Постановление Администрации Тамбовской области от 29.01.2021 № 58

О внесении изменений в государственную программу Тамбовской области «Информационное общество»

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 

29.01.2021

г. Тамбов

58

 

О внесении изменений в государственную программу Тамбовской области «Информационное общество»

 

В целях приведения нормативных правовых актов области в соответствие с действующим законодательством администрация области постановляет:

1. Внести в государственную программу Тамбовской области «Информационное общество» (далее – государственная программа), утвержденную постановлением администрации области от 21.10.2013 № 1181 (в редакции от 18.11.2020), следующие изменения:

в паспорте государственной программы:

позицию «Соисполнители государственной программы» дополнить абзацем следующего содержания:

«управление образования и науки области»;

позицию «Объемы и источники финансирования государственной программы» изложить в следующей редакции:

 

Объемы и источники финансирования государственной программы

Общий объем финансирования мероприятий государственной программы за счёт всех источников финансирования – 16000857,8 тыс. рублей:

в 2014 г. – 983820,45 тыс. рублей;

в 2015 г. – 125834,85 тыс. рублей;

в 2016 г. – 1181174,68 тыс. рублей;

в 2017 г. – 995659 тыс. рублей;

в 2018 г. – 1382542,24 тыс. рублей;

в 2019 г. – 1965455,7 тыс. рублей;

в 2020 г. – 1709478,89 тыс. рублей;

в 2021 г. – 1678184,3 тыс. рублей;

в 2022 г. – 1543171,1 тыс. рублей;

в 2023 г. – 1587661,7 тыс. рублей;

в 2024 г. – 1687874,89 тыс. рублей;

в том числе:

средства бюджета Тамбовской области – 2315419,95 тыс. рублей:

в 2014 г. – 168627,7 тыс. рублей;

в 2015 г. – 131072,6 тыс. рублей;

в 2016 г. – 118174,68 тыс. рублей;

в 2017 г. – 290471,7 тыс. рублей;

в 2018 г. – 341268,14 тыс. рублей;

в 2019 г. – 356398,7 тыс. рублей;

в 2020 г. – 271319,64 тыс. рублей;

в 2021 г. – 211305,5 тыс. рублей;

в 2022 г. – 81156,9 тыс. рублей;

в 2023 г. – 82068,5 тыс. рублей;

в 2024 г. – 263555,89 тыс. рублей;

средства федерального бюджета* – 302561,6 тыс. рублей:

в 2014 г. – 62737,75 тыс. рублей;

в 2015 г. – 41548,6 тыс. рублей;

в 2016 г. – 0,0 тыс. рублей;

в 2017 г. – 25187,3 тыс. рублей;

в 2018 г. – 5274,1 тыс. рублей;

в 2019 г. – 0,0 тыс. рублей;

в 2020 г. – 7152,05 тыс. рублей;

в 2021 г. – 42130,1 тыс. рублей;

в 2022 г. – 36932,5 тыс. рублей;

в 2023 г. – 81599,2 тыс. рублей;

в 2024 г. – 0,0 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 13382876,25 тыс. рублей:

в 2014 г. – 752455 тыс. рублей;

в 2015 г. – 1113213,65 тыс. рублей;

в 2016 г. – 1063000 тыс. рублей;

в 2017 г. – 680000 тыс. рублей;

в 2018 г. – 1036000 тыс. рублей;

в 2019 г. – 1609057 тыс. рублей;

в 2020 г. – 1431007,2 тыс. рублей;

в 2021 г. – 1424748,7 тыс. рублей;

в 2022 г. – 1425081,7 тыс. рублей;

в 2023 г. – 1423994 тыс. рублей;

в 2024 г. – 1424319 тыс. рублей.

При формировании проектов бюджета Тамбовской области на 2014-2024 годы объем средств, выделяемых на реализацию мероприятий Программы, уточняется с учетом возможностей бюджета Тамбовской области

 

в разделе 6 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации государственной программы» абзац третий изложить в следующей редакции:

«Объем финансирования мероприятий государственной программы за счет всех источников составит 16000857,8 тыс. рублей, в том числе: средств бюджета области – 2315419,95 тыс. рублей, федерального бюджета – 302561,6 тыс. рублей, внебюджетных источников – 13382876,25 тыс. рублей.»;

приложения № 1, 2, 3, 4 к государственной программе изложить в редакции согласно приложениям № 1, 2, 3, 4 к настоящему постановлению;

в приложении № 5 к государственной программе «Подпрограмма «Информационно-телекоммуникационная инфраструктура информационного общества» (далее – подпрограмма):

в паспорте подпрограммы позицию «Объемы и источники финансирования подпрограммы» изложить в следующей редакции:

 

Объемы и источники финансирования подпрограммы

Общий объём финансирования мероприятий подпрограммы составит – 13166352,0 тыс. рублей:

в том числе:

внебюджетные источники – 13166352,0 тыс. рублей:

в 2014 г. – 720000 тыс. рублей;

в 2015 г. – 1053000 тыс. рублей;

в 2016 г. – 987630 тыс. рублей;

в 2017 г. – 678100 тыс. рублей;

в 2018 г. – 1020000 тыс. рублей;

в 2019 г. – 1607622 тыс. рублей;

в 2020 г. – 1430000 тыс. рублей;

в 2021 г. – 1417500 тыс. рублей;

в 2022 г. – 1417500 тыс. рублей;

в 2023 г. – 1417500 тыс. рублей;

в 2024 г. – 1417500 тыс. рублей

 

раздел 5 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы» изложить в следующей редакции:

 

«5. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы

 

Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы составит 13166352,0 тыс. рублей, в том числе:

внебюджетные источники – 13166352,0 тыс. рублей:

в 2014 г. – 720000 тыс. рублей;

в 2015 г. – 1053000 тыс. рублей;

в 2016 г. – 987630 тыс. рублей;

в 2017 г. – 678100 тыс. рублей;

в 2018 г. – 1020000 тыс. рублей;

в 2019 г. – 1607622 тыс. рублей;

в 2020 г. – 1430000 тыс. рублей;

в 2021 г. – 1417500 тыс. рублей;

в 2022 г. – 1417500 тыс. рублей;

в 2023 г. – 1417500 тыс. рублей;

в 2024 г. – 1417500 тыс. рублей.»;

в приложении № 6 к государственной программе «Подпрограмма «Информационное государство» (далее – подпрограмма):

в паспорте подпрограммы:

позицию «Соисполнители подпрограммы» дополнить абзацем следующего содержания:

«управление образования и науки области»;

позицию «Объемы и источники финансирования подпрограммы» изложить в следующей редакции:

 

Объемы и источники финансирования подпрограммы

Общие затраты на реализацию мероприятий подпрограммы в 2014-2024 гг. за счёт всех источников финансирования – 1734604,5 тыс. рублей:

в 2014 г. – 219002,7 тыс. рублей;

в 2015 г. – 148418,5 тыс. рублей;

в 2016 г. – 118174,68 тыс. рублей;

в 2017 г. – 264471,2 тыс. рублей;

в 2018 г. – 167779,24 тыс. рублей;

в 2019 г. – 156947,0 тыс. рублей;

в 2020 г. – 133958,99 тыс. рублей;

в 2021 г. – 218686,7 тыс. рублей;

в 2022 г. – 83340,5 тыс. рублей;

в 2023 г. – 128918,8 тыс. рублей;

в 2024 г. – 94906,39 тыс. рублей;

в том числе по источникам финансирования:

средства бюджета Тамбовской области – 1469260,25 тыс. рублей:

в 2014 г. – 168627,7 тыс. рублей;

в 2015 г. – 106537,2 тыс. рублей;

в 2016 г. – 118174,68 тыс. рублей;

в 2017 г. – 264471,2 тыс. рублей;

в 2018 г. – 162505,14 тыс. рублей;

в 2019 г. – 156947,0 тыс. рублей;

в 2020 г. – 126806,94 тыс. рублей;

в 2021 г. – 176556,6 тыс. рублей;

в 2022 г. – 46408,0 тыс. рублей;

в 2023 г. – 47319,6 тыс. рублей;

в 2024 г. – 94906,39 тыс. рублей;

средства федерального бюджета* – 217487,95 тыс. рублей:

в 2014 г. – 19500 тыс. рублей;

в 2015 г. – 24900 тыс. рублей;

в 2016 г. – 0,0 тыс. рублей;

в 2017 г. – 0,0 тыс. рублей;

в 2018 г. – 5274,1 тыс. рублей;

в 2019 г. – 0,0 тыс. рублей;

в 2020 г. – 7152,05 тыс. рублей;

в 2021 г. – 42130,1 тыс. рублей;

в 2022 г. – 36932,5 тыс. рублей;

в 2023 г. – 81599,2 тыс. рублей;

в 2024 г. – 0,0 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 47856,3 тыс. рублей:

в 2014 г. – 30875 тыс. рублей;

в 2015 г. – 16981,3 тыс. рублей;

в 2016 г. – 0,0 тыс. рублей;

в 2017 г. – 0,0 тыс. рублей;

в 2018 г. – 0,0 тыс. рублей;

в 2019 г. – 0,0 тыс. рублей;

в 2020 г. – 0,0 тыс. рублей;

в 2021 г. – 0,0 тыс. рублей;

в 2022 г. – 0,0 тыс. рублей;

в 2023 г. – 0,0 тыс. рублей;

в 2024 г. – 0,0 тыс. рублей.

При формировании проектов бюджета Тамбовской области на 2014-2024 годы объем средств, выделяемых на реализацию мероприятий подпрограммы, уточняется с учетом возможностей бюджета Тамбовской области

 

в разделе 6 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы» абзац первый изложить в следующей редакции:

«Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы за счёт всех источников финансирования составит 1734604,5 тыс. рублей, в том числе за счёт средств бюджета Тамбовской области – 1469260,25 тыс. рублей, средств федерального бюджета – 217487,95 тыс. рублей, внебюджетных источников – 47856,3 тыс. рублей.»;

в приложении № 7 к государственной программе «Подпрограмма «Внедрение спутниковых навигационных технологий с использованием системы ГЛОНАСС и других результатов космической деятельности в интересах социально-экономического и инновационного развития области» (далее – подпрограмма):

в паспорте подпрограммы позицию «Объемы и источники финансирования подпрограммы» изложить в следующей редакции:

 

Объемы и источники финансирования подпрограммы

Общие затраты на реализацию мероприятий подпрограммы в 2014-2024 гг. за счёт всех источников финансирования – 253089,95 тыс. рублей:

в 2014 г. – 44818,0 тыс. рублей;

в 2015 г. – 84416,35 тыс. рублей;

в 2016 г. – 75370,0 тыс. рублей;

в 2017 г. – 1900,0 тыс. рублей;

в 2018 г. – 16000,0 тыс. рублей;

в 2019 г. – 1435,0 тыс. рублей;

в 2020 г. – 1007,2 тыс. рублей;

в 2021 г. – 7248,7 тыс. рублей;

в 2022 г. – 7581,7 тыс. рублей;

в 2023 г. – 6494,0 тыс. рублей;

в 2024 г. – 6819,0 тыс. рублей;

в том числе по источникам финансирования:

средства бюджета Тамбовской области – 24535,65 тыс. рублей:

в 2014 г. – 0,25 тыс. рублей;

в 2015 г. – 24535,4 тыс. рублей;

в 2016 г. – 0,0 тыс. рублей;

в 2017 г. – 0,0 тыс. рублей;

в 2018 г. – 0,0 тыс. рублей;

в 2019 г. – 0,0 тыс. рублей;

в 2020 г. – 0,0 тыс. рублей;

в 2021 г. – 0,0 тыс. рублей;

в 2022 г. – 0,0 тыс. рублей;

в 2023 г. – 0,0 тыс. рублей;

в 2024 г. – 0,0 тыс. рублей;

средства федерального бюджета** – 59886,35 тыс. рублей:

в 2014 г. – 43237,75 тыс. рублей;

в 2015 г. – 16648,6 тыс. рублей;

в 2016 г. – 0,0 тыс. рублей;

в 2017 г. – 0,0 тыс. рублей;

в 2018 г. – 0,0 тыс. рублей;

в 2019 г. – 0,0 тыс. рублей;

в 2020 г. – 0,0 тыс. рублей;

в 2021 г. – 0,0 тыс. рублей;

в 2022 г. – 0,0 тыс. рублей;

в 2023 г. – 0,0 тыс. рублей;

в 2024 г. – 0,0 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 168667,95 тыс. рублей;

в 2014 г. – 1580,0 тыс. рублей;

в 2015 г. – 43232,35 тыс. рублей;

в 2016 г. – 75370,0 тыс. рублей;

в 2017 г. – 1900,0 тыс. рублей;

в 2018 г. – 16000,0 тыс. рублей;

в 2019 г. – 1435,0 тыс. рублей;

в 2020 г. – 1007,2 тыс. рублей;

в 2021 г. – 7248,7 тыс. рублей;

в 2022 г. – 7581,7 тыс. рублей;

в 2023 г. – 6494,0 тыс. рублей;

в 2024 г. – 6819,0 тыс. рублей.

При формировании проектов бюджета Тамбовской области на 2014-2024 годы объем средств, выделяемых на реализацию мероприятий подпрограммы, уточняется с учетом возможностей бюджета Тамбовской области

 

в разделе 5 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы» абзац второй изложить в следующей редакции:

«Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы составит 253089,95 тыс. рублей, в том числе за счет средств бюджета области – 24535,65 тыс. рублей, федерального бюджета – 59886,35 тыс. рублей и внебюджетных источников – 168667,95 тыс. рублей.»;

в приложении № 8 к государственной программе «Подпрограмма «Развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории Тамбовской области» (далее – подпрограмма):

в паспорте подпрограммы позицию «Объемы и источники финансирования подпрограммы» изложить в следующей редакции:

 

Объемы и источники финансирования подпрограммы

Общие затраты на реализацию мероприятий подпрограммы в 2017-2024 гг. за счёт всех источников финансирования – 832311,4 тыс. рублей:

в 2017 г. – 51187,8 тыс. рублей;

в 2018 г. – 178763,0 тыс. рублей;

в 2019 г. – 199451,7 тыс. рублей;

в 2020 г. – 144512,7 тыс. рублей;

в 2021 г. – 34748,9 тыс. рублей;

в 2022 г. – 34748,9 тыс. рублей;

в 2023 г. – 34748,9 тыс. рублей;

в 2024 г. – 154149,5 тыс. рублей;

в том числе по источникам финансирования:

средства бюджета Тамбовской области – 807124,1 тыс. рублей:

в 2017 г. – 26000,5 тыс. рублей;

в 2018 г. – 178763,0 тыс. рублей;

в 2019 г. – 199451,7 тыс. рублей;

в 2020 г. – 144512,7 тыс. рублей;

в 2021 г. – 34748,9 тыс. рублей;

в 2022 г. – 34748,9 тыс. рублей;

в 2023 г. – 34748,9 тыс. рублей;

в 2024 г. – 154149,5 тыс. рублей;

средства федерального бюджета** – 25187,3 тыс. рублей:

в 2017 г. – 25187,3 тыс. рублей;

в 2018 г. – 0,0 тыс. рублей;

в 2019 г. – 0,0 тыс. рублей;

в 2020 г. – 0,0 тыс. рублей;

в 2021 г. – 0,0 тыс. рублей;

в 2022 г. – 0,0 тыс. рублей;

в 2023 г. – 0,0 тыс. рублей;

в 2024 г. – 0,0 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей.

При формировании проектов бюджета Тамбовской области на 2017-2024 годы объем средств, выделяемых на реализацию мероприятий подпрограммы, уточняется с учетом возможностей бюджета Тамбовской области

 

в разделе 5 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы» абзац первый изложить в следующей редакции:

«Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы за счёт всех источников финансирования составит 832311,4 тыс. рублей, в том числе за счёт средств бюджета области – 807124,1 тыс. рублей и федерального бюджета – 25187,3 тыс. рублей.».

2. Опубликовать настоящее постановление на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и на сайте сетевого издания «Тамбовская жизнь» (www.tamlife.ru).

 

 

И. о. главы администрации

области

О.О.Иванов


 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

 

к постановлению администрации области

 

от 29.01.2021 № 58

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к государственной программе Тамбовской области «Информационное общество»

 

Перечень

показателей (индикаторов) государственной программы Тамбовской области «Информационное общество», подпрограмм «Информационно-телекоммуникационная инфраструктура информационного общества», «Информационное государство», «Внедрение спутниковых навигационных технологий с использованием системы ГЛОНАСС и других результатов космической деятельности в интересах социально-экономического и инновационного развития области», «Развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории Тамбовской области»

 

№ п/п

Показатель (индикатор) (наименование)

Единица измерения

Значения показателей

2012 год (базовый год)

2013

год

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019

 год

2020

 год

2021 год

2022 год

2023

 год

2024 год

1. Государственная программа Тамбовской области «Информационное общество»

1.1.

Доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме

%

25

26

35

40

50

60

70

70

70

70

70

70

70

1.2.

Доля населенных пунктов, потребности населения которых в услуге связи «доступ в сеть Интернет» удовлетворены

%

34,61

34,61

36

40

45

50

55

60

65

67

68

69

70

1.3.

Доля автотранспортных средств, зарегистрированных на территории области, относящихся к видам транспортных средств, включенных в соответствующий перечень, утвержденный постановлением администрации области, и оснащенных бортовыми устройствами ГЛОНАСС

%

30

40

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

1.4.

Доля населения области, проживающего на территориях муниципальных образований, в которых развернута Система-112, в общем количестве населения области

%

 

 

 

 

 

37,8

100

100

100

100

100

100

100

2. Подпрограмма «Информационно-телекоммуникационная инфраструктура информационного общества и услуги, оказываемые на ее основе»

2.1.

Доля населенных пунктов, население которых не обеспечено устойчивой сотовой связью

%

24,6

24

23

20

18

15

13

12

11

10

8

7

5

3. Подпрограмма «Информационное государство»

3.1.

Доля государственных и муниципальных услуг, оказываемых с использованием информационной системы многофункциональных центров (далее – МФЦ)

%

0

0

14,3

57,1

100

100

100

100

100

100

100

100

100

3.2.

Количество государственных услуг, оказываемых с использованием Единого (Регионального) портала государственных услуг (далее – ЕПГУ, РПГУ)

Ед.

18

19

28

38

54

61

67

79

100

103

114

122

130

3.3.

Количество уникальных пользователей ЕПГУ и (или) РПГУ, получивших услуги Проекта* в электронной форме

Человек на 10000 жителей области

0

0

0

22,56

22,56

22,56

2852,7*

2852,8

3600

3601

3602

3603

3604

3.4.

Доля обучающихся по основным образовательным программам и дополнительным общеобразовательным программам, учитываемых в региональном сегменте единой федеральной межведомственной системы учета контингента обучающихся по основным образовательным и дополнительным общеобразовательным программам (ИС «Контингент»)

%

0

0

0

100

100

100

87*

88

88,1

88,2

88,3

88,4

88,5

3.5.

Доля образовательных организаций, учитываемых в региональном сегменте единой федеральной межведомственной системы учета контингента обучающихся по основным образовательным программам и дополнительным общеобразовательным программам, в общем количестве образовательных организаций области

%

0

0

0

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

3.6.

Доля услуг, для которых обеспечена возможность предоставления в электронной форме посредством использования ЕПГУ и (или) РПГУ, в общем количестве услуг, предусмотренных перечнем услуг, которые должны быть реализованы в рамках Проекта*

%

0

0

0

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

3.7.

Доля автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта, осуществляющего регулярную перевозку пассажиров и багажа, по которому обеспечивается передача данных в единую региональную систему по управлению автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом, осуществляющим регулярную перевозку пассажиров и багажа, в общем количестве автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта, осуществляющего регулярную перевозку пассажиров и багажа

%

0

0

0

99

99

99

40,3*

-

-

-

-

-

-

3.8.

Доля маршрутов автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта, осуществляющего регулярную перевозку пассажиров и багажа, паспорта которых внесены в региональную систему по управлению пассажирским транспортом, в общем количестве маршрутов автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта, осуществляющего регулярную перевозку пассажиров и багажа, в области

%

0

0

0

99

99

99

27*

30

30,3

100

100

100

100

3.9.

Количество органов государственной власти области, их структурных подразделений, органов местного самоуправления (далее – ОМСУ) и МФЦ предоставления государственных и муниципальных услуг, предоставляющих в соответствии с законодательством Российской Федерации услуги по регистрации актов гражданского состояния (предусмотренные перечнем услуг, которые должны быть реализованы в рамках Проекта*, заявление о предоставлении которых направлено в электронной форме

Ед.

0

0

0

260

260

260

257*

-

-

-

-

-

-

3.10.

Количество органов государственной власти области, их структурных подразделений, органов местного самоуправления и многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, предоставляющих в соответствии с законодательством Российской Федерации услугу по выдаче охотничьего билета (предусмотренная перечнем услуг, которые должны быть реализованы в рамках Проекта*, заявление о предоставлении которой направлено в электронной форме

Ед.

0

0

0

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

3.11.

Доля органов исполнительной власти области (далее – ОИВ) и ОМСУ, подключенных (использующих) к единой информационно-телекоммуникационной инфраструктуре электронного правительства области

%

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

3.12.

Доля ОИВ, участвующих в централизованных закупках товаров (работ, услуг) в сфере информационно-коммуникационных технологий

%

78,6

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

3.13.

Использование региональных и муниципальных услуг в электронном виде (отношение электронных услуг к общему числу услуг), всего

%

 

 

 

 

 

85,6

70

70

70

70

70

70

70

3.14.

Использование региональных и муниципальных услуг в электронном виде, за исключением услуг, где результатом услуги является информация из информационного ресурса органа государственной власти без изменения правового статуса гражданина или организации (услуг вида электронный дневник, запись к врачу, информация о культурных мероприятиях)

%

 

 

 

 

 

10,5

10

10

10

10

10

10

30

3.15.

Доля взаимодействий граждан и коммерческих организаций с государственными (муниципальными) органами и бюджетными учреждениями, осуществляемых в цифровом виде

%

 

 

 

 

 

 

0 (базовое значение)

0

0

40

 

 

 

3.16.

Доля приоритетных государственных услуг и сервисов, соответствующих целевой модели цифровой трансформации (предоставление без необходимости личного посещения государственных органов и иных организаций, с применением реестровой модели, онлайн (в автоматическом режиме), проактивно)

%

 

 

 

 

 

 

0 (базовое значение)

0

0

40

 

 

 

3.17.

Доля отказов при предоставлении приоритетных государственных услуг и сервисов от числа отказов в 2018 году

%

 

 

 

 

 

 

100 (базовое значение)

100

100

80

 

 

 

3.18

Доля внутриведомственного и межведомственного юридически значимого электронного документооборота государственных и муниципальных органов и бюджетных учреждений

%

 

 

 

 

 

 

0 (базовое значение)

0

0

30

 

 

 

3.19.

Средний срок простоя государственных информационных систем в результате компьютерных атак

Час

 

 

 

 

 

 

0 (базовое значение)

0

0

18

 

 

 

3.20.

Количество подготовленных специалистов по образовательным программам в области информационной безопасности с использованием в образовательном процессе отечественных высокотехнологичных комплексов и средств защиты информации

Тыс. чел.

 

 

 

 

 

 

0 (базовое значение)

0

0

0,157

 

 

 

3.21.

Доля закупаемого и (или) арендуемого федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов и иными органами государственной власти отечественного программного обеспечения

%

 

 

 

 

 

 

0 (базовое значение)

0

0

75

 

 

 

3.22.

Количество выпускников системы профессионального образования с ключевыми компетенциями цифровой экономики

Тыс. чел.

 

 

 

 

 

 

1,625 (базовое значение)

0

0

2,824

 

 

 

3.23.

Количество специалистов, прошедших переобучение по компетенциям цифровой экономики в рамках дополнительного образования

Тыс. чел.

 

 

 

 

 

 

1,3 (на декабрь 2019г.)

0

0

3,99

 

 

 

3.24.

Количество государственных (муниципальных) служащих и работников учреждений, прошедших обучение компетенциям в сфере цифровой трансформации государственного и муниципального управления

Чел.

 

 

 

 

 

 

 

0

0

75

71

76

77

3.25.

Увеличение затрат на развитие «сквозных» цифровых технологий

%

 

 

 

 

 

 

100 (на декабрь 2019 г.)

0

0

0

 

 

 

3.26.

Количество государственных услуг, предоставляемых органами государственной власти в реестровой модели и/или в проактивном режиме с предоставлением результата в электронном виде на ЕПГУ

Ед.

 

 

 

 

 

 

 

0

0

10

20

40

50

3.27.

Доля обращений за получением массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием ЕПГУ, без необходимости личного посещения органов государственной власти, органов местного самоуправления и МФЦ, от общего количества таких услуг

%

 

 

 

 

 

 

 

0

0

15

30

40

50

3.28.

Доля массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде, предоставляемых с использованием ЕПГУ, от общего количества таких услуг, предоставляемых в электронном виде

%

 

 

 

 

 

 

 

0

0

25

55

75

95

3.29.

Уровень удовлетворенности качеством предоставления массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг

Балл

 

 

 

 

 

 

 

0

0

3,8

3,9

4

4,4

3.30.

Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения (больницы и поликлиники), подключенных к сети Интернет

%

 

 

 

 

 

 

0 (базовое значение)

100

100

100

 

 

 

3.31.

Доля фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов государственной и муниципальной систем здравоохранения, подключенных к сети Интернет

%

 

 

 

 

 

 

0 (базовое значение)

9

27

100

 

 

 

3.32.

Доля государственных (муниципальных) образовательных организаций, реализующих образовательные программы общего образования и/или среднего профессионального образования, подключенных к сети Интернет

%

 

 

 

 

 

 

0 (базовое значение)

40

64

100

 

 

 

3.33.

Доля органов государственной власти, органов местного самоуправления и государственных внебюджетных фондов, подключенных к сети Интернет

%

 

 

 

 

 

 

0 (базовое значение)

50

40

100

 

 

 

3.34.

В государственных (муниципальных) образовательных организациях, реализующих программы общего образования в соответствии с утвержденным стандартом, сформирована ИТ-инфраструктура для обеспечения в помещениях безопасного доступа к государственным, муниципальным и иным информационным системам, а также к сети Интернет

%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

0

7,55

100

3.35.

На участках мировых судей обеспечено формирование и функционирование необходимой информационно-технологической и телекоммуникационной инфраструктуры для организации защищенного межведомственного электронного взаимодействия, приема исковых заявлений, направляемых в электронном виде, и организации участия в заседаниях мировых судов в режиме видеоконференцсвязи

Ед.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

1

1

1

4. Подпрограмма «Внедрение спутниковых навигационных технологий с использованием системы ГЛОНАСС и других результатов космической деятельности в интересах социально-экономического и инновационного развития области»

4.1.

Степень готовности региональной информационно-навигационной системы

%

0

0

23,1

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

4.2.

Доля автотранспортных средств, зарегистрированных на территории области, указанных в подпункте «б» пункта 4 Правил**, оснащенных навигационно-связным оборудованием, в общем количестве автотранспортных средств, указанных в подпункте «б» пункта 4 Правил**

%

0

63,5***

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

5. Подпрограмма «Развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории Тамбовской области»

5.1.

Количество муниципальных образований области, в которых создана Система-112

Ед.

 

 

 

 

 

2

30

30

30

30

30

30

30

5.2.

Доля населения области, проживающего на территориях муниципальных образований, в которых развернута Система-112, в общем количестве населения Российской Федерации

%

 

 

 

 

 

0,27

0,71

0,71

0,71

0,71

0,71

0,71

0,71

5.3.

Доля персонала Системы-112 и сотрудников взаимодействующих дежурно-диспетчерских служб, прошедших профессиональное обучение, в общем необходимом их количестве в Российской Федерации

%

 

 

 

 

 

0,52

1,02

1,02

1,02

1,02

1,02

1,02

1,02

5.4.

Количество пилотных муниципальных образований области, в которых создан аппаратно-программный комплекс «Безопасный город»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

3

3

3

3

 

* Соглашение между администрацией области и Министерством связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 11.06.2015 № ОП-П8-10246 о предоставлении субсидии из федерального бюджета на реализацию проектов (мероприятий), направленных на становление информационного общества в субъектах Российской Федерации. В пункте 3.3 рост значения показателя в 2018 году объясняется изменением подхода к его расчету. По сравнению с предыдущим периодом, когда представлялось среднемесячное значение показателя, с 2018 года по запросу Счетной Палаты Российской Федерации показатель стал рассчитываться как годовое значение. В пункте 3.4 снижение показателя в 2018 году обусловлено прекращением в 2018 году работы над законопроектом по использованию информационной системы «Контингент» и формированием у родительской общественности отрицательного мнения о необходимости предоставления своих персональных данных и данных своих детей в эту систему. В пункте 3.7 снижение показателя в 2018 году и отсутствие плановых показателей до 2024 года обусловлено отсутствием федерального нормативного правового акта, в котором установлена ответственность перевозчика за непередачу данных в единую региональную систему по управлению автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом (региональную навигационно-информационную систему). В пункте 3.8 снижение показателя в 2018 году обусловлено отсутствием правовых оснований обязать муниципальные образования проводить данную работу, а также недостатком квалифицированных кадровых ресурсов. В пункте 3.9 снижение показателя обусловлено сокращением количества сельских поселений (объединение), отсутствие плановых значений до 2024 года вызвано следующими причинами: с октября 2018 года органы ЗАГС Тамбовской области, наделенные полномочиями на государственную регистрацию актов гражданского состояния, начнут работу в новой федеральной государственной информационной системе «Единый государственный реестр записей актов гражданского состояния» (ФГИС «ЕГР ЗАГС»). Данная программа разработана с целью сокращения письменных обращений и запросов, увеличения электронного документооборота. В соответствии с письмом Федеральной налоговой службы от 17.01.2018 № ММВ-19-14/9 «Об оптимизации структуры органов ЗАГС» и в целях подготовки информации о количестве органов местного самоуправления городских и сельских поселений, за которыми предполагается сохранить полномочия на государственную регистрацию актов гражданского состояния с 01.10.2018, управление ЗАГС Тамбовской области провело анализ исполнения переданных полномочий органами местного самоуправления. Анализ статистических данных за последние три года показывает, что доля актов гражданского состояния, регистрируемых органами местного самоуправления поселений, во многих муниципальных районах крайне мала. Учитывая изложенное, рассматривается вопрос о прекращении государственной регистрации актов гражданского состояния в тех поселениях, где данная услуга не востребована населением.

** Правила предоставления и распределения в 2013-2014 годах субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на информационно-навигационное обеспечение автомобильных маршрутов по транспортным коридорам «Север – Юг» и «Восток – Запад», утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 21.12.2012 № 1367 «Об утверждении Правил предоставления и распределения в 2013-2014 годах субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на информационно-навигационное обеспечение автомобильных маршрутов по транспортным коридорам «Север – Юг» и «Восток – Запад».

*** Значение показателя рассчитывается как среднее арифметическое показателей: доля автотранспортных средств, осуществляющих перевозки пассажиров, включая детей, зарегистрированных на территории области, оснащенных навигационно-связным оборудованием; доля автотранспортных средств, используемых при оказании скорой и неотложной медицинской помощи, зарегистрированных на территории области, оснащенных навигационно-связным оборудованием; доля автотранспортных средств, используемых при оказании жилищно-коммунальных услуг, зарегистрированных на территории области, оснащенных навигационно-связным оборудованием; доля автотранспортных средств, используемых при осуществлении перевозок специальных, опасных, крупногабаритных и тяжеловесных грузов, зарегистрированных на территории области, оснащенных навигационно-связным оборудованием.

 

 

Первый зам. главы администрации области,

 

руководитель аппарата главы администрации

 

области

О.О.Иванов


 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

 

к постановлению администрации области

 

от 29.01.2021 № 58

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к государственной программе Тамбовской области «Информационное общество»

 

Перечень

мероприятий государственной программы Тамбовской области «Информационное общество»

 

№ п/п

Наименование подпрограммы, основного мероприятия, федерального (регионального) проекта

Ответственный исполнитель, соисполнители

Ожидаемые непосредственные результаты

Объемы финансирования, тыс. рублей, в т. ч.

 

наименование

единица измерения

значение (по годам реализации мероприятия)

по годам, всего

федеральный бюджет

бюджет Тамбовской области

местный бюджет

внебюджетные средства

 

Подпрограмма «Информационно-телекоммуникационная инфраструктура информационного общества»

 

1.

Развитие сети базовых станций операторов сотовой связи (приоритетный стратегический проект)

Управление информационных технологий, связи и документооборота администрации области (далее – управление информационных технологий)

Доля населенных пунктов, население которых не обеспечено устойчивой сотовой связью

%

2014

23

2014

400000

0

0

0

400000

2015

20

2015

639000

0

0

0

639000

2016

18

2016

533520

0

0

0

533520

2017

15

2017

361100

0

0

0

361100

2018

13

2018

637500

0

0

0

637500

2019

12

2019

850814

0

0

0

850814

2020

11

2020

893000

0

0

0

893000

2021

10

2021

885000

0

0

0

885000

2022

8

2022

885000

0

0

0

885000

2023

7

2023

885000

0

0

0

885000

2024

5

2024

885000

0

0

0

885000

2.

Развитие магистральной сети передачи данных (приоритетный стратегический проект)

Управление информационных технологий

Доля населенных пунктов, потребности населения которых в услуге связи «доступ в сеть Интернет» удовлетворены

%

2014

36

2014

300000

0

0

0

300000

2015

40

2015

394000

0

0

0

394000

2016

45

2016

320110

0

0

0

320110

2017

50

2017

317000

0

0

0

317000

2018

55

2018

382500

0

0

0

382500

2019

60

2019

756808

0

0

0

756808

2020

65

2020

537000

0

0

0

537000

2021

67

2021

532500

0

0

0

532500

2022

68

2022

532500

0

0

0

532500

2023

69

2023

532500

0

0

0

532500

2024

70

2024

532500

0

0

0

532500

3.

Создание единой информационно-коммуникационной среды области

Управление информационных технологий

Количество государственных и муниципальных учреждений, для которых проведены работы по модернизации каналов связи

Ед.

2014

98

2014

20000

0

0

0

20000

2015

198

2015

20000

0

0

0

20000

2016

198

2016

0

0

0

0

0

2017

198

2017

0

0

0

0

0

2018

198

2018

0

0

0

0

0

2019

198

2019

0

0

0

0

0

2020

198

2020

0

0

0

0

0

2021

198

2021

0

0

0

0

0

2022

198

2022

0

0

0

0

0

2023

198

2023

0

0

0

0

0

2024

198

2024

0

0

0

0

0

Количество населенных пунктов, в которых создана точка доступа к сети Интернет

Ед.

2014

0

2014

0

0

0

0

0

2015

0

2015

0

0

0

0

0

2016

74

2016

134000

0

0

0

134000

2017

74

2017

0

0

0

0

0

2018

74

2018

0

0

0

0

0

2019

74

2019

0

0

0

0

0

2020

74

2020

0

0

0

0

0

2021

74

2021

0

0

0

0

0

2022

74

2022

0

0

0

0

0

2023

74

2023

0

0

0

0

0

2024

74

2024

0

0

0

0

0

 

Всего по подпрограмме

 

 

 

 

 

2014

720000

0

0

0

720000

 

 

2015

1053000

0

0

0

1053000

 

 

2016

987630

0

0

0

987630

 

 

2017

678100

0

0

0

678100

 

 

2018

1020000

0

0

0

1020000

 

 

2019

1607622

0

0

0

1607622

 

 

2020

1430000

0

0

0

1430000

 

 

2021

1417500

0

0

0

1417500

 

 

2022

1417500

0

0

0

1417500

 

 

2023

1417500

0

0

0

1417500

 

 

2024

1417500

0

0

0

1417500

Подпрограмма «Информационное государство»

 

1.

Создание и развитие механизмов получения государственных и муниципальных услуг в электронном виде

Управление информационных технологий, управление делами администрации области (далее – управление делами)

Доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме

%

2014

35

2014

152566,85

19500

102191,85

0

30875

2015

40

2015

29641,3

0

12660

0

16981,3

2016

50

2016

0

0

0

0

0

2017

60

2017

0

0

0

0

0

2018

70

2018

0

0

0

0

0

2019

70

2019

0

0

0

0

0

2020

70

2020

0

0

0

0

0

2021

70

2021

0

0

0

0

0

2022

70

2022

0

0

0

0

0

2023

70

2023

0

0

0

0

0

2024

70

2024

0

0

0

0

0

1.1.

предоставление государственных и муниципальных услуг с использованием информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ)

Управление информационных технологий, управление делами

Доля государственных и муниципальных услуг, оказываемых с использованием информационной системы автоматизации деятельности многофункциональных центров (далее – ИС «МФЦ»)

%

2014

14,3

2014

10000

0

10000

0

0

2015

57,1

2015

0

0

0

0

0

2016

77

2016

0

0

0

0