Наименование индикатора |
Ед.
изм. |
Достигнутые
значения |
Планируемые к
достижению
значения |
|
|
в
2009
году |
в 2010
году |
в
2011
году |
в
2012
году |
в
2013
году |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы района |
1. Отношение дефицита районного
бюджета к доходам без учета объема
безвозмездных поступлений |
% |
0,0 |
3,6 |
3,7 |
3,2 |
3,2 |
2. Отношение муниципального долга
Ржаксинского района к доходам
районного бюджета без учета объема
безвозмездных поступлений |
% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3. Отношение объема просроченной
кредиторской задолженности районного
бюджета к расходам районного бюджета |
% |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
4. Доля бюджетных инвестиций районного
бюджета в общем объеме расходов
районного бюджета |
% |
0,08 |
0,06 |
0,01 |
0,02 |
0,03 |
5. Процент абсолютного отклонения
фактического объема доходов (без
учета межбюджетных трансфертов)
районного бюджета за отчетный год от
первоначального плана |
% |
3,3 |
4,2 |
1,2 |
1,2 |
1,2 |
7. Доля условно утвержденных расходов
на плановый период в расходах
районного бюджета |
% |
- |
- |
- |
2,5 |
5,0 |
8. Средняя долговая нагрузка на
бюджеты поселений |
% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9. Отношение просроченной кредиторской
задолженности бюджетов поселений к
расходам бюджетов поселений |
% |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
10. Среднее отношение дефицита
бюджетов поселений к доходам |
% |
0,05 |
0,04 |
0,03 |
0,03 |
0,02 |
11. Доля условно утвержденных на
плановый период расходов бюджетов
поселений |
% |
- |
- |
- |
2,5 |
5,0 |
Совершенствование программно-целевых принципов организации деятельности
органов местного самоуправления Ржаксинского района Тамбовской области |
1. Удельный вес расходов районного
бюджета, формируемых в рамках целевых
программ |
% |
15,4 |
17,8 |
28,3 |
60,0 |
70,0 |
Повышение эффективности предоставления муниципальных услуг |
1. Доля муниципальных казенных
учреждений, для которых установлены
муниципальные задания, в общем числе
муниципальных казенных учреждений (без
учета органов местного самоуправления
поселений) |
% |
- |
- |
- |
100 |
100 |
2. Доля муниципальных бюджетных
учреждений, оказывающих муниципальные
услуги, в общем числе муниципальных
бюджетных учреждений |
% |
- |
- |
- |
100 |
100 |
3. Доля муниципальных автономных и
бюджетных учреждений, для которых
объем бюджетных ассигнований на
оказание муниципальных услуг
(выполнение работ) определен с учетом
качества оказания муниципальных услуг
(выполнения работ) |
% |
- |
- |
0,0 |
100,0 |
100,0 |
4. Прирост объема доходов
муниципальных автономных и бюджетных
учреждений от приносящей доход
деятельности |
% |
0 |
0 |
2,1 |
2,1 |
2,2 |
Повышение эффективности распределения средств районного бюджета |
1. Наличие утвержденного районного
бюджета на очередной финансовый год и
на плановый период |
да,
нет |
да |
да |
да |
да |
да |
2. Наличие утвержденного порядка и
методики планирования бюджетных
ассигнований районного бюджета |
да,
нет |
нет |
да |
да |
да |
да |
3. Наличие установленного порядка
определения предельных объемов
бюджетных ассигнований районного
бюджета, доводимых до получателей
бюджетных средств в процессе
составления проекта районного бюджета |
да,
нет |
нет |
нет |
нет |
да |
да |
4. Доля ведомственных и долгосрочных
целевых программ района, по которым
утвержденный объем финансирования
изменился в течение отчетного года
более чем на 15 процентов от
первоначального |
% |
15,6 |
25,0 |
27,2 |
25,0 |
25,0 |
5. Процент абсолютного отклонения
утвержденного объема расходов
районного бюджета на первый год
планового периода от объема расходов
соответствующего года при его
утверждении на очередной финансовый
год |
% |
8,0 |
15,8 |
12,5 |
10,4 |
5,0 |
6. Наличие нормативно установленной
обязательности проведения публичных
обсуждений проектов долгосрочных
целевых программ района |
да,
нет |
нет |
нет |
нет |
да |
да |
7. Доля долгосрочных целевых программ
района, принятых в отчетном году,
проекты которых прошли публичные
обсуждения |
% |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
50,0 |
100,0 |
10. Наличие нормативного закрепления
обязательности предоставления перечня
долгосрочных и ведомственных целевых
программ района в составе материалов,
представляемых с проектом районного
бюджета |
да,
нет |
нет |
нет |
нет |
да |
да |
11. Наличие нормативно утвержденного
формульного порядка определения общего
объема дотаций на выравнивание
бюджетной обеспеченности муниципальных
образований |
да,
нет |
нет |
нет |
нет |
да |
да |
12. Наличие не меняющейся в течение
отчетного года методики распределения
дотаций на выравнивание бюджетной
обеспеченности муниципальных
образований |
да,
нет |
да |
да |
да |
да |
да |
Оптимизация функций муниципального управления, повышение эффективности их
обеспечения |
1. Доля муниципальных услуг по
осуществлению юридически значимых
действий, предоставляемых в
электронной форме |
% |
0 |
0 |
17 |
22 |
22 |
2. Прирост объема доходов от сдачи в
аренду имущества, находящегося в
муниципальной собственности |
|
1,12 |
1,14 |
1,04 |
0,6 |
1,02 |
Развитие информационной системы управления муниципальными финансами |
1. Создание специализированного сайта
района в сети Интернет, на котором
размещается информация о муниципальных
финансах |
да,
нет |
да |
да |
да |
да |
да |
2. Создание сайта Ржаксинского района
в сети Интернет, имеющего функцию
обратной связи с потребителями
муниципальных услуг |
да,
нет |
нет |
нет |
да |
да |
да |
3. Доля муниципальных учреждений,
информация о результатах деятельности
которых за отчетный год размещена в
сети Интернет |
% |
0,0 |
0,0 |
15,0 |
100,0 |
100,0 |
4. Доля органов местного
самоуправления района, информация о
результатах деятельности которых
размещена в сети Интернет |
% |
3,0 |
30,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |