АДМИНИСТРАЦИЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ |
30.12.2020 | г. Тамбов | № 1148 |
О внесении изменений в государственную программу Тамбовской области «Развитие культуры и туризма» |
Администрация области постановляет: 1. Внести в государственную программу Тамбовской области «Развитие культуры и туризма» (далее – Госпрограмма), утвержденную постановлением администрации области от 20.06.2013 № 642 (в редакции от 04.12.2020), следующие изменения: в паспорте Госпрограммы позицию «Объемы и источники финансирования Госпрограммы» изложить в следующей редакции: |
Объемы и источники финансирования Госпрограммы | Общие затраты на реализацию Госпрограммы в 2014-2024 годах за счет всех источников финансирования – 15938595,4 тыс. руб.: 2014 год – 1120938,9 тыс. руб.; 2015 год – 925048,6 тыс. руб.; 2016 год – 1206943,1 тыс. руб.; 2017 год – 1605522,2 тыс. руб.; 2018 год – 1559942,1 тыс. руб.; 2019 год – 1706375,6 тыс. руб.; 2020 год – 1562939,1 тыс. руб.; 2021 год – 2069474,4 тыс. руб.; 2022 год – 1561015,0 тыс. руб.; 2023 год – 1310198,2 тыс. руб.; 2024 год – 1310198,2 тыс. руб.; в том числе: федеральный бюджет – 1113818,1 тыс. руб.: 2014 год – 173396,4 тыс. руб.; 2015 год – 61061,4 тыс. руб.; 2016 год – 148642,5 тыс. руб.; 2017 год – 107084,7 тыс. руб.; 2018 год – 80049,0 тыс. руб.; 2019 год – 148063,2 тыс. руб.; 2020 год – 110861,3 тыс. руб.; 2021 год – 140382,2 тыс. руб.; 2022 год – 144277,4 тыс. руб.; в том числе объем средств, направленных в Тамбовскую область в рамках реализации мероприятий государственной программы Российской Федерации «Развитие культуры» 67726,1 тыс. руб., в том числе: 2018 год – 32726,1 тыс. руб.; 2019 год – 35000,0 тыс. руб.; бюджет Тамбовской области – 8816285,9 тыс. руб., в том числе объемы финансирования, предусмотренные в лимитах областной адресной инвестиционной программы – 1505452,2 тыс. руб.; 2014 год – 760366,6 тыс. руб.; в том числе объемы финансирования, предусмотренные в лимитах областной адресной инвестиционной программы – 115288,7 тыс. руб.; 2015 год – 673631,9 тыс. руб.; в том числе объемы финансирования, предусмотренные в лимитах областной адресной инвестиционной программы – 132917,3 тыс. руб.; 2016 год – 834459,3 тыс. руб.; в том числе объемы финансирования, предусмотренные в лимитах областной адресной инвестиционной программы – 70920,7 тыс. руб.; 2017 год – 1124475,9 тыс. руб.; в том числе объемы финансирования, предусмотренные в лимитах областной адресной инвестиционной программы – 270703,2 тыс. руб.; 2018 год – 853066,9 тыс. руб.; в том числе объемы финансирования, предусмотренные в лимитах областной адресной инвестиционной программы – 32206,5 тыс. руб.; 2019 год – 836602,0 тыс. руб.; в том числе объемы финансирования, предусмотренные в лимитах областной адресной инвестиционной программы – 56112,0 тыс. руб.; 2020 год – 771335,5 тыс. руб.; в том числе объемы финансирования, предусмотренные в лимитах областной адресной инвестиционной программы – 83932,9 тыс. руб.; 2021 год – 1173351,2 тыс. руб.; в том числе объемы финансирования, предусмотренные в лимитах областной адресной инвестиционной программы – 637160,0 тыс. руб.; 2022 год – 660990,8 тыс. руб.; в том числе объемы финансирования, предусмотренные в лимитах областной адресной инвестиционной программы – 106210,9 тыс. руб.; 2023 год – 564002,9 тыс. руб.; 2024 год – 564002,9 тыс. руб.; местный бюджет – 10691,3 тыс. руб.: 2014 год – 2464,1 тыс. руб.; 2015 год – 53,0 тыс. руб.; 2016 год – 1511,3 тыс. руб.; 2017 год – 2245,6 тыс. руб.; 2018 год – 1419,2 тыс. руб.; 2019 год – 2655,1 тыс. руб.; 2020 год – 93,8 тыс. руб.; 2021 год – 108,7 тыс. руб.; 2022 год – 114,5 тыс. руб.; 2023 год – 13,0 тыс. руб.; 2024 год – 13,0 тыс. руб.; внебюджетные источники – 5997800,1 тыс. руб.: 2014 год – 184711,8 тыс. руб.; 2015 год – 190302,3 тыс. руб.; 2016 год – 222330,0 тыс. руб.; 2017 год – 371716,0 тыс. руб.; 2018 год – 625407,0 тыс. руб.; 2019 год – 719055,3 тыс. руб.; 2020 год – 680648,5 тыс. руб.; 2021 год – 755632,3 тыс. руб.; 2022 год – 755632,3 тыс. руб.; 2023 год – 746182,3 тыс. руб.; 2024 год – 746182,3 тыс. руб. |
раздел 6 Госпрограммы «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Госпрограммы» изложить в следующей редакции: «6. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Госпрограммы Реализация мероприятий Госпрограммы осуществляется за счет средств федерального бюджета, бюджета Тамбовской области, местных бюджетов и внебюджетных источников. Внебюджетными источниками являются средства, привлекаемые областными государственными бюджетными и автономными учреждениями от оказания платных услуг (работ), за счет прочих безвозмездных поступлений, а также за счет средств, поступающих от сдачи в аренду имущества. В соответствии с бюджетом действующих расходных обязательств общий объем финансирования Госпрограммы из всех источников предусматривается в размере 15938595,4 тыс. рублей, в том числе: 2014 год – 1120938,9 тыс. рублей; 2015 год – 925048,6 тыс. рублей; 2016 год – 1206943,1 тыс. рублей; 2017 год – 1605522,2 тыс. рублей; 2018 год – 1559942,1 тыс. рублей; 2019 год – 1706375,6 тыс. рублей; 2020 год – 1562939,1 тыс. рублей; 2021 год – 2069474,4 тыс. рублей; 2022 год – 1561015,0 тыс. рублей; 2023 год – 1310198,2 тыс. рублей; 2024 год – 1310198,2 тыс. рублей. Общий объем бюджетных ассигнований федерального бюджета предусматривается в размере 1113818,1 тыс. рублей, в том числе: 2014 год – 173396,4 тыс. рублей; 2015 год – 61061,4 тыс. рублей; 2016 год – 148642,5 тыс. рублей; 2017 год – 107084,7 тыс. рублей; 2018 год – 80049,0 тыс. рублей; 2019 год – 148063,2 тыс. рублей; 2020 год – 110861,3 тыс. рублей; 2021 год – 140382,2 тыс. рублей; 2022 год – 144277,4 тыс. рублей, в том числе объем средств, направленных в Тамбовскую область в рамках реализации мероприятий государственной программы Российской Федерации «Развитие культуры» – 67726,1 тыс. рублей, в том числе: 2018 год – 32726,1 тыс. рублей; 2019 год – 35000,0 тыс. рублей. Объем бюджетных ассигнований бюджета Тамбовской области предусматривается в размере 8816285,9 тыс. рублей, в том числе: 2014 год – 760366,6 тыс. рублей; 2015 год – 673631,9 тыс. рублей; 2016 год – 834459,3 тыс. рублей; 2017 год – 1124475,9 тыс. рублей; 2018 год – 853066,9 тыс. рублей; 2019 год – 836602,0 тыс. рублей; 2020 год – 771335,5 тыс. рублей; 2021 год – 1173351,2 тыс. рублей; 2022 год – 660990,8 тыс. рублей; 2023 год – 564002,9 тыс. рублей; 2024 год – 564002,9 тыс. рублей, в том числе в рамках реализации областной инвестиционной программы предусматривается объем бюджетных ассигнований 1505452,2 тыс. рублей, в том числе: 2014 год – 115288,7 тыс. рублей; 2015 год – 132917,3 тыс. рублей; 2016 год – 70920,7 тыс. рублей; 2017 год – 270703,2 тыс. рублей; 2018 год – 32206,5 тыс. рублей; 2019 год – 56112,0 тыс. рублей; 2020 год – 83932,9 тыс. рублей; 2021 год – 637160,0 тыс. рублей; 2022 год – 106210,9 тыс. рублей. Объем бюджетных ассигнований местных бюджетов предусматривается в размере 10691,3 тыс. рублей, в том числе: 2014 год – 2464,1 тыс. рублей; 2015 год – 53,0 тыс. рублей; 2016 год – 1511,3 тыс. рублей; 2017 год – 2245,6 тыс. рублей; 2018 год – 1419,2 тыс. рублей; 2019 год – 2655,1 тыс. рублей; 2020 год – 93,8 тыс. рублей; 2021 год – 108,7 тыс. рублей; 2022 год – 114,5 тыс. рублей; 2023 год – 13,0 тыс. рублей; 2024 год – 13,0 тыс. рублей. Объем финансирования мероприятий Госпрограммы из внебюджетных средств предусматривается в размере 5997800,1 тыс. рублей, в том числе: 2014 год – 184711,8 тыс. рублей; 2015 год – 190302,3 тыс. рублей; 2016 год – 222330,0 тыс. рублей; 2017 год – 371716,0 тыс. рублей; 2018 год – 625407,0 тыс. рублей; 2019 год – 719055,3 тыс. рублей; 2020 год – 680648,5 тыс. рублей; 2021 год – 755632,3 тыс. рублей; 2022 год – 755632,3 тыс. рублей; 2023 год – 746182,3 тыс. рублей; 2024 год – 746182,3 тыс. рублей. Объем финансовых ресурсов из средств бюджета Тамбовской области на реализацию мероприятий Госпрограммы подлежит уточнению при формировании проектов бюджета Тамбовской области на очередной финансовой год и плановый период в установленном порядке. Ресурсное обеспечение реализации Госпрограммы за счет всех источников финансирования представлено в приложении № 4 к Госпрограмме. Налоговые расходы в рамках реализации Госпрограммы не осуществляются.»; приложение № 1 к Госпрограмме изложить в редакции согласно приложению № 1; приложение № 2а к Госпрограмме изложить в редакции согласно приложению № 2; приложение № 3 к Госпрограмме изложить в редакции согласно приложению № 3; приложение № 4 к Госпрограмме изложить в редакции согласно приложению № 4; в приложении № 5 к Госпрограмме «Подпрограмма «Наследие» (далее – Подпрограмма): в паспорте Подпрограммы позицию «Объемы и источники финансирования Подпрограммы» изложить в следующей редакции: |
Объемы и источники финансирования подпрограммы | Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет 3988325,6 тыс. руб.: 2014 год – 461299,6 тыс. руб.; 2015 год – 304095,3 тыс. руб.; 2016 год – 571375,2 тыс. руб.; 2017 год – 520685,5 тыс. руб.; 2018 год – 445045,7 тыс. руб.; 2019 год – 392275,6 тыс. руб.; 2020 год – 301897,7 тыс. руб.; 2021 год – 263125,1 тыс. руб.; 2022 год – 268125,1 тыс. руб.; 2023 год – 230200,4 тыс. руб.; 2024 год – 230200,4 тыс. руб.; бюджетные ассигнования федерального бюджета на реализацию подпрограммы составляют 500324,4 тыс. руб.: 2014 год – 112298,8 тыс. руб.; 2015 год – 58763,3 тыс. руб.; 2016 год – 139791,0 тыс. руб.; 2017 год – 71745,2 тыс. руб.; 2018 год – 32726,1 тыс. руб.; 2019 год – 55000,0тыс. руб.; 2020 год – 5000,0 тыс. руб.; 2021 год – 10000,0 тыс. руб., 2022 год – 15000,0 тыс. руб.; в том числе объем средств, направленных в Тамбовскую область в рамках реализации мероприятий государственной программы Российской Федерации «Развитие культуры» 67726,1 тыс. руб., в том числе: 2018 год – 32726,1 тыс. руб.; 2019 год – 35000,0 тыс. руб.; бюджетные ассигнования бюджета Тамбовской области на реализацию подпрограммы составляют 3259229,6 тыс. руб., в том числе объемы финансирования, предусмотренные в лимитах областной адресной инвестиционной программы – 288,8 тыс. руб.: 2014 год – 331594,0 тыс. руб., в том числе объемы финансирования, предусмотренные в лимитах областной адресной инвестиционной программы – 288,7 тыс. руб.; 2015 год – 227977,9 тыс. руб.; 2016 год – 413017,4 тыс. руб.; 2017 год – 425944,3 тыс. руб.; 2018 год – 389449,1 тыс. руб.; 2019 год – 312420,3 тыс. руб.; 2020 год – 280859,2 тыс. руб., в том числе объемы финансирования, предусмотренные в лимитах областной адресной инвестиционной программы – 0,1 тыс. руб.; 2021 год – 226229,2 тыс. руб.; 2022 год – 226229,2 тыс. руб.; 2023 год – 212754,5 тыс. руб.; 2024 год – 212754,5 тыс. руб.; бюджетные ассигнования местных бюджетов на реализацию подпрограммы составляют 6584,8 тыс. руб.: 2014 год – 244,2 тыс. руб.; 2016 год – 1361,8 тыс. руб.; 2017 год – 1770,0 тыс. руб.; 2018 год – 1108,8 тыс. руб.; 2019 год – 2100,0 тыс. руб.; внебюджетные средства на реализацию подпрограммы составляют 222186,8 тыс. руб.: 2014 год – 17162,6 тыс. руб.; 2015 год – 17354,1 тыс. руб.; 2016 год – 17205,0 тыс. руб.; 2017 год – 21226,0 тыс. руб.; 2018 год – 21761,7 тыс. руб.; 2019 год – 22755,3 тыс. руб.; 2020 год – 16038,5 тыс. руб.; 2021 год – 26895,9 тыс. руб.; 2022 год – 26895,9 тыс. руб.; 2023 год – 17445,9 тыс. руб.; 2024 год – 17445,9 тыс. руб. |
раздел 5 Подпрограммы «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы» изложить в следующей редакции: «5. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы Финансирование подпрограммы «Наследие» осуществляется за счет средств федерального бюджета, бюджета Тамбовской области, местных бюджетов и внебюджетных источников. Внебюджетными источниками являются средства, привлекаемые областными государственными бюджетными и автономными учреждениями от оказания платных услуг (работ), за счет прочих безвозмездных поступлений, а также за счет средств, поступающих от сдачи в аренду имущества. Общий объем финансирования подпрограммы «Наследие» составляет 3988325,6 тыс. рублей, в том числе: федеральный бюджет – 500324,4 тыс. рублей, в том числе объем средств, направленных в Тамбовскую область в рамках реализации мероприятий государственной программы Российской Федерации «Развитие культуры» – 67726,1 тыс. рублей; бюджет Тамбовской области – 3259229,6 тыс. рублей; местный бюджет – 6584,8 тыс. рублей; внебюджетные источники – 222186,8 тыс. рублей. Финансирование подпрограммы «Наследие» по годам за счет всех источников предусматривается в следующих объемах: 2014 год – 461299,6 тыс. рублей; 2015 год – 304095,3 тыс. рублей; 2016 год – 571375,2 тыс. рублей; 2017 год – 520685,5 тыс. рублей; 2018 год – 445045,7 тыс. рублей; 2019 год – 392275,6 тыс. рублей; 2020 год – 301897,7 тыс. рублей; 2021 год – 263125,1 тыс. рублей; 2022 год – 268125,1 тыс. рублей; 2023 год – 230200,4 тыс. рублей; 2024 год – 230200,4 тыс. рублей, в том числе объем средств, направленных в Тамбовскую область в рамках реализации мероприятий государственной программы Российской Федерации «Развитие культуры» – 67726,1 тыс. рублей, в том числе: 2018 год – 32726,1 тыс. рублей; 2019 год – 35000,0 тыс. рублей. Бюджетные ассигнования федерального бюджета на реализацию подпрограммы «Наследие» по годам распределяются в следующих объемах: 2014 год – 112298,8 тыс. рублей; 2015 год – 58763,3 тыс. рублей; 2016 год – 139791,0 тыс. рублей; 2017 год – 71745,2 тыс. рублей; 2018 год – 32726,1 тыс. рублей; 2019 год – 55000,0 тыс. рублей; 2020 год – 5000,0 тыс. рублей; 2021 год – 10000,0 тыс. рублей; 2022 год – 15000,0 тыс. рублей. Бюджетные ассигнования бюджета Тамбовской области на реализацию подпрограммы «Наследие» по годам распределяются в следующих объемах: 2014 год – 331594,0 тыс. рублей; 2015 год – 227977,9 тыс. рублей; 2016 год – 413017,4 тыс. рублей; 2017 год – 425944,3 тыс. рублей; 2018 год – 389449,1 тыс. рублей; 2019 год – 312420,3 тыс. рублей; 2020 год – 280859,2 тыс. рублей; 2021 год – 226229,2 тыс. рублей; 2022 год – 226229,2 тыс. рублей; 2023 год – 212754,5 тыс. рублей; 2024 год – 212754,5 тыс. рублей. Финансирование подпрограммы «Наследие» за счет средств местных бюджетов по годам распределяется в следующих объемах: 2014 год – 244,2 тыс. рублей; 2016 год – 1361,8 тыс. рублей; 2017 год – 1770,0 тыс. рублей; 2018 год – 1108,8 тыс. рублей; 2019 год – 2100,0 тыс. рублей. Финансирование подпрограммы «Наследие» за счет внебюджетных средств по годам распределяется в следующих объемах: 2014 год – 17162,6 тыс. рублей; 2015 год – 17354,1 тыс. рублей; 2016 год – 17205,0 тыс. рублей; 2017 год – 21226,0 тыс. рублей; 2018 год – 21761,7 тыс. рублей; 2019 год – 22755,3 тыс. рублей; 2020 год – 16038,5 тыс. рублей; 2021 год – 26895,9 тыс. рублей; 2022 год – 26895,9 тыс. рублей; 2023 год – 17445,9 тыс. рублей; 2024 год – 17445,9 тыс. рублей. Информация по ресурсному обеспечению реализации мероприятий подпрограммы «Наследие» за счет средств всех источников финансирования приведена в приложении № 4 к Госпрограмме.»; в приложении № 6 к Госпрограмме «Подпрограмма «Искусство» (далее – Подпрограмма): в паспорте Подпрограммы позицию «Объемы и источники финансирования подпрограммы» изложить в следующей редакции: |
Объемы и источники финансирования подпрограммы | Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет 5698223,4 тыс. руб.: 2014 год – 482310,2 тыс. руб.; 2015 год – 432924,9 тыс. руб.; 2016 год – 400677,3 тыс. руб.; 2017 год – 705498,3 тыс. руб.; 2018 год – 476001,9 тыс. руб.; 2019 год – 518850,8 тыс. руб.; 2020 год – 452600,2 тыс. руб.; 2021 год – 1002720,9 тыс. руб.; 2022 год – 494329,1 тыс. руб.; 2023 год – 366154,9 тыс. руб.; 2024 год – 366154,9 тыс. руб.; бюджетные ассигнования федерального бюджета на реализацию подпрограммы составляют 338109,3 тыс. руб.: 2014 год – 59092,9 тыс. руб.; 2015 год – 1580,0 тыс. руб.; 2016 год – 8261,5 тыс. руб.; 2017 год – 32226,5 тыс. руб.; 2018 год – 44314,1 тыс. руб.; 2019 год – 55324,0 тыс. руб.; 2020 год – 39775,5 тыс. руб.; 2021 год – 46974,0 тыс. руб.; 2022 год – 50560,8 тыс. руб.; бюджетные ассигнования бюджета Тамбовской области на реализацию подпрограммы составляют – 4736954,7 тыс. руб., в том числе объемы финансирования, предусмотренные в лимитах областной адресной инвестиционной программы –1442818,4 тыс. руб.: 2014 год – 383448,2 тыс. руб., в том числе объемы финансирования, предусмотренные в лимитах областной адресной инвестиционной программы – 115000,0 тыс. руб.; 2015 год – 388396,7 тыс. руб., в том числе объемы финансирования, предусмотренные в лимитах областной адресной инвестиционной программы – 132917,3 тыс. руб.; 2016 год – 348836,3 тыс. руб., в том числе объемы финансирования, предусмотренные в лимитах областной адресной инвестиционной программы – 70020,7 тыс. руб.; 2017 год – 627920,5 тыс. руб., в том числе объемы финансирования, предусмотренные в лимитах областной адресной инвестиционной программы – 270703,2 тыс. руб.; 2018 год – 383345,1 тыс. руб., в том числе объемы финансирования, предусмотренные в лимитах областной адресной инвестиционной программы – 32206,5 тыс. руб.; 2019 год – 412592,7 тыс. руб., в том числе объемы финансирования, предусмотренные в лимитах областной адресной инвестиционной программы – 32050,6 тыс. руб.; 2020 год – 393192,9 тыс. руб., в том числе объемы финансирования, предусмотренные в лимитах областной адресной инвестиционной программы – 83932,8 тыс. руб.; 2021 год – 872582,0 тыс. руб., в том числе объемы финансирования, предусмотренные в лимитах областной адресной инвестиционной программы – 608987,3 тыс. руб.; 2022 год – 360603,3 тыс. руб., в том числе объемы финансирования, предусмотренные в лимитах областной адресной инвестиционной программы – 97000,0 тыс. руб.; 2023 год – 283018,5 тыс. руб.; 2024 год – 283018,5 тыс. руб.; бюджетные ассигнования местных бюджетов – 3441,1 тыс. руб.: 2014 год – 2219,9 тыс. руб.; 2016 год – 149,5 тыс. руб.; 2017 год – 461,3 тыс. руб.; 2018 год – 297,4 тыс. руб.; 2019 год – 234,1 тыс. руб.; 2020 год – 21,8 тыс. руб.; 2021 год – 28,5 тыс. руб.; 2020 год – 28,6 тыс. руб.; внебюджетные средства на реализацию подпрограммы составляют 619718,3 тыс. руб.: 2014 год – 37549,2 тыс. руб.; 2015 год – 42948,2 тыс. руб.; 2016 год – 43430,0 тыс. руб.; 2017 год – 44890,0 тыс. руб.; 2018 год – 48045,3 тыс. руб.; 2019 год – 50700,0 тыс. руб.; 2020 год – 19610,0 тыс. руб.; 2021 год – 83136,4 тыс. руб.; 2022 год – 83136,4 тыс. руб.; 2023 год – 83136,4 тыс. руб.; 2024 год – 83136,4 тыс. руб. |
раздел 5 Подпрограммы «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы» изложить в следующей редакции: «5. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы Финансирование подпрограммы «Искусство» осуществляется за счет средств федерального бюджета, бюджета Тамбовской области, местных бюджетов и внебюджетных источников. Внебюджетными источниками являются средства, привлекаемые областными государственными бюджетными и автономными учреждениями от оказания платных услуг (работ), за счет прочих безвозмездных поступлений, а также за счет средств, поступающих от сдачи в аренду имущества. Общий объем финансирования подпрограммы «Искусство» составляет 5698223,4 тыс. рублей, в том числе: федеральный бюджет – 338109,3 тыс. рублей; бюджет Тамбовской области – 4736954,7 тыс. рублей; местные бюджеты – 3441,1 тыс. рублей; внебюджетные источники – 619718,3 тыс. рублей. Финансирование подпрограммы «Искусство» по годам за счет всех источников предусматривается в следующих объемах: 2014 год – 482310,2 тыс. рублей; 2015 год – 432924,9 тыс. рублей; 2016 год – 400677,3 тыс. рублей; 2017 год – 705498,3 тыс. рублей; 2018 год – 476001,9 тыс. рублей; 2019 год – 518850,8 тыс. рублей; 2020 год – 452600,2 тыс. рублей; 2021 год – 1002720,9 тыс. рублей; 2022 год – 494329,1 тыс. рублей; 2023 год – 366154,9 тыс. рублей; 2024 год – 366154,9 тыс. рублей. Бюджетные ассигнования федерального бюджета по годам распределяются в следующих объемах: 2014 год – 59092,9 тыс. рублей; 2015 год – 1580,0 тыс. рублей; 2016 год – 8261,5 тыс. рублей; 2017 год – 32226,5 тыс. рублей; 2018 год – 44314,1 тыс. рублей; 2019 год – 55324,0 тыс. рублей; 2020 год – 39775,5 тыс. рублей; 2021 год – 46974,0 тыс. рублей; 2020 год – 50560,8 тыс. рублей. Бюджетные ассигнования бюджета Тамбовской области на реализацию подпрограммы «Искусство» по годам распределяются в следующих объемах: 2014 год – 383448,2 тыс. рублей; 2015 год – 388396,7 тыс. рублей; 2016 год – 348836,3 тыс. рублей; 2017 год – 627920,5 тыс. рублей; 2018 год – 383345,1 тыс. рублей; 2019 год – 412592,7 тыс. рублей; 2020 год – 393192,9 тыс. рублей; 2021 год – 872582,0 тыс. рублей; 2022 год – 360603,3 тыс. рублей; 2023 год – 283018,5 тыс. рублей; 2024 год – 283018,5 тыс. рублей. Финансирование подпрограммы «Искусство» за счет средств местных бюджетов по годам распределяются в следующих объемах: 2014 год – 2219,9 тыс. рублей; 2016 год – 149,5 тыс. рублей; 2017 год – 461,3 тыс. рублей; 2018 год – 297,4 тыс. рублей; 2019 год – 234,1 тыс. рублей; 2020 год – 21,8 тыс. рублей; 2021 год – 28,5 тыс. рублей; 2022 год – 28,6 тыс. рублей. Финансирование подпрограммы «Искусство» за счет внебюджетных средств по годам распределяются в следующих объемах: 2014 год – 37549,2 тыс. рублей; 2015 год – 42948,2 тыс. рублей; 2016 год – 43430,0 тыс. рублей; 2017 год – 44890,0 тыс. рублей; 2018 год – 48045,3 тыс. рублей; 2019 год – 50700,0 тыс. рублей; 2020 год – 19610,0 тыс. рублей; 2021 год – 83136,4 тыс. рублей; 2022 год – 83136,4 тыс. рублей; 2023 год – 83136,4 тыс. рублей; 2024 год – 83136,4 тыс. рублей. Информация по ресурсному обеспечению реализации мероприятий подпрограммы «Искусство» за счет средств всех источников финансирования представлена в приложении № 4 к Госпрограмме.»; в приложении № 7 к Госпрограмме «Подпрограмма «Развитие туризма» (далее – Подпрограмма): в паспорте Подпрограммы позицию «Объемы и источники финансирования подпрограммы» изложить в следующей редакции: |
Объемы и источники финансирования подпрограммы | Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет 5212006,9 тыс. руб.: 2014 год – 134384,0 тыс. руб.; 2015 год – 131169,8 тыс. руб.; 2016 год – 169201,7 тыс. руб.; 2017 год – 310923,9 тыс. руб.; 2018 год – 563240,5 тыс. руб.; 2019 год – 651157,7 тыс. руб.; 2020 год – 650801,9 тыс. руб.; 2021 год – 649626,8 тыс. руб.; 2022 год – 649626,8 тыс. руб.; 2023 год – 650936,9 тыс. руб.; 2024 год – 650936,9 тыс. руб.; бюджетные ассигнования федерального бюджета на реализацию подпрограммы составляют 796,0 тыс. руб.: 2014 год – 796,0 тыс. руб.; бюджетные ассигнования бюджета Тамбовской области на реализацию подпрограммы составляют – 56210,9 тыс. руб.: в том числе объемы финансирования, предусмотренные в лимитах областной адресной инвестиционной программы – 900,0 тыс. руб.; 2014 год – 3588,0 тыс. руб.; 2015 год – 1169,8 тыс. руб.; 2016 год – 7701,7 тыс. руб.; в том числе объемы финансирования, предусмотренные в лимитах областной адресной инвестиционной программы – 900,0 тыс. руб.; 2017 год – 5423,9 тыс. руб.; 2018 год – 7740,5 тыс. руб.; 2019 год – 5657,7 тыс. руб.; 2020 год – 5801,9 тыс. руб.; 2021 год – 4126,8 тыс. руб.; 2022 год – 4126,8 тыс. руб.; 2023 год – 5436,9 тыс. руб.; 2024 год – 5436,9 тыс. руб.; внебюджетные средства на реализацию подпрограммы составляют – 5155000,0 тыс. руб.: 2014 год – 130000,0 тыс. руб.; 2015 год – 130000,0 тыс. руб.; 2016 год – 161500,0 тыс. руб.; 2017 год – 305500,0 тыс. руб.; 2018 год – 555500,0 тыс. руб.; 2019 год – 645500,0 тыс. руб.; 2020 год – 645000,0 тыс. руб.; 2021 год – 645500,0 тыс. руб.; 2022 год – 645500,0 тыс. руб.; 2023 год – 645500,0 тыс. руб.; 2024 год – 645500,0 тыс. руб. |
раздел 5 Подпрограммы «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы» изложить в следующей редакции: «5. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы Финансирование подпрограммы «Развитие туризма» осуществляется за счет средств федерального бюджета, бюджета Тамбовской области и внебюджетных источников. Внебюджетными источниками являются средства, привлекаемые областными государственными бюджетными и автономными учреждениями от оказания платных услуг (работ), а также за счет прочих безвозмездных поступлений, в том числе поступающие от инвесторов и предприятий (организаций) туристской инфраструктуры разных форм собственности. Общий объем финансирования подпрограммы «Развитие туризма» составляет 5212006,9 тыс. рублей, в том числе: федеральный бюджет – 796,0 тыс. рублей; бюджет Тамбовской области – 56210,9 тыс. рублей; внебюджетные источники – 5155000,0 тыс. рублей. Финансирование подпрограммы «Развитие туризма» по годам за счет всех источников предусматривается в следующих объемах: 2014 год – 134384,0 тыс. рублей; 2015 год – 131169,8 тыс. рублей; 2016 год – 169201,7 тыс. рублей; 2017 год – 310923,9 тыс. рублей; 2018 год – 563240,5 тыс. рублей; 2019 год – 651157,7 тыс. рублей; 2020 год – 650801,9 тыс. рублей; 2021 год – 649626,8 тыс. рублей; 2022 год – 649626,8 тыс. рублей; 2023 год – 650936,9 тыс. рублей; 2024 год – 650936,9 тыс. рублей. Бюджетные ассигнования федерального бюджета по годам распределяются в следующих объемах: 2014 год – 796,0 тыс. рублей. Бюджетные ассигнования бюджета Тамбовской области на реализацию подпрограммы «Развитие туризма» по годам распределяются в следующих объемах: 2014 год – 3588,0 тыс. рублей; 2015 год – 1169,8 тыс. рублей; 2016 год – 7701,7 тыс. рублей; 2017 год – 5423,9 тыс. рублей; 2018 год – 7740,5 тыс. рублей; 2019 год – 5657,7 тыс. рублей; 2020 год – 5801,9 тыс. рублей; 2021 год – 4126,8 тыс. рублей; 2022 год – 4126,8 тыс. рублей; 2023 год – 5436,9 тыс. рублей; 2024 год – 5436,9 тыс. рублей. Финансирование подпрограммы «Развитие туризма» за счет внебюджетных средств по годам распределяются в следующих объемах: 2014 год – 130000,0 тыс. рублей; 2015 год – 130000,0 тыс. рублей; 2016 год – 161500,0 тыс. рублей; 2017 год – 305500,0 тыс. рублей; 2018 год – 555500,0 тыс. рублей; 2019 год – 645500,0 тыс. рублей; 2020 год – 645000,0 тыс. рублей; 2021 год – 645500,0 тыс. рублей; 2022 год – 645500,0 тыс. рублей; 2023 год – 645500,0 тыс. рублей; 2024 год – 645500,0 тыс. рублей. Информация по ресурсному обеспечению реализации мероприятий подпрограммы «Развитие туризма» за счет средств всех источников финансирования представлена в приложении № 4 к Госпрограмме.»; в приложении № 8 к Госпрограмме «Подпрограмма «Обеспечение условий реализации Госпрограммы» (далее – Подпрограмма): в паспорте Подпрограммы позицию «Объемы и источники финансирования подпрограммы» изложить в следующей редакции: |
Объемы и источники финансирования подпрограммы | Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет 1040039,5 тыс. руб.: 2014 год – 42945,1 тыс. руб.; 2015 год – 56858,6 тыс. руб.; 2016 год – 65688,9 тыс. руб.; 2017 год – 68414,5 тыс. руб.; 2018 год – 75654,0 тыс. руб.; 2019 год – 144091,5 тыс. руб.; 2020 год – 157639,3 тыс. руб.; 2021 год – 154001,6 тыс. руб.; 2022 год – 148934,0 тыс. руб.; 2023 год – 62906,0 тыс. руб.; 2024 год – 62906,0 тыс. руб.; бюджетные ассигнования федерального бюджета на реализацию подпрограммы составляют 274588,4 тыс. руб.: 2014 год – 1208,7 тыс. руб.; 2015 год – 718,1 тыс. руб.; 2016 год – 590,0 тыс. руб.; 2017 год – 3113,0 тыс. руб.; 2018 год – 3008,8 тыс. руб.; 2019 год – 37739,2 тыс. руб.; 2020 год – 66085,8 тыс. руб.; 2021 год – 83408,2 тыс. руб.; 2022 год – 78716,6 тыс. руб.; бюджетные ассигнования бюджета Тамбовской области на реализацию подпрограммы составляют 763890,7 тыс. руб., в том числе объемы финансирования, предусмотренные в лимитах областной адресной инвестиционной программы – 61445,0 тыс. руб.: 2014 год – 41736,4 тыс. руб.; 2015 год – 56087,5 тыс. руб.; 2016 год – 64903,9 тыс. руб.; 2017 год – 65187,2 тыс. руб.; 2018 год – 72532,2 тыс. руб.; 2019 год – 105931,3 тыс. руб.; в том числе объемы финансирования, предусмотренные в лимитах областной адресной инвестиционной программы – 24061,4 тыс. руб.; 2020 год – 91481,5 тыс. руб.; 2021 год – 70413,2 тыс. руб.; в том числе объемы финансирования, предусмотренные в лимитах областной адресной инвестиционной программы – 28172,7 тыс. руб.; 2022 год – 70031,5 тыс. руб.; в том числе объемы финансирования, предусмотренные в лимитах областной адресной инвестиционной программы – 9210,9 тыс. руб.; 2023 год – 62793,0 тыс. руб.; 2024 год – 62793,0 тыс. руб.; бюджетные ассигнования местных бюджетов на реализацию подпрограммы составляют 665,4 тыс. руб.: 2015 год – 53,0 тыс. руб.; 2017 год – 14,3 тыс. руб.; 2018 год – 13,0 тыс. руб.; 2019 год – 321,0 тыс. руб.; 2020 год – 72,0 тыс. руб.; 2021 год – 80,2 тыс. руб.; 2022 год – 85,9 тыс. руб.; 2023 год – 13,0 тыс. руб.; 2024 год – 13,0 тыс. руб.; внебюджетные средства на реализацию подпрограммы составляют 895,0 тыс. руб.: 2016 год – 195,0 тыс. руб.; 2017 год – 100,0 тыс. руб.; 2018 год – 100,0 тыс. руб.; 2019 год – 100,0 тыс. руб.; 2021 год – 100,0 тыс. руб.; 2022 год – 100,0 тыс. руб.; 2023 год – 100,0 тыс. руб.; 2024 год – 100,0 тыс. руб. |
раздел 5 Подпрограммы «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы» изложить в следующей редакции: «5. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы Финансирование подпрограммы «Обеспечение условий реализации Госпрограммы» осуществляется за счет средств федерального бюджета, бюджета Тамбовской области, местных бюджетов и внебюджетных источников. Внебюджетными источниками являются средства, привлекаемые областными государственными бюджетными и автономными учреждениями от оказания платных услуг (работ), за счет прочих безвозмездных поступлений, а также за счет средств, поступающих от сдачи в аренду имущества. Общий объем финансирования подпрограммы «Обеспечение условий реализации Госпрограммы» составляет 1040039,5 тыс. рублей, в том числе: федеральный бюджет – 274588,4 тыс. рублей; бюджет Тамбовской области – 763890,7 тыс. рублей; местные бюджеты – 665,4 тыс. рублей; внебюджетные источники – 895,0 тыс. рублей. Финансирование подпрограммы «Обеспечение условий реализации Госпрограммы» по годам за счет всех источников предусматривается в следующих объемах: 2014 год – 42945,1 тыс. рублей; 2015 год – 56858,6 тыс. рублей; 2016 год – 65688,9 тыс. рублей; 2017 год – 68414,5 тыс. рублей; 2018 год – 75654,0 тыс. рублей; 2019 год – 144091,5 тыс. рублей; 2020 год – 157639,3 тыс. рублей; 2021 год – 154001,6 тыс. рублей; 2023 год – 148934,0 тыс. рублей; 2024 год – 62906,0 тыс. рублей. Бюджетные ассигнования федерального бюджета на реализацию подпрограммы «Обеспечение условий реализации Госпрограммы» по годам распределяются в следующих объемах: 2014 год – 1208,7 тыс. рублей; 2015 год – 718,1 тыс. рублей; 2016 год – 590,0 тыс. рублей; 2017 год – 3113,0 тыс. рублей; 2018 год – 3008,8 тыс. рублей; 2019 год – 37739,2 тыс. рублей; 2020 год – 66085,8 тыс. рублей; 2021 год – 83408,2 тыс. рублей; 2022 год – 78716,6 тыс. рублей. Бюджетные ассигнования бюджета Тамбовской области на реализацию подпрограммы «Обеспечение условий реализации Госпрограммы» по годам распределяются в следующих объемах: 2014 год – 41736,4 тыс. рублей; 2015 год – 56087,5 тыс. рублей; 2016 год – 64903,9 тыс. рублей; 2017 год – 65187,2 тыс. рублей; 2018 год – 72532,2 тыс. рублей; 2019 год – 105931,3 тыс. рублей; 2020 год – 91481,5 тыс. рублей; 2021 год – 70413,2 тыс. рублей; 2022 год – 70031,5 тыс. рублей; 2023 год – 62793,0 тыс. рублей; 2024 год – 62793,0 тыс. рублей. Финансирование подпрограммы «Обеспечение условий реализации Госпрограммы» за счет средств местных бюджетов по годам распределяется в следующих объемах: 2015 год – 53,0 тыс. рублей; 2017 год – 14,3 тыс. рублей; 2018 год – 13,0 тыс. рублей; 2019 год – 321,0 тыс. рублей; 2020 год – 72,0 тыс. рублей; 2021 год – 80,2 тыс. рублей; 2022 год – 85,9 тыс. рублей; 2023 год – 13,0 тыс. рублей; 2024 год – 13,0 тыс. рублей. Финансирование подпрограммы «Обеспечение условий реализации Госпрограммы» за счет внебюджетных средств по годам распределяется в следующих объемах: 2016 год – 195,0 тыс. рублей; 2017 год – 100,0 тыс. рублей; 2018 год – 100,0 тыс. рублей; 2019 год – 100,0 тыс. рублей; 2021 год – 100,0 тыс. рублей; 2022 год – 100,0 тыс. рублей; 2023 год – 100,0 тыс. рублей; 2024 год – 100,0 тыс. рублей. Информация по ресурсному обеспечению реализации мероприятий подпрограммы «Обеспечение условий реализации Госпрограммы» за счет средств всех источников финансирования представлена в приложении № 4 к Госпрограмме.». 2. Опубликовать настоящее постановление на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и на сайте сетевого издания «Тамбовская жизнь» (www.tamlife.ru). |
Глава администрации | | |
области | А.В.Никитин | |
| ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 |
| к постановлению администрации области |
| от 30.12.2020 № 1148 |
| ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 к государственной программе Тамбовской области «Развитие культуры и туризма» |
Перечень показателей (индикаторов) государственной программы Тамбовской области «Развитие культуры и туризма», подпрограмм государственной программы и их значений |
№ п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Единица измерения | Значения показателей (по годам) | ||||||||||||
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||
1. Государственная программа «Развитие культуры и туризма» | |||||||||||||||
1.1. | Прирост количества посещений учреждений культуры по сравнению с 2012 годом | Процент | | 105,0 | 110,0 | 115,0 | 120,0 | 125,0 | 130,0 | 133,1 | 123,0 | 135,0 | 138,0 | 140,0 | 145,0 |
1.2. | Доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия федерального, регионального и местного (муниципального) значения | Процент | 31,0 | 31,5 | 32,5 | 33,1 | 33,8 | 34,5 | 35,3 | 36,1 | 37,0 | 37,5 | 38,0 | 39,0 | 40,0 |
1.3. | Прирост количества культурно-просветительских мероприятий, проведенных организациями культуры в образовательных учреждениях, по сравнению с 2012 годом | Процент | | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 15 | 28 | 31 | 34 | 37 |
1.4. | Прирост числа лауреатов международных, межрегиональных и областных конкурсов и фестивалей в сфере культуры по сравнению с 2012 годом | Процент | | 1 | 1,5 | 2 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 |
1.5. | Повышение уровня удовлетворенности жителей области качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в сфере культуры | Процент | 70 | 71 | 74 | 78 | 83 | 88 | 90 | 92 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
1.6. | Отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников государственных (муниципальных) учреждений культуры к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате в Тамбовской области | Процент | 59,5 | 80,3 | 80,3 | 78,7 | 82,4 | 90,0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
1.7. | Количество стипендиатов среди выдающихся деятелей культуры и искусства | Человек | 20 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | | | | | |
1.8. | Увеличение количества предоставляемых дополнительных услуг учреждениями культуры, по отношению к 2012 году | Процент | | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
1.9. | Прирост численности лиц, размещенных в коллективных средствах размещения, по отношению к 2012 году | Процент | 100,0 | 103,0 | 109,0 | 119,0 | 121,0 | 127,0 | 128,0 | 129,0 | 70,0 | 131,0 | 132,0 | 133,0 | 134,0 |
1.10. | Уровень удовлетворенности населения области качеством предоставления туристских услуг | Процент | 59 | 61 | 63 | 63 | 70 | 72 | 80 | 85 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
1.11. | Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры (нарастающим итогом) | Единиц | | | | | | | | 10 | 14 | 16 | 16 | 16 | 17 |
1.12. | Количество организаций культуры, получивших современное оборудование (нарастающим итогом) | Единиц | | | | | | | | 28 | 32 | 40 | 43 | 52 | 54 |
1.13. | Количество специалистов, прошедших повышение квалификации на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры (нарастающим итогом) | Человек | | | | | | | | 101 | 287 | 572 | 858 | 1143 | 1429 |
1.14. | Количество любительских творческих коллективов, получивших грантовую поддержку (нарастающим итогом) | Единиц | | | | | | | | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 |
1.15. | Количество волонтеров, вовлеченных в программу «Волонтеры культуры» (нарастающим итогом) | Человек | | | | | | | | 70 | 174 | 278 | 417 | 556 | 695 |
1.16. | Количество грантов некоммерческим организациям на творческие проекты, направленные на укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации, включая мероприятия, направленные на популяризацию русского языка и литературы, народных художественных промыслов и ремесел (нарастающим итогом) | Единиц | | | | | | | | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1.17. | Количество созданных виртуальных концертных залов в Тамбовской области (нарастающим итогом) | Единиц | | | | | | | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
1.18. | Количество выставочных проектов, снабженных цифровыми гидами в формате дополненной реальности (нарастающим итогом) | Единиц | | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1.19. | Количество онлайн-трансляций мероприятий, размещаемых на портале «Культура.РФ» (нарастающим итогом) | Единиц | | | | | | | | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 |
2. Подпрограмма «Наследие» | |||||||||||||||
2.1. | Среднее число книговыдач в расчете на 1 тыс. человек населения | Экземпляров | 10860 | 11070 | 10900 | 11080 | 10100 | 10900 | 11095 | 11100 | 8500 | 11105 | 11105 | 11105 | 11105 |
2.2. | Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1 тыс. человек населения | Экземпляров | 165 | 170 | 180 | 190 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
2.3. | Увеличение доли объектов культурного наследия, информация о которых внесена в электронную базу данных единого государственного реестра объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, в общем количестве объектов культурного наследия | Процент | 0 | 2,5 | 5 | 12 | 17 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
2.4. | Увеличение доли представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда | Процент | 17,0 | 25 | 27 | 30 | 33 | 35 | 36 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
2.5. | Увеличение посещаемости музейных учреждений, посещений на 1 жителя в год | Единиц | 0,35 | 0,6 | 0,62 | 0,65 | 0,67 | 0,69 | 1,0 | 1,2 | 0,8 | 1,6 | 1,7 | 1,8 | 1,8 |
2.6. | Прирост количества выставочных проектов, осуществляемых в области, относительно уровня 2011 года | Процент | | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
2.7. | Увеличение числа пользователей архивной информацией на 10 тыс. человек населения | Человек | 968 | 975 | 980 | 985 | 990 | 995 | 1000 | 1005 | 890 | 1010 | 1010 | 1010 | 1012 |
2.8. | Доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, от общего количества объектов культурного наследия, расположенных на территории малых городов области | Процент | 32,0 | 32,5 | 32,5 | 34,1 | 34,9 | 35,5 | 36,0 | 37,0 | 37,5 | 37,8 | 38,0 | 39,0 | 40,0 |
2.9. | Объем передвижного фонда музеев области для экспонирования произведений искусства в малых и средних городах области | Процент | - | 0,05 | од | 0,15 | 0,2 | 0,25 | 0,3 | 0,35 | 0,4 | 0,41 | 0,42 | 0,43 | 0,44 |
2.10. | Охват населения библиотечным обслуживанием | Процент | 48,8 | 48,2 | 48,25 | 48,3 | 48,35 | 48,4 | 48,45 | 48,5 | 48,5 | 48,5 | 48,5 | 48,5 | 48,5 |
2.11. | Доля средств бюджета Тамбовской области, выделяемых социально ориентированным некоммерческим организациям на предоставление услуг, в общем объеме средств указанного бюджета, выделяемых на предоставление услуг в сфере культуры | Процент | | | | 3,0 | 1,0 | 4,0 | 6,0 | 8,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
3. Подпрограмма «Искусство» | |||||||||||||||
3.1. | Увеличение количества посещений театрально-концертных мероприятий по сравнению с предыдущим годом | Процент | 3,1 | 3,2 | 3,3 | 4,0 | 4,3 | 4,5 | 4,7 | 5,0 | 3,0 | 5,6 | 5,7 | 5,8 | 6,0 |
3.2. | Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий по сравнению с предыдущим годом | Процент | 6,5 | 6,7 | 6,8 | 6,9 | 7,1 | 7,2 | 7,3 | 7,5 | 3,5 | 7,75 | 7,8 | 7,85 | 7,9 |
3.3. | Увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей | Процент | 1 | 2,5 | 3,5 | 5 | 6,5 | 7,5 | 8,5 | 9,0 | 7,5 | 9,9 | 10,3 | 10,7 | 11,1 |
3.4. | Среднее число зрителей на мероприятиях концертных организаций, самостоятельных коллективов, проведенных собственными силами в пределах своей территории, в расчете на 1 тыс. человек населения | Человек | 180,5 | 181,8 | 182,8 | 183,8 | 184,8 | 185,8 | 186,8 | 187,8 | 186,0 | 189,8 | 190,8 | 191,8 | 192,8 |
3.5. | Среднее число зрителей на мероприятиях театров в расчете на 1 тыс. человек населения | Человек | 153,5 | 155,1 | 156,6 | 158,1 | 159,0 | 161,1 | 162,7 | 164,3 | 162,1 | 167,5 | 169,0 | 170,5 | 172,0 |
3.6. | Удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры | Процент | 69,2 | 71,03 | 74,06 | 75,0 | 75,02 | 75,05 | 75,08 | 76,1 | 25,0 | 76,15 | 76,2 | 76,3 | 76,4 |
3.7. | Средняя численность участников клубных формирований в расчете на 1 тыс. человек населения | Человек | 46,0 | 46,02 | 46,04 | 46,06 | 46,08 | 47,0 | 48,1 | 48,3 | 49,0 | 49,3 | 49,4 | 49,5 | 49,6 |
3.8. | Увеличение суммы грантов для театров и концертных коллективов на реализацию творческих проектов | Млн. рублей | 25,2 | 28,0 | 30,0 | 33,9 | 34,0 | 34,1 | | | | | | | |
3.9. | Число учреждений получателей грантов для театров и концертных коллективов на реализацию творческих проектов | Единиц | | | | | | | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
3.10. | Увеличение количества проведенных за пределами своей территории гастролей концертных организаций, самостоятельных коллективов и театров по сравнению с 2012 годом | Единиц | | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 13 | 41 | 42 | 43 | 44 |
3.11. | Среднее число посещений киносеансов в расчете на 1 человека | Единиц | 0,04 | 0,05 | 0,05 | 0,06 | 0,07 | 0,07 | 0,08 | 0,08 | 0,09 | 0,1 | 0,11 | 0,12 | 0,13 |
3.12. | Доля созданных страховых копий на электронных носителях от общего объема государственного фильмофонда Тамбовской области | Процент | 2 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 |
3.13. | Количество посещений организаций культуры (профессиональных театров) по отношению к уровню 2010 года | Процент | | | | | | | 140,5 | 142,0 | 90,0 | 146,0 | 147,5 | 147,0 | 147,5 |
3.14. | Количество посещений детских и кукольных театров по отношению к 2010 году | Процент | | | | | | | 131,1 | 131,5 | 80,0 | 135,5 | 136,0 | 136,3 | 136,9 |
4. Подпрограмма «Развитие туризма» | |||||||||||||||
4.1. | Объем туристского потока (въездной туризм), включая экскурсантов | Тыс. человек | 580,8 | 700,0 | 800,0 | 900,0 | 800,0 | 815,0 | 850,0 | 875,0 | 350,0 | 905,0 | 910,0 | 915,0 | 920,0 |
4.2. | Объем платных услуг, оказанных населению в сфере внутреннего и въездного туризма (включая услуги турфирм, гостиниц и аналогичных средств размещения) | Млн. рублей | 250,0 | 270,0 | 285,0 | 320,0 | 550,0 | 580,0 | 650,0 | 680,0 | 645,0 | 730,0 | 750,0 | 780,0 | 800,0 |
4.3. | Количество коллективных средств размещения | Единиц | 57 | 59 | 60 | 60 | 68 | 69 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 |
| в том числе классифицированных в соответствии с Системой классификации гостиниц и иных средств размещения | | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | |
4.4. | Количество участников событийных мероприятий | Тыс. человек | 140,0 | 140,0 | 140,0 | 140,0 | 160,0 | 170,0 | 215,0 | 220,0 | 114,0 | 230,0 | 235,0 | 240,0 | 245,0 |
4.5. | Объем инвестиций в основной капитал сферы туризма | Млн. рублей | 69,6 | 34,5 | 130,0 | 130,0 | 75,0 | 295,0 | 445,0 | 450,0 | 200,0 | 500,0 | 525,0 | 550,0 | 600,0 |
4.6. | Число посетителей областного туристического информационного портала, web-страниц в социальных сетях | Тыс. человек | | | | | 36,0 | 40,0 | 45,0 | 46,0 | 47,0 | 48,0 | 49,0 | 50,0 | 51,0 |
5. Подпрограмма «Обеспечение условий реализации Госпрограммы» | |||||||||||||||
5.1. | Численность работников учреждений культуры области | Тыс. человек | 4,8 | 4,3 | 3,2 | 3,1 | 3,1 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
5.2. | Увеличение доли публичных библиотек, подключенных к сети «Интернет», в общем количестве библиотек области | Процент | 25,2 | 36,7 | 50 | 60 | 70 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
5.3. | Увеличение доли музеев, имеющих сайт в сети «Интернет», в общем количестве музеев области | Процент | 40,0 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
5.4. | Количество театров, имеющих сайт в сети «Интернет» | Единиц | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
5.5. | Увеличение количества виртуальных музеев, созданных при поддержке бюджета Тамбовской области | Единиц | 1 | 2 | 4 | 6 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
5.6. | Количество объектов жилого фонда, принадлежащих учреждениям культуры | Единиц | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
5.7. | Создание высокопроизводительных рабочих мест | Единиц | | | 350 | 400 | 450 | 450 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
5.8. | Количество сотрудников, обучающихся в рамках подготовки для нужд отрасли | Человек | | | | | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
5.9. | Удельный расход электрической энергии на 1 кв. м площади помещений областных государственных организаций сферы культуры | кВт*ч/ м2 | | | | 24,24 | 24,23 | 24,22 | 24,21 | 24,20 | 24,19 | 24,19 | 24,19 | 24,19 | 24,19 |
5.10. | Количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2010 года | Процент | | | | | | | 130,0 | 133,1 | 123,0 | 135,0 | 137,0 | 139,0 | 141,0 |
И. о. заместителя главы администрации | | |
области | Н.Е.Астафьева | |
| ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 |
| к постановлению администрации области |
| от 30.12.2020 № 1148 |
| ПРИЛОЖЕНИЕ № 2а к государственной программе Тамбовской области «Развитие культуры и туризма» |
Перечень мероприятий на 2016-2024 годы государственной программы Тамбовской области «Развитие культуры и туризма» |
№ п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, ведомственной целевой программы, федерального (регионального) проекта | Ответственный исполнитель, соисполнители | Ожидаемые непосредственные результаты | Объемы финансирования, тыс. рублей, в т. ч. | |||||||
наименование | единица измерения | значение (по годам реализации мероприятия) | по годам, всего | федеральный бюджет | бюджет Тамбовской области | местный бюджет | внебюджетные средства | ||||
1. Подпрограмма «Наследие» | |||||||||||
1.1. | Сохранение, использование, популяризация исторического и культурного наследия | Управление культуры и архивного дела области, управление по государственной охране объектов культурного наследия области, управление градостроительства и архитектуры области (в рамках областной адресной инвестиционной программы) | Доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, от общего количества объектов культурного наследия, расположенных на территории малых городов области | Процент | 2016 | 34,9 | 35209,8 | | 34509,8 | | 700,0 |
2017 | 35,5 | 8845,2 | | 5865,2 | | 2980,0 | |||||
2018 | 36,0 | 11336,8 | | 8636,8 | | 2700,0 | |||||
2019 | 37,0 | 12124,0 | | 9094,0 | | 3030,0 | |||||
2020 | 37,5 | 11233,5 | | 8523,5 | | 2710,0 | |||||
2021 | 37,8 | 8100,5 | | 7077,5 | | 1023,0 | |||||
2022 | 38,0 | 8100,5 | | 7077,5 | | 1023,0 | |||||
2023 | 39,0 | 8830,5 | | 7807,5 | | 1023,0 | |||||
2024 | 40,0 | 8830,5 | | 7807,5 | | 1023,0 | |||||
1.1.1. | обеспечение деятельности (оказание услуг) областных государственных учреждений | Управление по государственной охране объектов культурного наследия области | Обследование технического состояния зданий памятников | Количество объектов | 2016 | 95 | 5905,0 | | 5205,0 | | 700,0 |
2017 | 98 | 8845,2 | | 5865,2 | | 2980,0 | |||||
2018 | 100 | 11336,8 | | 8636,8 | | 2700,0 | |||||
2019 | 176 | 12124,0 | | 9094,0 | | 3030,0 | |||||
2020 | 177 | 11233,4 | | 8523,4 | | 2710,0 | |||||
2021 | 185 | 8100,5 | | 7077,5 | | 1023,0 | |||||
2022 | 185 | 8100,5 | | 7077,5 | | 1023,0 | |||||
2023 | 185 | 8830,5 | | 7807,5 | | 1023,0 | |||||
2024 | 185 | 8830,5 | | 7807,5 | | 1023,0 | |||||
1.1.2. | поддержка и сохранение исторического облика малых городов – центров культуры | Управление культуры и архивного дела области | Доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, от общего количества объектов культурного наследия, расположенных на территории малых городов области | Процент | 2016 | 34,9 | 29304,8 | | 29304,8 | | |
2017 | | | | | | | |||||
2018 | | | | | | | |||||
2019 | | | | | | | |||||
2020 | | | | | | | |||||
2021 | | | | | | | |||||
2022 | | | | | | | |||||
2023 | | | | | | | |||||
2024 | | | | | | | |||||
1.1.3. | создание объектов социальной, инженерной, транспортной инфраструктуры и объектов общегражданского назначения | Управление градостроительства и архитектуры области (в рамках областной адресной инвестиционной программы) | Количество объектов, обеспеченных сетями инженерной инфраструктуры | Единица | 2020 | 0 | 0,1 | | 0,1 | | |
1.2. | Организация и проведение мероприятий по государственной охране, сохранению и популяризации объектов культурного наследия | Управление по государственной охране объектов культурного наследия области, управление культуры и архивного дела области | Доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия федерального, регионального, местного (муниципального) значения | Процент | 2016 | 33,8 | 160630,3 | 137475,3 | 23150,0 | | 5,0 |
2017 | 34,5 | 96874,6 | 71745,2 | 25129,4 | | | |||||
2018 | 35,3 | 59586,8 | 32726,1 | 26839,0 | | 21,7 | |||||
2019 | 36,1 | 63592,0 | 35000,0 | 28517,7 | | 74,3 | |||||
2020 | 37,0 | 17645,0 | | 17300,0 | | 345,0 | |||||
2021 | 37,5 | 20318,8 | | 20308,8 | | 10,0 | |||||
2022 | 38,0 | 20318,8 | | 20308,8 | | 10,0 | |||||
2023 | 39,0 | 10110,0 | | 10100,0 | | 10,0 | |||||
2024 | 40,0 | 10110,0 | | 10100,0 | | 10,0 | |||||
1.2.1. | осуществление мер по сохранению объектов культурного наследия | Управление по государственной охране объектов культурного наследия области | Доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия федерального, регионального, местного (муниципального) значения | Процент | 2016 | 33,8 | 156675,3 | 137475,3 | 19200,0 | | |
2017 | 34,5 | 74045,2 | 71745,2 | 2300,0 | | | |||||
2018 | 35,3 | 51100,1 | 32726,1 | 18374,0 | | | |||||
2019 | 36,1 | 45860,0 | 35000,0 | 10860,0 | | | |||||
2020 | 37,0 | 4957,9 | | 4957,9 | | | |||||
2021 | 37,5 | 9000,0 | | 9000,0 | | | |||||
2022 | 38,0 | 9000,0 | | 9000,0 | | | |||||
2023 | 39,0 | 10100,0 | | 10100,0 | | | |||||
2024 | 40,0 | 10100,0 | | 10100,0 | | | |||||
1.2.2. | государственная охрана и популяризация объектов культурного наследия | Управление по государственной охране объектов культурного наследия области | Доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия федерального, регионального, местного (муниципального) значения | Процент | 2017 | 34,5 | 7199,4 | | 7199,4 | | |
2018 | 35,3 | 4126,0 | | 4126,0 | | | |||||
2019 | 36,1 | 5310,0 | | 5310,0 | | | |||||
2020 | 37,0 | 4742,1 | | 4742,1 | | | |||||
2021 | 37,5 | 4100,0 | | 4100,0 | | | |||||
2022 | 38,0 | 4100,0 | | 4100,0 | | | |||||
2023 | 39,0 | | | | | | |||||
2024 | 40,0 | | | | | | |||||
1.2.3. | поддержка деятельности негосударственных организаций, оказывающих услуги в сфере культуры | Управление культуры и архивного дела области | Доля средств бюджета Тамбовской области, выделяемых социально ориентированным некоммерческим организациям на предоставление услуг, в общем объеме средств указанного бюджета, выделяемых на предоставление услуг в сфере культуры | Процент | 2016 | 1,0 | 3955,0 | | 3950,0 | | 5,0 |
2017 | 4,0 | 15630,0 | | 15630,0 | | | |||||
2018 | 6,0 | 4360,7 | | 4339,0 | | 21,7 | |||||
2019 | 8,0 | 12422,0 | | 12347,7 | | 74,3 | |||||
2020 | 10,0 | 7945,0 | | 7600,0 | | 345,0 | |||||
2021 | 10,0 | 7218,8 | | 7208,8 | | 10,0 | |||||
2022 | 10,0 | 7218,8 | | 7208,8 | | 10,0 | |||||
2023 | 10,0 | 10,0 | | | | 10,0 | |||||
2024 | 10,0 | 10,0 | | | | 10,0 | |||||
1.3. | Развитие библиотечного дела | Управление культуры и архивного дела области | Рост количества зарегистрированных пользователей по сравнению с предыдущим годом | Процент | 2016 | 1,4 | 66372,9 | 1665,7 | 64307,2 | | 400,0 |
2017 | 1,5 | 65936,3 | | 65415,3 | | 521,0 | |||||
2018 | 1,6 | 72182,5 | | 71732,5 | | 450,0 | |||||
2019 | 1,7 | 76044,4 | | 75544,4 | | 500,0 | |||||
Охват населения библиотечным обслуживанием | Процент | 2020 | 48,5 | 77756,2 | | 76534,7 | | 1221,5 | |||
2021 | 48,5 | 60312,6 | | 58770,8 | | 1541,8 | |||||
2022 | 48,5 | 60312,6 | | 58770,8 | | 1541,8 | |||||
2023 | 48,5 | 66193,2 | | 64651,4 | | 1541,8 | |||||
2024 | 48,5 | 66193,2 | | 64651,4 | | 1541,8 | |||||
1.3.1. | обеспечение деятельности (оказание услуг) областных государственных учреждений в области развития библиотечного дела | Управление культуры и архивного дела области | Среднее число книговыдач в расчете на 1 тыс. человек населения | Экземпляр | 2016 | 10100 | 62219,7 | | 61819,7 | | 400,0 |
2017 | 10900 | 63611,0 | | 63090,0 | | 521,0 | |||||
2018 | 11095 | 69782,5 | | 69332,5 | | 450,0 | |||||
2019 | 11100 | 73654,1 | | 73154,1 | | 500,0 | |||||
2020 | 8500 | 75956,2 | | 74734,7 | | 1221,5 | |||||
2021 | 11105 | 58512,6 | | 56970,8 | | 1541,8 | |||||
2022 | 11105 | 58512,6 | | 56970,8 | | 1541,8 | |||||
2023 | 11105 | 63913,2 | | 62371,4 | | 1541,8 | |||||
2024 | 11105 | 63913,2 | | 62371,4 | | 1541,8 | |||||
1.3.2. | подключение общедоступных библиотек Российской Федерации к сети «Интернет» и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки | Управление культуры и архивного дела области | Увеличение доли публичных библиотек, подключенных к сети «Интернет», в общем количестве библиотек области | Процент | 2016 | 70 | 888,0 | 888,0 | | | |
1.3.3. | комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных библиотек области | Управление культуры и архивного дела области | Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1 тыс. человек населения | Экземпляр | 2016 | 154 | 2805,5 | 318,0 | 2487,5 | | |
2017 | 160 | 2325,3 | | 2325,3 | | | |||||
2018 | 160 | 2400,0 | | 2400,0 | | | |||||
2019 | 160 | 2390,3 | | 2390,3 | | | |||||
2020 | 145 | 1800,0 | | 1800,0 | | | |||||
2021 | 160 | 1800,0 | | 1800,0 | | | |||||
2022 | 160 | 1800,0 | | 1800,0 | | | |||||
2023 | 160 | 2280,0 | | 2280,0 | | | |||||
2024 | 160 | 2280,0 | |