районных│Районный бюджет │ 90,0│ 30,0│ 30,0│ 30,0│2012 - │Не менее 10 │Администрация│
│ │грантов одаренным │/Программные │ │ │ │ │2014 │обладателей │района │
│ │детям в различных │средства по │ │ │ │ │годы │грантов │ │
│ │видах деятельности │разделу │ │ │ │ │IV │ежегодно │ │
│ │ │"Администрация"/│ │ │ │ │квартал │ │ │
├───┼───────────────────┼────────────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼────────┼──────────────┼─────────────┤
│4. │Организация │Районный бюджет │ 30,0│ 10,0│ 10,0│ 10,0│В │Не менее 15 │Отдел │
│ │районных │/Программные │ │ │ │ │течение │мероприятий │образования │
│ │смотров-конкурсов │средства по │ │ │ │ │2012 - │ежегодно │Отдел │
│ │детского │разделу │ │ │ │ │2014 │ │культуры │
│ │художественного │"Образование"/ │ │ │ │ │годов │ │ │
│ │творчества, слетов,│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │фестивалей │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────────────┼────────────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼────────┼──────────────┼─────────────┤
│5. │Участие одаренных │Районный бюджет │ 35,0│ 10,0│ 10,0│ 15,0│В │Не менее 50 │Отдел │
│ │школьников, │/Программные │ │ │ │ │течение │человек │образования │
│ │победителей │средства по │ │ │ │ │года │ежегодно │Отдел │
│ │районных │разделу │ │ │ │ │ │ │культуры │
│ │смотров-конкурсов │"Образование"/ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │детского │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │художественного │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │творчества, слетов,│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │фестивалей в │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │областных, │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │межрегиональных и │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Всероссийских │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │мероприятиях │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────────────┼────────────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼────────┼──────────────┼─────────────┤
│6. │Проведение │Районный бюджет │ 150,0│ 50,0│ 50,0│ 50,0│Ежегодно│ │Отдел │
│ │мероприятий с │/Программные │ │ │ │ │в июне │ │образования │
│ │победителями │средства по │ │ │ │ │ │ │Отдел │
│ │районных, областных│разделу │ │ │ │ │ │ │культуры │
│ │и Всероссийских │"Образование"/ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │олимпиад, конкурсов│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │(церемония │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │чествования │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │победителей и │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │призеров олимпиад, │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │конкурсов, │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │бал медалистов) │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────────────┼────────────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼────────┼──────────────┼─────────────┤
│7. │Проведение районных│Районный бюджет │ 30,0│ 10,0│ 10,0│ 10,0│Ежегодно│Охват не менее│Отдел │
│ │спортивных зимних и│/Программные │ │ │ │ │I - III │200 учащихся │образования │
│ │летних игр │средства по │ │ │ │ │квартал │ежегодно │Отдел │
│ │обучающихся │разделу │ │ │ │ │ │ │культуры │
│ │ │"Образование"/ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────────────┼────────────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼────────┼──────────────┼─────────────┤
│8. │Проведение │Районный бюджет │ 10,5│ 3,0│ 3,5│ 4,0│Ежегодно│Охват не менее│Отдел │
│ │районного Дня │/Программные │ │ │ │ │май 2012│100 учащихся │образования │
│ │детских │средства по │ │ │ │ │- 2014 │ежегодно │Отдел │
│ │организаций, Дня │разделу │ │ │ │ │ │ │культуры │
│ │рождения СДО │"Образование"/ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │"Салют" │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────────────┼────────────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼────────┼──────────────┼─────────────┤
│9. │Обновление книжного│Районный бюджет │ 230,0│50,06│80,02│100,0│2012 - │ │Отдел │
│ │фонда библиотек │/Программные │ │ │ │ │2014 │ │культуры │
│ │района │средства по │ 316,9│ 2,3│ 54,6│ 0,0│годы │ │ │
├───┼───────────────────┼────────────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼────────┼──────────────┼─────────────┤
│10.│Проведение │Районный бюджет │ 60,0│ 20,0│ 20,0│ 20,0│Ежегодно│Выявление │Отдел │
│ │районного фестиваля│/Программные │ │ │ │ │Май │новых │культуры │
│ │эстрадной песни │средства по │ │ │ │ │ │одаренных │Отдел │
│ │"Голоса XXI века" │разделу │ │ │ │ │ │детей не менее│образования │
│ │ │"Культура"/ │ │ │ │ │ │5 чел. │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ежегодно │ │
├───┼───────────────────┼────────────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼────────┼──────────────┼─────────────┤
│11.│Проведение цикла │ │ 0,0│ 0,0│ 0,0│ 0,0│2012 - │Повышение │ │
│ │семинаров для │ │ │ │ │ │2014 │уровня │ │
│ │педагогов, │ │ │ │ │ │годы │методической │ │
│ │работающих с │ │ │ │ │ │ │помощи │ │
│ │одаренными детьми │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────────────┼────────────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼────────┼──────────────┼─────────────┤
│ │Всего по │ │ 1062,4│285,3│498,1│279,0│ │ │ │
│ │подпрограмме, в │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │т.ч.: │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │районный бюджет │ │ 745,5│223,0│243,5│279,0│ │ │ │
│ │субсидии областного│ │ 316,9│ 62,3│254,6│ │ │ │ │
│ │бюджета │ │ │ │ │ │ │ │ │
└───┴───────────────────┴────────────────┴────────┴─────┴─────┴─────┴────────┴──────────────┴─────────────┘
3.3.Мероприятия подпрограммы "Дети и семья"
┌────┬───────────────────┬────────────────┬────────┬──────────────────────┬───────┬──────────────┬─────────────┐
│ N │ Мероприятия │ Источники │ Объемы │ в том числе: │ Сроки │ Показатели │ Заказчики │
│п/п │ │ финансирования │финанси-├────────┬──────┬──────┤выпол- │эффективности │подпрограммы,│
│ │ │ │рования,│2012 год│ 2013 │ 2014 │ нения │ │ответственные│
│ │ │ │ всего │ │ │ год │ │ │ исполнители │
│ │ │ │ (тыс. │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ руб.) │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────────┼────────────────┼────────┼────────┼──────┼──────┼───────┼──────────────┼─────────────┤
│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │
├────┴───────────────────┴────────────────┴────────┴────────┴──────┴──────┴───────┴──────────────┴─────────────┤
│1. Социальная поддержка семей с детьми │
├────┬───────────────────┬────────────────┬────────┬────────┬──────┬──────┬───────┬──────────────┬─────────────┤
│1. │Проведение │Районный бюджет │ 15,0│ 5,0│ 5,0│ 5,0│2012 - │До 30 женщин │Отдел │
│ │мероприятий, │/Программные │ │ │ │ │2014 │ежегодно │культуры │
│ │посвященных Дню │средства по │ │ │ │ │годы │ │ │
│ │матери │разделу │ │ │ │ │IV │ │ │
│ │ │"Администрация"/│ │ │ │ │квартал│ │ │
├────┼───────────────────┼────────────────┼────────┼────────┼──────┼──────┼───────┼──────────────┼─────────────┤
│2. │Вручение новогодних│Районный бюджет │ 215,0│ 80,0│ 65,0│ 70,0│2012 - │До 400 детей │Отдел │
│ │подарков детям из │/Программные │ │ │ │ │2014 │ежегодно │образования │
│ │малообеспеченных │средства по │ │ │ │ │годы │ │ │
│ │семей, участникам │разделу │ │ │ │ │IV │ │ │
│ │районной новогодней│"Администрация"/│ │ │ │ │квартал│ │ │
│ │елки, детям, │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │находящимся на │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │лечении в │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │центральной │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │районной больнице │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────────┼────────────────┼────────┼────────┼──────┼──────┼───────┼──────────────┼─────────────┤
│3. │Проведение районной│Районный бюджет │ 16,0│ 5,0│ 5,0│ 6,0│2012 - │До 400 детей │Отдел │
│ │новогодней елки для│/Программные │ │ │ │ │2014 │ежегодно │культуры │
│ │детей из │средства по │ │ │ │ │годы │ │ │
│ │малообеспеченных │разделу │ │ │ │ │IV │ │ │
│ │семей │"Администрация"/│ │ │ │ │квартал│ │ │
├────┼───────────────────┼────────────────┼────────┼────────┼──────┼──────┼───────┼──────────────┼─────────────┤
│4. │Пополнение фондов │Районный бюджет │ 220,0│ 70,0│ 70,0│ 80,0│2012 - │Приобретение │Отдел │
│ │школьных библиотек │/Программные │ │ │ │ │2014 │до 1000 │образования, │
│ │для первоочередного│средства по │ │ │ │ │годы │экземпляров │МОУ │
│ │обеспечения │разделу │ │ │ │ │ │учебников │"Знаменская │
│ │учебниками │"Образование"/ │ │ │ │ │ │ежегодно │СОШ" │
│ │школьников из │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │многодетных и │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │малообеспеченных │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │семей │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────────┼────────────────┼────────┼────────┼──────┼──────┼───────┼──────────────┼─────────────┤
│5. │Проведение │Районный бюджет │ 15,0│ 5,0│ 5,0│ 5,0│2012 - │ │Отдел ЗАГС │
│ │мероприятий, │/Программные │ │ │ │ │2014 │ │Отдел │
│ │посвященных Дню │средства по │ │ │ │ │годы │ │культуры │
│ │семьи │разделу │ │ │ │ │II │ │ │
│ │ │"Администрация"/│ │ │ │ │квартал│ │ │
├────┼───────────────────┼────────────────┼────────┼────────┼──────┼──────┼───────┼──────────────┼─────────────┤
│ │Всего по │ │ 461,0│ 145,0│ 150,0│ 166,0│ │ │ │
│ │направлению, │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │в т.ч.: │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │районный бюджет │ │ 461,0│ 145,0│ 150,0│ 166,0│ │ │ │
├────┴───────────────────┴────────────────┴────────┴────────┴──────┴──────┴───────┴──────────────┴─────────────┤
│2. Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних │
├────┬───────────────────┬────────────────┬────────┬────────┬──────┬──────┬───────┬──────────────┬─────────────┤
│1. │Совершенствование │Субвенция из │ 60,0│ 20,0│ 20,0│ 20,0│2012 - │Снижение │Отдел │
│ │профориентационной │федерального │ │ │ │ │2014 │уровня │образования │
│ │работы с учащейся │бюджета │ │ │ │ │годы │нетрудоспо- │Районный │
│ │молодежью в │ │ │ │ │ │ │собной │центр │
│ │возрасте до 18 лет │ │ │ │ │ │ │молодежи на │занятости │
│ │ │ │ │ │ │ │ │0,5% │населения │
├────┼───────────────────┼────────────────┼────────┼────────┼──────┼──────┼───────┼──────────────┼─────────────┤
│2. │Направление на │Субвенция из │ 60,0│ 20,0│ 20,0│ 20,0│2012 - │Увеличение │Районный │
│ │профессиональное │федерального │ │ │ │ │2014 │числа временно│центр │
│ │обучение, │бюджета │ │ │ │ │годы │трудоустро- │занятости │
│ │организация │ │ │ │ │ │ │енных │населения │
│ │временного │ │ │ │ │ │ │несовершен- │ │
│ │трудоустройства по │ │ │ │ │ │ │нолетних │ │
│ │договорам о │ │ │ │ │ │ │в возрасте 16│ │
│ │финансировании │ │ │ │ │ │ │- 17 лет │ │
│ │мероприятий │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │безработных │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │граждан, │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │испытывающих │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │трудности в поиске │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │работы, │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │несовершеннолетних │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │в возрасте 16 - 17 │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │лет │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────────┼────────────────┼────────┼────────┼──────┼──────┼───────┼──────────────┼─────────────┤
│3. │Проведение │Районный бюджет │ 4,5│ 1,5│ 1,5│ 1,5│2012 - │ │Администрация│
│ │комплексных │/Программные │ │ │ │ │2014 │ │района │
│ │межведомственных │средства по │ │ │ │ │годы │ │КДН и ЗП │
│ │профилактических │разделу │ │ │ │ │ │ │ │
│ │операций │"Администрация"/│ │ │ │ │ │ │ │
│ │"Подросток", "Мак",│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │"Быт" │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────────┼────────────────┼────────┼────────┼──────┼──────┼───────┼──────────────┼─────────────┤
│4. │Оказание │- │ -│ -│ -│ -│2012 - │ │Администрация│
│ │консультаций по │ │ │ │ │ │2014 │ │района │
│ │вопросам получения │ │ │ │ │ │годы │ │Отдел │
│ │адресной социальной│ │ │ │ │ │ │ │социального │
│ │помощи семьям с │ │ │ │ │ │ │ │развития │
│ │детьми, оказавшимся│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │в трудной жизненной│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ситуации │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────────┼────────────────┼────────┼────────┼──────┼──────┼───────┼──────────────┼─────────────┤
│5. │Оказание │Районный │ 217,0│ 7,0│ 100,0│ 110,0│2012 - │Восстановление│Администрация│
│ │материальной помощи│бюджет │ │ │ │ │2014 │креативности │района │
│ │семьям, находящимся│/Программные │ │ │ │ │годы │семьи в │ │
│ │в социально │средства по │ │ │ │ │ │социуме │ │
│ │опасном положении │разделу │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │"Администрация"/│ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────────┼────────────────┼────────┼────────┼──────┼──────┼───────┼──────────────┼─────────────┤
│ │Всего по │ │ 361,5│ 68,5│ 141,5│ 151,5│ │ │ │
│ │направлению, │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │в т.ч.: │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │районный бюджет │ │ 4,5│ 1,5│ 1,5│ 1,5│ │ │ │
│ │субвенция из │ │ 120,0│ 40,0│ 40,0│ 40,0│ │ │ │
│ │федерального │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │бюджета │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┴───────────────────┴────────────────┴────────┴────────┴──────┴──────┴───────┴──────────────┴─────────────┤
│3. "Дети-сироты" │
├────┬───────────────────┬────────────────┬────────┬────────┬──────┬──────┬───────┬──────────────┬─────────────┤
│1. │Проведение │Районный бюджет │ 45,0│ 15,0│ 15,0│ 15,0│2012 - │До 40 детей │Отдел │
│ │праздничного │/Программные │ │ │ │ │2014 │ежегодно │образования │
│ │мероприятия, │средства по │ │ │ │ │годы │ │ │
│ │посвященного │разделу │ │ │ │ │Июнь │ │ │
│ │Международному дню │"Администрация"/│ │ │ │ │ │ │ │
│ │защиты детей, для │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │детей-сирот, для │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │воспитанников из │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────────┼────────────────┼────────┼────────┼──────┼──────┼───────┼──────────────┼─────────────┤
│2. │Осуществление │ │ 0,0│ 0,0│ 0,0│ 0,0│2012 - │ │Отдел │
│ │профилактики │ │ │ │ │ │2014 │ │образования │
│ │социального │ │ │ │ │ │годы │ │КДН и ЗП │
│ │сиротства, │ │ │ │ │ │ │ │органов │
│ │выявление семей │ │ │ │ │ │ │ │местного │
│ │"группы риска", │ │ │ │ │ │ │ │самоуправ- │
│ │временное │ │ │ │ │ │ │ │ления района │
│ │устройство детей из│ │ │ │ │ │ │ │МУЗ ЦРБ │
│ │этих семей │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────────┼────────────────┼────────┼────────┼──────┼──────┼───────┼──────────────┼─────────────┤
│3. │Дальнейшее │Районный бюджет │ 60,0│ 20,0│ 20,0│ 20,0│2012 - │ │Органы │
│ │пополнение │/Программные │ │ │ │ │2014 │ │местного │
│ │резервного фонда │средства по │ │ │ │ │годы │ │самоуправ- │
│ │для обеспечения │разделу │ │ │ │ │ │ │ления района │
│ │жилой площадью │"Администрация"/│ │ │ │ │ │ │ │
│ │детей-сирот и │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │детей, оставшихся │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │без попечения │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │родителей │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────────┼────────────────┼────────┼────────┼──────┼──────┼───────┼──────────────┼─────────────┤
│4. │Формирование банка │ │ 0,0│ 0,0│ 0,0│ 0,0│2012 - │Снижение │Отдел │
│ │данных на │ │ │ │ │ │2014 │количества │образования │
│ │кандидатов на │ │ │ │ │ │годы │детей, │ │
│ │усыновление │ │ │ │ │ │ │направляемых в│ │
│ │(удочерение), │ │ │ │ │ │ │госучреждения │ │
│ │опекунов, приемных │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │родителей и │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │патронатных │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │воспитателей │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────────┼────────────────┼────────┼────────┼──────┼──────┼───────┼──────────────┼─────────────┤
│5. │Организация и │ │ 0,0│ 0,0│ 0,0│ 0,0│2012 - │ │Отдел │
│ │проведение выездных│ │ │ │ │ │2014 │ │образования │
│ │семинаров и │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │заседаний "круглого│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │стола" по проблемам│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │социального │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │сиротства и │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │семейным формам │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │устройства детей в │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │администрации │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │сельсоветов, │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │поссовета │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────────┼────────────────┼────────┼────────┼──────┼──────┼───────┼──────────────┼─────────────┤
│ │Всего по │ │ 105,0│ 35,0│ 35,0│ 35,0│ │ │ │
│ │направлению, │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │в т.ч.: │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │районный бюджет │ │ 105,0│ 35,0│ 35,0│ 35,0│ │ │ │
├────┴───────────────────┴────────────────┴────────┴────────┴──────┴──────┴───────┴──────────────┴─────────────┤
│4. "Семья с детьми-инвалидами" │
├────┬───────────────────┬────────────────┬────────┬────────┬──────┬──────┬───────┬──────────────┬─────────────┤
│2. │Проведение │Районный бюджет │ 15,0│ 5,0│ 5,0│ 5,0│2012 - │До 50 детей │Отдел │
│ │районного фестиваля│/Программные │ │ │ │ │2014 │ежегодно │образования │
│ │творчества │средства по │ │ │ │ │годы │ │Отдел │
│ │детей-инвалидов │разделу │ │ │ │ │IV │ │культуры │
│ │ │"Образование"/ │ │ │ │ │квартал│ │ │
├────┼───────────────────┼────────────────┼────────┼────────┼──────┼──────┼───────┼──────────────┼─────────────┤
│3. │Содействие │Субвенция из │ 6,0│ 2,0│ 2,0│ 2,0│2012 - │ │Районный │
│ │временному │федерального │ │ │ │ │2014 │ │центр │
│ │трудоустройству │бюджета │ │ │ │ │годы │ │занятости │
│ │молодых инвалидов в│ │ │ │ │ │ │ │населения │
│ │возрасте от 14 до │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │18 лет, имеющих │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │показания к труду │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────────┼────────────────┼────────┼────────┼──────┼──────┼───────┼──────────────┼─────────────┤
│4. │Проведение │Субвенция из │ 15,0│ 5,0│ 5,0│ 5,0│2012 - │ │Районный │
│ │профориентационной │федерального │ │ │ │ │2014 │ │центр │
│ │работы с молодыми │бюджета │ │ │ │ │годы │ │занятости │
│ │инвалидами с учетом│ │ │ │ │ │ │ │населения │
│ │медицинских │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │показаний и │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ограничений │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │трудоспособности │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────────┼────────────────┼────────┼────────┼──────┼──────┼───────┼──────────────┼─────────────┤
│6. │Оказание помощи │Районный бюджет │ 90,0│ 30,0│ 30,0│ 30,0│2012 - │ │Администрация│
│ │семьям, имеющим │/Программные │ │ │ │ │2014 │ │района │
│ │детей-инвалидов, в │средства по │ │ │ │ │годы │ │ │
│ │лечении в клиниках │разделу │ │ │ │ │ │ │ │
│ │за пределами │"Администрация"/│ │ │ │ │ │ │ │
│ │Тамбовской области │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────────┼────────────────┼────────┼────────┼──────┼──────┼───────┼──────────────┼─────────────┤
│ │Всего по │ │ 126,0│ 42,0│ 42,0│ 42,0│ │ │ │
│ │направлению, │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │в т.ч.: │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │районный бюджет │ │ 105,0│ 35,0│ 35,0│ 35,0│ │ │ │
│ │субвенция из │ │ 21,0│ 7,0│ 7,0│ 7,0│ │ │ │
│ │федерального │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │бюджета │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┴───────────────────┴────────────────┴────────┴────────┴──────┴──────┴───────┴──────────────┴─────────────┤
│5. "Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков" │
├────┬───────────────────┬────────────────┬────────┬────────┬──────┬──────┬───────┬──────────────┬─────────────┤
│1. │Организация и │Районный бюджет │ 1680,2│ 685,2│ 472,0│ 523,0│2012 - │Ежегодное │Отдел │
│ │проведение летней │/Программные │ │ │ │ │2014 │достижение │образования │
│ │оздоровительной │средства по │ │ │ │ │годы │оздоровления │Отдел │
│ │компании на │разделу │ │ │ │ │ │до 85% │культуры │
│ │соответствующий │"Образование"/ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │год: │областной бюджет│ 2029,6│ 679,6│ 650,0│ 700,0│ │ │ │
├────┼───────────────────┼────────────────┼────────┼────────┼──────┼──────┼───────┼──────────────┼─────────────┤
│1.1 │Проведение районных│- │ -│ -│ -│ -│2012 - │Повышение │Отдел │
│ │семинаров- │ │ │ │ │ │2014 │эффективности │образования │
│ │практикумов │ │ │ │ │ │годы │и квалификации│ │
│ │с организаторами │ │ │ │ │ │ │работы │ │
│ │летнего отдыха │ │ │ │ │ │ │сотрудников │ │
│ │детей, │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │руководителями, │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │воспитателями и │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │вожатыми лагерей │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────────┼────────────────┼────────┼────────┼──────┼──────┼───────┼──────────────┼─────────────┤
│1.2 │Проведение │Районный бюджет │ 15,0│ 5,0│ 5,0│ 5,0│2012 - │ │Отдел │
│ │районного конкурса │/Программные │ │ │ │ │2014 │ │образования │
│ │"Лето │средства по │ │ │ │ │годы │ │ │
│ │2012 - 2014" │разделу │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │"Образование"/ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────────┼────────────────┼────────┼────────┼──────┼──────┼───────┼──────────────┼─────────────┤
│1.3 │Организация и │Районный бюджет │ 589,238│ 214,238│ 175,0│ 200,0│2012 - │Обеспечение │Отдел │
│ │проведение районных│/Программные │ │ │ │ │2014 │прав и │образования │
│ │профильных смен для│средства по │ │ │ │ │годы │гарантий детей│Отдел │
│ │одаренных детей, │разделу │ │ │ │ │ │на отдых и │культуры │
│ │детского актива │"Образование"/ │ │ │ │ │ │оздоровление │ │
│ │района (ДШИ, ДЮСШ, │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │СДО) │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────────┼────────────────┼────────┼────────┼──────┼──────┼───────┼──────────────┼─────────────┤
│1.4 │Организация работы │ │ -│ -│ -│ -│ │ │Отдел │
│ │лагерей труда и │ │ │ │ │ │ │ │образования │
│ │отдыха │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────────┼────────────────┼────────┼────────┼──────┼──────┼───────┼──────────────┼─────────────┤
│1.5 │Организация работы │ │ -│ -│ -│ -│ │ │Отдел │
│ │лагерей дневного │ │ │ │ │ │ │ │образования │
│ │пребывания │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────────┼────────────────┼────────┼────────┼──────┼──────┼───────┼──────────────┼─────────────┤
│1.6 │Расширение │ │ -│ -│ -│ -│ │ │Отдел │
│ │малозатратных форм │ │ │ │ │ │ │ │образования │
│ │отдыха, организация│ │ │ │ │ │ │ │Главы │
│ │отдыха по месту │ │ │ │ │ │ │ │сельсоветов, │
│ │жительства │ │ │ │ │ │ │ │поссовета │
├────┼───────────────────┼────────────────┼────────┼────────┼──────┼──────┼───────┼──────────────┼─────────────┤
│1.7 │Проведение │Районный бюджет │ 90,0│ 25,0│ 30,0│ 35,0│2012 - │Формирование │Отдел │
│ │тематических │/Программные │ │ │ │ │2014 │патриотичес- │образования │
│ │экскурсий для детей│средства по │ │ │ │ │годы │кого │ │
│ │и подростков по │разделу │ │ │ │ │ │мировоззрения │ │
│ │различным │"Культура"/ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │туристическим │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │маршрутам │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────────┼────────────────┼────────┼────────┼──────┼──────┼───────┤ ├─────────────┤
│1.8 │Оснащение лагерей │Районный бюджет │ 30,0│ 10,0│ 10,0│ 10,0│2012 - │ │Отдел │
│ │лекарственными │/Программные │ │ │ │ │2014 │ │образования │
│ │средствами для │средства по │ │ │ │ │годы │ │ │
│ │оказания первой │разделу │ │ │ │ │ │ │ │
│ │медицинской помощи │"Образование"/ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────────┼────────────────┼────────┼────────┼──────┼──────┼───────┤ ├─────────────┤
│1.9 │Проведение районных│ │ │ │ │ │ │ │Отдел │
│ │массовых │ │ │ │ │ │ │ │образования │
│ │межлагерных │ │ │ │ │ │ │ │Отдел │
│ │мероприятий │ │ │ │ │ │ │ │культуры │
│ │(фестивалей, │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │слетов, спартакиад,│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │форумов и т.д.) │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────────┼────────────────┼────────┼────────┼──────┼──────┼───────┼──────────────┼─────────────┤
│1.10│Оплата, замещающая │Районный бюджет │ 45,0│ -│22,00 │23,00 │2012 - │Обеспечение │Отдел │
│ │родительские взносы│ │ │ │ │ │2014 │прав и │образования │
│ │за лагеря дневного │ │ │ │ │ │годы │гарантий детей│ │
│ │пребывания детей, │ │ │ │ │ │ │на отдых и │ │
│ │находящихся в │ │ │ │ │ │ │оздоровление │ │
│ │трудной жизненной │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ситуации │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────────┼────────────────┼────────┼────────┼──────┼──────┼───────┼──────────────┼─────────────┤
│2. │Организация │Районный бюджет │ │ 100,0│ 100,0│100,0 │2012 - │Повышение │Администрация│
│ │временного │/Программные │ │ │ │ │2014 │материальной │района │
│ │трудоустройства │средства по │ │ │ │ │годы │обеспечен- │Отдел │
│ │несовершеннолетних │разделу │ 210,0│ 70,0│ 70,0│ 70,0│Июнь - │ности детей и│образования │
│ │граждан │ │ │ │ │ │август │их профориен-│Районный │
│ │ │ │ │ │ │ │ │тации │центр │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │занятости │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │населения │
├────┼───────────────────┼────────────────┼────────┼────────┼──────┼──────┼───────┼──────────────┼─────────────┤
│3. │Укрепление │Районный бюджет │ 65,6│ 20,6│ 20,0│ 25,0│2012 - │Создание │Отдел │
│ │материально- │/Программные │ │ │ │ │2014 │оптимальных │образования │
│ │технической │средства по │ │ │ │ │годы │условий │ │
│ │базы районного │разделу │ │ │ │ │ │оздоровления │ │
│ │Центра │"Образование"/ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │детско-юношеского │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │туризма и │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │краеведения │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────────┼────────────────┼────────┼────────┼──────┼──────┼───────┤ ├─────────────┤
│ │Всего по │ │4954,8 │ 1675,2│1532,0│1668,0│2012 - │ │ │
│ │направлению, │ │ │ │ │ │2014 │ │ │
│ │в т.ч.: │ │ │ │ │ │годы │ │ │
│ │районный бюджет │ │ 2715,2│ 1005,2│ 812,0│ 898,0│ │ │ │
│ │областной бюджет │ │ 2029,6│ 679,6│ 650,0│ 700,0│ │ │ │
│ │субвенция из │ │ 210,0│ 70,0│ 70,0│ 70,0│ │ │ │
│ │федерального │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │бюджета │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────────┼────────────────┼────────┼────────┼──────┼──────┼───────┤ ├─────────────┤
│ │Всего по │ │5826,138│2073,138│1800,5│1952,5│2012 - │ │ │
│ │подпрограмме, │ │ │ │ │ │2014 │ │ │
│ │в т.ч.: │ │ │ │ │ │годы │ │ │
│ │районный бюджет │ │3445,538│1276,538│1033,5│1135,5│ │ │ │
│ │областной бюджет │ │ 2029,6│ 679,6│ 650,0│ 700,0│ │ │ │
│ │субвенция из │ │ 351,0│ 117,0│ 117,0│ 117,0│ │ │ │
│ │федерального │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │бюджета │ │ │ │ │ │ │ │ │
└────┴───────────────────┴────────────────┴────────┴────────┴──────┴──────┴───────┴──────────────┴─────────────┘
IV.Обоснование ресурсного обеспечения программы
Затраты на реализацию Программы в ценах соответствующих лет за счет всех источников финансирования составляют 12706,038 тыс. рублей, из них: районный бюджет - 7408,538 тыс. рублей, областной бюджет - 3646,5 тыс. рублей, субвенция из федерального бюджета - 351,0 тыс. рублей, субвенция на реализацию государственного стандарта общего образования - 1300,0.
4.1.Объемы и источники финансирования целевой программы
Знаменского района "Дети района на 2012 - 2014 годы"
┌────────────────────────────────────────┬─────────┬──────────────────────┐
│ Источники финансирования и направления │ Объем │ в том числе │
│ расходов │финанси- ├────────┬──────┬──────┤
│ │ рования │2012 год│ 2013 │ 2014 │
│ │на 2012 -│ │ год │ год │
│ │2014 гг.,│ │ │ │
│ │ всего │ │ │ │
├────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼──────┼──────┤
│Целевая программа "Дети района" - всего │ 12706,04│3789,438│4355,1│4588,5│
├────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼──────┼──────┤
│в том числе: │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼──────┼──────┤
│районный бюджет │ 7408,54│2430,538│2333,5│2671,5│
├────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼──────┼──────┤
│областной бюджет │ 3646,5│ 1041,9│1404,6│1200,0│
├────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼──────┼──────┤
│субвенция из федерального бюджета │ 351,0│ 117,0│ 117,0│ 117,0│
├────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼──────┼──────┤
│субвенция на реализацию госстандарта │ 1300,0│ 200,0│ 500,0│ 600,0│
├────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼──────┼──────┤
│Подпрограмма "Здоровое поколение" - │ 5817,5│ 1404,0│2056,5│2357,0│
│всего │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼──────┼──────┤
│в т.ч. │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼──────┼──────┤
│районный бюджет │ 3217,5│ 904,0│1056,5│1257,0│
├────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼──────┼──────┤
│областной бюджет │ 1300,0│ 300,0│ 500,0│ 500,0│
├────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼──────┼──────┤
│субвенция на реализацию госстандарта │ 1300,0│ 200,0│ 500,0│ 600,0│
├────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼──────┼──────┤
│Подпрограмма "Одаренные дети", всего │ 1062,4│ 285,3│ 498,1│ 279,0│
├────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼──────┼──────┤
│в т.ч. │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼──────┼──────┤
│районный бюджет │ 745,5│ 223,0│ 243,5│ 279,0│
├────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼──────┼──────┤
│субсидии из областного бюджета │ 316,9│ 62,3│ 254,6│ 0,0│
├────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼──────┼──────┤
│Подпрограмма "Дети и семья", всего │ 5826,14│2100,138│1800,5│1952,5│
├────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼──────┼──────┤
│в т.ч. │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼──────┼──────┤
│районный бюджет │ 3525,14│1383,138│1033,5│1135,5│
├────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼──────┼──────┤
│областной бюджет │ 1950,0│ 600,0│ 650,0│ 700,0│
├────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼──────┼──────┤
│субвенция из федерального бюджета │ 351,0│ 117,0│ 117,0│ 117,0│
└────────────────────────────────────────┴─────────┴────────┴──────┴──────┘
4.2.Финансирование мероприятий Программы
из районного бюджета
(тыс. рублей)
┌─────────────────────────────────────┬───────────┬───────────────────────┐
│ │2012 - 2014│ в т.ч. │
│ │годы, всего├─────────┬──────┬──────┤
│ │ │2012 год │ 2013 │ 2014 │
│ │ │ │ год │ год │
├─────────────────────────────────────┴───────────┴─────────┴──────┴──────┤
│Раздел "Образование" │
├─────────────────────────────────────┬───────────┬─────────┬──────┬──────┤
│Всего по программе, в т.ч.: │ 5467,64│ 1841,638│ 1657│ 1969│
├─────────────────────────────────────┼───────────┼─────────┼──────┼──────┤
│Подпрограмма "Здоровое поколение" │ 2017,5│ 504,0│ 656,5│ 857,0│
├─────────────────────────────────────┼───────────┼─────────┼──────┼──────┤
│Подпрограмма "Одаренные дети" │ 365,5│ 123,0│ 113,5│ 129,0│
├─────────────────────────────────────┼───────────┼─────────┼──────┼──────┤
│Подпрограмма "Дети и семья" │ 3084,64│ 1214,638│ 887│ 983│
├─────────────────────────────────────┴───────────┴─────────┴──────┴──────┤
│Администрация района │
├─────────────────────────────────────┬───────────┬─────────┬──────┬──────┤
│Всего по программе, в т.ч.: │ 1967,5│ 598,5│ 676,5│ 692,5│
├─────────────────────────────────────┼───────────┼─────────┼──────┼──────┤
│Подпрограмма "Здоровое поколение" │ 1200,0│ 400,0│ 400,0│ 400,0│
├─────────────────────────────────────┼───────────┼─────────┼──────┼──────┤
│Подпрограмма "Одаренные дети" │ 90,0│ 30,0│ 30,0│ 30,0│
├─────────────────────────────────────┼───────────┼─────────┼──────┼──────┤
│Подпрограмма "Дети и семья" │ 677,5│ 168,5│ 246,5│ 262,5│
├─────────────────────────────────────┴───────────┴─────────┴──────┴──────┤
│Раздел "Культура" │
├─────────────────────────────────────┬───────────┬─────────┬──────┬──────┤
│Всего по программе, в т.ч.: │ 290,0│ 70,0│ 100,0│ 120,0│
├─────────────────────────────────────┼───────────┼─────────┼──────┼──────┤
│Подпрограмма "Одаренные дети" │ 290,0│ 70,0│ 100,0│ 120,0│
└─────────────────────────────────────┴───────────┴─────────┴──────┴──────┘
V.Механизм реализации программы. Организация управления
Программой и взаимодействие заказчиков
Реализация Программы осуществляется во взаимодействии заказчиков с исполнителями мероприятий.
Координатором Программы является администрация района.
Общие вопросы координации деятельности по исполнению Программы возлагаются на заместителя главы администрации района.
Заказчиками подпрограмм являются отдел образования и защиты прав несовершеннолетних администрации района, отдел культуры, архивного дела, молодежной политики, физкультуры и спорта администрации района, комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации района.
Заказчики с учетом выделяемых на реализацию финансовых средств ежегодно уточняют целевые индикаторы и показатели, затраты по программным мероприятиям, механизм реализации и состав исполнителей.
В ходе реализации Программы заказчики:
разрабатывают в пределах своей компетенции нормативные правовые акты, необходимые для реализации Программы;
проводят анализ и формируют предложения по рациональному использованию финансовых ресурсов Программы;
готовят ежегодно в установленном порядке предложения по уточнению перечня программных мероприятий на очередной финансовый год;
уточняют механизм реализации Программы и затраты по программным мероприятиям.
Заказчики подпрограмм осуществляют в установленном порядке меры по полному и качественному выполнению мероприятий соответствующих подпрограмм.
Координатор Программы осуществляет анализ отчетов заказчиков, ответственных за реализацию соответствующих подпрограмм.
Координаторы Программы осуществляют подготовку и представление в установленном порядке справочно-аналитических информаций о реализации Программы, готовят годовой отчет о ходе выполнения Программы.
VI.Оценка социально-экономической эффективности и иной эффективности реализации программы
Реализация мероприятий, предусмотренных Программой, позволит:
улучшить качественные показатели здоровья и социального положения более тысячи детей ежегодно;
повысить качество и доступность социальных услуг для семьи с детьми;
создать эффективную систему социальной поддержки детей, попавших в трудную жизненную ситуацию и нуждающихся в особой заботе государства.
Реализация мероприятий подпрограммы "Здоровое поколение" позволит продолжить совершенствование системы создания условий для охраны и укрепления здоровья детей, повысить доступность и качество медицинской помощи детям, добиться к 2014 году улучшения основных показателей, а именно:
снижение первичной заболеваемости школьников на 20%;
уменьшение количества несовершеннолетних, состоящих на учете по алкоголизму, на 15%;
отсутствие несовершеннолетних, состоящих на диспансерном учете по наркомании;
улучшение санитарно-гигиенических условий в школьных столовых и пищеблоках 5 образовательных учреждений;
улучшение санитарно-гигиенических условий в 5 дошкольных образовательных учреждениях района;
снижение заболеваемости детей простудными заболеваниями ежегодно на 25%;
снижение заболеваемости детей до трех лет ежегодно на 15%;
снижение заболеваемости детей, связанной с дефицитом йода, на 20%;
снижение количества детей, нуждающихся в санации полости рта, на 75 процентов.
В ходе реализации подпрограммы "Одаренные дети" будет:
создана четкая система выявления, развития и адресной поддержки одаренных детей, охватывающая до 45,0% детского населения школьного возраста, направленная на:
формирование будущей высокопрофессиональной элиты в различных областях интеллектуальной и творческой деятельности;
сформирована информационная база данных о талантливых и одаренных детях школьного возраста с целью отслеживания их дальнейшего личностного и профессионального самоопределения.
Дальнейшее развитие получит система конкурсных мероприятий по выявлению одаренных детей.
Увеличится доля обучающихся, участвующих в районных, зональных и региональных олимпиадах, творческих конкурсах, конференциях.
Реализация мероприятий подпрограммы "Дети и семья" позволит организовать эффективную систему работы по предупреждению семейного неблагополучия и профилактике социального сиротства, направленную на оказание помощи семье, находящейся в трудной жизненной ситуации.
В результате выполнения мероприятий подпрограммы предполагается увеличить число детей, получивших различные виды услуг и меры социальной поддержки, что создаст условия, обеспечивающие снижение детской безнадзорности, сокращение социального сиротства и противоправного поведения несовершеннолетних.
Реализация мероприятий подпрограммы позволит внедрить новые реабилитационные технологии в работе с детьми-инвалидами, обеспечить эффективную социализацию детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, и их интеграцию в общество, увеличить уровень оздоровления и занятости детей до 75,0%, удельный вес творческих развивающихся лагерей до 25% от общего числа лагерей. Реализация Программы в части усиления профилактической направленности будет способствовать сокращению базы социального неблагополучия семей с детьми, приводящего к социальному сиротству, и снижению тем самым доли детей, нуждающихся в государственном попечении.
Динамика основных показателей, отражающих ход реализации Программы, приведена в таблице.
Основные целевые индикаторы и показатели реализации
Программы
Показатели |
Единица
измерения |
Отчетный
период
(2011
г.) |
Динамика
основных
целевых
индикаторов и
показателей
реализации
Программы |
|
|
|
2012
г. |
2013
г. |
2014
г. |
1. первичная заболеваемость школьников |
промилле |
1100 |
1000 |
980 |
950 |
2. охват детей спортивными кружками и
секциями |
% |
60,0 |
60,0 |
62,0 |
65,0 |
3. доля образовательных учреждений,
требующих укрепления
материально-технической базы школьных
пищеблоков, столовых, буфетов |
% |
30,0 |
25,0 |
20,0 |
15,0 |
4. доля дошкольных образовательных
учреждений, требующих оснащения
мебелью, спортивным инвентарем,
игрушками |
% |
50,0 |
45,0 |
40,0 |
3 |
5. доля дошкольных образовательных
учреждений, соответствующих
лицензионным требованиям |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
6. заболеваемость детей простудными
заболеваниями |
% |
52,0 |
45,0 |
40,0 |
35,0 |
7. заболеваемость детей в возрасте до
трех лет |
промилле |
1080 |
1075 |
1070 |
1055 |
8. заболеваемость детей, связанная с
дефицитом йода |
% |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
9. удельный вес детей, нуждающихся в
санации полости рта |
% от
общего
числа
детей
школьного
возраста |
30,0 |
20,0 |
10,0 |
0,0 |
10. доля обучающихся, участвующих в
районных олимпиадах, творческих
конкурсах, конференциях |
% |
40,0 |
45,0 |
50,0 |
55,0 |
11. доля обучающихся, участвующих в
зональных и региональных творческих
конкурсах |
% |
35,0 |
40,0 |
45,0 |
50,0 |
12. удельный вес детей, участвующих в
районных спортивных соревнованиях |
% от
общего
числа
детей
школьного
возраста |
30,0 |
40,0 |
50,0 |
60,0 |
13. процент обновляемости книжного
фонда |
% от
общего
библиотечного
фонда |
5,0 |
10,0 |
15,0 |
20,0 |
14. удельный вес детей, получивших
различные виды услуг и меры социальной
поддержки |
% от
общего
числа
детей |
82 |
85 |
87 |
90 |
15. удельный вес детей, находящихся в
социально опасном положении, от числа
детского населения |
% от
общего
числа
детей |
1,4 |
1,2 |
1,0 |
0,7 |
16. удельный вес детей, охваченных
всеми формами отдыха, оздоровления и
занятости |
% от
общего
числа
детей
школьного
возраста |
80 |
83 |
85 |
87 |
17. удельный вес творческих
развивающихся лагерей для детей |
% от
общего
числа
лагерей |
35 |
40 |
45 |
47 |
18. удельный вес детей, оставшихся без
попечения родителей |
% от
общего
числа
детей |
1,8 |
1,5 |
1,3 |
1,0 |
Заместитель главы администрации района
В.А.Кокина