Решение от 29.04.2009 г № 967
Об утверждении отчета об исполнении Решения Тамбовской городской Думы от 28.02.2007 N 330 «О Программе „Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры города Тамбова на период 2007 — 2010 годы“ за 2008 год»
Четвертый созыв
Шестьдесят пятое заседание
РЕШЕНИЕ
от 29 апреля 2009 г. N 967
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОТЧЕТА ОБ ИСПОЛНЕНИИ РЕШЕНИЯ ТАМБОВСКОЙ
ГОРОДСКОЙ ДУМЫ ОТ 28.02.2007 N 330 "О ПРОГРАММЕ "КОМПЛЕКСНОЕ
РАЗВИТИЕ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ГОРОДА ТАМБОВА
НА ПЕРИОД 2007 - 2010 ГОДЫ" ЗА 2008 ГОД
Рассмотрев представленный главой администрации города Тамбова отчет об исполнении Решения Тамбовской городской Думы от 28.02.2007 N 330 "О Программе "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры города Тамбова на период 2007 - 2010 годы" за 2008 год, и в соответствии с Уставом города Тамбова, с учетом заключения постоянной комиссии по городскому хозяйству и муниципальной собственности Тамбовская городская Дума решила:
1.Работу администрации города Тамбова по исполнению Решения Тамбовской городской Думы от 28.02.2007 N 330 "О Программе "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры города Тамбова на период 2007 - 2010 годы" за 2008 год признать удовлетворительной.
2.Утвердить отчет администрации города Тамбова об исполнении Решения Тамбовской городской Думы от 28.02.2007 N 330 "О Программе "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры города Тамбова на период 2007 - 2010 годы" за 2008 год (прилагается).
3.Решение вступает в силу после принятия и подлежит опубликованию в газете "Наш город Тамбов".
Глава города Тамбова
А.Ю.Ильин
ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ РЕШЕНИЯ ТАМБОВСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ ОТ
28.02.2007 N 330 "О ПРОГРАММЕ "КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ СИСТЕМ
КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ГОРОДА ТАМБОВА НА ПЕРИОД 2007 -
2010 ГОДЫ" ЗА 2008 ГОД
Общий объем финансирования Программы "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры города Тамбова на период 2007 - 2010 годы" (далее - Программа) в 2008 году составил 189,048 млн.руб., что составляет 36,0% от запланированного объема в 510,950 млн.руб. Несмотря на это, большая часть программных мероприятий, запланированных в 2008 году, была выполнена.
Для сравнения: в 2007 году объем финансирования составил 228,095 млн.руб., или 95,0% от запланированного объема в 239,952 млн.руб.
Финансирование программы в 2008 году выглядит следующим образом:
Направление
мероприятий |
Вид бюджетного финансирования |
|
федеральный |
областной |
городской |
внебюджетный |
Планировочный район "Центральный" |
Водоснабжение |
6,08 |
1,4 |
- |
- |
Водоотведение |
3,86 |
- |
- |
- |
Теплоснабжение |
13,98 |
1,654 |
- |
31,01 |
Электроснабжение |
- |
- |
- |
- |
Планировочный район "Московский" |
Водоснабжение |
8,624 |
0,96 |
- |
- |
Водоотведение |
15,49 |
11,5 |
- |
- |
Теплоснабжение |
12,62 |
11,65 |
- |
- |
Электроснабжение |
- |
5,2 |
- |
- |
Прочие объекты |
Водоснабжение |
- |
- |
- |
65,02 |
Водоотведение |
- |
- |
- |
- |
Теплоснабжение |
- |
- |
- |
- |
Электроснабжение |
- |
- |
- |
- |
ИТОГО: |
60,654 |
32,364 |
- |
96,03 |
Внебюджетные источники:
- ОАО "Тамбовские коммунальные системы" - 65,02 млн.руб. (в 2007 году - 74,335 млн.руб.);
- филиал ОАО "Территориальная генерирующая компания N 4" "Региональная восточная генерация" - 31,01 млн.руб. (в 2007 году средства не выделялись).
Выполнение мероприятий Программы "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры города Тамбова на период 2007 - 2010 годы", запланированных в 2008 году, в сравнении с 2007 годом выглядит следующим образом:
Перечень
мероприятий, запланированных по программе "Комплексное
развитие систем коммунальной инфраструктуры города Тамбова
на период 2007 - 2010 годы"
Планировочный район "Центральный"
Водоснабжение
N
п/п |
Наименование
объекта |
Параметры
объекта |
Техникоэкономическое
обоснование |
Инженерные
изыскания |
Проектносметная
документация |
Строительство объекта, стоимость |
Ввод
объекта
в
эксплуатацию |
Стоимость
строительства,
млн.руб. |
|
|
Д,
мм |
L,
км |
Срок/
Стоимость |
Срок/
Стоимость |
Срок/
Стоимость |
2007 |
2008 |
2009 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
План |
Факт |
План |
Факт |
План |
Факт |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
1 |
Магистральные
сети
водоснабжения |
|
2,979 |
|
|
|
6,03 |
8,595 |
6,48 |
5,60 |
6,96 |
|
2009 год |
19,47 |
2 |
Сети
водоснабжения
к ПНС |
|
1,666 |
|
|
|
2,3 |
1,173 |
2,5 |
1,88 |
2,69 |
|
2009 год |
7,49 |
|
Итого: |
|
|
|
|
|
8,33 |
9,768 |
8,98 |
7,48 |
9,65 |
|
|
26,96 |
Водоотведение
N
п/п |
Наименование
объекта |
Параметры
объекта |
Техникоэкономическое
обоснование |
Инженерные
изыскания |
Проектносметная
документация |
Строительство объекта, стоимость |
Ввод
объекта
в
эксплуатацию |
Стоимость
строительства,
млн.руб. |
|
|
Д,
мм |
L, км |
Срок/
Стоимость |
Срок/
Стоимость |
Срок/
Стоимость |
2007 |
2008 |
2009 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
План |
Факт |
План |
Факт |
План |
Факт |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
1 |
Сети
канализации |
|
0,5 |
|
|
|
3,24 |
19,739 |
3,47 |
3,86 |
/3,73 |
|
2009 год |
10,44 |
2 |
Сети
канализации
(напорная) |
|
2,16 |
|
|
|
9,3 |
1,175 |
10,1 |
- |
10,85 |
|
2009 год |
30,25 |
|
Итого: |
|
|
|
|
|
12,54 |
20,914 |
13,57 |
3,86 |
14,58 |
|
|
40,69 |
Теплоснабжение
N
п/п |
Наименование
объекта |
Параметры
объекта |
Техникоэкономическое
обоснование |
Инженерные
изыскания |
Проектносметная
документация |
Строительство объекта, стоимость |
Ввод
объекта
в
эксплуатацию |
Стоимость
строительства,
млн.руб. |
|
|
Д, мм |
L, км |
Срок/
Стоимость |
Срок/
Стоимость |
Срок/
Стоимость |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
План |
Факт |
План |
Факт |
План |
Факт |
План |
Факт |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
1 |
Магистральные,
распределительные
сети |
|
0,868 |
|
|
|
- |
13,997 |
21,96 |
31,01 |
19,82 |
|
- |
|
2009 |
41,78 |
2 |
Подводящие
тепловые сети к
ЦТП |
|
0,723 |
|
|
|
2,29 |
8,143 |
2,98 |
1,498 |
1,22 |
|
4,50 |
|
2010 |
10,99 |
3 |
Оборудование в
ЦТП |
|
|
|
|
|
4,02 |
|
13,25 |
14,13 |
6,04 |
|
6,21 |
|
2010 |
29,52 |
|
Итого: |
|
|
|
|
|
6,31 |
22,14 |
38,19 |
46,64 |
27,08 |
|
10,71 |
|
|
82,29 |
Электроснабжение
N
п/п |
Наименование
объекта |
Параметры
объекта |
Техникоэкономическое
обоснование |
Инженерные
изыскания |
Проектносметная
документация |
Строительство объекта, стоимость |
Ввод
объекта
в
эксплуатацию |
Стоимость
строительства,
млн.руб. |
|
|
Шт. |
L, км |
Срок/
Стоимость |
Срок/
Стоимость |
Срок/
Стоимость |
2007 |
2008 |
2009 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
План |
Факт |
План |
Факт |
План |
Факт |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
1 |
Сети
электроснабжения 6 кВ |
|
12,27 |
|
|
|
22,25 |
14,314 |
23,94 |
- |
25,72 |
|
2009 год |
71,91 |
2 |
Наружное и
уличное
освещение |
|
5,91 |
|
|
|
2,13 |
- |
2,29 |
- |
2,46 |
|
2009 год |
6,88 |
3 |
Строительство
РП-6 кВ,
совмещенной с ТП |
2 |
|
|
|
|
14,82 |
20,498 |
15,95 |
- |
- |
|
2008 год |
30,77 |
4 |
Строительство
ТП-2 х 6306/0,4 кВ |
7 |
|
|
|
|
18,25 |
- |
19,64 |
- |
21,1 |
|
2009 год |
58,99 |
5 |
Строительство
ТП-2 х 10006/0,4 кВ |
5 |
|
|
|
|
14,3 |
13,316 |
15,45 |
- |
16,61 |
|
2009 год |
46,36 |
|
Итого: |
|
|
|
|
|
71,75 |
48,158 |
77,27 |
- |
65,89 |
|
|
214,91 |
Планировочный район "Московский"
Водоснабжение
N
п/п |
Наименование
объекта |
Параметры
объекта |
Техникоэкономическое
обоснование |
Инженерные
изыскания |
Проектносметная
документация |
Строительство объекта, стоимость |
Ввод
объекта
в
эксплуатацию |
Стоимость
строительства,
млн.руб. |
|
|
Д,
мм |
L, км |
Срок/
Стоимость |
Срок/
Стоимость |
Срок/
Стоимость |
2007 |
2008 |
2009 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
План |
Факт |
План |
Факт |
План |
Факт |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
1 |
Уличные и
квартальные
сети
водопровода |
|
5,6 |
|
|
|
10,59 |
3,2 |
16,49 |
8,07 |
17,71 |
|
2009 год |
44,79 |
2 |
Уличные сети
водопровода
к БИТС и ПНС |
|
1,3 |
|
|
|
1,9 |
0,73 |
5,12 |
1,54 |
5,5 |
|
2009 год |
12,52 |
|
Итого: |
|
|
|
|
|
12,49 |
3,93 |
21,61 |
9,584 |
23,21 |
|
|
57,31 |
Водоотведение
N
п/п |
Наименование
объекта |
Параметры
объекта |
Техникоэкономическое
обоснование |
Инженерные
изыскания |
Проектносметная
документация |
Строительство объекта, стоимость |
Ввод
объекта
в
эксплуатацию |
Стоимость
строительства,
млн.руб. |
|
|
Д,
мм |
L, км |
Срок/
Стоимость |
Срок/
Стоимость |
Срок/
Стоимость |
2007 |
2008 |
2009 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
План |
Факт |
План |
Факт |
План |
Факт |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
1 |
Квартальные
сети
канализации |
|
4,7 |
|
|
|
1,86 |
- |
7,01 |
15,6 |
7,53 |
|
2009 год |
16,4 |
2 |
КНС О =
120,660 м/ч |
1
шт. |
|
|
|
|
0 |
- |
2,39 |
11,99 |
2,57 |
|
2009 год |
4,96 |
|
Итого: |
|
|
|
|
|
1,86 |
- |
9,4 |
26,99 |
10,1 |
|
|
21,36 |
Теплоснабжение
N
п/п |
Наименование
объекта |
Параметры
объекта |
Техникоэкономическое
обоснование |
Инженерные
изыскания |
Проектносметная
документация |
Строительство объекта, стоимость |
Ввод
объекта
в
эксплуатацию |
Стоимость
строительства,
млн.руб. |
|
|
Д,
мм |
L, км |
Срок/
Стоимость |
Срок/
Стоимость |
Срок/
Стоимость |
2007 |
2008 |
2009 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
План |
Факт |
План |
Факт |
План |
Факт |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
1 |
Магистральные,
распределительные
сети |
2Д
500 |
1,035 |
|
|
|
- |
5,72 |
- |
11,65 |
|
|
|
|
|
|
2Д
400 |
1,608 |
|
|
|
- |
5,22 |
- |
7,98 |
|
|
|
|
2 |
Подводящие
тепловые сети к
БИТС |
2Д
200 |
1,148 |
|
|
|
- |
5,22 |
- |
4,64 |
|
|
|
|
|
Итого: |
- |
- |
|
|
|
- |
16,16 |
- |
24,27 |
|
|
|
|
Электроснабжение
N
п/п |
Наименование
объекта |
Параметры
объекта |
Техникоэкономическое
обоснование |
Инженерные
изыскания |
Проектносметная
документация |
Строительство объекта, стоимость |
Ввод
объекта
в
эксплуатацию |
Стоимость
строительства,
млн.руб. |
|
|
Шт. |
L, км |
Срок/
Стоимость |
Срок/
Стоимость |
Срок/
Стоимость |
2007 |
2008 |
2009 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
План |
Факт |
План |
Факт |
План |
Факт |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
1 |
Трансформаторная
подстанция |
4 |
|
|
|
|
1,86 |
- |
3,1 |
5,2 |
3,33 |
|
2009 год |
8,29 |
2 |
РП 6 кВ совмещ.
С ТП с
трансформаторами |
2 |
|
|
|
|
- |
12,96 |
17,27 |
- |
18,55 |
|
2009 год |
35,82 |
3 |
КЛ 6 кВ от РП до
ТП микрорайона |
|
4,7 |
|
|
|
5,35 |
19,73 |
5,48 |
- |
5,89 |
|
2009 год |
16,72 |
4 |
Трасса кабеля
ТПП 10 х 2 для
подключения
пункта
телеуправления
электросетей
улич. освещ. |
|
3,0 |
|
|
|
- |
- |
0,23 |
- |
0,25 |
|
2009 год |
0,48 |
5 |
Сети наружного
освещения |
|
10,1 |
|
|
|
- |
- |
4,81 |
- |
5,17 |
|
2009 год |
9,98 |
|
Итого: |
|
|
|
|
|
7,21 |
32,69 |
30,89 |
5,2 |
33,19 |
|
|
71,29 |
Прочие объекты
Водоснабжение
N
п/п |
Наименование
объекта |
Параметры
объекта |
ТЭО |
ИИ |
ПСД |
Строительство объекта, стоимость |
Ввод
объекта
в
эксплуатацию |
Стоимость
строительства,
млн.руб. |
|
|
Д, мм |
L, км |
Срок/
Стоимость |
Срок/
Стоимость |
Срок/
Стоимость |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
План |
Факт |
План |
Факт |
План |
Факт |
План |
Факт |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
1 |
Окончание
строительства
ВЗУ N 7 в с.
Татаново |
|
|
|
|
|
- |
- |
181,543 |
63,50 |
|
|
|
|
2008 |
181,543 |
2 |
Строительство
водовода от 7-го
ВЗУ N 7 в с.
Татаново |
|
|
|
|
|
- |
- |
- |
- |
|
|
81,320 |
|
2010 |
81,32 |
3 |
Бурение
арт. скважин на
ВЗУ N 2, 3, 4 |
|
|
|
|
|
6,84 |
0,83 |
7,359 |
- |
7,9 |
|
|
|
2009 |
22,099 |
4 |
Строительство
водовода и
бурение
скважин по ул.
Воронежской |
|
|
|
|
|
14,82 |
0,89 |
- |
- |
|
|
|
|
2007 |
14,82 |
5 |
Строительство
РЧВ на ВЗУ
N 2 |
|
|
|
|
|
10,225 |
- |
- |
1,52 |
|
|
|
|
2007 |
10,225 |
6 |
Строительство
РЧВ на ВЗУ
N 4 |
|
|
|
|
|
- |
- |
15,21 |
- |
|
|
|
|
2008 |
15,21 |
|
Итого: |
|
|
|
|
|
31,885 |
1,72 |
204,112 |
65,02 |
7,9 |
|
81,320 |
|
|
325,217 |
Водоотведение
N
п/п |
Наименование
объекта |
Параметры
объекта |
ТЭО |
ИИ |
ПСД |
Строительство объекта, стоимость |
Ввод
объекта
в
эксплуатацию |
Стоимость
строительства,
млн.руб. |
|
|
Д,
мм |
L,
км |
Срок/
Стоимость |
Срок/
Стоимость |
Срок/
Стоимость |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
План |
Факт |
План |
Факт |
План |
Факт |
План |
Факт |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
1 |
Строительство
цеха
механического
обезвоживания
осадка |
|
|
|
|
|
10,499 |
49,095 |
29,83 |
- |
|
|
|
|
2008 |
40,329 |
2 |
Строительство
КНС "Динамо"
с напорным
коллектором |
|
|
|
|
|
- |
- |
- |
- |
31,09 |
|
72,3 |
|
2010 |
103,39 |
|
Итого: |
|
|
|
|
|
10,499 |
49,095 |
29,83 |
- |
31,09 |
|
72,3 |
|
|
143,719 |
Теплоснабжение
N
п/п |
Наименование
объекта |
Параметры
объекта |
ТЭО |
ИИ |
ПСД |
Строительство объекта, стоимость |
Ввод
объекта
в
эксплуатацию |
Стоимость
строительства,
млн.руб. |
|
|
Д,
мм |
L,
км |
Срок/
Стоимость |
Срок/
Стоимость |
Срок/
Стоимость |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
План |
Факт |
План |
Факт |
План |
Факт |
План |
Факт |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
1 |
Реконструкция
котельной по
ул.
Астраханской,
191 |
|
|
|
|
|
34,177 |
- |
- |
- |
|
|
|
|
2007 |
34,177 |
2 |
Реконструкция
котельной по
ул. Бастионной,
23 |
|
|
|
|
|
6,84 |
18,94 |
- |
- |
|
|
|
|
2007 |
6,84 |
3 |
Реконструкция
котельной по
ул.
Новостремянной,
2а в г.
Тамбове |
|
|
|
|
|
- |
|
50,958 |
- |
|
|
|
|
2008 |
50,958 |
|
Итого: |
|
|
|
|
|
41,017 |
18,94 |
50,958 |
- |
|
|
|
|
|
91,975 |
Электроснабжение
┌───┬─────────────────┬───────────────┬─────────┬─────────┬─────────┬────────────────────────────────────────────────┬────────┬─────────┐
│N │Наименование │ Параметры │ ТЭО │ ИИ │ ПСД │ Строительство объекта, стоимость │Ввод │Стоимость│
│п/п│объекта │ объекта │ │ │ │ │объекта │строи- │
│ │ ├──────┬────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────────┬───────────┬───────────┬────────────┤в │тельства │
│ │ │Д, мм │L, км │Срок/ │Срок/ │Срок/ │ 2007 │ 2008 │ 2009 │ 2010 │эксплуа-│млн.руб. │
│ │ │ │ │Стоимость│Стоимость│Стоимость├─────┬─────┼─────┬─────┼─────┬─────┼──────┬─────┤та цию │ │
│ │ │ │ │ │ │ │План │Факт │План │Факт │План │Факт │ План │Факт │ │ │
├───┼─────────────────┼──────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼─────┼────────┼─────────┤
│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │ 11 │ 12 │ 13 │ 14 │ 15 │ 16 │ 17 │
├───┼─────────────────┼──────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼─────┼────────┼─────────┤
│ 1 │Реконструкция и │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │строительство │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │распределительных│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │сетей 6/0,4 кВ с │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │установкой КТП: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │- р-н ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Талалихина и пр. │ │ │ │ │ │1,513│ -│ -│ -│ │ │ │ │ 2007 │ 1,513 │
│ │Авиаторов │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │- р-н ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Железнодорожной и│ │ │ │ │ │ -│ -│ -│ -│4,533│ │ │ │ 2009 │ 4,533 │
│ │Балашовской │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼─────────────────┼──────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼─────┼────────┼─────────┤
│ 2 │Внедрение в │ │ │ │ │ │21,57│2,553│ -│ -│ │ │ │ │ 2007 │ 21,574 │
│ │электросетях │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │АИИСКУЭ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼─────────────────┼──────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼─────┼────────┼─────────┤
│ 3 │Строительство РТП│ │ │ │ │ │ -│2,027│8,586│ -│9,221│ │ │ │ 2009 │ 17,807 │
├───┼─────────────────┼──────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼─────┼────────┼─────────┤
│ 4 │Строительство ТП │ │ │ │ │ │ -│ -│8,316│ -│8,932│ │ 23,99│ │ 2010 │ 41,244 │
├───┼─────────────────┼──────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼─────┼────────┼─────────┤
│ 5 │Прокладка │ │ │ │ │ │8,584│ -│7,691│ -│ 9,92│ │ 15,38│ │ 2010 │ 41,577 │
│ │кабельных линий │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │6 кВ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼─────────────────┼──────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼─────┼────────┼─────────┤
│ 6 │Строительство │ │ │ │ │ │ 1,44│ -│ 1,55│ -│1,665│ │ 3,576│ │ 2010 │ 8,231 │
│ │воздушных линий │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │6 кВ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼─────────────────┼──────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼─────┼────────┼─────────┤
│ │Итого: │ │ │ │ │ │33,11│ 4,58│26,14│ -│34,27│ │ 42,95│ │ │ 136,479 │
└───┴─────────────────┴──────┴────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴─────┴────────┴─────────┘
Несмотря на то, что финансирование программы составило 36% от запланированных объемов, основные мероприятия, предусмотренные Программой, выполнены. При этом фактические затраты на некоторые мероприятия превысили запланированные. В связи с этим запланированные средства были перераспределены.
Не выполнены следующие Программные мероприятия:
1.Микрорайон "Центральный":
- строительство напорных сетей канализации (10,1 млн.руб.);
- строительство сетей электроснабжения 6 кВ (23,94 млн.руб.);
- строительство сетей наружного и уличного освещения (2,29 млн.руб.);
- строительство РП-6 кВ, совмещенной с ТП (15,95 млн.руб.);
- строительство ТП-2 х 630-6/0,4 кВ (19,64 млн.руб.);
- строительство ТП-2 х 1000-6/0,4 кВ (15,45 млн.руб.).
2.Микрорайон "Московский":
- строительство РП 6 кВ, совмещенной с ТП, с трансформаторами (17,27 млн.руб.);
- строительство КЛ 6 кВ от РП до ТП микрорайона (5,48 млн.руб.);
- строительство трассы кабеля ТПП 10 х 2 для подключения пункта телеуправления электросетей уличного освещения (0,23 млн.руб.);
- строительство сетей уличного освещения (4,81 млн.руб.).
3.Прочие объекты:
- бурение артезианских скважин на ВЗУ N 2, 3, 4 (7,359 млн.руб.);
- строительство РЧВ на ВЗУ N 4 (15,21 млн.руб.);
- реконструкция котельной по ул. Новостремянной, 2а (50,958 млн.руб.);
- строительство РТП (8,586 млн.руб.);
- строительство ТП (41,244 млн.руб.);
- прокладка кабельных линий 6 кВ (7,691 млн.руб.);
- строительство воздушных линий 6 кВ (1,55 млн.руб.).
Общая сумма запланированных на эти мероприятия затрат составляет 247,758 млн.руб.
Как видно из приведенного перечня, в основном не выполнены мероприятия по строительству объектов электроснабжения.
Программные мероприятия, не запланированные в 2008 году:
1.Микрорайон "Московский":
- строительство магистральных и распределительных тепловых сетей (19,63 млн.руб.);
- строительство подводящих тепловых сетей к БИТС (4,64 млн.руб.).
2.Прочие объекты:
- строительство РЧВ на ВЗУ N 2 (1,52 млн.руб.).
Общие затраты на выполнение незапланированных мероприятий составили 25,79 млн.руб.
Программные мероприятия, при реализации которых потребовались затраты больше запланированных:
1.Микрорайон "Центральный":
- строительство сетей канализации (на 0,39 млн.руб.);
- строительство магистральных распределительных тепловых сетей (9,05 млн.руб.);
- монтаж оборудования в ЦТП (0,88 млн.руб.).
2.Микрорайон "Московский":
- строительство квартальных сетей канализации (на 8,59 млн.руб.);
- строительство КНС = 120,660 м/ч (на 9,6 млн.руб.);
- строительство трансформаторной подстанции (на 2,1 млн.руб.).
Общая сумма превышения затрат по перечисленным объектам составляет 30,61 млн.руб.
Программные мероприятия, финансирование которых было сокращено:
1.Микрорайон "Центральный":
- строительство магистральных сетей водоснабжения (на 0,88 млн.руб.);
- строительство сетей водоснабжения к ПНС (на 0,62 млн.руб.);
- строительство подводящих тепловых сетей к ЦТП (на 1,482 млн.руб.).
2.Микрорайон "Московский":
- строительство уличных и квартальных сетей водопровода (на 8,42 млн.руб.);
- строительство уличных сетей водопровода к БИТС и ПНС (на 3,58 млн.руб.).
3.Прочие объекты:
- окончание строительства ВЗУ N 7 в с. Татаново (на 118,043 млн.руб.).
Общая сумма сокращения финансирования по перечисленным объектам составляет 133,025 млн.руб.
Дополнительно к запланированным мероприятиям в 2008 году были выполнены работы, не предусмотренные Программой, но необходимые для обеспечения программных мероприятий.
В рамках проекта внешнего инженерного обеспечения жилых кварталов в границах улиц М.Горького - Набережная - Лермонтовская - К.Маркса построены внутриквартальные сети к жилым домам по улице М.Горького, 16, 20 и трансформаторная подстанция по ул. Комсомольской, 37, сети электроснабжения квартала в границах улиц Набережной, А.Бебеля, С.Ценского и Советской. Финансирование этих работ осуществлялось за счет средств федерального и областного бюджетов. Объем финансирования составил: федеральный бюджет - 12,172 млн.руб., областной бюджет - 0,768 млн.руб.
Дополнительно к программным мероприятиям построен водовод и отремонтирована повысительная насосная станция по улице Бастионной и установлено 35 частотных преобразователей на насосные группы повышения давления в системах водоснабжения, что позволило перейти на круглосуточный режим подачи питьевой воды населению города.
Кроме этого, разработана проектно-сметная документация на строительство уличных сетей водопровода и канализации по улице Киквидзе (на участке домов N 49 - 67), строительство водозаборной скважины в районе дома N 69 по улице Балашовской, реконструкцию котельной и тепловых сетей по улице Гастелло, дом 11.
Запланированный объем финансирования дополнительных мероприятий из средств городского бюджета составил 10,2 млн.руб. Фактическое финансирование дополнительных мероприятий из средств городского бюджета в 2008 году составило 5,152 млн.руб.
Таким образом, мероприятия Программы "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры города Тамбова на период 2007 - 2010 годы", запланированные на 2008 год, в целом можно считать выполненными. Цель программы на данном этапе достигнута частично.