АДМИНИСТРАЦИЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ |
24.12.2019 | г. Тамбов | № 1450 |
О внесении изменений в государственную программу Тамбовской области «Экономическое развитие и инновационная экономика» |
Администрация области постановляет: 1. Внести в государственную программу Тамбовской области «Экономическое развитие и инновационная экономика» (далее – Государственная программа), утвержденную постановлением администрации области от 24.09.2013 № 1057 (в редакции от 11.12.2019), следующие изменения: 1.1. в паспорте Государственной программы: в позиции «Целевые индикаторы и показатели государственной программы, их значения на последний год реализации»: в абзаце первом цифры «26,4» заменить цифрами «34,6»; в абзаце третьем цифры «102,5» заменить цифрами «102,6»; позицию «Объемы и источники финансирования государственной программы» изложить в следующей редакции: |
Объёмы и источники финансирования государственной программы | Общие затраты на реализацию государственной программы в 2014-2024 гг. за счет всех источников финансирования – 15129900,352 тыс. рублей (в т. ч. в лимитах ОАИП – 52800,93 тыс. рублей): 2014 год – 273669,175 тыс. рублей; 2015 год – 274400,288 тыс. рублей (в т. ч. в лимитах ОАИП —31417,43 тыс. рублей); 2016 год – 191038,899 тыс. рублей; 2017 год – 441033,7 тыс. рублей; 2018 год – 379850,26 тыс. рублей; 2019 год – 2572152,79 тыс. рублей; 2020 год – 3897655,57 тыс. рублей; 2021 год – 3540594,23 тыс. рублей; 2022 год – 1336857,46 тыс. рублей; 2023 год – 1150675,22 тыс. рублей; 2024 год – 1071972,76 тыс. рублей; в том числе: федеральный бюджет – 1764388,642 тыс. рублей: 2014 год – 147894,355 тыс. рублей; 2015 год – 156208,788 тыс. рублей; 2016 год – 68732,899 тыс. рублей; 2017 год – 114622,5 тыс. рублей; 2018 год – 89143,3 тыс. рублей; 2019 год – 446533,7 тыс. рублей; 2020 год – 139588,4 тыс. рублей; 2021 год – 113312,7 тыс. рублей; 2022 год – 176201,0 тыс. рублей; 2023 год – 196158,7 тыс. рублей; 2024 год – 115992,3 тыс. рублей; бюджет области – 2691205,98 тыс. рублей (в т. ч. в лимитах ОАИП – 52800,93 тыс. рублей): 2014 год – 119385,82 тыс. рублей; 2015 год – 116560,76 тыс. рублей (в т. ч. в лимитах ОАИП – 31417,43 тыс. рублей); 2016 год – 121189,1 тыс. рублей; 2017 год – 168261,6 тыс. рублей (в т. ч. в лимитах ОАИП – 510,8 тыс. рублей); 2018 год – 222383,46 тыс. рублей (в т. ч. в лимитах ОАИП – 20872,7 тыс. рублей); 2019 год – 255884,0 тыс. рублей; 2020 год – 178643,27 тыс. рублей; 2021 год – 167104,53 тыс. рублей; 2022 год – 447180,26 тыс. рублей; 2023 год – 448074,62 тыс. рублей; 2024 год – 446538,56 тыс. рублей; местные бюджеты – 4437,19 тыс. рублей: 2014 год – 3608,0 тыс. рублей; 2016 год – 36,4 тыс. рублей; 2017 год – 128,6 тыс. рублей; 2018 год – 162,8 тыс. рублей; 2019 год – 145,99 тыс. рублей; 2020 год – 74,8 тыс. рублей; 2021 год – 87,9 тыс. рублей; 2022 год – 87,1 тыс. рублей; 2023 год – 52,8 тыс. рублей; 2024 год – 52,8 тыс. рублей; внебюджетные источники – 10669868,54 тыс. рублей: 2014 год – 2781,0 тыс. рублей; 2015 год – 1630,74 тыс. рублей; 2016 год – 1080,5 тыс. рублей; 2017 год – 158021 тыс. рублей; 2018 год – 68160,7 тыс. рублей; 2019 год – 1869589,1 тыс. рублей; 2020 год – 3579349,1 тыс. рублей; 2021 год – 3260089,1 тыс. рублей; 2022 год – 713389,1 тыс. рублей; 2023 год – 506389,1 тыс. рублей; 2024 год – 509389,1 тыс. рублей |
1.2. в разделе 6 Государственной программы «Обоснование объёма финансовых ресурсов, необходимых для реализации государственной программы» абзац третий изложить в следующей редакции: «Объем финансирования государственной программы за счет средств бюджета области составляет 2691205,98 тыс. рублей (17,8%), федерального бюджета – 1764388,642 тыс. рублей (11,7%), местных бюджетов – 4437,19 тыс. рублей.»; 1.3. приложения № 1, 2, 3 к Государственной программе изложить в редакции согласно приложениям № 1, 2, 3 к настоящему постановлению; 1.4. в приложении № 4 к Государственной программе «Подпрограмма «Улучшение инвестиционного климата» (далее – подпрограмма): в паспорте подпрограммы: в позиции «Целевые индикаторы и показатели подпрограммы, их значения на последний год реализации» в абзаце первом цифры «100,1» заменить цифрами «104,6»; позицию «Объемы и источники финансирования подпрограммы» изложить в следующей редакции: |
Объемы и источники финансирования подпрограммы | Общие затраты на реализацию подпрограммы в 2014-2024 гг. за счет всех источников финансирования – 11021973,5 тыс. руб.: 2014 год – 11750 тыс. руб.; 2015 год – 4417,3 тыс. руб.; 2016 год – 25661,5 тыс. руб.; 2017 год – 188655,1 тыс. руб.; 2018 год – 94923,8 тыс. руб.; 2019 год – 1925433,1 тыс. руб.; 2020 год – 3623317,5 тыс. руб.; 2021 год – 3297667,3 тыс. руб.; 2022 год – 751549,3 тыс. руб.; 2023 год – 550199,3 тыс. руб.; 2024 год – 548399,3 тыс. руб.; в том числе по источникам финансирования: бюджет области – 420063,5 тыс. руб.: 2014 год – 11650 тыс. руб.; 2015 год – 4117,3 тыс. руб.; 2016 год – 25361,5 тыс. руб.; 2017 год – 32405,1 тыс. руб.; 2018 год – 39623,8 тыс. руб.; 2019 год – 61433,1 тыс. руб.; 2020 год – 54557,5 тыс. руб.; 2021 год – 43167,3 тыс. руб.; 2022 год – 48749,3 тыс. руб.; 2023 год – 49399,3 тыс. руб.; 2024 год – 49599,3 тыс. руб.; внебюджетные средства – 10601910 тыс. руб.: 2014 год – 100,0 тыс. руб.; 2015 год – 300,0 тыс. руб.; 2016 год – 300,0 тыс. руб.; 2017 год – 156250 тыс. руб.; 2018 год – 55300 тыс. руб.; 2019 год – 1864000 тыс. руб.; 2020 год – 3568760 тыс. руб.; 2021 год – 3254500 тыс. руб.; 2022 год – 702800тыс. руб.; 2023 год – 500800 тыс. руб.; 2024 год – 498800 тыс. руб. |
в разделе 5 подпрограммы «Обоснование объёма финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы» абзац первый изложить в следующей редакции: «Объем финансирования подпрограммы за счет всех источников финансирования составляет 11021973,5 тыс. рублей, в том числе за счет средств бюджета области – 420063,5 тыс. рублей, внебюджетных средств – 10601910 тыс. рублей.»; 1.5. в приложении № 5 к Государственной программе «Подпрограмма «Стимулирование инноваций» (далее – подпрограмма): в паспорте подпрограммы: позицию «Цели подпрограммы» дополнить абзацем следующего содержания: «создание условий для развития сферы интеллектуальной собственности, формирование системы управления правами на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации»; позицию «Задачи подпрограммы» дополнить абзацами следующего содержания: «формирование нормативной правовой базы в сфере интеллектуальной собственности и нормативно-правового регулирования в соответствующей сфере; развитие инфраструктуры поддержки в сфере интеллектуальной собственности; стимулирование создания и использования средств индивидуализации, отражающих связь производителя с территорий (региональные бренды); повышение конкурентоспособности и роста капитализации региональных компаний на отечественном и зарубежном рынках за счет эффективного управления интеллектуальной собственностью»; позицию «Целевые индикаторы и показатели подпрограммы, их значения на последний год реализации» изложить в следующей редакции: |
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы, их значения на последний год реализации | Удельный вес инновационных товаров, работ, услуг в общем объеме отгруженных товаров, выполненных работ и услуг – 15%; объем отгруженных инновационных товаров, работ, услуг – 9500 млн. руб.; общий объем средств, затраченных на технологические инновации – 7000 млн. руб.; количество поданных заявок на выдачу патентов – 123 ед. (в 2019 году); количество полученных патентов – 137 ед. |
в разделе 2 подпрограммы «Приоритеты региональной государственной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи, сроки и этапы реализации подпрограммы»: после абзаца девятнадцатого дополнить абзацем следующего содержания: «создание условий для развития сферы интеллектуальной собственности, формирование системы управления правами на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации.»; после абзаца двадцать девятого дополнить абзацами следующего содержания: «формирование нормативной правовой базы в сфере интеллектуальной собственности и нормативно-правового регулирования в соответствующей сфере; развитие инфраструктуры поддержки в сфере интеллектуальной собственности; стимулирование создания и использования средств индивидуализации, отражающих связь производителя с территорий (региональные бренды); повышение конкурентоспособности и роста капитализации региональных компаний на отечественном и зарубежном рынках за счет эффективного управления интеллектуальной собственностью.»; раздел 3 подпрограммы «Показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты подпрограммы» дополнить абзацами следующего содержания: «формирование системы нормативно-правового обеспечения создания, правовой охраны, учета и вовлечения в коммерческий оборот объектов интеллектуальной собственности, принадлежащих региону; увеличение количества выдаваемых охранных документов на объекты интеллектуальной собственности; увеличение количества региональных брендов.»; раздел 4 подпрограммы «Обобщенная характеристика мероприятий подпрограммы» дополнить подразделом 4.11 «Мероприятия по развитию сферы интеллектуальной собственности» следующего содержания: «4.11. Мероприятия по развитию сферы интеллектуальной собственности Основное содержание данных мероприятий: формирование и совершенствование нормативной правовой базы и нормативно-правового регулирования в сфере интеллектуальной собственности; определение порядка управления и распоряжения правами на результаты интеллектуальной деятельности, принадлежащими Тамбовской области; определение порядка распределения и закрепления прав на результаты интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации, возникшие в результате закупочных процедур, осуществляемых за счет средств бюджета Тамбовской области; создание и развитие инфраструктуры в сфере интеллектуальной собственности; оказание поддержки в отношении сферы интеллектуальной собственности, стимулирование изобретательства и рационализаторства; просветительская деятельность среди населения в сфере интеллектуальной собственности, изобретательской и рационализаторской деятельности; проведение инвентаризации, экспертизы, оценки и выявления охраноспособных результатов интеллектуальной деятельности, полученных с участием средств Тамбовской области; подготовка кадров и развитие компетенций в сфере интеллектуальной собственности; поддержка создания и использования средств индивидуализации, отражающих связь производителя или продукции с Тамбовской областью (региональные бренды).»; 1.6. в приложении № 6 к Государственной программе «Подпрограмма «Совершенствование системы стратегического и программно-целевого планирования» (далее – подпрограмма): в паспорте подпрограммы: в позиции «Целевые индикаторы и показатели подпрограммы, их значения на последний год реализации»: в абзаце пятом цифры «100/160/161» заменить цифрами «120/220/117»; в абзаце шестом цифры «10/16/27» заменить цифрами «12/24/17»; позицию «Объемы и источники финансирования подпрограммы» изложить в следующей редакции: |
Объемы и источники финансирования подпрограммы | Общие затраты на реализацию подпрограммы в 2014-2024 гг. за счет всех источников финансирования – 86045,4 тыс. руб.: 2016 год – 400 тыс. руб.; 2017 год – 396 тыс. руб.; 2018 год – 386,5 тыс. руб.; 2019 год – 30813,7 тыс. руб.; 2020 год – 21886,7 тыс. руб.; 2021 год – 17221,8 тыс. руб.; 2022 год – 11315,7 тыс. руб.; 2023 год – 1812,5 тыс. руб.; 2024 год – 1812,5 тыс. руб.; в том числе по источникам финансирования: федеральный бюджет – 71502,7 тыс. руб.: 2019 год – 28875,8 тыс. руб.; 2020 год – 18887,6 тыс. руб.; 2021 год – 14822,7 тыс. руб.; 2022 год – 8916,6 тыс. руб.; бюджет области – 14542,7 тыс. руб.: 2016 год – 400 тыс. руб.; 2017 год – 396 тыс. руб.; 2018 год – 386,5 тыс. руб.; 2019 год – 1947,9 тыс. руб.; 2020 год – 2499,1 тыс. руб.; 2021 год – 2999,1 тыс. руб.; 2022 год – 2399,1 тыс. руб.; 2023 год- 1812,5 тыс. руб.; 2024 год – 1812,5 тыс. руб. |
в разделе 5 подпрограммы «Обоснование объёма финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы» абзац второй изложить в следующей редакции: «Объем финансирования подпрограммы за счет всех источников финансирования составляет 86045,4 тыс. рублей, в том числе: за счет средств федерального бюджета – 71502,7 тыс. рублей; за счет средств бюджета области – 14542,7 тыс. рублей.»; 1.7. в приложении № 7 к Государственной программе «Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства» (далее – подпрограмма): в паспорте подпрограммы в позиции «Объемы и источники финансирования подпрограммы» изложить в следующей редакции: в абзаце первом цифры «1357818,802» заменить цифрами «1357614,002»; в абзаце седьмом цифры «343497,7» заменить цифрами «343292,9»; в абзаце четырнадцатом цифры «86432,36» заменить цифрами «86227,56»; в абзаце двадцатом цифры «10998,7» заменить цифрами «10793,9»; в разделе 5 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы»: в абзаце втором цифры «1357818,802» заменить цифрами «1357614,002»; в абзаце восьмом цифры «343497,7» заменить цифрами «343292,9»; в абзаце пятнадцатом цифры «86432,36» заменить цифрами «86227,56»; в абзаце двадцать первом цифры «10998,7» заменить цифрами «10793,9»; 1.8. в приложении № 9 к Государственной программе «Подпрограмма «Совершенствование государственного и муниципального управления» (далее – подпрограмма): в паспорте подпрограммы позицию «Объемы и источники финансирования подпрограммы» изложить в следующей редакции: |
Объемы и источники финансирования подпрограммы | Общие затраты на реализацию подпрограммы в 2019-2024 гг. за счет всех источников финансирования – 1539783,0 тыс. руб.: 2019 год – 165558,3 тыс. руб.; 2020 год – 112176,6 тыс. руб.; 2021 год – 112176,6 тыс. руб.; 2022 год – 383290,5 тыс. руб.; 2023 год – 383290,5 тыс. руб.; 2024 год – 383290,5 тыс. руб.; в том числе по источникам финансирования: бюджет области – 1539783,0 тыс. руб.: 2019 год – 165558,3 тыс. руб.; 2020 год – 112176,6 тыс. руб.; 2021 год – 112176,6 тыс. руб.; 2022 год – 383290,5 тыс. руб.; 2023 год – 383290,5 тыс. руб.; 2024 год – 383290,5 тыс. руб. |
в разделе 6 подпрограммы «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы» абзац второй изложить в следующей редакции: «Предполагаемый объем средств на реализацию мероприятий подпрограммы составляет – 1539783,0 тыс. руб.»; приложение № 1 к подпрограмме «Прогноз сводных показателей государственных заданий на оказание государственных услуг (выполнение работ) государственными учреждениями Тамбовской области по подпрограмме» изложить в редакции согласно приложению № 4 к настоящему постановлению; 1.9. в приложении № 10 к Государственной программе «Подпрограмма «Управленческие кадры» (далее – подпрограмма): в паспорте подпрограммы позицию «Объемы и источники финансирования подпрограммы» изложить в следующей редакции: |
Объемы и источники финансирования подпрограммы | Общие затраты на реализацию подпрограммы в 2019-2024 гг. за счет всех источников финансирования – 26544,5 тыс. руб.: 2019 год – 3469,1 руб.; 2020 год – 4554,8 тыс. руб.; 2021 год – 4590,0 тыс. руб.; 2022 год – 4626,0 тыс. руб.; 2023 год – 4652,3 тыс. руб.; 2024 год – 4652,3 тыс. руб.; в том числе по источникам финансирования: федеральный бюджет – 2122,2 тыс. руб.: 2019 год – 353,7 тыс. руб.; 2020 год – 353,7 тыс. руб.; 2021 год – 353,7 тыс. руб.; 2022 год – 353,7 тыс. руб.; 2023 год – 353,7 тыс. руб.; 2024 год – 353,7 тыс. руб.; бюджет области – 22410,1 тыс. руб.: 2019 год – 2773,5 тыс. руб.; 2020 год – 3872,0 тыс. руб.; 2021 год – 3907,6 тыс. руб.; 2022 год – 3943,6 тыс. руб.; 2023 год – 3956,7 тыс. руб.; 2024 год – 3956,7 тыс. руб.; местный бюджет – 277,9 тыс. рублей: 2019 год – 52,8 тыс. руб.; 2020 год – 40 тыс. руб.; 2021 год – 39,6 тыс. руб.; 2022 год – 39,6 тыс. руб.; 2023 год – 52,8 тыс. руб.; 2024 год – 52,8 тыс. руб.; внебюджетные средства – 1734,6 тыс. руб.: 2019 год – 289,1 тыс. руб.; 2020 год – 289,1 тыс. руб.; 2021 год – 289,1 тыс. руб.; 2022 год – 289,1 тыс. руб.; 2023 год – 289,1 тыс. руб.; 2024 год – 289,1 тыс. руб. |
в разделе 5 подпрограммы «Обоснование объёма финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы» абзацы второй – шестой изложить в следующей редакции: «Предполагаемый объем средств на реализацию мероприятий подпрограммы составляет 26544,5 тыс. рублей, в том числе: за счет средств федерального бюджета 2122,2 тыс. рублей; за счет средств бюджета области 22410,1 тыс. рублей; за счет средств местных бюджетов 277,9 тыс. рублей; за счет внебюджетных средств 1734,6 тыс. рублей.». 2. Опубликовать настоящее постановление на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и на сайте сетевого издания «Тамбовская жизнь» (www.tamlife.ru). |
Глава администрации | | |
области | А.В.Никитин | |
| ПРИЛОЖЕНИЕ№ 1 |
| к постановлению администрации области |
| от 24.12.2019 № 1450 |
| ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 к государственной программе Тамбовской области «Экономическое развитие и инновационная экономика» |
ПЕРЕЧЕНЬ показателей (индикаторов) государственной программы Тамбовской области «Экономическое развитие и инновационная экономика», подпрограмм государственной программы и их значений |
№ п/п | Показатель (индикатор) (наименование) государственной программы, подпрограммы | Единица измерения | Значения показателей | ||||||||||||
2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | |||
Государственная программа Тамбовской области «Экономическое развитие и инновационная экономика» | |||||||||||||||
Цель 1: создание благоприятного инвестиционного климата и условий для ведения бизнеса | |||||||||||||||
1. | Доля инвестиций в основной капитал в валовом региональном продукте | Проценты | 40,8 | 41,6 | 40,1 | 38,9 | 33,2 | 28,8 | 35,26 | 30,4 | 31,0 | 32,0 | 32,9 | 33,8 | 34,6 |
2. | Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей), занятых на микропредприятиях, малых и средних предприятиях и у индивидуальных предпринимателей, в общей численности занятого населения области | Проценты | 28,1 | 27,5 | 27,7 | 27,9 | 27,9 | 24,0 | 24,1 | 24,2 | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 |
3. | Индекс производительности труда | Проценты | 108,6 | 110,3 | 106,9 | 103,7 | 100,8 | 104,3 | 101,4 | 102,7 | 102,4 | 102,7 | 102,4 | 102,7 | 102,6 |
Цель 2: повышение инновационной активности бизнеса, развитие региональной инновационной системы | |||||||||||||||
4. | Удельный вес организаций, осуществляющих инновационную деятельность (технологические, маркетинговые или организационные инновации), в общем числе обследованных организаций | Проценты | 8,5 | 8,8 | 10,1 | 9,3 | 9,7 | 10 | 11 | 12 | 13 | 13 | 13,8 | 14,5 | 15,2 |
Цель 3: повышение эффективности государственного управления | | | |||||||||||||
5. | Уровень удовлетворенности населения Тамбовской области качеством предоставления государственных и муниципальных услуг | Проценты | 70 | 75 | 75 | 75 | 80 | 85 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
6. | Доля расходов бюджета Тамбовской области, формируемых в рамках программ, в общем объеме расходов бюджета Тамбовской области | Проценты | 70,4 | 83,0 | 92,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 96,0 | 96,0 | 97,0 | 97,0 |
1. Подпрограмма государственной программы «Улучшение инвестиционного климата» | |||||||||||||||
1.1. | Индекс физического объема инвестиций в основной капитал | Проценты | 116,7 | 113,5 | 108,0 | 100,1 | 86,3 | 100,1 | 100,1 | 104,6 | 104,7 | 104,6 | 104,6 | 104,7 | 104,6 |
1.2. | Инвестиции в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на одного человека | Руб. | 63614,1 | 85101,9 | 91499,7 | 104871,3 | 107009,1 | 95951,7 | - | - | - | - | - | - | - |
1.3. | Объем инвестиций в основной капитал (кроме бюджетных средств федерального бюджета, инвестиций в добывающие отрасли) на душу населения | Тыс. руб. | - | - | - | - | - | 101,0 | 106,0 | 113,0 | 119,0 | 125,0 | 132,0 | 139,0 | 146,0 |
1.4. | Объем экспорта услуг | Млн. долларов США | - | - | - | - | - | - | - | 14,3 | 15,6 | 16,8 | 18 | 19,3 | 20,5 |
1.5. | Объем экспорта транспортных услуг | Млн. долларов США | - | - | - | - | - | - | - | 0,8 | 0,9 | 0,9 | 1 | 1 | 1 |
1.6. | Объем платы за пользование интеллектуальной собственностью и экспорта деловых услуг | Млн. долларов США | - | - | - | - | - | - | - | 3,7 | 4,2 | 4,6 | 5 | 5,1 | 5,4 |
1.7. | Объем экспорта услуг категории «Поездки» | Млн. долларов США | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,6 |
1.8. | Объем экспорта телекоммуникационных, компьютерных и информационных услуг | Млн. долларов США | - | - | - | - | - | - | - | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 |
1.9. | Объем экспорта услуг категории «Строительство» | Млн. долларов США | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,3 |
1.10. | Объем экспорта услуг, связанных с использованием промышленной продукции | Млн. долларов США | - | - | - | - | - | - | - | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
1.11. | Объем экспорта финансовых и страховых услуг | Млн. долларов США | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,1 |
1.12. | Объем экспорта услуг частным лицам и услуг в сфере культуры и отдыха | Млн. долларов США | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.13. | Внедрение регионального экспортного стандарта 2.0 | Шт. | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
1.14. | Прирост количества компаний-экспортеров из числа малого и среднего предпринимательства по итогам внедрения Регионального экспортного стандарта 2.0 к 2018 году | Проценты | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 30 | 50 | 75 | 100 |
2. Подпрограмма государственной программы «Стимулирование инноваций» | |||||||||||||||
2.1. | Удельный вес инновационных товаров, работ, услуг в общем объеме отгруженных товаров, выполненных работ и услуг | Проценты | 4,4 | 3,0 | 4,5 | 6,4 | 6,5 | 6,0 | 7,2 | 8 | 8,7 | 10 | 12,1 | 13,8 | 15 |
2.2. | Объем отгруженных инновационных товаров, работ, услуг | Млн. руб. | 3468,1 | 2513,1 | 2625 | 2890 | 7200 | 7500 | 7700 | 8000 | 8500 | 8750 | 9000 | 9250 | 9500 |
2.3. | Общий объем средств, затраченных на технологические инновации | Млн. руб. | 2865,5 | 1841,8 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 | 5500 | 6000 | 6500 | 6750 | 7000 |
2.4. | Количество поданных заявок на выдачу патентов | Ед. | 133 | 132 | 145 | 147 | 118 | 120 | 121 | 123 | - | - | - | - | - |
2.5. | Количество полученных патентов | Ед. | - | - | - | - | - | - | - | 110 | 114 | 121 | 125 | 130 | 137 |
3. Подпрограмма государственной программы «Совершенствование системы стратегического и программно-целевого планирования» | |||||||||||||||
3.1. | Степень достижения значения целевых индикаторов государственных программ Тамбовской области | Проценты | - | 80,0 | 80,0 | 85,0 | 86,0 | 90,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 96,0 | 96,0 | 97,0 | 97,0 |
3.2. | Отклонение ключевых фактических показателей развития экономики от прогнозируемых в предыдущем году | Проценты | 5,0 | 7,0 | 6,5 | 6,5 | 6,2 | 6,0 | 5,6 | 5,4 | 5,0 | 4,8 | 4,6 | 4,5 | 4,4 |
3.3. | Количество средних и крупных предприятий базовых несырьевых отраслей экономики, вовлеченных в реализацию национального проекта «Повышение производительности труда и поддержка занятости» | Единиц нарастающим итогом | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 26 | 38 | 46 | 53 | 53 |
3.4. | Рост производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики | Процент к предыдущему году | - | - | - | - | - | - | 101,4 | 102 | 103 | 103,9 | 104,2 | 104,2 | 105,1 |
3.5. | Количество обученных сотрудников предприятий-участников в рамках реализации мероприятий повышения производительности труда под федеральным управлением (с Федеральным центром компетенций); под региональным управлением (с Региональным центром компетенций); самостоятельно | Человек нарастающим итогом | - | - | - | - | - | - | - | 40/0/50 | 120/60/ 58 | 120/140/ 82 | 120/220/82 | 120/220/117 | 120/220/117 |
3.6. | Количество предприятий-участников, внедряющих мероприятия национального проекта под федеральным управлением (с Федеральным центром компетенций); под региональным управлением (с Региональным центром компетенций); самостоятельно | Единиц нарастающим итогом | - | - | - | - | - | - | - | 4/2/5 | 12/8/6 | 12/16/ 10 | 12/24/ 10 | 12/24/ 17 | 12/24/ 17 |
3.7. | Доля предприятий от общего числа предприятий, вовлеченных в национальный проект «Повышение производительности труда и поддержка занятости», на которых прирост производительности труда соответствует целевым показателям | Процент | - | - | - | - | - | - | - | 60 | 80 | 90 | 95 | 95 | 95 |
4. Подпрограмма государственной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства» | |||||||||||||||
4.1. | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства (молодых людей в возрасте до 30лет, некоммерческих организаций), получивших государственную поддержку | Ед. | 466 | 497 | 722 | 480 | 367 | 1201 | 5124 | 2226 | 2271 | 2380 | 2380 | 2380 | 2380 |
4.2. | Количество конференций, встреч, конкурсов по вопросам развития малого и среднего предпринимательства | Ед. | 32 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 33 | 36 | 39 | 47 | 50 | 53 |
4.3. | Оборот продукции (услуг), производимой малыми предприятиями, в том числе микропредприятиями, и индивидуальными предпринимателями | Млн. руб. | 174483,4 | 197124,7 | 221173,9 | 237076,2 | 239438,7 | 260512,7 | 279530,1 | 299935,8 | 321831,1 | 345324,8 | 370533,5 | 397582,4 | 426605,9 |
4.4. | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность | Ед. | 28816 | 27861 | 29895 | 32077 | 27940 | 28220 | 28500 | 28785 | 29075 | 29365 | 29658 | 29954 | 30253 |
4.5. | Количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) в секторе малого и среднего предпринимательства при реализации подпрограммы | Ед. | 667 | 760 | 820 | 752 | 288 | 190 | 125 | 185 | 185 | 246 | 246 | 246 | 246 |
4.6. | Оценка предпринимательским сообществом эффективности реализации подпрограммы | Баллы | - | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | - | - | - | - | - | - | - |
4.7. | Оборот субъектов малого и среднего предпринимательства в постоянных ценах по отношению к показателю 2014 года | Проценты | - | - | 100 | 98 | 104 | 111 | 118 | 126 | 134 | 144,2 | 154,4 | 164,6 | 174,8 |
4.8. | Оборот в расчете на одного работника субъекта малого и среднего предпринимательства в постоянных ценах по отношению к показателю 2014 года | Проценты | - | - | 100 | 96,9 | 101,9 | 106,9 | 112 | 117,5 | 123,5 | 130,6 | 137,7 | 144,8 | 151,9 |
4.9. | Доля обрабатывающей промышленности в обороте субъектов малого и среднего предпринимательства (без учета индивидуальных предпринимателей) | Проценты | 11,9 | 12,3 | 11,8 | 12,2 | 12,6 | 13,0 | 13,5 | 13,9 | 14,4 | 14,9 | 15,4 | 15,9 | 16,4 |
4.10. | Годовой объём закупок, товаров, работ, услуг, осуществляемых отдельными видами юридических лиц у субъектов малого и среднего предпринимательства, в совокупном стоимостном объёме договоров, заключенных по результатам закупок, в том числе: | Проценты | - | - | - | Не менее 18 | Не менее 18 | Не менее 18 | Не менее 25 | Не менее 25 | Не менее 25 | Не менее 25 | Не менее 25 | Не менее 25 | Не менее 25 |
4.10.1. | годовой стоимостной объем договоров, заключённых с субъектами малого и среднего предпринимательства по результатам закупок, участниками которых являются только субъекты малого и среднего предпринимательства | Проценты | - | - | - | Не менее 10 | Не менее 10 | Не менее 10 | Не менее 15 | Не менее 15 | Не менее 15 | Не менее 15 | Не менее 15 | Не менее 15 | Не менее 15 |
4.11. | Доля экспорта малых и средних предприятий в общем объеме экспорта области | Проценты | - | - | 6 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 7 | 7 | 7,5 | 7,8 | 8,1 | 8,4 | 8,7 |
4.12. | Доля кредитов субъектов малого и среднего предпринимательства в общем кредитном портфеле юридических лиц и индивидуальных предпринимателей | Проценты | 36,9 | 48,0 | 42,1 | 40,0 | Не менее 40,0 | 34,6 | 35 | 36 | 37 | 37,3 | 37,6 | 37,9 | 38,2 |
4.13. | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей) в расчёте на 1 тыс. человек населения | Ед. | 32,1 | 29,2 | 29,9 | 30,2 | 32,6 | 30,7 | 31,3 | 31,8 | 32,4 | 32,8 | 33,2 | 33,6 | 34 |
4.14. | Доля средств, направляемых на реализацию мероприятий в сфере развития малого и среднего предпринимательства в монопрофильных муниципальных образованиях, в общем объёме финансового обеспечения государственной поддержки малого и среднего предпринимательства за счёт средств федерального бюджета | Проценты | - | - | - | - | Не менее 5 | Не менее 5 | Не менее 5 | Не менее 5 | Не менее 10 | Не менее 10 | Не менее 10 | Не менее 10 | Не менее 10 |
4.15. | Исполнение расходных обязательств за счёт субсидии, предоставленной в текущем финансовом году из федерального бюджета на реализацию мероприятий подпрограммы | Проценты | - | - | 89,4 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
4.16. | Прирост среднесписочной численности работников (без внешних совместителей), занятых у субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку | Проценты | - | - | 17,5 | 19,6 | 20 | 1,2 | 5 | - | - | - | - | - | - |
4.17. | Увеличение оборота субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку, в процентном соотношении к показателю за предыдущий период в постоянных ценах 2014 года | Проценты | - | - | - | -2 | 6 | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - |
4.18. | Отношение среднесписочной численности работников малых и средних предприятий к численности населения | Проценты | - | - | - | - | - | 7,96 | 7,96 | - | - | - | - | - | - |
4.19. | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства и самозанятых граждан, получивших поддержку в рамках федерального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» | Ед. | - | - | - | - | - | - | - | 2502 | 1043 | 1153 | 2061 | 2170 | 1262 |
4.20. | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, выведенных на экспорт при поддержке центров (агентств) координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства | Ед. | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 10 | 7 | 7 | 7 | 6 |
4.21. | Доля субъектов малого и среднего предпринимательства, охваченных услугами центров «Мой бизнес» (нарастающим итогом) | Проценты | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 4 | 5 | 7 | 9 | 10 |
4.22. | Количество микрозаймов, выданных субъектам малого и среднего предпринимательства и самозанятым гражданам в рамках федерального проекта «Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовой поддержке, в том числе к льготному финансированию» | Ед. | - | - | - | - | - | - | - | 101 | 37 | 11 | 41 | 31 | 5 |
4.23. | Количество гарантий и поручительств, выданных субъектам малого и среднего предпринимательства и самозанятым гражданам в рамках федерального проекта «Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовой поддержке, в том числе к льготному финансированию» | Ед. | - | - | - | - | - | - | - | 28 | 30 | 35 | 45 | 55 | 65 |
4.24. | Количество физических лиц – участников федерального проекта, занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, по итогам участия в федеральном проекте «Популяризация предпринимательства» | Ед. | - | - | - | - | - | - | - | 244 | 733 | 811 | 811 | 807 | 815 |
4.25. | Количество вновь созданных субъектов малого и среднего предпринимательства участниками проекта «Популяризация предпринимательства» | Ед. | - | - | - | - | - | - | - | 72 | 108 | 108 | 80 | 73 | 56 |
4.26. | Количество обученных основам ведения бизнеса, финансовой грамотности и иным навыкам предпринимательской деятельности | Ед. | - | - | - | - | - | - | - | 733 | 765 | 768 | 492 | 467 | 405 |
4.27. | Количество физических лиц –участников федерального проекта «Популяризация предпринимательства» | Ед. | - | - | - | - | - | - | - | 4005 | 4245 | 4325 | 4005 | 3845 | 3204 |
4.28. | Количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус, с учетом введения налогового режима для самозанятых | Чел. | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 6000 | 6000 | 4000 | 3000 | 3000 |
4.29. | Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей | Тыс. чел. | - | - | - | - | - | - | 104 | 104 | 111 | 117 | 123 | 127 | 131 |
5. Подпрограмма государственной программы «Совершенствование государственного и муниципального управления» | |||||||||||||||
5.1. | Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг (далее – МФЦ) | Проценты | 63 | 73 | 75 | 90 | 90 | 90 | 90 | х | х | х | х | х | х |
5.2. | Количество созданных МФЦ (нарастающим итогом) | Ед. | 8 | 16 | 21 | 24 | 24 | 24 | 24 | х | х | х | х | х | х |
5.3. | Количество «окон», созданных в системе МФЦ (нарастающим итогом) | Ед. | 137 | 324 | 420 | 438 | 438 | 438 | 451 | х | х | х | х | х | х |
5.4. | Количество территориально обособленных структурных подразделений (далее – ТОСП), созданных на базе сельсоветов (нарастающим итогом) | Ед. | - | 111 | 146 | 160 | 160 | 160 | 169 | х | х | х | х | х | х |
5.5. | Среднее время ожидания в очереди при обращении заявителя в государственный (муниципальный) орган Российской Федерации | Мин. | 20 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | х | х | х | х | х | х |
5.6. | Доля получателей государственных и муниципальных услуг, удовлетворенных качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в Тамбовском областном государственном казенном учреждении «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» | Проценты | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | х | х | х | х | х | х |
5.7. | Число государственных гражданских служащих области, принявших участие в освоении инновационных программ повышения квалификации и переподготовки | Чел. | 250 | 250 | 280 | 290 | 363 | 296 | 110 | х | х | х | х | х | х |
5.8. | Число государственных гражданских служащих области, получивших дополнительное профессиональное образование | Чел. | 290 | 300 | 300 | 290 | 365 | 299 | 188 | х | х | х | х | х | х |
5.9. | Количество лиц, ежегодно назначаемых на должности из резерва управленческих кадров | Чел. | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | х | х | х | х | х | х |
5.10. | Количество специалистов, ежегодно направляемых на подготовку в соответствии с Государственным планом подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации | Чел. | 28 | 29 | 30 | 28 | 9 | 15 | 15 | х | х | х | х | х | х |
5.11. | Количество ежегодно награждаемых государственными наградами Российской Федерации и наградами Тамбовской области | Чел., коллекти-вов | 74 | 124 | 125 | 60 | 55 | 52 | 55 | х | х | х | х | х | х |
5.12. | Доля муниципальных органов, которым оказана государственными органами власти области практическая и методическая помощь по реализации полномочий по решению вопросов местного значения (с выездом на место), в общем количестве муниципальных органов | Проценты | 10 | 22 | 33 | 45 | 56 | 67 | 77 | х | х | х | х | х | х |
6. Подпрограмма государственной программы «Совершенствование государственного и муниципального управления» | |||||||||||||||
6.1. | Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг (далее – МФЦ) | Проценты | х | х | х | х | х | х | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
6.2. | Количество созданных МФЦ/филиалов (нарастающим итогом) | Ед. | х | х | х | х | х | х | 24/2 | 24/2 | 1/24 | 1/24 | 1/24 | 1/24 | 1/24 |
6.3. | Количество «окон», созданных в системе МФЦ (нарастающим итогом) | Ед. | х | х | х | х | х | х | 451 | 454 | 468 | 468 | 468 | 468 | 468 |
6.4. | Количество «окон» территориально обособленных структурных подразделений (далее – ТОСП), созданных на базе акционерного общества «Корпорация развития Тамбовской области (нарастающим итогом) | Ед. | х | х | х | х | х | х | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
6.5. | Количество «окон» ТОСП, созданных на базе сельсоветов (нарастающим итогом) | Ед. | х | х | х | х | х | х | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 |
6.6. | Среднее время ожидания в очереди при обращении заявителя в государственный (муниципальный) орган Российской Федерации | Мин | х | х | х | х | х | х | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
6.7. | Доля получателей государственных и муниципальных услуг, удовлетворенных качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в Тамбовском областном государственном казенном учреждении «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» (с учетом филиалов) | Проценты | х | х | х | х | х | х | 95 | 95 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
7. Подпрограмма государственной программы «Управленческие кадры» | |||||||||||||||
7.1. | Число государственных гражданских служащих области, принявших участие в освоении инновационных программ повышения квалификации и переподготовки | Чел. | х | х | х | х | х | х | 110 | 177 | 185 | 167 | 153 | 153 | 153 |
7.2. | Число государственных гражданских служащих области, получивших дополнительное профессиональное образование | Чел. | х | х | х | х | х | х | 188 | 312 | 215 | 203 | 191 | 191 | 191 |
7.3. | Количество лиц, ежегодно назначаемых на должности из резерва управленческих кадров | Чел. | х | х | х | х | х | х | 9 |