Постановление Администрации Тамбовской области от 15.01.2020 № 22

О внесении изменений в государственную программу Тамбовской области «Информационное общество»

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 

15.01.2020

г. Тамбов

22

 

О внесении изменений в государственную программу Тамбовской области «Информационное общество»

 

В целях приведения нормативных правовых актов области в соответствие с действующим законодательством администрация области постановляет:

1. Внести в государственную программу Тамбовской области «Информационное общество» (далее – государственная программа), утвержденную постановлением администрации области от 21.10.2013 № 1181 «Об утверждении государственной программы Тамбовской области «Информационное общество» (в редакции от 04.10.2019), следующие изменения:

в паспорте государственной программы:

позицию «Задачи государственной программы» изложить в следующей редакции:

 

Задачи государственной программы

Развитие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры информационного общества;

развитие цифровых технологий и инфраструктуры «Цифровой экономики»;

обеспечение предоставления гражданам и организациям услуг с использованием современных информационных и телекоммуникационных технологий;

внедрение спутниковых навигационных технологий с использованием системы ГЛОНАСС и других результатов космической деятельности в интересах социально-экономического и инновационного развития области;

построение сегментов аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» (далее – АПК «Безопасный город») на базе существующей инфраструктуры и дальнейшего развития их функциональных и технических возможностей по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения;

создание на территории области системы обеспечения вызовов экстренных оперативных служб по единому номеру «112» (далее – Система-112)

 

позицию «Целевые индикаторы и показатели государственной программы, их значения на последний год реализации» дополнить абзацем следующего содержания:

«доля отказов при предоставлении приоритетных государственных услуг и сервисов от числа отказов в 2018 году – 80%»;

позицию «Объемы и источники финансирования государственной программы» изложить в следующей редакции:

 

Объемы и источники финансирования государственной программы

Общий объем финансирования мероприятий государственной программы за счёт всех источников финансирования – 15955418,89 тыс. рублей:

в 2014 г. – 983820,45 тыс. рублей;

в 2015 г. – 125834,85 тыс. рублей;

в 2016 г. – 1181174,68 тыс. рублей;

в 2017 г. – 995659 тыс. рублей;

в 2018 г. – 1382542,24 тыс. рублей;

в 2019 г. – 1965455,69 тыс. рублей;

в 2020 г. – 1649437,7 тыс. рублей;

в 2021 г. – 1511392,2 тыс. рублей;

в 2022 г. – 1660106,19 тыс. рублей;

в 2023 г. – 1666620,99 тыс. рублей;

в 2024 г. – 1673374,89 тыс. рублей;

в том числе:

средства бюджета Тамбовской области – 2443910,39 тыс. рублей:

в 2014 г. – 168627,7 тыс. рублей;

в 2015 г. – 131072,6 тыс. рублей;

в 2016 г. – 118174,68 тыс. рублей;

в 2017 г. – 290471,7 тыс. рублей;

в 2018 г. – 341268,14 тыс. рублей;

в 2019 г. – 356398,7 тыс. рублей;

в 2020 г. – 226327,7 тыс. рублей;

в 2021 г. – 83460,1 тыс. рублей;

в 2022 г. – 236426,19 тыс. рублей;

в 2023 г. – 242626,99 тыс. рублей;

в 2024 г. – 249055,89 тыс. рублей;

средства федерального бюджета* – 139289,85 тыс. рублей:

в 2014 г. – 62737,75 тыс. рублей;

в 2015 г. – 41548,6 тыс. рублей;

в 2016 г. – 0,0 тыс. рублей;

в 2017 г. – 25187,3 тыс. рублей;

в 2018 г. – 5274,1 тыс. рублей;

в 2019 г. – 0,0 тыс. рублей;

в 2020 г. – 0,0 тыс. рублей;

в 2021 г. – 4542,1 тыс. рублей;

в 2022 г. – 0,0 тыс. рублей;

в 2023 г. – 0,0 тыс. рублей;

в 2024 г. – 0,0 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 13372218,65 тыс. рублей:

в 2014 г. – 752455 тыс. рублей;

в 2015 г. – 1113213,65 тыс. рублей;

в 2016 г. – 1063000 тыс. рублей;

в 2017 г. – 680000 тыс. рублей;

в 2018 г. – 1036000 тыс. рублей;

в 2019 г. – 1609057 тыс. рублей;

в 2020 г. – 1423110 тыс. рублей;

в 2021 г. – 1423390 тыс. рублей;

в 2022 г. – 1423680 тыс. рублей;

в 2023 г. – 1423994 тыс. рублей;

в 2024 г. – 1424319 тыс. рублей.

При формировании проектов бюджета Тамбовской области на 2014-2024 годы объем средств, выделяемых на реализацию мероприятий Программы, уточняется с учетом возможностей бюджета Тамбовской области

 

раздел 3 «Показатели (индикаторы) достижения цели и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты государственной программы» после абзаца пятого дополнить абзацем следующего содержания:

«доля отказов при предоставлении приоритетных государственных услуг и сервисов от числа отказов в 2018 году – 80%.»;

в разделе 6 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации государственной программы» абзац третий изложить в следующей редакции:

«Объем финансирования мероприятий государственной программы за счёт всех источников составит 15955418,89 тыс. рублей, в том числе: средств бюджета области – 2443910,39 тыс. рублей, федерального бюджета – 139289,85 тыс. рублей, внебюджетных источников – 13372218,65 тыс. рублей.»;

в приложении № 1 к государственной программе «Перечень показателей (индикаторов) государственной программы Тамбовской области «Информационное общество», подпрограмм «Информационно-телекоммуникационная инфраструктура информационного общества», «Информационное государство», «Внедрение спутниковых навигационных технологий с использованием системы ГЛОНАСС и других результатов космической деятельности в интересах социально-экономического и инновационного развития области», «Развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории Тамбовской области»:

раздел 1 «Государственная программа Тамбовской области «Информационное общество» дополнить пунктом 1.5 следующего содержания:

 

1.5.

Доля отказов при предоставлении приоритетных государственных услуг и сервисов от числа отказов в 2018 году

%

 

 

 

 

 

 

100 (базовое значение)

100

90

80

 

 

 

 

в разделе 3 «Подпрограмма «Информационное государство»:

пункт 3.17 изложить в следующей редакции:

 

3.17.

Доля отказов при предоставлении приоритетных государственных услуг и сервисов от числа отказов в 2018 году

%

 

 

 

 

 

 

100 (базовое значение)

100

90

80

 

 

 

 

пункты 3.26 – 3.28 изложить в следующей редакции:

 

3.26.

Доля фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов государственной и муниципальной систем здравоохранения, подключенных к сети «Интернет»

%

 

 

 

 

 

 

0 (базовое значение)

9

30

100

 

 

 

3.27.

Доля государственных (муниципальных) образовательных организаций, реализующих образовательные программы общего образования и/или среднего профессионального образования, подключенных к сети «Интернет»

%

 

 

 

 

 

 

0 (базовое значение)

40

55

100

 

 

 

3.28.

Доля органов государственной власти, органов местного самоуправления и государственных внебюджетных фондов, подключенных к сети «Интернет»

%

 

 

 

 

 

 

0 (базовое значение)

50

70

100

 

 

 

 

приложения № 2, 3, 4 к государственной программе изложить в редакции согласно приложениям № 1, 2, 3 к настоящему постановлению;

в приложении № 5 к государственной программе «Подпрограмма «Информационно-телекоммуникационная инфраструктура информационного общества»:

в паспорте подпрограммы позицию «Объемы и источники финансирования подпрограммы» изложить в следующей редакции:

 

Объемы и источники финансирования подпрограммы

Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы составит 13153852 тыс. рублей, в том числе:

внебюджетные источники – 13153852 тыс. рублей:

в 2014 г. – 720000 тыс. рублей;

в 2015 г. – 1053000 тыс. рублей;

в 2016 г. – 987630 тыс. рублей;

в 2017 г. – 678100 тыс. рублей;

в 2018 г. – 1020000 тыс. рублей;

в 2019 г. – 1607622 тыс. рублей;

в 2020 г. – 1417500 тыс. рублей;

в 2021 г. – 1417500 тыс. рублей;

в 2022 г. – 1417500 тыс. рублей;

в 2023 г. – 1417500 тыс. рублей;

в 2024 г. – 1417500 тыс. рублей

 

раздел 5 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы» изложить в следующей редакции:

 

«5. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы

 

Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы составит 13153852 тыс. рублей, в том числе:

внебюджетные источники – 13153852 тыс. рублей:

в 2014 г. – 720000 тыс. рублей;

в 2015 г. – 1053000 тыс. рублей;

в 2016 г. – 987630 тыс. рублей;

в 2017 г. – 678100 тыс. рублей;

в 2018 г. – 1020000 тыс. рублей;

в 2019 г. – 1607622 тыс. рублей;

в 2020 г. – 1417500 тыс. рублей;

в 2021 г. – 1417500 тыс. рублей;

в 2022 г. – 1417500 тыс. рублей;

в 2023 г. – 1417500 тыс. рублей;

в 2024 г. – 1417500 тыс. рублей.»;

в приложении № 6 к государственной программе «Подпрограмма «Информационное государство» (далее – подпрограмма):

в паспорте подпрограммы:

позицию «Задачи подпрограммы» дополнить абзацами следующего содержания:

«внедрение цифровых технологий и платформенных решений в сферах государственного управления и оказания государственных услуг, в том числе в интересах населения и субъектов малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей;

обеспечение информационной безопасности на основе отечественных разработок при передаче, обработке и хранении данных, гарантирующей защиту интересов личности, бизнеса и государства;

подготовка высококвалифицированных кадров для цифровой экономики;

создание «сквозных» цифровых технологий преимущественно на основе отечественных разработок;

создание глобальной конкурентоспособной инфраструктуры передачи, обработки и хранения данных на основе отечественных разработок»;

позицию «Объемы и источники финансирования подпрограммы» изложить в следующей редакции:

 

Объемы и источники финансирования подпрограммы

Общие затраты на реализацию мероприятий подпрограммы в 2014-2024 гг. за счёт всех источников финансирования – 1540574,79 тыс. рублей:

в 2014 г. – 219002,7 тыс. рублей;

в 2015 г. – 148418,5 тыс. рублей;

в 2016 г. – 118174,68 тыс. рублей;

в 2017 г. – 264471,2 тыс. рублей;

в 2018 г. – 167779,24 тыс. рублей;

в 2019 г. – 156947,0 тыс. рублей;

в 2020 г. – 94560,1 тыс. рублей;

в 2021 г. – 88002,2 тыс. рублей;

в 2022 г. – 93906,39 тыс. рублей;

в 2023 г. – 94406,39 тыс. рублей;

в 2024 г. – 94906,39 тыс. рублей;

в том числе по источникам финансирования:

средства бюджета Тамбовской области – 1438502,29 тыс. рублей:

в 2014 г. – 168627,7 тыс. рублей;

в 2015 г. – 106537,2 тыс. рублей;

в 2016 г. – 118174,68 тыс. рублей;

в 2017 г. – 264471,2 тыс. рублей;

в 2018 г. – 162505,14 тыс. рублей;

в 2019 г. – 156947,0 тыс. рублей;

в 2020 г. – 94560,1 тыс. рублей;

в 2021 г. – 83460,1 тыс. рублей;

в 2022 г. – 93906,39 тыс. рублей;

в 2023 г. – 94406,39 тыс. рублей;

в 2024 г. – 94906,39 тыс. рублей;

средства федерального бюджета* – 54216,2 тыс. рублей:

в 2014 г. – 19500 тыс. рублей;

в 2015 г. – 24900 тыс. рублей;

в 2016 г. – 0,0 тыс. рублей;

в 2017 г. – 0,0 тыс. рублей;

в 2018 г. – 5274,1 тыс. рублей;

в 2019 г. – 0,0 тыс. рублей;

в 2020 г. – 0,0 тыс. рублей;

в 2021 г. – 4542,1 тыс. рублей;

в 2022 г. – 0,0 тыс. рублей;

в 2023 г. – 0,0 тыс. рублей;

в 2024 г. – 0,0 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 47856,3 тыс. рублей:

в 2014 г. – 30875 тыс. рублей;

в 2015 г. – 16981,3 тыс. рублей;

в 2016 г. – 0,0 тыс. рублей;

в 2017 г. – 0,0 тыс. рублей;

в 2018 г. – 0,0 тыс. рублей;

в 2019 г. – 0,0 тыс. рублей;

в 2020 г. – 0,0 тыс. рублей;

в 2021 г. – 0,0 тыс. рублей;

в 2022 г. – 0,0 тыс. рублей;

в 2023 г. – 0,0 тыс. рублей;

в 2024 г. – 0,0 тыс. рублей.

При формировании проектов бюджета Тамбовской области на 2014-2024 годы объем средств, выделяемых на реализацию мероприятий подпрограммы, уточняется с учетом возможностей бюджета Тамбовской области

 

в разделе 6 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы» абзац первый изложить в следующей редакции:

«Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы за счёт всех источников финансирования составит 1540574,79 тыс. рублей, в том числе за счёт средств бюджета Тамбовской области – 1438502,29 тыс. рублей, средств федерального бюджета – 54216,2 тыс. рублей, внебюджетных источников – 47856,3 тыс. рублей.»;

в приложении № 7 к государственной программе «Подпрограмма «Внедрение спутниковых навигационных технологий с использованием системы ГЛОНАСС и других результатов космической деятельности в интересах социально-экономического и инновационного развития области» (далее – подпрограмма):

в паспорте подпрограммы позицию «Объемы и источники финансирования подпрограммы» изложить в следующей редакции:

 

Объемы и источники финансирования подпрограммы

Общие затраты на реализацию мероприятий подпрограммы в 2014-2024 гг. за счёт всех источников финансирования – 254932,35 тыс. рублей:

в 2014 г. – 44818,0 тыс. рублей;

в 2015 г. – 84416,35 тыс. рублей;

в 2016 г. – 75370,0 тыс. рублей;

в 2017 г. – 1900,0 тыс. рублей;

в 2018 г. – 16000,0 тыс. рублей;

в 2019 г. – 1435,0 тыс. рублей;

в 2020 г. – 5610,0 тыс. рублей;

в 2021 г. – 5890,0 тыс. рублей;

в 2022 г. – 6180,0 тыс. рублей;

в 2023 г. – 6494,0 тыс. рублей;

в 2024 г. – 6819,0 тыс. рублей;

в том числе по источникам финансирования:

средства бюджета Тамбовской области – 24535,65 тыс. рублей:

в 2014 г. – 0,25 тыс. рублей;

в 2015 г. – 24535,4 тыс. рублей;

в 2016 г. – 0,0 тыс. рублей;

в 2017 г. – 0,0 тыс. рублей;

в 2018 г. – 0,0 тыс. рублей;

в 2019 г. – 0,0 тыс. рублей;

в 2020 г. – 0,0 тыс. рублей;

в 2021 г. – 0,0 тыс. рублей;

в 2022 г. – 0,0 тыс. рублей;

в 2023 г. – 0,0 тыс. рублей;

в 2024 г. – 0,0 тыс. рублей;

средства федерального бюджета** – 59886,35 тыс. рублей:

в 2014 г. – 43237,75 тыс. рублей;

в 2015 г. – 16648,6 тыс. рублей;

в 2016 г. – 0,0 тыс. рублей;

в 2017 г. – 0,0 тыс. рублей;

в 2018 г. – 0,0 тыс. рублей;

в 2019 г. – 0,0 тыс. рублей;

в 2020 г. – 0,0 тыс. рублей;

в 2021 г. – 0,0 тыс. рублей;

в 2022 г. – 0,0 тыс. рублей;

в 2023 г. – 0,0 тыс. рублей;

в 2024 г. – 0,0 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 170510,35 тыс. рублей:

в 2014 г. – 1580,0 тыс. рублей;

в 2015 г. – 43232,35 тыс. рублей;

в 2016 г. – 75370,0 тыс. рублей;

в 2017 г. – 1900,0 тыс. рублей;

в 2018 г. – 16000,0 тыс. рублей;

в 2019 г. – 1435,0 тыс. рублей;

в 2020 г. – 5610,0 тыс. рублей;

в 2021 г. – 5890,0 тыс. рублей;

в 2022 г. – 6180,0 тыс. рублей;

в 2023 г. – 6494,0 тыс. рублей;

в 2024 г. – 6819,0 тыс. рублей.

При формировании проектов бюджета Тамбовской области на 2014-2024 годы объем средств, выделяемых на реализацию мероприятий подпрограммы, уточняется с учетом возможностей бюджета Тамбовской области

 

в разделе 5 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы» абзац второй изложить в следующей редакции:

«Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы составит 254932,35 тыс. рублей, в том числе за счёт средств бюджета области – 24535,65 тыс. рублей, федерального бюджета – 59886,35 тыс. рублей и внебюджетных источников – 170510,35 тыс. рублей.».

2. Опубликовать настоящее постановление на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и на сайте сетевого издания «Тамбовская жизнь» (www.tamlife.ru).

 

 

И. о. главы администрации

области

О.О.Иванов


 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

 

к постановлению администрации области

 

от 15.01.2020 № 22

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к государственной программе Тамбовской области «Информационное общество»

 

Перечень

мероприятий государственной программы Тамбовской области «Информационное общество»

 

№ п/п

Наименование подпрограммы, основного мероприятия, федерального (регионального) проекта

Ответственный исполнитель, соисполнители

Ожидаемые непосредственные результаты

Объемы финансирования, тыс. рублей, в т. ч.

наименование

единица изме-рения

значение (по годам реализации мероприятия)

по годам, всего

федеральный бюджет

бюджет Тамбовской области

местный бюджет

внебюджетные средства

Подпрограмма «Информационно-телекоммуникационная инфраструктура информационного общества»

1.

Развитие сети базовых станций операторов сотовой связи (приоритетный стратегический проект)

Управление информационных технологий, связи и документооборота администрации области (далее – управление информационных технологий)

Доля населенных пунктов, население которых не обеспечено устойчивой сотовой связью

%

2014

23

2014

400000

0

0

0

400000

2015

20

2015

639000

0

0

0

639000

2016

18

2016

533520

0

0

0

533520

2017

15

2017

361100

0

0

0

361100

2018

13

2018

637500

0

0

0

637500

2019

12

2019

850814

0

0

0

850814

2020

11

2020

885000

0

0

0

885000

2021

10

2021

885000

0

0

0

885000

2022

8

2022

885000

0

0

0

885000

2023

7

2023

885000

0

0

0

885000

2024

5

2024

885000

0

0

0

885000

2.

Развитие магистральной сети передачи данных (приоритетный стратегический проект)

Управление информационных технологий

Доля населенных пунктов, потребности населения которых в услуге связи «доступ в сеть Интернет» удовлетворены

%

2014

36

2014

300000

0

0

0

300000

2015

40

2015

394000

0

0

0

394000

2016

45

2016

320110

0

0

0

320110

2017

50

2017

317000

0

0

0

317000

2018

55

2018

382500

0

0

0

382500

2019

60

2019

756808

0

0

0

756808

2020

65

2020

532500

0

0

0

532500

2021

67

2021

532500

0

0

0

532500

2022

68

2022

532500

0

0

0

532500

2023

69

2023

532500

0

0

0

532500

2024

70

2024

532500

0

0

0

532500

3.

Создание единой информационно-коммуникационной среды области

Управление информационных технологий

Количество государственных и муниципальных учреждений, для которых проведены работы по модернизации каналов связи

Ед.

2014

98

2014

20000

0

0

0

20000

2015

198

2015

20000

0

0

0

20000

2016

198

2016

0

0

0

0

0

2017

198

2017

0

0

0

0

0

2018

198

2018

0

0

0

0

0

2019

198

2019

0

0

0

0

0

2020

198

2020

0

0

0

0

0

2021

198

2021

0

0

0

0

0

2022

198

2022

0

0

0

0

0

2023

198

2023

0

0

0

0

0

2024

198

2024

0

0

0

0

0

Количество населенных пунктов, в которых создана точка доступа к сети Интернет

Ед.

2014

0

2014

0

0

0

0

0

2015

0

2015

0

0

0

0

0

2016

74

2016

134000

0

0

0

134000

2017

74

2017

0

0

0

0

0

2018

74

2018

0

0

0

0

0

2019

74

2019

0

0

0

0

0

2020

74

2020

0

0

0

0

0

2021

74

2021

0

0

0

0

0

2022

74

2022

0

0

0

0

0

2023

74

2023

0

0

0

0

0

2024

74

2024

0

0

0

0

0

 

Всего по подпрограмме

 

 

 

 

 

2014

720000

0

0

0

720000

 

 

2015

1053000

0

0

0

1053000

 

 

2016

987630

0

0

0

987630

 

 

2017

678100

0

0

0

678100

 

 

2018

1020000

0

0

0

1020000

 

 

2019

1607622

0

0

0

1607622

 

 

2020

1417500

0

0

0

1417500

 

 

2021

1417500

0

0

0

1417500

 

 

2022

1417500

0

0

0

1417500

 

 

2023

1417500

0

0

0

1417500

 

 

2024

1417500

0

0

0

1417500

Подпрограмма «Информационное государство»

1.

Создание и развитие механизмов получения государственных и муниципальных услуг в электронном виде

Управление информационных технологий, управление делами администрации области (далее – управление делами)

Доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме

%

2014

35

2014

152566,85

19500

102191,85

0

30875

2015

40

2015

29641,3

0

12660

0

16981,3

2016

50

2016

0

0

0

0

0

2017

60

2017

0

0

0

0

0

2018

70

2018

0

0

0

0

0

2019

70

2019

0

0

0

0

0

2020

70

2020

0

0

0

0

0

2021

70

2021

0

0

0

0

0

2022

70

2022

0

0

0

0

0

2023

70

2023

0

0

0

0

0

2024

70

2024

0

0

0

0

0

1.1.

Предоставление государственных и муниципальных услуг с использованием информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ)

Управление информационных технологий, управление делами

Доля государственных и муниципальных услуг, оказываемых с использованием информационной системы автоматизации деятельности много-функциональных центров (далее – ИС «МФЦ»)

%

2014

14,3

2014

10000

0

10000

0

0

2015

57,1

2015

0

0

0

0

0

2016

77

2016

0

0

0

0

0

2017

100

2017

0

0

0

0

0

2018

100

2018

0

0

0

0

0

2019

100

2019

0

0

0

0

0

2020

100

2020

0

0

0

0

0

2021

100

2021

0

0

0

0

0

2022

100

2022

0

0

0

0

0

2023

100

2023

0

0

0

0

0

2024

100

2024

0

0

0

0

0

Количество государственных услуг, оказываемых с использованием Единого (Регионального) портала государственных услуг (далее – ЕПГУ, РПГУ)

Ед.

2014

28

2014

27589,35

0

27589,35

0

0

2015

38

2015

12660

0

12660

0

0

2016

54

2016

0

0

0

0

0

2017

61

2017

0

0

0

0

0

2018

67

2018

0

0

0

0

0

2019

79

2019

0

0

0

0

0

2020

91

2020

0

0

0

0

0

2021

103

2021

0

0

0

0

0

2022

114

2022

0

0

0

0

0

2023

122

2023

0

0

0

0

0

2024

130

2024

0

0

0

0

0

1.2.

Внедрение и сопровождение системы универсальной электронной карты (далее – УЭК) в Тамбовской области

Управление делами

Количество проживающих на территории области и обратившихся в уполномоченную организацию субъекта Российской Федерации (далее – УОС) с заявлением на получение УЭК граждан, получивших УЭК

Ед.

2014

4300

2014

64602,5

0

64602,5

0

0

2015

4500

2015

0

0

0

0

0

2016

3495

2016

0

0

0

0

0

2017

0

2017

0

0

0

0

0

2018

0

2018

0

0

0

0

0

2019

0

2019

0

0

0

0

0

2020

0

2020

0

0

0

0

0

2021

0

2021

0

0

0

0

0

2022

0

2022

0

0

0

0

0

2023

0

2023

0

0

0

0

0

2024

0

2024

0

0

0

0

0

Управление информационных технологий

Количество пунктов приема заявлений и выдачи УЭК гражданам на территории области

Ед.

2014

30

2014

30875

0

0

0

30875

2015

4

2015

16981,3

0

0

0

16981,3

2016

1

2016

0

0

0

0

0

2017

0

2017

0

0

0

0

0

2018

0

2018

0

0

0

0

0

2019

0

2019

0

0

0

0

0

2020

0

2020

0

0

0

0

0

2021

0

2021

0

0

0

0

0

2022

0

2022

0

0

0

0

0

2023

0

2023

0

0

0

0

0

2024

0

2024

0

0

0

0

0

2.

Развитие электронного правительства и повышение качества государственного управления за счет создания и внедрения современных информационных технологий

Управление информационных технологий, управление делами, с 2017 года – департамент административно-хозяйственной работы и контрактной службы аппарата главы администрации области (далее – департамент АХРиКС), комитет государственного заказа области, Тамбовское областное государственное казенное учреждение «Региональный центр по организации закупок» (далее – ТОГКУ «Региональный центр по организации закупок»), управление труда и занятости населения области

Доля органов исполнительной власти области (далее – ОИВ) и органов местного самоуправления области (далее – ОМСУ), подключенных (использующих) к единой информационно-телекоммуникационной инфраструктуре электронного правительства области

%

2014

100

2014

48780,2

0

48780,2

0

0

2015

100

2015

116064,7

24900

91164,7

0

0

2016

100

2016

118174,68

0

118174,68

0

0

2017

100

2017

264471,2

0

264471,2

0

0

2018

100

2018

167779,24

5274,1

162505,14

0

0

2019

100

2019

156947,0

0

156947,0

0

0

2020

100

2020

94560,1

0

94560,1

0

0

2021

100

2021

88002,2

4542,1

83460,1

0

0

2022

100

2022

93906,39

0

93906,39

0

0

2023

100

2023

94406,39

0

94406,39

0

0

2024

100

2024

94906,39

0

94906,39

0

0

2.1.

Предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания Тамбовским областным государственным бюджетным учреждением «Региональный информационно-технический центр» (далее – ТОГБУ «РИТЦ»)

Управление делами, с 2017 года – департамент АХРиКС, управление информационных технологий

Количество выполненных работ

Шт.

2014

6069

2014

44551,2

0

44551,2

0

0

2015

6084

2015

70275,2

0

70275,2

0

0

2016

8696

2016

89586,65

0

89586,65

0

0

2017

13208

2017

85627,6

0

85627,6

0

0

2018

13194

2018

105737,3

0

105737,3

0

0

2019

13469

2019

132241,8

0

132241,8

0

0

2020

13470

2020

78660,1

0

78660,1

0

0

2021

13485

2021

78660,1

0

78660,1

0

0

2022

13485

2022

78660,1

0

78660,1

0

0

2023

13485

2023

78660,1

0

78660,1

0

0

2024

13485

2024

78660,1

0

78660,1

0

0

Наличие функционирующей государственной информационной системы «Единый социальный регистр населения Тамбовской области»

Да /нет

2014

 

 

 

 

 

 

 

2015

 

 

 

 

 

 

 

2016

нет

 

 

 

 

 

 

2017

да

 

 

 

 

 

 

2018

да

 

 

 

 

 

 

2019

да

 

 

 

 

 

 

2020

да

 

 

 

 

 

 

2021

да

 

 

 

 

 

 

2022

да

 

 

 

 

 

 

2023

да

 

 

 

 

 

 

2024

да

 

 

 

 

 

 

2.2.

Приобретение товаров (работ и услуг) с целью развития единой теле-коммуникационной инфраструктуры ОИВ и ОМСУ

Управление информационных технологий, управление делами, с 2017 года – департамент АХРиКС

Доля ОИВ и ОМСУ, подключенных (использующих) к единой телекоммуникационной инфраструктуре электронного правительства области

%

2014

100

2014

4229

0

4229

0

0

2015

100

2015

45789,5

24900

20889,5

0

0

2016

100

2016

25658,03

0

25658,03

0

0

2017

100

2017

31427,6

0

31427,6

0

0

2018

100

2018

37784,0

0

37784,0

0

0

2019

100

2019

12705,2

0

12705,2

0

0

2020

100

2020

0

0

0

0

0

2021

100

2021

0

0

0

0

0