Постановление Администрации Тамбовской области от 24.02.2022 № 136

О внесении изменений в государственную программу Тамбовской области «Информационное общество»

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 

24.02.2022

г. Тамбов

136

 

О внесении изменений в государственную программу Тамбовской области «Информационное общество»

 

В целях приведения нормативных правовых актов области в соответствие с действующим законодательством администрация области постановляет:

1. Внести в государственную программу Тамбовской области «Информационное общество» (далее – государственная программа), утвержденную постановлением администрации области от 21.10.2013 № 1181 (в редакции от 20.12.2021), следующие изменения:

в паспорте государственной программы:

позицию «Цель государственной программы» изложить в следующей редакции:

 

Цели государственной программы

Получение гражданами и организациями преимуществ от применения информационных и телекоммуникационных технологий;

к 2030 году уровень «цифровой зрелости» ключевых отраслей экономики и социальной сферы, в том числе здравоохранения и образования, а также государственного управления достигнет 100 процентов;

к 2030 году обеспечено увеличение доли массовых социально значимых услуг, доступных в электронном виде, до 95 процентов;

рост доли домохозяйств, которым обеспечена возможность широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» до 97 процентов в 2030 году

 

позицию «Целевые индикаторы и показатели государственной программы, их значения на последний год реализации» изложить в следующей редакции:

 

Целевые индикаторы и показатели государственной программы, их значения на последний год реализации

2014-2021 годы (1 этап):

доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме – 70%;

доля населенных пунктов, потребности населения которых в услуге связи «доступ в сеть Интернет» удовлетворены – 67%;

доля автотранспортных средств, зарегистрированных на территории области, относящихся к видам транспортных средств, включенных в соответствующий перечень, утвержденный постановлением администрации области, и оснащенных бортовыми устройствами ГЛОНАСС – 100%;

доля населения области, проживающего на территориях муниципальных образований, в которых развернута Система-112, в общем количестве населения области – 100%;

доля органов государственной власти, использующих государственные облачные сервисы и инфраструктуру – 0%;

количество реализованных на базе единой платформы сервисов обеспечения функций органов государственной власти и органов местного самоуправления, в том числе типовых функций – 25 шт.;

количество государственных услуг, предоставляемых органами государственной власти в реестровой модели и/или в проактивном режиме с предоставлением результата в электронном виде на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) (далее – ЕПГУ) – 10 усл. ед.;

доля расходов на закупки и/или аренду отечественного программного обеспечения и платформ от общих расходов на закупку или аренду программного обеспечения – 25%;

доля обращений за получением массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием ЕПГУ, без необходимости личного посещения органов государственной власти, органов местного самоуправления и МФЦ, от общего количества таких услуг – 15%;

доля массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде, предоставляемых с использованием ЕПГУ, от общего количества таких услуг, предоставляемых в электронном виде – 25%;

уровень удовлетворенности качеством предоставления массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием ЕПГУ – 3,8 балла;

количество видов сведений, предоставляемых в режиме онлайн органами государственной власти в рамках межведомственного взаимодействия при предоставлении государственных услуг и исполнении функций, в том числе коммерческих организаций в соответствии с законодательством – 0 усл. ед. (базовое значение);

доля зарегистрированных пользователей ЕПГУ, использующих сервисы ЕПГУ в текущем году в целях получения государственных и муниципальных услуг в электронном виде, от общего числа зарегистрированных пользователей ЕПГУ – 30%;

количество государственных (муниципальных) служащих и работников учреждений, прошедших обучение компетенциям в сфере цифровой трансформации государственного и муниципального управления – 75 чел.;

доля социально значимых объектов, имеющих широкополосный доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в соответствии с утвержденными требованиями – 100%;

в государственных (муниципальных) образовательных организациях, реализующих программы общего образования в соответствии с утвержденным стандартом, сформирована ИТ-инфраструктура для обеспечения в помещениях безопасного доступа к государственным, муниципальным и иным информационным системам, а также к сети Интернет – 0%;

доля государственных и муниципальных образовательных организаций, реализующих программы начального общего, основного общего, среднего общего и среднего профессионального образования, в учебных классах которых обеспечена возможность беспроводного широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по технологии WiFi – 0%;

на участках мировых судей обеспечено формирование и функционирование необходимой информационно-технологической и телекоммуникационной инфраструктуры для организации защищенного межведомственного электронного взаимодействия, приема исковых заявлений, направляемых в электронном виде, и организации участия в заседаниях мировых судов в режиме видеоконференцсвязи -1 ед.;

2022-2030 годы (2 этап):

доля массовых социально значимых услуг, доступных в электронном виде – 95%;

доля домохозяйств, которым обеспечена возможность широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» – 97%;

«Цифровая зрелость» органов государственной власти области, органов местного самоуправления области и организаций в сфере здравоохранения, образования, городского хозяйства и строительства, общественного транспорта, подразумевающая использование ими отечественных информационно-технологических решений – 100%;

доля органов государственной власти, использующих государственные облачные сервисы и инфраструктуру – 100%;

количество реализованных на базе единой платформы сервисов обеспечения функций органов государственной власти и органов местного самоуправления, в том числе типовых функций – 80 шт.;

количество государственных услуг, предоставляемых органами государственной власти в реестровой модели и/или в проактивном режиме с предоставлением результата в электронном виде на ЕПГУ – 50 усл.ед.;

доля расходов на закупки и/или аренду отечественного программного обеспечения и платформ от общих расходов на закупку или аренду программного обеспечения – 80%;

доля обращений за получением массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием ЕПГУ, без необходимости личного посещения органов государственной власти, органов местного самоуправления и МФЦ, от общего количества таких услуг – 50%;

доля массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде, предоставляемых с использованием ЕПГУ, от общего количества таких услуг, предоставляемых в электронном виде – 95%;

уровень удовлетворенности качеством предоставления массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием ЕПГУ – 4,4 балла;

количество видов сведений, предоставляемых в режиме онлайн органами государственной власти в рамках межведомственного взаимодействия при предоставлении государственных услуг и исполнении функций, в том числе коммерческих организаций в соответствии с законодательством – 3 усл. ед.;

доля зарегистрированных пользователей ЕПГУ, использующих сервисы ЕПГУ в текущем году в целях получения государственных и муниципальных услуг в электронном виде, от общего числа зарегистрированных пользователей ЕПГУ – 60%;

количество государственных (муниципальных) служащих и работников учреждений, прошедших обучение компетенциям в сфере цифровой трансформации государственного и муниципального управления – 77 чел.;

доля социально значимых объектов, имеющих широкополосный доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в соответствии с утвержденными требованиями – 100%;

в государственных (муниципальных) образовательных организациях, реализующих программы общего образования в соответствии с утвержденным стандартом, сформирована ИТ-инфраструктура для обеспечения в помещениях безопасного доступа к государственным, муниципальным и иным информационным системам, а также к сети Интернет – 100%;

доля государственных и муниципальных образовательных организаций, реализующих программы начального общего, основного общего, среднего общего и среднего профессионального образования, в учебных классах которых обеспечена возможность беспроводного широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по технологии WiFi – 100%;

на участках мировых судей обеспечено формирование и функционирование необходимой информационно-технологической и телекоммуникационной инфраструктуры для организации защищенного межведомственного электронного взаимодействия, приема исковых заявлений, направляемых в электронном виде, и организации участия в заседаниях мировых судов в режиме видеоконференцсвязи – 1 ед.

 

позицию «Сроки и этапы реализации государственной программы» изложить в следующей редакции:

 

Сроки и этапы реализации государственной программы

Программа реализуется в два этапа:

1 этап: 2014-2021 годы;

2 этап: 2022-2030 годы

 

позицию «Объемы и источники финансирования государственной программы» изложить в следующей редакции:

 

Объемы и источники финансирования государственной программы

Общий объем финансирования мероприятий государственной программы за счёт всех источников финансирования – 25735294,09 тыс. рублей:

в 2014 г. – 983820,45 тыс. рублей;

в 2015 г. – 1285834,85 тыс. рублей;

в 2016 г. – 1181174,68 тыс. рублей;

в 2017 г. – 995659 тыс. рублей;

в 2018 г. – 1382542,24 тыс. рублей;

в 2019 г. – 1965455,7тыс. рублей;

в 2020 г. – 1709478,89 тыс. рублей;

в 2021 г. – 1726169,1 тыс. рублей;

в 2022 г. – 1646599,2 тыс. рублей;

в 2023 г. – 1632659,6 тыс. рублей;

в 2024 г. – 1863390,94 тыс. рублей;

в 2025 г. – 1560273,24 тыс. рублей;

в 2026 г. – 1560330,24 тыс. рублей;

в 2027 г. – 1560389,24 тыс. рублей;

в 2028 г. – 1560447,24 тыс. рублей;

в 2029 г. – 1560505,89 тыс. рублей;

в 2030 г. – 1560563,24 тыс. рублей;

в том числе:

средства бюджета Тамбовской области –3239737,44 тыс. рублей:

в 2014 г. – 168627,7 тыс. рублей;

в 2015 г. – 131072,6 тыс. рублей;

в 2016 г. – 118174,68 тыс. рублей;

в 2017 г. – 290471,7 тыс. рублей;

в 2018 г. – 341268,14 тыс. рублей;

в 2019 г. – 356398,7 тыс. рублей;

в 2020 г. – 271319,64 тыс. рублей;

в 2021 г. – 266398,7 тыс. рублей;

в 2022 г. – 171001,1 тыс. рублей;

в 2023 г. – 136588,8 тыс. рублей;

в 2024 г. – 141202,24 тыс. рублей;

в 2025 г. – 141202,24 тыс. рублей;

в 2026 г. – 141202,24 тыс. рублей;

в 2027 г. – 141202,24 тыс. рублей;

в 2028 г. – 141202,24 тыс. рублей;

в 2029 г. – 141202,24 тыс. рублей;

в 2030 г. – 141202,24 тыс. рублей;

средства федерального бюджета* – 619801,4 тыс. рублей:

в 2014 г. – 62737,75 тыс. рублей;

в 2015 г. – 41548,6 тыс. рублей;

в 2016 г. – 0,0 тыс. рублей;

в 2017 г. – 25187,3 тыс. рублей;

в 2018 г. – 5274,1 тыс. рублей;

в 2019 г. – 0,0 тыс. рублей;

в 2020 г. – 7152,05 тыс. рублей;

в 2021 г. – 40911,7 тыс. рублей;

в 2022 г. – 56696,4 тыс. рублей;

в 2023 г. – 77117,8 тыс. рублей;

в 2024 г. – 303175,7 тыс. рублей;

в 2025 г. – 0,00 тыс. рублей;

в 2026 г. – 0,00 тыс. рублей;

в 2027 г. – 0,00 тыс. рублей;

в 2028 г. – 0,00 тыс. рублей;

в 2029 г. – 0,00 тыс. рублей;

в 2030 г. – 0,00 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 21875755,25 тыс. рублей:

в 2014 г. – 752455 тыс. рублей;

в 2015 г. – 1113213,65 тыс. рублей;

в 2016 г. – 1063000 тыс. рублей;

в 2017 г. – 680000 тыс. рублей;

в 2018 г. – 1036000 тыс. рублей;

в 2019 г. – 1609057 тыс. рублей;

в 2020 г. – 1431007,2 тыс. рублей;

в 2021 г. – 1418858,7 тыс. рублей;

в 2022 г. – 1418901,7 тыс. рублей;

в 2023 г. – 1418953,0 тыс. рублей;

в 2024 г. – 1419013,0 тыс. рублей;

в 2025 г. – 1419071,0 тыс. рублей;

в 2026 г. – 1419129,0 тыс. рублей;

в 2027 г. – 1419187,0 тыс. рублей;

в 2028 г. – 1419245,0 тыс. рублей;

в 2029 г. – 1419303,0 тыс. рублей;

в 2030 г. – 1419361,0 тыс. рублей.

При формировании проектов бюджета Тамбовской области на 2014-2030 годы объем средств, выделяемых на реализацию мероприятий Программы, уточняется с учетом возможностей бюджета Тамбовской области

 

в разделе 1 «Общая характеристика сферы реализации государственной

программы» подраздел 1.3 «Правовая основа государственной программы» после абзаца двенадцатого дополнить абзацем следующего содержания:

«от 21.07.2020 № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации до 2030 года»;»;

раздел 2 «Приоритеты региональной государственной политики в сфере реализации государственной программы, цель, задачи, сроки и этапы реализации государственной программы» изложить в следующей редакции:

 

«2. Приоритеты региональной государственной политики в сфере реализации государственной программы, цели, задачи, сроки и этапы реализации государственной программы

 

Концепция определяет пять приоритетных направлений развития информационных технологий:

формирование современной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры, обеспечение высокого уровня ее доступности, предоставление на ее основе качественных услуг;

повышение качества образования, медицинского обслуживания, социальной защиты населения, содействие развитию культуры и средств массовой информации на основе информационных технологий;

обеспечение конкурентоспособности и технологического развития информационных технологий;

повышение эффективности государственного управления и местного самоуправления, взаимодействия гражданского общества и коммерческих организаций с ОИВ и ОМСУ;

противодействие использованию информационных технологий в целях угрозы национальным интересам России, включая обеспечение безопасности функционирования информационно-телекоммуникационной инфраструктуры и информационных и телекоммуникационных систем.

Целью Стратегии является создание условий для формирования в Российской Федерации общества знаний.

Согласно Стратегии обеспечение национальных интересов при развитии информационного общества осуществляется путем реализации следующих приоритетов:

формирование информационного пространства с учетом потребностей граждан и общества в получении качественных и достоверных сведений;

развитие информационной и коммуникационной инфраструктуры Российской Федерации;

создание и применение российских информационных и коммуникационных технологий, обеспечение их конкурентоспособности на международном уровне;

формирование новой технологической основы для развития экономики и социальной сферы;

обеспечение национальных интересов в области цифровой экономики.

В этой связи определены цели государственной программы:

получение гражданами и организациями преимуществ от применения информационных и телекоммуникационных технологий;

к 2030 году уровень «цифровой зрелости» ключевых отраслей экономики и социальной сферы, в том числе здравоохранения и образования, а также государственного управления достигнет 100 процентов;

к 2030 году обеспечено увеличение доли массовых социально значимых услуг, доступных в электронном виде, до 95 процентов;

рост доли домохозяйств, которым обеспечена возможность широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», до 97 процентов в 2030 году.

Для достижения поставленных целей необходимо решить следующие задачи:

развитие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры информационного общества;

развитие цифровых технологий и инфраструктуры «Цифровой экономики»;

обеспечение предоставления гражданам и организациям услуг с использованием современных информационных и телекоммуникационных технологий;

внедрение спутниковых навигационных технологий с использованием системы ГЛОНАСС и других результатов космической деятельности в интересах социально-экономического и инновационного развития области;

создание на территории области Системы-112;

построение сегментов АПК «Безопасный город» на базе существующей инфраструктуры и дальнейшее развитие их функциональных и технических возможностей по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения.

Реализация государственной программы предусмотрена в два этапа:

1 этап: 2014-2021 годы;

2 этап: 2022-2030 годы.»;

раздел 3 « Показатели (индикаторы) достижения цели и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты государственной программы» изложить в следующей редакции:

 

«3. Показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты государственной программы

 

Достижение целей государственной программы на этапах реализации характеризуется следующими показателями (на последний год реализации этапа):

на 1 этапе (2014-2021 годы):

доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме – 70%;

доля населенных пунктов, потребности населения которых в услуге связи «доступ в сеть Интернет» удовлетворены – 67%;

доля автотранспортных средств, зарегистрированных на территории области, относящихся к видам транспортных средств, включенных в соответствующий перечень, утвержденный постановлением администрации области, и оснащенных бортовыми устройствами ГЛОНАСС – 100%;

доля населения области, проживающего на территориях муниципальных образований, в которых развернута Система-112, в общем количестве населения области – 100%;

доля органов государственной власти, использующих государственные облачные сервисы и инфраструктуру – 0%;

количество реализованных на базе единой платформы сервисов обеспечения функций органов государственной власти и органов местного самоуправления, в том числе типовых функций – 25 шт.;

количество государственных услуг, предоставляемых органами государственной власти в реестровой модели и/или в проактивном режиме с предоставлением результата в электронном виде на ЕПГУ – 10 усл. ед.;

доля расходов на закупки и/или аренду отечественного программного обеспечения и платформ от общих расходов на закупку или аренду программного обеспечения – 25%;

доля обращений за получением массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием ЕПГУ, без необходимости личного посещения органов государственной власти, органов местного самоуправления и МФЦ, от общего количества таких услуг – 15%;

доля массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде, предоставляемых с использованием ЕПГУ, от общего количества таких услуг, предоставляемых в электронном виде – 25%;

уровень удовлетворенности качеством предоставления массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием ЕПГУ – 3,8 балла;

количество видов сведений, предоставляемых в режиме онлайн органами государственной власти в рамках межведомственного взаимодействия при предоставлении государственных услуг и исполнении функций, в том числе коммерческих организаций в соответствии с законодательством – 0 усл. ед. (базовое значение);

доля зарегистрированных пользователей ЕПГУ, использующих сервисы ЕПГУ в текущем году в целях получения государственных и муниципальных услуг в электронном виде, от общего числа зарегистрированных пользователей ЕПГУ – 30%;

количество государственных (муниципальных) служащих и работников учреждений, прошедших обучение компетенциям в сфере цифровой трансформации государственного и муниципального управления – 75 чел.;

доля социально значимых объектов, имеющих широкополосный доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в соответствии с утвержденными требованиями – 100%;

в государственных (муниципальных) образовательных организациях, реализующих программы общего образования в соответствии с утвержденным стандартом, сформирована ИТ-инфраструктура для обеспечения в помещениях безопасного доступа к государственным, муниципальным и иным информационным системам, а также к сети Интернет – 0%;

доля государственных и муниципальных образовательных организаций, реализующих программы начального общего, основного общего, среднего общего и среднего профессионального образования, в учебных классах которых обеспечена возможность беспроводного широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по технологии WiFi – 0%;

на участках мировых судей обеспечено формирование и функционирование необходимой информационно-технологической и телекоммуникационной инфраструктуры для организации защищенного межведомственного электронного взаимодействия, приема исковых заявлений, направляемых в электронном виде, и организации участия в заседаниях мировых судов в режиме видеоконференцсвязи -1 ед.;

на 2 этапе (2022-2030 годы):

доля массовых социально значимых услуг, доступных в электронном виде – 95%;

доля домохозяйств, которым обеспечена возможность широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» – 97%;

«Цифровая зрелость» органов государственной власти области, органов местного самоуправления области и организаций в сфере здравоохранения, образования, городского хозяйства и строительства, общественного транспорта, подразумевающая использование ими отечественных информационно-технологических решений – 100%;

доля органов государственной власти, использующих государственные облачные сервисы и инфраструктуру – 100%;

количество реализованных на базе единой платформы сервисов обеспечения функций органов государственной власти и органов местного самоуправления, в том числе типовых функций – 80 шт.;

количество государственных услуг, предоставляемых органами государственной власти в реестровой модели и/или в проактивном режиме с предоставлением результата в электронном виде на ЕПГУ – 50 усл. ед.;

доля расходов на закупки и/или аренду отечественного программного обеспечения и платформ от общих расходов на закупку или аренду программного обеспечения – 80%;

доля обращений за получением массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием ЕПГУ, без необходимости личного посещения органов государственной власти, органов местного самоуправления и МФЦ, от общего количества таких услуг – 50%;

доля массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде, предоставляемых с использованием ЕПГУ, от общего количества таких услуг, предоставляемых в электронном виде – 95%;

уровень удовлетворенности качеством предоставления массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием ЕПГУ – 4,4 балла;

количество видов сведений, предоставляемых в режиме онлайн органами государственной власти в рамках межведомственного взаимодействия при предоставлении государственных услуг и исполнении функций, в том числе коммерческих организаций в соответствии с законодательством – 3 усл. ед.;

доля зарегистрированных пользователей ЕПГУ, использующих сервисы ЕПГУ в текущем году в целях получения государственных и муниципальных услуг в электронном виде, от общего числа зарегистрированных пользователей ЕПГУ – 60%;

количество государственных (муниципальных) служащих и работников учреждений, прошедших обучение компетенциям в сфере цифровой трансформации государственного и муниципального управления – 77 чел.;

доля социально значимых объектов, имеющих широкополосный доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в соответствии с утвержденными требованиями – 100%;

в государственных (муниципальных) образовательных организациях, реализующих программы общего образования в соответствии с утвержденным стандартом, сформирована ИТ-инфраструктура для обеспечения в помещениях безопасного доступа к государственным, муниципальным и иным информационным системам, а также к сети Интернет – 100%;

доля государственных и муниципальных образовательных организаций, реализующих программы начального общего, основного общего, среднего общего и среднего профессионального образования, в учебных классах которых обеспечена возможность беспроводного широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по технологии WiFi – 100%;

на участках мировых судей обеспечено формирование и функционирование необходимой информационно-технологической и телекоммуникационной инфраструктуры для организации защищенного межведомственного электронного взаимодействия, приема исковых заявлений, направляемых в электронном виде, и организации участия в заседаниях мировых судов в режиме видеоконференцсвязи -1 ед.

Значения показателей (индикаторов) государственной программы и подпрограмм по этапам и годам реализации приведены соответственно в приложениях № 1, № 1.1 к государственной программе.

Ожидаемыми результатами государственной программы являются:

развитие базовой телекоммуникационной инфраструктуры электронного правительства Тамбовской области;

создание инфраструктуры удаленного доступа граждан и организаций к сервисам электронного правительства региона;

повышение качества предоставления государственных услуг в электронном виде, осуществление подавляющего большинства юридически значимых действий в электронном виде;

сокращение «цифрового неравенства» муниципальных образований, предупреждение изолированности отдельных граждан и социальных групп;

обеспечение информационной безопасности электронного правительства региона и обеспечение защиты персональных данных;

обеспечение внедрения спутниковых навигационных технологий с использованием системы ГЛОНАСС и других результатов космической деятельности в интересах социально-экономического и инновационного развития области;

сокращение среднего времени реагирования экстренных оперативных служб на вызовы населения, поступающие по единому номеру «112» на территории области;

повышение эффективности расходования средств бюджета Тамбовской области на внедрение ИКТ в деятельность ОИВ.

Реализация государственной программы обеспечит достижение показателей Указов Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 601, от 21.07.2020 № 474, национального проекта «Цифровая экономика».

Таким образом, итоговым результатом государственной программы станет наличие широкого спектра возможностей использования информационных технологий в социальных целях. Эти возможности будут доступны для любого гражданина вне зависимости от его возраста, состояния здоровья, места проживания и любых других характеристик.»;

раздел 5 «Прогноз сводных показателей государственных заданий в рамках реализации государственной программы» изложить в следующей редакции:

 

«5. Прогноз сводных показателей государственных заданий в рамках реализации государственной программы

 

Исполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) осуществляет Тамбовское областное государственное бюджетное учреждение «Региональный информационно-технический центр» в рамках реализации подпрограммы «Информационное государство» государственной программы. Сведения о прогнозе сводных показателей государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) приведены по этапам реализации государственной программы соответственно в приложениях № 3, № 3.1 к государственной программе.»;

в разделе 6 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации государственной программы» абзацы третий и четвертый изложить в следующей редакции:

«Объем финансирования мероприятий государственной программы за счет всех источников составит 25735294,09 тыс. рублей, в том числе: средств бюджета области – 3239737,44 тыс. рублей, федерального бюджета – 619801,4 тыс. рублей, внебюджетных источников – 21875755,25 тыс. рублей.

При формировании проектов бюджета Тамбовской области на 2014-2030 годы объем средств, выделяемых на реализацию мероприятий государственной программы, уточняется с учетом возможностей бюджета Тамбовской области.»;

приложение № 1 к государственной программе «Перечень показателей (индикаторов) государственной программы Тамбовской области «Информационное общество», подпрограмм «Информационно-телекоммуникационная инфраструктура информационного общества», «Информационное государство», «Внедрение спутниковых навигационных технологий с использованием системы ГЛОНАСС и других результатов космической деятельности в интересах социально-экономического и инновационного развития области», «Развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории Тамбовской области» изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;

дополнить государственную программу приложением № 1.1 «Перечень показателей (индикаторов) государственной программы Тамбовской области «Информационное общество», подпрограмм «Информационно-телекоммуникационная инфраструктура информационного общества», «Информационное государство», «Внедрение спутниковых навигационных технологий с использованием системы ГЛОНАСС и других результатов космической деятельности в интересах социально-экономического и инновационного развития области», «Развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории Тамбовской области» (2 этап)» в редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению;

приложение № 2 к государственной программе «Перечень мероприятий государственной программы Тамбовской области «Информационное общество» изложить в редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению;

приложение № 3 к государственной программе «Прогноз сводных показателей государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) Тамбовским областным государственным бюджетным учреждением «Региональный информационно-технический центр» по государственной программе Тамбовской области «Информационное общество» изложить в редакции согласно приложению № 4 к настоящему постановлению;

дополнить государственную программу приложением № 3.1 «Прогноз сводных показателей государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) Тамбовским областным государственным бюджетным учреждением «Региональный информационно-технический центр» по государственной программе Тамбовской области «Информационное общество» (2 этап)» в редакции согласно приложению № 5 к настоящему постановлению;

приложение № 4 к государственной программе «Ресурсное обеспечение реализации государственной программы Тамбовской области «Информационное общество» за счет всех источников финансирования» изложить в редакции согласно приложению № 6 к настоящему постановлению;

в приложении № 5 к государственной программе «Подпрограмма «Информационно-телекоммуникационная инфраструктура информационного общества» (далее – подпрограмма):

в паспорте подпрограммы позиции «Сроки и этапы реализации подпрограммы», «Объемы и источники финансирования подпрограммы» изложить в следующей редакции:

 

Сроки и этапы реализации подпрограммы

1 этап: 2014-2021 годы;

2 этап: 2022-2030 годы

Объемы и источники финансирования подпрограммы

Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы составит – 21671352,0 тыс. рублей:

в том числе:

внебюджетные источники – 21671352,0 тыс. рублей:

в 2014 г. – 720000 тыс. рублей;

в 2015 г. – 1053000 тыс. рублей;

в 2016 г. – 987630 тыс. рублей;

в 2017 г. – 678100 тыс. рублей;

в 2018 г. – 1020000 тыс. рублей;

в 2019 г. – 1607622 тыс. рублей;

в 2020 г. – 1430000 тыс. рублей;

в 2021 г. – 1417500 тыс. рублей;

в 2022 г. – 1417500 тыс. рублей;

в 2023 г. – 1417500 тыс. рублей;

в 2024 г. – 1417500 тыс. рублей;

в 2025 г. – 1417500 тыс. рублей;

в 2026 г. – 1417500 тыс. рублей;

в 2027 г. – 1417500 тыс. рублей;

в 2028 г. – 1417500 тыс. рублей;

в 2029 г. – 1417500 тыс. рублей;

в 2030 г. – 1417500 тыс. рублей

 

в разделе 2 «Приоритеты региональной государственной политики в сфере реализации подпрограммы, цель, задача, сроки и этапы реализации подпрограммы» абзац пятый изложить в следующей редакции:

«Реализация подпрограммы предусмотрена в два этапа:»;

дополнить абзацами следующего содержания:

«1 этап: 2014-2021 годы;

2 этап: 2022-2030 годы.»;

раздел 5 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для

реализации подпрограммы» изложить в следующей редакции:

 

«5. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы

 

Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы составит 21671352,0 тыс. рублей, в том числе:

внебюджетные источники – 21671352,0 тыс. рублей:

в 2014 г. – 720000 тыс. рублей;

в 2015 г. – 1053000 тыс. рублей;

в 2016 г. – 987630 тыс. рублей;

в 2017 г. – 678100 тыс. рублей;

в 2018 г. – 1020000 тыс. рублей;

в 2019 г. – 1607622 тыс. рублей;

в 2020 г. – 1430000 тыс. рублей;

в 2021 г. – 1417500 тыс. рублей;

в 2022 г. – 1417500 тыс. рублей;

в 2023 г. – 1417500 тыс. рублей;

в 2024 г. – 1417500 тыс. рублей;

в 2025 г. – 1417500 тыс. рублей;

в 2026 г. – 1417500 тыс. рублей;

в 2027 г. – 1417500 тыс. рублей;

в 2028 г. – 1417500 тыс. рублей;

в 2029 г. – 1417500 тыс. рублей;

в 2030 г. – 1417500 тыс. рублей.»;

в приложении № 6 к государственной программе «Подпрограмма «Информационное государство» (далее – подпрограмма):

в паспорте подпрограммы:

позиции «Целевые индикаторы и показатели подпрограммы, их значения на последний год реализации», «Сроки и этапы реализации подпрограммы», «Объёмы и источники финансирования подпрограммы» изложить в следующей редакции:

 

Целевые индикаторы и показатели подпрограммы, их значения на последний год реализации

2014-2021 годы (1 этап):

доля государственных и муниципальных услуг, оказываемых с использованием ИС МФЦ – 100%;

количество государственных услуг, оказываемых с использованием Единого (Регионального) портала государственных услуг (далее – ЕПГУ, РПГУ) – 103 ед.;

количество уникальных пользователей ЕПГУ и (или) РПГУ, получивших услуги Проекта* в электронной форме – 3601 человека на 10000 жителей области;

доля обучающихся по основным образовательным программам и дополнительным общеобразовательным программам, учитываемых в региональном сегменте единой федеральной межведомственной системы учета контингента обучающихся по основным образовательным и дополнительным общеобразовательным программам – 88,2%;

доля образовательных организаций, учитываемых в региональном сегменте единой федеральной межведомственной системы учета контингента обучающихся по основным образовательным программам и дополнительным общеобразовательным программам, в общем количестве образовательных организаций области – 100%;

доля услуг, для которых обеспечена возможность предоставления в электронной форме посредством использования ЕПГУ и (или) РПГУ, в общем количестве услуг, предусмотренных перечнем услуг, которые должны быть реализованы в рамках Проекта* – 100%;

доля автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта, осуществляющего регулярную перевозку пассажиров и багажа, по которому обеспечивается передача данных в единую региональную систему по управлению автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом, осуществляющим регулярную перевозку пассажиров и багажа, в общем количестве автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта, осуществляющего регулярную перевозку пассажиров и багажа – 40,3% (2018 год);

доля маршрутов автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта, осуществляющего регулярную перевозку пассажиров и багажа, паспорта которых внесены в региональную систему по управлению пассажирским транспортом, в общем количестве маршрутов автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта, осуществляющего регулярную перевозку пассажиров и багажа, в области – 100%;

количество органов государственной власти области, их структурных подразделений, органов местного самоуправления и многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, предоставляющих в соответствии с законодательством Российской Федерации услуги по регистрации актов гражданского состояния (предусмотренные перечнем услуг, которые должны быть реализованы в рамках Проекта*), заявление о предоставлении которых направлено в электронной форме – 257 ед. (2018 год);

количество органов государственной власти области, их структурных подразделений, органов местного самоуправления и многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, предоставляющих в соответствии с законодательством Российской Федерации услугу по выдаче охотничьего билета (предусмотренная перечнем услуг, которые должны быть реализованы в рамках Проекта*), заявление о предоставлении которой направлено в электронной форме – 25 ед.;

доля ОИВ и ОМСУ, подключенных (использующих) к единой информационно-телекоммуникационной инфраструктуре электронного правительства области – 100%;

доля ОИВ, участвующих в централизованных закупках товаров (работ, услуг) в сфере ИКТ – 100%;

использование региональных и муниципальных услуг в электронном виде (отношение электронных услуг к общему числу услуг), всего – 70%;

использование региональных и муниципальных услуг в электронном виде, за исключением услуг, где результатом услуги является информация из информационного ресурса органа государственной власти без изменения правового статуса гражданина или организации (услуг вида электронный дневник, запись к врачу, информация о культурных мероприятиях) – 10%;

доля взаимодействий граждан и коммерческих организаций с государственными (муниципальными) органами и бюджетными учреждениями, осуществляемых в цифровом виде – 0% (2020 год, с 2021 года показатель исключен);

доля приоритетных государственных услуг и сервисов, соответствующих целевой модели цифровой трансформации (предоставление без необходимости личного посещения государственных органов и иных организаций, с применением реестровой модели, онлайн (в автоматическом режиме), проактивно) – 0% (2020 год, с 2021 года показатель исключен);

доля отказов при предоставлении приоритетных государственных услуг и сервисов от числа отказов в 2018 году – 100% (2020 год, с 2021 года показатель исключен);

доля внутриведомственного и межведомственного юридически значимого электронного документооборота государственных и муниципальных органов и бюджетных учреждений – 0% (2020 год, с 2021 года показатель исключен);

доля органов государственной власти, использующих государственные облачные сервисы и инфраструктуру – 0% (базовое значение);

количество реализованных на базе единой платформы сервисов обеспечения функций органов государственной власти и органов местного самоуправления, в том числе типовых функций – 25 шт.;

количество государственных услуг, предоставляемых органами государственной власти в реестровой модели и/или в проактивном режиме с предоставлением результата в электронном виде на ЕПГУ – 10 усл. ед.;

доля расходов на закупки и/или аренду отечественного программного обеспечения и платформ от общих расходов на закупку или аренду программного обеспечения – 25%;

доля обращений за получением массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием ЕПГУ, без необходимости личного посещения органов государственной власти, органов местного самоуправления и МФЦ от общего количества таких услуг – 15%;

доля массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде, предоставляемых с использованием ЕПГУ, от общего количества таких услуг, предоставляемых в электронном виде – 25%;

уровень удовлетворенности качеством предоставления массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием ЕПГУ – 3,8 балла;

количество видов сведений, предоставляемых в режиме онлайн органами государственной власти в рамках межведомственного взаимодействия при предоставлении государственных услуг и исполнении функций, в том числе коммерческих организаций в соответствии с законодательством – 0 усл. ед. (базовое значение);

доля зарегистрированных пользователей ЕПГУ, использующих сервисы ЕПГУ в текущем году в целях получения государственных и муниципальных услуг в электронном виде, от общего числа зарегистрированных пользователей ЕПГУ – 30%;

средний срок простоя государственных информационных систем в результате компьютерных атак – 0 ч (2020 год, с 2021 года показатель исключен);

количество подготовленных специалистов по образовательным программам в области информационной безопасности с использованием в образовательном процессе отечественных высокотехнологичных комплексов и средств защиты информации – 0 тыс. чел. (2020 год, с 2021 года показатель исключен);

доля закупаемого и (или) арендуемого федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов и иными органами государственной власти отечественного программного обеспечения – 0% (2020 год, с 2021 года показатель исключен);

количество выпускников системы профессионального образования с ключевыми компетенциями цифровой экономики – 0 тыс. чел. (2020 год, с 2021 года показатель исключен);

количество специалистов, прошедших переобучение по компетенциям цифровой экономики в рамках дополнительного образования – 0 тыс. чел. (2020 год, с 2021 года показатель исключен);

количество государственных (муниципальных) служащих и работников учреждений, прошедших обучение компетенциям в сфере цифровой трансформации государственного и муниципального управления – 75 чел.;

увеличение затрат на развитие «сквозных» цифровых технологий – 0% (2020 год, с 2021 года показатель исключен);

доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения (больницы и поликлиники), подключенных к сети «Интернет» – 100% (2020 год, с 2021 года показатель исключен);

доля фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов государственной и муниципальной систем здравоохранения, подключенных к сети «Интернет» – 27% (2020 год, с 2021 года показатель исключен);

доля государственных (муниципальных) образовательных организаций, реализующих образовательные программы общего образования и/или среднего профессионального образования, подключенных к сети «Интернет» – 64% (2020 год, с 2021 года показатель исключен);

доля органов государственной власти, органов местного самоуправления и государственных внебюджетных фондов, подключенных к сети «Интернет» – 40% (2020 год, с 2021 года показатель исключен);

доля социально значимых объектов, имеющих широкополосный доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в соответствии с утвержденными требованиями – 100%;

в государственных (муниципальных) образовательных организациях, реализующих программы общего образования в соответствии с утвержденным стандартом, сформирована ИТ-инфраструктура для обеспечения в помещениях безопасного доступа к государственным, муниципальным и иным информационным системам, а также к сети «Интернет» – 0% (базовой значение);

доля государственных и муниципальных образовательных организаций, реализующих программы начального общего, основного общего, среднего общего и среднего профессионального образования, в учебных классах которых обеспечена возможность беспроводного широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по технологии WiFi – 0% (базовое значение);

наличие на участках мировых судей необходимой информационно-технологической и телекоммуникационной инфраструктуры для организации защищенного межведомственного электронного взаимодействия, приема исковых заявлений, направляемых в электронном виде, и организации участия в заседаниях мировых судов в режиме видео-конференц-связи – 1 ед.;

2022-2030 годы (2 этап):

доля государственных услуг, оказываемых с использованием ЕПГУ (РПГУ) – 94%;

количество уникальных пользователей ЕПГУ и (или) РПГУ, получивших услуги Проекта* в электронной форме – 3610 человек на 10000 жителей области;

доля обучающихся по основным образовательным программам и дополнительным общеобразовательным программам, учитываемых в региональном сегменте единой федеральной межведомственной системы учета контингента обучающихся по основным образовательным и дополнительным общеобразовательным программам – 89,1%;

доля маршрутов автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта, осуществляющего регулярную перевозку пассажиров и багажа, паспорта которых внесены в региональную систему по управлению пассажирским транспортом, в общем количестве маршрутов автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта, осуществляющего регулярную перевозку пассажиров и багажа, в области – 100%;

доля ОИВ, участвующих в централизованных закупках товаров (работ, услуг) в сфере ИКТ – 100%;

использование региональных и муниципальных услуг в электронном виде (отношение электронных услуг к общему числу услуг), всего – 70%;

использование региональных и муниципальных услуг в электронном виде, за исключением услуг, где результатом услуги является информация из информационного ресурса органа государственной власти без изменения правового статуса гражданина или организации (услуг вида электронный дневник, запись к врачу, информация о культурных мероприятиях) – 10%;

доля органов государственной власти, использующих государственные облачные сервисы и инфраструктуру – 100%;

количество реализованных на базе единой платформы сервисов обеспечения функций органов государственной власти и органов местного самоуправления, в том числе типовых функций – 80 шт.;

количество государственных услуг, предоставляемых органами государственной власти в реестровой модели и/или в проактивном режиме с предоставлением результата в электронном виде на ЕПГУ – 50 усл. ед.;

доля расходов на закупки и/или аренду отечественного программного обеспечения и платформ от общих расходов на закупку или аренду программного обеспечения – 80%;

доля обращений за получением массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием ЕПГУ, без необходимости личного посещения органов государственной власти, органов местного самоуправления и МФЦ от общего количества таких услуг – 50%;

доля массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде, предоставляемых с использованием ЕПГУ, от общего количества таких услуг, предоставляемых в электронном виде – 95%;

уровень удовлетворенности качеством предоставления массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием ЕПГУ – 4,4 балла;

количество видов сведений, предоставляемых в режиме онлайн органами государственной власти в рамках межведомственного взаимодействия при предоставлении государственных услуг и исполнении функций, в том числе коммерческих организаций в соответствии с законодательством – 3 усл. ед.;

доля зарегистрированных пользователей ЕПГУ, использующих сервисы ЕПГУ в текущем году в целях получения государственных и муниципальных услуг в электронном виде, от общего числа зарегистрированных пользователей ЕПГУ – 60%;

количество государственных (муниципальных) служащих и работников учреждений, прошедших обучение компетенциям в сфере цифровой трансформации государственного и муниципального управления – 77 чел.;

доля социально значимых объектов, имеющих широкополосный доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в соответствии с утвержденными требованиями – 100%;

в государственных (муниципальных) образовательных организациях, реализующих программы общего образования в соответствии с утвержденным стандартом, сформирована ИТ-инфраструктура для обеспечения в помещениях безопасного доступа к государственным, муниципальным и иным информационным системам, а также к сети «Интернет» – 100%;

доля государственных и муниципальных образовательных организаций, реализующих программы начального общего, основного общего, среднего общего и среднего профессионального образования, в учебных классах которых обеспечена возможность беспроводного широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по технологии WiFi – 100%;

наличие на участках мировых судей необходимой информационно-технологической и телекоммуникационной инфраструктуры для организации защищенного межведомственного электронного взаимодействия, приема исковых заявлений, направляемых в электронном виде, и организации участия в заседаниях мировых судов в режиме видео-конференц-связи – 1 ед.

Сроки и этапы реализации подпрограммы

Подпрограмма реализуется в два этапа:

1 этап: 2014-2021 годы;

2 этап: 2022-2030 годы

Объёмы и источники финансирования подпрограммы

Общие затраты на реализацию мероприятий подпрограммы в 2014-2030 гг. за счет всех источников финансирования – 2936041,99 тыс. рублей:

в 2014 г. – 219002,7 тыс. рублей;

в 2015 г. – 148418,5 тыс. рублей;

в 2016 г. – 118174,68 тыс. рублей;

в 2017 г. – 264471,2 тыс. рублей;

в 2018 г. – 167779,24 тыс. рублей;

в 2019 г. – 156947,0 тыс. рублей;

в 2020 г. – 133958,99 тыс. рублей;

в 2021 г. – 275624,9 тыс. рублей;

в 2022 г. – 189505,2 тыс. рублей;

в 2023 г. – 183314,3 тыс. рублей;

в 2024 г. – 413985,64 тыс. рублей;

в 2025 г. – 110809,94 тыс. рублей;

в 2026 г. – 110809,94 тыс. рублей;

в 2027 г. – 110809,94 тыс. рублей;

в 2028 г. – 110809,94 тыс. рублей;

в 2029 г. – 110809,94 тыс. рублей;

в 2030 г. – 110809,94 тыс. рублей,

в том числе по источникам финансирования:

средства бюджета Тамбовской области – 2353457,94 тыс. рублей:

в 2014 г. – 168627,7 тыс. рублей;

в 2015 г. – 106537,2 тыс. рублей;

в 2016 г. – 118174,68 тыс. рублей;

в 2017 г. – 264471,2 тыс. рублей;

в 2018 г. – 162505,14 тыс. рублей;

в 2019 г. – 156947,0 тыс. рублей;

в 2020 г. – 126806,94 тыс. рублей;

в 2021 г. – 234713,2 тыс. рублей;

в 2022 г. – 132808,8 тыс. рублей;

в 2023 г. – 106196,5 тыс. рублей;

в 2024 г. – 110809,94 тыс. рублей;

в 2025 г. – 110809,94 тыс. рублей;

в 2026 г. – 110809,94 тыс. рублей;

в 2027 г. – 110809,94 тыс. рублей;

в 2028 г. – 110809,94 тыс. рублей;

в 2029 г. – 110809,94 тыс. рублей;

в 2030 г. – 110809,94 тыс. рублей;

средства федерального бюджета** – 534727,75 тыс. рублей:

в 2014 г. – 19500 тыс. рублей;

в 2015 г. – 24900 тыс. рублей;

в 2016 г. – 0,0 тыс. рублей;

в 2017 г. – 0,0 тыс. рублей;

в 2018 г. – 5274,1 тыс. рублей;

в 2019 г. – 0,0 тыс. рублей;

в 2020 г. – 7152,05 тыс. рублей;

в 2021 г. – 40911,7 тыс. рублей;

в 2022 г. – 56696,4 тыс. рублей;

в 2023 г. – 77117,8 тыс. рублей;

в 2024 г. – 303175,7 тыс. рублей;

в 2025 г. – 0,0 тыс. рублей;

в 2026 г. – 0,0 тыс. рублей;

в 2027 г. – 0,0 тыс. рублей;

в 2028 г. – 0,0 тыс. рублей;

в 2029 г. – 0,0 тыс. рублей;

в 2030 г. – 0,0 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 47856,3 тыс. рублей:

в 2014 г. – 30875 тыс. рублей;

в 2015 г. – 16981,3 тыс. рублей;

в 2016 г. – 0,0 тыс. рублей;

в 2017 г. – 0,0 тыс. рублей;

в 2018 г. – 0,0 тыс. рублей;

в 2019 г. – 0,0 тыс. рублей;

в 2020 г. – 0,0 тыс. рублей;

в 2021 г. – 0,0 тыс. рублей;

в 2022 г. – 0,0 тыс. рублей;

в 2023 г. – 0,0 тыс. рублей;

в 2024 г. – 0,0 тыс. рублей;

в 2025 г. – 0,0 тыс. рублей;

в 2026 г. – 0,0 тыс. рублей;

в 2027 г. – 0,0 тыс. рублей;

в 2028 г. – 0,0 тыс. рублей;

в 2029 г. – 0,0 тыс. рублей;

в 2030 г. – 0,0 тыс. рублей.

При формировании проектов бюджета Тамбовской области на 2014-2030 годы объем средств, выделяемых на реализацию мероприятий подпрограммы, уточняется с учетом возможностей бюджета Тамбовской области

 

в разделе 2 подпрограммы «Приоритеты региональной государственной политики в сфере реализации подпрограммы, цель, задачи, сроки и этапы реализации подпрограммы» абзац восьмой изложить в следующей редакции:

«Реализация подпрограммы предусмотрена в два этапа:»;

дополнить абзацами следующего содержания:

«1 этап: 2014-2021 годы;

2 этап: 2022-2030 годы.»;

раздел 3 «Показатели (индикаторы) достижения цели и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты подпрограммы» изложить в следующей редакции:

 

«3. Показатели (индикаторы) достижения цели и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты подпрограммы

 

Достижение показателей и ожидаемые результаты подпрограммы делятся на 2 этапа.

На 1 этапе: 2014-2021 годы показатели и ожидаемые результаты подпрограммы:

доля государственных и муниципальных услуг, оказываемых с использованием ИС МФЦ – 100%;

количество государственных услуг, оказываемых с использованием ЕПГУ, РПГУ – 103 ед.;

количество уникальных пользователей ЕПГУ и (или) РПГУ, получивших услуги Проекта* в электронной форме – 3601 человека на 10000 жителей области;

доля обучающихся по основным образовательным программам и дополнительным общеобразовательным программам, учитываемых в региональном сегменте единой федеральной межведомственной системы учета контингента обучающихся по основным образовательным и дополнительным общеобразовательным программам – 88,2%;

доля образовательных организаций, учитываемых в региональном сегменте единой федеральной межведомственной системы учета контингента обучающихся по основным образовательным программам и дополнительным общеобразовательным программам, в общем количестве образовательных организаций области – 100%;

доля услуг, для которых обеспечена возможность предоставления в электронной форме посредством использования ЕПГУ и (или) РПГУ, в общем количестве услуг, предусмотренных перечнем услуг, которые должны быть реализованы в рамках Проекта* – 100%;

доля автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта, осуществляющего регулярную перевозку пассажиров и багажа, по которому обеспечивается передача данных в единую региональную систему по управлению автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом, осуществляющим регулярную перевозку пассажиров и багажа, в общем количестве автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта, осуществляющего регулярную перевозку пассажиров и багажа – 40,3% (2018 год);

доля маршрутов автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта, осуществляющего регулярную перевозку пассажиров и багажа, паспорта которых внесены в региональную систему по управлению пассажирским транспортом, в общем количестве маршрутов автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта, осуществляющего регулярную перевозку пассажиров и багажа, в области – 100%;

количество органов государственной власти области, их структурных подразделений, органов местного самоуправления и многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, предоставляющих в соответствии с законодательством Российской Федерации услуги по регистрации актов гражданского состояния (предусмотренные перечнем услуг, которые должны быть реализованы в рамках Проекта*), заявление о предоставлении которых направлено в электронной форме – 257 ед. (2018 год);

количество органов государственной власти области, их структурных подразделений, органов местного самоуправления и многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, предоставляющих в соответствии с законодательством Российской Федерации услугу по выдаче охотничьего билета (предусмотренная перечнем услуг, которые должны быть реализованы в рамках Проекта*), заявление о предоставлении которой направлено в электронной форме – 25 ед.;

доля ОИВ и ОМСУ, подключенных (использующих) к единой информационно-телекоммуникационной инфраструктуре электронного правительства области – 100%;

доля ОИВ, участвующих в централизованных закупках товаров (работ, услуг) в сфере ИКТ – 100%;

использование региональных и муниципальных услуг в электронном виде (отношение электронных услуг к общему числу услуг), всего – 70%;

использование региональных и муниципальных услуг в электронном виде, за исключением услуг, где результатом услуги является информация из информационного ресурса органа государственной власти без изменения правового статуса гражданина или организации (услуг вида электронный дневник, запись к врачу, информация о культурных мероприятиях) – 10%;

доля взаимодействий граждан и коммерческих организаций с государственными (муниципальными) органами и бюджетными учреждениями, осуществляемых в цифровом виде – 0% (2020 год, с 2021 года показатель исключен);

доля приоритетных государственных услуг и сервисов, соответствующих целевой модели цифровой трансформации (предоставление без необходимости личного посещения государственных органов и иных организаций, с применением реестровой модели, онлайн (в автоматическом режиме), проактивно) – 0% (2020 год, с 2021 года показатель исключен);

доля отказов при предоставлении приоритетных государственных услуг и сервисов от числа отказов в 2018 году – 100% (2020 год, с 2021 года показатель исключен);

доля внутриведомственного и межведомственного юридически значимого электронного документооборота государственных и муниципальных органов и бюджетных учреждений – 0% (2020 год, с 2021 года показатель исключен);

доля органов государственной власти, использующих государственные облачные сервисы и инфраструктуру – 0% (базовое значение);

количество реализованных на базе единой платформы сервисов обеспечения функций органов государственной власти и органов местного самоуправления, в том числе типовых функций – 25 шт.;

количество государственных услуг, предоставляемых органами государственной власти в реестровой модели и/или в проактивном режиме с предоставлением результата в электронном виде на ЕПГУ – 10 усл. ед.;

доля расходов на закупки и/или аренду отечественного программного обеспечения и платформ от общих расходов на закупку или аренду программного обеспечения – 25%;

доля обращений за получением массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием ЕПГУ, без необходимости личного посещения органов государственной власти, органов местного самоуправления и МФЦ от общего количества таких услуг – 15%;

доля массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде, предоставляемых с использованием ЕПГУ, от общего количества таких услуг, предоставляемых в электронном виде – 25%;

уровень удовлетворенности качеством предоставления массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием ЕПГУ – 3,8 балла;

количество видов сведений, предоставляемых в режиме онлайн органами государственной власти в рамках межведомственного взаимодействия при предоставлении государственных услуг и исполнении функций, в том числе коммерческих организаций в соответствии с законодательством – 0 усл. ед. (базовое значение);

доля зарегистрированных пользователей ЕПГУ, использующих сервисы ЕПГУ в текущем году в целях получения государственных и муниципальных услуг в электронном виде, от общего числа зарегистрированных пользователей ЕПГУ – 30%;

средний срок простоя государственных информационных систем в результате компьютерных атак – 0 ч (2020 год, с 2021 года показатель исключен);

количество подготовленных специалистов по образовательным программам в области информационной безопасности с использованием в образовательном процессе отечественных высокотехнологичных комплексов и средств защиты информации – 0 тыс. чел. (2020 год, с 2021 года показатель исключен);

доля закупаемого и (или) арендуемого федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов и иными органами государственной власти отечественного программного обеспечения – 0% (2020 год, с 2021 года показатель исключен);

количество выпускников системы профессионального образования с ключевыми компетенциями цифровой экономики – 0 тыс. чел. (2020 год, с 2021 года показатель исключен);

количество специалистов, прошедших переобучение по компетенциям цифровой экономики в рамках дополнительного образования – 0 тыс. чел. (2020 год, с 2021 года показатель исключен);

количество государственных (муниципальных) служащих и работников учреждений, прошедших обучение компетенциям в сфере цифровой трансформации государственного и муниципального управления – 75 чел.;

увеличение затрат на развитие «сквозных» цифровых технологий – 0% (2020 год, с 2021 года показатель исключен);

доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения (больницы и поликлиники), подключенных к сети «Интернет» – 100% (2020 год, с 2021 года показатель исключен);

доля фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов государственной и муниципальной систем здравоохранения, подключенных к сети «Интернет» – 27% (2020 год, с 2021 года показатель исключен);

доля государственных (муниципальных) образовательных организаций, реализующих образовательные программы общего образования и/или среднего профессионального образования, подключенных к сети «Интернет» – 64% (2020 год, с 2021 года показатель исключен);

доля органов государственной власти, органов местного самоуправления и государственных внебюджетных фондов, подключенных к сети «Интернет» – 40% (2020 год, с 2021 года показатель исключен);

доля социально значимых объектов, имеющих широкополосный доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в соответствии с утвержденными требованиями – 100%;

в государственных (муниципальных) образовательных организациях, реализующих программы общего образования в соответствии с утвержденным стандартом, сформирована ИТ-инфраструктура для обеспечения в помещениях безопасного доступа к государственным, муниципальным и иным информационным системам, а также к сети «Интернет» – 0% (базовое значение);

доля государственных и муниципальных образовательных организаций, реализующих программы начального общего, основного общего, среднего общего и среднего профессионального образования, в учебных классах которых обеспечена возможность беспроводного широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по технологии WiFi – 0% (базовое значение);

наличие на участках мировых судей необходимой информационно-технологической и телекоммуникационной инфраструктуры для организации защищенного межведомственного электронного взаимодействия, приема исковых заявлений, направляемых в электронном виде, и организации участия в заседаниях мировых судов в режиме видео-конференц-связи – 1 ед.

На 2 этапе: 2022-2030 годы показатели и ожидаемые результаты подпрограммы:

доля государственных услуг, оказываемых с использованием ЕПГУ (РПГУ) – 94%;

количество уникальных пользователей ЕПГУ и (или) РПГУ, получивших услуги Проекта* в электронной форме – 3610 человека на 10000 жителей области;

доля обучающихся по основным образовательным программам и дополнительным общеобразовательным программам, учитываемых в региональном сегменте единой федеральной межведомственной системы учета контингента обучающихся по основным образовательным и дополнительным общеобразовательным программам – 89,1%;

доля маршрутов автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта, осуществляющего регулярную перевозку пассажиров и багажа, паспорта которых внесены в региональную систему по управлению пассажирским транспортом, в общем количестве маршрутов автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта, осуществляющего регулярную перевозку пассажиров и багажа, в области – 100%;

доля ОИВ, участвующих в централизованных закупках товаров (работ, услуг) в сфере ИКТ – 100%;

использование региональных и муниципальных услуг в электронном виде (отношение электронных услуг к общему числу услуг), всего – 70%;

использование региональных и муниципальных услуг в электронном виде, за исключением услуг, где результатом услуги является информация из информационного ресурса органа государственной власти без изменения правового статуса гражданина или организации (услуг вида электронный дневник, запись к врачу, информация о культурных мероприятиях) – 10%;

доля органов государственной власти, использующих государственные облачные сервисы и инфраструктуру – 100%;

количество реализованных на базе единой платформы сервисов обеспечения функций органов государственной власти и органов местного самоуправления, в том числе типовых функций – 80 шт.;

количество государственных услуг, предоставляемых органами государственной власти в реестровой модели и/или в проактивном режиме с предоставлением результата в электронном виде на ЕПГУ – 50 усл. ед.;

доля расходов на закупки и/или аренду отечественного программного обеспечения и платформ от общих расходов на закупку или аренду программного обеспечения – 80%;

доля обращений за получением массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием ЕПГУ, без необходимости личного посещения органов государственной власти, органов местного самоуправления и МФЦ от общего количества таких услуг – 50%;

доля массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде, предоставляемых с использованием ЕПГУ, от общего количества таких услуг, предоставляемых в электронном виде – 95%;

уровень удовлетворенности качеством предоставления массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием ЕПГУ – 4,4 балла;

количество видов сведений, предоставляемых в режиме онлайн органами государственной власти в рамках межведомственного взаимодействия при предоставлении государственных услуг и исполнении функций, в том числе коммерческих организаций в соответствии с законодательством – 3 усл. ед.;

доля зарегистрированных пользователей ЕПГУ, использующих сервисы ЕПГУ в текущем году в целях получения государственных и муниципальных услуг в электронном виде, от общего числа зарегистрированных пользователей ЕПГУ – 60%;

количество государственных (муниципальных) служащих и работников учреждений, прошедших обучение компетенциям в сфере цифровой трансформации государственного и муниципального управления – 77 чел.;

доля социально значимых объектов, имеющих широкополосный доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в соответствии с утвержденными требованиями – 100%;

в государственных (муниципальных) образовательных организациях, реализующих программы общего образования в соответствии с утвержденным стандартом, сформирована ИТ-инфраструктура для обеспечения в помещениях безопасного доступа к государственным, муниципальным и иным информационным системам, а также к сети «Интернет» – 100%;

доля государственных и муниципальных образовательных организаций, реализующих программы начального общего, основного общего, среднего общего и среднего профессионального образования, в учебных классах которых обеспечена возможность беспроводного широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по технологии WiFi – 100%;

наличие на участках мировых судей необходимой информационно-технологической и телекоммуникационной инфраструктуры для организации защищенного межведомственного электронного взаимодействия, приема исковых заявлений, направляемых в электронном виде, и организации участия в заседаниях мировых судов в режиме видео-конференц-связи – 1 ед.»;

раздел 5 «Прогноз сводных показателей государственных заданий в рамках реализации подпрограммы» изложить в следующей редакции:

 

«5. Прогноз сводных показателей государственных заданий в рамках реализации подпрограммы

 

В рамках подпрограммы исполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) осуществляется Тамбовским областным государственным бюджетным учреждением «Региональный информационно-технический центр». Сведения по прогнозу сводных показателей государственного задания приведены по этапам реализации соответственно в приложениях № 3, № 3.1 к государственной программе.»;

в разделе 6 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы» абзац первый изложить в следующей редакции:

«Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы за счёт всех источников финансирования составит 2936041,99 тыс. рублей, в том числе за счёт средств бюджета Тамбовской области – 2353457,94 тыс. рублей, средств федерального бюджета – 534727,75 тыс. рублей, внебюджетных источников – 47856,3 тыс. рублей.»;

в приложении № 7 к государственной программе «Подпрограмма «Внедрение спутниковых навигационных технологий с использованием системы ГЛОНАСС и других результатов космической деятельности в интересах социально-экономического и инновационного развития области» (далее – подпрограмма):

в паспорте подпрограммы позиции «Сроки и этапы реализации подпрограммы», «Объемы и источники финансирования подпрограммы» изложить в следующей редакции:

 

Сроки и этапы реализации подпрограммы

Подпрограмма реализуется в два этапа:

1 этап: 2014-2021 годы;

2 этап: 2022-2030 годы

Объемы и источники финансирования подпрограммы

Общие затраты на реализацию мероприятий подпрограммы в 2014-2030 гг. за счет всех источников финансирования – 240968,95 тыс. рублей:

в 2014 г. – 44818,0 тыс. рублей;

в 2015 г. – 84416,35 тыс. рублей;

в 2016 г. – 75370,0 тыс. рублей;

в 2017 г. – 1900,0 тыс. рублей;

в 2018 г. – 16000,0 тыс. рублей;

в 2019 г. – 1435,0 тыс. рублей;

в 2020 г. – 1007,2 тыс. рублей;

в 2021 г. – 1358,7 тыс. рублей;

в 2022 г. – 1401,7 тыс. рублей;

в 2023 г. – 1453,0 тыс. рублей;

в 2024 г. – 1513,0 тыс. рублей;

в 2025 г. – 1571,0 тыс. рублей;

в 2026 г. – 1629,0 тыс. рублей;

в 2027 г. – 1687,0 тыс. рублей;

в 2028 г. – 1745,0 тыс. рублей;

в 2029 г. – 1803,0 тыс. рублей;

в 2030 г. – 1861,0 тыс. рублей;

в том числе по источникам финансирования:

средства бюджета Тамбовской области – 24535,65 тыс. рублей:

в 2014 г. – 0,25 тыс. рублей;

в 2015 г. – 24535,4 тыс. рублей;

в 2016 г. – 0,0 тыс. рублей;

в 2017 г. – 0,0 тыс. рублей;

в 2018 г. – 0,0 тыс. рублей;

в 2019 г. – 0,0 тыс. рублей;

в 2020 г. – 0,0 тыс. рублей;

в 2021 г. – 0,0 тыс. рублей;

в 2022 г. – 0,0 тыс. рублей;

в 2023 г. – 0,0 тыс. рублей;

в 2024 г. – 0,0 тыс. рублей;

в 2025 г. – 0,0 тыс. рублей;

в 2026 г. – 0,0 тыс. рублей;

в 2027 г. – 0,0 тыс. рублей;

в 2028 г. – 0,0 тыс. рублей;

в 2029 г. – 0,0 тыс. рублей;

в 2030 г. – 0,0 тыс. рублей;

средства федерального бюджета** – 59886,35 тыс. рублей:

в 2014 г. – 43237,75 тыс. рублей;

в 2015 г. – 16648,6 тыс. рублей;

в 2016 г. – 0,0 тыс. рублей;

в 2017 г. – 0,0 тыс. рублей;

в 2018 г. – 0,0 тыс. рублей;

в 2019 г. – 0,0 тыс. рублей;

в 2020 г. – 0,0 тыс. рублей;

в 2021 г. – 0,0 тыс. рублей;

в 2022 г. – 0,0 тыс. рублей;

в 2023 г. – 0,0 тыс. рублей;

в 2024 г. – 0,0 тыс. рублей;

в 2025 г. – 0,0 тыс. рублей;

в 2026 г. – 0,0 тыс. рублей;

в 2027 г. – 0,0 тыс. рублей;

в 2028 г. – 0,0 тыс. рублей;

в 2029 г. – 0,0 тыс. рублей;

в 2030 г. – 0,0 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 156546,95 тыс. рублей;

в 2014 г. – 1580,0 тыс. рублей;

в 2015 г. – 43232,35 тыс. рублей;

в 2016 г. – 75370,0 тыс. рублей;

в 2017 г. – 1900,0 тыс. рублей;

в 2018 г. – 16000,0 тыс. рублей;

в 2019 г. – 1435,0 тыс. рублей;

в 2020 г. – 1007,2 тыс. рублей;

в 2021 г. – 1358,7 тыс. рублей;

в 2022 г. – 1401,7 тыс. рублей;

в 2023 г. – 1453,0 тыс. рублей;

в 2024 г. – 1513,0 тыс. рублей;

в 2025 г. – 1571,0 тыс. рублей;

в 2026 г. – 1629,0 тыс. рублей;

в 2027 г. – 1687,0 тыс. рублей;

в 2028 г. – 1745,0 тыс. рублей;

в 2029 г. – 1803,0 тыс. рублей;

в 2030 г. – 1861,0 тыс. рублей.

При формировании проектов бюджета Тамбовской области на 2014-2030 годы объем средств, выделяемых на реализацию мероприятий подпрограммы, уточняется с учетом возможностей бюджета Тамбовской области

 

в разделе 2 «Приоритеты региональной государственной политики в сфере реализации подпрограммы, цель, задачи, сроки и этапы реализации подпрограммы» абзац восемнадцатый изложить в следующей редакции:

«Реализация подпрограммы предусмотрена в два этапа:»;

дополнить абзацами следующего содержания:

«1 этап: 2014-2021 годы;

2 этап: 2022-2030 годы.»;

в разделе 5 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы» абзац второй изложить в следующей редакции:

«Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы составит 240968,95 тыс. рублей, в том числе за счет средств бюджета области 24535,65 тыс. рублей, федерального бюджета – 59886,35 тыс. рублей и внебюджетных источников – 156546,95 тыс. рублей.»;

в приложении № 8 к государственной программе «Подпрограмма «Развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории Тамбовской области» (далее – подпрограмма):

в паспорте подпрограммы позиции «Индикаторы и показатели подпрограммы, их значения на последний год реализации», «Сроки и этапы реализации подпрограммы» и «Объемы и источники финансирования подпрограммы» изложить в следующей редакции:

 

Индикаторы и показатели подпрограммы, их значения на последний год реализации

2017 – 2021 годы (1 этап):

доля населения области, проживающего на территориях муниципальных образований, в которых развернута Система-112, в общем количестве населения области – 100%;

количество муниципальных образований области, в которых создана Система-112 – 30 ед.;

доля населения области, проживающего на территориях муниципальных образований, в которых развернута Система-112, в общем количестве населения Российской Федерации – 0,71%;

доля персонала Системы-112 и сотрудников взаимодействующих дежурно-диспетчерских служб, прошедших профессиональное обучение, в общем необходимом их количестве в Российской Федерации – 1,02%;

количество пилотных муниципальных образований области, в которых создан АПК «Безопасный город» – 3;

2022-2030 годы (2 этап):

доля населения области, проживающего на территориях муниципальных образований, в которых развернута Система-112, в общем количестве населения области – 100%;

количество муниципальных образований области, в которых создана Система-112 – 30 ед.;

количество пилотных муниципальных образований области, в которых создан АПК «Безопасный город» – 3 ед.

Сроки и этапы реализации подпрограммы

Подпрограмма реализуется в два этапа:

1 этап: 2017-2021 годы;

2 этап: 2022-2030 годы

Объемы и источники финансирования подпрограммы

Общие затраты на реализацию мероприятий подпрограммы в 2017-2030 гг. за счёт всех источников финансирования – 886931,4 тыс. рублей:

в 2017 г. – 51187,8 тыс. рублей;

в 2018 г. – 178763,0 тыс. рублей;

в 2019 г. – 199451,7 тыс. рублей;

в 2020 г. – 144512,7 тыс. рублей;

в 2021 г. – 31685,5 тыс. рублей;

в 2022 г. – 38192,3 тыс. рублей;

в 2023 г. – 30392,3 тыс. рублей;

в 2024 г. – 30392,3 тыс. рублей;

в 2025 г. – 30392,3 тыс. рублей;

в 2026 г. – 30392,3 тыс. рублей;

в 2027 г. – 30392,3 тыс. рублей;

в 2028 г. – 30392,3 тыс. рублей;

в 2029 г. – 30392,3 тыс. рублей;

в 2030 г. – 30392,3 тыс. рублей;

в том числе по источникам финансирования:

средства бюджета Тамбовской области – 861744,1 тыс. рублей:

в 2017 г. – 26000,5 тыс. рублей;

в 2018 г. – 178763,0 тыс. рублей;

в 2019 г. – 199451,7 тыс. рублей;

в 2020 г. – 144512,7 тыс. рублей;

в 2021 г. – 31685,5 тыс. рублей;

в 2022 г. – 38192,3 тыс. рублей;

в 2023 г. – 30392,3 тыс. рублей;

в 2024 г. – 30392,3 тыс. рублей;

в 2025 г. – 30392,3 тыс. рублей;

в 2026 г. – 30392,3 тыс. рублей;

в 2027 г. – 30392,3 тыс. рублей;

в 2028 г. – 30392,3 тыс. рублей;

в 2029 г. – 30392,3 тыс. рублей;

в 2030 г. – 30392,3 тыс. рублей;

средства федерального бюджета* – 25187,3 тыс. рублей:

в 2017 г. – 25187,3 тыс. рублей;

в 2018 г. – 0,0 тыс. рублей;

в 2019 г. – 0,0 тыс. рублей;

в 2020 г. – 0,0 тыс. рублей;

в 2021 г. – 0,0 тыс. рублей;

в 2022 г. – 0,0 тыс. рублей;

в 2023 г. – 0,0 тыс. рублей;

в 2024 г. – 0,0 тыс. рублей;

в 2025 г. – 0,0 тыс. рублей;

в 2026 г. – 0,0 тыс. рублей;

в 2027 г. – 0,0 тыс. рублей;

в 2028 г. – 0,0 тыс. рублей;

в 2029 г. – 0,0 тыс. рублей;

в 2030 г. – 0,0 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей.

При формировании проектов бюджета Тамбовской области на 2017-2030 годы объем средств, выделяемых на реализацию мероприятий подпрограммы, уточняется с учетом возможностей бюджета Тамбовской области

 

в разделе 2 «Приоритеты региональной государственной политики в сфере реализации подпрограммы, цель, задачи, сроки и этапы реализации подпрограммы»:

абзац первый изложить в следующей редакции:

«Приоритеты региональной государственной политики в сфере развития АПК «Безопасный город» сформированы с учетом целей и задач, поставленных в Концепции построения и развития АПК «Безопасный город», утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 03.12.2014 № 2446-р, а также в соответствии с Методическими рекомендациями «Аппаратно-программный комплекс «Безопасный город». Построение (развитие), внедрение и эксплуатация», утвержденными заместителем Министра Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий А.П.Чуприяном 22 февраля 2015 г. № 2-4-87-12-14 (в настоящее время не действуют). 08 декабря 2016 г. А.П.Чуприяном утверждены «Методические рекомендации по построению и развитию АПК «Безопасный город» в субъектах Российской Федерации», выработанные во взаимодействии со всеми федеральными органами исполнительной власти, входящими в состав рабочей группы, для обеспечения рабочего взаимодействия при реализации плановых мероприятий работы межведомственной комиссии по вопросам, связанным с внедрением и развитием систем аппаратно-программного комплекса средств «Безопасный город» (протокол № 10 от 11.10.2016).»;

абзац двенадцатый изложить в следующей редакции:

«В рамках государственной программы подпрограмма реализуется в два этапа: с 2017 по 2021 годы и с 2022 по 2030 годы включительно.»;

в разделе 3 «Показатели (индикаторы) достижения цели и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты подпрограммы» абзац первый изложить в следующей редакции:

«Перечни показателей (индикаторов) реализации подпрограммы и их значений на последние годы реализации 1 и 2 этапов приведены соответственно в приложениях № 1, № 1.1 к государственной программе.»;

в разделе 5 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы» абзац первый изложить в следующей редакции:

«Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы за счёт всех источников финансирования составит 886931,4 тыс. рублей, в том числе за счет средств бюджета области 861744,1 тыс. рублей, федерального бюджета – 25187,3 тыс. рублей.».

2. Опубликовать настоящее постановление на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и на сайте сетевого издания «Тамбовская жизнь» (www.tamlife.ru).

 

 

Временно исполняющий обязанности

 

главы администрации области

М.Б.Егоров

 


 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

 

к постановлению администрации области

 

от 24.02.2022 № 136

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к государственной программе Тамбовской области «Информационное общество»

 

Перечень

показателей (индикаторов) государственной программы Тамбовской области «Информационное общество», подпрограмм «Информационно-телекоммуникационная инфраструктура информационного общества», «Информационное государство», «Внедрение спутниковых навигационных технологий с использованием системы ГЛОНАСС и других результатов космической деятельности в интересах социально-экономического и инновационного развития области», «Развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории Тамбовской области» (1 этап)

 

№ п/п

Показатель (индикатор) (наименование)

Единица измерения

Значения показателей

2012 год (базовый год)

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

1. Государственная программа Тамбовской области «Информационное общество»

1.1.

Доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме

%

25

26

35

40

50

60

70

70

70

70

1.2.

Доля населенных пунктов, потребности населения которых в услуге связи «доступ в сеть Интернет» удовлетворены

%

34,61

34,61

36

40

45

50

55

60

65

67

1.3.

Доля автотранспортных средств, зарегистрированных на территории области, относящихся к видам транспортных средств, включенных в соответствующий перечень, утвержденный постановлением администрации области, и оснащенных бортовыми устройствами ГЛОНАСС

%

30

40

100

100

100

100

100

100

100

100

1.4.

Доля населения области, проживающего на территориях муниципальных образований, в которых развернута

Система-112, в общем количестве населения области

%

 

 

 

 

 

37,8

100

100

100

100

1.5.

Доля расходов на закупки и/или аренду отечественного программного обеспечения и платформ от общих расходов на закупку или аренду программного обеспечения

%

 

 

 

 

 

 

 

 

0 (базовое значение)

25

1.6.

Доля зарегистрированных пользователей Единого портала государственных (муниципальных) услуг (функций) (далее – ЕПГУ), использующих сервисы ЕПГУ в текущем году в целях получения государственных и муниципальных услуг в электронном виде, от общего числа зарегистрированных пользователей ЕПГУ

%

 

 

 

 

 

 

 

 

0 (базовое значение)

30

2. Подпрограмма «Информационно-телекоммуникационная инфраструктура информационного общества и услуги, оказываемые на ее основе»

2.1.

Доля населенных пунктов, население которых не обеспечено устойчивой сотовой связью

%

24,6

24

23

20

18

15

13

12

11

10

3. Подпрограмма «Информационное государство»

3.1.

Доля государственных и муниципальных услуг, оказываемых с использованием информационной системы многофункциональных центров (далее – МФЦ)

%

0

0

14,3

57,1

100

100

100

100

100

100

3.2.

Количество государственных услуг, оказываемых с использованием Единого (Регионального) портала государственных услуг (далее – РПГУ)

Ед.

18

19

28

38

54

61

67

79

100

103

3.3.

Количество уникальных пользователей ЕПГУ и (или) РПГУ, получивших услуги Проекта 1 в электронной форме

Человек на 10000 жителей области

0

0

0

22,56

22,56

22,56

2852,71

2852,8

3600

3601

3.4.

Доля обучающихся по основным образовательным программам и дополнительным общеобразовательным программам, учитываемых в региональном сегменте единой федеральной межведомственной системы учета контингента обучающихся по основным образовательным и дополнительным общеобразовательным программам (ИС «Контингент»)

%

0

0

0

100

100

100

871

88

88,1

88,2

3.5.

Доля образовательных организаций, учитываемых в региональном сегменте единой федеральной межведомственной системы учета контингента обучающихся по основным образовательным программам и дополнительным общеобразовательным программам, в общем количестве образовательных организаций области

%

0

0

0

100

100

100

100

100

100

100

3.6.

Доля услуг, для которых обеспечена возможность предоставления в электронной форме посредством использования ЕПГУ и (или) РПГУ, в общем количестве услуг, предусмотренных перечнем услуг, которые должны быть реализованы в рамках Проекта 1

%

0

0

0

100

100

100

100

100

100

100

3.7.

Доля автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта, осуществляющего регулярную перевозку пассажиров и багажа, по которому обеспечивается передача данных в единую региональную систему по управлению автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом, осуществляющим регулярную перевозку пассажиров и багажа, в общем количестве автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта, осуществляющего регулярную перевозку пассажиров и багажа

%

0

0

0

99

99

99

40,31

-

-

-

3.8.

Доля маршрутов автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта, осуществляющего регулярную перевозку пассажиров и багажа, паспорта которых внесены в региональную систему по управлению пассажирским транспортом, в общем количестве маршрутов автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта, осуществляющего регулярную перевозку пассажиров и багажа, в области

%

0

0

0

99

99

99

271

30

30,3

30,3

3.9.

Количество органов государственной власти области, их структурных подразделений, органов местного самоуправления (далее – ОМСУ) и МФЦ предоставления государственных и муниципальных услуг, предоставляющих в соответствии с законодательством Российской Федерации услуги по регистрации актов гражданского состояния (предусмотренные перечнем услуг, которые должны быть реализованы в рамках Проекта7, заявление о предоставлении которых направлено в электронной форме

Ед.

0

0

0

260

260

260

2571

-

-

-

3.10.

Количество органов государственной власти области, их структурных подразделений, органов местного самоуправления и многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, предоставляющих в соответствии с законодательством Российской Федерации услугу по выдаче охотничьего билета (предусмотренную перечнем услуг, которые должны быть реализованы в рамках Проекта 7 , заявление о предоставлении которой направлено в электронной форме)

Ед.

0

0

0

25

25

25

25

25

25

25

3.11.

Доля органов исполнительной власти области (далее – ОИВ) и ОМСУ, подключенных (использующих) к единой информационно-телекоммуникационной инфраструктуре электронного правительства области

%

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

3.12.

Доля ОИВ, участвующих в централизованных закупках товаров (работ, услуг) в сфере информационно-коммуникационных технологий

%

78,6

100

100

100

100

100

100

100

100

100

3.13.

Использование региональных и муниципальных услуг в электронном виде (отношение электронных услуг к общему числу услуг), всего

%

 

 

 

 

 

85,6

70

70

70

70

3.14.

Использование региональных и муниципальных услуг в электронном виде, за исключением услуг, где результатом услуги является информация из информационного ресурса органа государственной власти без изменения правового статуса гражданина или организации (услуг вида электронный дневник, запись к врачу, информация о культурных мероприятиях)

%

 

 

 

 

 

10,5

10

10

10

10

3.15.

Доля взаимодействий граждан и коммерческих организаций с государственными (муниципальными) органами и бюджетными учреждениями, осуществляемых в цифровом виде

%

 

 

 

 

 

 

0 (базовое значение)

0

0

-2

3.16.

Доля приоритетных государственных услуг и сервисов, соответствующих целевой модели цифровой трансформации (предоставление без необходимости личного посещения государственных органов и иных организаций, с применением реестровой модели, онлайн (в автоматическом режиме), проактивно)

%

 

 

 

 

 

 

0 (базовое значение)

0

0

-2

3.17.

Доля отказов при предоставлении приоритетных государственных услуг и сервисов от числа отказов в 2018 году

%

 

 

 

 

 

 

100 (базовое значение)

100

100

-2

3.18.

Доля внутриведомственного и межведомственного юридически значимого электронного документооборота государственных и муниципальных органов и бюджетных учреждений

%

 

 

 

 

 

 

0 (базовое значение)

0

0

-2

3.19.

Доля органов государственной власти, использующих государственные облачные сервисы и инфраструктуру

%

 

 

 

 

 

 

 

 

0 (базовое значение)

02

3.20.

Количество реализованных на базе единой платформы сервисов обеспечения функций органов государственной власти и органов местного самоуправления, в том числе типовых функций

Шт.

 

 

 

 

 

 

 

 

0 (базовое значение)

252

3.21.

Количество государственных услуг, предоставляемых органами государственной власти в реестровой модели и/или в проактивном режиме с предоставлением результата в электронном виде на ЕПГУ

Усл. ед.

 

 

 

 

 

 

 

 

0 (базовое значение)

102

3.22.

Доля расходов на закупки и/или аренду отечественного программного обеспечения и платформ от общих расходов на закупку или аренду программного обеспечения

%

 

 

 

 

 

 

 

 

0 (базовое значение)

252

3.23.

Доля обращений за получением массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием ЕПГУ, без необходимости личного посещения органов государственной власти, органов местного самоуправления и МФЦ, от общего количества таких услуг

%

 

 

 

 

 

 

 

 

0 (базовое значение)

152

3.24.

Доля массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде, предоставляемых с использованием ЕПГУ, от общего количества таких услуг, предоставляемых в электронном виде

%

 

 

 

 

 

 

 

 

0 (базовое значение)

252

3.25.

Уровень удовлетворенности качеством предоставления массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ)

балл

 

 

 

 

 

 

 

 

0 (базовое значение)

3,82

3.26.

Количество видов сведений, предоставляемых в режиме онлайн органами государственной власти в рамках межведомственного взаимодействия при предоставлении государственных услуг и исполнения функций, в том числе коммерческих организаций в соответствии с законодательством

Усл. ед.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

02 (базовое значение)

3.27.

Доля зарегистрированных пользователей ЕПГУ, использующих сервисы ЕПГУ в текущем году в целях получения государственных и муниципальных услуг в электронном виде, от общего числа зарегистрированных пользователей ЕПГУ

%

 

 

 

 

 

 

 

 

0 (базовое значение)

302

3.28.

Средний срок простоя государственных информационных систем в результате компьютерных атак

Час

 

 

 

 

 

 

0 (базовое значение)

0

0

-3

3.29.

Количество подготовленных специалистов по образовательным программам в области информационной безопасности с использованием в образовательном процессе отечественных высокотехнологичных комплексов и средств защиты информации

Тыс. чел.

 

 

 

 

 

 

0 (базовое значение)

0

0

-3

3.30.

Доля закупаемого и (или) арендуемого федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов и иными органами государственной власти отечественного программного обеспечения

%

 

 

 

 

 

 

0 (базовое значение)

0

0

-3

3.31.

Количество выпускников системы профессионального образования с ключевыми компетенциями цифровой экономики

Тыс. чел.

 

 

 

 

 

 

1,625 (базовое значение)

0

0

-4

3.32.

Количество специалистов, прошедших переобучение по компетенциям цифровой экономики в рамках дополнительного образования

Тыс. чел.

 

 

 

 

 

 

1,3 (на декабрь 2019 г.)

0

0

-4

3.33.

Количество государственных (муниципальных) служащих и работников учреждений, прошедших обучение компетенциям в сфере цифровой трансформации государственного и муниципального управления

Чел.

 

 

 

 

 

 

 

0

0 (базовое значение)

754

3.34.

Увеличение затрат на развитие «сквозных» цифровых технологий

%

 

 

 

 

 

 

100 (на декабрь 2019 г.)

0

0

-5

3.35.

Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения (больницы и поликлиники), подключенных к сети Интернет

%

 

 

 

 

 

 

0 (базовое значение)

100

100

-6

3.36.

Доля фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов государственной и муниципальной систем здравоохранения, подключенных к сети Интернет

%

 

 

 

 

 

 

0 (базовое значение)

9

27

-6

3.37.

Доля государственных (муниципальных) образовательных организаций, реализующих образовательные программы общего образования и/или среднего профессионального образования, подключенных к сети Интернет

%

 

 

 

 

 

 

0 (базовое значение)

40

64

-6

3.38.

Доля органов государственной власти, органов местного самоуправления и государственных внебюджетных фондов, подключенных к сети Интернет

%

 

 

 

 

 

 

0 (базовое значение)

50

40

-6

3.39.

Доля социально значимых объектов, имеющих широкополосный доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в соответствии с утвержденными требованиями

%

 

 

 

 

 

 

 

 

45 (базовое значение)

1006

3.40.

В государственных (муниципальных) образовательных организациях, реализующих программы общего образования в соответствии с утвержденным стандартом, сформирована ИТ-инфраструктура для обеспечения в помещениях безопасного доступа к государственным, муниципальным и иным информационным системам, а также к сети Интернет

%

 

 

 

 

 

 

 

 

0 (базовое значение)

0

3.41.

Доля государственных и муниципальных образовательных организаций, реализующих программы начального общего, основного общего, среднего общего и среднего профессионального образования, в учебных классах которых обеспечена возможность беспроводного широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по технологии WiFi

%

 

 

 

 

 

 

 

 

0 (базовое значение)

06

3.42.

На участках мировых судей обеспечено формирование и функционирование необходимой информационно-технологической и телекоммуникационной инфраструктуры для организации защищенного межведомственного электронного взаимодействия, приема исковых заявлений, направляемых в электронном виде, и организации участия в заседаниях мировых судов в режиме видеоконференцсвязи

Ед.

 

 

 

 

 

 

 

 

0 (базовое значение)

16

4. Подпрограмма «Внедрение спутниковых навигационных технологий с использованием системы ГЛОНАСС и других результатов космической деятельности в интересах социально-экономического и инновационного развития области»

4.1.

Степень готовности региональной информационно-навигационной системы

%

0

0

23,1

100

100

100

100

100

100

100

4.2.

Доля автотранспортных средств, зарегистрированных на территории области, указанных в подпункте «б» пункта 4 Правил7, оснащенных навигационно-связным оборудованием, в общем количестве автотранспортных средств, указанных в подпункте «б» пункта 4 Правил7

%

0

63,58

100

100

100

100

100

100

100

100

5. Подпрограмма «Развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории Тамбовской области»

5.1.

Количество муниципальных образований области, в которых создана Система-112

Ед.

 

 

 

 

 

2

30

30

30

30

5.2.

Доля населения области, проживающего на территориях муниципальных образований, в которых развернута Система-112, в общем количестве населения Российской Федерации

%

 

 

 

 

 

0,27

0,71

0,71

0,71

0,71

5.3.

Доля персонала Системы-112 и сотрудников взаимодействующих дежурно-диспетчерских служб, прошедших профессиональное обучение, в общем необходимом их количестве в Российской Федерации

%

 

 

 

 

 

0,52

1,02

1,02

1,02

1,02

5.4.

Количество пилотных муниципальных образований области, в которых создан аппаратно-программный комплекс «Безопасный город»

Ед.

 

 

 

 

 

 

 

 

1

3

 

1 Соглашение между администрацией области и Министерством связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 11.06.2015 № ОП-П8-10246 о предоставлении субсидии из федерального бюджета на реализацию проектов (мероприятий), направленных на становление информационного общества в субъектах Российской Федерации. В пункте 3.3 рост значения показателя в 2018 году объясняется изменением подхода к его расчету. По сравнению с предыдущим периодом, когда представлялось среднемесячное значение показателя, с 2018 года по запросу Счетной Палаты Российской Федерации показатель стал рассчитываться как годовое значение. В пункте 3.4 снижение показателя в 2018 году обусловлено прекращением в 2018 году работы над законопроектом по использованию информационной системы «Контингент» и формированием у родительской общественности отрицательного мнения о необходимости предоставления своих персональных данных и данных своих детей в эту систему. В пункте 3.7 снижение показателя в 2018 году и отсутствие плановых показателей до 2024 года обусловлено отсутствием федерального нормативного правового акта, в котором установлена ответственность перевозчика за непередачу данных в единую региональную систему по управлению автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом (региональную навигационно-информационную систему). В пункте 3.8 снижение показателя в 2018 году обусловлено отсутствием правовых оснований обязать муниципальные образования проводить данную работу, а также недостатком квалифицированных кадровых ресурсов. В пункте 3.9 снижение показателя обусловлено сокращением количества сельских поселений (объединение), отсутствие плановых значений до 2024 года вызвано следующими причинами: с октября 2018 года органы ЗАГС Тамбовской области, наделенные полномочиями на государственную регистрацию актов гражданского состояния, начнут работу в новой федеральной государственной информационной системе «Единый государственный реестр записей актов гражданского состояния» (ФГИС «ЕГР ЗАГС»). Данная программа разработана с целью сокращения письменных обращений и запросов, увеличения электронного документооборота. В соответствии с письмом Федеральной налоговой службы от 17.01.2018 № ММВ-19-14/9 «Об оптимизации структуры органов ЗАГС» и в целях подготовки информации о количестве органов местного самоуправления городских и сельских поселений, за которыми предполагается сохранить полномочия на государственную регистрацию актов гражданского состояния с 01.10.2018, управление ЗАГС Тамбовской области провело анализ исполнения переданных полномочий органами местного самоуправления. Анализ статистических данных за последние три года показывает, что доля актов гражданского состояния, регистрируемых органами местного самоуправления поселений, во многих муниципальных районах крайне мала. Учитывая изложенное, рассматривается вопрос о прекращении государственной регистрации актов гражданского состояния в тех поселениях, где данная услуга не востребована населением.

2 В соответствии с Дополнительным соглашением от 16.12.2020 № 071-2019-D6001-68/3 к Соглашению о реализации регионального проекта «Цифровое государственное управление (Тамбовская область)» на территории Тамбовской области от 18.07.2019 № 071-2019-D6001-68 с 2021 года все показатели проекта заменены на новые (показатели 3.21, 3.23-3.25 перенесены из федерального (регионального) проекта «Цифровые технологии (Тамбовская область)»).

3 В соответствии с Дополнительным соглашением от 22.12.2020 № 071-2019-D4001-58/0.1 к Соглашению о реализации регионального проекта «Информационная безопасность (Тамбовская область)» на территории Тамбовской области от 18.07.2019 № 071-2019-D4001-58 с 01.01. 2021 года показатели проекта удалены.

4 В соответствии с Дополнительным соглашением от 10.12.2020 № 139-2019-D3001-68/1 к Соглашению о реализации регионального проекта «Кадры для цифровой экономики (Тамбовская область)» на территории Тамбовской области от 16.07.2019 № 139-2019-D3001-68 с 2021 года показатели проекта заменены на новый показатель. Значения показателя установлены в соглашении о реализации регионального проекта «Кадры для цифровой экономики (Тамбовская область)» на территории Тамбовской области от 15.12.2021 № 071-2021-D3001-82.

5 В соответствии с Дополнительными соглашениями от 14.12.2020 № 071-2019-D5001-70/1 и от 23.12.2020 № 071-2019-D5001-70/0.1 к Соглашению о реализации регионального проекта «Цифровые технологии (Тамбовская область)» на территории Тамбовской области от 17.07.2019 № 071-2019-D5001-70 с 01.01.2021 показатели проекта обнулены и удалены (четыре показателя перенесены в федеральный (региональный) проект «Цифровое государственное управление (Тамбовская область)»).

6 В соответствии с Дополнительным соглашением от 04.12.2020 № 071-2019-D2001-68/2 к Соглашению о реализации регионального проекта «Информационная инфраструктура (Тамбовская область)» на территории Тамбовской области от 18.07.2019 № 071-2019-D2001-68 показатели проекта удалены и с 2021 года заменены на новые.

7 Правила предоставления и распределения в 2013-2014 годах субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на информационно-навигационное обеспечение автомобильных маршрутов по транспортным коридорам «Север – Юг» и «Восток – Запад», утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 21.12.2012 № 1367 «Об утверждении Правил предоставления и распределения в 2013-2014 годах субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на информационно-навигационное обеспечение автомобильных маршрутов по транспортным коридорам «Север – Юг» и «Восток – Запад».

8 Значение показателя рассчитывается как среднее арифметическое показателей: доля автотранспортных средств, осуществляющих перевозки пассажиров, включая детей, зарегистрированных на территории области, оснащенных навигационно-связным оборудованием; доля автотранспортных средств, используемых при оказании скорой и неотложной медицинской помощи, зарегистрированных на территории области, оснащенных навигационно-связным оборудованием; доля автотранспортных средств, используемых при оказании жилищно-коммунальных услуг, зарегистрированных на территории области, оснащенных навигационно-связным оборудованием; доля автотранспортных средств, используемых при осуществлении перевозок специальных, опасных, крупногабаритных и тяжеловесных грузов, зарегистрированных на территории области, оснащенных навигационно-связным оборудованием.


 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

 

к постановлению администрации области

 

от 24.02.2022 № 136

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1.1

к государственной программе Тамбовской области «Информационное общество»

 

Перечень

показателей (индикаторов) государственной программы Тамбовской области «Информационное общество», подпрограмм «Информационно-телекоммуникационная инфраструктура информационного общества», «Информационное государство», «Внедрение спутниковых навигационных технологий с использованием системы ГЛОНАСС и других результатов космической деятельности в интересах социально-экономического и инновационного развития области», «Развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории Тамбовской области» (2 этап)

 

№ п/п

Показатель (индикатор) (наименование)

Единица измерения

Значения показателей

2021 год (базовый)

2022 год

2023 год

2024 год

2025 год

2026 год

2027 год

2028 год

2029 год

2030 год

1. Государственная программа Тамбовской области «Информационное общество»

1.1.

Доля массовых социально значимых услуг, доступных в электронном виде

%

25

55

75

95

95

95

95

95

95

95

1.2.

Доля домохозяйств, которым обеспечена возможность широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

%

78,4

81,9

85,9

90

92,2

93,7

94,2

95

96,1

97

1.3.

«Цифровая зрелость» органов государственной власти области, органов местного самоуправления области и организаций в сфере здравоохранения, образования, городского хозяйства и строительства, общественного транспорта, подразумевающая использование ими отечественных информационно-технологических решений

%

11

18

25

32

39

46

53

68

84

100

1.4.

Уровень удовлетворенности качеством предоставления массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг

%

3,8

3,9

4,0

4,4

4,4

4,4

4,4

4,4

4,4

4,4

1.5.

Доля расходов на закупки и/или аренду отечественного программного обеспечения и платформ от общих расходов на закупку или аренду программного обеспечения

%

25

50

70

80

80

80

80

80

80

80

1.6.

Доля зарегистрированных пользователей Единого портала государственных (муниципальных) услуг (функций) (далее – ЕПГУ), использующих сервисы ЕПГУ в текущем году в целях получения государственных и муниципальных услуг в электронном виде, от общего числа зарегистрированных пользователей ЕПГУ

%

30

50

50

60

60

60

60

60

60

60

2. Подпрограмма «Информационно-телекоммуникационная инфраструктура информационного общества и услуги, оказываемые на ее основе»

2.1.

Доля населенных пунктов, население которых не обеспечено устойчивой сотовой связью

%

10

8

7

5

5

5

5

5

5

5

3. Подпрограмма «Информационное государство»

3.1.

Доля государственных услуг, оказываемых с использованием Единого (Регионального) портала государственных услуг (далее – РПГУ)

%

60

64

68

72

76

80

83

87

90

94

3.2.

Количество уникальных пользователей ЕПГУ и (или) РПГУ, получивших услуги Проекта1 в электронной форме

Человек на 10000 жителей области

3601

3602

3603

3604

3605

3606

3607

3608

3609

3610

3.3.

Доля обучающихся по основным образовательным программам и дополнительным общеобразовательным программам, учитываемых в региональном сегменте единой федеральной межведомственной системы учета контингента обучающихся по основным образовательным и дополнительным общеобразовательным программам (ИС «Контингент»)

%

88,2

88,3

88,4

88,5

88,6

88,7

88,8

88,9

89,0

89,1

3.4.

Доля маршрутов автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта, осуществляющего регулярную перевозку пассажиров и багажа, сведения о которых внесены в региональную навигационно-информационную систему Тамбовской области, в общем количестве маршрутов автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта, осуществляющего регулярную перевозку пассажиров и багажа, в области

%

30,3

30,3

30,3

30,3

30,3

30,3

30,3

30,3

30,3

30,3

3.5.

Доля органов исполнительной власти области, участвующих в централизованных закупках товаров (работ, услуг) в сфере информационно-коммуникационных технологий

%

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

3.6.

Доля органов государственной власти, использующих государственные облачные сервисы и инфраструктуру

%

02

0

0

100

100

100

100

100

100

100

3.7.

Количество реализованных на базе единой платформы сервисов обеспечения функций органов государственной власти и органов местного самоуправления, в том числе типовых функций

Шт.

252

50

70

80

80

80

80

80

80

80

3.8.

Количество государственных услуг, предоставляемых органами государственной власти в реестровой модели и/или в проактивном режиме с предоставлением результата в электронном виде на ЕПГУ

Усл. ед.

102

20

40

50

50

50

50

50

50

50

3.9.

Доля расходов на закупки и/или аренду отечественного программного обеспечения и платформ от общих расходов на закупку или аренду программного обеспечения

%

252

50

70

80

80

80

80

80

80

80

3.10.

Доля обращений за получением массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием ЕПГУ, без необходимости личного посещения органов государственной власти, органов местного самоуправления и МФЦ, от общего количества таких услуг

%

152

30

40

50

50

50

50

50

50

50

3.11.

Доля массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде, предоставляемых с использованием ЕПГУ, от общего количества таких услуг, предоставляемых в электронном виде

%

252

55

75

95

95

95

95

95

95

95

3.12.

Уровень удовлетворенности качеством предоставления массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ)

балл

3,82

3,9

4

4,4

4,4

4,4

4,4

4,4

4,4

4,4

3.13.

Количество видов сведений, предоставляемых в режиме онлайн органами государственной власти в рамках межведомственного взаимодействия при предоставлении государственных услуг и исполнения функций, в том числе коммерческих организаций в соответствии с законодательством

Усл. ед.

02

1

2

3

3

3

3

3

3

3

3.14.

Доля зарегистрированных пользователей ЕПГУ, использующих сервисы ЕПГУ в текущем году в целях получения государственных и муниципальных услуг в электронном виде, от общего числа зарегистрированных пользователей ЕПГУ

%

302

50

50

60

60

60

60

60

60

60

3.15.

Количество государственных (муниципальных) служащих и работников учреждений, прошедших обучение компетенциям в сфере цифровой трансформации государственного и муниципального управления

Чел.

753

71

76

77

77

77

77

77

77

77

3.16.

Доля социально значимых объектов, имеющих широкополосный доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в соответствии с утвержденными требованиями

%

1004

100

100

100

100

100

100

100

100

100

3.17.

В государственных (муниципальных) образовательных организациях, реализующих программы общего образования в соответствии с утвержденным стандартом, сформирована ИТ-инфраструктура для обеспечения в помещениях безопасного доступа к государственным, муниципальным и иным информационным системам, а также к сети Интернет

%

04

0

10,16

100

100

100

100

100

100

100

3.18.

Доля государственных и муниципальных образовательных организаций, реализующих программы начального общего, основного общего, среднего общего и среднего профессионального образования, в учебных классах которых обеспечена возможность беспроводного широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по технологии WiFi

%

04

0

10,16

100

100

100

100

100

100

100

3.19.

Наличие на участках мировых судей необходимой информационно-технологической и телекоммуникационной инфраструктуры для организации защищенного межведомственного электронного взаимодействия, приема исковых заявлений, направляемых в электронном виде, и организации участия в заседаниях мировых судов в режиме видео-конференц-связи

Ед.

14

1

1

1

1

1

1

1

1

1

4. Подпрограмма «Внедрение спутниковых навигационных технологий с использованием системы ГЛОНАСС и других результатов космической деятельности в интересах социально-экономического и инновационного развития области»

4.1.

Степень готовности региональной информационно-навигационной системы

%

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

4.2.

Доля автотранспортных средств, зарегистрированных на территории области, указанных в подпункте «б» пункта 4 Правил5, оснащенных навигационно-связным оборудованием, в общем количестве автотранспортных средств, указанных в подпункте «б» пункта 4 Правил5

%

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

5. Подпрограмма «Развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории Тамбовской области»

5.1.

Количество муниципальных образований области, в которых создана Система-112

Ед.

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

5.2.

Количество пилотных муниципальных образований области, в которых создан аппаратно-программный комплекс «Безопасный город»

Ед.

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

 

1 Соглашение между администрацией области и Министерством связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 11.06.2015 № ОП-П8-10246 о предоставлении субсидии из федерального бюджета на реализацию проектов (мероприятий), направленных на становление информационного общества в субъектах Российской Федерации.

2 В соответствии с Дополнительным соглашением от 16.12.2020 № 071-2019-D6001-68/3 к Соглашению о реализации регионального проекта «Цифровое государственное управление (Тамбовская область)» на территории Тамбовской области от 18.07.2019 № 071-2019-D6001-68 с 2021 года все показатели проекта заменены на новые

3 Значения показателя установлены в соглашении о реализации регионального проекта «Кадры для цифровой экономики (Тамбовская область)» на территории Тамбовской области от 15.12.2021 № 071-2021-D3001-82.

4 В соответствии с Дополнительным соглашением от 30.12.2021 № 071-2019-D2001-68/4 к Соглашению о реализации регионального проекта «Информационная инфраструктура (Тамбовская область)» на территории Тамбовской области от 18.07.2019 № 071-2019-D2001-68 изменены значения показателей проекта.

5 Правила предоставления и распределения в 2013-2014 годах субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на информационно-навигационное обеспечение автомобильных маршрутов по транспортным коридорам «Север – Юг» и «Восток – Запад», утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 21.12.2012 № 1367 «Об утверждении Правил предоставления и распределения в 2013-2014 годах субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на информационно-навигационное обеспечение автомобильных маршрутов по транспортным коридорам «Север – Юг» и «Восток – Запад».


 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

 

к постановлению администрации области

 

от 24.02.2022 № 136

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к государственной программе Тамбовской области «Информационное общество»

 

Перечень

мероприятий государственной программы Тамбовской области «Информационное общество»

 

№ п/п

Наименование подпрограммы, основного мероприятия, федерального (регионального) проекта

Ответственный исполнитель, соисполнители

Ожидаемые непосредственные результаты

Объемы финансирования, тыс. рублей, в т. ч.

наименование

единица измерения

значение (по годам реализации мероприятия)

по годам, всего

федеральный бюджет

бюджет Тамбовской области

местный бюджет

внебюджетные средства

Подпрограмма «Информационно-телекоммуникационная инфраструктура информационного общества»

1.

Развитие сети базовых станций операторов сотовой связи (приоритетный стратегический проект)

Управление информационных технологий, связи и документооборота администрации области (далее – управление информационных технологий)

Доля населенных пунктов, население которых не обеспечено устойчивой сотовой связью

%

2014

23

2014

400000

0

0

0

400000

2015

20

2015

639000

0

0

0

639000

2016

18

2016

533520

0

0

0

533520

2017

15

2017

361100

0

0

0

361100

2018

13

2018

637500

0

0

0

637500

2019

12

2019

850814

0

0

0

850814

2020

11

2020

893000

0

0

0

893000

2021

10

2021

885000

0

0

0

885000

2022

8

2022

885000

0

0

0

885000

2023

7

2023

885000

0

0

0

885000

2024

5

2024

885000

0

0

0

885000

2025

 

2025

885000

0

0

0

885000

2026

 

2026

885000

0

0

0

885000

2027

 

2027

885000

0

0

0

885000

2028

 

2028

885000

0

0

0

885000

2029

 

2029

885000

0

0

0

885000

2030

 

2030

885000

0

0

0

885000

2.

Развитие магистральной сети передачи данных (приоритетный стратегический проект)

Управление информационных технологий

Доля населенных пунктов, потребности населения которых в услуге связи «доступ в сеть Интернет» удовлетворены

%

2014

36

2014

300000

0

0

0

300000

2015

40

2015

394000

0

0

0

394000

2016

45

2016

320110

0

0

0

320110

2017

50

2017

317000

0

0

0

317000

2018

55

2018

382500

0

0

0

382500

2019

60

2019

756808

0

0

0

756808

2020

65

2020

537000

0

0

0

537000

2021

67

2021

532500

0

0

0

532500

2022

68

2022

532500

0

0

0