Приложение к Постановлению от 13.07.2011 г № 5007 Перечень

Перечень мероприятий городской целевой программы «Модернизация предоставления услуг пассажирского транспорта в городе тамбове на 2012 — 2015 годы»


N п/п Задача, мероприятия Источники финансирования Объемы финансирования (тыс.руб.) Сроки выполнения Основные целевые индикаторы Заказчики программы ответственные за исполнение
Всего По годам Наименование Единица измерения Целевое значение (последний год реализации программы)
2012 год 2013 год 2014 год 2015 год
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Цель: введение новых технологий управления пассажирским транспортом для улучшения качества предоставления транспортных услуг населению
1. Задача N 1: реализация мероприятий по внедрению автоматизированной системы учета и безналичной оплаты проезда в общественном транспорте
1.1. Эмиссия транспортных карт городской бюджет 50,000 50,000 2014 год Приобретение транспортных карт для проезда в городском пассажирском транспорте тыс. шт. 5,42 МБУ "Пассажирские перевозки"
1.2. Эмиссия социальных карт областной бюджет 3750,000 1875,000 1875,000 2012 2013 годы Приобретение транспортных карт для проезда в городском пассажирском транспорте тыс. шт. 150 Управление социального развития Тамбовской области
1.3. Оборудование пунктов продажи и пополнения транспортных карт городской бюджет 50,000 50,000 2014 год Количество оборудованных пунктов продажи и пополнения транспортных карт шт. 10 МБУ "Пассажирские перевозки"
1.4. Поставка оборудования для оснащения транспортных средств городской бюджет 50,000 50,000 2014 год Количество оборудованных транспортных средств ед. 3 МБУ "Пассажирские перевозки"
1.5. Мероприятия по оборудованию серверного центра (в т.ч. серверное оборудование 4 сервера: основной и резервный сервер прикладного программного обеспечения, основной и резервный сервер баз данных и формирования отчетности; система хранения данных (внешний дисковый массив) основная и резервная; системное программное обеспечение; технологическое ядро процессинга транспортных карт программного обеспечения; оборудование рабочего места), внедрение, запуск программы и обучение пользователей городской бюджет 50,000 50,000 2014 год Внедрение автоматизированной системы безналичной оплаты проезда в городском пассажирском транспорте % 100 МБУ "Пассажирские перевозки"
1.6. ИТОГО 3950,000 1875,000 1875,000 200,000 0,000
2. Задача N 2: модернизация парка подвижного состава городского пассажирского транспорта
2.1. Приобретение троллейбусов городской бюджет 16402,000 16402,000 2012 год Обновление подвижного состава троллейбусного парка ед. 75 МБУ "Пассажирские перевозки"
2.2. ИТОГО 16402,000 16402,000
3. Задача N 3: повышение безопасности оказания услуг на городском пассажирском транспорте
3.1. Приобретение и установка средств видеонаблюдения на городской пассажирский транспорт (видеорегистраторов) городской бюджет 500,000 500,000 2015 год Внедрение средств видеонаблюдения на городской пассажирский транспорт (видеорегистраторов) компл. 25 МБУ "Пассажирские перевозки"
3.2. ИТОГО 500,000 0,000 0,000 0,000 500,000
4. Задача N 4: организация и управление процессом пассажирских перевозок
4.1. Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организации транспортного обслуживания населения в границах городского округа город Тамбов городской бюджет 76007,100 19771,300 14833,000 19851,400 21551,400 2012 2015 годы Обеспечение своевременного предоставления транспортных услуг населению города час. 24696 МБУ "Пассажирские перевозки"
4.2. Погашение кредиторской задолженности, образовавшейся в ходе выполнения программных мероприятий городской бюджет 4910,100 4910,100 2013 год
4.3. ИТОГО 80917,200 19771,300 19743,100 19851,400 21551,400
5. Задача N 5: повышение качества оказания услуг на городском пассажирском транспорте
5.1. Приобретение и установка программы по автоматизированной разработке расписаний движения городского пассажирского транспорта городской бюджет 500,000 500,000 2014 год Внедрение программы по автоматизированной разработке расписаний движения городского пассажирского транспорта ед. 1 МБУ "Пассажирские перевозки"
5.2. Организация и выполнение работ по содержанию и ремонту остановочных павильонов городской бюджет 4729,000 1674,300 2009,500 522,600 522,600 2012 2015 годы Приведение в надлежащее эксплуатационное состояние остановочных павильонов городского пассажирского транспорта ед. 85 МБУ "Пассажирские перевозки"
5.3. ИТОГО 5229,000 1674,300 2009,500 1022,600 522,600
ВСЕГО, в том числе: 106998,200 39722,600 23627,600 21074,000 22574,000
городской бюджет 103248,200 37847,600 21752,6 21074,000 22574,000
областной бюджет 3750,000 1875,000 1875,000

--------------------------------
<*> МБУ - муниципальное бюджетное учреждение.