Приложение к Постановлению от 14.09.2011 г № 629 Программа

Целевые индикаторы для оценки эффективности реализации программы повышения эффективности бюджетных расходов ржаксинского района на 2011 — 2013 годы


Наименование индикатора Ед. изм. Достигнутые значения Планируемые к достижению значения
в 2009 году в 2010 году в 2011 году в 2012 году в 2013 году
1 2 3 4 5 6 7
Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы района
1. Отношение дефицита районного бюджета к доходам без учета объема безвозмездных поступлений % 0,0 3,6 3,7 3,2 3,2
2. Отношение муниципального долга Ржаксинского района к доходам районного бюджета без учета объема безвозмездных поступлений % 0 0 0 0 0
3. Отношение объема просроченной кредиторской задолженности районного бюджета к расходам районного бюджета % 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
4. Доля бюджетных инвестиций районного бюджета в общем объеме расходов районного бюджета % 0,08 0,06 0,01 0,02 0,03
5. Процент абсолютного отклонения фактического объема доходов (без учета межбюджетных трансфертов) районного бюджета за отчетный год от первоначального плана % 3,3 4,2 1,2 1,2 1,2
7. Доля условно утвержденных расходов на плановый период в расходах районного бюджета % - - - 2,5 5,0
8. Средняя долговая нагрузка на бюджеты поселений % 0 0 0 0 0
9. Отношение просроченной кредиторской задолженности бюджетов поселений к расходам бюджетов поселений % 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
10. Среднее отношение дефицита бюджетов поселений к доходам % 0,05 0,04 0,03 0,03 0,02
11. Доля условно утвержденных на плановый период расходов бюджетов поселений % - - - 2,5 5,0
Совершенствование программно-целевых принципов организации деятельности органов местного самоуправления Ржаксинского района Тамбовской области
1. Удельный вес расходов районного бюджета, формируемых в рамках целевых программ % 15,4 17,8 28,3 60,0 70,0
Повышение эффективности предоставления муниципальных услуг
1. Доля муниципальных казенных учреждений, для которых установлены муниципальные задания, в общем числе муниципальных казенных учреждений (без учета органов местного самоуправления поселений) % - - - 100 100
2. Доля муниципальных бюджетных учреждений, оказывающих муниципальные услуги, в общем числе муниципальных бюджетных учреждений % - - - 100 100
3. Доля муниципальных автономных и бюджетных учреждений, для которых объем бюджетных ассигнований на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) определен с учетом качества оказания муниципальных услуг (выполнения работ) % - - 0,0 100,0 100,0
4. Прирост объема доходов муниципальных автономных и бюджетных учреждений от приносящей доход деятельности % 0 0 2,1 2,1 2,2
Повышение эффективности распределения средств районного бюджета
1. Наличие утвержденного районного бюджета на очередной финансовый год и на плановый период да, нет да да да да да
2. Наличие утвержденного порядка и методики планирования бюджетных ассигнований районного бюджета да, нет нет да да да да
3. Наличие установленного порядка определения предельных объемов бюджетных ассигнований районного бюджета, доводимых до получателей бюджетных средств в процессе составления проекта районного бюджета да, нет нет нет нет да да
4. Доля ведомственных и долгосрочных целевых программ района, по которым утвержденный объем финансирования изменился в течение отчетного года более чем на 15 процентов от первоначального % 15,6 25,0 27,2 25,0 25,0
5. Процент абсолютного отклонения утвержденного объема расходов районного бюджета на первый год планового периода от объема расходов соответствующего года при его утверждении на очередной финансовый год % 8,0 15,8 12,5 10,4 5,0
6. Наличие нормативно установленной обязательности проведения публичных обсуждений проектов долгосрочных целевых программ района да, нет нет нет нет да да
7. Доля долгосрочных целевых программ района, принятых в отчетном году, проекты которых прошли публичные обсуждения % 0,0 0,0 0,0 50,0 100,0
10. Наличие нормативного закрепления обязательности предоставления перечня долгосрочных и ведомственных целевых программ района в составе материалов, представляемых с проектом районного бюджета да, нет нет нет нет да да
11. Наличие нормативно утвержденного формульного порядка определения общего объема дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований да, нет нет нет нет да да
12. Наличие не меняющейся в течение отчетного года методики распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований да, нет да да да да да
Оптимизация функций муниципального управления, повышение эффективности их обеспечения
1. Доля муниципальных услуг по осуществлению юридически значимых действий, предоставляемых в электронной форме % 0 0 17 22 22
2. Прирост объема доходов от сдачи в аренду имущества, находящегося в муниципальной собственности 1,12 1,14 1,04 0,6 1,02
Развитие информационной системы управления муниципальными финансами
1. Создание специализированного сайта района в сети Интернет, на котором размещается информация о муниципальных финансах да, нет да да да да да
2. Создание сайта Ржаксинского района в сети Интернет, имеющего функцию обратной связи с потребителями муниципальных услуг да, нет нет нет да да да
3. Доля муниципальных учреждений, информация о результатах деятельности которых за отчетный год размещена в сети Интернет % 0,0 0,0 15,0 100,0 100,0
4. Доля органов местного самоуправления района, информация о результатах деятельности которых размещена в сети Интернет % 3,0 30,0 100,0 100,0 100,0