АДМИНИСТРАЦИЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ |
27.12.2018 | г. Тамбов | № 1401 |
О внесении изменений в государственную программу «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов Тамбовской области» |
В соответствии с постановлением администрации области от 24.12.2012 № 1657 (в редакции от 02.11.2018), (далее – Программа) следующие изменения: в паспорте Программы: позиции «Целевые индикаторы и показатели госпрограммы (подпрограммы), их значения на последний год реализации», «Объемы и источники финансирования госпрограммы (подпрограммы)» изложить в следующей редакции: |
Целевые индикаторы и показатели госпрограммы (подпрограммы), их значения на последний год реализации | Сокращение сброса загрязняющих веществ на 12 процентов на единицу валового регионального продукта (далее – ВРП) (в 2017 году); увеличение доли использованных, обезвреженных отходов в общем объеме образовавшихся отходов в процессе производства и потребления до 71 процента отходов; увеличение доли использованных, обезвреженных отходов I – IV класса в общем объеме образовавшихся в процессе производства и потребления отходов I – IV класса до 64 процентов отходов; предотвращенный экологический ущерб – 3915 млн. рублей; снижение объемов выбросов вредных веществ в атмосферный воздух на 7 процентов на единицу ВРП (в 2017 году); увеличение площади особо охраняемых природных территорий до 6,0 процента в общей структуре земель области (в 2016 году); охват 100% населения и предприятий организованным сбором твердых бытовых отходов (далее – ТБО); создание и модернизация высокопроизводительных рабочих мест – 462 единицы; снижение доли неиспользованных отходов на единицу ВРП к 2012 году на 15 процентов; процент охвата населения регулярной системой очистки, до 100%; увеличение площади особо охраняемых природных территорий регионального значения до 4,4 процента в общей структуре земель области; прирост добычи общераспространенных полезных ископаемых (2012 год – 100%) до 169 процентов; снижение объема выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стационарных источников, на 1 млн. руб. ВРП до 418 кг/млн. руб.; уменьшение сброса загрязняющих сточных вод в поверхностные водные объекты до 40,1 млн. м3; доля утилизированных твердых коммунальных отходов в общем объеме твердых коммунальных отходов до 0,07%; доля нормативно очищенных сточных вод в общем объеме сточных вод до 4,8% |
Объемы и источники финансирования госпрограммы (подпрограммы) | Источники финансирования: средства федерального бюджета – 1553,1874 млн. рублей (11,4 процента): 2013 год – 176,4001 млн. рублей; 2014 год – 118,3731 млн. рублей; 2015 год – 97,9751 млн. рублей; 2016 год – 19,2460 млн. рублей; 2017 год – 45,9127 млн. рублей; 2018 год – 64,2074 млн. рублей; 2019 год – 66,4615 млн. рублей; 2020 год – 164,2402 млн. рублей; 2021 год – 116,1541 млн. рублей; 2022 год – 328,6221 млн. рублей; 2023 год – 274,7708 млн. рублей; 2024 год – 80,8243 млн. рублей средства бюджета Тамбовской области – 1209,5774 млн. рублей (8,9 процентов), в том числе в лимитах областной адресной инвестиционной программы (далее – ОАИП) – 33,6776 млн. рублей, 2013 год – 86,2397 млн. рублей; 2014 год – 68,8873 млн. рублей; 2015 год – 97,6226 млн. рублей; 2016 год – 96,4158 млн. рублей; 2017 год – 93,1951 млн. рублей; 2018 год – 109,4012 млн. рублей; 2019 год – 128,8088 млн. рублей; 2020 год – 109,1444 млн. рублей; 2021 год – 89,6783 млн. рублей; 2022 год – 122,1240 млн. рублей; 2023 год – 115,0831 млн. рублей; 2024 год – 92,9771 млн. рублей; средства муниципальных бюджетов – 529,3643 млн. рублей (3,9 процента): 2013 год – 24,6898 млн. рублей; 2014 год – 42,6000 млн. рублей; 2015 год – 46,5749 млн. рублей; 2016 год – 51,5150 млн. рублей; 2017 год – 40,9612 млн. рублей; 2018 год – 47,8536 млн. рублей; 2019 год – 49,4698 млн. рублей; 2020 год – 42,9000 млн. рублей; 2021 год – 45,7000 млн. рублей; 2022 год – 45,7000 млн. рублей; 2023 год – 45,7000 млн. рублей; 2024 год – 45,7000 млн. рублей; внебюджетные источники – 10308,4406 млн. рублей (75,8 процента): 2013 год – 1135,0475 млн. рублей; 2014 год – 645,3295 млн. рублей; 2015 год – 848,5023 млн. рублей; 2016 год – 792,8632 млн. рублей; 2017 год – 823,5150 млн. рублей; 2018 год – 854,5650 млн. рублей; 2019 год – 867,8450 млн. рублей; 2020 год – 867,9320 млн. рублей; 2021 год – 868,0190 млн. рублей; 2022 год – 868,1870 млн. рублей; 2023 год – 868,2740 млн. рублей; 2024 год – 868,3610 млн. рублей; общий объем финансирования – 13600,5696 млн. рублей, в том числе в лимитах ОАИП – 33,6776 млн. рублей, 2013 год – 1422,3771 млн. рублей; 2014 год – 875,1899 млн. рублей; 2015 год – 1090,6749 млн. рублей; 2016 год – 960,0400 млн. рублей; 2017 год – 1003,5840 млн. рублей; 2018 год – 1076,0272 млн. рублей; 2019 год – 1112,5851 млн. рублей; 2020 год – 1184,2166 млн. рублей; 2021 год – 1119,5514 млн. рублей; 2022 год – 1364,6331 млн. рублей; 2023 год – 1303,8279 млн. рублей; 2024 год – 1087,8624 млн. рублей; затраты по подпрограммам: «Регулирование качества окружающей среды» – 8617,1560 млн. рублей (63,4 процента): 2013 год – 748,5749 млн. рублей; 2014 год – 334,4592 млн. рублей; 2015 год – 449,3129 млн. рублей; 2016 год – 665,7403 млн. рублей; 2017 год – 747,9868 млн. рублей; 2018 год – 736,9888 млн. рублей; 2019 год – 723,8164 млн. рублей; 2020 год – 743,2234 млн. рублей; 2021 год – 802,5777 млн. рублей; 2022 год – 880,2022 млн. рублей; 2023 год – 892,2282 млн. рублей; 2024 год – 892,0452 млн. рублей; «Обращение с твердыми бытовыми и промышленными отходами» – 1362,4231 млн. рублей (10,0 процентов): 2013 год – 408,1658 млн. рублей; 2014 год – 343,3102 млн. рублей; 2015 год – 438,6861 млн. рублей; 2016 год – 172,2610 млн. рублей; «Обращение с твердыми коммунальными и промышленными отходами» – 1393,3709 млн. рублей (10,2 процента): 2017 год – 121,8020 млн. рублей; 2018 год – 218,5734 млн. рублей; 2019 год – 235,9251 млн. рублей; 2020 год – 314,8816 млн. рублей; 2021 год – 157,4398 млн. рублей; 2022 год – 163,0990 млн. рублей; 2023 год – 121,7500 млн. рублей; 2024 год – 59,9000 млн. рублей; «Минерально-сырьевые ресурсы» – 419,4627 млн. рублей (3,1 процента): 2013 год – 134,1810 млн. рублей; 2014 год – 94,0065 млн. рублей; 2015 год – 13,9092 млн. рублей; 2016 год – 24,4880 млн. рублей; 2017 год – 22,9119 млн. рублей; 2018 год – 11,9661 млн. рублей; 2019 год – 19,4000 млн. рублей; 2020 год – 19,4000 млн. рублей; 2021 год – 19,8000 млн. рублей; 2022 год – 19,8000 млн. рублей; 2023 год – 19,8000 млн. рублей; 2024 год – 19,8000 млн. рублей; «Развитие водохозяйственного комплекса» – 1594,0934 млн. рублей (11,7 процента), в том числе в лимитах ОАИП – 33,6776 млн. рублей, 2013 год – 131,4554 млн. рублей; 2014 год – 103,4140 млн. рублей; 2015 год – 171,7731 млн. рублей; 2016 год – 74,9271 млн. рублей; 2017 год – 88,5891 млн. рублей; 2018 год – 86,0989 млн. рублей; 2019 год – 112,2002 млн. рублей; 2020 год – 85,4682 млн. рублей; 2021 год – 118,4905 млн. рублей; 2022 год – 279,5246 млн. рублей; 2023 год – 248,0424 млн. рублей; 2024 год – 94,1099 млн. рублей. Прочие основные мероприятия, не вошедшие в подпрограммы: расходы на обеспечение функционирования управления по охране окружающей среды и природопользованию области – 183,6932 млн. рублей (1,4 процента): 2013 год – 0,0000 млн. рублей; 2014 год – 0,0000 млн. рублей; 2015 год – 16,9936 млн. рублей; 2016 год – 18,9662 млн. рублей; 2017 год – 18,7491 млн. рублей; 2018 год – 18,8159 млн. рублей; 2019 год – 17,9655 млн. рублей; 2020 год – 17,9655 млн. рублей; 2021 год – 17,9655 млн. рублей; 2022 год – 18,7573 млн. рублей; 2023 год – 18,7573 млн. рублей; 2024 год – 18,7573 млн. рублей; расходы на обеспечение функционирования управления по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира области – 30,3703 млн. рублей (0,2 процента): 2013 год – 0,0000 млн. рублей; 2014 год – 0,0000 млн. рублей; 2015 год – 0,0000 млн. рублей; 2016 год – 3,6574 млн. рублей; 2017 год – 3,5451 млн. рублей; 2018 год – 3,5841 млн. рублей; 2019 год – 3,2779 млн. рублей; 2020 год – 3,2779 млн. рублей 2021 год – 3,2779 млн. рублей; 2022 год – 3,2500 млн. рублей; 2023 год – 3,2500 млн. рублей; 2024 год – 3,2500 млн. рублей |
в разделе 3 «Показатели (индикаторы) достижения цели и решения задач, основные ожидаемые результаты госпрограммы»: после абзаца девятнадцатого дополнить абзацами следующего содержания: «увеличение доли утилизированных твердых коммунальных отходов в общем объеме твердых коммунальных отходов до 0,07%; увеличение доли нормативно очищенных сточных вод в общем объеме сточных вод до 4,8%»; после абзаца тридцать шестого дополнить абзацами следующего содержания: «увеличить долю утилизированных твердых коммунальных отходов в общем объеме твердых коммунальных отходов до 0,07%; увеличить долю нормативно очищенных сточных вод в общем объеме сточных вод до 4,8%»; приложение № 1 к Программе «Перечень показателей (индикаторов) государственной программы «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов Тамбовской области», подпрограмм государственной программы и их значений» изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению; приложение № 2а к Программе «Перечень мероприятий государственной программы «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов Тамбовской области» изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению; приложение № 3 к Программе «Ресурсное обеспечение государственной программы «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов Тамбовской области» за счет всех источников финансирования» изложить в редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению; в приложении № 4 к Программе «Подпрограмма «Регулирование качества окружающей среды» (далее – подпрограмма): в паспорте подпрограммы позицию «Объемы и источники финансирования подпрограммы» изложить в следующей редакции: |
Объемы и источники финансирования подпрограммы | Общий объем финансирования – 8617,1560 млн. рублей: 2013 год – 748,5749 млн. рублей; 2014 год – 334,4592 млн. рублей; 2015 год – 449,3129 млн. рублей; 2016 год – 665,7403 млн. рублей; 2017 год – 747,9868 млн. рублей; 2018 год – 736,9888 млн. рублей; 2019 год – 723,8164 млн. рублей; 2020 год – 743,2234 млн. рублей; 2021 год – 802,5777 млн. рублей; 2022 год – 880,2022 млн. рублей; 2023 год – 892,2282 млн. рублей; 2024 год – 892,0452 млн. рублей, в том числе источники финансирования: средства федерального бюджета – 79,9963 млн. рублей (0,9 процента): 2013 год – 0,0000 млн. рублей; 2014 год – 7,5476 млн. рублей; 2015 год – 5,8744 млн. рублей; 2016 год – 6,5905 млн. рублей; 2017 год – 7,1519 млн. рублей; 2018 год – 7,2152 млн. рублей; 2019 год – 7,4335 млн. рублей; 2020 год – 7,6179 млн. рублей; 2021 год – 7,8088 млн. рублей; 2022 год – 7,5855 млн. рублей; 2023 год – 7,5855 млн. рублей; 2024 год – 7,5855 млн. рублей; средства бюджета Тамбовской области – 250,3971 млн. рублей (2,9 процента): 2013 год – 25,2247 млн. рублей; 2014 год – 21,4785 млн. рублей; 2015 год – 24,0749 млн. рублей; 2016 год – 18,7601 млн. рублей; 2017 год – 23,1939 млн. рублей; 2018 год – 20,1016 млн. рублей; 2019 год – 16,0279 млн. рублей; 2020 год – 15,4695 млн. рублей; 2021 год – 17,1199 млн. рублей; 2022 год – 22,8987 млн. рублей; 2023 год – 23,1487 млн. рублей; 2024 год – 22,8987 млн. рублей; средства муниципальных бюджетов – 203,6046 млн. рублей (2,4 процента): 2013 год – 9,0000 млн. рублей; 2014 год –11,1000 млн. рублей; 2015 год – 8,2000 млн. рублей; 2016 год – 9,4986 млн. рублей; 2017 год – 22,2110 млн. рублей; 2018 год – 20,3100 млн. рублей; 2019 год – 21,0850 млн. рублей; 2020 год – 22,2000 млн. рублей; 2021 год – 20,0000 млн. рублей; 2022 год – 20,0000 млн. рублей; 2023 год – 20,0000 млн. рублей; 2024 год – 20,0000 млн. рублей; внебюджетные источники – 8083,1580 млн. рублей (93,8 процента): 2013 год – 714,3502 млн. рублей; 2014 год – 294,3331 млн. рублей; 2015 год – 411,1636 млн. рублей; 2016 год – 630,8911 млн. рублей; 2017 год – 695,4300 млн. рублей; 2018 год – 689,3620 млн. рублей; 2019 год – 679,2700 млн. рублей; 2020 год – 697,9360 млн. рублей; 2021 год – 757,6490 млн. рублей; 2022 год – 829,7180 млн. рублей; 2023 год – 841,4940 млн. рублей; 2024 год – 841,5610 млн. рублей |
в разделе 5 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы» абзацы третий – седьмой изложить в следующей редакции: «Объем средств на реализацию подпрограммы составляет 8617,1560 млн. рублей, в том числе: из федерального бюджета – 79,9963 млн. рублей; из средств бюджета Тамбовской области – 250,3971 млн. рублей; из средств муниципальных бюджетов – 203,6046 млн. рублей; из средств внебюджетных источников – 8083,1580 млн. рублей»; в приложении № 6 к Программе «Подпрограмма «Минерально-сырьевые ресурсы» (далее – подпрограмма): в паспорте подпрограммы позицию «Объемы и источники финансирования подпрограммы» изложить в следующей редакции: |
Объемы и источники финансирования подпрограммы | Общий объем финансирования – 419,4627 млн. рублей: 2013 год – 134,1810 млн. рублей; 2014 год – 94,0065 млн. рублей; 2015 год – 13,9092 млн. рублей; 2016 год – 24,4880 млн. рублей; 2017 год – 22,9119 млн. рублей; 2018 год – 11,9661 млн. рублей; 2019 год – 19,4000 млн. рублей; 2020 год – 19,4000 млн. рублей; 2021 год – 19,8000 млн. рублей; 2022 год – 19,8000 млн. рублей; 2023 год – 19,8000 млн. рублей; 2024 год – 19,8000 млн. рублей, в том числе источники финансирования: средства федерального бюджета – 217,8148 млн. рублей (51,9 процента): 2013 год – 119,5087 млн. рублей; 2014 год – 81,1600 млн. рублей; 2015 год – 2,3300 млн. рублей; 2016 год – 2,0000 млн. рублей; 2017 год – 2,5000 млн. рублей; 2018 год – 1,3161 млн. рублей; 2019 год – 1,5000 млн. рублей; 2020 год – 1,5000 млн. рублей; 2021 год – 1,5000 млн. рублей; 2022 год – 1,5000 млн. рублей; 2023 год – 1,5000 млн. рублей; 2024 год – 1,5000 млн. рублей; средства бюджета Тамбовской области – 4,1464 млн. рублей (1,0 процент): 2013 год – 0,2000 млн. рублей; 2014 год – 1,0965 млн. рублей; 2015 год – 0,4000 млн. рублей; 2016 год – 0,3000 млн. рублей; 2017 год – 0,2999 млн. рублей; 2018 год – 0,2500 млн. рублей; 2019 год – 0,0000 млн. рублей; 2020 год – 0,0000 млн. рублей; 2021 год – 0,4000 млн. рублей; 2022 год – 0,4000 млн. рублей; 2023 год – 0,4000 млн. рублей; 2024 год – 0,4000 млн. рублей; средства муниципальных бюджетов – 4,1372 млн. рублей (1,0 процент): 2013 год – 0,5198 млн. рублей; 2014 год – 0,2000 млн. рублей; 2015 год – 0,0600 млн. рублей; 2016 год – 0,1774 млн. рублей; 2017 год – 0,0800 млн. рублей; 2018 год – 0,1000 млн. рублей; 2019 год – 0,5000 млн. рублей; 2020 год – 0,5000 млн. рублей; 2021 год – 0,5000 млн. рублей; 2022 год – 0,5000 млн. рублей; 2023 год – 0,5000 млн. рублей; 2024 год – 0,5000 млн. рублей; внебюджетные источники – 193,3643 млн. рублей (46,1 процента): 2013 год – 13,9525 млн. рублей; 2014 год – 11,5500 млн. рублей; 2015 год – 11,1192 млн. рублей; 2016 год – 22,0106 млн. рублей; 2017 год – 20,0320 млн. рублей; 2018 год – 10,3000 млн. рублей; 2019 год – 17,4000 млн. рублей; 2020 год – 17,4000 млн. рублей; 2021 год – 17,4000 млн. рублей; 2022 год – 17,4000 млн. рублей; 2023 год – 17,4000 млн. рублей; 2024 год – 17,4000 млн. рублей |
в разделе 5 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы» абзацы третий – седьмой изложить в следующей редакции: «Объем средств на реализацию подпрограммы составляет 419,4627 млн. рублей, в том числе: из федерального бюджета – 217,8148 млн. рублей; из средств бюджета Тамбовской области – 4,1464 млн. рублей; из средств муниципальных бюджетов – 4,1372 млн. рублей; из средств внебюджетных источников – 193,3643 млн. рублей»; в приложении № 7 к Программе «Подпрограмма «Развитие водохозяйственного комплекса» (далее – подпрограмма): в паспорте подпрограммы позиции «Важнейшие целевые индикаторы и показатели подпрограммы», «Объемы и источники финансирования подпрограммы» изложить в следующей редакции: |
Важнейшие целевые индикаторы и показатели подпрограммы | Количество вновь созданных водохранилищ, реконструированных гидротехнических сооружений водохранилищ, реконструированных гидроузлов действующих водохранилищ и других объектов водообеспечения – 1 ед.; численность населения, проживающего в районах возникновения локальных вододефицитов, надежность обеспечения водными ресурсами которого повышена – 12,5 тыс. человек в период с 2013 по 2020 год; увеличение доли населения, проживающего на подверженных негативному воздействию вод территориях, защищенного в результате проведения мероприятий по повышению защищенности от негативного воздействия вод, в общем количестве населения, проживающего на таких территориях, – с 42,55 процента в 2013 году до 55,40 процента к 2024 году; увеличение доли гидротехнических сооружений, приведенных в безопасное техническое состояние, в общем количестве гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности – с 24,5 процента в 2013 году до 64,54 процента к 2024 году; количество гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности, приведенных в безопасное техническое состояние – 54 ед.; количество гидротехнических сооружений на территории муниципального образования, приведенных в безопасное техническое состояние – 2 ед.; численность населения, экологические условия проживания которого будут улучшены в результате реализации мероприятий по восстановлению и экологической реабилитации водных объектов – 63,7 тыс. чел.; объем выемки донных отложений в результате реализации мероприятий по восстановлению и экологической реабилитации водных объектов (природоохранных мероприятий) – 420,0 тыс. м3; протяженность работ по восстановлению и экологической реабилитации водотоков – 24,0 км; доля гидротехнических сооружений, в том числе бесхозяйных, имеющих безопасное техническое состояние, в общем числе гидротехнических сооружений, в том числе бесхозяйных – с 91,45 процента в 2013 году до 96,51 процента к 2024 году; снижение количества гидротехнических сооружений, в том числе бесхозяйных, уровень безопасности которых оценивается как неудовлетворительный или опасный – с 12,048 процента в 2013 году до 6,45 процента к 2024 году; снижение численности населения, проживающего на территориях, подверженных риску затопления в случае аварии на гидротехнических сооружениях, уровень безопасности которых оценивается как неудовлетворительный, опасный – 4815 чел.; снижение численности населения, проживающего на территории муниципального образования, подверженного риску затопления в случае аварии на гидротехнических сооружениях – 140 чел.; доля гидротехнических сооружений, в том числе бесхозяйных, на территории субъекта Российской Федерации, уровень безопасности которых оценивается как неудовлетворительный, опасный, приведенных в безопасное техническое состояние, – с 0,219 процента в 2013 году до 122,5 процента к 2024 году; размер предотвращенного ущерба в результате приведения в безопасное состояние гидротехнических сооружений, уровень безопасности которых оценивается как неудовлетворительный, опасный (по объектам, отремонтированным в текущем году) – 445345,72 тыс. руб.; размер предотвращенного ущерба в случае возникновения аварии на гидротехническом сооружении – 11153,9 тыс. руб. |
Объемы и источники финансирования подпрограммы | Общий объем финансирования – «Развитие водохозяйственного комплекса» – 1594,0934 млн. рублей, в том числе в лимитах ОАИП – 33,6776 млн. рублей, 2013 год – 131,4554 млн. рублей; 2014 год – 103,4140 млн. рублей; 2015 год – 171,7731 млн. рублей; 2016 год – 74,9271 млн. рублей; 2017 год – 88,5891 млн. рублей; 2018 год – 86,0989 млн. рублей; 2019 год – 112,2002 млн. рублей; 2020 год – 85,4682 млн. рублей; 2021 год – 118,4905 млн. рублей; 2022 год – 279,5246 млн. рублей; 2023 год – 248,0424 млн. рублей; 2024 год – 94,1099 млн. рублей в том числе источники финансирования: средства федерального бюджета – 795,3809 млн. рублей (49,9 процента): 2013 год – 56,8914 млн. рублей; 2014 год – 29,6655 млн. рублей; 2015 год – 89,7707 млн. рублей; 2016 год – 10,6555 млн. рублей; 2017 год – 36,2608 млн. рублей; 2018 год – 17,8291 млн. рублей; 2019 год – 19,6810 млн. рублей; 2020 год – 23,5130 млн. рублей; 2021 год – 69,0532 млн. рублей; 2022 год – 211,1566 млн. рублей; 2023 год – 184,2853 млн. рублей; 2024 год – 46,6188 млн. рублей; средства бюджета Тамбовской области – 681,5369 млн. рублей (42,8 процента), в том числе в лимитах ОАИП –33,6776 млн. рублей: 2013 год – 55,6850 млн. рублей; 2014 год – 46,1443 млн. рублей; 2015 год – 55,5741 млн. рублей; 2016 год – 49,2651 млн. рублей; 2017 год – 46,3121 млн. рублей; 2018 год – 62,6032 млн. рублей; 2019 год – 87,7944 млн. рублей; 2020 год – 59,4152 млн. рублей; 2021 год – 46,8773 млн. рублей; 2022 год – 65,7980 млн. рублей; 2023 год – 61,1771 млн. рублей; 2024 год – 44,8911 млн. рублей; средства муниципальных бюджетов – 36,9460 млн. рублей (2,3 процента): 2013 год – 2,1700 млн. рублей; 2014 год – 8,9000 млн. рублей; 2015 год – 4,0149 млн. рублей; 2016 год – 5,4265 млн. рублей; 2017 год – 2,4312 млн. рублей; 2018 год – 4,6186 млн. рублей; 2019 год – 3,3848 млн. рублей; 2020 год – 1,2000 млн. рублей; 2021 год – 1,2000 млн. рублей; 2022 год – 1,2000 млн. рублей; 2023 год – 1,2000 млн. рублей; 2024 год – 1,2000 млн. рублей; внебюджетные источники – 80,2296 млн. рублей (5,0 процентов): 2013 год – 16,7090 млн. рублей; 2014 год – 18,7042 млн. рублей; 2015 год – 22,4134 млн. рублей; 2016 год – 9,5800 млн. рублей; 2017 год – 3,5850 млн. рублей; 2018 год – 1,0480 млн. рублей; 2019 год – 1,3400 млн. рублей; 2020 год – 1,3400 млн. рублей 2021 год – 1,3600 млн. рублей; 2022 год – 1,3700 млн. рублей; 2023 год – 1,3800 млн. рублей; 2024 год – 1,4000 млн. рублей. |
в разделе 4 «Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы» абзац второй изложить в следующей редакции: «Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы в ценах соответствующих лет составляет 1594,0934 млн. рублей, в том числе в лимитах ОАИП – 33,6776 млн. рублей, в том числе: из федерального бюджета – 795,3809 млн. рублей, из средств бюджета Тамбовской области – 681,5369 млн. рублей, в том числе в лимитах ОАИП – 33,6776 млн. рублей, из средств муниципальных бюджетов – 36,9460 млн. рублей, из средств внебюджетных источников – 80,2296 млн. рублей»; в разделе 6 «Оценка социально-экономической эффективности подпрограммы»: в абзаце третьем цифры «62,7» заменить цифрами «63,7»; в абзаце седьмом цифры «28,6» заменить цифрами «24,0»; приложение № 1 к подпрограмме «Целевые индикаторы и показатели реализации подпрограммы «Развитие водохозяйственного комплекса» изложить в редакции согласно приложению № 4 к настоящему постановлению; в приложении № 12 к Программе «Подпрограмма «Обращение с твердыми коммунальными и промышленными отходами» (далее – подпрограмма): в паспорте подпрограммы позицию «Объемы и источники финансирования подпрограммы» изложить в следующей редакции: |
Объемы и источники финансирования подпрограммы | Общий объем финансирования – 1393,3709 млн. рублей: 2017 год – 121,8020 млн. рублей; 2018 год – 218,5734 млн. рублей; 2019 год – 235,9251 млн. рублей; 2020 год – 314,8816 млн. рублей; 2021 год – 157,4398 млн. рублей; 2022 год – 163,0990 млн. рублей; 2023 год – 121,7500 млн. рублей; 2024 год – 59,9000 млн. рублей; в том числе источники финансирования: средства федерального бюджета – 459,9954 млн. рублей (33,0 процента): 2017 год – 0,0000 млн. рублей; 2018 год – 37,8470 млн. рублей; 2019 год – 37,8470 млн. рублей; 2020 год – 131,6093 млн. рублей; 2021 год – 37,7921 млн. рублей; 2022 год – 108,3800 млн. рублей; 2023 год – 81,4000 млн. рублей; 2024 год – 25,1200 млн. рублей; средства бюджета Тамбовской области – 48,0885 млн. рублей (3,5 процента): 2017 год – 1,0950 млн. рублей; 2018 год – 4,0464 млн. рублей; 2019 год – 3,7431 млн. рублей; 2020 год – 13,0163 млн. рублей; 2021 год – 4,0377 млн. рублей; 2022 год – 11,0200 млн. рублей; 2023 год – 8,3500 млн. рублей; 2024 год – 2,7800 млн. рублей; средства муниципальных бюджетов – 178,5640 млн. рублей (12,8 процента): 2017 год – 16,2390 млн. рублей; 2018 год – 22,8250 млн. рублей; 2019 год – 24,5000 млн. рублей; 2020 год – 19,0000 млн. рублей; 2021 год – 24,0000 млн. рублей; 2022 год – 24,0000 млн. рублей; 2023 год – 24,0000 млн. рублей; 2024 год – 24,0000 млн. рублей; внебюджетные источники – 706,7230 млн. рублей (50,7 процента): 2017 год – 104,4680 млн. рублей; 2018 год – 153,8550 млн. рублей; 2019 год – 169,8350 млн. рублей; 2020 год – 151,2560 млн. рублей; 2021 год – 91,6100 млн. рублей; 2022 год – 19,6990 млн. рублей; 2023 год – 8,0000 млн. рублей; 2024 год – 8,0000 млн. рублей. |
в разделе 5 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы» абзацы одиннадцатый – пятнадцатый изложить в следующей редакции: «Объем средств на реализацию подпрограммы составляет 1393,3709 млн. рублей, в том числе: из федерального бюджета – 459,9954 млн. рублей; из средств бюджета области – 48,0885 млн. рублей; из средств муниципальных бюджетов – 178,5640 млн. рублей; из средств внебюджетных источников – 706,7230 млн. рублей.». 2. Опубликовать настоящее постановление на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и на сайте сетевого издания «Тамбовская жизнь» (www.tamlife.ru). |
И. о. главы администрации | |
области | О.О.Иванов |
| ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 |
| к постановлению администрации области |
| от 27.12.2018 № 1401 |
| ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 к государственной программе «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов Тамбовской области» |
Перечень показателей (индикаторов) государственной программы «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов Тамбовской области», подпрограмм государственной программы и их значений |
| Едини-цы измере-ния | Значение показателей | ||||||||||||||
2012 – отчет-ный год | 2013 год – пер-вый | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | ||||
Государственная программа области «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов Тамбовской области» | ||||||||||||||||
1. Сокращение сброса загрязняющих веществ на 12 процентов на единицу валового регионального продукта (далее – ВРП) | % | 100 | 98 | 94 | 92 | 90 | 88 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | ||
2. Доля использованных, обезвреженных отходов в общем объеме образовавшихся отходов в процессе производства и потребления | % | 61 | 62 | 63 | 63,5 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 69,5 | 69,5 | 70 | 71 | ||
3. Доля использованных, обезвреженных отходов I – IV класса в общем объеме образовавшихся в процессе производства и потребления отходов I – IV класса | % | 26 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 57 | 60 | 63 | 63,5 | 63,7 | 63,9 | 64 | ||
4. Предотвращенный экологический ущерб – 3915 млн. руб. | Млн. руб. | 600 | 700 | 1350 | 2550 | 2600 | 2630 | 2880 | 3380 | 3761 | 3808 | 3830 | 3890 | 3915 | ||
5. Снижение объемов выбросов вредных веществ в атмосферный воздух на 7% на единицу ВРП | % | 100 | 98 | 94,5 | 94 | 93,5 | 93 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | ||
6. Увеличение площади особо охраняемых природных территорий (далее – ООПТ) до 6,0% в общей структуре земель области | % | 5,05 | 5,1 | 6,3 | 6,35 | 6,0 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | ||
7. Охват населения и предприятий организованным сбором твердых коммунальных отходов (далее – ТКО) | % | 63 | 64 | 65 | 67 | 70 | 80 | 85 | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
8. Создание и модернизация высокопроизводительных рабочих мест | Шт. | 8 | 16 | 18 | 21 | 23 | 27 | 32 | 43 | 51 | 54 | 57 | 59 | 61 | ||
9. Снижение доли неиспользованных отходов на единицу ВРП на 15% | % | 100 | 98,5 | 97 | 95,5 | 94 | 92,5 | 90 | 89 | 88 | 87,5 | 87 | 86 | 85 | ||
10. Процент охвата населения регулярной системой очистки | % | Х | Х | Х | Х | Х | 80 | 85 | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
11. Увеличение площади ООПТ регионального значения до 4,4% в общей структуре земель области | % | 2,8 | 2,8 | 3,4 | 3,4 | 3,7 | 3,7 | 3,8 | 3,9 | 4,0 | 4,1 | 4,2 | 4,3 | 4,4 | ||
12. Прирост добычи общераспространенных полезных ископаемых (2012 год – 100%) | % | 100 | 103 | 110 | 115 | 121 | 127 | 133 | 140 | 147 | 152 | 158 | 163 | 169 | ||
13. Объем выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стационарных источников, на 1 млн. руб. ВРП | Кг/Млн. руб. | Х | Х | Х | Х | Х | 440 | 435 | 435 | 432 | 430 | 427 | 422 | 418 | ||
14. Сброс загрязненных сточных вод в поверхностные водные объекты | Млн.м3 | Х | Х | Х | Х | Х | 40,67 | 40,65 | 40,6 | 40,5 | 40,4 | 40,3 | 40,2 | 40,1 | ||
15. Доля утилизированных твердых коммунальных отходов в общем объеме твердых коммунальных отходов | % | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 0,04 | 0,045 | 0,05 | 0,055 | 0,06 | 0,065 | 0,07 | ||
16. Доля нормативно очищенных сточных вод в общем объеме сточных вод | % | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 3,6 | 3,8 | 4,0 | 4,2 | 4,4 | 4,6 | 4,8 | ||
Подпрограмма «Регулирование качества окружающей среды» | ||||||||||||||||
1. Строительство и реконструкция очистных сооружений – 282,05 тыс. м3/сут. | Тыс. м3/сут. | 124,38 | 147,38 | 68,11 | 220,0 | 227,38 | 261,38 | 275,0 | 315,0 | 356,0 | 367,7 | 399,4 | 402,5 | 406,43 | ||
2. Снижение объема сброса загрязненных сточных вод (без очистки) к 2012 году на 770 тыс. м3 | Тыс. м3 | 840 | 760 | 670 | 580 | 480 | 390 | 300,0 | 220,0 | 170,0 | 150,0 | 130,0 | 100,0 | 70,0 | ||
3. Повышение уровня оборотного водоснабжения в промышленности до 95% | % | 89 | 90 | 91 | 91,5 | 92,0 | 92,5 | 93 | 93,5 | 94 | 94,25 | 94,5 | 94,75 | 95 | ||
4. Предотвращенный экологический ущерб – 700млн. руб. | Млн. руб. | 50 | 70 | 50 | 188 | 280 | 330 | 380 | 480 | 609,0 | 615 | 640 | 670 | 700 | ||
Подпрограмма «Обращение с твердыми бытовыми и промышленными отходами» | ||||||||||||||||
1. Переработка и безопасное хранение токсичных отходов – 90% | % | 80 | 81 | 81,5 | 83 | 84 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | ||
2. Строительство шести межмуниципальных полигонов (нарастающим итогом) | Шт. | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | ||
3. Предотвращенный экологический ущерб – 3152,0 млн. руб. | Млн. руб. | 600 | 700 | 813 | 1800 | 2000 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | ||
Подпрограмма «Обращение с твердыми коммунальными и промышленными отходами» | ||||||||||||||||
1. Количество рекультивированных объектов накопленного экологического ущерба | Ед. | Х | Х | Х | Х | Х | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | ||
2. Площадь рекультивированных земель объектов накопленного экологического ущерба | га | Х | Х | Х | Х | Х | 0 | 0 | 3,5 | 0 | 47,7 | 0 | 14,99 | 0 | ||
3. Доля использованных и обезвреженных отходов производства и потребления от общего количества образующихся отходов I – IV классов опасности | % | Х | Х | Х | Х | Х | 43,6 | 44,7 | 45,7 | 46,7 | 47,2 | 47,7 | 48,1 | 48,5 | ||
4. Доля обработанных ТКО в общем объеме ТКО | % | Х | Х | Х | Х | Х | 74,4 | 90,4 | 98,5 | 98,6 | 98,6 | 98,7 | 98,7 | 98,7 | ||
5. Доля граждан, имеющих доступ к информации в сфере обращения с отходами | % | Х | Х | Х | Х | Х | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
6. Доля ликвидированных мест несанкционированного размещения отходов к общему количеству выявленных мест несанкционированного размещения отходов | % | Х | Х | Х | Х | Х | 25 | 50 | 75 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
Подпрограмма «Минерально-сырьевые ресурсы» | ||||||||||||||||
1. Увеличение объема добычи строительного сырья, в том числе: песков строительных на 2,2 млн. м3 | Млн. м3 | 1,0 | 1,1 | 1,2 | 1,3 | 1,4 | 1,5 | 1,6 | 1,7 | 1,8 | 1,9 | 2,0 | 2,1 | 2,2 | ||
суглинков кирпичных на 0,9 млн. м3 | Млн. м3 | 0,1 | 0,15 | 0,17 | 0,18 | 0,19 | 0,25 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | ||
Подпрограмма «Развитие водохозяйственного комплекса» | ||||||||||||||||
1. Количество вновь созданных водохранилищ, реконструированных гидротехнических сооружений водохранилищ, реконструированных гидроузлов действующих водохранилищ и других объектов водообеспечения | Шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2. Численность населения, проживающего в районах возникновения локальных вододефицитов, надежность обеспечения водными ресурсами которого повышена | Тыс. чел. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3. Доля населения, проживающего на подверженных негативному воздействию вод территориях, защищенного в результате проведения мероприятий по повышению защищенности от негативного воздействия вод, от общего количества населения, проживающего на таких территориях | Процен-тов | 42,55 | 42,55 | 42,55 | 42,55 | 40,22 | 40,22 | 45,69 | 45,69 | 45,69 | 54,00 | 54,00 | 54,00 | 55,40 | ||
4. Доля гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности, приведенных в безопасное техническое состояние | Процен-тов | 15,45 | 24,5 | 30,0 | 38,2 | 39,1 | 46,4 | 46,4 | 49,09 | 50,91 | 52,73 | 60,91 | 62,73 | 64,54 | ||
5. Количество гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности, приведенных в безопасное техническое состояние | Единиц (в год) | 6 | 10 | 6 | 9 | 1 | 8 | 0 | 3 | 2 | 2 | 9 | 2 | 2 | ||
5.1. Количество гидротехнических сооружений на территории муниципального образования, приведенных в безопасное техническое состояние | Единиц (в год) |
|
|
|
|
|
|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
6. Численность населения, экологические условия проживания которого будут улучшены в результате реализации мероприятий по восстановлению и экологической реабилитации водных объектов | Тыс. чел. (в год) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 37,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 26,6 | 0,0 | ||
7. Объем выемки донных отложений в результате реализации мероприятий по восстановлению и экологической реабилитации водных объектов (природоохранных мероприятий) | Тыс. м3 (в год) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 52,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 52,5* | 157,5* | 157,5* | 0,00 | ||
8. Протяженность работ по восстановлению и экологической реабилитации водотоков | Км (в год) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3* | 9* | 9* | 0,0 | ||
9. Доля гидротехнических сооружений, в том числе бесхозяйных, имеющих безопасное техническое состояние, в общем числе гидротехнических сооружений, в том числе бесхозяйных | % | 0,0 | 91,05 | 91,45 | 92,26 | 92,39 | 93,46 | 93,46 | 94,24 | 94,50 | 94,77 | 95,98 | 96,25 | 96,51 | ||
10. Снижение количества гидротехнических сооружений, в том числе бесхозяйных, уровень безопасности которых оценивается как неудовлетворительный или опасный | % | 0,0 | 12,048 | 8,2 | 13,4 | 1,7249 | 14,04 | 14,04 | 6,12 | 4,35 | 4,55 | 25,71 | 6,06 | 6,45 | ||
11. Снижение численности населения, проживающего на территориях, подверженных риску затопления в случае аварии на гидротехнических сооружениях, уровень безопасности которых оценивается как неудовлетворительный, опасный | Чел. | 0 | 60516 | 59330 | 57936 | 57866 | 56986 | 56986 | 56771 | 56531 | 56436 | 55811 | 55781 | 55701 | ||
11.1. Снижение численности населения, проживающего на территории муниципального образования, подверженного риску затопления в случае аварии на гидротехнических сооружениях | Чел. |
|
|
|
|
|
|
| 80 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | ||
12. Доля гидротехнических сооружений, в том числе бесхозяйных, на территории субъекта Российской Федерации, уровень безопасности которых оценивается как неудовлетворительный, опасный, приведенных в безопасное техническое состояние | % | 0 | 0,219 | 0,328 | 0,534 | 0,561 | 81,6 | 81,6 | 87,76 | 91,84 | 95,92 | 114,29 | 118,37 | 122,5 | ||
13. Размер предотвращенного ущерба в результате приведения в безопасное состояние гидротехнических сооружений, уровень безопасности которых оценивается как неудовлетворительный, опасный (по объектам, отремонтированным в текущем году) | Тыс. руб. | 0 | 77170 | 38500 | 63714 | 2968 | 53368 | 53368 | 18485,96 | 25429,46 | 17666,5 | 54573,5 | 24648,3 | 15454,0 | ||
13.1. Размер предотвращенного ущерба в случае возникновения аварии на гидротехническом сооружении | Тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
| 4918,6 |
|
|
| 6235,3 |
| ||
* Показатель может быть изменен по итогам защиты бюджетных проектировок в Федеральном агентстве водных ресурсов и конкурсного отбора государственных программ субъектов Российской Федерации в области использования и охраны водных объектов в Министерстве природных ресурсов и экологии Российской Федерации. |
Зам. главы администрации | | |
области | С.В.Иванов | |
| ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 |
| к постановлению администрации области |
| от 27.12.2018 № 1401 |
| ПРИЛОЖЕНИЕ № 2а к государственной программе «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов Тамбовской области» |
Перечень мероприятий государственной программы «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов Тамбовской области» |
Наименование подпрограммы, основное мероприятие, ведомственная целевая программа | Ответственный исполнитель, соисполнители | Ожидаемые непосредственные результаты | Объемы финансирования, тыс. рублей, в том числе | ||||||||
наименование | единица измерения | значение (по годам реализации мероприятия) | по годам всего | федеральный бюджет | бюджет Тамбовской области | местный бюджет | внебюджетные средства | ||||
Подпрограмма «Регулирование качества окружающей среды» | |||||||||||
ИТОГО: | 2016 | 2016 | 665740,35 | 6590,50 | 18760,15 | 9498,60 | 630891,10 | ||||
2017 | 2017 | 747986,80 | 7151,90 | 23193,90 | 22211,00 | 695430,00 | |||||
2018 | 2018 | 736988,78 | 7215,20 | 20101,58 | 20310,00 | 689362,00 | |||||
2019 | 2019 | 723816,40 | 7433,50 | 16027,90 | 21085,00 | 679270,00 | |||||
2020 | 2020 | 743223,40 | 7617,90 | 15469,50 | 22200,00 | 697936,00 | |||||
2021 | 2021 | 802577,70 | 7808,80 | 17119,90 | 20000,00 | 757649,00 | |||||
2022 | 2022 | 880202,20 | 7585,50 | 22898,70 | 20000,00 | 829718,00 | |||||
2023 | 2023 | 892228,20 | 7585,50 | 23148,70 | 20000,00 | 841494,00 | |||||
2024 | 2024 | 892045,20 | 7585,50 | 22898,70 | 20000,00 | 841561,00 | |||||
итого | 7084809,03 | 66574,30 | 179619,03 | 175304,60 | 6663311,10 | ||||||
1. Основное мероприятие: природоохранные мероприятия | Управление по охране окружающей среды и природопользованию области (далее – Управление по ООС), предприятия и организации области | Количество мероприятий | ед. | 2016 | 3 | 2016 | 640797,53 | 0,00 | 598,93 | 9498,60 | 630700,00 |
2017 | 3 | 2017 | 718377,00 | 0,00 | 1000,00 | 22211,00 | 695166,00 | ||||
2018 | 3 | 2018 | 709910,00 | 0,00 | 450,00 | 20310,00 | 689150,00 | ||||
2019 | 3 | 2019 | 700135,00 | 0,00 | 0,00 | 21085,00 | 679050,00 | ||||
2020 | 3 | 2020 | 719915,00 | 0,00 | 0,00 | 22200,00 | 697715,00 | ||||
2021 | 3 | 2021 | 778377,00 | 0,00 | 1000,00 | 20000,00 | 757377,00 | ||||
2022 | 3 | 2022 | 850365,00 | 0,00 | 1000,00 | 20000,00 | 829365,00 | ||||
2023 | 3 | 2023 | 862141,00 | 0,00 | 1000,00 | 20000,00 | 841141,00 | ||||
2024 | 3 | 2024 | 862208,00 | 0,00 | 1000,00 | 20000,00 | 841208,00 | ||||
итого | 6209819,53 | 0,00 | 6048,93 | 175304,60 | 6660872,00 | ||||||
1.1. Мероприятия по охране водных объектов | Управление по ООС, предприятия и организации области | Предотвращенный экологический ущерб | млн. руб. | 2016 | 280 | 2016 | 614130,60 | 0,00 | 0,00 | 9130,60 | 605000,00 |
2017 | 330 | 2017 | 602327,00 | 0,00 | 0,00 | 21811,00 | 580516,00 | ||||
2018 | 380 | 2018 | 671510,00 | 0,00 | 0,00 | 15610,00 | 655900,00 | ||||
2019 | 480 | 2019 | 651985,00 | 0,00 | 0,00 | 16085,00 | 635900,00 | ||||
2020 | 609 | 2020 | 671565,00 | 0,00 | 0,00 | 17000,00 | 654565,00 | ||||
2021 | 615 | 2021 | 730377,00 | 0,00 | 0,00 | 15000,00 | 715377,00 | ||||
2022 | 640 | 2022 | 802365,00 | 0,00 | 0,00 | 15000,00 | 787365,00 | ||||
2023 | 670 | 2023 | 814141,00 | 0,00 | 0,00 | 15000,00 | 799141,00 | ||||
2024 | 700 | 2024 | 814208,00 | 0,00 | 0,00 | 15000,00 | 799208,00 | ||||
итого | 6372608,60 | 0,00 | 0,00 | 139636,60 | 6232972,00 | ||||||
1.1.1. проектирование, строительство, реконструкция, капитальный и текущий ремонт очистных сооружений и водохозяйственных объектов, находящихся на территории области, устройство оборотного водоснабжения | Управление по ООС, предприятия и организации области | Мощность очистных сооружений | тыс. м3/сутки (нарастающим итогом) | 2016 | 227,38 | 2016 | 514130,60 | 0,00 | 0,00 | 9130,60 | 505000,00 |
2017 | 261,38 | 2017 | 420227,00 | 0,00 | 0,00 | 21811,00 | 398416,00 | ||||
2018 | 275,00 | 2018 | 481510,00 | 0,00 | 0,00 | 15610,00 | 465900,00 | ||||
2019 | 315,00 | 2019 | 451985,00 | 0,00 | 0,00 | 16085,00 | 435900,00 | ||||
2020 | 356,00 | 2020 | 471565,00 | 0,00 | 0,00 | 17000,00 | 454565,00 | ||||
2021 | 367,70 | 2021 | 530377,00 | 0,00 | 0,00 | 15000,00 | 515377,00 | ||||
2022 | 399,40 | 2022 | 602365,00 | 0,00 | 0,00 | 15000,00 | 587365,00 | ||||
2023 | 402,50 | 2023 | 614141,00 | 0,00 | 0,00 | 15000,00 | 599141,00 | ||||
2024 | 406,43 | 2024 | 614208,00 | 0,00 | 0,00 | 15000,00 | 599208,00 | ||||
итого | 4700508,60 | 0,00 | 0,00 | 139636,60 | 4560872,00 | ||||||
1.1.2. модернизация сахарных заводов области с целью снижения негативного воздействия на водные объекты | Управление по ООС, сахарные заводы области | Предотвращенный экологический ущерб | млн. руб. | 2016 | 80 | 2016 | 100000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100000,00 |
2017 | 80 | 2017 | 182100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 182100,00 | ||||
2018 | 80 | 2018 | 190000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190000,00 | ||||
2019 | 80 | 2019 | 200000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200000,00 | ||||
2020 | 80 | 2020 | 200000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200000,00 | ||||
2021 | 80 | 2021 | 200000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200000,00 | ||||
2022 | 80 | 2022 | 200000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200000,00 | ||||
2023 | 80 | 2023 | 200000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200000,00 | ||||
2024 | 80 | 2024 | 200000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200000,00 | ||||
итого | 1672100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1672100,00 | ||||||
1.2. Мероприятия по охране атмосферного воздуха | Управление по ООС, предприятия и организации области | Снижение объемов выбросов вредных веществ в атмосферный воздух | % | 2016 | 93,50 | 2016 | 26068,00 | 0,00 | 0,00 | 368,00 | 25700,00 |
2017 | 93,00 | 2017 | 115150,00 | 0,00 | 100,00 | 400,00 | 114650,00 | ||||
2018 | 92,50 | 2018 | 37950,00 | 0,00 | 0,00 | 4700,00 | 33250,00 | ||||
2019 | 92,00 | 2019 | 48150,00 | 0,00 | 0,00 | 5000,00 | 43150,00 | ||||
2020 | 91,50 | 2020 | 48350,00 | 0,00 | 0,00 | 5200,00 | 43150,00 | ||||
2021 | 91,75 | 2021 | 47100,00 | 0,00 | 100,00 | 5000,00 | 42000,00 | ||||
2022 | 91,00 | 2022 | 47100,00 | 0,00 | 100,00 | 5000,00 | 42000,00 | ||||
2023 | 91,50 | 2023 | 47100,00 | 0,00 | 100,00 | 5000,00 | 42000,00 | ||||
2024 | 90,00 | 2024 | 47100,00 | 0,00 | 100,00 | 5000,00 | 42000,00 | ||||
итого | 374068,00 | 0,00 | 500,00 | 35668,00 | 427900,00 | ||||||
1.2.1. проведение мониторинга атмосферного воздуха | Управление по ООС, Тамбовское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды-филиал ФГБУ «Центрально-черноземное управление гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» | Количество постов в г. Тамбове, на которых проводятся замеры | ед. (нарастающим итогом) | 2016 | 0 | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2017 | 1 | 2017 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
2018 | 0 | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
2019 | 0 | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
2020 | 0 | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
2021 | 1 | 2021 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
2022 | 1 | 2022 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
2023 | 1 | 2023 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
2024 | 1 | 2024 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
итого | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
1.2.2. мероприятия по предотвращению негативного воздействия на атмосферный воздух предприятий области | Управление по ООС, предприятия и организации области | Увеличение доли уловленных и обезвреженных вредных веществ от общего количества загрязняющих веществ, отходящих от стационарных источников | % | 2016 | 18,7 | 2016 | 26068,00 | 0,00 | 0,00 | 368,00 | 25700,00 |
2017 | 18,9 | 2017 | 25050,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 24650,00 | ||||
2018 | 19,1 | 2018 | 37950,00 | 0,00 | 0,00 | 4700,00 | 33250,00 | ||||
2019 | 19,3 | 2019 | 48150,00 | 0,00 | 0,00 | 5000,00 | 43150,00 | ||||
2020 | 19,5 | 2020 | 48350,00 | 0,00 | 0,00 | 5200,00 | 43150,00 | ||||
2021 | 20 | 2021 | 47000,00 | 0,00 | 0,00 | 5000,00 | 42000,00 | ||||
2022 | 21 | 2022 | 47000,00 | 0,00 | 0,00 | 5000,00 | 42000,00 | ||||
2023 | 22 | 2023 | 47000,00 | 0,00 | 0,00 | 5000,00 | 42000,00 | ||||
2024 | 24 | 2024 | 47000,00 | 0,00 | 0,00 | 5000,00 | 42000,00 | ||||
итого | 373568,00 | 0,00 | 0,00 | 35668,00 | 337900,00 | ||||||
1.2.3. строительство накопителя промышленных стоков «закрытого типа» площадью 2 га на территории промышленной площадки ПАО «Пигмент» в городе Тамбове | Управление по ООС, Производственное акционерное общество «Пигмент» (далее – ПАО) | Количество накопителей промышленных стоков (нарастающим итогом) | ед. | 2016 | 0 | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2017 | 1 | 2017 | 90000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90000,00 | ||||
2018 | 0 | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
2019 | 0 | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
2020 | 0 | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
2021 | 0 | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
2022 | 0 | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
2023 | 0 | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
2024 | 0 | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
итого | 90000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90000,00 | ||||||
1.3. Мероприятия по информационно-аналитическому обеспечению исследований состояния окружающей среды | Управление по ООС | Количество мероприятий | ед. | 2016 | 13 | 2016 | 598,93 | 0,00 | 598,93 | 0,00 | 0,00 |
2017 | 15 | 2017 | 900,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
2018 | 10 | 2018 | 450,00 | 0,00 | 450,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
2019 | 0 | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
2020 | 0 | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
2021 | 16 | 2021 | 900,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
2022 | 16 | 2022 | 900,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
2023 | 16 | 2023 | 900,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
2024 | 16 | 2024 | 900,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
итого | 5548,93 | 0,00 | 5548,93 | 0,00 | 0,00 | ||||||
1.3.1. проведение аналитических исследований состояния окружающей среды: воздуха, воды, почв в рамках государственного экологического контроля | Управление по ООС | Количество проведенных анализов | ед. | 2016 | 11 | 2016 | 198,93 | 0,00 | 198,93 | 0,00 | 0,00 |
2017 | 13 | 2017 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
2018 | 10 | 2018 | 450,00 | 0,00 | 450,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
2019 | 0 | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
2020 | 0 | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
2021 | 13 | 2021 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
2022 | 13 | 2022 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
2023 | 13 | 2023 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
2024 | 13 | 2024 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
итого | 3648,93 | 0,00 | 3648,93 | 0,00 | 0,00 | ||||||
1.3.2. создание областного информационно-аналитического центра в управлении по охране окружающей среды и природопользованию области, в том числе строительство офисного здания | Управление по ООС | Создание и совершенствование информационных ресурсов | ед. | 2016 | 2 | 2016 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 |
2017 | 2 | 2017 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
2018 | 0 | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
2019 | 0 | 2019 |