АДМИНИСТРАЦИЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ |
17.12.2019 | г. Тамбов | № 1403 |
О внесении изменений в Государственную программу развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Тамбовской области |
В целях эффективного использования бюджетных средств администрация области постановляет: 1. Внести в Государственную программу развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Тамбовской области, утвержденную постановлением администрации области от 21.11.2012 № 1443 (в редакции от 28.11.2019), (далее – Госпрограмма) следующие изменения: 1.1. в паспорте Госпрограммы: позицию «Подпрограммы Государственной программы» дополнить абзацем следующего содержания: «Развитие сельскохозяйственной кооперации и малых форм хозяйствования» (приложение № 30)»; в позиции «Целевые индикаторы и показатели Государственной программы, их значения на последний год реализации» в абзаце шестнадцатом цифры «19800» заменить цифрами «18600»; позицию «Объемы и источники финансирования Государственной программы» изложить в следующей редакции: |
Объемы и источники финансирования Государственной программы | Объем бюджетных ассигнований на реализацию Государственной программы в 2013-2024 годах составит 283980,4106 млн. рублей, в том числе: за счет средств федерального бюджета – 36768,8433 млн. рублей: 2013 год – 4923,6843 млн. рублей; 2014 год – 5524,7305 млн. рублей; 2015 год – 5094,4366 млн. рублей; 2016 год – 3900,0481 млн. рублей; 2017 год – 3629,9718 млн. рублей; 2018 год – 3436,1156 млн. рублей; 2019 год – 3040,6363 млн. рублей; 2020 год – 2027,0207 млн. рублей; 2021 год – 1612,2822 млн. рублей; 2022 год – 1204,4029 млн. рублей; 2023 год – 1186,6123 млн. рублей; 2024 год – 1188,9021 млн. рублей; за счет средств бюджета Тамбовской области – 19045,5755 млн. рублей: 2013 год – 3362,7991 млн. рублей; 2014 год – 2886,9760 млн. рублей; 2015 год – 2671,0373 млн. рублей; 2016 год – 3069,6709 млн. рублей; 2017 год – 2071,9750 млн. рублей; 2018 год – 1407,7429 млн. рублей; 2019 год – 1212,8601 млн. рублей; 2020 год – 719,6632 млн. рублей; 2021 год – 500,4401 млн. рублей; 2022 год – 399,7786 млн. рублей; 2023 год – 373,2111 млн. рублей; 2024 год – 369,4210 млн. рублей; из них в рамках лимитов ОАИП – 1263,9814 млн. рублей: 2014 год – 437,5696 млн. рублей; 2015 год – 333,9609 млн. рублей; 2016 год – 294,2896 млн. рублей; 2017 год – 165,7673 млн. рублей; 2018 год – 22,9639 млн. рублей; 2019 год – 9,4301 млн. рублей; 2020 год – 0,0000 млн. рублей; 2021 год – 0,0000 млн. рублей; 2022 год – 0,0000 млн. рублей; 2023 год – 0,0000 млн. рублей; 2024 год – 0,0000 млн. рублей; за счет средств местного бюджета – 15,5684 млн. рублей: 2013 год – 2,9949 млн. рублей; 2014 год – 1,9102 млн. рублей; 2015 год – 2,1486 млн. рублей; 2016 год – 5,3439 млн. рублей; 2017 год – 1,4128 млн. рублей; 2018 год – 1,1594 млн. рублей; 2019 год – 0,5986 млн. рублей; 2020 год – 0,0000 млн. рублей; 2021 год – 0,0000 млн. рублей; 2022 год – 0,0000 млн. рублей; 2023 год – 0,0000 млн. рублей; 2024 год – 0,0000 млн. рублей; за счет средств внебюджетных источников – 228150,4234 млн. рублей: 2013 год – 10593,8197 млн. рублей; 2014 год – 9216,4916 млн. рублей; 2015 год – 12457,5122 млн. рублей; 2016 год – 17087,7351 млн. рублей; 2017 год – 21881,7481 млн. рублей; 2018 год – 21788,2726 млн. рублей; 2019 год – 22634,4099 млн. рублей; 2020 год – 22443,4996 млн. рублей; 2021 год – 22445,8389 млн. рублей; 2022 год – 22450,7356 млн. рублей; 2023 год – 22571,8665 млн. рублей; 2024 год – 22578,4936 млн. рублей; общий объем финансирования – 283980,4106 млн. рублей, в том числе: 2013 год – 18883,2980 млн. рублей; 2014 год – 17630,1083 млн. рублей; 2015 год – 20225,1347 млн. рублей; 2016 год – 24062,7980 млн. рублей; 2017 год – 27585,1077 млн. рублей; 2018 год – 26633,2904 млн. рублей; 2019 год – 26888,5050 млн. рублей; 2020 год – 25190,1835 млн. рублей; 2021 год – 24558,5612 млн. рублей; 2022 год – 24054,9171 млн. рублей; 2023 год – 24131,6899 млн. рублей; 2024 год – 24136,8167 млн. рублей |
1.2. раздел 3 «Показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты Государственной программы» изложить в следующей редакции: «3. «Показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты Государственной программы Основными показателями (индикаторами), характеризующими достижение целей и решение поставленных задач Государственной программы, являются: индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах); индекс производства продукции растениеводства (в сопоставимых ценах); индекс производства продукции животноводства (в сопоставимых ценах); валовое производство продукции сельского хозяйства в расчете на 1 га пашни в обработке (в сопоставимых ценах); индекс производства пищевых продуктов, включая напитки (в сопоставимых ценах); индекс производства пищевых продуктов (в сопоставимых ценах); индекс производства напитков (в сопоставимых ценах); индекс физического объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства; рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий); среднемесячная номинальная заработная плата в сельском хозяйстве (по сельскохозяйственным организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства); рост налоговых поступлений в бюджет (НДФЛ); сумма уплаченного НДФЛ в расчете на 1 га пашни в обработке; сумма государственной поддержки в расчете на 1 га пашни в обработке; индекс производительности труда к предыдущему году; количество высокопроизводительных рабочих мест по отрасли сельского хозяйства; располагаемые ресурсы домашних хозяйств (в среднем на 1 члена домашнего хозяйства в месяц) в сельской местности. Перечень и сведения о плановых значениях показателей (индикаторов) государственной программы и подпрограмм, включенных в состав Государственной программы, в соответствии с Государственной программой развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 14.07.2012 № 717, представлены в приложении № 1 к Госпрограмме. Перечень показателей (индикаторов) реализации Государственной программы в соответствии с уточненным прогнозом социально-экономического развития Тамбовской области приведен в приложении № 1а. Непосредственным образом на степень достижения поставленных в рамках настоящей государственной программы целей, задач и результатов будут оказывать влияние итоги реализации иных государственных программ Тамбовской области, в том числе: «Экономическое развитие и инновационная экономика»; «Развитие образования Тамбовской области»; «Развитие здравоохранения Тамбовской области»; «Развитие культуры Тамбовской области»; «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства Тамбовской области».»; 1.3. в разделе 4 «Обобщающая характеристика подпрограмм, мероприятий и ведомственных целевых программ Государственной программы»: после подраздела «Подпрограмма «Стимулирование инвестиционной деятельности в агропромышленном комплексе» дополнить подразделом следующего содержания: «Подпрограмма «Развитие сельской кооперации и МФХ» В рамках подпрограммы реализуются мероприятия, обеспечивающие реализацию федерального (регионального) проекта «Создание системы поддержки фермерства и развитие сельской кооперации».»; в подразделе «Прочие мероприятия Государственной программы» в абзаце десятом слова «в приложении № 2» заменить словами «в приложениях № 2 и № 2а»; 1.4. раздел 6 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Государственной программы» изложить в следующей редакции: «6. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Государственной программы При определении объемов финансирования Государственной программы учитывались условия и тенденции развития сельского хозяйства за последние 10 – 15 лет и прогноз до 2024 года по следующим параметрам: объем производства; себестоимость продукции и ее структура; цена реализации; уровень рентабельности; необходимость синхронизации мер стимулирования производства продукции с развитием ее переработки и реализации (агропродовольственная цепочка по основным продуктам). Объем бюджетных ассигнований на реализацию Государственной программы в 2013-2024 годах составит 283980,4106 млн. рублей, в том числе: за счет средств федерального бюджета – 36768,8433 млн. рублей: 2013 год – 4923,6843 млн. рублей; 2014 год – 5524,7305 млн. рублей; 2015 год – 5094,4366 млн. рублей; 2016 год – 3900,0481 млн. рублей; 2017 год – 3629,9718 млн. рублей; 2018 год – 3436,1156 млн. рублей; 2019 год – 3040,6363 млн. рублей; 2020 год – 2027,0207 млн. рублей; 2021 год – 1612,2822 млн. рублей; 2022 год – 1204,4029 млн. рублей; 2023 год – 1186,6123 млн. рублей; 2024 год – 1188,9021 млн. рублей; за счет средств бюджета Тамбовской области – 19045,5755 млн. рублей: 2013 год – 3362,7991 млн. рублей; 2014 год – 2886,9760 млн. рублей; 2015 год – 2671,0373 млн. рублей; 2016 год – 3069,6709 млн. рублей; 2017 год – 2071,9750 млн. рублей; 2018 год – 1407,7429 млн. рублей; 2019 год – 1212,8601 млн. рублей; 2020 год – 719,6632 млн. рублей; 2021 год – 500,4401 млн. рублей; 2022 год – 399,7786 млн. рублей; 2023 год – 373,2111 млн. рублей; 2024 год – 369,4210 млн. рублей; из них в рамках лимитов ОАИП – 1263,9814 млн. рублей: 2014 год – 437,5696 млн. рублей; 2015 год – 333,9609 млн. рублей; 2016 год – 294,2896 млн. рублей; 2017 год – 165,7673 млн. рублей; 2018 год – 22,9639 млн. рублей; 2019 год – 9,4301 млн. рублей; 2020 год – 0,0000 млн. рублей; 2021 год – 0,0000 млн. рублей; 2022 год – 0,0000 млн. рублей; 2023 год – 0,0000 млн. рублей; 2024 год – 0,0000 млн. рублей; за счет средств местного бюджета – 15,5684 млн. рублей: 2013 год – 2,9949 млн. рублей; 2014 год – 1,9102 млн. рублей; 2015 год – 2,1486 млн. рублей; 2016 год – 5,3439 млн. рублей; 2017 год – 1,4128 млн. рублей; 2018 год – 1,1594 млн. рублей; 2019 год – 0,5986 млн. рублей; 2020 год – 0,0000 млн. рублей; 2021 год – 0,0000 млн. рублей; 2022 год – 0,0000 млн. рублей; 2023 год – 0,0000 млн. рублей; 2024 год – 0,0000 млн. рублей; за счет средств внебюджетных источников 228150,4234 млн. рублей: 2013 год – 10593,8197 млн. рублей; 2014 год – 9216,4916 млн. рублей; 2015 год – 12457,5122 млн. рублей; 2016 год – 17087,7351 млн. рублей; 2017 год – 21881,7481 млн. рублей; 2018 год – 21788,2726 млн. рублей; 2019 год – 22634,4099 млн. рублей; 2020 год – 22443,4996 млн. рублей; 2021 год – 22445,8389 млн. рублей; 2022 год – 22450,7356 млн. рублей; 2023 год – 22571,8665 млн. рублей; 2024 год – 22578,4936 млн. рублей; общий объем финансирования – 283980,4106 млн. рублей, в том числе: 2013 год – 18883,2980 млн. рублей; 2014 год – 17630,1083 млн. рублей; 2015 год – 20225,1347 млн. рублей; 2016 год – 24062,7980 млн. рублей; 2017 год – 27585,1077 млн. рублей; 2018 год – 26633,2904 млн. рублей; 2019 год – 26888,5050 млн. рублей; 2020 год – 25190,1835 млн. рублей; 2021 год – 24558,5612 млн. рублей; 2022 год – 24054,9171 млн. рублей; 2023 год – 24131,6899 млн. рублей; 2024 год – 24136,8167 млн. рублей. Ресурсное обеспечение мероприятий Государственной программы корректируется в течение периода ее действия с учетом ежегодного утверждения бюджета Тамбовской области и средств, привлеченных из других источников. Информация по ресурсному обеспечению подпрограмм Государственной программы и прогнозной оценке на период до 2024 года за счет средств федерального бюджета, бюджета Тамбовской области, местных бюджетов, а также внебюджетных источников с указанием главных распорядителей бюджетных средств представлена в приложении № 3 к Государственной программе.»; 1.5. приложения № 1, № 1а, № 2 к Госпрограмме изложить в редакции согласно приложениям № 1 – 3 к настоящему постановлению; 1.6. дополнить Госпрограмму приложением № 2а «Перечень мероприятий Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Тамбовской области» (2020-2024 годы)» в редакции согласно приложению № 4 к настоящему постановлению. 1.7. приложение № 3 к Госпрограмме «Ресурсное обеспечение реализации Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Тамбовской области» изложить в редакции согласно приложению № 5 к настоящему постановлению; 1.8. приложение № 4 к Госпрограмме «Прогноз сводных показателей государственных заданий на оказание государственных услуг (выполнение работ) государственными учреждениями Тамбовской области по Государственной программе» изложить в редакции согласно приложению № 6 к настоящему постановлению; 1.9. в приложении № 18 к Госпрограмме «Подпрограмма «Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие» (далее – подпрограмма): в паспорте подпрограммы позицию «Объемы и источники финансирования подпрограммы» изложить в следующей редакции: |
Объемы и источники финансирования подпрограммы | Общий объем финансирования подпрограммы за счет всех источников составит 174793,9925 млн. рублей. Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы за счет средств бюджета Тамбовской области составляет 847,0140 млн. рублей (в текущих ценах); объем ресурсного обеспечения реализации подпрограммы за счет средств бюджета Тамбовской области по годам составляет: в 2013 году – 75,2607 млн. рублей; в 2014 году – 33,9511 млн. рублей; в 2015 году – 102,5093 млн. рублей; в 2016 году – 135,8605 млн. рублей; в 2017 году – 125,9545 млн. рублей; в 2018 году – 108,2671 млн. рублей; в 2019 году – 149,5268 млн. рублей; в 2020 году – 26,1182 млн. рублей; в 2021 году – 20,7115 млн. рублей; в 2022 году – 22,0239 млн. рублей; в 2023 году – 23,4152 млн. рублей; в 2024 году – 23,4152 млн. рублей. Прогнозная оценка бюджетных ассигнований из федерального бюджета составляет 106,6290 млн. рублей. Объем ресурсного обеспечения реализации подпрограммы за счет средств федерального бюджета по годам составляет: в 2013 году – не предусмотрено; в 2014 году – не предусмотрено; в 2015 году – 85,042 млн. рублей; в 2016 году – 21,587 млн. рублей; в 2017 году – 0,0 млн. рублей; в 2018 году – 0,0 млн. рублей; в 2019 году – 0,0 млн. рублей; в 2020 году – 0,0 млн. рублей; в 2021 году – 0,0 млн. рублей; в 2022 году – 0,0 млн. рублей; в 2023 году – 0,0 млн. рублей; в 2024 году – 0,0 млн. рублей. Прогнозная оценка ассигнований из внебюджетных источников составляет 173840,3495 млн. рублей. Объем ресурсного обеспечения реализации подпрограммы за счет средств внебюджетных источников по годам составляет: в 2013 году – не предусмотрено; в 2014 году – не предусмотрено; в 2015 году – не предусмотрено; в 2016 году – 7964,0 млн. рублей; в 2017 году – 17751,0 млн. рублей; в 2018 году – 17827,6 млн. рублей; в 2019 году – 20238,1 млн. рублей; в 2020 году – 21755,4 млн. рублей; в 2021 году – 22045,5 млн. рублей; в 2022 году – 22078,4 млн. рублей; в 2023 году – 22089,5 млн. рублей; в 2024 году – 22091,0 млн. рублей |
в разделе 6 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы»: в абзаце первом цифры «751,5932», «166493,6260» заменить цифрами «847,0140», «173840,3495» соответственно; в абзаце третьем цифры «108,6164» заменить цифрами «105,8353»; в абзаце четвертом цифры «140,3153» заменить цифрами «146,4388»; в абзаце четырнадцатом цифры «220,4908», «2,2260» заменить цифрами «313,8992», «3,1695» соответственно; в абзаце пятнадцатом цифры «166377,4» заменить цифрами «173723,2»; в абзаце шестнадцатом цифры «0,065» заменить цифрами «0,07»; 1.10. в приложении № 21 к Госпрограмме «Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий Тамбовской области» (далее – подпрограмма): в паспорте подпрограммы: позицию «Целевые индикаторы и показатели подпрограммы, их значения на последний год реализации» изложить в следующей редакции: |
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы, их значения на последний год реализации | Ввод (приобретение) 78,3842 тыс. кв. м жилья для граждан, проживающих в сельской местности, в том числе 47,1146 тыс. кв. м для молодых семей и молодых специалистов; сокращение числа семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий, в сельской местности на 12,0%, в том числе молодых семей и молодых специалистов – на 17,7%; ввод в действие 9 фельдшерско-акушерских пунктов и (или) офисов врачей общей практики; прирост сельского населения, обеспеченного фельдшерско-акушерскими пунктами (офисами врачей общей практики), на 20,0 тыс. чел.; ввод в действие 3,908 тыс. кв. м плоскостных спортивных сооружений; прирост сельского населения, обеспеченного плоскостными спортивными сооружениями, на 5 тыс. чел.; ввод в действие учреждений культурно-досугового типа в сельской местности на 0,255 тыс. мест; прирост сельского населения, обеспеченного учреждениями культурно-досугового типа, на 1,0 тыс. чел.; ввод в действие 0,1761 тыс. км распределительных газовых сетей в сельской местности; увеличение уровня газификации жилых домов (квартир) сетевым газом в сельской местности до 71%; ввод в действие 0,1663 тыс. км локальных водопроводов в сельской местности; увеличение уровня обеспеченности сельского населения питьевой водой до 73%; ввод в эксплуатацию 0,1232 тыс. км автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции; количество населенных пунктов, расположенных в сельской местности, в которых реализованы проекты комплексной компактной застройки, – 2,0; создание 0,9 тыс. рабочих мест на селе; количество реализованных проектов местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности, получивших грантовую поддержку, – 40; количество реализованных мероприятий по поощрению и популяризации достижений в сфере развития сельских территорий |
позицию «Сроки и этапы реализации подпрограммы» изложить в следующей редакции: |
Сроки и этапы реализации подпрограммы | 2014-2019 годы: I этап – 2014-2017 годы; II этап – 2018-2019 годы |
позицию «Объемы и источники финансирования подпрограммы» изложить в следующей редакции: |
Объемы и источники финансирования подпрограммы | Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы в 2014-2019 годах составит 6538,4 млн. рублей, в том числе: за счет средств федерального бюджета – 3030,4 млн. рублей: 2014 год – 276,6 млн. рублей; 2015 год – 492,7 млн. рублей; 2016 год – 351,1 млн. рублей; 2017 год – 517,8 млн. рублей; 2018 год – 633,3 млн. рублей; 2019 год – 758,9 млн. рублей; за счет средств бюджета Тамбовской области – 2737,6 млн. рублей: 2014 год – 402,5 млн. рублей; 2015 год – 573,1 млн. рублей; 2016 год – 471,4 млн. рублей; 2017 год – 464,1 млн. рублей; 2018 год – 442,7 млн. рублей; 2019 год – 383,8 млн. рублей; из них в рамках лимитов ОАИП – 1103,8 млн. рублей: 2014 год – 296,2 млн. рублей; 2015 год – 318,4 млн. рублей; 2016 год – 291,6 млн. рублей; 2017 год – 165,2 млн. рублей; 2018 год – 23,0 млн. рублей; 2019 год – 9,4 млн. рублей; за счет средств местного бюджета – 12,5 млн. рублей: 2014 год – 1,8 млн. рублей; 2015 год – 2,1 млн. рублей; 2016 год – 5,3 млн. рублей; 2017 год – 1,4 млн. рублей; 2018 год – 1,2 млн. рублей; 2019 год – 0,6 млн. рублей; за счет средств внебюджетных источников – 758,0 млн. рублей: 2014 год – 208,4 млн. рублей; 2015 год – 130,3 млн. рублей; 2016 год – 98,2 млн. рублей; 2017 год – 65,5 млн. рублей; 2018 год – 71,9 млн. рублей; 2019 год – 183,6 млн. рублей; Общий объем финансирования – 6538,4 млн. рублей, в том числе: 2014 год – 889,3 млн. рублей; 2015 год – 1198,3 млн. рублей; 2016 год – 926,0 млн. рублей; 2017 год – 1048,9 млн. рублей; 2018 год – 1149,0 млн. рублей; 2019 год – 1326,9 млн. рублей |
в разделе «4 Обобщенная характеристика мероприятий подпрограммы»: в абзаце четырнадцатом цифры «98,0537», «62,2841» заменить цифрами «78,3842», «47,1146» соответственно; в абзаце двадцать четвертом цифры «0,2323», «0,2729», «0,2685» заменить цифрами «0,1761», «0,1663», «0,1232» соответственно; в абзаце шестидесятом цифру «4» заменить цифрой «2»; в абзаце семьдесят первом цифры «102» заменить цифрами «40»; в разделе «5 Обоснование объемов финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы» абзац третий изложить в следующей редакции: «Общий объем финансирования составляет 6538,4131 млн. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 3030,3571 млн. рублей, за счет средств бюджета Тамбовской области – 2737,6205 млн. рублей, за счет средств местных бюджетов – 12,4783 млн. рублей, за счет средств внебюджетных источников – 757,9573 млн. рублей.»; приложения № 4а и № 4б к подпрограмме изложить в редакции согласно приложениям № 7 – 8 к настоящему постановлению; 1.11. в приложении № 23 к Госпрограмме «Развитие мелиорации сельскохозяйственных земель Тамбовской области» (далее – подпрограмма): в паспорте подпрограммы: в позиции «Важнейшие целевые показатели и индикаторы подпрограммы (ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы)»: в абзаце втором цифры «11,85898» заменить цифрами «11,79608»; дополнить абзацем следующего содержания: «площадь известкования кислых почв – 897 га»; позицию «Объемы и источники финансирования подпрограммы» изложить в следующей редакции: |
Объемы и источники финансирования подпрограммы | Общий объем финансирования подпрограммы составит 2667,9380 млн. рублей, в том числе: за счет средств федерального бюджета – 504,7121 млн. рублей, в том числе по годам: 2014 год – 43,4360 млн. рублей; 2015 год – 65,5430 млн. рублей; 2016 год – 62,4870 млн. рублей; 2017 год – 62,1327 млн. рублей; 2018 год – 26,4370 млн. рублей; 2019 год – 35,7411 млн. рублей; 2020 год – 41,7187 млн. рублей; 2021 год – 44,3690 млн. рублей; 2022 год – 20,8400 млн. рублей; 2023 год – 50,3238 млн. рублей; 2024 год – 51,6839 млн. рублей; за счет средств областного бюджета – 208,9351 млн. рублей, в том числе по годам: 2014 год – 45,3680 млн. рублей; 2015 год – 42,2500 млн. рублей; 2016 год – 87,6000 млн. рублей; 2017 год – 6,9037 млн. рублей; 2018 год – 2,6146 млн. рублей; 2019 год – 3,5348 млн. рублей; 2020 год – 4,1260 млн. рублей; 2021 год – 4,3881 млн. рублей; 2022 год – 2,0611 млн. рублей; 2023 год – 4,9771 млн. рублей; 2024 год – 5,1116 млн. рублей; за счет внебюджетных средств – 1954,2907 млн. рублей, в том числе по годам: 2014 год – 129,7700 млн. рублей; 2015 год – 250,8350 млн. рублей; 2016 год – 407,4828 млн. рублей; 2017 год – 266,2983 млн. рублей; 2018 год – 92,9223 млн. рублей; 2019 год – 119,3723 млн. рублей; 2020 год – 98,2349 млн. рублей; 2021 год – 156,2429 млн. рублей; 2022 год – 75,0989 млн. рублей; 2023 год – 177,1398 млн. рублей; 2024 год – 180,8936 млн. рублей |
в разделе 3 «Показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты подпрограммы» после абзаца шестого дополнить абзацем следующего содержания: «площадь известкования кислых почв – 897 га;»; в разделе 4 «Обобщенная характеристика мероприятий подпрограммы» после абзаца восьмого дополнить абзацем следующего содержания: «мероприятия в области известкования кислых почв на пашне (известкование кислых почв);»; в разделе 5 «Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы» абзацы первый – тридцать седьмой изложить в следующей редакции: «Основными источниками финансирования подпрограммы являются средства федерального бюджета, бюджета Тамбовской области и внебюджетные источники. Планируемый объем финансирования подпрограммы за счет всех предусмотренных источников финансирования в 2014-2024 годах составит 2667,9380 млн. рублей, в том числе: за счет средств федерального бюджета – 504,7121 млн. рублей, в том числе по годам: 2014 год – 43,436 млн. рублей; 2015 год – 65,543 млн. рублей; 2016 год – 62,487 млн. рублей; 2017 год – 62,1327 млн. рублей; 2018 год – 26,437 млн. рублей; 2019 год – 35,7411 млн. рублей; 2020 год – 41,7187 млн. рублей; 2021 год – 44,369 млн. рублей; 2022 год – 20,840 млн. рублей; 2023 год – 50,3238 млн. рублей; 2024 год – 51,6839 млн. рублей; за счет средств бюджета Тамбовской области – 208,9351 млн. рублей, в том числе по годам: 2014 год – 45,368 млн. рублей; 2015 год – 42,25 млн. рублей; 2016 год – 87,60 млн. рублей; 2017 год – 6,9037 млн. рублей; 2018 год – 2,6146 млн. рублей; 2019 год – 3,5348 млн. рублей; 2020 год – 4,126 млн. рублей; 2021 год – 4,3881 млн. рублей; 2022 год – 2,0611 млн. рублей; 2023 год – 4,9771 млн. рублей; 2024 год – 5,1116 млн. рублей; за счет внебюджетных средств – 1954,2907 млн. рублей, в том числе по годам: 2014 год – 129,770 млн. рублей; 2015 год – 250,835 млн. рублей; 2016 год – 407,4828 млн. рублей; 2017 год – 266,2983 млн. рублей; 2018 год – 92,9223 млн. рублей; 2019 год – 119,3723 млн. рублей; 2020 год – 98,2349 млн. рублей; 2021 год – 156,2429 млн. рублей; 2022 год – 75,0989 млн. рублей; 2023 год – 177,1398 млн. рублей; 2024 год – 180,8936 млн. рублей.»; после абзаца сорок второго дополнить абзацем следующего содержания: «субсидии на возмещение части затрат сельскохозяйственным товаропроизводителям на проведение мероприятий по известкованию кислых почв;»; в разделе 6 «Механизм реализации подпрограммы»: абзацы восьмой – девятый признать утратившими силу; в абзаце четырнадцатом слова «и вносит корректировки в реестр объектов и участников подпрограммы» признать утратившими силу; в приложении № 2 к подпрограмме «Реестр объектов строительства, реконструкции и технического перевооружения мелиоративных систем общего и индивидуального пользования и отдельно расположенных гидротехнических сооружений, принадлежащих сельскохозяйственным товаропроизводителям на праве собственности или переданных им в установленном порядке» разделы 6 – 8 признать утратившими силу; 1.12. в приложении № 28 к Госпрограмме «Подпрограмма «Развитие отраслей агропромышленного комплекса» (далее – подпрограмма): в паспорте подпрограммы: позицию «Целевые индикаторы и показатели подпрограммы, их значения на последний год реализации» изложить в следующей редакции: |
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы, их значения на последний год реализации | Производство продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий: зерна и зернобобовых культур – 4000,0 тыс. тонн; сахарной свеклы – 5420 тыс. тонн; картофеля – 440,0 тыс. тонн; подсолнечника – 705,0 тыс. тонн; овощей – 137,6 тыс. тонн; плодов и ягод – 60,0 тыс. тонн; размер посевных площадей, занятых под зерновыми, зернобобовыми и кормовыми сельскохозяйственными культурами – 1120 тыс. га; размер посевных площадей, занятых под зерновыми, зернобобовыми, масличными и кормовыми сельскохозяйственными культурами – 1598,2 тыс. га; валовой сбор масличных культур в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей – 722,8 тыс. тонн; ввод в сельскохозяйственный оборот залежных и неиспользуемых земель – 10,0 тыс. га; валовой сбор картофеля в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей – 130,0 тыс. тонн; валовой сбор овощей открытого грунта в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей – 4,8 тыс. тонн; валовой сбор овощей в зимних теплицах в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей – 60,0 тыс. тонн; валовой сбор плодов и ягод в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей – 33,8 тыс. тонн; площадь закладки многолетних насаждений – 200,0 га; доля площади, засеваемой элитными семенами, в общей площади посевов, занятой семенами сортов растений – 5,0%; размер застрахованных посевных площадей – 70 тыс. га; доля застрахованной стоимости продукции растениеводства (страховая сумма по договорам сельскохозяйственного страхования) в общей стоимости продукции растениеводства – 0,6%; доля застрахованной посевной (посадочной) площади в общей посевной (посадочной) площади – 19,1%; темп роста объемов внесения минеральных удобрений на 1 га пашни в действующем веществе в среднем по культурам – 106,5%; производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий (в живом весе) – 750,0 тыс. тонн; производство молока в хозяйствах всех категорий – 230,0 тыс. тонн; производство яиц – 143,0 млн. штук; производство скота и птицы на убой в живом весе в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей – 540 тыс. тонн; производство молока в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей – 110,2 тыс. тонн; поголовье крупного рогатого скота специализированных мясных пород и помесного скота, полученного от скрещивания со специализированными мясными породами, в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей – 12,7 тыс. голов; численность товарного поголовья коров специализированных мясных пород в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей – 3,9 тыс. голов; племенное условное маточное поголовье сельскохозяйственных животных – 5,4 тыс. усл. голов; сохранность племенного условного маточного поголовья сельскохозяйственных животных к уровню предыдущего года – 100,0%; реализация племенного молодняка крупного рогатого скота молочных пород на 100 голов маток, – 9,0 голов; застрахованное поголовье сельскохозяйственных животных – 75 тыс. условных голов; доля застрахованной стоимости продукции животноводства (страховая сумма по договорам сельскохозяйственного страхования) в общей стоимости продукции животноводства – 7,3%; доля застрахованного поголовья сельскохозяйственных животных в общем поголовье сельскохозяйственных животных – 60%; количество новых постоянных рабочих мест, созданных в крестьянских (фермерских) хозяйствах, осуществивших проекты создания и развития своих хозяйств с помощью грантовой поддержки – 245 единиц; количество крестьянских (фермерских) хозяйств, осуществляющих проекты создания и развития своих хозяйств с помощью грантовой поддержки – 45 единиц; прирост объема сельскохозяйственной продукции, произведенной в отчетном году крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, включая индивидуальных предпринимателей, получившими грантовую поддержку, за последние пять лет (включая отчетный год), по отношению к предыдущему году – 10,0%; количество новых постоянных рабочих мест, созданных в сельскохозяйственных потребительских кооперативах, получивших грантовую поддержку для развития материально-технической базы – 40 единиц; количество сельскохозяйственных потребительских кооперативов, развивающих свою материально-техническую базу с помощью грантовой поддержки – 5 единиц; прирост объема сельскохозяйственной продукции, реализованной в отчетном году сельскохозяйственными потребительскими кооперативами, получившими грантовую поддержку, за последние пять лет (включая отчетный год), по отношению к предыдущему году – 10,0%; производство муки из зерновых культур, овощных и других растительных культур, смеси из них – 470,0 тыс. тонн; производство крупы – 7,8 тыс. тонн; производство хлебобулочных изделий (диетических и обогащенных микронутриентами) – 860,0 тонн; производство масла подсолнечного нерафинированного и его фракций – 187,0 тыс. тонн; производство сахара-песка, всего – 670,0 тыс. тонн; в том числе сахара белого свекловичного в твердом состоянии – 670,0 тыс. тонн; производство плодоовощных консервов – 16,2 млн. условных банок; производство спирта этилового – 4060 тыс. дкл.; производство мяса и субпродуктов – 460,0 тыс. тонн; прирост производственных мощностей по убою скота и его первичной переработке – 140 тыс. тонн; производство сыров и сырных продуктов – 15,7 тыс. тонн; производство масла сливочного – 1500,0 тонн; доля области в общероссийском производстве, %: зерна – 3,2; сахарной свеклы – 9,4; картофеля – 1,5; скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий (в живом весе) – 3,7; молока – 0,8; муки – 3,5; крупы – 0,5; масла подсолнечного – 4,1; сахара свекловичного – 9,5; плодоовощных консервов – 0,1; сыров и сырных продуктов – 1,7; масла сливочного – 0,5; обеспечение населения области продуктами питания за счет собственного производства, %: хлебобулочными изделиями (диетическими и обогащенными микронутриентами) – 2,2; картофелем – 445; овощами – 118; фруктами и ягодами – 64; мясом скота и птицы – 992; молоком – 71; яйцом – 59; маслом растительным – 1529; сахаром – 2302; выявляемость возбудителя африканской чумы свиней на территории Тамбовской области (процент положительных проб от общего количества исследований) – нет; количество вовлеченных в субъекты малого и среднего предпринимательства, осуществляющие деятельность в сфере сельского хозяйства, в том числе за счет средств государственной поддержки, в рамках федерального проекта «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации» – 354 человека; количество работников, зарегистрированных в Пенсионном фонде Российской Федерации, Фонде социального страхования Российской Федерации, принятых крестьянскими (фермерскими) хозяйствами в году получения грантов «Агростартап» – 44 человека; количество принятых членов сельскохозяйственных потребительских кооперативов (кроме кредитных) из числа субъектов малого и среднего предпринимательства, включая личные подсобные хозяйства и крестьянские (фермерские) хозяйства, в году предоставления государственной поддержки – 286 единиц; количество вновь созданных субъектов малого и среднего предпринимательства в сельском хозяйстве, включая крестьянские (фермерские) хозяйства и сельскохозяйственные потребительские кооперативы – 24 единицы |
позицию «Объемы и источники финансирования подпрограммы» изложить в следующей редакции: |
Объемы и источники финансирования подпрограммы | Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы в 2017-2024 годах составит 20961,4257 млн. рублей, в том числе: 2017 год – 5106,9217 млн. рублей; 2018 год – 4934,4656 млн. рублей; 2019 год – 3129,5379 млн. рублей; 2020 год – 1971,2039 млн. рублей; 2021 год – 1406,7992 млн. рублей; 2022 год – 1468,8326 млн. рублей; 2023 год – 1471,8324 млн. рублей; 2024 год – 1471,8324 млн. рублей; за счет средств федерального бюджета – 7251,4680 млн. рублей, в том числе: 2017 год – 730,1849 млн. рублей; 2018 год – 830,1428 млн. рублей; 2019 год – 927,9122 млн. рублей; 2020 год – 1039,1007 млн. рублей; 2021 год – 936,8256 млн. рублей; 2022 год – 929,1006 млн. рублей; 2023 год – 929,1006 млн. рублей; 2024 год – 929,1006 млн. рублей; за счет средств бюджета Тамбовской области – 2906,9084 млн. рублей, в том числе: 2017 год – 897,1593 млн. рублей; 2018 год – 441,7268 млн. рублей; 2019 год – 233,8939 млн. рублей; 2020 год – 346,8552 млн. рублей; 2021 год – 231,8776 млн. рублей; 2022 год – 251,1320 млн. рублей; 2023 год – 252,1318 млн. рублей; 2024 год – 252,1318 млн. рублей; за счет средств внебюджетных источников – 10803,0493 млн. рублей, в том числе: 2017 год – 3479,5775 млн. рублей; 2018 год – 3662,5960 млн. рублей; 2019 год – 1967,7318 млн. рублей; 2020 год – 585,2480 млн. рублей; 2021 год – 238,0960 млн. рублей; 2022 год – 288,6000 млн. рублей; 2023 год – 290,6000 млн. рублей; 2024 год – 290,6000 млн. рублей |
в разделе 3 «Показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты подпрограммы»: после абзаца восьмого дополнить абзацами следующего содержания: «размер посевных площадей, занятых под зерновыми, зернобобовыми, масличными и кормовыми сельскохозяйственными культурами; валовой сбор масличных культур в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей;»; после абзаца двадцать второго дополнить абзацем следующего содержания: «производство скота и птицы на убой в живом весе в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей;»; после абзаца тридцать третьего дополнить абзацем следующего содержания: «количество крестьянских (фермерских) хозяйств, осуществляющих проекты создания и развития своих хозяйств с помощью грантовой поддержки;»; после абзаца тридцать пятого дополнить абзацем следующего содержания: «количество сельскохозяйственных потребительских кооперативов, развивающих свою материально-техническую базу с помощью грантовой поддержки;»; в абзаце восемьдесят шестом цифры «380» заменить цифрами «470»; в абзаце восемьдесят седьмом цифры «7,5» заменить цифрами «7,8»; в абзаце восемьдесят восьмом цифры «780» заменить цифрами «860»; в абзаце восемьдесят девятом цифры «185» заменить цифрами «187»; в абзаце девяностом цифры «650» заменить цифрами «670»; раздел 4 «Обобщенная характеристика мероприятий подпрограммы» дополнить подразделами следующего содержания: «4.7. Поддержка сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям растениеводства и животноводства Реализация данного мероприятия нацелена на обеспечение доходности сельскохозяйственных товаропроизводителей, комплексное развитие и повышение эффективности производства продукции сельского хозяйства, а также снижение рисковой составляющей сельскохозяйственной деятельности. Основное мероприятие включает в себя следующие направления поддержки сельхозтоваропроизводителей: возмещение части затрат на проведение комплекса агротехнологических работ, повышение уровня экологической безопасности сельскохозяйственного производства, а также на повышение плодородия и качества почв; возмещение части затрат на поддержку собственного производства молока; возмещение части затрат на племенное маточное поголовье сельскохозяйственных животных (возмещение части затрат на содержание племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных и возмещение части затрат на приобретение племенного молодняка сельскохозяйственных животных); возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховых премий, начисленных по договорам сельскохозяйственного страхования в области растениеводства и (или) животноводства, и (или) товарной аквакультуры (товарного рыбоводства); возмещение части затрат на поддержку элитного семеноводства. Финансирование мероприятия осуществляется за счет средств федерального бюджета на условиях софинансирования из бюджета области. 4.8. Стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования Реализация данного мероприятия нацелена на стимулирование увеличения производства продукции агропромышленного комплекса и поддержку малых форм хозяйствования. Основное мероприятие включает в себя следующие направления поддержки: возмещение части затрат на обеспечение прироста продукции растениеводства собственного производства (зерновых и зернобобовых культур; масличных культур (за исключением рапса и сои); возмещение части затрат на закладку и (или) уход за многолетними насаждениями, включая питомники, и (или) раскорчевку выбывших из эксплуатации многолетних насаждений (в возрасте 20 лет и более начиная от года закладки); возмещение части затрат на обеспечение прироста молока собственного производства; субсидии на грантовую поддержку начинающих фермеров, семейных ферм и сельскохозяйственных потребительских кооперативов. Финансирование мероприятия осуществляется за счет средств федерального бюджета на условиях софинансирования из бюджета области.»; раздел 5 «Обоснование объемов финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы» изложить в следующей редакции: «5. Обоснование объемов финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы в 2017-2024 годах составит 20961,4257 млн. рублей, в том числе: 2017 год – 5106,9217 млн. рублей; 2018 год – 4934,4656 млн. рублей; 2019 год – 3129,5379 млн. рублей; 2020 год – 1971,2039 млн. рублей; 2021 год – 1406,7992 млн. рублей; 2022 год – 1468,8326 млн. рублей; 2023 год – 1471,8324 млн. рублей; 2024 год – 1471,8324 млн. рублей; за счет средств федерального бюджета – 7251,4680 млн. рублей, в том числе: 2017 год – 730,1849 млн. рублей; 2018 год – 830,1428 млн. рублей; 2019 год – 927,9122 млн. рублей; 2020 год – 1039,1007 млн. рублей; 2021 год – 936,8256 млн. рублей; 2022 год – 929,1006 млн. рублей; 2023 год – 929,1006 млн. рублей; 2024 год – 929,1006 млн. рублей; за счет средств бюджета Тамбовской области – 2906,9084 млн. рублей, в том числе: 2017 год – 897,1593 млн. рублей; 2018 год – 441,7268 млн. рублей; 2019 год – 233,8939 млн. рублей; 2020 год – 346,8552 млн. рублей; 2021 год – 231,8776 млн. рублей; 2022 год – 251,1320 млн. рублей; 2023 год – 252,1318 млн. рублей; 2024 год – 252,1318 млн. рублей; за счет средств внебюджетных источников – 10803,0493 млн. рублей, в том числе: 2017 год – 3479,5775 млн. рублей; 2018 год – 3662,5960 млн. рублей; 2019 год – 1967,7318 млн. рублей; 2020 год – 585,2480 млн. рублей; 2021 год – 238,0960 млн. рублей; 2022 год – 288,6000 млн. рублей; 2023 год – 290,6000 млн. рублей; 2024 год – 290,6000 млн. рублей. Ресурсное обеспечение мероприятий подпрограммы корректируется в течение периода ее действия с учетом ежегодного утверждения и внесения изменений в бюджет Тамбовской области, а также по факту уточнения сумм средств, привлекаемых из других источников.»; 1.13. в приложении № 29 к Госпрограмме «Подпрограмма «Стимулирование инвестиционной деятельности в агропромышленном комплексе» (далее – подпрограмма): в паспорте подпрограммы: в позиции «Целевые индикаторы и показатели подпрограммы, их значения на последний год реализации» в абзаце четвертом цифры «320,0» заменить цифрами «170,0»; позицию «Объемы и источники финансирования подпрограммы» изложить в следующей редакции: |
Объемы и источники финансирования подпрограммы | Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы на период 2017-2024 годов составляет 9598,4599 млн. рублей, в том числе: за счет средств федерального бюджета – 7298,4430 млн. рублей, из них по годам: 2017 год – 2319,8122 млн. рублей; 2018 год – 1946,2850 млн. рублей; 2019 год – 1318,0357 млн. рублей; 2020 год – 894,1832 млн. рублей; 2021 год – 564,6916 млн. рублей; 2022 год – 163,2230 млн. рублей; 2023 год – 53,2948 млн. рублей; 2024 год – 38,9175 млн. рублей; за счет средств бюджета Тамбовской области – 1721,7606 млн. рублей, из них по годам: 2017 год – 506,1717 млн. рублей; 2018 год – 336,7246 млн. рублей; 2019 год – 362,5553 млн. рублей; 2020 год – 269,5577 млн. рублей; 2021 год – 170,1634 млн. рублей; 2022 год – 49,0438 млн. рублей; 2023 год – 15,8905 млн. рублей; 2024 год – 11,6535 млн. рублей; за счет внебюджетных источников – 578,2569 млн. рублей, из них по годам: 2017 год – 319,2930 млн. рублей; 2018 год – 133,3023 млн. рублей; 2019 год – 125,6610 млн. рублей; 2020 год – 0,0000 млн. рублей; 2021 год – 0,0000 млн. рублей; 2022 год – 0,0000 млн. рублей; 2023 год – 0,0000 млн. рублей; 2024 год – 0,0000 млн. рублей |
в разделе 3 «Показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты подпрограммы» в абзаце тринадцатом цифры «320,0» заменить цифрами «170,0»; раздел 5 «Обоснование объемов финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы» изложить в следующей редакции: «5. Обоснование объемов финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы Финансирование мероприятий подпрограммы будет осуществляться за счет финансовых ресурсов федерального бюджета и бюджета Тамбовской области, а также внебюджетных источников. Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы на период 2017-2024 годов составляет 9598,4599 млн. рублей, в том числе: за счет средств федерального бюджета – 7298,4430 млн. рублей, из них по годам: 2017 год – 2319,8122 млн. рублей; 2018 год – 1946,2850 млн. рублей; 2019 год – 1318,0357 млн. рублей; 2020 год – 894,1832 млн. рублей; 2021 год – 564,6916 млн. рублей; 2022 год – 163,2230 млн. рублей; 2023 год – 53,2948 млн. рублей; 2024 год – 38,9175 млн. рублей; за счет средств бюджета Тамбовской области – 1721,7606 млн. рублей, из них по годам: 2017 год – 506,1717 млн. рублей; 2018 год – 336,7246 млн. рублей; 2019 год – 362,5553 млн. рублей; 2020 год – 269,5577 млн. рублей; 2021 год – 170,1634 млн. рублей; 2022 год – 49,0438 млн. рублей; 2023 год – 15,8905 млн. рублей; 2024 год – 11,6535 млн. рублей; за счет внебюджетных источников – 578,2563 млн. рублей, из них по годам: 2017 год – 319,2930 млн. рублей; 2018 год – 133,3023 млн. рублей; 2019 год – 125,6610 млн. рублей; 2020 год – 0,0000 млн. рублей; 2021 год – 0,0000 млн. рублей; 2022 год – 0,0000 млн. рублей; 2023 год – 0,0000 млн. рублей; 2024 год – 0,0000 млн. рублей. Ресурсное обеспечение мероприятий подпрограммы корректируется в течение периода ее действия с учетом ежегодного утверждения и внесения изменений в бюджет Тамбовской области, а также по факту уточнения сумм средств, привлекаемых из других источников.»; 1.14. Дополнить Госпрограмму приложением № 30 «Подпрограмма «Развитие сельскохозяйственной кооперации и малых форм хозяйствования» в редакции согласно приложению № 9 к настоящему постановлению. 2. Опубликовать настоящее постановление на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и на сайте сетевого издания «Тамбовская жизнь» (www.tamlife.ru). |
Глава администрации | | |
области | А.В.Никитин | |
| ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 |
| к постановлению администрации области |
| от 17.12.2019 № 1403 |
| ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 к Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Тамбовской области |
ПЕРЕЧЕНЬ показателей (индикаторов) Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Тамбовской области (в соответствии с Государственной программой развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2012 г. № 717) |
| Наименование показателей (индикаторов) | Единицы измерения | Значение показателей | |||||||||||||
2011 год – отчетный | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | |||
1. | Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) | Процент к предыдущему году | 163,9 | 107,9 | 125,8 | 101,4 | 105,5 | 100,1 | 101,7 | 101,5 | 103,4 | 100,6 | 100,8 | 100,7 | 105,6 | 106,2 |
2. | Индекс производства продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) | Процент к предыдущему году | 201,3 | 92,1 | 127,0 | 93,8 | 109,3 | 98,5 | 100,1 | 100,5 | 102,6 | 101,0 | 101,2 | 101,1 | 103,4 | 101,3 |
3. | Индекс производства продукции животноводства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) | Процент к предыдущему году | 103,4 | 146,0 | 123,8 | 113,9 | 98,2 | 102,4 | 104,5 | 103,1 | 104,6 | 100,3 | 100,3 | 100,3 | 108,9 | 111,9 |
4. | Валовое производство продукции сельского хозяйства в расчете на 1 га пашни в обработке (в сопоставимых ценах) | Рублей | 31870,9 | 29679,4 | 39369,5 | 38987,6 | 49222,7 | 62780,9 | 60155,2 | 60627,7 | 62384,0 | 63385,6 | 64019,5 | 66196,1 | 69903,1 | 74237,1 |
5. | Индекс производства пищевых продуктов, включая напитки (в сопоставимых ценах) | Процент к предыдущему году | 118,2 | 121,7 | 111,9 | 108,0 | 112,0 | 110,0 | 110,0 | | | | | | | |
6. | Индекс производства пищевых продуктов (в сопоставимых ценах) | Процент к предыдущему году | | | | | | | 127,0 | 108,0 | 110,0 | 112,0 | 110,0 | 110,0 | 108,0 | 110,0 |
7. | Индекс производства напитков (в сопоставимых ценах) | Процент к предыдущему году | | | | | | | 115,0 | 100,0 | 100,1 | 100,2 | 100,2 | 100,2 | 100,2 | 100,2 |
8. | Индекс физического объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства (без субъектов малого предпринимательства) | Процент к предыдущему году | 192,0 | 270,1 | 125,6 | 113,1 | 91,7 | 101,0 | 100,5 | 100,1 | 100,1 | 100,1 | 100,1 | 100,2 | 100,3 | 100,3 |
9. | Рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий) | Процент | 8,4 | 9,5 | 6,3 | 11 | 12 | 10 | 14 | 15 | 16 | 16,5 | 16,7 | 17 | 17,5 | 17,8 |
10. | Среднемесячная номинальная заработная плата в сельском хозяйстве (по сельскохозяйственным организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства) | Рублей | 13080,8 | 15876,1 | 19517,6 | 21800 | 22650 | 27840 | 29230 | 30700 | 32235 | 33850 | 34190 | 34530 | 34875 | 35225 |
11. | Рост налоговых поступлений в бюджет (НДФЛ) | Процент к предыдущему году | 117,9 | 135,3 | 124,9 | 116,4 | 118,5 | 107,0 | 103,0 | 104,0 | 105,0 | 105,0 | 106,0 | 106,0 | 107,0 | 107,0 |
| сумма уплаченного НДФЛ в расчете на 1 га пашни в обработке | Рублей | 211,2 | 284,8 | 350,6 | 381,4 | 442,1 | 523,3 | 537,5 | 559,2 | 586,9 | 616,2 | 653,2 | 698,4 | 740,9 | 792,7 |
12. | Сумма государственной поддержки в расчете на 1 га пашни в обработке | Рублей | 1386,1 | 1840,5 | 3653,1 | 3904,6 | 2356,3 | 2317,1 | 1559,7 | 1439,1 | 1313,5 | 1417,8 | 1156,9 | 763,8 | 471,4 | 465,7 |
13. | Индекс производительности труда к предыдущему году | Процент | 171,4 | 115,6 | 121,2 | 116,8 | 114,6 | 100,6 | 104,9 | 106,0 | 106,6 | 103,0 | 103,0 | 103,0 | 106,7 | 107,0 |
14. | Количество высокопроизводительных рабочих мест по отрасли сельского хозяйства | Мест | 5489 | 9880 | 12369 | 14000 | 14570 | 15300 | 15786 | 17053 | 18028 | 19002 | 19465 | 20000 | 20300 | 20700 |
15. | Располагаемые ресурсы домашних хозяйств (в среднем на 1 члена домашнего хозяйства в месяц) в сельской местности | Рублей | | | | | | | 18050 | 18350 | 18600 | | | | | |
Подпрограмма «Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства» | ||||||||||||||||
16. | Производство продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий: | Тыс. тонн | | | | | | | | | | | | | | |
зерновых и зернобобовых; | | 1919,8 | 1866,0 | 2993,4 | 3030,5 | 3300,0 | 3200,0 | | | | | | | | | |
сахарной свеклы; | | 5093,5 | 4304,4 | 4382,6 | 2900,0 | 3632,0 | 4200,0 | | | | | | | | | |
картофеля; | | 527,2 | 572,6 | 652,0 | 522,0 | 747,3 | 465,0 | | | | | | | | | |
подсолнечника; | | 638,5 | 548,4 | 723,8 | 571,0 | 700,0 | 660,0 | | | | | | | | | |
овощей; | | 149,0 | 145,4 | 140,2 | 121,1 | 118,0 | 100,0 | | | | | | | | | |
плодов и ягод | | 38,1 | 38,1 | 39,1 | 37,0 | 34,9 | 23,4 | | | | | | | | | |
17. | Площадь закладки многолетних насаждений | Га | 695,9 | 991,0 | 461,64 | 204,0 | 576,0 | 589,0 | | | | | | | | |
18. | Доля площади, засеиваемая элитными семенами, в общей площади посевов | Процент | 24,5 | 5,0 | 3,8 | 4,0 | 3,3 | - | | | | | | | | |
19. | Ввод в сельскохозяйственный оборот залежных и неиспользуемых земель | Тыс. га | 16,0 | 18,6 | 28,0 | 25,3 | 30,0 | 15,0 | | | | | | | | |
20. | Темп роста объемов внесения минеральных удобрений на 1 га пашни в действующем веществе в среднем по культурам | Процент | 99,7 | 105,0 | 111,0 | 112,0 | 105,0 | 105,5 | | | | | | | | |
21. | Производство муки из зерновых культур, овощных и других растительных культур, смеси из них | Тыс. тонн | 270,3 | 228,6 | 268,4 | 252,0 | 264,0 | 268,0 | | | | | | | | |
22. | Производство крупы | Тыс. тонн | 4,6 | 5,1 | 5,2 | 5,3 | 7,3 | 5,5 | | | | | | | | |
23. | Производство хлебобулочных изделий – диетических и обогащенных микронутриентами | Тонн | 16 | 17 | 790 | 760 | 767 | 800 | | | | | | | | |
24. | Производство масла подсолнечного нерафинированного и его фракций | Тыс. тонн | 63 | 84,2 | 73,4 | 86 | 110 | 135 | | | | | | | | |
25. | Производство сахара-песка, всего | Тыс. тонн | 690,7 | 454,2 | 553,5 | 785 | 639,9 | 580,0 | | | | | | | | |
| в том числе сахара белого свекловичного в твердом состоянии | | 394,2 | 414,2 | 464,3 | 425 | 490 | 509,0 | | | | | | | | |
26. | Производство плодоовощных консервов | Млн. условных банок | 4,1 | 4,6 | 3,7 | 3,8 | 21,0 | 14,0 | | | | | | | | |
27. | Производство спирта этилового | Тыс. дкл. | 2555 | 3165 | 3366 | 2970 | 3150 | 3500 | | | | | | | | |
28. | Доля области в общероссийском производстве: | Процент | | | | | | | | | | | | | | |
зерна; | | 2,0 | 2,4 | 2,5 | 2,5 | 3,3 | 2,6 | | | | | | | | | |
сахарной свеклы; | | 10,7 | 11,5 | 11,9 | 10,5 | 10,9 | 9,1 | | | | | | | | | |
картофеля; | | 1,6 | 1,8 | 1,8 | 1,6 | 2,3 | 1,9 | | | | | | | | | |
муки; | | 2,7 | 3,0 | 4,8 | 2,7 | 2,6 | 2,7 | | | | | | | | | |
крупы; | | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | | | | | | | | | |
хлебобулочных изделий – диетических и обогащенных микронутриентами; | | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,6 | | | | | | | | | |
масла подсолнечного; | | 2,5 | 2,3 | 2,1 | 2,5 | 3,2 | 3,3 | | | | | | | | | |
сахара свекловичного; | | 8,3 | 8,6 | 10,6 | 10,4 | 10,0 | 8,8 | | | | | | | | | |
плодоовощных консервов | | 0,1 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,2 | 0,2 | | | | | | | | | |
29. | Обеспечение населения области продуктами питания за счет собственного производства: | Процент | | | | | | | | | | | | | | |
хлебобулочными изделиями – диетическими и обогащенными микронутриентами | | 0,8 | 0,8 | 0,9 | 1,0 | 1,8 | 2,2 | | | | | | | | | |
картофелем | | 484 | 489 | 501 | 487 | 703 | 445 | | | | | | | | | |
овощами | | 98 | 92 | 102 | 87 | 85 | 74 | | | | | | | | | |
фруктами и ягодами | | 39 | 39 | 45 | 36 | 33 | 22 | | | | | | | | | |
маслом растительным | | 474 | 477 | 485 | 568 | 863 | 1076 | | | | | | | | | |
сахаром | | 1291 | 1558 | 1753 | 2078 | 2151 | 1981 | | | | | | | | | |
Подпрограмма «Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства» | ||||||||||||||||
30. | Производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий (в живом весе) | Тыс. тонн | 107,7 | 204,4 | 263,5 | 348,0 | 345,0 | 360,0 | | | | | | | | |
31. | Прирост производственных мощностей по убою скота и его первичной переработке | Тыс. тонн | - | - | - | - | 80 | 40 | | | | | | | | |
32. | Производство молока в хозяйствах всех категорий | Тыс. тонн | 221,0 | 221,0 | 221,7 | 224,3 | 218,0 | - | | | | | | | | |
33. | Производство яиц | Млн. шт. | 221,4 | 227,9 | 187,6 | 170,0 | 157,0 | 150,0 | | | | | | | | |
34. | Производство мяса скота и птицы | Тыс. тонн | 8,8 | 88,3 | 104,2 | 102,4 | 128,8 | 140,0 | | | | | | | | |
35. | Производство цельномолочной продукции (в пересчете на молоко) | Тыс. тонн | 11,5 | 13,4 | 11,1 | 11,3 | 12,9 | 9,0 | | | | | | | | |
36. | Производство сыров и сырных продуктов | Тыс. тонн | 9,9 | 10,3 | 9,4 | 9,7 | 12,3 | 10,7 | | | | | | | | |
37. | Производство масла сливочного | Тонн | 623,7 | 600,7 | 563,0 | 565,0 | 900,0 | 920,0 | | | | | | | | |
38. | Доля области в общероссийском производстве: | Процент | | | | | | | | | | | | | | |
скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий (в живом весе) | | 1,0 | 1,6 | 2,2 | 2,9 | 2,6 | 2,7 | | | | | | | | | |
молока | | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | | | | | | | | | |
сыров и сырных продуктов | | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,1 | 2,1 | 2,3 | | | | | | | | | |
масла сливочного | | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | | | | | | | | | |
39. | Обеспечение населения области продуктами питания за счет собственного производства: | Процент | | | | | | | | | | | | | | |
мясом скота и птицы | | 11 | 98 | 113 | 235 | 303 | 321 | | | | | | | | | |
молоком | | 63 | 63 | 64 | 63 | 62 | 60 | | | | | | | | | |
яйцом | | 78 | 80 | 91 | 61 | 57 | 55 | | | | | | | | | |
40. | Выявляемость возбудителя африканской чумы свиней на территории области | Процент положительных проб от общего количества исследований | 0 | 0 | 4,0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
Подпрограмма «Развитие мясного скотоводства» | ||||||||||||||||
41. | Поголовье крупного рогатого скота специализированных мясных пород и помесного скота, полученного от скрещивания со специализированными мясными породами, в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | Тыс. голов | | 1,182 | 4,3 | 4,5 | 7,0 | 8,0 | | | | | | | | |
Подпрограмма «Поддержка малых форм хозяйствования» | ||||||||||||||||
42. | Количество крестьянских (фермерских) хозяйств, начинающих фермеров, осуществивших проекты создания и развития своих хозяйств с помощью государственной поддержки | Единиц | - | 32 | 35 | 36 | 42 | 36 | | | | | | | | |
43. | Количество построенных или реконструированных семейных животноводческих ферм | Единиц | - | 6 | 7 | 6 | 8 | 5 | | | | | | | | |
44. | Площадь земельных участков, оформленных в собственность крестьянским (фермерским) хозяйствам | Тыс. га | 0,6 | 0,6 | 0,9 | 0,6 | 0,6 | - | | | | | | | | |
Подпрограмма «Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие» | ||||||||||||||||
45. | Объемы реализации производителями сельскохозяйственной техники новой энергоэффективной и энергосберегающей техники сельскохозяйственным товаропроизводителям: | Штук | | | | | | | | | | | | | | |
тракторы с показателем удельного расхода дизельного топлива не более 235 г/кВт (г/л.с.) | | 450 | 389 | 432 | 261 | 264 | 230 | 160 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | |
зерноуборочные комбайны – удельный (валовой) расход топлива за время сменной работы не более 10,0 кг на убранный гектар, 1,8 кг на тонну намолоченного зерна | | 107 | 123 | 183 | 86 | 90 | 90 | 90 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | |
кормоуборочные комбайны – часовой расход топлива не более 0,8 кг на тонну заготовленного корма | | 14 | 10 | 2 | 3 | 11 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
46. | Количество реализованных инновационных проектов | Штук | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
47. | Рост применения биологических средств защиты растений и микробиологических удобрений в растениеводстве | Процент к 2010 году | - | - | - | - | 27,8 | 28,1 | 225,0 | 120,0 | 130,0 | 140,0 | 150,0 | 160,0 | 170,0 | 180,0 |
48. | Удельный вес отходов сельскохозяйственного производства, переработанных методами биотехнологии | Процент | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10,9 | 11,2 | 11,5 |
49. | Доля муниципальных органов управления агропромышленного комплекса, использующих государственные информационные ресурсы в сферах обеспечения продовольственной безопасности и управления агропромышленным комплексом России | Процент | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Долгосрочная целевая программа «Социальное развитие села до 2013 года» | ||||||||||||||||
50. | Ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельской местности, – всего | Тыс. кв. м | 16,2 | 17,114 | 36,306 | - | - | - | - | - | - | - | | | | |
| в том числе для молодых семей и молодых специалистов | Тыс. кв. м | 8,4 | 9,48 | 21,765 | - | - | - | - | - | - | - | | | | |
51. | Ввод в действие общеобразовательных учреждений | Тыс. мест | 0,6 | - | 0,5 | - | - | - | - | - | - | - | | | | |
52. | Открытие фельдшерско-акушерских пунктов | Единиц | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | |
53. | Ввод в действие распределительных газовых сетей | Тыс. километров | 0,13 | 0,092 | 0,1257 | - | - | - | - | - | - | - | | | | |
54. | Уровень газификации домов (квартир) | Процент | 58 | 64 | 65 | - | - | - | - | - | - | - | | | | |
55. | Ввод в действие локальных водопроводов | Тыс. километров | 0,0791 | 0,054 | 0,0517 | - | - | - | - | - | - | - | | | | |
56. | Обеспеченность сельского населения питьевой водой | Процент | 58 | 61,2 | 62 | - | - | - | - | - | - | - | | | | |
57. | Количество сельских поселений, в которых реализованы проекты комплексной компактной застройки | Единиц | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | | | | |
Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий Тамбовской области» | ||||||||||||||||
58. | Ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельской местности, – всего | Тыс. кв. м | - | - | - | 23,0 | 14,86 | 9,349 | 4,49 | 7,8152 | 18,87 | | | | | |
в том числе для молодых семей и молодых специалистов | Тыс. кв. м | - | - | - | 9,6 | 10,4 | 6,544 | 3,29 | 5,4706 | 11,81 | | | | | | |
59. | Сокращение общего числа семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий, в сельской местности (нарастающим итогом) | Процент | - | - | - | 2,0 | 4,0 | 6,0 | 7,1 | 9,1 | 12,0 | | | | | |
60. | Сокращение числа молодых семей и молодых специалистов, нуждающихся в улучшении жилищных условий, в сельской местности (нарастающим итогом) | Процент | - | - | - | 3,0 | 6,1 | 9,3 | 11,3 | 13,7 | 17,7 | | | | | |
61. | Ввод в действие общеобразовательных организаций | тыс. уч. мест | - | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | |
62. | Сокращение числа обучающихся в общеобразовательных учреждениях, находящихся в аварийном состоянии, в сельской местности (нарастающим итогом) | Процент | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |