АДМИНИСТРАЦИЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ |
15.01.2020 | г. Тамбов | № 22 |
О внесении изменений в государственную программу Тамбовской области «Информационное общество» |
В целях приведения нормативных правовых актов области в соответствие с действующим законодательством администрация области постановляет: 1. Внести в государственную программу Тамбовской области «Информационное общество» (далее – государственная программа), утвержденную постановлением администрации области от 21.10.2013 № 1181 «Об утверждении государственной программы Тамбовской области «Информационное общество» (в редакции от 04.10.2019), следующие изменения: в паспорте государственной программы: позицию «Задачи государственной программы» изложить в следующей редакции: |
Задачи государственной программы | Развитие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры информационного общества; развитие цифровых технологий и инфраструктуры «Цифровой экономики»; обеспечение предоставления гражданам и организациям услуг с использованием современных информационных и телекоммуникационных технологий; внедрение спутниковых навигационных технологий с использованием системы ГЛОНАСС и других результатов космической деятельности в интересах социально-экономического и инновационного развития области; построение сегментов аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» (далее – АПК «Безопасный город») на базе существующей инфраструктуры и дальнейшего развития их функциональных и технических возможностей по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения; создание на территории области системы обеспечения вызовов экстренных оперативных служб по единому номеру «112» (далее – Система-112) |
позицию «Целевые индикаторы и показатели государственной программы, их значения на последний год реализации» дополнить абзацем следующего содержания: «доля отказов при предоставлении приоритетных государственных услуг и сервисов от числа отказов в 2018 году – 80%»; позицию «Объемы и источники финансирования государственной программы» изложить в следующей редакции: |
Объемы и источники финансирования государственной программы | Общий объем финансирования мероприятий государственной программы за счёт всех источников финансирования – 15955418,89 тыс. рублей: в 2014 г. – 983820,45 тыс. рублей; в 2015 г. – 125834,85 тыс. рублей; в 2016 г. – 1181174,68 тыс. рублей; в 2017 г. – 995659 тыс. рублей; в 2018 г. – 1382542,24 тыс. рублей; в 2019 г. – 1965455,69 тыс. рублей; в 2020 г. – 1649437,7 тыс. рублей; в 2021 г. – 1511392,2 тыс. рублей; в 2022 г. – 1660106,19 тыс. рублей; в 2023 г. – 1666620,99 тыс. рублей; в 2024 г. – 1673374,89 тыс. рублей; в том числе: средства бюджета Тамбовской области – 2443910,39 тыс. рублей: в 2014 г. – 168627,7 тыс. рублей; в 2015 г. – 131072,6 тыс. рублей; в 2016 г. – 118174,68 тыс. рублей; в 2017 г. – 290471,7 тыс. рублей; в 2018 г. – 341268,14 тыс. рублей; в 2019 г. – 356398,7 тыс. рублей; в 2020 г. – 226327,7 тыс. рублей; в 2021 г. – 83460,1 тыс. рублей; в 2022 г. – 236426,19 тыс. рублей; в 2023 г. – 242626,99 тыс. рублей; в 2024 г. – 249055,89 тыс. рублей; средства федерального бюджета* – 139289,85 тыс. рублей: в 2014 г. – 62737,75 тыс. рублей; в 2015 г. – 41548,6 тыс. рублей; в 2016 г. – 0,0 тыс. рублей; в 2017 г. – 25187,3 тыс. рублей; в 2018 г. – 5274,1 тыс. рублей; в 2019 г. – 0,0 тыс. рублей; в 2020 г. – 0,0 тыс. рублей; в 2021 г. – 4542,1 тыс. рублей; в 2022 г. – 0,0 тыс. рублей; в 2023 г. – 0,0 тыс. рублей; в 2024 г. – 0,0 тыс. рублей; внебюджетные источники – 13372218,65 тыс. рублей: в 2014 г. – 752455 тыс. рублей; в 2015 г. – 1113213,65 тыс. рублей; в 2016 г. – 1063000 тыс. рублей; в 2017 г. – 680000 тыс. рублей; в 2018 г. – 1036000 тыс. рублей; в 2019 г. – 1609057 тыс. рублей; в 2020 г. – 1423110 тыс. рублей; в 2021 г. – 1423390 тыс. рублей; в 2022 г. – 1423680 тыс. рублей; в 2023 г. – 1423994 тыс. рублей; в 2024 г. – 1424319 тыс. рублей. При формировании проектов бюджета Тамбовской области на 2014-2024 годы объем средств, выделяемых на реализацию мероприятий Программы, уточняется с учетом возможностей бюджета Тамбовской области |
раздел 3 «Показатели (индикаторы) достижения цели и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты государственной программы» после абзаца пятого дополнить абзацем следующего содержания: «доля отказов при предоставлении приоритетных государственных услуг и сервисов от числа отказов в 2018 году – 80%.»; в разделе 6 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации государственной программы» абзац третий изложить в следующей редакции: «Объем финансирования мероприятий государственной программы за счёт всех источников составит 15955418,89 тыс. рублей, в том числе: средств бюджета области – 2443910,39 тыс. рублей, федерального бюджета – 139289,85 тыс. рублей, внебюджетных источников – 13372218,65 тыс. рублей.»; в приложении № 1 к государственной программе «Перечень показателей (индикаторов) государственной программы Тамбовской области «Информационное общество», подпрограмм «Информационно-телекоммуникационная инфраструктура информационного общества», «Информационное государство», «Внедрение спутниковых навигационных технологий с использованием системы ГЛОНАСС и других результатов космической деятельности в интересах социально-экономического и инновационного развития области», «Развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории Тамбовской области»: раздел 1 «Государственная программа Тамбовской области «Информационное общество» дополнить пунктом 1.5 следующего содержания: |
1.5. | Доля отказов при предоставлении приоритетных государственных услуг и сервисов от числа отказов в 2018 году | % | | | | | | | 100 (базовое значение) | 100 | 90 | 80 | | | |
в разделе 3 «Подпрограмма «Информационное государство»: пункт 3.17 изложить в следующей редакции: |
3.17. | Доля отказов при предоставлении приоритетных государственных услуг и сервисов от числа отказов в 2018 году | % | | | | | | | 100 (базовое значение) | 100 | 90 | 80 | | | |
пункты 3.26 – 3.28 изложить в следующей редакции: |
3.26. | Доля фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов государственной и муниципальной систем здравоохранения, подключенных к сети «Интернет» | % | | | | | | | 0 (базовое значение) | 9 | 30 | 100 | | | |
3.27. | Доля государственных (муниципальных) образовательных организаций, реализующих образовательные программы общего образования и/или среднего профессионального образования, подключенных к сети «Интернет» | % | | | | | | | 0 (базовое значение) | 40 | 55 | 100 | | | |
3.28. | Доля органов государственной власти, органов местного самоуправления и государственных внебюджетных фондов, подключенных к сети «Интернет» | % | | | | | | | 0 (базовое значение) | 50 | 70 | 100 | | | |
приложения № 2, 3, 4 к государственной программе изложить в редакции согласно приложениям № 1, 2, 3 к настоящему постановлению; в приложении № 5 к государственной программе «Подпрограмма «Информационно-телекоммуникационная инфраструктура информационного общества»: в паспорте подпрограммы позицию «Объемы и источники финансирования подпрограммы» изложить в следующей редакции: |
Объемы и источники финансирования подпрограммы | Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы составит 13153852 тыс. рублей, в том числе: внебюджетные источники – 13153852 тыс. рублей: в 2014 г. – 720000 тыс. рублей; в 2015 г. – 1053000 тыс. рублей; в 2016 г. – 987630 тыс. рублей; в 2017 г. – 678100 тыс. рублей; в 2018 г. – 1020000 тыс. рублей; в 2019 г. – 1607622 тыс. рублей; в 2020 г. – 1417500 тыс. рублей; в 2021 г. – 1417500 тыс. рублей; в 2022 г. – 1417500 тыс. рублей; в 2023 г. – 1417500 тыс. рублей; в 2024 г. – 1417500 тыс. рублей |
раздел 5 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы» изложить в следующей редакции: «5. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы составит 13153852 тыс. рублей, в том числе: внебюджетные источники – 13153852 тыс. рублей: в 2014 г. – 720000 тыс. рублей; в 2015 г. – 1053000 тыс. рублей; в 2016 г. – 987630 тыс. рублей; в 2017 г. – 678100 тыс. рублей; в 2018 г. – 1020000 тыс. рублей; в 2019 г. – 1607622 тыс. рублей; в 2020 г. – 1417500 тыс. рублей; в 2021 г. – 1417500 тыс. рублей; в 2022 г. – 1417500 тыс. рублей; в 2023 г. – 1417500 тыс. рублей; в 2024 г. – 1417500 тыс. рублей.»; в приложении № 6 к государственной программе «Подпрограмма «Информационное государство» (далее – подпрограмма): в паспорте подпрограммы: позицию «Задачи подпрограммы» дополнить абзацами следующего содержания: «внедрение цифровых технологий и платформенных решений в сферах государственного управления и оказания государственных услуг, в том числе в интересах населения и субъектов малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей; обеспечение информационной безопасности на основе отечественных разработок при передаче, обработке и хранении данных, гарантирующей защиту интересов личности, бизнеса и государства; подготовка высококвалифицированных кадров для цифровой экономики; создание «сквозных» цифровых технологий преимущественно на основе отечественных разработок; создание глобальной конкурентоспособной инфраструктуры передачи, обработки и хранения данных на основе отечественных разработок»; позицию «Объемы и источники финансирования подпрограммы» изложить в следующей редакции: |
Объемы и источники финансирования подпрограммы | Общие затраты на реализацию мероприятий подпрограммы в 2014-2024 гг. за счёт всех источников финансирования – 1540574,79 тыс. рублей: в 2014 г. – 219002,7 тыс. рублей; в 2015 г. – 148418,5 тыс. рублей; в 2016 г. – 118174,68 тыс. рублей; в 2017 г. – 264471,2 тыс. рублей; в 2018 г. – 167779,24 тыс. рублей; в 2019 г. – 156947,0 тыс. рублей; в 2020 г. – 94560,1 тыс. рублей; в 2021 г. – 88002,2 тыс. рублей; в 2022 г. – 93906,39 тыс. рублей; в 2023 г. – 94406,39 тыс. рублей; в 2024 г. – 94906,39 тыс. рублей; в том числе по источникам финансирования: средства бюджета Тамбовской области – 1438502,29 тыс. рублей: в 2014 г. – 168627,7 тыс. рублей; в 2015 г. – 106537,2 тыс. рублей; в 2016 г. – 118174,68 тыс. рублей; в 2017 г. – 264471,2 тыс. рублей; в 2018 г. – 162505,14 тыс. рублей; в 2019 г. – 156947,0 тыс. рублей; в 2020 г. – 94560,1 тыс. рублей; в 2021 г. – 83460,1 тыс. рублей; в 2022 г. – 93906,39 тыс. рублей; в 2023 г. – 94406,39 тыс. рублей; в 2024 г. – 94906,39 тыс. рублей; средства федерального бюджета* – 54216,2 тыс. рублей: в 2014 г. – 19500 тыс. рублей; в 2015 г. – 24900 тыс. рублей; в 2016 г. – 0,0 тыс. рублей; в 2017 г. – 0,0 тыс. рублей; в 2018 г. – 5274,1 тыс. рублей; в 2019 г. – 0,0 тыс. рублей; в 2020 г. – 0,0 тыс. рублей; в 2021 г. – 4542,1 тыс. рублей; в 2022 г. – 0,0 тыс. рублей; в 2023 г. – 0,0 тыс. рублей; в 2024 г. – 0,0 тыс. рублей; внебюджетные источники – 47856,3 тыс. рублей: в 2014 г. – 30875 тыс. рублей; в 2015 г. – 16981,3 тыс. рублей; в 2016 г. – 0,0 тыс. рублей; в 2017 г. – 0,0 тыс. рублей; в 2018 г. – 0,0 тыс. рублей; в 2019 г. – 0,0 тыс. рублей; в 2020 г. – 0,0 тыс. рублей; в 2021 г. – 0,0 тыс. рублей; в 2022 г. – 0,0 тыс. рублей; в 2023 г. – 0,0 тыс. рублей; в 2024 г. – 0,0 тыс. рублей. При формировании проектов бюджета Тамбовской области на 2014-2024 годы объем средств, выделяемых на реализацию мероприятий подпрограммы, уточняется с учетом возможностей бюджета Тамбовской области |
в разделе 6 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы» абзац первый изложить в следующей редакции: «Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы за счёт всех источников финансирования составит 1540574,79 тыс. рублей, в том числе за счёт средств бюджета Тамбовской области – 1438502,29 тыс. рублей, средств федерального бюджета – 54216,2 тыс. рублей, внебюджетных источников – 47856,3 тыс. рублей.»; в приложении № 7 к государственной программе «Подпрограмма «Внедрение спутниковых навигационных технологий с использованием системы ГЛОНАСС и других результатов космической деятельности в интересах социально-экономического и инновационного развития области» (далее – подпрограмма): в паспорте подпрограммы позицию «Объемы и источники финансирования подпрограммы» изложить в следующей редакции: |
Объемы и источники финансирования подпрограммы | Общие затраты на реализацию мероприятий подпрограммы в 2014-2024 гг. за счёт всех источников финансирования – 254932,35 тыс. рублей: в 2014 г. – 44818,0 тыс. рублей; в 2015 г. – 84416,35 тыс. рублей; в 2016 г. – 75370,0 тыс. рублей; в 2017 г. – 1900,0 тыс. рублей; в 2018 г. – 16000,0 тыс. рублей; в 2019 г. – 1435,0 тыс. рублей; в 2020 г. – 5610,0 тыс. рублей; в 2021 г. – 5890,0 тыс. рублей; в 2022 г. – 6180,0 тыс. рублей; в 2023 г. – 6494,0 тыс. рублей; в 2024 г. – 6819,0 тыс. рублей; в том числе по источникам финансирования: средства бюджета Тамбовской области – 24535,65 тыс. рублей: в 2014 г. – 0,25 тыс. рублей; в 2015 г. – 24535,4 тыс. рублей; в 2016 г. – 0,0 тыс. рублей; в 2017 г. – 0,0 тыс. рублей; в 2018 г. – 0,0 тыс. рублей; в 2019 г. – 0,0 тыс. рублей; в 2020 г. – 0,0 тыс. рублей; в 2021 г. – 0,0 тыс. рублей; в 2022 г. – 0,0 тыс. рублей; в 2023 г. – 0,0 тыс. рублей; в 2024 г. – 0,0 тыс. рублей; средства федерального бюджета** – 59886,35 тыс. рублей: в 2014 г. – 43237,75 тыс. рублей; в 2015 г. – 16648,6 тыс. рублей; в 2016 г. – 0,0 тыс. рублей; в 2017 г. – 0,0 тыс. рублей; в 2018 г. – 0,0 тыс. рублей; в 2019 г. – 0,0 тыс. рублей; в 2020 г. – 0,0 тыс. рублей; в 2021 г. – 0,0 тыс. рублей; в 2022 г. – 0,0 тыс. рублей; в 2023 г. – 0,0 тыс. рублей; в 2024 г. – 0,0 тыс. рублей; внебюджетные источники – 170510,35 тыс. рублей: в 2014 г. – 1580,0 тыс. рублей; в 2015 г. – 43232,35 тыс. рублей; в 2016 г. – 75370,0 тыс. рублей; в 2017 г. – 1900,0 тыс. рублей; в 2018 г. – 16000,0 тыс. рублей; в 2019 г. – 1435,0 тыс. рублей; в 2020 г. – 5610,0 тыс. рублей; в 2021 г. – 5890,0 тыс. рублей; в 2022 г. – 6180,0 тыс. рублей; в 2023 г. – 6494,0 тыс. рублей; в 2024 г. – 6819,0 тыс. рублей. При формировании проектов бюджета Тамбовской области на 2014-2024 годы объем средств, выделяемых на реализацию мероприятий подпрограммы, уточняется с учетом возможностей бюджета Тамбовской области |
в разделе 5 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы» абзац второй изложить в следующей редакции: «Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы составит 254932,35 тыс. рублей, в том числе за счёт средств бюджета области – 24535,65 тыс. рублей, федерального бюджета – 59886,35 тыс. рублей и внебюджетных источников – 170510,35 тыс. рублей.». 2. Опубликовать настоящее постановление на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и на сайте сетевого издания «Тамбовская жизнь» (www.tamlife.ru). |
И. о. главы администрации | |
области | О.О.Иванов |
| ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 |
| к постановлению администрации области |
| от 15.01.2020 № 22 |
| ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 к государственной программе Тамбовской области «Информационное общество» |
Перечень мероприятий государственной программы Тамбовской области «Информационное общество» |
№ п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, федерального (регионального) проекта | Ответственный исполнитель, соисполнители | Ожидаемые непосредственные результаты | Объемы финансирования, тыс. рублей, в т. ч. | ||||||||||||||
наименование | единица изме-рения | значение (по годам реализации мероприятия) | по годам, всего | федеральный бюджет | бюджет Тамбовской области | местный бюджет | внебюджетные средства | |||||||||||
Подпрограмма «Информационно-телекоммуникационная инфраструктура информационного общества» | ||||||||||||||||||
1. | Развитие сети базовых станций операторов сотовой связи (приоритетный стратегический проект) | Управление информационных технологий, связи и документооборота администрации области (далее – управление информационных технологий) | Доля населенных пунктов, население которых не обеспечено устойчивой сотовой связью | % | 2014 | 23 | 2014 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 400000 | ||||||
2015 | 20 | 2015 | 639000 | 0 | 0 | 0 | 639000 | |||||||||||
2016 | 18 | 2016 | 533520 | 0 | 0 | 0 | 533520 | |||||||||||
2017 | 15 | 2017 | 361100 | 0 | 0 | 0 | 361100 | |||||||||||
2018 | 13 | 2018 | 637500 | 0 | 0 | 0 | 637500 | |||||||||||
2019 | 12 | 2019 | 850814 | 0 | 0 | 0 | 850814 | |||||||||||
2020 | 11 | 2020 | 885000 | 0 | 0 | 0 | 885000 | |||||||||||
2021 | 10 | 2021 | 885000 | 0 | 0 | 0 | 885000 | |||||||||||
2022 | 8 | 2022 | 885000 | 0 | 0 | 0 | 885000 | |||||||||||
2023 | 7 | 2023 | 885000 | 0 | 0 | 0 | 885000 | |||||||||||
2024 | 5 | 2024 | 885000 | 0 | 0 | 0 | 885000 | |||||||||||
2. | Развитие магистральной сети передачи данных (приоритетный стратегический проект) | Управление информационных технологий | Доля населенных пунктов, потребности населения которых в услуге связи «доступ в сеть Интернет» удовлетворены | % | 2014 | 36 | 2014 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 300000 | ||||||
2015 | 40 | 2015 | 394000 | 0 | 0 | 0 | 394000 | |||||||||||
2016 | 45 | 2016 | 320110 | 0 | 0 | 0 | 320110 | |||||||||||
2017 | 50 | 2017 | 317000 | 0 | 0 | 0 | 317000 | |||||||||||
2018 | 55 | 2018 | 382500 | 0 | 0 | 0 | 382500 | |||||||||||
2019 | 60 | 2019 | 756808 | 0 | 0 | 0 | 756808 | |||||||||||
2020 | 65 | 2020 | 532500 | 0 | 0 | 0 | 532500 | |||||||||||
2021 | 67 | 2021 | 532500 | 0 | 0 | 0 | 532500 | |||||||||||
2022 | 68 | 2022 | 532500 | 0 | 0 | 0 | 532500 | |||||||||||
2023 | 69 | 2023 | 532500 | 0 | 0 | 0 | 532500 | |||||||||||
2024 | 70 | 2024 | 532500 | 0 | 0 | 0 | 532500 | |||||||||||
3. | Создание единой информационно-коммуникационной среды области | Управление информационных технологий | Количество государственных и муниципальных учреждений, для которых проведены работы по модернизации каналов связи | Ед. | 2014 | 98 | 2014 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 20000 | ||||||
2015 | 198 | 2015 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 20000 | |||||||||||
2016 | 198 | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
2017 | 198 | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
2018 | 198 | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
2019 | 198 | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
2020 | 198 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
2021 | 198 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
2022 | 198 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
2023 | 198 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
2024 | 198 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
Количество населенных пунктов, в которых создана точка доступа к сети Интернет | Ед. | 2014 | 0 | 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
2015 | 0 | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
2016 | 74 | 2016 | 134000 | 0 | 0 | 0 | 134000 | |||||||||||
2017 | 74 | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
2018 | 74 | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
2019 | 74 | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
2020 | 74 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
2021 | 74 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
2022 | 74 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
2023 | 74 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
2024 | 74 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| Всего по подпрограмме | | | | | | 2014 | 720000 | 0 | 0 | 0 | 720000 | ||||||
| | 2015 | 1053000 | 0 | 0 | 0 | 1053000 | |||||||||||
| | 2016 | 987630 | 0 | 0 | 0 | 987630 | |||||||||||
| | 2017 | 678100 | 0 | 0 | 0 | 678100 | |||||||||||
| | 2018 | 1020000 | 0 | 0 | 0 | 1020000 | |||||||||||
| | 2019 | 1607622 | 0 | 0 | 0 | 1607622 | |||||||||||
| | 2020 | 1417500 | 0 | 0 | 0 | 1417500 | |||||||||||
| | 2021 | 1417500 | 0 | 0 | 0 | 1417500 | |||||||||||
| | 2022 | 1417500 | 0 | 0 | 0 | 1417500 | |||||||||||
| | 2023 | 1417500 | 0 | 0 | 0 | 1417500 | |||||||||||
| | 2024 | 1417500 | 0 | 0 | 0 | 1417500 | |||||||||||
Подпрограмма «Информационное государство» | ||||||||||||||||||
1. | Создание и развитие механизмов получения государственных и муниципальных услуг в электронном виде | Управление информационных технологий, управление делами администрации области (далее – управление делами) | Доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме | % | 2014 | 35 | 2014 | 152566,85 | 19500 | 102191,85 | 0 | 30875 | ||||||
2015 | 40 | 2015 | 29641,3 | 0 | 12660 | 0 | 16981,3 | |||||||||||
2016 | 50 | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
2017 | 60 | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
2018 | 70 | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
2019 | 70 | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
2020 | 70 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
2021 | 70 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
2022 | 70 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
2023 | 70 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
2024 | 70 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
1.1. | Предоставление государственных и муниципальных услуг с использованием информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ) | Управление информационных технологий, управление делами | Доля государственных и муниципальных услуг, оказываемых с использованием информационной системы автоматизации деятельности много-функциональных центров (далее – ИС «МФЦ») | % | 2014 | 14,3 | 2014 | 10000 | 0 | 10000 | 0 | 0 | ||||||
2015 | 57,1 | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
2016 | 77 | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
2017 | 100 | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
2018 | 100 | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
2019 | 100 | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
2020 | 100 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
2021 | 100 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
2022 | 100 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
2023 | 100 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
2024 | 100 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
Количество государственных услуг, оказываемых с использованием Единого (Регионального) портала государственных услуг (далее – ЕПГУ, РПГУ) | Ед. | 2014 | 28 | 2014 | 27589,35 | 0 | 27589,35 | 0 | 0 | |||||||||
2015 | 38 | 2015 | 12660 | 0 | 12660 | 0 | 0 | |||||||||||
2016 | 54 | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
2017 | 61 | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
2018 | 67 | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
2019 | 79 | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
2020 | 91 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
2021 | 103 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
2022 | 114 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
2023 | 122 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
2024 | 130 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
1.2. | Внедрение и сопровождение системы универсальной электронной карты (далее – УЭК) в Тамбовской области | Управление делами | Количество проживающих на территории области и обратившихся в уполномоченную организацию субъекта Российской Федерации (далее – УОС) с заявлением на получение УЭК граждан, получивших УЭК | Ед. | 2014 | 4300 | 2014 | 64602,5 | 0 | 64602,5 | 0 | 0 | ||||||
2015 | 4500 | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
2016 | 3495 | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
2017 | 0 | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
2018 | 0 | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
2019 | 0 | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
2020 | 0 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
2021 | 0 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
2022 | 0 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
2023 | 0 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
2024 | 0 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
Управление информационных технологий | Количество пунктов приема заявлений и выдачи УЭК гражданам на территории области | Ед. | 2014 | 30 | 2014 | 30875 | 0 | 0 | 0 | 30875 | ||||||||
2015 | 4 | 2015 | 16981,3 | 0 | 0 | 0 | 16981,3 | |||||||||||
2016 | 1 | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
2017 | 0 | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
2018 | 0 | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
2019 | 0 | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
2020 | 0 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
2021 | 0 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
2022 | 0 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
2023 | 0 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
2024 | 0 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
2. | Развитие электронного правительства и повышение качества государственного управления за счет создания и внедрения современных информационных технологий | Управление информационных технологий, управление делами, с 2017 года – департамент административно-хозяйственной работы и контрактной службы аппарата главы администрации области (далее – департамент АХРиКС), комитет государственного заказа области, Тамбовское областное государственное казенное учреждение «Региональный центр по организации закупок» (далее – ТОГКУ «Региональный центр по организации закупок»), управление труда и занятости населения области | Доля органов исполнительной власти области (далее – ОИВ) и органов местного самоуправления области (далее – ОМСУ), подключенных (использующих) к единой информационно-телекоммуникационной инфраструктуре электронного правительства области | % | 2014 | 100 | 2014 | 48780,2 | 0 | 48780,2 | 0 | 0 | ||||||
2015 | 100 | 2015 | 116064,7 | 24900 | 91164,7 | 0 | 0 | |||||||||||
2016 | 100 | 2016 | 118174,68 | 0 | 118174,68 | 0 | 0 | |||||||||||
2017 | 100 | 2017 | 264471,2 | 0 | 264471,2 | 0 | 0 | |||||||||||
2018 | 100 | 2018 | 167779,24 | 5274,1 | 162505,14 | 0 | 0 | |||||||||||
2019 | 100 | 2019 | 156947,0 | 0 | 156947,0 | 0 | 0 | |||||||||||
2020 | 100 | 2020 | 94560,1 | 0 | 94560,1 | 0 | 0 | |||||||||||
2021 | 100 | 2021 | 88002,2 | 4542,1 | 83460,1 | 0 | 0 | |||||||||||
2022 | 100 | 2022 | 93906,39 | 0 | 93906,39 | 0 | 0 | |||||||||||
2023 | 100 | 2023 | 94406,39 | 0 | 94406,39 | 0 | 0 | |||||||||||
2024 | 100 | 2024 | 94906,39 | 0 | 94906,39 | 0 | 0 | |||||||||||
2.1. | Предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания Тамбовским областным государственным бюджетным учреждением «Региональный информационно-технический центр» (далее – ТОГБУ «РИТЦ») | Управление делами, с 2017 года – департамент АХРиКС, управление информационных технологий | Количество выполненных работ | Шт. | 2014 | 6069 | 2014 | 44551,2 | 0 | 44551,2 | 0 | 0 | ||||||
2015 | 6084 | 2015 | 70275,2 | 0 | 70275,2 | 0 | 0 | |||||||||||
2016 | 8696 | 2016 | 89586,65 | 0 | 89586,65 | 0 | 0 | |||||||||||
2017 | 13208 | 2017 | 85627,6 | 0 | 85627,6 | 0 | 0 | |||||||||||
2018 | 13194 | 2018 | 105737,3 | 0 | 105737,3 | 0 | 0 | |||||||||||
2019 | 13469 | 2019 | 132241,8 | 0 | 132241,8 | 0 | 0 | |||||||||||
2020 | 13470 | 2020 | 78660,1 | 0 | 78660,1 | 0 | 0 | |||||||||||
2021 | 13485 | 2021 | 78660,1 | 0 | 78660,1 | 0 | 0 | |||||||||||
2022 | 13485 | 2022 | 78660,1 | 0 | 78660,1 | 0 | 0 | |||||||||||
2023 | 13485 | 2023 | 78660,1 | 0 | 78660,1 | 0 | 0 | |||||||||||
2024 | 13485 | 2024 | 78660,1 | 0 | 78660,1 | 0 | 0 | |||||||||||
Наличие функционирующей государственной информационной системы «Единый социальный регистр населения Тамбовской области» | Да /нет | 2014 | | | | | | | | |||||||||
2015 | | | | | | | | |||||||||||
2016 | нет | | | | | | | |||||||||||
2017 | да | | | | | | | |||||||||||
2018 | да | | | | | | | |||||||||||
2019 | да | | | | | | | |||||||||||
2020 | да | | | | | | | |||||||||||
2021 | да | | | | | | | |||||||||||
2022 | да | | | | | | | |||||||||||
2023 | да | | | | | | | |||||||||||
2024 | да | | | | | | | |||||||||||
2.2. | Приобретение товаров (работ и услуг) с целью развития единой теле-коммуникационной инфраструктуры ОИВ и ОМСУ | Управление информационных технологий, управление делами, с 2017 года – департамент АХРиКС | Доля ОИВ и ОМСУ, подключенных (использующих) к единой телекоммуникационной инфраструктуре электронного правительства области | % | 2014 | 100 | 2014 | 4229 | 0 | 4229 | 0 | 0 | ||||||
2015 | 100 | 2015 | 45789,5 | 24900 | 20889,5 | 0 | 0 | |||||||||||
2016 | 100 | 2016 | 25658,03 | 0 | 25658,03 | 0 | 0 | |||||||||||
2017 | 100 | 2017 | 31427,6 | 0 | 31427,6 | 0 | 0 | |||||||||||
2018 | 100 | 2018 | 37784,0 | 0 | 37784,0 | 0 | 0 | |||||||||||
2019 | 100 | 2019 | 12705,2 | 0 | 12705,2 | 0 | 0 | |||||||||||
2020 | 100 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
2021 | 100 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||