АДМИНИСТРАЦИЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ |
17.07.2020 | г. Тамбов | № 569 |
О внесении изменений в государственную программу Тамбовской области «Развитие культуры и туризма» |
Администрация области постановляет: 1. Внести в государственную программу Тамбовской области «Развитие культуры и туризма» (далее – Госпрограмма), утвержденную постановлением администрации области от 20.06.2013 № 642 (в редакции от 03.03.2020), следующие изменения: в паспорте Госпрограммы позицию «Объемы и источники финансирования Госпрограммы» изложить в следующей редакции: |
Объемы и источники финансирования Госпрограммы | Общие затраты на реализацию Госпрограммы в 2014-2024 годах за счет всех источников финансирования – 16052941,7 тыс. руб.: 2014 год – 1120938,9 тыс. руб.; 2015 год – 925048,6 тыс. руб.; 2016 год – 1206943,1 тыс. руб.; 2017 год – 1605522,2 тыс. руб.; 2018 год – 1559942,1 тыс. руб.; 2019 год – 1706375,6 тыс. руб.; 2020 год – 1783272,8 тыс. руб.; 2021 год – 2060487,0 тыс. руб.; 2022 год – 1464015,0 тыс. руб.; 2023 год – 1310198,2 тыс. руб.; 2024 год – 1310198,2 тыс. руб.; в том числе: федеральный бюджет – 1204300,0 тыс. руб.: 2014 год – 173396,4 тыс. руб.; 2015 год – 61061,4 тыс. руб.; 2016 год – 148642,5 тыс. руб.; 2017 год – 107084,7 тыс. руб.; 2018 год – 80049,0 тыс. руб.; 2019 год – 148063,2 тыс. руб.; 2020 год – 201343,3 тыс. руб.; 2021 год – 140382,1 тыс. руб.; 2022 год – 144277,4 тыс. руб.; в том числе объем средств, направленных в Тамбовскую область в рамках реализации мероприятий государственной программы Российской Федерации «Развитие культуры и туризма» на 2013-2020 годы 97726,1 тыс. руб., в том числе: 2018 год – 32726,1 тыс. руб.; 2019 год – 35000,0 тыс. руб.; 2020 год – 30000,0 тыс. руб.; бюджет Тамбовской области – 8787800,6 тыс. руб., в том числе объемы финансирования, предусмотренные в лимитах областной адресной инвестиционной программы – 1583571,9 тыс. руб.; 2014 год – 760366,6 тыс. руб.; в том числе объемы финансирования, предусмотренные в лимитах областной адресной инвестиционной программы – 115288,7 тыс. руб.; 2015 год – 673631,9 тыс. руб.; в том числе объемы финансирования, предусмотренные в лимитах областной адресной инвестиционной программы – 132917,3 тыс. руб.; 2016 год – 834459,3 тыс. руб.; в том числе объемы финансирования, предусмотренные в лимитах областной адресной инвестиционной программы – 70920,7 тыс. руб.; 2017 год – 1124475,9 тыс. руб.; в том числе объемы финансирования, предусмотренные в лимитах областной адресной инвестиционной программы – 270703,2 тыс. руб.; 2018 год – 853066,9 тыс. руб.; в том числе объемы финансирования, предусмотренные в лимитах областной адресной инвестиционной программы – 32206,5 тыс. руб.; 2019 год – 836602,0 тыс. руб.; в том числе объемы финансирования, предусмотренные в лимитах областной адресной инвестиционной программы – 56112,0 тыс. руб.; 2020 год – 848837,5 тыс. руб.; в том числе объемы финансирования, предусмотренные в лимитах областной адресной инвестиционной программы – 234120,2 тыс. руб.; 2021 год – 1164363,9 тыс. руб.; в том числе объемы финансирования, предусмотренные в лимитах областной адресной инвестиционной программы – 628172,6 тыс. руб.; 2022 год – 563990,8 тыс. руб.; в том числе объемы финансирования, предусмотренные в лимитах областной адресной инвестиционной программы – 9210,9 тыс. руб.; 2023 год – 564002,9 тыс. руб.; 2024 год – 564002,9 тыс. руб.; местный бюджет – 11456,6 тыс. руб.: 2014 год – 2464,1 тыс. руб.; 2015 год – 53,0 тыс. руб.; 2016 год – 1511,3 тыс. руб.; 2017 год – 2245,6 тыс. руб.; 2018 год – 1419,2 тыс. руб.; 2019 год – 2655,1 тыс. руб.; 2020 год – 859,1 тыс. руб.; 2021 год – 108,7 тыс. руб.; 2022 год – 114,5 тыс. руб.; 2023 год – 13,0 тыс. руб.; 2024 год – 13,0 тыс. руб.; внебюджетные источники – 6049384,5 тыс. руб.: 2014 год – 184711,8 тыс. руб.; 2015 год – 190302,3 тыс. руб.; 2016 год – 222330,0 тыс. руб.; 2017 год – 371716,0 тыс. руб.; 2018 год – 625407,0 тыс. руб.; 2019 год – 719055,3 тыс. руб.; 2020 год – 732232,9 тыс. руб.; 2021 год – 755632,3 тыс. руб.; 2022 год – 755632,3 тыс. руб.; 2023 год – 746182,3 тыс. руб.; 2024 год – 746182,3 тыс. руб. |
раздел 6 Госпрограммы «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Госпрограммы» изложить в следующей редакции: «6. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Госпрограммы Реализация мероприятий Госпрограммы осуществляется за счет средств федерального бюджета, бюджета Тамбовской области, местных бюджетов и внебюджетных источников. Внебюджетными источниками являются средства, привлекаемые областными государственными бюджетными и автономными учреждениями от оказания платных услуг (работ), за счет прочих безвозмездных поступлений, а также за счет средств, поступающих от сдачи в аренду имущества. В соответствии с бюджетом действующих расходных обязательств общий объем финансирования Госпрограммы из всех источников предусматривается в размере 16052941,7 тыс. рублей, в том числе: 2014 год – 1120938,9 тыс. рублей; 2015 год – 925048,6 тыс. рублей; 2016 год – 1206943,1 тыс. рублей; 2017 год – 1605522,2 тыс. рублей; 2018 год – 1559942,1 тыс. рублей; 2019 год – 1706375,6 тыс. рублей; 2020 год – 1783272,8 тыс. рублей; 2021 год – 2060487,0 тыс. рублей; 2022 год – 1464015,0 тыс. рублей; 2023 год – 1310198,2 тыс. рублей; 2024 год – 1310198,2 тыс. рублей. Общий объем бюджетных ассигнований федерального бюджета предусматривается в размере 1204300,0 тыс. рублей, в том числе: 2014 год – 173396,4 тыс. рублей; 2015 год – 61061,4 тыс. рублей; 2016 год – 148642,5 тыс. рублей; 2017 год – 107084,7 тыс. рублей; 2018 год – 80049,0 тыс. рублей; 2019 год – 148063,2 тыс. рублей; 2020 год – 201343,3 тыс. рублей; 2021 год – 140382,1 тыс. рублей; 2022 год – 144277,4 тыс. рублей, в том числе объем средств, направленных в Тамбовскую область в рамках реализации мероприятий государственной программы Российской Федерации «Развитие культуры и туризма» на 2013-2020 годы – 97726,1 тыс. рублей, в том числе: 2018 год – 32726,1 тыс. рублей; 2019 год – 35000,0 тыс. рублей; 2020 год – 30000,0 тыс. рублей. Объем бюджетных ассигнований бюджета Тамбовской области предусматривается в размере 8787800,6 тыс. рублей, в том числе: 2014 год – 760366,6 тыс. рублей; 2015 год – 673631,9 тыс. рублей; 2016 год – 834459,3 тыс. рублей; 2017 год – 1124475,9 тыс. рублей; 2018 год – 853066,9 тыс. рублей; 2019 год – 836602,0 тыс. рублей; 2020 год – 848837,5 тыс. рублей; 2021 год – 1164363,9 тыс. рублей; 2022 год – 563990,8 тыс. рублей; 2023 год – 564002,9 тыс. рублей; 2024 год – 564002,9 тыс. рублей, в том числе в рамках реализации областной инвестиционной программы предусматривается объем бюджетных ассигнований 1583571,9 тыс. рублей, в том числе: 2014 год – 115288,7 тыс. рублей; 2015 год – 132917,3 тыс. рублей; 2016 год – 70920,7 тыс. рублей; 2017 год – 270703,2 тыс. рублей; 2018 год – 32206,5 тыс. рублей; 2019 год – 56112,0 тыс. рублей; 2020 год – 234120,2 тыс. рублей; 2021 год – 628172,6 тыс. рублей; 2022 год – 9210,9 тыс. рублей. Объем бюджетных ассигнований местных бюджетов предусматривается в размере 11456,6 тыс. рублей, в том числе: 2014 год – 2464,1 тыс. рублей; 2015 год – 53,0 тыс. рублей; 2016 год – 1511,3 тыс. рублей; 2017 год – 2245,6 тыс. рублей; 2018 год – 1419,2 тыс. рублей; 2019 год – 2655,1 тыс. рублей; 2020 год – 859,1 тыс. рублей; 2021 год – 108,7 тыс. рублей; 2022 год – 114,5 тыс. рублей; 2023 год – 13,0 тыс. рублей; 2024 год – 13,0 тыс. рублей. Объем финансирования мероприятий Госпрограммы из внебюджетных средств предусматривается в размере 6049384,5 тыс. рублей, в том числе: 2014 год – 184711,8 тыс. рублей; 2015 год – 190302,3 тыс. рублей; 2016 год – 222330,0 тыс. рублей; 2017 год – 371716,0 тыс. рублей; 2018 год – 625407,0 тыс. рублей; 2019 год – 719055,3 тыс. рублей; 2020 год – 732232,9 тыс. рублей; 2021 год – 755632,3 тыс. рублей; 2022 год – 755632,3 тыс. рублей; 2023 год – 746182,3 тыс. рублей; 2024 год – 746182,3 тыс. рублей. Объем финансовых ресурсов из средств бюджета Тамбовской области на реализацию мероприятий Госпрограммы подлежит уточнению при формировании проектов бюджета Тамбовской области на очередной финансовой год и плановый период в установленном порядке. Ресурсное обеспечение реализации Госпрограммы за счет всех источников финансирования представлено в приложении № 4 к Госпрограмме. Налоговые расходы в рамках реализации Госпрограммы не осуществляются.»; раздел 7 Госпрограммы «Механизм реализации Госпрограммы» изложить в следующей редакции: «7. Механизмы реализации Госпрограммы Механизмами реализации Госпрограммы являются: комплексность, интеграция и привлечение внешних ресурсов. Достижение цели Госпрограммы предполагается, в том числе, с использованием всей сети учреждений культуры и туризма, расположенных в Тамбовской области и предоставляющих услуги в сфере культуры (независимо от ведомственной принадлежности и форм собственности). Такой подход позволяет поддерживать позитивную конкуренцию, эффективно использовать ресурсы, обмениваться лучшими практиками, создавать максимальные возможности для развития культуры и туризма; оказание населению различных услуг предприятиями сферы туризма: туроператорские, турагентские, досуговые, оздоровительные и т. п.; взаимодействие с потребителями услуг в сферах культуры и туризма. Мероприятия Госпрограммы должны способствовать улучшению качества услуг, предоставляемых учреждениями культуры и туризма, и их востребованности населением области; опора на лучшую профессиональную практику. Ключевым принципом реализации Госпрограммы станет опора на профессионализм работников отраслей; финансовые стимулы. Новые финансово-экономические механизмы, устанавливающие зависимость объемов финансирования от качества и результативности оказания услуг, предоставляющие учреждениям культуры больше самостоятельности в финансово-экономической сфере, обеспечат рациональное и справедливое распределение финансового ресурса, стимулируют рост качества оказываемых услуг и эффективности деятельности учреждений культуры; развитие обратной связи. Широкое использование инструментов объективного, независимого, прозрачного контроля качества оказываемых услуг в сочетании с расширением общественного участия в управлении даст возможность жителям Тамбовской области значительно улучшить работу сфер культуры и туризма. В комплексную систему оценки качества работы учреждений культуры и туризма войдут социологические исследования и мониторинг востребованности услуг учреждений культуры и туризма, инструменты информационной прозрачности (сайты, публичные доклады). Госпрограмма предусматривает персональную ответственность исполнителей за реализацию закрепленных за ними мероприятий. Для единого подхода к выполнению всего комплекса мероприятий Госпрограммы, целенаправленного и эффективного расходования финансовых средств, выделенных на ее реализацию, необходимо четкое взаимодействие между исполнителями Госпрограммы. Ответственный исполнитель: организует реализацию Госпрограммы, вносит предложения о внесении изменений в Госпрограмму и несет ответственность за достижение показателей (индикаторов) Госпрограммы, а также конечных результатов ее реализации; в соответствии с требованиями постановления администрации области от 28.09.2012 № 1177 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации государственных программ Тамбовской области» представляет в управление экономической политики администрации области сведения, необходимые для проведения мониторинга и оценки эффективности Госпрограммы: запрашивает у соисполнителей сведения, необходимые для проведения мониторинга и подготовки годового отчета о ходе реализации Госпрограммы (далее – годовой отчет); готовит годовой отчет и представляет его в управление экономической политики администрации области. Соисполнитель: осуществляет реализацию мероприятий Госпрограммы и основных мероприятий, в отношении которых он является соисполнителем, вносит ответственному исполнителю предложения о необходимости внесения изменений в Госпрограмму; представляет ответственному исполнителю сведения, необходимые для проведения мониторинга (за полугодие в срок до 10 июля) и подготовки годового отчета, в срок до 10 февраля года, следующего за отчетным; представляет ответственному исполнителю информацию, необходимую для подготовки годового отчета. Внесение изменений в Госпрограмму осуществляется по инициативе ответственного исполнителя либо во исполнение поручений администрации области, в том числе с учетом результатов оценки эффективности реализации Госпрограммы. Ответственный исполнитель размещает на официальном сайте в сети «Интернет» информацию о Госпрограмме, ходе ее реализации, достижении значений показателей (индикаторов) Госпрограммы, степени выполнения мероприятий Госпрограммы. Приобретение материальных средств, оказание услуг, выполнение работ для государственных нужд осуществляется на основании законодательства в данной сфере. Исполнители мероприятий несут ответственность за некачественное и несвоевременное их выполнение, нецелевое и нерациональное использование финансовых средств в соответствии с действующим законодательством. При реализации подпрограмм и мероприятий Госпрограммы планируется предоставление субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований. Правила предоставления и расходования субсидий бюджетам муниципальных районов Тамбовской области на обеспечение стимулирующих выплат молодым специалистам, осуществляющим инновационно-экспериментальные проекты в муниципальных учреждениях культуры, расположенных в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа) представлены в приложении № 9 к Госпрограмме. Правила предоставления и расходования субсидий бюджетам муниципальных районов и городских округов области на обеспечение единовременных стимулирующих выплат лучшим работникам муниципальных учреждений культуры представлены в приложении № 10 к Госпрограмме. Правила предоставления и распределения субсидий из бюджета Тамбовской области бюджетам муниципальных районов и городских округов области на реализацию мероприятий по модернизации муниципальных детских школ искусств по видам искусств представлены в приложении № 11 к Госпрограмме. Методика определения объемов субвенций для исполнения отдельных государственных полномочий Тамбовской области по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности и находящихся на территории муниципальных образований, представлена в приложении № 12 к Госпрограмме. Правила предоставления и расходования субсидий бюджетам муниципальных районов, городских округов и сельских поселений области на государственную поддержку отрасли культуры представлены в приложении № 13 к Госпрограмме. Правила предоставления и расходования субсидий бюджетам городских округов области на поддержку творческой деятельности и укрепление материально-технической базы муниципальных театров в населенных пунктах с численностью населения до 300 тысяч человек представлены в приложении № 14 к Госпрограмме. Строительство (реконструкция) объектов культуры осуществляется в рамках областной адресной инвестиционной программы. Включение объектов в областную адресную инвестиционную программу осуществляется в соответствии с Положением о порядке формирования и реализации областной адресной инвестиционной программы. В рамках областной адресной инвестиционной программы предусматривается предоставление бюджетных инвестиций на проектирование и строительство (реконструкцию) объектов государственной собственности Тамбовской области и предоставление субсидий из бюджета Тамбовской области бюджетам муниципальных образований на софинансирование объектов муниципальной собственности, бюджетных инвестиций, которые осуществляются из местных бюджетов на основании муниципальных программ. Уровень софинансирования расходного обязательства муниципального образования по созданию объектов муниципальной собственности за счет средств бюджета Тамбовской области не может превышать 99 процентов за каждый из годов их реализации. Предоставление бюджетных инвестиций, предоставление субсидий муниципальным образованиям осуществляется в порядках, утвержденных администрацией области. Правила предоставления и расходования субсидий бюджетам муниципальных районов и городских округов области на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек представлены в приложении № 15 к Госпрограмме. Правила предоставления и расходования субсидий бюджетам муниципальных районов и городских округов области на проведение ремонта в зданиях муниципальных учреждений культуры и оснащение оборудованием представлены в приложении № 16 к Госпрограмме. Правила предоставления иных межбюджетных трансфертов из бюджета Тамбовской области бюджетам муниципальных районов, городских округов Тамбовской области на создание модельных муниципальных библиотек в целях реализации регионального проекта «Культурная среда» представлены в приложении № 17 к Госпрограмме.»; приложение № 2а к Госпрограмме изложить в редакции согласно приложению № 1; приложение № 3 к Госпрограмме изложить в редакции согласно приложению № 2; приложение № 4 к Госпрограмме изложить в редакции согласно приложению № 3; в приложении № 5 к Госпрограмме «Подпрограмма «Наследие» (далее – Подпрограмма): в паспорте Подпрограммы позицию «Объемы и источники финансирования Подпрограммы» изложить в следующей редакции: |
Объемы и источники финансирования подпрограммы | Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет 3994605,4 тыс. руб.: 2014 год – 461299,6 тыс. руб.; 2015 год – 304095,3 тыс. руб.; 2016 год – 571375,2 тыс. руб.; 2017 год – 520685,5 тыс. руб.; 2018 год – 445045,7 тыс. руб.; 2019 год – 392275,6 тыс. руб.; 2020 год – 308177,5 тыс. руб.; 2021 год – 263125,1 тыс. руб.; 2022 год – 268125,1 тыс. руб.; 2023 год – 230200,4 тыс. руб.; 2024 год – 230200,4 тыс. руб.; бюджетные ассигнования федерального бюджета на реализацию подпрограммы составляют 530324,4 тыс. руб.: 2014 год – 112298,8 тыс. руб.; 2015 год – 58763,3 тыс. руб.; 2016 год – 139791,0 тыс. руб.; 2017 год – 71745,2 тыс. руб.; 2018 год – 32726,1 тыс. руб.; 2019 год – 55000,0тыс. руб.; 2020 год – 35000,0 тыс. руб.; 2021 год – 10000,0 тыс. руб., 2022 год – 15000,0 тыс. руб.; в том числе объем средств, направленных в Тамбовскую область в рамках реализации мероприятий государственной программы Российской Федерации «Развитие культуры и туризма» на 2013-2020 годы 97726,1 тыс. руб., в том числе: 2018 год – 32726,1 тыс. руб.; 2019 год – 35000,0 тыс. руб.; 2020 год – 30000,0 тыс. руб.; бюджетные ассигнования бюджета Тамбовской области на реализацию подпрограммы составляют 3223975,0 тыс. руб., в том числе объемы финансирования, предусмотренные в лимитах областной адресной инвестиционной программы – 288,8 тыс. руб.: 2014 год – 331594,0 тыс. руб., в том числе объемы финансирования, предусмотренные в лимитах областной адресной инвестиционной программы – 288,7 тыс. руб.; 2015 год – 227977,9 тыс. руб.; 2016 год – 413017,4 тыс. руб.; 2017 год – 425944,3 тыс. руб.; 2018 год – 389449,1 тыс. руб.; 2019 год – 312420,3 тыс. руб.; 2020 год – 245604,6 тыс. руб., в том числе объемы финансирования, предусмотренные в лимитах областной адресной инвестиционной программы – 0,1 тыс. руб.; 2021 год – 226229,2 тыс. руб.; 2022 год – 226229,2 тыс. руб.; 2023 год – 212754,5 тыс. руб.; 2024 год – 212754,5 тыс. руб.; бюджетные ассигнования местных бюджетов на реализацию подпрограммы составляют 7284,8 тыс. руб.: 2014 год – 244,2 тыс. руб.; 2016 год – 1361,8 тыс. руб.; 2017 год – 1770,0 тыс. руб.; 2018 год – 1108,8 тыс. руб.; 2019 год – 2100,0 тыс. руб.; 2020 год – 700,0 тыс. руб.; внебюджетные средства на реализацию подпрограммы составляют 233021,2 тыс. руб.: 2014 год – 17162,6 тыс. руб.; 2015 год – 17354,1 тыс. руб.; 2016 год – 17205,0 тыс. руб.; 2017 год – 21226,0 тыс. руб.; 2018 год – 21761,7 тыс. руб.; 2019 год – 22755,3 тыс. руб.; 2020 год – 26872,9 тыс. руб.; 2021 год – 26895,9 тыс. руб.; 2022 год – 26895,9 тыс. руб.; 2023 год – 17445,9 тыс. руб.; 2024 год – 17445,9 тыс. руб. |
раздел 5 Подпрограммы «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы» изложить в следующей редакции: «5. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы Финансирование подпрограммы «Наследие» осуществляется за счет средств федерального бюджета, бюджета Тамбовской области, местных бюджетов и внебюджетных источников. Внебюджетными источниками являются средства, привлекаемые областными государственными бюджетными и автономными учреждениями от оказания платных услуг (работ), за счет прочих безвозмездных поступлений, а также за счет средств, поступающих от сдачи в аренду имущества. Общий объем финансирования подпрограммы «Наследие» составляет 3994605,4 тыс. рублей, в том числе: федеральный бюджет – 530324,4 тыс. рублей, в том числе объем средств, направленных в Тамбовскую область в рамках реализации мероприятий государственной программы Российской Федерации «Развитие культуры и туризма» на 2013-2020 годы – 97726,1 тыс. рублей; бюджет Тамбовской области – 3223975,0 тыс. рублей; местный бюджет – 7284,8 тыс. рублей; внебюджетные источники – 233021,2 тыс. рублей. Финансирование подпрограммы «Наследие» по годам за счет всех источников предусматривается в следующих объемах: 2014 год – 461299,6 тыс. рублей; 2015 год – 304095,3 тыс. рублей; 2016 год – 571375,2 тыс. рублей; 2017 год – 520685,5 тыс. рублей; 2018 год – 445045,7 тыс. рублей; 2019 год – 392275,6 тыс. рублей; 2020 год – 308177,5 тыс. рублей; 2021 год – 263125,1 тыс. рублей; 2022 год – 268125,1 тыс. рублей; 2023 год – 230200,4 тыс. рублей; 2024 год – 230200,4 тыс. рублей, в том числе объем средств, направленных в Тамбовскую область в рамках реализации мероприятий государственной программы Российской Федерации «Развитие культуры и туризма» на 2013-2020 годы – 97726,1 тыс. рублей, в том числе: 2018 год – 32726,1 тыс. рублей; 2019 год – 35000,0 тыс. рублей; 2020 год – 30000,0 тыс. рублей. Бюджетные ассигнования федерального бюджета на реализацию подпрограммы «Наследие» по годам распределяются в следующих объемах: 2014 год – 112298,8 тыс. рублей; 2015 год – 58763,3 тыс. рублей; 2016 год – 139791,0 тыс. рублей; 2017 год – 71745,2 тыс. рублей; 2018 год – 32726,1 тыс. рублей; 2019 год – 55000,0 тыс. рублей; 2020 год – 35000,0 тыс. рублей; 2021 год – 10000,0 тыс. рублей; 2022 год – 15000,0 тыс. рублей. Бюджетные ассигнования бюджета Тамбовской области на реализацию подпрограммы «Наследие» по годам распределяются в следующих объемах: 2014 год – 331594,0 тыс. рублей; 2015 год – 227977,9 тыс. рублей; 2016 год – 413017,4 тыс. рублей; 2017 год – 425944,3 тыс. рублей; 2018 год – 389449,1 тыс. рублей; 2019 год – 312420,3 тыс. рублей; 2020 год – 245604,6 тыс. рублей; 2021 год – 226229,2 тыс. рублей; 2022 год – 226229,2 тыс. рублей; 2023 год – 212754,5 тыс. рублей; 2024 год – 212754,5 тыс. рублей. Финансирование подпрограммы «Наследие» за счет средств местных бюджетов по годам распределяется в следующих объемах: 2014 год – 244,2 тыс. рублей; 2016 год – 1361,8 тыс. рублей; 2017 год – 1770,0 тыс. рублей; 2018 год – 1108,8 тыс. рублей; 2019 год – 2100,0 тыс. рублей; 2020 год – 700,0 тыс. рублей. Финансирование подпрограммы «Наследие» за счет внебюджетных средств по годам распределяется в следующих объемах: 2014 год – 17162,6 тыс. рублей; 2015 год – 17354,1 тыс. рублей; 2016 год – 17205,0 тыс. рублей; 2017 год – 21226,0 тыс. рублей; 2018 год – 21761,7 тыс. рублей; 2019 год – 22755,3 тыс. рублей; 2020 год – 26872,9 тыс. рублей; 2021 год – 26895,9 тыс. рублей; 2022 год – 26895,9 тыс. рублей; 2023 год – 17445,9 тыс. рублей; 2024 год – 17445,9 тыс. рублей. Информация по ресурсному обеспечению реализации мероприятий подпрограммы «Наследие» за счет средств всех источников финансирования приведена в приложении № 4 к Госпрограмме.»; в приложении № 6 к Госпрограмме «Подпрограмма «Искусство» (далее – Подпрограмма): в паспорте Подпрограммы позицию «Объемы и источники финансирования подпрограммы» изложить в следующей редакции: |
Объемы и источники финансирования подпрограммы | Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет 5760269,2 тыс. руб.: 2014 год – 482310,2 тыс. руб.; 2015 год – 432924,9 тыс. руб.; 2016 год – 400677,3 тыс. руб.; 2017 год – 705498,3 тыс. руб.; 2018 год – 476001,9 тыс. руб.; 2019 год – 518850,8 тыс. руб.; 2020 год – 620633,3 тыс. руб.; 2021 год – 993733,6 тыс. руб.; 2022 год – 397329,1 тыс. руб.; 2023 год – 366154,9 тыс. руб.; 2024 год – 366154,9 тыс. руб.; бюджетные ассигнования федерального бюджета на реализацию подпрограммы составляют 345307,8 тыс. руб.: 2014 год – 59092,9 тыс. руб.; 2015 год – 1580,0 тыс. руб.; 2016 год – 8261,5 тыс. руб.; 2017 год – 32226,5 тыс. руб.; 2018 год – 44314,1 тыс. руб.; 2019 год – 55324,0 тыс. руб.; 2020 год – 46974,0 тыс. руб.; 2021 год – 46974,0 тыс. руб.; 2022 год – 50560,8 тыс. руб.; бюджетные ассигнования бюджета Тамбовской области на реализацию подпрограммы составляют – 4751645,3 тыс. руб., в том числе объемы финансирования, предусмотренные в лимитах областной адресной инвестиционной программы –1487018,4 тыс. руб.: 2014 год – 383448,2 тыс. руб., в том числе объемы финансирования, предусмотренные в лимитах областной адресной инвестиционной программы – 115000,0 тыс. руб.; 2015 год – 388396,7 тыс. руб., в том числе объемы финансирования, предусмотренные в лимитах областной адресной инвестиционной программы – 132917,3 тыс. руб.; 2016 год – 348836,3 тыс. руб., в том числе объемы финансирования, предусмотренные в лимитах областной адресной инвестиционной программы – 70020,7 тыс. руб.; 2017 год – 627920,5 тыс. руб., в том числе объемы финансирования, предусмотренные в лимитах областной адресной инвестиционной программы – 270703,2 тыс. руб.; 2018 год – 383345,1 тыс. руб., в том числе объемы финансирования, предусмотренные в лимитах областной адресной инвестиционной программы – 32206,5 тыс. руб.; 2019 год – 412592,7 тыс. руб., в том числе объемы финансирования, предусмотренные в лимитах областной адресной инвестиционной программы – 32050,6 тыс. руб.; 2020 год – 513870,8 тыс. руб., в том числе объемы финансирования, предусмотренные в лимитах областной адресной инвестиционной программы – 234120,1 тыс. руб.; 2021 год – 863594,7 тыс. руб., в том числе объемы финансирования, предусмотренные в лимитах областной адресной инвестиционной программы – 600000,0 тыс. руб.; 2022 год – 263603,3 тыс. руб.; 2023 год – 283018,5 тыс. руб.; 2024 год – 283018,5 тыс. руб.; бюджетные ассигнования местных бюджетов – 3447,8 тыс. руб.: 2014 год – 2219,9 тыс. руб.; 2016 год – 149,5 тыс. руб.; 2017 год – 461,3 тыс. руб.; 2018 год – 297,4 тыс. руб.; 2019 год – 234,1 тыс. руб.; 2020 год – 28,5 тыс. руб.; 2021 год – 28,5 тыс. руб.; 2020 год – 28,6 тыс. руб.; внебюджетные средства на реализацию подпрограммы составляют 659868,3 тыс. руб.: 2014 год – 37549,2 тыс. руб.; 2015 год – 42948,2 тыс. руб.; 2016 год – 43430,0 тыс. руб.; 2017 год – 44890,0 тыс. руб.; 2018 год – 48045,3 тыс. руб.; 2019 год – 50700,0 тыс. руб.; 2020 год – 59760,0 тыс. руб.; 2021 год – 83136,4 тыс. руб.; 2022 год – 83136,4 тыс. руб.; 2023 год – 83136,4 тыс. руб.; 2024 год – 83136,4 тыс. руб. |
раздел 5 Подпрограммы «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы» изложить в следующей редакции: «5. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы Финансирование подпрограммы «Искусство» осуществляется за счет средств федерального бюджета, бюджета Тамбовской области, местных бюджетов и внебюджетных источников. Внебюджетными источниками являются средства, привлекаемые областными государственными бюджетными и автономными учреждениями от оказания платных услуг (работ), за счет прочих безвозмездных поступлений, а также за счет средств, поступающих от сдачи в аренду имущества. Общий объем финансирования подпрограммы «Искусство» составляет 5760269,2 тыс. рублей, в том числе: федеральный бюджет – 345307,8 тыс. рублей; бюджет Тамбовской области – 4751645,3 тыс. рублей; местные бюджеты – 3447,8 тыс. рублей; внебюджетные источники – 659868,3 тыс. рублей. Финансирование подпрограммы «Искусство» по годам за счет всех источников предусматривается в следующих объемах: 2014 год – 482310,2 тыс. рублей; 2015 год – 432924,9 тыс. рублей; 2016 год – 400677,3 тыс. рублей; 2017 год – 705498,3 тыс. рублей; 2018 год – 476001,9 тыс. рублей; 2019 год – 518850,8 тыс. рублей; 2020 год – 620633,3 тыс. рублей; 2021 год – 993733,6 тыс. рублей; 2022 год – 397329,1 тыс. рублей; 2023 год – 366154,9 тыс. рублей; 2024 год – 366154,9 тыс. рублей. Бюджетные ассигнования федерального бюджета по годам распределяются в следующих объемах: 2014 год – 59092,9 тыс. рублей; 2015 год – 1580,0 тыс. рублей; 2016 год – 8261,5 тыс. рублей; 2017 год – 32226,5 тыс. рублей; 2018 год – 44314,1 тыс. рублей; 2019 год – 55324,0 тыс. рублей; 2020 год – 46974,0 тыс. рублей; 2021 год – 46974,0 тыс. рублей; 2020 год – 50560,8 тыс. рублей. Бюджетные ассигнования бюджета Тамбовской области на реализацию подпрограммы «Искусство» по годам распределяются в следующих объемах: 2014 год – 383448,2 тыс. рублей; 2015 год – 388396,7 тыс. рублей; 2016 год – 348836,3 тыс. рублей; 2017 год – 627920,5 тыс. рублей; 2018 год – 383345,1 тыс. рублей; 2019 год – 412592,7 тыс. рублей; 2020 год – 513870,8 тыс. рублей; 2021 год – 863594,7 тыс. рублей; 2022 год – 263603,3 тыс. рублей; 2023 год – 283018,5 тыс. рублей; 2024 год – 283018,5 тыс. рублей. Финансирование подпрограммы «Искусство» за счет средств местных бюджетов по годам распределяются в следующих объемах: 2014 год – 2219,9 тыс. рублей; 2016 год – 149,5 тыс. рублей; 2017 год – 461,3 тыс. рублей; 2018 год – 297,4 тыс. рублей; 2019 год – 234,1 тыс. рублей; 2020 год – 28,5 тыс. рублей; 2021 год – 28,5 тыс. рублей; 2022 год – 28,6 тыс. рублей. Финансирование подпрограммы «Искусство» за счет внебюджетных средств по годам распределяются в следующих объемах: 2014 год – 37549,2 тыс. рублей; 2015 год – 42948,2 тыс. рублей; 2016 год – 43430,0 тыс. рублей; 2017 год – 44890,0 тыс. рублей; 2018 год – 48045,3 тыс. рублей; 2019 год – 50700,0 тыс. рублей; 2020 год – 59760,0 тыс. рублей; 2021 год – 83136,4 тыс. рублей; 2022 год – 83136,4 тыс. рублей; 2023 год – 83136,4 тыс. рублей; 2024 год – 83136,4 тыс. рублей. Информация по ресурсному обеспечению реализации мероприятий подпрограммы «Искусство» за счет средств всех источников финансирования представлена в приложении № 4 к Госпрограмме.»; в приложении № 7 к Госпрограмме «Подпрограмма «Развитие туризма» (далее – Подпрограмма): в паспорте Подпрограммы позицию «Объемы и источники финансирования подпрограммы» изложить в следующей редакции: |
Объемы и источники финансирования подпрограммы | Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет 5215287,8 тыс. руб.: 2014 год – 134384,0 тыс. руб.; 2015 год – 131169,8 тыс. руб.; 2016 год – 169201,7 тыс. руб.; 2017 год – 310923,9 тыс. руб.; 2018 год – 563240,5 тыс. руб.; 2019 год – 651157,7 тыс. руб.; 2020 год – 654082,8 тыс. руб.; 2021 год – 649626,8 тыс. руб.; 2022 год – 649626,8 тыс. руб.; 2023 год – 650936,9 тыс. руб.; 2024 год – 650936,9 тыс. руб.; бюджетные ассигнования федерального бюджета на реализацию подпрограммы составляют 796,0 тыс. руб.: 2014 год – 796,0 тыс. руб.; бюджетные ассигнования бюджета Тамбовской области на реализацию подпрограммы составляют – 58991,8 тыс. руб.: в том числе объемы финансирования, предусмотренные в лимитах областной адресной инвестиционной программы – 900,0 тыс. руб.; 2014 год – 3588,0 тыс. руб.; 2015 год – 1169,8 тыс. руб.; 2016 год – 7701,7 тыс. руб.; в том числе объемы финансирования, предусмотренные в лимитах областной адресной инвестиционной программы – 900,0 тыс. руб.; 2017 год – 5423,9 тыс. руб.; 2018 год – 7740,5 тыс. руб.; 2019 год – 5657,7 тыс. руб.; 2020 год – 8582,8 тыс. руб.; 2021 год – 4126,8 тыс. руб.; 2022 год – 4126,8 тыс. руб.; 2023 год – 5436,9 тыс. руб.; 2024 год – 5436,9 тыс. руб.; внебюджетные средства на реализацию подпрограммы составляют – 5155500,0 тыс. руб.: 2014 год – 130000,0 тыс. руб.; 2015 год – 130000,0 тыс. руб.; 2016 год – 161500,0 тыс. руб.; 2017 год – 305500,0 тыс. руб.; 2018 год – 555500,0 тыс. руб.; 2019 год – 645500,0 тыс. руб.; 2020 год – 645500,0 тыс. руб.; 2021 год – 645500,0 тыс. руб.; 2022 год – 645500,0 тыс. руб.; 2023 год – 645500,0 тыс. руб.; 2024 год – 645500,0 тыс. руб. |
раздел 5 Подпрограммы «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы» изложить в следующей редакции: «5. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы Финансирование подпрограммы «Развитие туризма» осуществляется за счет средств федерального бюджета, бюджета Тамбовской области и внебюджетных источников. Внебюджетными источниками являются средства, привлекаемые областными государственными бюджетными и автономными учреждениями от оказания платных услуг (работ), а также за счет прочих безвозмездных поступлений, в том числе поступающие от инвесторов и предприятий (организаций) туристской инфраструктуры разных форм собственности. Общий объем финансирования подпрограммы «Развитие туризма» составляет 5215287,8 тыс. рублей, в том числе: федеральный бюджет – 796,0 тыс. рублей; бюджет Тамбовской области – 58991,8 тыс. рублей; внебюджетные источники – 5155500,0 тыс. рублей. Финансирование подпрограммы «Развитие туризма» по годам за счет всех источников предусматривается в следующих объемах: 2014 год – 134384,0 тыс. рублей; 2015 год – 131169,8 тыс. рублей; 2016 год – 169201,7 тыс. рублей; 2017 год – 310923,9 тыс. рублей; 2018 год – 563240,5 тыс. рублей; 2019 год – 651157,7 тыс. рублей; 2020 год – 654082,8 тыс. рублей; 2021 год – 649626,8 тыс. рублей; 2022 год – 649626,8 тыс. рублей; 2023 год – 650936,9 тыс. рублей; 2024 год – 650936,9 тыс. рублей. Бюджетные ассигнования федерального бюджета по годам распределяются в следующих объемах: 2014 год – 796,0 тыс. рублей. Бюджетные ассигнования бюджета Тамбовской области на реализацию подпрограммы «Развитие туризма» по годам распределяются в следующих объемах: 2014 год – 3588,0 тыс. рублей; 2015 год – 1169,8 тыс. рублей; 2016 год – 7701,7 тыс. рублей; 2017 год – 5423,9 тыс. рублей; 2018 год – 7740,5 тыс. рублей; 2019 год – 5657,7 тыс. рублей; 2020 год – 8582,8 тыс. рублей; 2021 год – 4126,8 тыс. рублей; 2022 год – 4126,8 тыс. рублей; 2023 год – 5436,9 тыс. рублей; 2024 год – 5436,9 тыс. рублей. Финансирование подпрограммы «Развитие туризма» за счет внебюджетных средств по годам распределяются в следующих объемах: 2014 год – 130000,0 тыс. рублей; 2015 год – 130000,0 тыс. рублей; 2016 год – 161500,0 тыс. рублей; 2017 год – 305500,0 тыс. рублей; 2018 год – 555500,0 тыс. рублей; 2019 год – 645500,0 тыс. рублей; 2020 год – 645500,0 тыс. рублей; 2021 год – 645500,0 тыс. рублей; 2022 год – 645500,0 тыс. рублей; 2023 год – 645500,0 тыс. рублей; 2024 год – 645500,0 тыс. рублей. Информация по ресурсному обеспечению реализации мероприятий подпрограммы «Развитие туризма» за счет средств всех источников финансирования представлена в приложении № 4 к Госпрограмме.»; в приложении № 8 к Госпрограмме «Подпрограмма «Обеспечение условий реализации Госпрограммы» (далее – Подпрограмма): в паспорте Подпрограммы позицию «Объемы и источники финансирования подпрограммы» изложить в следующей редакции: |
Объемы и источники финансирования подпрограммы | Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет 1082779,3 тыс. руб.: 2014 год – 42945,1 тыс. руб.; 2015 год – 56858,6 тыс. руб.; 2016 год – 65688,9 тыс. руб.; 2017 год – 68414,5 тыс. руб.; 2018 год – 75654,0 тыс. руб.; 2019 год – 144091,5 тыс. руб.; 2020 год – 200379,2 тыс. руб.; 2021 год – 154001,5 тыс. руб.; 2022 год – 148934,0 тыс. руб.; 2023 год – 62906,0 тыс. руб.; 2024 год – 62906,0 тыс. руб.; бюджетные ассигнования федерального бюджета на реализацию подпрограммы составляют 327871,8 тыс. руб.: 2014 год – 1208,7 тыс. руб.; 2015 год – 718,1 тыс. руб.; 2016 год – 590,0 тыс. руб.; 2017 год – 3113,0 тыс. руб.; 2018 год – 3008,8 тыс. руб.; 2019 год – 37739,2 тыс. руб.; 2020 год – 119369,3 тыс. руб.; 2021 год – 83408,1 тыс. руб.; 2022 год – 78716,6 тыс. руб.; бюджетные ассигнования бюджета Тамбовской области на реализацию подпрограммы составляют 753188,5 тыс. руб., в том числе объемы финансирования, предусмотренные в лимитах областной адресной инвестиционной программы – 61444,9 тыс. руб.: 2014 год – 41736,4 тыс. руб.; 2015 год – 56087,5 тыс. руб.; 2016 год – 64903,9 тыс. руб.; 2017 год – 65187,2 тыс. руб.; 2018 год – 72532,2 тыс. руб.; 2019 год – 105931,3 тыс. руб.; в том числе объемы финансирования, предусмотренные в лимитах областной адресной инвестиционной программы – 24061,4 тыс. руб.; 2020 год – 80779,3 тыс. руб.; 2021 год – 70413,2 тыс. руб.; в том числе объемы финансирования, предусмотренные в лимитах областной адресной инвестиционной программы – 28172,6 тыс. руб.; 2022 год – 70031,5 тыс. руб.; в том числе объемы финансирования, предусмотренные в лимитах областной адресной инвестиционной программы – 9210,9 тыс. руб.; 2023 год – 62793,0 тыс. руб.; 2024 год – 62793,0 тыс. руб.; бюджетные ассигнования местных бюджетов на реализацию подпрограммы составляют 724,0 тыс. руб.: 2015 год – 53,0 тыс. руб.; 2017 год – 14,3 тыс. руб.; 2018 год – 13,0 тыс. руб.; 2019 год – 321,0 тыс. руб.; 2020 год – 130,6 тыс. руб.; 2021 год – 80,2 тыс. руб.; 2022 год – 85,9 тыс. руб.; 2023 год – 13,0 тыс. руб.; 2024 год – 13,0 тыс. руб.; внебюджетные средства на реализацию подпрограммы составляют 995,0 тыс. руб.: 2016 год – 195,0 тыс. руб.; 2017 год – 100,0 тыс. руб.; 2018 год – 100,0 тыс. руб.; 2019 год – 100,0 тыс. руб.; 2020 год – 100,0 тыс. руб.; 2021 год – 100,0 тыс. руб.; 2022 год – 100,0 тыс. руб.; 2023 год – 100,0 тыс. руб.; 2024 год – 100,0 тыс. руб. |
раздел 5 Подпрограммы «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы» изложить в следующей редакции: «5. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы Финансирование подпрограммы «Обеспечение условий реализации Госпрограммы» осуществляется за счет средств федерального бюджета, бюджета Тамбовской области, местных бюджетов и внебюджетных источников. Внебюджетными источниками являются средства, привлекаемые областными государственными бюджетными и автономными учреждениями от оказания платных услуг (работ), за счет прочих безвозмездных поступлений, а также за счет средств, поступающих от сдачи в аренду имущества. Общий объем финансирования подпрограммы «Обеспечение условий реализации Госпрограммы» составляет 1082779,3 тыс. рублей, в том числе: федеральный бюджет – 327871,8 тыс. рублей; бюджет Тамбовской области – 753188,5 тыс. рублей; местные бюджеты – 724,0 тыс. рублей; внебюджетные источники – 995,0 тыс. рублей. Финансирование подпрограммы «Обеспечение условий реализации Госпрограммы» по годам за счет всех источников предусматривается в следующих объемах: 2014 год – 42945,1 тыс. рублей; 2015 год – 56858,6 тыс. рублей; 2016 год – 65688,9 тыс. рублей; 2017 год – 68414,5 тыс. рублей; 2018 год – 75654,0 тыс. рублей; 2019 год – 144091,5 тыс. рублей; 2020 год – 200379,2 тыс. рублей; 2021 год – 154001,5 тыс. рублей; 2023 год – 148934,0 тыс. рублей; 2024 год – 62906,0 тыс. рублей. Бюджетные ассигнования федерального бюджета на реализацию подпрограммы «Обеспечение условий реализации Госпрограммы» по годам распределяются в следующих объемах: 2014 год – 1208,7 тыс. рублей; 2015 год – 718,1 тыс. рублей; 2016 год – 590,0 тыс. рублей; 2017 год – 3113,0 тыс. рублей; 2018 год – 3008,8 тыс. рублей; 2019 год – 37739,2 тыс. рублей; 2020 год – 119369,3 тыс. рублей; 2021 год – 83408,1 тыс. рублей; 2022 год – 78716,6 тыс. рублей. Бюджетные ассигнования бюджета Тамбовской области на реализацию подпрограммы «Обеспечение условий реализации Госпрограммы» по годам распределяются в следующих объемах: 2014 год – 41736,4 тыс. рублей; 2015 год – 56087,5 тыс. рублей; 2016 год – 64903,9 тыс. рублей; 2017 год – 65187,2 тыс. рублей; 2018 год – 72532,2 тыс. рублей; 2019 год – 105931,3 тыс. рублей; 2020 год – 80779,3 тыс. рублей; 2021 год – 70413,2 тыс. рублей; 2022 год – 70031,5 тыс. рублей; 2023 год – 62793,0 тыс. рублей; 2024 год – 62793,0 тыс. рублей. Финансирование подпрограммы «Обеспечение условий реализации Госпрограммы» за счет средств местных бюджетов по годам распределяется в следующих объемах: 2015 год – 53,0 тыс. рублей; 2017 год – 14,3 тыс. рублей; 2018 год – 13,0 тыс. рублей; 2019 год – 321,0 тыс. рублей; 2020 год – 130,6 тыс. рублей; 2021 год – 80,2 тыс. рублей; 2022 год – 85,9 тыс. рублей; 2023 год – 13,0 тыс. рублей; 2024 год – 13,0 тыс. рублей. Финансирование подпрограммы «Обеспечение условий реализации Госпрограммы» за счет внебюджетных средств по годам распределяется в следующих объемах: 2016 год – 195,0 тыс. рублей; 2017 год – 100,0 тыс. рублей; 2018 год – 100,0 тыс. рублей; 2019 год – 100,0 тыс. рублей; 2020 год – 100,0 тыс. рублей; 2021 год – 100,0 тыс. рублей; 2022 год – 100,0 тыс. рублей; 2023 год – 100,0 тыс. рублей; 2024 год – 100,0 тыс. рублей. Информация по ресурсному обеспечению реализации мероприятий подпрограммы «Обеспечение условий реализации Госпрограммы» за счет средств всех источников финансирования представлена в приложении № 4 к Госпрограмме.»; приложение № 9 к Госпрограмме изложить в редакции согласно приложению № 4; приложение № 10 к Госпрограмме изложить в редакции согласно приложению № 5; приложение № 11 к Госпрограмме изложить в редакции согласно приложению № 6; приложение № 13 к Госпрограмме изложить в редакции согласно приложению № 7; приложение № 14 к Госпрограмме изложить в редакции согласно приложению № 8; приложение № 15 к Госпрограмме изложить в редакции согласно приложению № 9; приложение № 16 к Госпрограмме изложить в редакции согласно приложению № 10; приложение № 17 к Госпрограмме изложить в редакции согласно приложению № 11; приложения № 18 – 25 к Госпрограмме признать утратившими силу. 2. Опубликовать настоящее постановление на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и на сайте сетевого издания «Тамбовская жизнь» (www.tamlife.ru). |
И. о. главы администрации | |
области | О.О.Иванов |
| ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 |
| к постановлению администрации области |
| от 17.07.2020 № 569 |
| ПРИЛОЖЕНИЕ № 2а к государственной программе Тамбовской области «Развитие культуры и туризма» |
Перечень мероприятий на 2016-2024 годы государственной программы Тамбовской области «Развитие культуры и туризма» |
№ п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, ведомственной целевой программы, федерального (регионального) проекта | Ответственный исполнитель, соисполнители | Ожидаемые непосредственные результаты | Объемы финансирования, тыс. рублей, в т. ч. | |||||||
наименование | единица измерения | значение (по годам реализации мероприятия) | по годам, всего | федеральный бюджет | бюджет Тамбовской области | местный бюджет | внебюджетные средства | ||||
1. Подпрограмма «Наследие» | |||||||||||
1.1. | Сохранение, использование, популяризация исторического и культурного наследия | Управление культуры и архивного дела области, управление по государственной охране объектов культурного наследия области, управление градостроительства и архитектуры области (в рамках областной адресной инвестиционной программы) | Доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, от общего количества объектов культурного наследия, расположенных на территории малых городов области | Процент | 2016 | 34,9 | 35209,8 | | 34509,8 | | 700,0 |
2017 | 35,5 | 8845,2 | | 5865,2 | | 2980,0 | |||||
2018 | 36,0 | 11336,8 | | 8636,8 | | 2700,0 | |||||
2019 | 37,0 | 12124,0 | | 9094,0 | | 3030,0 | |||||
2020 | 37,5 | 8838,4 | | 7838,4 | | 1000,0 | |||||
2021 | 37,8 | 8100,5 | | 7077,5 | | 1023,0 | |||||
2022 | 38,0 | 8100,5 | | 7077,5 | | 1023,0 | |||||
2023 | 39,0 | 8830,5 | | 7807,5 | | 1023,0 | |||||
2024 | 40,0 | 8830,5 | | 7807,5 | | 1023,0 | |||||
1.1.1. | обеспечение деятельности (оказание услуг) областных государственных учреждений | Управление по государственной охране объектов культурного наследия области | Обследование технического состояния зданий памятников | Количество объектов | 2016 | 95 | 5905,0 | | 5205,0 | | 700,0 |
2017 | 98 | 8845,2 | | 5865,2 | | 2980,0 | |||||
2018 | 100 | 11336,8 | | 8636,8 | | 2700,0 | |||||
2019 | 176 | 12124,0 | | 9094,0 | | 3030,0 | |||||
2020 | 177 | 8838,4 | | 7838,3 | | 1000,0 | |||||
2021 | 185 | 8100,5 | | 7077,5 | | 1023,0 | |||||
2022 | 185 | 8100,5 | | 7077,5 | | 1023,0 | |||||
2023 | 185 | 8830,5 | | 7807,5 | | 1023,0 | |||||
2024 | 185 | 8830,5 | | 7807,5 | | 1023,0 | |||||
1.1.2. | поддержка и сохранение исторического облика малых городов – центров культуры | Управление культуры и архивного дела области | Доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, от общего количества объектов культурного наследия, расположенных на территории малых городов области | Процент | 2016 | 34,9 | 29304,8 | | 29304,8 | | |
2017 | | | | | | | |||||
2018 | | | | | | | |||||
2019 | | | | | | | |||||
2020 | | | | | | | |||||
2021 | | | | | | | |||||
2022 | | | | | | | |||||
2023 | | | | | | | |||||
2024 | | | | | | | |||||
1.1.3. | Создание объектов социальной, инженерной, транспортной инфраструктуры и объектов общегражданского назначения | Управление градостроительства и архитектуры области (в рамках областной адресной инвестиционной программы) | Количество объектов, обеспеченных сетями инженерной инфраструктуры | Единица | 2020 | 1 | 0,1 | | 0,1 | | |
1.2. | Организация и проведение мероприятий по государственной охране, сохранению и популяризации объектов культурного наследия | Управление по государственной охране объектов культурного наследия области, управление культуры и архивного дела области | Доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия федерального, регионального, местного (муниципального) значения | Процент | 2016 | 33,8 | 160630,3 | 137475,3 | 23150,0 | | 5,0 |
2017 | 34,5 | 96874,6 | 71745,2 | 25129,4 | | | |||||
2018 | 35,3 | 59586,8 | 32726,1 | 26839,0 | | 21,7 | |||||
2019 | 36,1 | 63592,0 | 35000,0 | 28517,7 | | 74,3 | |||||
2020 | 37,0 | 51618,8 | 30000,0 | 21608,8 | | 10,0 | |||||
2021 | 37,5 | 20318,8 | | 20308,8 | | 10,0 | |||||
2022 | 38,0 | 20318,8 | | 20308,8 | | 10,0 | |||||
2023 | 39,0 | 10110,0 | | 10100,0 | | 10,0 | |||||
2024 | 40,0 | 10110,0 | | 10100,0 | | 10,0 | |||||
1.2.1. | осуществление мер по сохранению объектов культурного наследия | Управление по государственной охране объектов культурного наследия области | Доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия федерального, регионального, местного (муниципального) значения | Процент | 2016 | 33,8 | 156675,3 | 137475,3 | 19200,0 | | |
2017 | 34,5 | 74045,2 | 71745,2 | 2300,0 | | | |||||
2018 | 35,3 | 51100,1 | 32726,1 | 18374,0 | | | |||||
2019 | 36,1 | 45860,0 | 35000,0 | 10860,0 | | | |||||
2020 | 37,0 | 39000,0 | 30000,0 | 9000,0 | | | |||||
2021 | 37,5 | 9000,0 | | 9000,0 | | | |||||
2022 | 38,0 | 9000,0 | | 9000,0 | | | |||||
2023 | 39,0 | 10100,0 | | 10100,0 | | | |||||
2024 | 40,0 | 10100,0 | | 10100,0 | | | |||||
1.2.2. | государственная охрана и популяризация объектов культурного наследия | Управление по государственной охране объектов культурного наследия области | Доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия федерального, регионального, местного (муниципального) значения | Процент | 2017 | 34,5 | 7199,4 | | 7199,4 | | |
2018 | 35,3 | 4126,0 | | 4126,0 | | | |||||
2019 | 36,1 | 5310,0 | | 5310,0 | | | |||||
2020 | 37,0 | 4100,0 | | 4100,0 | | | |||||
2021 | 37,5 | 4100,0 | | 4100,0 | | | |||||
2022 | 38,0 | 4100,0 | | 4100,0 | | | |||||
2023 | 39,0 | | | | | | |||||
2024 | 40,0 | | | | | | |||||
1.2.3. | поддержка деятельности негосударственных организаций, оказывающих услуги в сфере культуры | Управление культуры и архивного дела области | Доля средств бюджета Тамбовской области, выделяемых социально ориентированным некоммерческим организациям на предоставление услуг, в общем объеме средств указанного бюджета, выделяемых на предоставление услуг в сфере культуры | Процент | 2016 | 1,0 | 3955,0 | | 3950,0 | | 5,0 |
2017 | 4,0 | 15630,0 | | 15630,0 | | | |||||
2018 | 6,0 | 4360,7 | | 4339,0 | | 21,7 | |||||
2019 | 8,0 | 12422,0 | | 12347,7 | | 74,3 | |||||
2020 | 10,0 | 8518,8 | | 8508,8 | | 10,0 | |||||
2021 | 10,0 | 7218,8 | | 7208,8 | | 10,0 | |||||
2022 | 10,0 | 7218,8 | | 7208,8 | | 10,0 | |||||
2023 | 10,0 | 10,0 | | | | 10,0 | |||||
2024 | 10,0 | 10,0 | | | | 10,0 | |||||
1.3. | Развитие библиотечного дела | Управление культуры и архивного дела области | Рост количества зарегистрированных пользователей по сравнению с предыдущим годом | Процент | 2016 | 1,4 | 66372,9 | 1665,7 | 64307,2 | | 400,0 |
2017 | 1,5 | 65936,3 | | 65415,3 | | 521,0 | |||||
2018 | 1,6 | 72182,5 | | 71732,5 | | 450,0 | |||||
2019 | 1,7 | 76044,4 | | 75544,4 | | 500,0 | |||||
2020 | 1,8 | 65455,6 | | 63913,8 | | 1541,8 | |||||
2021 | 1,8 | 60312,6 | | 58770,8 | | 1541,8 | |||||
2022 | 1,8 | 60312,6 | | 58770,8 | | 1541,8 | |||||
2023 | 1,8 | 66193,2 | | 64651,4 | | 1541,8 | |||||
2024 | 1,8 | 66193,2 | | 64651,4 | | 1541,8 | |||||
1.3.1. | обеспечение деятельности (оказание услуг) областных государственных учреждений в области развития библиотечного дела | Управление культуры и архивного дела области | Среднее число книговыдач в расчете на 1 тыс. человек населения | Экземпляр | 2016 | 10100 | 62219,7 | | 61819,7 | | 400,0 |
2017 | 10900 | 63611,0 | | 63090,0 | | 521,0 | |||||
2018 | 11095 | 69782,5 | | 69332,5 | | 450,0 | |||||
2019 | 11100 | 73654,1 | | 73154,1 | | 500,0 | |||||
2020 | 11105 | 63655,6 | | 62113,8 | | 1541,8 | |||||
2021 | 11105 | 58512,6 | | 56970,8 | | 1541,8 | |||||
2022 | 11105 | 58512,6 | | 56970,8 | | 1541,8 | |||||
2023 | 11105 | 63913,2 | | 62371,4 | | 1541,8 | |||||
2024 | 11105 | 63913,2 | | 62371,4 | | 1541,8 | |||||
1.3.2. | подключение общедоступных библиотек Российской Федерации к сети «Интернет» и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки | Управление культуры и архивного дела области | Увеличение доли публичных библиотек, подключенных к сети «Интернет», в общем количестве библиотек области | Процент | 2016 | 70 | 888,0 | 888,0 | | | |
1.3.3. | комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных библиотек области | Управление культуры и архивного дела области | Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1 тыс. человек населения | Экземпляр | 2016 | 154 | 2805,5 | 318,0 | 2487,5 | | |
2017 | 160 | 2325,3 | | 2325,3 | | | |||||
2018 | 160 | 2400,0 | | 2400,0 | | | |||||
2019 | 160 | 2390,3 | | 2390,3 | | | |||||
2020 | 160 | 1800,0 | | 1800,0 | | | |||||
2021 | 160 | 1800,0 | | 1800,0 | | | |||||
2022 | 160 | 1800,0 | | 1800,0 | | | |||||
2023 | 160 | 2280,0 | | 2280,0 | | | |||||
2024 | 160 | 2280,0 | | 2280,0 | | | |||||
1.3.4. | комплектование книгами для детей и юношества фондов государственных и муниципальных библиотек за счет средств резервного фонда Президента Российской Федерации | Управление культуры и архивного дела области | Увеличение количества экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды детских общедоступных библиотек по сравнению с 2015 годом | Процент | 2016 | 8 | 459,7 | 459,7 | | | |
1.4. | Развитие музейного дела | Управление культуры и архивного дела области, комитет по управлению имуществом области | Увеличение доли представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда | Процент | 2016 | 33 | 118406,3 | | 108606,3 | | 9800,0 |
2017 | 35 | 126923,4 | | 116223,4 | | 10700,0 | |||||
2018 | 36 | 136739,4 | | 126139,4 | | 10600,0 | |||||
2019 | 40 | 158493,2 | | 147293,2 | | 11200,0 | |||||
2020 | 41 | 125558,4 | | 111658,4 | | 13900,0 | |||||
2021 | 42 | 116860,1 | | 102960,1 | | 13900,0 | |||||
2022 | 43 | 116860,1 | | 102960,1 | | 13900,0 | |||||
2023 | 44 | 99888,2 | | 95438,2 | | 4450,0 | |||||
2024 | 45 | 99888,2 | | 95438,2 | | 4450,0 | |||||
1.4.1. | обеспечение деятельности (оказание услуг) областных государственных учреждений в области развития музейного дела | Управление культуры и архивного дела области | Увеличение посещаемости музейных учреждений, посещений на 1 жителя в год | Единица | 2016 | 0,67 | 109119,6 | | 99319,6 | | 9800,0 |
2017 | 0,69 | 126760,0 | | 116060,0 | | 10700,0 | |||||
2018 | 1,0 | 126486,2 | | 115886,2 | | 10600,0 | |||||
2019 | 1,2 | 158269,0 | | 147069,0 | | 11200,0 | |||||
2020 | 1,5 | 125367,5 | | 111467,5 | | 13900,0 | |||||
2021 | 1,6 | 116668,4 | | 102768,4 | | 13900,0 | |||||
2022 | 1,7 | 116668,4 | | 102768,4 | | 13900,0 | |||||
2023 | 1,8 | 99721,1 | | 95271,1 | | 4450,0 | |||||
2024 | 1,8 | 99721,1 | | 95271,1 | | 4450,0 | |||||
1.4.2. | софинансирование мероприятий в области развития музейного дела федеральной целевой программы «Культура России (2012-2018 годы)» | Управление культуры и архивного дела области | Прирост количества посещений учреждений культуры по отношению к уровню 2012 года | Процент | 2016 | 120,0 | 5131,8 | | 5131,8 | | |
1.4.3. | меры социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих в сельской местности и рабочих поселках | Управление культуры и архивного дела области | Количество специалистов, получающих выплаты | Человек | 2016 | 24 | 154,9 | | 154,9 | | |
2017 | 25 | 163,4 | | 163,4 | | | |||||
2018 | 25 | 173,2 | | 173,2 | | | |||||
2019 | 25 | 172,1 | | 172,1 | | | |||||
2020 | 25 | 190,9 | | 190,9 | | | |||||
2021 | 25 | 191,7 | | 191,7 | | | |||||
2022 | 25 | 191,7 | | 191,7 | | | |||||
2023 | 25 | 167,1 | | 167,1 | | | |||||
2024 | 25 | 167,1 | | 167,1 | | | |||||
1.4.4. | субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций) на приобретение здания и земельного участка в государственную собственность области | Комитет по управлению имуществом области | Количество зданий, приобретаемых в государственную собственность области | Единица | 2016 | 1 | 4000,0 | | 4000,0 | | |
1.4.5. | приобретение здания для укрепления материально-технической базы областных государственных учреждений культуры | Управление культуры и архивного дела области | Количество зданий, приобретаемых в государственную собственность области | Единица | 2018 | 1 | 10080,0 | | 10080,0 | | |
1.4.6. | субсидии на стимулирующие выплаты молодым специалистам, осуществляющим инновационно-экспериментальные проекты | Управление культуры и архивного дела области | Количество молодых специалистов, осуществляющих инновационно-экспериментальные проекты | Человек | 2019 | 1 | 52,1 | | 52,1 | | |
1.5. | Развитие архивного дела | Управление культуры и архивного дела области | Увеличение количества предоставляемых дополнительных услуг учреждениями культуры по отношению к 2012 году | Процент | 2016 | 20 | 40235,5 | | 34435,5 | | 5800,0 |
2017 | 25 | 42784,3 | | 36259,3 | | 6525,0 | |||||
2018 | 30 | 52802,3 | | 45312,3 | | 7490,0 | |||||
2019 | 35 | 53945,7 | | 46545,7 | | 7400,0 | |||||
2020 | 40 | 50476,3 | | 40555,2 | | 9921,1 | |||||
2021 | 40 | 47003,1 | | 37082,0 | | 9921,1 | |||||
2022 | 40 | 47003,1 | | 37082,0 | | 9921,1 | |||||
2023 | 40 | 44678,5 | | 34757,4 | | 9921,1 | |||||
2024 | 40 | 44678,5 | | 34757,4 | | 9921,1 | |||||
1.5.1. | обеспечение деятельности (оказание услуг) областных государственных архивов | Управление культуры и архивного дела области | Увеличение числа пользователей архивной информацией на 10 тыс. человек населения | Человек | 2016 | 990 | 38737,5 | | 32937,5 | | 5800,0 |
2017 | 995 | 41361,2 | | 34836,2 | | 6525,0 | |||||
2018 | 1000 | 51379,2 | | 43889,2 | | 7490,0 | |||||
2019 | 1005 | 52522,6 | | 45122,6 | | 7400,0 | |||||
2020 | 1010 | 49053,2 | | 39132,1 | | 9921,1 | |||||
2021 | 1010 | 45580,0 | | 35658,9 | | 9921,1 | |||||
2022 | 1010 | 45580,0 | | 35658,9 | | 9921,1 | |||||
2023 | 1010 | 43255,4 | | 33334,3 | | 9921,1 | |||||
2024 | 1012 | 43255,4 | | 33334,3 | | 9921,1 | |||||
1.5.2. | субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий Тамбовской области по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности и находящихся на территории муниципальных образований | Управление культуры и архивного дела области | Увеличение числа пользователей архивной информацией на 10 тыс. человек населения | Человек | 2016 | 990 | 1498,0 | | 1498,0 | | |
2017 | 995 | 1423,1 | | 1423,1 | | | |||||
2018 | 1000 | 1423,1 | | 1423,1 | | | |||||
2019 | 1005 | 1423,1 | | 1423,1 | | | |||||
2020 | 1010 | 1423,1 | | 1423,1 | | | |||||
2021 | 1010 | 1423,1 | | 1423,1 | | | |||||
2022 | 1010 | 1423,1 | | 1423,1 | | | |||||
2023 | 1010 | 1423,1 | | 1423,1 | | | |||||
2024 | 1012 | 1423,1 | | 1423,1 | | | |||||
1.6. | Поддержка творческих инициатив учреждений, организаций и работников в сфере культуры | Управление культуры и архивного дела области | Количество лучших работников областных государственных и муниципальных учреждений культуры, работников государственных архивов | Человек | 2016 | 42 | 137742,8 | 650,0 | 135731,0 | 1361,8 | |
2017 | 28 | 178821,7 | | 177051,7 | 1770,0 | | |||||
2018 | 16 | 111897,9 | | 110789,1 | 1108,8 | | |||||
2019 | 13 | 846,3 | | 846,3 | | | |||||
2020 | | | | | | | |||||
2021 | | | | | | | |||||
2022 | | | | | | | |||||
2023 | | | | | | | |||||
2024 | | | | | | | |||||
1.6.1. | единовременные стимулирующие выплаты лучшим работникам областных государственных учреждений культуры и работникам государственных архивов | Управление культуры и архивного дела области | Количество лучших работников областных государственных учреждений культуры и работников государственных архивов | Человек | 2016 | 25 | 1634,7 | | 1627,5 | 7,2 | |
2017 | 17 | 1106,7 | | 1106,7 | | | |||||
2018 | 15 | 976,5 | | 976,5 | | | |||||
2019 | 13 | 846,3 | | 846,3 | | | |||||
1.6.2. | единовременные стимулирующие выплаты лучшим работникам муниципальных учреждений культуры | Управление культуры и архивного дела области | Количество лучших работников муниципальных учреждений культуры | Человек | 2017 | 11 | 716,2 | | 716,1 | 0,1 | |
1.6.3. | иные межбюджетные трансферты на государственную поддержку лучших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на территории сельских поселений | Управление культуры и архивного дела области | Количество лучших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на территории сельских поселений | Человек | 2016 | 3 | 150,0 | 150,0 | | | |
1.6.4. | субсидии на материальную поддержку лучших муниципальных учреждений культуры | Управление культуры и архивного дела области | Количество лучших муниципальных учреждений культуры | Единица | 2017 | | | | | | |
2018 | | | | | | | |||||
2019 | | | | | | | |||||
2020 | | | | | | | |||||
2021 | | | | | | | |||||
2022 | | | | | | | |||||
2023 | | | | | | | |||||
2024 | | | | | | | |||||
1.6.5. | иные межбюджетные трансферты на государственную поддержку лучших муниципальных учреждений культуры | Управление культуры и архивного дела области | Количество лучших муниципальных учреждений культуры | Единица | 2016 | 5 | 500,0 | 500,0 | | | |
1.6.6. | повышение оплаты труда работников учреждений культуры в соответствии с указами Президента Российской Федерации | Управление культуры и архивного дела области | Количество работников муниципальных учреждений культуры | Человек | 2016 | 1800 | 135458,1 | | 134103,5 | 1354,6 | |
2017 | 1810 | 176998,8 | | 175228,9 | 1769,9 | | |||||
Отношение среднемесячной заработной платы работников муниципальных учреждений культуры к средней заработной плате в Тамбовской области | Процент | 2018 | 91 | 110882,3 | | 109773,5 | 1108,8 | | |||
2019 | | | | | | | |||||
2020 | | | | | | | |||||
2021 | | | | | | | |||||
2022 | | | | | | | |||||
2023 | | | | | | | |||||
2024 | | | | | | | |||||
1.6.7. | субсидии на стимулирующие выплаты молодым специалистам, осуществляющим инновационно-экспериментальные проекты | Управление культуры и архивного дела области | Количество молодых специалистов, осуществляющих инновационно-экспериментальные проекты | Человек | 2018 | 1 | 39,1 | | 39,1 | | |
1.7. | Реализация мероприятий в сфере культурного наследия | Управление культуры и архивного дела области | Повышение уровня удовлетворенности жителей области качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в сфере культуры | Процент | 2016 | 83 | 12777,6 | | 12277,6 | | 500,0 |
2017 | 88 | 500,0 | | | | 500,0 | |||||
2018 | 90 | 500,0 | | | | 500,0 | |||||
2019 | 92 | 710,0 | | 210,0 | | 500,0 | |||||
2020 | 95 | 500,0 | | | | 500,0 | |||||
2021 | 95 | 500,0 | | | | 500,0 | |||||
2022 | 95 | 500,0 | | | | 500,0 | |||||
2023 | 95 | 500,0 | | | | 500,0 | |||||
2024 | 95 | 500,0 | | | | 500,0 | |||||
1.7.1. | обеспечение проведения и участие во всероссийских, межрегиональных, областных конкурсах, фестивалях, играх, научно-практических конференциях, выставках, обменных творческих акциях, кинофестивалях и других мероприятиях | Управление культуры и архивного дела области | Повышение уровня удовлетворенности жителей области качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в сфере культуры | Процент | 2016 | 83 | 12777,6 | | 12277,0 | | 500,0 |
2017 | 88 | 500,0 | | | | 500,0 | |||||
2018 | 90 | 500,0 | | | | 500,0 | |||||
2019 | 92 | 710,0 | | 210,0 | | 500,0 | |||||
2020 | 95 | 500,0 | | | | 500,0 | |||||
2021 | 95 | 500,0 | | | | 500,0 | |||||
2022 | 95 | 500,0 | | | | 500,0 | |||||
2023 | 95 | 500,0 | | | | 500,0 | |||||
2024 | 95 | 500,0 | | | | 500,0 | |||||
1.8. | Развитие учреждений культуры | Управление культуры и архивного дела области | Прирост количества посещений учреждений культуры по отношению к уровню 2012 года | Процент | 2016 | 120,0 | | | | | |
1.8.1. | субсидии на мероприятия по развитию муниципальных учреждений культуры | Управление культуры и архивного дела области | Прирост количества посещений учреждений культуры по отношению к уровню 2012 года | Процент | 2016 | 120,0 | | | | | |
1.9. | Федеральный (региональный) проект «Культурная среда» | Управление культуры и архивного дела области | Увеличение на 15% числа посещений организаций культуры | Тыс. посещений | 2019 | 6767,9 | 22100,0 | 20000,0 | | 2100,0 | |
2020 | 6932,62 | 5700,0 | 5000,0 | | 700,0 | | |||||
2021 | 6998,78 | 10000,0 | 10000,0 | | | | |||||
2022 | 7147,65 | 15000,0 | 15000,0 | |