Постановление Администрации Тамбовской области от 04.12.2020 № 986

О внесении изменений в государственную программу Тамбовской области «Развитие культуры и туризма»

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 

04.12.2020

г. Тамбов

986

 

О внесении изменений в государственную программу Тамбовской области «Развитие культуры и туризма»

 

Администрация области постановляет:

1. Внести в государственную программу Тамбовской области «Развитие культуры и туризма» (далее – Госпрограмма), утвержденную постановлением администрации области от 20.06.2013 № 642 (в редакции от 17.07.2020), следующие изменения:

в паспорте Госпрограммы позицию «Объемы и источники финансирования Госпрограммы» изложить в следующей редакции:

 

Объемы и источники финансирования Госпрограммы

Общие затраты на реализацию Госпрограммы в 2014-2024 годах за счет всех источников финансирования – 15932351,8 тыс. руб.:

2014 год – 1120938,9 тыс. руб.;

2015 год – 925048,6 тыс. руб.;

2016 год – 1206943,1 тыс. руб.;

2017 год – 1605522,2 тыс. руб.;

2018 год – 1559942,1 тыс. руб.;

2019 год – 1706375,6 тыс. руб.;

2020 год – 1556695,5 тыс. руб.;

2021 год – 2069474,4 тыс. руб.;

2022 год – 1561015,0 тыс. руб.;

2023 год – 1310198,2 тыс. руб.;

2024 год – 1310198,2 тыс. руб.;

в том числе:

федеральный бюджет – 1114945,8 тыс. руб.:

2014 год – 173396,4 тыс. руб.;

2015 год – 61061,4 тыс. руб.;

2016 год – 148642,5 тыс. руб.;

2017 год – 107084,7 тыс. руб.;

2018 год – 80049,0 тыс. руб.;

2019 год – 148063,2 тыс. руб.;

2020 год – 111989,0 тыс. руб.;

2021 год – 140382,2 тыс. руб.;

2022 год – 144277,4 тыс. руб.;

в том числе объем средств, направленных в Тамбовскую область в рамках реализации мероприятий государственной программы Российской Федерации «Развитие культуры» 67726,1 тыс. руб., в том числе:

2018 год – 32726,1 тыс. руб.;

2019 год – 35000,0 тыс. руб.;

бюджет Тамбовской области – 8757330,2 тыс. руб., в том числе объемы финансирования, предусмотренные в лимитах областной адресной инвестиционной программы – 1549652,2 тыс. руб.;

2014 год – 760366,6 тыс. руб.;

в том числе объемы финансирования, предусмотренные в лимитах областной адресной инвестиционной программы – 115288,7 тыс. руб.;

2015 год – 673631,9 тыс. руб.;

в том числе объемы финансирования, предусмотренные в лимитах областной адресной инвестиционной программы – 132917,3 тыс. руб.;

2016 год – 834459,3 тыс. руб.;

в том числе объемы финансирования, предусмотренные в лимитах областной адресной инвестиционной программы – 70920,7 тыс. руб.;

2017 год – 1124475,9 тыс. руб.;

в том числе объемы финансирования, предусмотренные в лимитах областной адресной инвестиционной программы – 270703,2 тыс. руб.;

2018 год – 853066,9 тыс. руб.;

в том числе объемы финансирования, предусмотренные в лимитах областной адресной инвестиционной программы – 32206,5 тыс. руб.;

2019 год – 836602,0 тыс. руб.;

в том числе объемы финансирования, предусмотренные в лимитах областной адресной инвестиционной программы – 56112,0 тыс. руб.;

2020 год – 712379,8 тыс. руб.;

в том числе объемы финансирования, предусмотренные в лимитах областной адресной инвестиционной программы – 128132,9 тыс. руб.;

2021 год – 1173351,2 тыс. руб.;

в том числе объемы финансирования, предусмотренные в лимитах областной адресной инвестиционной программы – 637160,0 тыс. руб.;

2022 год – 660990,8 тыс. руб.;

в том числе объемы финансирования, предусмотренные в лимитах областной адресной инвестиционной программы – 106210,9 тыс. руб.;

2023 год – 564002,9 тыс. руб.;

2024 год – 564002,9 тыс. руб.;

местный бюджет – 10691,3 тыс. руб.:

2014 год – 2464,1 тыс. руб.;

2015 год – 53,0 тыс. руб.;

2016 год – 1511,3 тыс. руб.;

2017 год – 2245,6 тыс. руб.;

2018 год – 1419,2 тыс. руб.;

2019 год – 2655,1 тыс. руб.;

2020 год – 93,8 тыс. руб.;

2021 год – 108,7 тыс. руб.;

2022 год – 114,5 тыс. руб.;

2023 год – 13,0 тыс. руб.;

2024 год – 13,0 тыс. руб.;

внебюджетные источники – 6049384,5 тыс. руб.:

2014 год – 184711,8 тыс. руб.;

2015 год – 190302,3 тыс. руб.;

2016 год – 222330,0 тыс. руб.;

2017 год – 371716,0 тыс. руб.;

2018 год – 625407,0 тыс. руб.;

2019 год – 719055,3 тыс. руб.;

2020 год – 732232,9 тыс. руб.;

2021 год – 755632,3 тыс. руб.;

2022 год – 755632,3 тыс. руб.;

2023 год – 746182,3 тыс. руб.;

2024 год – 746182,3 тыс. руб.

 

в разделе 2 Госпрограммы «Приоритеты региональной государственной политики в сфере реализации Госпрограммы, цель, задачи, сроки и этапы реализации Госпрограммы» в подразделе 2.1 «Приоритеты региональной государственной политики в сфере реализации Госпрограммы»:

абзац десятый изложить в следующей редакции:

«Государственной программой Российской Федерации «Развитие культуры» (утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 317);»;

в абзаце пятьдесят пятом слова «на 2011-2015 годы» исключить;

в абзаце пятьдесят шестом слова «на 2014-2020 годы» исключить;

в абзаце пятьдесят седьмом слова «на 2013-2020 годы» исключить;

раздел 6 Госпрограммы «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Госпрограммы» изложить в следующей редакции:

 

«6. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Госпрограммы

 

Реализация мероприятий Госпрограммы осуществляется за счет средств федерального бюджета, бюджета Тамбовской области, местных бюджетов и внебюджетных источников. Внебюджетными источниками являются средства, привлекаемые областными государственными бюджетными и автономными учреждениями от оказания платных услуг (работ), за счет прочих безвозмездных поступлений, а также за счет средств, поступающих от сдачи в аренду имущества.

В соответствии с бюджетом действующих расходных обязательств общий объем финансирования Госпрограммы из всех источников предусматривается в размере 15932351,8 тыс. рублей, в том числе:

2014 год – 1120938,9 тыс. рублей;

2015 год – 925048,6 тыс. рублей;

2016 год – 1206943,1 тыс. рублей;

2017 год – 1605522,2 тыс. рублей;

2018 год – 1559942,1 тыс. рублей;

2019 год – 1706375,6 тыс. рублей;

2020 год – 1556695,5 тыс. рублей;

2021 год – 2069474,4 тыс. рублей;

2022 год – 1561015,0 тыс. рублей;

2023 год – 1310198,2 тыс. рублей;

2024 год – 1310198,2 тыс. рублей.

Общий объем бюджетных ассигнований федерального бюджета предусматривается в размере 1114945,8 тыс. рублей, в том числе:

2014 год – 173396,4 тыс. рублей;

2015 год – 61061,4 тыс. рублей;

2016 год – 148642,5 тыс. рублей;

2017 год – 107084,7 тыс. рублей;

2018 год – 80049,0 тыс. рублей;

2019 год – 148063,2 тыс. рублей;

2020 год – 111989,0 тыс. рублей;

2021 год – 140382,2 тыс. рублей;

2022 год – 144277,4 тыс. рублей,

в том числе объем средств, направленных в Тамбовскую область в рамках реализации мероприятий государственной программы Российской Федерации «Развитие культуры» – 67726,1 тыс. рублей, в том числе:

2018 год – 32726,1 тыс. рублей;

2019 год – 35000,0 тыс. рублей;

Объем бюджетных ассигнований бюджета Тамбовской области предусматривается в размере 8757330,2 тыс. рублей, в том числе:

2014 год – 760366,6 тыс. рублей;

2015 год – 673631,9 тыс. рублей;

2016 год – 834459,3 тыс. рублей;

2017 год – 1124475,9 тыс. рублей;

2018 год – 853066,9 тыс. рублей;

2019 год – 836602,0 тыс. рублей;

2020 год – 712379,8 тыс. рублей;

2021 год – 1173351,2 тыс. рублей;

2022 год – 660990,8 тыс. рублей;

2023 год – 564002,9 тыс. рублей;

2024 год – 564002,9 тыс. рублей,

в том числе в рамках реализации областной инвестиционной программы предусматривается объем бюджетных ассигнований 1549652,2 тыс. рублей, в том числе:

2014 год – 115288,7 тыс. рублей;

2015 год – 132917,3 тыс. рублей;

2016 год – 70920,7 тыс. рублей;

2017 год – 270703,2 тыс. рублей;

2018 год – 32206,5 тыс. рублей;

2019 год – 56112,0 тыс. рублей;

2020 год – 128132,9 тыс. рублей;

2021 год – 637160,0 тыс. рублей;

2022 год – 106210,9 тыс. рублей.

Объем бюджетных ассигнований местных бюджетов предусматривается в размере 10691,3 тыс. рублей, в том числе:

2014 год – 2464,1 тыс. рублей;

2015 год – 53,0 тыс. рублей;

2016 год – 1511,3 тыс. рублей;

2017 год – 2245,6 тыс. рублей;

2018 год – 1419,2 тыс. рублей;

2019 год – 2655,1 тыс. рублей;

2020 год – 93,8 тыс. рублей;

2021 год – 108,7 тыс. рублей;

2022 год – 114,5 тыс. рублей;

2023 год – 13,0 тыс. рублей;

2024 год – 13,0 тыс. рублей.

Объем финансирования мероприятий Госпрограммы из внебюджетных средств предусматривается в размере 6049384,5 тыс. рублей, в том числе:

2014 год – 184711,8 тыс. рублей;

2015 год – 190302,3 тыс. рублей;

2016 год – 222330,0 тыс. рублей;

2017 год – 371716,0 тыс. рублей;

2018 год – 625407,0 тыс. рублей;

2019 год – 719055,3 тыс. рублей;

2020 год – 732232,9 тыс. рублей;

2021 год – 755632,3 тыс. рублей;

2022 год – 755632,3 тыс. рублей;

2023 год – 746182,3 тыс. рублей;

2024 год – 746182,3 тыс. рублей.

Объем финансовых ресурсов из средств бюджета Тамбовской области на реализацию мероприятий Госпрограммы подлежит уточнению при формировании проектов бюджета Тамбовской области на очередной финансовой год и плановый период в установленном порядке.

Ресурсное обеспечение реализации Госпрограммы за счет всех источников финансирования представлено в приложении № 4 к Госпрограмме.

Налоговые расходы в рамках реализации Госпрограммы не осуществляются.»;

приложение № 1 к Госпрограмме изложить в редакции согласно приложению № 1;

приложение № 2а к Госпрограмме изложить в редакции согласно приложению № 2;

приложение № 4 к Госпрограмме изложить в редакции согласно приложению № 3;

в приложении № 5 к Госпрограмме «Подпрограмма «Наследие» (далее – Подпрограмма):

в паспорте Подпрограммы позицию «Объемы и источники финансирования Подпрограммы» изложить в следующей редакции:

 

Объемы и источники финансирования подпрограммы

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет 3963873,6 тыс. руб.:

2014 год – 461299,6 тыс. руб.;

2015 год – 304095,3 тыс. руб.;

2016 год – 571375,2 тыс. руб.;

2017 год – 520685,5 тыс. руб.;

2018 год – 445045,7 тыс. руб.;

2019 год – 392275,6 тыс. руб.;

2020 год – 277445,7 тыс. руб.;

2021 год – 263125,1 тыс. руб.;

2022 год – 268125,1 тыс. руб.;

2023 год – 230200,4 тыс. руб.;

2024 год – 230200,4 тыс. руб.;

бюджетные ассигнования федерального бюджета на реализацию подпрограммы составляют 500324,4 тыс. руб.:

2014 год – 112298,8 тыс. руб.;

2015 год – 58763,3 тыс. руб.;

2016 год – 139791,0 тыс. руб.;

2017 год – 71745,2 тыс. руб.;

2018 год – 32726,1 тыс. руб.;

2019 год – 55000,0тыс. руб.;

2020 год – 5000,0 тыс. руб.;

2021 год – 10000,0 тыс. руб.,

2022 год – 15000,0 тыс. руб.;

в том числе объем средств, направленных в Тамбовскую область в рамках реализации мероприятий государственной программы Российской Федерации «Развитие культуры» 67726,1 тыс. руб., в том числе:

2018 год – 32726,1 тыс. руб.;

2019 год – 35000,0 тыс. руб.;

бюджетные ассигнования бюджета Тамбовской области на реализацию подпрограммы составляют 3223943,2 тыс. руб., в том числе объемы финансирования, предусмотренные в лимитах областной адресной инвестиционной программы – 288,8 тыс. руб.:

2014 год – 331594,0 тыс. руб., в том числе объемы финансирования, предусмотренные в лимитах областной адресной инвестиционной программы – 288,7 тыс. руб.;

2015 год – 227977,9 тыс. руб.;

2016 год – 413017,4 тыс. руб.;

2017 год – 425944,3 тыс. руб.;

2018 год – 389449,1 тыс. руб.;

2019 год – 312420,3 тыс. руб.;

2020 год – 245572,8 тыс. руб., в том числе объемы финансирования, предусмотренные в лимитах областной адресной инвестиционной программы – 0,1 тыс. руб.;

2021 год – 226229,2 тыс. руб.;

2022 год – 226229,2 тыс. руб.;

2023 год – 212754,5 тыс. руб.;

2024 год – 212754,5 тыс. руб.;

бюджетные ассигнования местных бюджетов на реализацию подпрограммы составляют 6584,8 тыс. руб.:

2014 год – 244,2 тыс. руб.;

2016 год – 1361,8 тыс. руб.;

2017 год – 1770,0 тыс. руб.;

2018 год – 1108,8 тыс. руб.;

2019 год – 2100,0 тыс. руб.;

внебюджетные средства на реализацию подпрограммы составляют 233021,2 тыс. руб.:

2014 год – 17162,6 тыс. руб.;

2015 год – 17354,1 тыс. руб.;

2016 год – 17205,0 тыс. руб.;

2017 год – 21226,0 тыс. руб.;

2018 год – 21761,7 тыс. руб.;

2019 год – 22755,3 тыс. руб.;

2020 год – 26872,9 тыс. руб.;

2021 год – 26895,9 тыс. руб.;

2022 год – 26895,9 тыс. руб.;

2023 год – 17445,9 тыс. руб.;

2024 год – 17445,9 тыс. руб.

 

раздел 5 Подпрограммы «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы» изложить в следующей редакции:

 

«5. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы

 

Финансирование подпрограммы «Наследие» осуществляется за счет средств федерального бюджета, бюджета Тамбовской области, местных бюджетов и внебюджетных источников. Внебюджетными источниками являются средства, привлекаемые областными государственными бюджетными и автономными учреждениями от оказания платных услуг (работ), за счет прочих безвозмездных поступлений, а также за счет средств, поступающих от сдачи в аренду имущества.

Общий объем финансирования подпрограммы «Наследие» составляет 3963873,6 тыс. рублей, в том числе:

федеральный бюджет – 500324,4 тыс. рублей, в том числе объем средств, направленных в Тамбовскую область в рамках реализации мероприятий государственной программы Российской Федерации «Развитие культуры» – 67726,1 тыс. рублей;

бюджет Тамбовской области – 3223943,2 тыс. рублей;

местный бюджет – 6584,8 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 233021,2 тыс. рублей.

Финансирование подпрограммы «Наследие» по годам за счет всех источников предусматривается в следующих объемах:

2014 год – 461299,6 тыс. рублей;

2015 год – 304095,3 тыс. рублей;

2016 год – 571375,2 тыс. рублей;

2017 год – 520685,5 тыс. рублей;

2018 год – 445045,7 тыс. рублей;

2019 год – 392275,6 тыс. рублей;

2020 год – 277445,7 тыс. рублей;

2021 год – 263125,1 тыс. рублей;

2022 год – 268125,1 тыс. рублей;

2023 год – 230200,4 тыс. рублей;

2024 год – 230200,4 тыс. рублей,

в том числе объем средств, направленных в Тамбовскую область в рамках реализации мероприятий государственной программы Российской Федерации «Развитие культуры» – 67726,1 тыс. рублей, в том числе:

2018 год – 32726,1 тыс. рублей;

2019 год – 35000,0 тыс. рублей.

Бюджетные ассигнования федерального бюджета на реализацию подпрограммы «Наследие» по годам распределяются в следующих объемах:

2014 год – 112298,8 тыс. рублей;

2015 год – 58763,3 тыс. рублей;

2016 год – 139791,0 тыс. рублей;

2017 год – 71745,2 тыс. рублей;

2018 год – 32726,1 тыс. рублей;

2019 год – 55000,0 тыс. рублей;

2020 год – 5000,0 тыс. рублей;

2021 год – 10000,0 тыс. рублей;

2022 год – 15000,0 тыс. рублей.

Бюджетные ассигнования бюджета Тамбовской области на реализацию подпрограммы «Наследие» по годам распределяются в следующих объемах:

2014 год – 331594,0 тыс. рублей;

2015 год – 227977,9 тыс. рублей;

2016 год – 413017,4 тыс. рублей;

2017 год – 425944,3 тыс. рублей;

2018 год – 389449,1 тыс. рублей;

2019 год – 312420,3 тыс. рублей;

2020 год – 245572,8 тыс. рублей;

2021 год – 226229,2 тыс. рублей;

2022 год – 226229,2 тыс. рублей;

2023 год – 212754,5 тыс. рублей;

2024 год – 212754,5 тыс. рублей.

Финансирование подпрограммы «Наследие» за счет средств местных бюджетов по годам распределяется в следующих объемах:

2014 год – 244,2 тыс. рублей;

2016 год – 1361,8 тыс. рублей;

2017 год – 1770,0 тыс. рублей;

2018 год – 1108,8 тыс. рублей;

2019 год – 2100,0 тыс. рублей.

Финансирование подпрограммы «Наследие» за счет внебюджетных средств по годам распределяется в следующих объемах:

2014 год – 17162,6 тыс. рублей;

2015 год – 17354,1 тыс. рублей;

2016 год – 17205,0 тыс. рублей;

2017 год – 21226,0 тыс. рублей;

2018 год – 21761,7 тыс. рублей;

2019 год – 22755,3 тыс. рублей;

2020 год – 26872,9 тыс. рублей;

2021 год – 26895,9 тыс. рублей;

2022 год – 26895,9 тыс. рублей;

2023 год – 17445,9 тыс. рублей;

2024 год – 17445,9 тыс. рублей.

Информация по ресурсному обеспечению реализации мероприятий подпрограммы «Наследие» за счет средств всех источников финансирования приведена в приложении № 4 к Госпрограмме.»;

в приложении № 6 к Госпрограмме «Подпрограмма «Искусство» (далее – Подпрограмма):

в паспорте Подпрограммы позицию «Объемы и источники финансирования подпрограммы» изложить в следующей редакции:

 

Объемы и источники финансирования подпрограммы

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет 5729820,5 тыс. руб.:

2014 год – 482310,2 тыс. руб.;

2015 год – 432924,9 тыс. руб.;

2016 год – 400677,3 тыс. руб.;

2017 год – 705498,3 тыс. руб.;

2018 год – 476001,9 тыс. руб.;

2019 год – 518850,8 тыс. руб.;

2020 год – 484197,3 тыс. руб.;

2021 год – 1002720,9 тыс. руб.;

2022 год – 494329,1 тыс. руб.;

2023 год – 366154,9 тыс. руб.;

2024 год – 366154,9 тыс. руб.;

бюджетные ассигнования федерального бюджета на реализацию подпрограммы составляют 339236,7 тыс. руб.:

2014 год – 59092,9 тыс. руб.;

2015 год – 1580,0 тыс. руб.;

2016 год – 8261,5 тыс. руб.;

2017 год – 32226,5 тыс. руб.;

2018 год – 44314,1 тыс. руб.;

2019 год – 55324,0 тыс. руб.;

2020 год – 40902,9 тыс. руб.;

2021 год – 46974,0 тыс. руб.;

2022 год – 50560,8 тыс. руб.;

бюджетные ассигнования бюджета Тамбовской области на реализацию подпрограммы составляют – 4727274,4 тыс. руб., в том числе объемы финансирования, предусмотренные в лимитах областной адресной инвестиционной программы –1487018,4 тыс. руб.:

2014 год – 383448,2 тыс. руб., в том числе объемы финансирования, предусмотренные в лимитах областной адресной инвестиционной программы – 115000,0 тыс. руб.;

2015 год – 388396,7 тыс. руб., в том числе объемы финансирования, предусмотренные в лимитах областной адресной инвестиционной программы – 132917,3 тыс. руб.;

2016 год – 348836,3 тыс. руб., в том числе объемы финансирования, предусмотренные в лимитах областной адресной инвестиционной программы – 70020,7 тыс. руб.;

2017 год – 627920,5 тыс. руб., в том числе объемы финансирования, предусмотренные в лимитах областной адресной инвестиционной программы – 270703,2 тыс. руб.;

2018 год – 383345,1 тыс. руб., в том числе объемы финансирования, предусмотренные в лимитах областной адресной инвестиционной программы – 32206,5 тыс. руб.;

2019 год – 412592,7 тыс. руб., в том числе объемы финансирования, предусмотренные в лимитах областной адресной инвестиционной программы – 32050,6 тыс. руб.;

2020 год – 383512,6 тыс. руб., в том числе объемы финансирования, предусмотренные в лимитах областной адресной инвестиционной программы – 128132,8 тыс. руб.;

2021 год – 872582,0 тыс. руб., в том числе объемы финансирования, предусмотренные в лимитах областной адресной инвестиционной программы – 608987,3 тыс. руб.;

2022 год – 360603,3 тыс. руб., в том числе объемы финансирования, предусмотренные в лимитах областной адресной инвестиционной программы – 97000,0 тыс. руб.;

2023 год – 283018,5 тыс. руб.;

2024 год – 283018,5 тыс. руб.;

бюджетные ассигнования местных бюджетов – 3441,1 тыс. руб.:

2014 год – 2219,9 тыс. руб.;

2016 год – 149,5 тыс. руб.;

2017 год – 461,3 тыс. руб.;

2018 год – 297,4 тыс. руб.;

2019 год – 234,1 тыс. руб.;

2020 год – 21,8 тыс. руб.;

2021 год – 28,5 тыс. руб.;

2020 год – 28,6 тыс. руб.;

внебюджетные средства на реализацию подпрограммы составляют 659868,3 тыс. руб.:

2014 год – 37549,2 тыс. руб.;

2015 год – 42948,2 тыс. руб.;

2016 год – 43430,0 тыс. руб.;

2017 год – 44890,0 тыс. руб.;

2018 год – 48045,3 тыс. руб.;

2019 год – 50700,0 тыс. руб.;

2020 год – 59760,0 тыс. руб.;

2021 год – 83136,4 тыс. руб.;

2022 год – 83136,4 тыс. руб.;

2023 год – 83136,4 тыс. руб.;

2024 год – 83136,4 тыс. руб.

 

раздел 5 Подпрограммы «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы» изложить в следующей редакции:

 

«5. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы

 

Финансирование подпрограммы «Искусство» осуществляется за счет средств федерального бюджета, бюджета Тамбовской области, местных бюджетов и внебюджетных источников. Внебюджетными источниками являются средства, привлекаемые областными государственными бюджетными и автономными учреждениями от оказания платных услуг (работ), за счет прочих безвозмездных поступлений, а также за счет средств, поступающих от сдачи в аренду имущества.

Общий объем финансирования подпрограммы «Искусство» составляет 5729820,5 тыс. рублей, в том числе:

федеральный бюджет – 339236,7 тыс. рублей;

бюджет Тамбовской области – 4727274,4 тыс. рублей;

местные бюджеты – 3441,1 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 659868,3 тыс. рублей.

Финансирование подпрограммы «Искусство» по годам за счет всех источников предусматривается в следующих объемах:

2014 год – 482310,2 тыс. рублей;

2015 год – 432924,9 тыс. рублей;

2016 год – 400677,3 тыс. рублей;

2017 год – 705498,3 тыс. рублей;

2018 год – 476001,9 тыс. рублей;

2019 год – 518850,8 тыс. рублей;

2020 год – 484197,3 тыс. рублей;

2021 год – 1002720,9 тыс. рублей;

2022 год – 494329,1 тыс. рублей;

2023 год – 366154,9 тыс. рублей;

2024 год – 366154,9 тыс. рублей.

Бюджетные ассигнования федерального бюджета по годам распределяются в следующих объемах:

2014 год – 59092,9 тыс. рублей;

2015 год – 1580,0 тыс. рублей;

2016 год – 8261,5 тыс. рублей;

2017 год – 32226,5 тыс. рублей;

2018 год – 44314,1 тыс. рублей;

2019 год – 55324,0 тыс. рублей;

2020 год – 40902,9 тыс. рублей;

2021 год – 46974,0 тыс. рублей;

2020 год – 50560,8 тыс. рублей.

Бюджетные ассигнования бюджета Тамбовской области на реализацию подпрограммы «Искусство» по годам распределяются в следующих объемах:

2014 год – 383448,2 тыс. рублей;

2015 год – 388396,7 тыс. рублей;

2016 год – 348836,3 тыс. рублей;

2017 год – 627920,5 тыс. рублей;

2018 год – 383345,1 тыс. рублей;

2019 год – 412592,7 тыс. рублей;

2020 год – 383512,6 тыс. рублей;

2021 год – 872582,0 тыс. рублей;

2022 год – 360603,3 тыс. рублей;

2023 год – 283018,5 тыс. рублей;

2024 год – 283018,5 тыс. рублей.

Финансирование подпрограммы «Искусство» за счет средств местных бюджетов по годам распределяются в следующих объемах:

2014 год – 2219,9 тыс. рублей;

2016 год – 149,5 тыс. рублей;

2017 год – 461,3 тыс. рублей;

2018 год – 297,4 тыс. рублей;

2019 год – 234,1 тыс. рублей;

2020 год – 21,8 тыс. рублей;

2021 год – 28,5 тыс. рублей;

2022 год – 28,6 тыс. рублей.

Финансирование подпрограммы «Искусство» за счет внебюджетных средств по годам распределяются в следующих объемах:

2014 год – 37549,2 тыс. рублей;

2015 год – 42948,2 тыс. рублей;

2016 год – 43430,0 тыс. рублей;

2017 год – 44890,0 тыс. рублей;

2018 год – 48045,3 тыс. рублей;

2019 год – 50700,0 тыс. рублей;

2020 год – 59760,0 тыс. рублей;

2021 год – 83136,4 тыс. рублей;

2022 год – 83136,4 тыс. рублей;

2023 год – 83136,4 тыс. рублей;

2024 год – 83136,4 тыс. рублей.

Информация по ресурсному обеспечению реализации мероприятий подпрограммы «Искусство» за счет средств всех источников финансирования представлена в приложении № 4 к Госпрограмме.»;

в приложении № 7 к Госпрограмме «Подпрограмма «Развитие туризма» (далее – Подпрограмма):

в паспорте Подпрограммы позицию «Объемы и источники финансирования подпрограммы» изложить в следующей редакции:

 

Объемы и источники финансирования подпрограммы

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет 5211287,8 тыс. руб.:

2014 год – 134384,0 тыс. руб.;

2015 год – 131169,8 тыс. руб.;

2016 год – 169201,7 тыс. руб.;

2017 год – 310923,9 тыс. руб.;

2018 год – 563240,5 тыс. руб.;

2019 год – 651157,7 тыс. руб.;

2020 год – 650082,8 тыс. руб.;

2021 год – 649626,8 тыс. руб.;

2022 год – 649626,8 тыс. руб.;

2023 год – 650936,9 тыс. руб.;

2024 год – 650936,9 тыс. руб.;

бюджетные ассигнования федерального бюджета на реализацию подпрограммы составляют 796,0 тыс. руб.:

2014 год – 796,0 тыс. руб.;

бюджетные ассигнования бюджета Тамбовской области на реализацию подпрограммы составляют – 54991,8 тыс. руб.:

в том числе объемы финансирования, предусмотренные в лимитах областной адресной инвестиционной программы – 900,0 тыс. руб.;

2014 год – 3588,0 тыс. руб.;

2015 год – 1169,8 тыс. руб.;

2016 год – 7701,7 тыс. руб.;

в том числе объемы финансирования, предусмотренные в лимитах областной адресной инвестиционной программы – 900,0 тыс. руб.;

2017 год – 5423,9 тыс. руб.;

2018 год – 7740,5 тыс. руб.;

2019 год – 5657,7 тыс. руб.;

2020 год – 4582,8 тыс. руб.;

2021 год – 4126,8 тыс. руб.;

2022 год – 4126,8 тыс. руб.;

2023 год – 5436,9 тыс. руб.;

2024 год – 5436,9 тыс. руб.;

внебюджетные средства на реализацию подпрограммы составляют – 5155500,0 тыс. руб.:

2014 год – 130000,0 тыс. руб.;

2015 год – 130000,0 тыс. руб.;

2016 год – 161500,0 тыс. руб.;

2017 год – 305500,0 тыс. руб.;

2018 год – 555500,0 тыс. руб.;

2019 год – 645500,0 тыс. руб.;

2020 год – 645500,0 тыс. руб.;

2021 год – 645500,0 тыс. руб.;

2022 год – 645500,0 тыс. руб.;

2023 год – 645500,0 тыс. руб.;

2024 год – 645500,0 тыс. руб.

 

раздел 5 Подпрограммы «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы» изложить в следующей редакции:

 

«5. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы

 

Финансирование подпрограммы «Развитие туризма» осуществляется за счет средств федерального бюджета, бюджета Тамбовской области и внебюджетных источников. Внебюджетными источниками являются средства, привлекаемые областными государственными бюджетными и автономными учреждениями от оказания платных услуг (работ), а также за счет прочих безвозмездных поступлений, в том числе поступающие от инвесторов и предприятий (организаций) туристской инфраструктуры разных форм собственности.

Общий объем финансирования подпрограммы «Развитие туризма» составляет 5211287,8 тыс. рублей, в том числе:

федеральный бюджет – 796,0 тыс. рублей;

бюджет Тамбовской области – 54991,8 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 5155500,0 тыс. рублей.

Финансирование подпрограммы «Развитие туризма» по годам за счет всех источников предусматривается в следующих объемах:

2014 год – 134384,0 тыс. рублей;

2015 год – 131169,8 тыс. рублей;

2016 год – 169201,7 тыс. рублей;

2017 год – 310923,9 тыс. рублей;

2018 год – 563240,5 тыс. рублей;

2019 год – 651157,7 тыс. рублей;

2020 год – 650082,8 тыс. рублей;

2021 год – 649626,8 тыс. рублей;

2022 год – 649626,8 тыс. рублей;

2023 год – 650936,9 тыс. рублей;

2024 год – 650936,9 тыс. рублей.

Бюджетные ассигнования федерального бюджета по годам распределяются в следующих объемах:

2014 год – 796,0 тыс. рублей.

Бюджетные ассигнования бюджета Тамбовской области на реализацию подпрограммы «Развитие туризма» по годам распределяются в следующих объемах:

2014 год – 3588,0 тыс. рублей;

2015 год – 1169,8 тыс. рублей;

2016 год – 7701,7 тыс. рублей;

2017 год – 5423,9 тыс. рублей;

2018 год – 7740,5 тыс. рублей;

2019 год – 5657,7 тыс. рублей;

2020 год – 4582,8 тыс. рублей;

2021 год – 4126,8 тыс. рублей;

2022 год – 4126,8 тыс. рублей;

2023 год – 5436,9 тыс. рублей;

2024 год – 5436,9 тыс. рублей.

Финансирование подпрограммы «Развитие туризма» за счет внебюджетных средств по годам распределяются в следующих объемах:

2014 год – 130000,0 тыс. рублей;

2015 год – 130000,0 тыс. рублей;

2016 год – 161500,0 тыс. рублей;

2017 год – 305500,0 тыс. рублей;

2018 год – 555500,0 тыс. рублей;

2019 год – 645500,0 тыс. рублей;

2020 год – 645500,0 тыс. рублей;

2021 год – 645500,0 тыс. рублей;

2022 год – 645500,0 тыс. рублей;

2023 год – 645500,0 тыс. рублей;

2024 год – 645500,0 тыс. рублей.

Информация по ресурсному обеспечению реализации мероприятий подпрограммы «Развитие туризма» за счет средств всех источников финансирования представлена в приложении № 4 к Госпрограмме.»;

в приложении № 8 к Госпрограмме «Подпрограмма «Обеспечение условий реализации Госпрограммы» (далее – Подпрограмма):

в паспорте Подпрограммы позицию «Объемы и источники финансирования подпрограммы» изложить в следующей редакции:

 

Объемы и источники финансирования подпрограммы

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет 1027369,9 тыс. руб.:

2014 год – 42945,1 тыс. руб.;

2015 год – 56858,6 тыс. руб.;

2016 год – 65688,9 тыс. руб.;

2017 год – 68414,5 тыс. руб.;

2018 год – 75654,0 тыс. руб.;

2019 год – 144091,5 тыс. руб.;

2020 год – 144969,7 тыс. руб.;

2021 год – 154001,6 тыс. руб.;

2022 год – 148934,0 тыс. руб.;

2023 год – 62906,0 тыс. руб.;

2024 год – 62906,0 тыс. руб.;

бюджетные ассигнования федерального бюджета на реализацию подпрограммы составляют 274588,7 тыс. руб.:

2014 год – 1208,7 тыс. руб.;

2015 год – 718,1 тыс. руб.;

2016 год – 590,0 тыс. руб.;

2017 год – 3113,0 тыс. руб.;

2018 год – 3008,8 тыс. руб.;

2019 год – 37739,2 тыс. руб.;

2020 год – 66086,1 тыс. руб.;

2021 год – 83408,2 тыс. руб.;

2022 год – 78716,6 тыс. руб.;

бюджетные ассигнования бюджета Тамбовской области на реализацию подпрограммы составляют 751120,8 тыс. руб., в том числе объемы финансирования, предусмотренные в лимитах областной адресной инвестиционной программы – 61445,0 тыс. руб.:

2014 год – 41736,4 тыс. руб.;

2015 год – 56087,5 тыс. руб.;

2016 год – 64903,9 тыс. руб.;

2017 год – 65187,2 тыс. руб.;

2018 год – 72532,2 тыс. руб.;

2019 год – 105931,3 тыс. руб.;

в том числе объемы финансирования, предусмотренные в лимитах областной адресной инвестиционной программы – 24061,4 тыс. руб.;

2020 год – 78711,6 тыс. руб.;

2021 год – 70413,2 тыс. руб.;

в том числе объемы финансирования, предусмотренные в лимитах областной адресной инвестиционной программы – 28172,7 тыс. руб.;

2022 год – 70031,5 тыс. руб.;

в том числе объемы финансирования, предусмотренные в лимитах областной адресной инвестиционной программы – 9210,9 тыс. руб.;

2023 год – 62793,0 тыс. руб.;

2024 год – 62793,0 тыс. руб.;

бюджетные ассигнования местных бюджетов на реализацию подпрограммы составляют 665,4 тыс. руб.:

2015 год – 53,0 тыс. руб.;

2017 год – 14,3 тыс. руб.;

2018 год – 13,0 тыс. руб.;

2019 год – 321,0 тыс. руб.;

2020 год – 72,0 тыс. руб.;

2021 год – 80,2 тыс. руб.;

2022 год – 85,9 тыс. руб.;

2023 год – 13,0 тыс. руб.;

2024 год – 13,0 тыс. руб.;

внебюджетные средства на реализацию подпрограммы составляют 995,0 тыс. руб.:

2016 год – 195,0 тыс. руб.;

2017 год – 100,0 тыс. руб.;

2018 год – 100,0 тыс. руб.;

2019 год – 100,0 тыс. руб.;

2020 год – 100,0 тыс. руб.;

2021 год – 100,0 тыс. руб.;

2022 год – 100,0 тыс. руб.;

2023 год – 100,0 тыс. руб.;

2024 год – 100,0 тыс. руб.

 

раздел 5 Подпрограммы «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы» изложить в следующей редакции:

 

«5. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы

 

Финансирование подпрограммы «Обеспечение условий реализации Госпрограммы» осуществляется за счет средств федерального бюджета, бюджета Тамбовской области, местных бюджетов и внебюджетных источников. Внебюджетными источниками являются средства, привлекаемые областными государственными бюджетными и автономными учреждениями от оказания платных услуг (работ), за счет прочих безвозмездных поступлений, а также за счет средств, поступающих от сдачи в аренду имущества.

Общий объем финансирования подпрограммы «Обеспечение условий реализации Госпрограммы» составляет 1027369,9 тыс. рублей, в том числе:

федеральный бюджет – 274588,7 тыс. рублей;

бюджет Тамбовской области – 751120,8 тыс. рублей;

местные бюджеты – 665,4 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 995,0 тыс. рублей.

Финансирование подпрограммы «Обеспечение условий реализации Госпрограммы» по годам за счет всех источников предусматривается в следующих объемах:

2014 год – 42945,1 тыс. рублей;

2015 год – 56858,6 тыс. рублей;

2016 год – 65688,9 тыс. рублей;

2017 год – 68414,5 тыс. рублей;

2018 год – 75654,0 тыс. рублей;

2019 год – 144091,5 тыс. рублей;

2020 год – 144969,7 тыс. рублей;

2021 год – 154001,6 тыс. рублей;

2023 год – 148934,0 тыс. рублей;

2024 год – 62906,0 тыс. рублей.

Бюджетные ассигнования федерального бюджета на реализацию подпрограммы «Обеспечение условий реализации Госпрограммы» по годам распределяются в следующих объемах:

2014 год – 1208,7 тыс. рублей;

2015 год – 718,1 тыс. рублей;

2016 год – 590,0 тыс. рублей;

2017 год – 3113,0 тыс. рублей;

2018 год – 3008,8 тыс. рублей;

2019 год – 37739,2 тыс. рублей;

2020 год – 66086,1 тыс. рублей;

2021 год – 83408,2 тыс. рублей;

2022 год – 78716,6 тыс. рублей.

Бюджетные ассигнования бюджета Тамбовской области на реализацию подпрограммы «Обеспечение условий реализации Госпрограммы» по годам распределяются в следующих объемах:

2014 год – 41736,4 тыс. рублей;

2015 год – 56087,5 тыс. рублей;

2016 год – 64903,9 тыс. рублей;

2017 год – 65187,2 тыс. рублей;

2018 год – 72532,2 тыс. рублей;

2019 год – 105931,3 тыс. рублей;

2020 год – 78711,6 тыс. рублей;

2021 год – 70413,2 тыс. рублей;

2022 год – 70031,5 тыс. рублей;

2023 год – 62793,0 тыс. рублей;

2024 год – 62793,0 тыс. рублей.

Финансирование подпрограммы «Обеспечение условий реализации Госпрограммы» за счет средств местных бюджетов по годам распределяется в следующих объемах:

2015 год – 53,0 тыс. рублей;

2017 год – 14,3 тыс. рублей;

2018 год – 13,0 тыс. рублей;

2019 год – 321,0 тыс. рублей;

2020 год – 72,0 тыс. рублей;

2021 год – 80,2 тыс. рублей;

2022 год – 85,9 тыс. рублей;

2023 год – 13,0 тыс. рублей;

2024 год – 13,0 тыс. рублей.

Финансирование подпрограммы «Обеспечение условий реализации Госпрограммы» за счет внебюджетных средств по годам распределяется в следующих объемах:

2016 год – 195,0 тыс. рублей;

2017 год – 100,0 тыс. рублей;

2018 год – 100,0 тыс. рублей;

2019 год – 100,0 тыс. рублей;

2020 год – 100,0 тыс. рублей;

2021 год – 100,0 тыс. рублей;

2022 год – 100,0 тыс. рублей;

2023 год – 100,0 тыс. рублей;

2024 год – 100,0 тыс. рублей.

Информация по ресурсному обеспечению реализации мероприятий подпрограммы «Обеспечение условий реализации Госпрограммы» за счет средств всех источников финансирования представлена в приложении № 4 к Госпрограмме.».

2. Опубликовать настоящее постановление на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и на сайте сетевого издания «Тамбовская жизнь» (www.tamlife.ru).

 

 

И. о. главы администрации

области

О.О.Иванов


 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

 

к постановлению администрации области

 

от 04.12.2020 № 986

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к государственной программе Тамбовской области «Развитие культуры и туризма»

 

Перечень

показателей (индикаторов) государственной программы Тамбовской области «Развитие культуры и туризма», подпрограмм государственной программы и их значений

 

п/п

Показатель (индикатор) (наименование)

Единица измерения

Значения показателей (по годам)

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

1. Государственная программа «Развитие культуры и туризма»

1.1.

Прирост количества посещений учреждений культуры по сравнению с 2012 годом

Процент

 

105,0

110,0

115,0

120,0

125,0

130,0

133,1

123,0

135,0

138,0

140,0

145,0

1.2.

Доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия федерального, регионального и местного (муниципального) значения

Процент

31,0

31,5

32,5

33,1

33,8

34,5

35,3

36,1

37,0

37,5

38,0

39,0

40,0

1.3.

Прирост количества культурно-просветительских мероприятий, проведенных организациями культуры в образовательных учреждениях, по сравнению с 2012 годом

Процент

 

3

6

9

12

15

18

21

15

28

31

34

37

1.4.

Прирост числа лауреатов международных, межрегиональных и областных конкурсов и фестивалей в сфере культуры по сравнению с 2012 годом

Процент

 

1

1,5

2

4

5

7

8

9

9,5

10

10,5

11

1.5.

Повышение уровня удовлетворенности жителей области качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в сфере культуры

Процент

70

71

74

78

83

88

90

92

95

95

95

95

95

1.6.

Отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников государственных (муниципальных) учреждений культуры к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате в Тамбовской области

Процент

59,5

80,3

80,3

78,7

82,4

90,0

100

100

100

100

100

100

100

1.7.

Количество стипендиатов среди выдающихся деятелей культуры и искусства

Человек

20

100

100

100

100

100

100

 

 

 

 

 

 

1.8.

Увеличение количества предоставляемых дополнительных услуг учреждениями культуры, по отношению к 2012 году

Процент

 

5

10

15

20

25

30

35

40

40

40

40

40

1.9.

Прирост численности лиц, размещенных в коллективных средствах размещения, по отношению к 2012 году

Процент

100,0

103,0

109,0

119,0

121,0

127,0

128,0

129,0

70,0

131,0

132,0

133,0

134,0

1.10.

Уровень удовлетворенности населения области качеством предоставления туристских услуг

Процент

59

61

63

63

70

72

80

85

90

90

90

90

90

1.11.

Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры (нарастающим итогом)

Единиц

 

 

 

 

 

 

 

10

15

16

16

16

17

1.12.

Количество организаций культуры, получивших современное оборудование (нарастающим итогом)

Единиц

 

 

 

 

 

 

 

28

32

40

43

52

54

1.13.

Количество специалистов, прошедших повышение квалификации на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры (нарастающим итогом)

Человек

 

 

 

 

 

 

 

101

287

572

858

1143

1429

1.14.

Количество любительских творческих коллективов, получивших грантовую поддержку (нарастающим итогом)

Единиц

 

 

 

 

 

 

 

5

10

15

20

25

30

1.15.

Количество волонтеров, вовлеченных в программу «Волонтеры культуры» (нарастающим итогом)

Человек

 

 

 

 

 

 

 

70

174

278

417

556

695

1.16.

Количество грантов некоммерческим организациям на творческие проекты, направленные на укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации, включая мероприятия, направленные на популяризацию русского языка и литературы, народных художественных промыслов и ремесел (нарастающим итогом)

Единиц

 

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

1.17.

Количество созданных виртуальных концертных залов в Тамбовской области (нарастающим итогом)

Единиц

 

 

 

 

 

 

 

2

2

2

2

2

2

1.18.

Количество выставочных проектов, снабженных цифровыми гидами в формате дополненной реальности (нарастающим итогом)

Единиц

 

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

1.19.

Количество онлайн-трансляций мероприятий, размещаемых на портале «Культура.РФ» (нарастающим итогом)

Единиц

 

 

 

 

 

 

 

10

20

30

40

50

60

2. Подпрограмма «Наследие»

2.1.

Среднее число книговыдач в расчете на 1 тыс. человек населения

Экзем-пляров

10860

11070

10900

11080

10100

10900

11095

11100

8500

11105

11105

11105

11105

2.2.

Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1 тыс. человек населения

Экзем-пляров

165

170

180

190

160

160

160

160

160

160

160

160

160

2.3.

Увеличение доли объектов культурного наследия, информация о которых внесена в электронную базу данных единого государственного реестра объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, в общем количестве объектов культурного наследия

Процент

0

2,5

5

12

17

99

100

100

100

100

100

100

100

2.4.

Увеличение доли представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда

Процент

17,0

25

27

30

33

35

36

40

41

42

43

44

45

2.5.

Увеличение посещаемости музейных учреждений, посещений на 1 жителя в год

Единиц

0,35

0,6

0,62

0,65

0,67

0,69

1,0

1,2

0,8

1,6

1,7

1,8

1,8

2.6.

Прирост количества выставочных проектов, осуществляемых в области, относительно уровня 2011 года

Процент

 

20

40

60

80

100

100

100

100

100

100

100

100

2.7.

Увеличение числа пользователей архивной информацией на 10 тыс. человек населения

Человек

968

975

980

985

990

995

1000

1005

890

1010

1010

1010

1012

2.8.

Доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, от общего количества объектов культурного наследия, расположенных на территории малых городов области

Процент

32,0

32,5

32,5

34,1

34,9

35,5

36,0

37,0

37,5

37,8

38,0

39,0

40,0

2.9.

Объем передвижного фонда музеев области для экспонирования произведений искусства в малых и средних городах области

Процент

-

0,05

од

0,15

0,2

0,25

0,3

0,35

0,4

0,41

0,42

0,43

0,44

2.10.

Охват населения библиотечным обслуживанием

Процент

48,8

48,2

48,25

48,3

48,35

48,4

48,45

48,5

48,5

48,5

48,5

48,5

48,5

2.11.

Доля средств бюджета Тамбовской области, выделяемых социально ориентированным некоммерческим организациям на предоставление услуг, в общем объеме средств указанного бюджета, выделяемых на предоставление услуг в сфере культуры

Процент

 

 

 

3,0

1,0

4,0

6,0

8,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

3. Подпрограмма «Искусство»

3.1.

Увеличение количества посещений театрально-концертных мероприятий по сравнению с предыдущим годом

Процент

3,1

3,2

3,3

4,0

4,3

4,5

4,7

5,0

4,6

5,6

5,7

5,8

6,0

3.2.

Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий по сравнению с предыдущим годом

Процент

6,5

6,7

6,8

6,9

7,1

7,2

7,3

7,5

3,5

7,75

7,8

7,85

7,9

3.3.

Увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей

Процент

1

2,5

3,5

5

6,5

7,5

8,5

9,0

7,5

9,9

10,3

10,7

11,1

3.4.

Среднее число зрителей на мероприятиях концертных организаций, самостоятельных коллективов, проведенных собственными силами в пределах своей территории, в расчете на 1 тыс. человек населения

Человек

180,5

181,8

182,8

183,8

184,8

185,8

186,8

187,8

186,0

189,8

190,8

191,8

192,8

3.5.

Среднее число зрителей на мероприятиях театров в расчете на 1 тыс. человек населения

Человек

153,5

155,1

156,6

158,1

159,0

161,1

162,7

164,3

162,1

167,5

169,0

170,5

172,0

3.6.

Удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры

Процент

69,2

71,03

74,06

75,0

75,02

75,05

75,08

76,1

25,0

76,15

76,2

76,3

76,4

3.7.

Средняя численность участников клубных формирований в расчете на 1 тыс. человек населения

Человек

46,0

46,02

46,04

46,06

46,08

47,0

48,1

48,3

48,8

49,3

49,4

49,5

49,6

3.8.

Увеличение суммы грантов для театров и концертных коллективов на реализацию творческих проектов

Млн. рублей

25,2

28,0

30,0

33,9

34,0

34,1

 

 

 

 

 

 

 

3.9.

Число учреждений получателей грантов для театров и концертных коллективов на реализацию творческих проектов

Единиц

 

 

 

 

 

 

6

6

6

6

6

6

6

3.10.

Увеличение количества проведенных за пределами своей территории гастролей концертных организаций, самостоятельных коллективов и театров по сравнению с 2012 годом

Единиц

 

33

34

35

36

37

38

39

13

41

42

43

44

3.11.

Среднее число посещений киносеансов в расчете на 1 человека

Единиц

0,04

0,05

0,05

0,06

0,07

0,07

0,08

0,08

0,09

0,1

0,11

0,12

0,13

3.12.

Доля созданных страховых копий на электронных носителях от общего объема государственного фильмофонда Тамбовской области

Процент

2

5

6

6

6

7

7

8

10

20

20

20

20

3.13.

Количество посещений организаций культуры (профессиональных театров) по отношению к уровню 2010 года

Процент

 

 

 

 

 

 

140,5

142,0

90,0

146,0

147,5

147,0

147,5

3.14.

Количество посещений детских и кукольных театров по отношению к 2010 году

Процент

 

 

 

 

 

 

131,1

131,5

80,0

135,5

136,0

136,3

136,9

4. Подпрограмма «Развитие туризма»

4.1.

Объем туристского потока (въездной туризм), включая экскурсантов

Тыс. человек

580,8

700,0

800,0

900,0

800,0

815,0

850,0

875,0

350,0

905,0

910,0

915,0

920,0

4.2.

Объем платных услуг, оказанных населению в сфере внутреннего и въездного туризма (включая услуги турфирм, гостиниц и аналогичных средств размещения)

Млн. рублей

250,0

270,0

285,0

320,0

550,0

580,0

650,0

680,0

300,0

730,0

750,0

780,0

800,0

4.3.

Количество коллективных средств размещения

Единиц

57

59

60

60

68

69

87

88

89

90

91

92

93

 

в том числе классифицированных в соответствии с Системой классификации гостиниц и иных средств размещения

 

1

2

3

1

3

3

4

4

6

8

10

12

4.4.

Количество участников событийных мероприятий

Тыс. человек

140,0

140,0

140,0

140,0

160,0

170,0

215,0

220,0

114,0

230,0

235,0

240,0

245,0

4.5.

Объем инвестиций в основной капитал сферы туризма

Млн. рублей

69,6

34,5

130,0

130,0

75,0

295,0

445,0

450,0

200,0

500,0

525,0

550,0

600,0

4.6.

Число посетителей областного туристического информационного портала, web-страниц в социальных сетях

Тыс. человек

 

 

 

 

36,0

40,0

45,0

46,0

47,0

48,0

49,0

50,0

51,0

5. Подпрограмма «Обеспечение условий реализации Госпрограммы»

5.1.

Численность работников учреждений культуры области

Тыс. человек

4,8

4,3

3,2

3,1

3,1

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

5.2.

Увеличение доли публичных библиотек, подключенных к сети «Интернет», в общем количестве библиотек области

Процент

25,2

36,7

50

60

70

80

100

100

100

100

100

100

100

5.3.

Увеличение доли музеев, имеющих сайт в сети «Интернет», в общем количестве музеев области

Процент

40,0

50

60

70

80

90

100

100

100

100

100

100

100

5.4.

Количество театров, имеющих сайт в сети «Интернет»

Единиц

2

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

5.5.

Увеличение количества виртуальных музеев, созданных при поддержке бюджета Тамбовской области

Единиц

1

2

4

6

8

9

10

10

10

10

10

10

10

5.6.

Количество объектов жилого фонда, принадлежащих учреждениям культуры

Единиц

-

-

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

5.7.

Создание высокопроизводительных рабочих мест

Единиц

 

 

350

400

450

450

500

500

500

500

500

500

500

5.8.

Количество сотрудников, обучающихся в рамках подготовки для нужд отрасли

Человек

 

 

 

 

6

2

2

2

2

2

2

2

2

5.9.

Удельный расход электрической энергии на 1 кв. м. площади помещений областных государственных организаций сферы культуры

кВт*ч/ м2

 

 

 

24,24

24,23

24,22

24,21

24,20

24,19

24,19

24,19

24,19

24,19

5.10.

Количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2010 года

Процент

 

 

 

 

 

 

130,0

133,1

134,6

135,0

137,0

139,0

141,0

 

 

И. о. заместителя главы администрации

 

области

Н.Е.Астафьева


 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

 

к постановлению администрации области

 

от 04.12.2020 № 986

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2а

к государственной программе Тамбовской области «Развитие культуры и туризма»

 

Перечень

мероприятий на 2016-2024 годы государственной программы Тамбовской области «Развитие культуры и туризма»

 

№ п/п

Наименование подпрограммы, основного мероприятия, ведомственной целевой программы, федерального (регионального) проекта

Ответственный исполнитель, соисполнители

Ожидаемые непосредственные результаты

Объемы финансирования, тыс. рублей, в т. ч.

наименование

единица измере-ния

значение (по годам реализации мероприятия)

по годам, всего

федераль-ный бюджет

бюджет Тамбовской области

местный бюджет

внебюд-жетные средства

1. Подпрограмма «Наследие»

1.1.

Сохранение, использование, популяризация исторического и культурного наследия

Управление культуры и архивного дела области, управление по государствен-ной охране объектов культурного наследия области, управление градострои-тельства и архитектуры области (в рамках областной адресной инвестици-онной программы)

Доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, от общего количества объектов культурного наследия, расположенных на территории малых городов области

Процент

2016

34,9

35209,8

 

34509,8

 

700,0

2017

35,5

8845,2

 

5865,2

 

2980,0

2018

36,0

11336,8

 

8636,8

 

2700,0

2019

37,0

12124,0

 

9094,0

 

3030,0

2020

37,5

8838,4

 

7838,4

 

1000,0

2021

37,8

8100,5

 

7077,5

 

1023,0

2022

38,0

8100,5

 

7077,5

 

1023,0

2023

39,0

8830,5

 

7807,5

 

1023,0

2024

40,0

8830,5

 

7807,5

 

1023,0

1.1.1.

обеспечение деятельности (оказание услуг) областных государственных учреждений

Управление по государст-венной охране объектов культурного наследия области

Обследование технического состояния зданий памятников

Коли-чество объектов

2016

95

5905,0

 

5205,0

 

700,0

2017

98

8845,2

 

5865,2

 

2980,0

2018

100

11336,8

 

8636,8

 

2700,0

2019

176

12124,0

 

9094,0

 

3030,0

2020

177

8838,4

 

7838,3

 

1000,0

2021

185

8100,5

 

7077,5

 

1023,0

2022

185

8100,5

 

7077,5

 

1023,0

2023

185

8830,5

 

7807,5

 

1023,0

2024

185

8830,5

 

7807,5

 

1023,0

1.1.2.

поддержка и сохранение исторического облика малых городов – центров культуры

Управление культуры и архивного дела области

Доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, от общего количества объектов культурного наследия, расположенных на территории малых городов области

Процент

2016

34,9

29304,8

 

29304,8

 

 

2017

 

 

 

 

 

 

2018

 

 

 

 

 

 

2019

 

 

 

 

 

 

2020

 

 

 

 

 

 

2021

 

 

 

 

 

 

2022

 

 

 

 

 

 

2023

 

 

 

 

 

 

2024

 

 

 

 

 

 

1.1.3.

создание объектов социальной, инженерной, транспортной инфраструктуры и объектов общегражданского назначения

Управление градострои-тельства и архитектуры области (в рамках областной адресной инвестици-онной программы)

Количество объектов, обеспеченных сетями инженерной инфраструктуры

Единица

2020

1

0,1

 

0,1

 

 

1.2.

Организация и проведение мероприятий по государственной охране, сохранению и популяризации объектов культурного наследия

Управление по государст-венной охране объектов культурного наследия области, управление культуры и архивного дела области

Доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия федерального, регионального, местного (муниципального) значения

Процент

2016

33,8

160630,3

137475,3

23150,0

 

5,0

2017

34,5

96874,6

71745,2

25129,4

 

 

2018

35,3

59586,8

32726,1

26839,0

 

21,7

2019

36,1

63592,0

35000,0

28517,7

 

74,3

2020

37,0

20710,0

 

20700,0

 

10,0

2021

37,5

20318,8

 

20308,8

 

10,0

2022

38,0

20318,8

 

20308,8

 

10,0

2023

39,0

10110,0

 

10100,0

 

10,0

2024

40,0

10110,0

 

10100,0

 

10,0

1.2.1.

осуществление мер по сохранению объектов культурного наследия

Управление по государст-венной охране объектов культурного наследия области

Доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия федерального, регионального, местного (муниципального) значения

Процент

2016

33,8

156675,3

137475,3

19200,0

 

 

2017

34,5

74045,2

71745,2

2300,0

 

 

2018

35,3

51100,1

32726,1

18374,0

 

 

2019

36,1

45860,0

35000,0

10860,0

 

 

2020

37,0

8400,0

 

8400,0

 

 

2021

37,5

9000,0

 

9000,0

 

 

2022

38,0

9000,0

 

9000,0

 

 

2023

39,0

10100,0

 

10100,0

 

 

2024

40,0

10100,0

 

10100,0

 

 

1.2.2.

государственная охрана и популяризация объектов культурного наследия

Управление по государст-венной охране объектов культурного наследия области

Доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия федерального, регионального, местного (муниципального) значения

Процент

2017

34,5

7199,4

 

7199,4

 

 

2018

35,3

4126,0

 

4126,0

 

 

2019

36,1

5310,0

 

5310,0

 

 

2020

37,0

4700,0

 

4700,0

 

 

2021

37,5

4100,0

 

4100,0

 

 

2022

38,0

4100,0

 

4100,0

 

 

2023

39,0

 

 

 

 

 

2024

40,0

 

 

 

 

 

1.2.3.

поддержка деятельности негосударственных организаций, оказывающих услуги в сфере культуры

Управление культуры и архивного дела области

Доля средств бюджета Тамбовской области, выделяемых социально ориентированным некоммерческим организациям на предоставление услуг, в общем объеме средств указанного бюджета, выделяемых на предоставление услуг в сфере культуры

Процент

2016

1,0

3955,0

 

3950,0

 

5,0

2017

4,0

15630,0

 

15630,0

 

 

2018

6,0

4360,7

 

4339,0

 

21,7

2019

8,0

12422,0

 

12347,7

 

74,3

2020

10,0

7610,0

 

7600,0

 

10,0

2021

10,0

7218,8

 

7208,8

 

10,0

2022

10,0

7218,8

 

7208,8

 

10,0

2023

10,0

10,0

 

 

 

10,0

2024

10,0

10,0

 

 

 

10,0

1.3.

Развитие библиотечного дела

Управление культуры и архивного дела области