Постановление Администрации Тамбовской области от 27.12.2018 № 1401

О внесении изменений в государственную программу «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов Тамбовской области»

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 

27.12.2018

г. Тамбов

1401

 

О внесении изменений в государственную программу «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов Тамбовской области»

 

В соответствии с постановлением администрации области от 24.12.2012 № 1657 (в редакции от 02.11.2018), (далее – Программа) следующие изменения:

в паспорте Программы:

позиции «Целевые индикаторы и показатели госпрограммы (подпрограммы), их значения на последний год реализации», «Объемы и источники финансирования госпрограммы (подпрограммы)» изложить в следующей редакции:

 

Целевые индикаторы и показатели госпрограммы (подпрограммы), их значения на последний год реализации

Сокращение сброса загрязняющих веществ на 12 процентов на единицу валового регионального продукта (далее – ВРП) (в 2017 году);

увеличение доли использованных, обезвреженных отходов в общем объеме образовавшихся отходов в процессе производства и потребления до 71 процента отходов;

увеличение доли использованных, обезвреженных отходов I – IV класса в общем объеме образовавшихся в процессе производства и потребления отходов I – IV класса до 64 процентов отходов;

предотвращенный экологический ущерб – 3915 млн. рублей;

снижение объемов выбросов вредных веществ в атмосферный воздух на 7 процентов на единицу ВРП (в 2017 году);

увеличение площади особо охраняемых природных территорий до 6,0 процента в общей структуре земель области (в 2016 году);

охват 100% населения и предприятий организованным сбором твердых бытовых отходов (далее – ТБО);

создание и модернизация высокопроизводительных рабочих мест – 462 единицы;

снижение доли неиспользованных отходов на единицу ВРП к 2012 году на 15 процентов;

процент охвата населения регулярной системой очистки, до 100%;

увеличение площади особо охраняемых природных территорий регионального значения до 4,4 процента в общей структуре земель области;

прирост добычи общераспространенных полезных ископаемых (2012 год – 100%) до 169 процентов;

снижение объема выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стационарных источников, на 1 млн. руб. ВРП до 418 кг/млн. руб.;

уменьшение сброса загрязняющих сточных вод в поверхностные водные объекты до 40,1 млн. м3;

доля утилизированных твердых коммунальных отходов в общем объеме твердых коммунальных отходов до 0,07%;

доля нормативно очищенных сточных вод в общем объеме сточных вод до 4,8%

Объемы и источники финансирования госпрограммы (подпрограммы)

Источники финансирования:

средства федерального бюджета – 1553,1874 млн. рублей

(11,4 процента):

2013 год – 176,4001 млн. рублей;

2014 год – 118,3731 млн. рублей;

2015 год – 97,9751 млн. рублей;

2016 год – 19,2460 млн. рублей;

2017 год – 45,9127 млн. рублей;

2018 год – 64,2074 млн. рублей;

2019 год – 66,4615 млн. рублей;

2020 год – 164,2402 млн. рублей;

2021 год – 116,1541 млн. рублей;

2022 год – 328,6221 млн. рублей;

2023 год – 274,7708 млн. рублей;

2024 год – 80,8243 млн. рублей

средства бюджета Тамбовской области – 1209,5774 млн. рублей (8,9 процентов), в том числе в лимитах областной адресной инвестиционной программы (далее – ОАИП) – 33,6776 млн. рублей,

2013 год – 86,2397 млн. рублей;

2014 год – 68,8873 млн. рублей;

2015 год – 97,6226 млн. рублей;

2016 год – 96,4158 млн. рублей;

2017 год – 93,1951 млн. рублей;

2018 год – 109,4012 млн. рублей;

2019 год – 128,8088 млн. рублей;

2020 год – 109,1444 млн. рублей;

2021 год – 89,6783 млн. рублей;

2022 год – 122,1240 млн. рублей;

2023 год – 115,0831 млн. рублей;

2024 год – 92,9771 млн. рублей;

средства муниципальных бюджетов – 529,3643 млн. рублей (3,9 процента):

2013 год – 24,6898 млн. рублей;

2014 год – 42,6000 млн. рублей;

2015 год – 46,5749 млн. рублей;

2016 год – 51,5150 млн. рублей;

2017 год – 40,9612 млн. рублей;

2018 год – 47,8536 млн. рублей;

2019 год – 49,4698 млн. рублей;

2020 год – 42,9000 млн. рублей;

2021 год – 45,7000 млн. рублей;

2022 год – 45,7000 млн. рублей;

2023 год – 45,7000 млн. рублей;

2024 год – 45,7000 млн. рублей;

внебюджетные источники – 10308,4406 млн. рублей (75,8 процента):

2013 год – 1135,0475 млн. рублей;

2014 год – 645,3295 млн. рублей;

2015 год – 848,5023 млн. рублей;

2016 год – 792,8632 млн. рублей;

2017 год – 823,5150 млн. рублей;

2018 год – 854,5650 млн. рублей;

2019 год – 867,8450 млн. рублей;

2020 год – 867,9320 млн. рублей;

2021 год – 868,0190 млн. рублей;

2022 год – 868,1870 млн. рублей;

2023 год – 868,2740 млн. рублей;

2024 год – 868,3610 млн. рублей;

общий объем финансирования – 13600,5696 млн. рублей, в том числе в лимитах ОАИП – 33,6776 млн. рублей,

2013 год – 1422,3771 млн. рублей;

2014 год – 875,1899 млн. рублей;

2015 год – 1090,6749 млн. рублей;

2016 год – 960,0400 млн. рублей;

2017 год – 1003,5840 млн. рублей;

2018 год – 1076,0272 млн. рублей;

2019 год – 1112,5851 млн. рублей;

2020 год – 1184,2166 млн. рублей;

2021 год – 1119,5514 млн. рублей;

2022 год – 1364,6331 млн. рублей;

2023 год – 1303,8279 млн. рублей;

2024 год – 1087,8624 млн. рублей;

затраты по подпрограммам:

«Регулирование качества окружающей среды» – 8617,1560 млн. рублей (63,4 процента):

2013 год – 748,5749 млн. рублей;

2014 год – 334,4592 млн. рублей;

2015 год – 449,3129 млн. рублей;

2016 год – 665,7403 млн. рублей;

2017 год – 747,9868 млн. рублей;

2018 год – 736,9888 млн. рублей;

2019 год – 723,8164 млн. рублей;

2020 год – 743,2234 млн. рублей;

2021 год – 802,5777 млн. рублей;

2022 год – 880,2022 млн. рублей;

2023 год – 892,2282 млн. рублей;

2024 год – 892,0452 млн. рублей;

«Обращение с твердыми бытовыми и промышленными отходами» – 1362,4231 млн. рублей (10,0 процентов):

2013 год – 408,1658 млн. рублей;

2014 год – 343,3102 млн. рублей;

2015 год – 438,6861 млн. рублей;

2016 год – 172,2610 млн. рублей;

«Обращение с твердыми коммунальными и промышленными отходами» – 1393,3709 млн. рублей (10,2 процента):

2017 год – 121,8020 млн. рублей;

2018 год – 218,5734 млн. рублей;

2019 год – 235,9251 млн. рублей;

2020 год – 314,8816 млн. рублей;

2021 год – 157,4398 млн. рублей;

2022 год – 163,0990 млн. рублей;

2023 год – 121,7500 млн. рублей;

2024 год – 59,9000 млн. рублей;

«Минерально-сырьевые ресурсы» – 419,4627 млн. рублей (3,1 процента):

2013 год – 134,1810 млн. рублей;

2014 год – 94,0065 млн. рублей;

2015 год – 13,9092 млн. рублей;

2016 год – 24,4880 млн. рублей;

2017 год – 22,9119 млн. рублей;

2018 год – 11,9661 млн. рублей;

2019 год – 19,4000 млн. рублей;

2020 год – 19,4000 млн. рублей;

2021 год – 19,8000 млн. рублей;

2022 год – 19,8000 млн. рублей;

2023 год – 19,8000 млн. рублей;

2024 год – 19,8000 млн. рублей;

«Развитие водохозяйственного комплекса» – 1594,0934 млн. рублей (11,7 процента), в том числе в лимитах ОАИП – 33,6776 млн. рублей,

2013 год – 131,4554 млн. рублей;

2014 год – 103,4140 млн. рублей;

2015 год – 171,7731 млн. рублей;

2016 год – 74,9271 млн. рублей;

2017 год – 88,5891 млн. рублей;

2018 год – 86,0989 млн. рублей;

2019 год – 112,2002 млн. рублей;

2020 год – 85,4682 млн. рублей;

2021 год – 118,4905 млн. рублей;

2022 год – 279,5246 млн. рублей;

2023 год – 248,0424 млн. рублей;

2024 год – 94,1099 млн. рублей.

Прочие основные мероприятия, не вошедшие в подпрограммы:

расходы на обеспечение функционирования управления по охране окружающей среды и природопользованию области – 183,6932 млн. рублей (1,4 процента):

2013 год – 0,0000 млн. рублей;

2014 год – 0,0000 млн. рублей;

2015 год – 16,9936 млн. рублей;

2016 год – 18,9662 млн. рублей;

2017 год – 18,7491 млн. рублей;

2018 год – 18,8159 млн. рублей;

2019 год – 17,9655 млн. рублей;

2020 год – 17,9655 млн. рублей;

2021 год – 17,9655 млн. рублей;

2022 год – 18,7573 млн. рублей;

2023 год – 18,7573 млн. рублей;

2024 год – 18,7573 млн. рублей;

расходы на обеспечение функционирования управления по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира области – 30,3703 млн. рублей (0,2 процента):

2013 год – 0,0000 млн. рублей;

2014 год – 0,0000 млн. рублей;

2015 год – 0,0000 млн. рублей;

2016 год – 3,6574 млн. рублей;

2017 год – 3,5451 млн. рублей;

2018 год – 3,5841 млн. рублей;

2019 год – 3,2779 млн. рублей;

2020 год – 3,2779 млн. рублей

2021 год – 3,2779 млн. рублей;

2022 год – 3,2500 млн. рублей;

2023 год – 3,2500 млн. рублей;

2024 год – 3,2500 млн. рублей

 

в разделе 3 «Показатели (индикаторы) достижения цели и решения задач, основные ожидаемые результаты госпрограммы»:

после абзаца девятнадцатого дополнить абзацами следующего содержания:

«увеличение доли утилизированных твердых коммунальных отходов в общем объеме твердых коммунальных отходов до 0,07%;

увеличение доли нормативно очищенных сточных вод в общем объеме сточных вод до 4,8%»;

после абзаца тридцать шестого дополнить абзацами следующего содержания:

«увеличить долю утилизированных твердых коммунальных отходов в общем объеме твердых коммунальных отходов до 0,07%;

увеличить долю нормативно очищенных сточных вод в общем объеме сточных вод до 4,8%»;

приложение № 1 к Программе «Перечень показателей (индикаторов) государственной программы «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов Тамбовской области», подпрограмм государственной программы и их значений» изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;

приложение № 2а к Программе «Перечень мероприятий государственной программы «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов Тамбовской области» изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению;

приложение № 3 к Программе «Ресурсное обеспечение государственной программы «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов Тамбовской области» за счет всех источников финансирования» изложить в редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению;

в приложении № 4 к Программе «Подпрограмма «Регулирование качества окружающей среды» (далее – подпрограмма):

в паспорте подпрограммы позицию «Объемы и источники финансирования подпрограммы» изложить в следующей редакции:

 

Объемы и источники финансирования подпрограммы

Общий объем финансирования – 8617,1560 млн. рублей:

2013 год – 748,5749 млн. рублей;

2014 год – 334,4592 млн. рублей;

2015 год – 449,3129 млн. рублей;

2016 год – 665,7403 млн. рублей;

2017 год – 747,9868 млн. рублей;

2018 год – 736,9888 млн. рублей;

2019 год – 723,8164 млн. рублей;

2020 год – 743,2234 млн. рублей;

2021 год – 802,5777 млн. рублей;

2022 год – 880,2022 млн. рублей;

2023 год – 892,2282 млн. рублей;

2024 год – 892,0452 млн. рублей, в том числе источники финансирования:

средства федерального бюджета – 79,9963 млн. рублей (0,9 процента):

2013 год – 0,0000 млн. рублей;

2014 год – 7,5476 млн. рублей;

2015 год – 5,8744 млн. рублей;

2016 год – 6,5905 млн. рублей;

2017 год – 7,1519 млн. рублей;

2018 год – 7,2152 млн. рублей;

2019 год – 7,4335 млн. рублей;

2020 год – 7,6179 млн. рублей;

2021 год – 7,8088 млн. рублей;

2022 год – 7,5855 млн. рублей;

2023 год – 7,5855 млн. рублей;

2024 год – 7,5855 млн. рублей;

средства бюджета Тамбовской области – 250,3971 млн. рублей (2,9 процента):

2013 год – 25,2247 млн. рублей;

2014 год – 21,4785 млн. рублей;

2015 год – 24,0749 млн. рублей;

2016 год – 18,7601 млн. рублей;

2017 год – 23,1939 млн. рублей;

2018 год – 20,1016 млн. рублей;

2019 год – 16,0279 млн. рублей;

2020 год – 15,4695 млн. рублей;

2021 год – 17,1199 млн. рублей;

2022 год – 22,8987 млн. рублей;

2023 год – 23,1487 млн. рублей;

2024 год – 22,8987 млн. рублей;

средства муниципальных бюджетов – 203,6046 млн. рублей (2,4 процента):

2013 год – 9,0000 млн. рублей;

2014 год –11,1000 млн. рублей;

2015 год – 8,2000 млн. рублей;

2016 год – 9,4986 млн. рублей;

2017 год – 22,2110 млн. рублей;

2018 год – 20,3100 млн. рублей;

2019 год – 21,0850 млн. рублей;

2020 год – 22,2000 млн. рублей;

2021 год – 20,0000 млн. рублей;

2022 год – 20,0000 млн. рублей;

2023 год – 20,0000 млн. рублей;

2024 год – 20,0000 млн. рублей;

внебюджетные источники – 8083,1580 млн. рублей (93,8 процента):

2013 год – 714,3502 млн. рублей;

2014 год – 294,3331 млн. рублей;

2015 год – 411,1636 млн. рублей;

2016 год – 630,8911 млн. рублей;

2017 год – 695,4300 млн. рублей;

2018 год – 689,3620 млн. рублей;

2019 год – 679,2700 млн. рублей;

2020 год – 697,9360 млн. рублей;

2021 год – 757,6490 млн. рублей;

2022 год – 829,7180 млн. рублей;

2023 год – 841,4940 млн. рублей;

2024 год – 841,5610 млн. рублей

 

в разделе 5 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы» абзацы третий – седьмой изложить в следующей редакции:

«Объем средств на реализацию подпрограммы составляет 8617,1560 млн. рублей, в том числе:

из федерального бюджета – 79,9963 млн. рублей;

из средств бюджета Тамбовской области – 250,3971 млн. рублей;

из средств муниципальных бюджетов – 203,6046 млн. рублей;

из средств внебюджетных источников – 8083,1580 млн. рублей»;

в приложении № 6 к Программе «Подпрограмма «Минерально-сырьевые ресурсы» (далее – подпрограмма):

в паспорте подпрограммы позицию «Объемы и источники финансирования подпрограммы» изложить в следующей редакции:

 

Объемы и источники финансирования подпрограммы

Общий объем финансирования – 419,4627 млн. рублей:

2013 год – 134,1810 млн. рублей;

2014 год – 94,0065 млн. рублей;

2015 год – 13,9092 млн. рублей;

2016 год – 24,4880 млн. рублей;

2017 год – 22,9119 млн. рублей;

2018 год – 11,9661 млн. рублей;

2019 год – 19,4000 млн. рублей;

2020 год – 19,4000 млн. рублей;

2021 год – 19,8000 млн. рублей;

2022 год – 19,8000 млн. рублей;

2023 год – 19,8000 млн. рублей;

2024 год – 19,8000 млн. рублей, в том числе источники финансирования:

средства федерального бюджета – 217,8148 млн. рублей (51,9 процента):

2013 год – 119,5087 млн. рублей;

2014 год – 81,1600 млн. рублей;

2015 год – 2,3300 млн. рублей;

2016 год – 2,0000 млн. рублей;

2017 год – 2,5000 млн. рублей;

2018 год – 1,3161 млн. рублей;

2019 год – 1,5000 млн. рублей;

2020 год – 1,5000 млн. рублей;

2021 год – 1,5000 млн. рублей;

2022 год – 1,5000 млн. рублей;

2023 год – 1,5000 млн. рублей;

2024 год – 1,5000 млн. рублей;

средства бюджета Тамбовской области – 4,1464 млн. рублей (1,0 процент):

2013 год – 0,2000 млн. рублей;

2014 год – 1,0965 млн. рублей;

2015 год – 0,4000 млн. рублей;

2016 год – 0,3000 млн. рублей;

2017 год – 0,2999 млн. рублей;

2018 год – 0,2500 млн. рублей;

2019 год – 0,0000 млн. рублей;

2020 год – 0,0000 млн. рублей;

2021 год – 0,4000 млн. рублей;

2022 год – 0,4000 млн. рублей;

2023 год – 0,4000 млн. рублей;

2024 год – 0,4000 млн. рублей;

средства муниципальных бюджетов – 4,1372 млн. рублей (1,0 процент):

2013 год – 0,5198 млн. рублей;

2014 год – 0,2000 млн. рублей;

2015 год – 0,0600 млн. рублей;

2016 год – 0,1774 млн. рублей;

2017 год – 0,0800 млн. рублей;

2018 год – 0,1000 млн. рублей;

2019 год – 0,5000 млн. рублей;

2020 год – 0,5000 млн. рублей;

2021 год – 0,5000 млн. рублей;

2022 год – 0,5000 млн. рублей;

2023 год – 0,5000 млн. рублей;

2024 год – 0,5000 млн. рублей;

внебюджетные источники – 193,3643 млн. рублей (46,1 процента):

2013 год – 13,9525 млн. рублей;

2014 год – 11,5500 млн. рублей;

2015 год – 11,1192 млн. рублей;

2016 год – 22,0106 млн. рублей;

2017 год – 20,0320 млн. рублей;

2018 год – 10,3000 млн. рублей;

2019 год – 17,4000 млн. рублей;

2020 год – 17,4000 млн. рублей;

2021 год – 17,4000 млн. рублей;

2022 год – 17,4000 млн. рублей;

2023 год – 17,4000 млн. рублей;

2024 год – 17,4000 млн. рублей

 

в разделе 5 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы» абзацы третий – седьмой изложить в следующей редакции:

«Объем средств на реализацию подпрограммы составляет 419,4627 млн. рублей, в том числе:

из федерального бюджета – 217,8148 млн. рублей;

из средств бюджета Тамбовской области – 4,1464 млн. рублей;

из средств муниципальных бюджетов – 4,1372 млн. рублей;

из средств внебюджетных источников – 193,3643 млн. рублей»;

в приложении № 7 к Программе «Подпрограмма «Развитие водохозяйственного комплекса» (далее – подпрограмма):

в паспорте подпрограммы позиции «Важнейшие целевые индикаторы и показатели подпрограммы», «Объемы и источники финансирования подпрограммы» изложить в следующей редакции:

 

Важнейшие целевые индикаторы и показатели подпрограммы

Количество вновь созданных водохранилищ, реконструированных гидротехнических сооружений водохранилищ, реконструированных гидроузлов действующих водохранилищ и других объектов водообеспечения – 1 ед.;

численность населения, проживающего в районах возникновения локальных вододефицитов, надежность обеспечения водными ресурсами которого повышена – 12,5 тыс. человек в период с 2013 по 2020 год;

увеличение доли населения, проживающего на подверженных негативному воздействию вод территориях, защищенного в результате проведения мероприятий по повышению защищенности от негативного воздействия вод, в общем количестве населения, проживающего на таких территориях, – с 42,55 процента в 2013 году до 55,40 процента к 2024 году;

увеличение доли гидротехнических сооружений, приведенных в безопасное техническое состояние, в общем количестве гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности – с 24,5 процента в 2013 году до 64,54 процента к 2024 году;

количество гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности, приведенных в безопасное техническое состояние – 54 ед.;

количество гидротехнических сооружений на территории муниципального образования, приведенных в безопасное техническое состояние – 2 ед.;

численность населения, экологические условия проживания которого будут улучшены в результате реализации мероприятий по восстановлению и экологической реабилитации водных объектов – 63,7 тыс. чел.;

объем выемки донных отложений в результате реализации мероприятий по восстановлению и экологической реабилитации водных объектов (природоохранных мероприятий) – 420,0 тыс. м3;

протяженность работ по восстановлению и экологической реабилитации водотоков – 24,0 км;

доля гидротехнических сооружений, в том числе бесхозяйных, имеющих безопасное техническое состояние, в общем числе гидротехнических сооружений, в том числе бесхозяйных – с 91,45 процента в 2013 году до 96,51 процента к 2024 году;

снижение количества гидротехнических сооружений, в том числе бесхозяйных, уровень безопасности которых оценивается как неудовлетворительный или опасный – с 12,048 процента в 2013 году до 6,45 процента к 2024 году;

снижение численности населения, проживающего на территориях, подверженных риску затопления в случае аварии на гидротехнических сооружениях, уровень безопасности которых оценивается как неудовлетворительный, опасный – 4815 чел.;

снижение численности населения, проживающего на территории муниципального образования, подверженного риску затопления в случае аварии на гидротехнических сооружениях – 140 чел.;

доля гидротехнических сооружений, в том числе бесхозяйных, на территории субъекта Российской Федерации, уровень безопасности которых оценивается как неудовлетворительный, опасный, приведенных в безопасное техническое состояние, – с 0,219 процента в 2013 году до 122,5 процента к 2024 году;

размер предотвращенного ущерба в результате приведения в безопасное состояние гидротехнических сооружений, уровень безопасности которых оценивается как неудовлетворительный, опасный (по объектам, отремонтированным в текущем году) – 445345,72 тыс. руб.;

размер предотвращенного ущерба в случае возникновения аварии на гидротехническом сооружении – 11153,9 тыс. руб.

Объемы и источники финансирования подпрограммы

Общий объем финансирования – «Развитие водохозяйственного комплекса» – 1594,0934 млн. рублей, в том числе в лимитах ОАИП – 33,6776 млн. рублей,

2013 год – 131,4554 млн. рублей;

2014 год – 103,4140 млн. рублей;

2015 год – 171,7731 млн. рублей;

2016 год – 74,9271 млн. рублей;

2017 год – 88,5891 млн. рублей;

2018 год – 86,0989 млн. рублей;

2019 год – 112,2002 млн. рублей;

2020 год – 85,4682 млн. рублей;

2021 год – 118,4905 млн. рублей;

2022 год – 279,5246 млн. рублей;

2023 год – 248,0424 млн. рублей;

2024 год – 94,1099 млн. рублей

в том числе источники финансирования:

средства федерального бюджета – 795,3809 млн. рублей (49,9 процента):

2013 год – 56,8914 млн. рублей;

2014 год – 29,6655 млн. рублей;

2015 год – 89,7707 млн. рублей;

2016 год – 10,6555 млн. рублей;

2017 год – 36,2608 млн. рублей;

2018 год – 17,8291 млн. рублей;

2019 год – 19,6810 млн. рублей;

2020 год – 23,5130 млн. рублей;

2021 год – 69,0532 млн. рублей;

2022 год – 211,1566 млн. рублей;

2023 год – 184,2853 млн. рублей;

2024 год – 46,6188 млн. рублей;

средства бюджета Тамбовской области – 681,5369 млн. рублей (42,8 процента), в том числе в лимитах ОАИП –33,6776 млн. рублей:

2013 год – 55,6850 млн. рублей;

2014 год – 46,1443 млн. рублей;

2015 год – 55,5741 млн. рублей;

2016 год – 49,2651 млн. рублей;

2017 год – 46,3121 млн. рублей;

2018 год – 62,6032 млн. рублей;

2019 год – 87,7944 млн. рублей;

2020 год – 59,4152 млн. рублей;

2021 год – 46,8773 млн. рублей;

2022 год – 65,7980 млн. рублей;

2023 год – 61,1771 млн. рублей;

2024 год – 44,8911 млн. рублей;

средства муниципальных бюджетов – 36,9460 млн. рублей (2,3 процента):

2013 год – 2,1700 млн. рублей;

2014 год – 8,9000 млн. рублей;

2015 год – 4,0149 млн. рублей;

2016 год – 5,4265 млн. рублей;

2017 год – 2,4312 млн. рублей;

2018 год – 4,6186 млн. рублей;

2019 год – 3,3848 млн. рублей;

2020 год – 1,2000 млн. рублей;

2021 год – 1,2000 млн. рублей;

2022 год – 1,2000 млн. рублей;

2023 год – 1,2000 млн. рублей;

2024 год – 1,2000 млн. рублей;

внебюджетные источники – 80,2296 млн. рублей (5,0 процентов):

2013 год – 16,7090 млн. рублей;

2014 год – 18,7042 млн. рублей;

2015 год – 22,4134 млн. рублей;

2016 год – 9,5800 млн. рублей;

2017 год – 3,5850 млн. рублей;

2018 год – 1,0480 млн. рублей;

2019 год – 1,3400 млн. рублей;

2020 год – 1,3400 млн. рублей

2021 год – 1,3600 млн. рублей;

2022 год – 1,3700 млн. рублей;

2023 год – 1,3800 млн. рублей;

2024 год – 1,4000 млн. рублей.

 

в разделе 4 «Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы» абзац второй изложить в следующей редакции:

«Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы в ценах соответствующих лет составляет 1594,0934 млн. рублей, в том числе в лимитах ОАИП – 33,6776 млн. рублей, в том числе: из федерального бюджета – 795,3809 млн. рублей, из средств бюджета Тамбовской области – 681,5369 млн. рублей, в том числе в лимитах ОАИП – 33,6776 млн. рублей, из средств муниципальных бюджетов – 36,9460 млн. рублей, из средств внебюджетных источников – 80,2296 млн. рублей»;

в разделе 6 «Оценка социально-экономической эффективности подпрограммы»:

в абзаце третьем цифры «62,7» заменить цифрами «63,7»;

в абзаце седьмом цифры «28,6» заменить цифрами «24,0»;

приложение № 1 к подпрограмме «Целевые индикаторы и показатели реализации подпрограммы «Развитие водохозяйственного комплекса» изложить в редакции согласно приложению № 4 к настоящему постановлению;

в приложении № 12 к Программе «Подпрограмма «Обращение с твердыми коммунальными и промышленными отходами» (далее – подпрограмма):

в паспорте подпрограммы позицию «Объемы и источники финансирования подпрограммы» изложить в следующей редакции:

 

Объемы и источники финансирования подпрограммы

Общий объем финансирования – 1393,3709 млн. рублей:

2017 год – 121,8020 млн. рублей;

2018 год – 218,5734 млн. рублей;

2019 год – 235,9251 млн. рублей;

2020 год – 314,8816 млн. рублей;

2021 год – 157,4398 млн. рублей;

2022 год – 163,0990 млн. рублей;

2023 год – 121,7500 млн. рублей;

2024 год – 59,9000 млн. рублей;

в том числе источники финансирования:

средства федерального бюджета – 459,9954 млн. рублей (33,0 процента):

2017 год – 0,0000 млн. рублей;

2018 год – 37,8470 млн. рублей;

2019 год – 37,8470 млн. рублей;

2020 год – 131,6093 млн. рублей;

2021 год – 37,7921 млн. рублей;

2022 год – 108,3800 млн. рублей;

2023 год – 81,4000 млн. рублей;

2024 год – 25,1200 млн. рублей;

средства бюджета Тамбовской области – 48,0885 млн. рублей (3,5 процента):

2017 год – 1,0950 млн. рублей;

2018 год – 4,0464 млн. рублей;

2019 год – 3,7431 млн. рублей;

2020 год – 13,0163 млн. рублей;

2021 год – 4,0377 млн. рублей;

2022 год – 11,0200 млн. рублей;

2023 год – 8,3500 млн. рублей;

2024 год – 2,7800 млн. рублей;

средства муниципальных бюджетов – 178,5640 млн. рублей (12,8 процента):

2017 год – 16,2390 млн. рублей;

2018 год – 22,8250 млн. рублей;

2019 год – 24,5000 млн. рублей;

2020 год – 19,0000 млн. рублей;

2021 год – 24,0000 млн. рублей;

2022 год – 24,0000 млн. рублей;

2023 год – 24,0000 млн. рублей;

2024 год – 24,0000 млн. рублей;

внебюджетные источники – 706,7230 млн. рублей (50,7 процента):

2017 год – 104,4680 млн. рублей;

2018 год – 153,8550 млн. рублей;

2019 год – 169,8350 млн. рублей;

2020 год – 151,2560 млн. рублей;

2021 год – 91,6100 млн. рублей;

2022 год – 19,6990 млн. рублей;

2023 год – 8,0000 млн. рублей;

2024 год – 8,0000 млн. рублей.

 

в разделе 5 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы» абзацы одиннадцатый – пятнадцатый изложить в следующей редакции:

«Объем средств на реализацию подпрограммы составляет 1393,3709 млн. рублей, в том числе:

из федерального бюджета – 459,9954 млн. рублей;

из средств бюджета области – 48,0885 млн. рублей;

из средств муниципальных бюджетов – 178,5640 млн. рублей;

из средств внебюджетных источников – 706,7230 млн. рублей.».

2. Опубликовать настоящее постановление на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и на сайте сетевого издания «Тамбовская жизнь» (www.tamlife.ru).

 

 

И. о. главы администрации

области

О.О.Иванов


 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

 

к постановлению администрации области

 

от 27.12.20181401

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к государственной программе «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов Тамбовской области»

 

Перечень

показателей (индикаторов) государственной программы «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов Тамбовской области», подпрограмм государственной программы и их значений

 

 

Едини-цы измере-ния

Значение показателей

2012 – отчет-ный год

2013 год – пер-вый

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

Государственная программа области «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов Тамбовской области»

1. Сокращение сброса загрязняющих веществ на 12 процентов на единицу валового регионального продукта (далее – ВРП)

%

100

98

94

92

90

88

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

2. Доля использованных, обезвреженных отходов в общем объеме образовавшихся отходов в процессе производства и потребления

%

61

62

63

63,5

65

66

67

68

69

69,5

69,5

70

71

3. Доля использованных, обезвреженных отходов I – IV класса в общем объеме образовавшихся в процессе производства и потребления отходов I – IV класса

%

26

26

28

30

32

34

57

60

63

63,5

63,7

63,9

64

4. Предотвращенный экологический ущерб – 3915 млн. руб.

Млн. руб.

600

700

1350

2550

2600

2630

2880

3380

3761

3808

3830

3890

3915

5. Снижение объемов выбросов вредных веществ в атмосферный воздух на 7% на единицу ВРП

%

100

98

94,5

94

93,5

93

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

6. Увеличение площади особо охраняемых природных территорий (далее – ООПТ) до 6,0% в общей структуре земель области

%

5,05

5,1

6,3

6,35

6,0

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

7. Охват населения и предприятий организованным сбором твердых коммунальных отходов (далее – ТКО)

%

63

64

65

67

70

80

85

90

100

100

100

100

100

8. Создание и модернизация высокопроизводительных рабочих мест

Шт.

8

16

18

21

23

27

32

43

51

54

57

59

61

9. Снижение доли неиспользованных отходов на единицу ВРП на 15%

%

100

98,5

97

95,5

94

92,5

90

89

88

87,5

87

86

85

10. Процент охвата населения регулярной системой очистки

%

Х

Х

Х

Х

Х

80

85

90

100

100

100

100

100

11. Увеличение площади ООПТ регионального значения до 4,4% в общей структуре земель области

%

2,8

2,8

3,4

3,4

3,7

3,7

3,8

3,9

4,0

4,1

4,2

4,3

4,4

12. Прирост добычи общераспространенных полезных ископаемых (2012 год – 100%)

%

100

103

110

115

121

127

133

140

147

152

158

163

169

13. Объем выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стационарных источников, на 1 млн. руб. ВРП

Кг/Млн. руб.

Х

Х

Х

Х

Х

440

435

435

432

430

427

422

418

14. Сброс загрязненных сточных вод в поверхностные водные объекты

Млн.м3

Х

Х

Х

Х

Х

40,67

40,65

40,6

40,5

40,4

40,3

40,2

40,1

15. Доля утилизированных твердых коммунальных отходов в общем объеме твердых коммунальных отходов

%

Х

Х

Х

Х

Х

Х

0,04

0,045

0,05

0,055

0,06

0,065

0,07

16. Доля нормативно очищенных сточных вод в общем объеме сточных вод

%

Х

Х

Х

Х

Х

Х

3,6

3,8

4,0

4,2

4,4

4,6

4,8

Подпрограмма «Регулирование качества окружающей среды»

1. Строительство и реконструкция очистных сооружений – 282,05 тыс. м3/сут.

Тыс. м3/сут.

124,38

147,38

68,11

220,0

227,38

261,38

275,0

315,0

356,0

367,7

399,4

402,5

406,43

2. Снижение объема сброса загрязненных сточных вод (без очистки) к 2012 году на 770 тыс. м3

Тыс. м3

840

760

670

580

480

390

300,0

220,0

170,0

150,0

130,0

100,0

70,0

3. Повышение уровня оборотного водоснабжения в промышленности до 95%

%

89

90

91

91,5

92,0

92,5

93

93,5

94

94,25

94,5

94,75

95

4. Предотвращенный экологический ущерб – 700млн. руб.

Млн. руб.

50

70

50

188

280

330

380

480

609,0

615

640

670

700

Подпрограмма «Обращение с твердыми бытовыми и промышленными отходами»

1. Переработка и безопасное хранение токсичных отходов – 90%

%

80

81

81,5

83

84

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

2. Строительство шести межмуниципальных полигонов (нарастающим итогом)

Шт.

0

1

1

5

0

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

3. Предотвращенный экологический ущерб – 3152,0 млн. руб.

Млн. руб.

600

700

813

1800

2000

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Подпрограмма «Обращение с твердыми коммунальными и промышленными отходами»

1. Количество рекультивированных объектов накопленного экологического ущерба

Ед.

Х

Х

Х

Х

Х

0

0

1

0

5

0

3

0

2. Площадь рекультивированных земель объектов накопленного экологического ущерба

га

Х

Х

Х

Х

Х

0

0

3,5

0

47,7

0

14,99

0

3. Доля использованных и обезвреженных отходов производства и потребления от общего количества образующихся отходов I – IV классов опасности

%

Х

Х

Х

Х

Х

43,6

44,7

45,7

46,7

47,2

47,7

48,1

48,5

4. Доля обработанных ТКО в общем объеме ТКО

%

Х

Х

Х

Х

Х

74,4

90,4

98,5

98,6

98,6

98,7

98,7

98,7

5. Доля граждан, имеющих доступ к информации в сфере обращения с отходами

%

Х

Х

Х

Х

Х

100

100

100

100

100

100

100

100

6. Доля ликвидированных мест несанкционированного размещения отходов к общему количеству выявленных мест несанкционированного размещения отходов

%

Х

Х

Х

Х

Х

25

50

75

100

100

100

100

100

Подпрограмма «Минерально-сырьевые ресурсы»

1. Увеличение объема добычи строительного сырья, в том числе: песков строительных на 2,2 млн. м3

Млн. м3

1,0

1,1

1,2

1,3

1,4

1,5

1,6

1,7

1,8

1,9

2,0

2,1

2,2

суглинков кирпичных на 0,9 млн. м3

Млн. м3

0,1

0,15

0,17

0,18

0,19

0,25

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

Подпрограмма «Развитие водохозяйственного комплекса»

1. Количество вновь созданных водохранилищ, реконструированных гидротехнических сооружений водохранилищ, реконструированных гидроузлов действующих водохранилищ и других объектов водообеспечения

Шт.

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

2. Численность населения, проживающего в районах возникновения локальных вододефицитов, надежность обеспечения водными ресурсами которого повышена

Тыс. чел.

0

0

0

0

0

0

12,5

0

0

0

0

0

0

3. Доля населения, проживающего на подверженных негативному воздействию вод территориях, защищенного в результате проведения мероприятий по повышению защищенности от негативного воздействия вод, от общего количества населения, проживающего на таких территориях

Процен-тов

42,55

42,55

42,55

42,55

40,22

40,22

45,69

45,69

45,69

54,00

54,00

54,00

55,40

4. Доля гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности, приведенных в безопасное техническое состояние

Процен-тов

15,45

24,5

30,0

38,2

39,1

46,4

46,4

49,09

50,91

52,73

60,91

62,73

64,54

5. Количество гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности, приведенных в безопасное техническое состояние

Единиц (в год)

6

10

6

9

1

8

0

3

2

2

9

2

2

5.1. Количество гидротехнических сооружений на территории муниципального образования, приведенных в безопасное техническое состояние

Единиц (в год)

 

 

 

 

 

 

 

1

0

0

0

1

0

6. Численность населения, экологические условия проживания которого будут улучшены в результате реализации мероприятий по восстановлению и экологической реабилитации водных объектов

Тыс. чел. (в год)

0,0

0,0

0,0

37,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

26,6

0,0

7. Объем выемки донных отложений в результате реализации мероприятий по восстановлению и экологической реабилитации водных объектов (природоохранных мероприятий)

Тыс. м3 (в год)

0,0

0,0

0,0

52,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

52,5*

157,5*

157,5*

0,00

8. Протяженность работ по восстановлению и экологической реабилитации водотоков

Км (в год)

0,0

0,0

0,0

3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3*

9*

9*

0,0

9. Доля гидротехнических сооружений, в том числе бесхозяйных, имеющих безопасное техническое состояние, в общем числе гидротехнических сооружений, в том числе бесхозяйных

%

0,0

91,05

91,45

92,26

92,39

93,46

93,46

94,24

94,50

94,77

95,98

96,25

96,51

10. Снижение количества гидротехнических сооружений, в том числе бесхозяйных, уровень безопасности которых оценивается как неудовлетворительный или опасный

%

0,0

12,048

8,2

13,4

1,7249

14,04

14,04

6,12

4,35

4,55

25,71

6,06

6,45

11. Снижение численности населения, проживающего на территориях, подверженных риску затопления в случае аварии на гидротехнических сооружениях, уровень безопасности которых оценивается как неудовлетворительный, опасный

Чел.

0

60516

59330

57936

57866

56986

56986

56771

56531

56436

55811

55781

55701

11.1. Снижение численности населения, проживающего на территории муниципального образования, подверженного риску затопления в случае аварии на гидротехнических сооружениях

Чел.

 

 

 

 

 

 

 

80

0

0

0

60

0

12. Доля гидротехнических сооружений, в том числе бесхозяйных, на территории субъекта Российской Федерации, уровень безопасности которых оценивается как неудовлетворительный, опасный, приведенных в безопасное техническое состояние

%

0

0,219

0,328

0,534

0,561

81,6

81,6

87,76

91,84

95,92

114,29

118,37

122,5

13. Размер предотвращенного ущерба в результате приведения в безопасное состояние гидротехнических сооружений, уровень безопасности которых оценивается как неудовлетворительный, опасный (по объектам, отремонтированным в текущем году)

Тыс. руб.

0

77170

38500

63714

2968

53368

53368

18485,96

25429,46

17666,5

54573,5

24648,3

15454,0

13.1. Размер предотвращенного ущерба в случае возникновения аварии на гидротехническом сооружении

Тыс. руб.

 

 

 

 

 

 

 

4918,6

 

 

 

6235,3

 

 

* Показатель может быть изменен по итогам защиты бюджетных проектировок в Федеральном агентстве водных ресурсов и конкурсного отбора государственных программ субъектов Российской Федерации в области использования и охраны водных объектов в Министерстве природных ресурсов и экологии Российской Федерации.

 

 

Зам. главы администрации

 

области

С.В.Иванов


 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

 

к постановлению администрации области

 

от 27.12.20181401

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2а

к государственной программе «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов Тамбовской области»

 

Перечень

мероприятий государственной программы «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов Тамбовской области»

 

Наименование подпрограммы, основное мероприятие, ведомственная целевая программа

Ответственный исполнитель, соисполнители

Ожидаемые непосредственные результаты

Объемы финансирования, тыс. рублей, в том числе

наименование

единица измерения

значение (по годам реализации мероприятия)

по годам всего

федеральный бюджет

бюджет Тамбовской области

местный бюджет

внебюджетные средства

Подпрограмма «Регулирование качества окружающей среды»

ИТОГО:

2016

2016

665740,35

6590,50

18760,15

9498,60

630891,10

2017

2017

747986,80

7151,90

23193,90

22211,00

695430,00

2018

2018

736988,78

7215,20

20101,58

20310,00

689362,00

2019

2019

723816,40

7433,50

16027,90

21085,00

679270,00

2020

2020

743223,40

7617,90

15469,50

22200,00

697936,00

2021

2021

802577,70

7808,80

17119,90

20000,00

757649,00

2022

2022

880202,20

7585,50

22898,70

20000,00

829718,00

2023

2023

892228,20

7585,50

23148,70

20000,00

841494,00

2024

2024

892045,20

7585,50

22898,70

20000,00

841561,00

итого

7084809,03

66574,30

179619,03

175304,60

6663311,10

1. Основное мероприятие: природоохранные мероприятия

Управление по охране окружающей среды и природопользованию области (далее – Управление по ООС), предприятия и организации области

Количество мероприятий

ед.

2016

3

2016

640797,53

0,00

598,93

9498,60

630700,00

2017

3

2017

718377,00

0,00

1000,00

22211,00

695166,00

2018

3

2018

709910,00

0,00

450,00

20310,00

689150,00

2019

3

2019

700135,00

0,00

0,00

21085,00

679050,00

2020

3

2020

719915,00

0,00

0,00

22200,00

697715,00

2021

3

2021

778377,00

0,00

1000,00

20000,00

757377,00

2022

3

2022

850365,00

0,00

1000,00

20000,00

829365,00

2023

3

2023

862141,00

0,00

1000,00

20000,00

841141,00

2024

3

2024

862208,00

0,00

1000,00

20000,00

841208,00

итого

6209819,53

0,00

6048,93

175304,60

6660872,00

1.1. Мероприятия по охране водных объектов

Управление по ООС, предприятия и организации области

Предотвращенный экологический ущерб

млн. руб.

2016

280

2016

614130,60

0,00

0,00

9130,60

605000,00

2017

330

2017

602327,00

0,00

0,00

21811,00

580516,00

2018

380

2018

671510,00

0,00

0,00

15610,00

655900,00

2019

480

2019

651985,00

0,00

0,00

16085,00

635900,00

2020

609

2020

671565,00

0,00

0,00

17000,00

654565,00

2021

615

2021

730377,00

0,00

0,00

15000,00

715377,00

2022

640

2022

802365,00

0,00

0,00

15000,00

787365,00

2023

670

2023

814141,00

0,00

0,00

15000,00

799141,00

2024

700

2024

814208,00

0,00

0,00

15000,00

799208,00

итого

6372608,60

0,00

0,00

139636,60

6232972,00

1.1.1. проектирование, строительство, реконструкция, капитальный и текущий ремонт очистных сооружений и водохозяйственных объектов, находящихся на территории области, устройство оборотного водоснабжения

Управление по ООС, предприятия и организации области

Мощность очистных сооружений

тыс. м3/сутки (нарастающим итогом)

2016

227,38

2016

514130,60

0,00

0,00

9130,60

505000,00

2017

261,38

2017

420227,00

0,00

0,00

21811,00

398416,00

2018

275,00

2018

481510,00

0,00

0,00

15610,00

465900,00

2019

315,00

2019

451985,00

0,00

0,00

16085,00

435900,00

2020

356,00

2020

471565,00

0,00

0,00

17000,00

454565,00

2021

367,70

2021

530377,00

0,00

0,00

15000,00

515377,00

2022

399,40

2022

602365,00

0,00

0,00

15000,00

587365,00

2023

402,50

2023

614141,00

0,00

0,00

15000,00

599141,00

2024

406,43

2024

614208,00

0,00

0,00

15000,00

599208,00

итого

4700508,60

0,00

0,00

139636,60

4560872,00

1.1.2. модернизация сахарных заводов области с целью снижения негативного воздействия на водные объекты

Управление по ООС, сахарные заводы области

Предотвращенный экологический ущерб

млн. руб.

2016

80

2016

100000,00

0,00

0,00

0,00

100000,00

2017

80

2017

182100,00

0,00

0,00

0,00

182100,00

2018

80

2018

190000,00

0,00

0,00

0,00

190000,00

2019

80

2019

200000,00

0,00

0,00

0,00

200000,00

2020

80

2020

200000,00

0,00

0,00

0,00

200000,00

2021

80

2021

200000,00

0,00

0,00

0,00

200000,00

2022

80

2022

200000,00

0,00

0,00

0,00

200000,00

2023

80

2023

200000,00

0,00

0,00

0,00

200000,00

2024

80

2024

200000,00

0,00

0,00

0,00

200000,00

итого

1672100,00

0,00

0,00

0,00

1672100,00

1.2. Мероприятия по охране атмосферного воздуха

Управление по ООС, предприятия и организации области

Снижение объемов выбросов вредных веществ в атмосферный воздух

%

2016

93,50

2016

26068,00

0,00

0,00

368,00

25700,00

2017

93,00

2017

115150,00

0,00

100,00

400,00

114650,00

2018

92,50

2018

37950,00

0,00

0,00

4700,00

33250,00

2019

92,00

2019

48150,00

0,00

0,00

5000,00

43150,00

2020

91,50

2020

48350,00

0,00

0,00

5200,00

43150,00

2021

91,75

2021

47100,00

0,00

100,00

5000,00

42000,00

2022

91,00

2022

47100,00

0,00

100,00

5000,00

42000,00

2023

91,50

2023

47100,00

0,00

100,00

5000,00

42000,00

2024

90,00

2024

47100,00

0,00

100,00

5000,00

42000,00

итого

374068,00

0,00

500,00

35668,00

427900,00

1.2.1. проведение мониторинга атмосферного воздуха

Управление по ООС, Тамбовское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды-филиал ФГБУ «Центрально-черноземное управление гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды»

Количество постов в г. Тамбове, на которых проводятся замеры

ед. (нарастающим итогом)

2016

0

2016

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2017

1

2017

100,00

0,00

100,00

0,00

0,00

2018

0

2018

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2019

0

2019

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2020

0

2020

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2021

1

2021

100,00

0,00

100,00

0,00

0,00

2022

1

2022

100,00

0,00

100,00

0,00

0,00

2023

1

2023

100,00

0,00

100,00

0,00

0,00

2024

1

2024

100,00

0,00

100,00

0,00

0,00

итого

500,00

0,00

500,00

0,00

0,00

1.2.2. мероприятия по предотвращению негативного воздействия на атмосферный воздух предприятий области

Управление по ООС, предприятия и организации области

Увеличение доли уловленных и обезвреженных вредных веществ от общего количества загрязняющих веществ, отходящих от стационарных источников

%

2016

18,7

2016

26068,00

0,00

0,00

368,00

25700,00

2017

18,9

2017

25050,00

0,00

0,00

400,00

24650,00

2018

19,1

2018

37950,00

0,00

0,00

4700,00

33250,00

2019

19,3

2019

48150,00

0,00

0,00

5000,00

43150,00

2020

19,5

2020

48350,00

0,00

0,00

5200,00

43150,00

2021

20

2021

47000,00

0,00

0,00

5000,00

42000,00

2022

21

2022

47000,00

0,00

0,00

5000,00

42000,00

2023

22

2023

47000,00

0,00

0,00

5000,00

42000,00

2024

24

2024

47000,00

0,00

0,00

5000,00

42000,00

итого

373568,00

0,00

0,00

35668,00

337900,00

1.2.3. строительство накопителя промышленных стоков «закрытого типа» площадью 2 га на территории промышленной площадки ПАО «Пигмент» в городе Тамбове

Управление по ООС, Производственное акционерное общество «Пигмент» (далее – ПАО)

Количество накопителей промышленных стоков (нарастающим итогом)

ед.

2016

0

2016

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2017

1

2017

90000,00

0,00

0,00

0,00

90000,00

2018

0

2018

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2019

0

2019

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2020

0

2020

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2021

0

2021

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2022

0

2022

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2023

0

2023

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2024

0

2024

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

итого

90000,00

0,00

0,00

0,00

90000,00

1.3. Мероприятия по информационно-аналитическому обеспечению исследований состояния окружающей среды

Управление по ООС

Количество мероприятий

ед.

2016

13

2016

598,93

0,00

598,93

0,00

0,00

2017

15

2017

900,00

0,00

900,00

0,00

0,00

2018

10

2018

450,00

0,00

450,00

0,00

0,00

2019

0

2019

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2020

0

2020

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2021

16

2021

900,00

0,00

900,00

0,00

0,00

2022

16

2022

900,00

0,00

900,00

0,00

0,00

2023

16

2023

900,00

0,00

900,00

0,00

0,00

2024

16

2024

900,00

0,00

900,00

0,00

0,00

итого

5548,93

0,00

5548,93

0,00

0,00

1.3.1. проведение аналитических исследований состояния окружающей среды: воздуха, воды, почв в рамках государственного экологического контроля

Управление по ООС

Количество проведенных анализов

ед.

2016

11

2016

198,93

0,00

198,93

0,00

0,00

2017

13

2017

600,00

0,00

600,00

0,00

0,00

2018

10

2018

450,00

0,00

450,00

0,00

0,00

2019

0

2019

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2020

0

2020

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2021

13

2021

600,00

0,00

600,00

0,00

0,00

2022

13

2022

600,00

0,00

600,00

0,00

0,00

2023

13

2023

600,00

0,00

600,00

0,00

0,00

2024

13

2024

600,00

0,00

600,00

0,00

0,00

итого

3648,93

0,00

3648,93

0,00

0,00

1.3.2. создание областного информационно-аналитического центра в управлении по охране окружающей среды и природопользованию области, в том числе строительство офисного здания

Управление по ООС

Создание и совершенствование информационных ресурсов

ед.

2016

2

2016

400,00

0,00

400,00

0,00

0,00

2017

2

2017

300,00

0,00

300,00

0,00

0,00

2018

0

2018

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2019

0

2019