Постановление Администрации Тамбовской области от 14.09.2018 № 935

О внесении изменений в постановление администрации области от 20.06.2013 № 640 «Об утверждении государственной программы «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства Тамбовской области» на 2014-2020 годы

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 

14.09.2018

г. Тамбов

№ 935

 

О внесении изменений в постановление администрации области  от 20.06.2013 №640 «Об утверждении государственной программы «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства Тамбовской области» на 2014-2020 годы

 

Администрация области постановляет:

1. Внести в постановление администрации области  от 20.06.2013 №640 «Об утверждении государственной программы «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства Тамбовской области» на 2014-2020 годы (в редакции от 31.07.2018) (далее – постановление) следующие изменения:

в наименовании и пункте 1 постановления слова «на 2014-2020 годы» исключить;

2. Внести в государственную программу «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства Тамбовской области» на 2014-2020 годы (далее – Госпрограмма), утвержденную постановлением, следующие изменения:

2.1. в наименовании Госпрограммы, по всему тексту Госпрограммы и приложений к ней слова «на 2014-2020 годы» исключить;

2.2. в паспорте Госпрограммы:

позицию «Целевые индикаторы и показатели госпрограммы, их значения на последний год реализации» изложить в следующей редакции:

 

«Целевые индикаторы и показатели госпрограммы, их значения на последний год реализации

Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения – 47,0%;

прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям (к 2011 году) – 25,1%;

перевезено пассажиров автомобильным транспортом – 85,2 млн. человек;

пассажирооборот автомобильного транспорта – 1075,0 млн. пассажиро-км;

пассажирооборот, выполненный железнодорожным транспортом в пригородном сообщении – 41,0 млн. пассажиро-км;

количество пассажиров, перевезенных воздушным транспортом – 38,0 тыс. человек;

количество квалифицированных работников – 346 человек;

количество созданных, модернизированных высокопроизводительных рабочих мест – 646 человек;

объем замещения жидкого топлива компримированным природным газом (метаном) – 4800,0 тыс. м3/год»;

 

в позиции «Сроки и этапы реализации госпрограммы» слова «2014-2020 гг.» заменить словами «2014-2024 гг.»;

позицию «Объемы и источники финансирования госпрограммы» изложить в следующей редакции:

 

«Объемы и источники финансирования госпрограммы

Общие затраты на реализацию госпрограммы в 2014-2024 гг. за счет всех источников финансирования – 50473031,4 тыс. рублей;

в том числе по годам:

2014 год – 2855849,5 тыс. рублей;

2015 год – 4032314,7 тыс. рублей;

2016 год – 5152122,18 тыс. рублей;

2017 год – 4394313,65348 тыс. рублей;

2018 год – 4382365,6 тыс. рублей;

2019 год – 4229817,3 тыс. рублей;

2020 год – 4464149,3 тыс. рублей;

2021 год – 4719180,8 тыс. рублей;

2022 год – 5063359,1 тыс. рублей;

2023 год – 5378461,9 тыс. рублей;

2024 год – 5801172,4 тыс. рублей;

федеральный бюджет – 1818538,0 тыс. рублей:

2014 год – 119670,0 тыс. рублей;

2015 год – 625308,2 тыс. рублей;

2016 год – 767135,48 тыс. рублей;

2017 год – 285172,55348 тыс. рублей;

2018 год – 21251,8 тыс. рублей;

2019 год – 0,0 тыс. рублей;

2020 год – 0,0 тыс. рублей;

2021 год – 0,0 тыс. рублей;

2022 год – 0,0 тыс. рублей;

2023 год – 0,0 тыс. рублей;

2024 год – 0,0 тыс. рублей;

бюджет области – 42953854,9 тыс. рублей, в том числе в лимитах областной адресной инвестиционной программы (далее – ОАИП) – 44000,0 тыс. рублей:

2014 год – 2690483,2 тыс. рублей;

2015 год – 3256701,3 тыс. рублей;

2016 год – 4219673,1 тыс. рублей;

2017 год – 3421726,1 тыс. рублей;

2018 год – 3654995,5 тыс. рублей;

2019 год – 3519117,3 тыс. рублей;

2020 год – 3751564,2 тыс. рублей, в том числе в лимитах ОАИП – 44000,0 тыс. рублей;

2021 год – 4059755,0 тыс. рублей;

2022 год – 4408701,8 тыс. рублей;

2023 год – 4774320,5 тыс. рублей;

2024 год – 5196891,9 тыс. рублей;

местный бюджет – 235831,1 тыс. рублей:

2014 год – 11334,7 тыс. рублей;

2015 год – 27187,4 тыс. рублей;

2016 год – 57863,7 тыс. рублей;

2017 год – 30199,7 тыс. рублей;

2018 год – 24304,6 тыс. рублей;

2019 год – 17813,9 тыс. рублей;

2020 год – 17078,6 тыс. рублей;

2021 год – 13719,3 тыс. рублей;

2022 год – 12407,4 тыс. рублей;

2023 год – 11891,4 тыс. рублей;

2024 год – 12030,5 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 5464807,4 тыс. рублей:

2014 год – 34361,6 тыс. рублей;

2015 год – 123117,8 тыс. рублей;

2016 год – 107449,9 тыс. рублей;

2017 год – 657215,3 тыс. рублей;

2018 год – 681813,7 тыс. рублей;

2019 год – 692886,1 тыс. рублей;

2020 год – 695506,5 тыс. рублей;

2021 год – 645706,5 тыс. рублей;

2022 год – 642250,0 тыс. рублей;

2023 год – 592250,0 тыс. рублей;

2024 год – 592250,0 тыс. рублей.»;

 

в разделе 2 «Приоритеты региональной государственной политики в сфере реализации госпрограммы, цели, задачи, сроки и этапы реализации госпрограммы»:

после абзаца второго дополнить абзацем следующего содержания:

«Стратегии социально-экономического развития Тамбовской области до 2035 года, утвержденной Законом области  Государственная программа Тамбовской области «Обеспечение безопасности населения Тамбовской области, защита его жизненно важных интересов и противодействие преступности» на 2014-2020 годы»;

в разделе 6 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации госпрограммы»:

в абзаце втором цифры «28672993,36366» заменить цифрами «50473031,4»;

в абзаце четвертом цифры «24742386,44» заменить цифрами «42953854,9»;

в абзаце пятом цифры «182218,0» заменить цифрами «235831,1»;

в абзаце шестом цифры «1929850,9» заменить цифрами «5464807,4»;

2.3. приложение № 1 к Госпрограмме изложить в редакции согласно приложению № 1;

2.4. приложение № 1б к Госпрограмме изложить в редакции согласно приложению № 2;

2.5. приложение № 2 к Госпрограмме изложить в редакции согласно приложению № 3;

2.6. приложение № 3 к Госпрограмме изложить в редакции согласно приложению № 4;

2.7. приложение № 4 к Госпрограмме изложить в редакции согласно приложению № 5;

2.8. в приложении № 5 к Госпрограмме «Подпрограмма «Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог» (далее – подпрограмма):

в паспорте подпрограммы:

позицию «Целевые индикаторы и показатели подпрограммы, их значения на последний год реализации» изложить в следующей редакции:

 

«Целевые индикаторы и показатели подпрограммы, их значения на последний год реализации

Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения – 18939,22 км;

объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения, исходя из расчетной протяженности введенных искусственных сооружений (мостов, мостовых переходов, путепроводов, транспортных развязок) – 766,445 км;

прирост протяженности сети автомобильных дорог регионального (межмуниципального) и местного значения в результате строительства новых автомобильных дорог – 229,513 км;

прирост протяженности сети автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате реконструкции автомобильных дорог – 536,94 км;

общая протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, на 31 декабря отчетного года – 10893,7 км;

доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального, а также местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям – 57,0%;

количество населенных пунктов, получивших автотранспортную связь по дорогам с твердым покрытием – 26 единиц;

протяженность капитально отремонтированных автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения и мостовых сооружений на них – 124,563 км/299,84 п. м;

протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения и мостовых сооружений – 1180,82 км/467,29 п. м;

прирост протяженности сети автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате ремонта и капитального ремонта автомобильных дорог и мостовых сооружений на них – 1305,39 км/767,13 п. м;

количество дорожно-транспортных происшествий по причинам неудовлетворительного состояния автомобильных дорог регионального значения – 19 единиц;

количество построенных объектов с применением композитных материалов – 1 единица;

штатная численность работников управления (до 2017 года) – 12 чел.;

доля уникальных искусственных сооружений, находящихся в предаварийном (аварийном) состоянии – 20,0%.»;

 

в позиции «Сроки и этапы реализации подпрограммы» слова «2014-2020 гг.» заменить словами «2014-2024 гг.»;

позицию «Объемы и источники финансирования подпрограммы» изложить в следующей редакции:

 

«Объемы и источники финансирования подпрограммы

Общий объем финансирования на 2014-2024 гг. – 39377148,3 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год – 2443767,1 тыс. рублей;

2015 год – 3357863,4 тыс. рублей;

2016 год – 4545800,08 тыс. рублей;

2017 год – 3109770,75348 тыс. рублей;

2018 год – 3068114,2 тыс. рублей;

2019 год – 3250459,6 тыс. рублей;

2020 год – 3244155,2 тыс. рублей;

2021 год – 3529475,1 тыс. рублей;

2022 год – 3878822,6 тыс. рублей;

2023 год – 4263104,9 тыс. рублей;

2024 год – 4685815,4 тыс. рублей;

источники финансирования:

средства областного дорожного фонда – 37652664,8 тыс. рублей,

в том числе по годам:

2014 год – 2366074,4 тыс. рублей;

2015 год – 2836431,6 тыс. рублей;

2016 год – 3745197,0 тыс. рублей;

2017 год – 2815774,8 тыс. рублей;

2018 год – 3045076,7 тыс. рублей;

2019 год – 3249139,5 тыс. рублей;

2020 год – 3243089,4 тыс. рублей;

2021 год – 3528325,2 тыс. рублей;

2022 год – 3877557,8 тыс. рублей;

2023 год – 4261713,5 тыс. рублей;

2024 год – 4684284,9 тыс. рублей;

средства федерального бюджета – 1666893,0 тыс. рублей,

в том числе по годам:

2014 год – 76270,0 тыс. рублей;

2015 год – 517063,2 тыс. рублей;

2016 год – 767135,48 тыс. рублей;

2017 год – 285172,55348 тыс. рублей;

2018 год – 21251,8 тыс. рублей;

2019 год – 0,0 тыс. рублей;

2020 год – 0,0 тыс. рублей;

2021 год – 0,0 тыс. рублей;

2022 год – 0,0 тыс. рублей;

2023 год – 0,0 тыс. рублей;

2024 год – 0,0 тыс. рублей;

средства местных бюджетов – 57590,5 тыс. рублей:

2014 год – 1422,8 тыс. рублей;

2015 год – 4368,6 тыс. рублей;

2016 год – 33467,6 тыс. рублей;

2017 год – 8823,1 тыс. рублей;

2018 год – 1785,7 тыс. рублей;

2019 год – 1320,1 тыс. рублей;

2020 год – 1065,8 тыс. рублей;

2021 год – 1149,9 тыс. рублей;

2022 год – 1264,9 тыс. рублей;

2023 год – 1391,4 тыс. рублей;

2024 год – 1530,5 тыс. рублей»;

 

раздел 2 подпрограммы «Приоритеты реализуемой в Тамбовской области государственной политики в сфере реализации подпрограммы, цель, задачи, сроки и этапы реализации подпрограммы» после абзаца второго дополнить абзацем следующего содержания:

«Стратегии социально-экономического развития Тамбовской области до 2035 года, утвержденной Законом области  Стратегии социально-экономического развития Тамбовской области до 2035 года»;

в разделе 6 подпрограммы «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы»:

в абзаце третьем цифры «23024035,32366» заменить цифрами «39377148,3»;

в абзаце четвертом цифры «21304783,4» заменить цифрами «37652664,8»;

в приложении № 3 к подпрограмме:

разделы «Перечень объектов по ремонту автомобильных дорог регионального (межмуниципального) значения и искусственных сооружений на них на 2018 год» и «Перечень объектов по ремонту автомобильных дорог регионального (межмуниципального) значения и искусственных сооружений на них на 2019 год» изложить в редакции согласно приложению № 6;

в приложении № 7 к подпрограмме:

разделы «Распределение субсидий и иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных районов, городских округов, городских и сельских поселений Тамбовской области на ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них, капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов на 2014-2020 годы», «Перечень объектов по ремонту и капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования муниципального значения и искусственных сооружений на них, капитальному ремонту и ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов на 2018 год», «Перечень объектов по ремонту и капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования муниципального значения, капитальному ремонту и ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов на 2019 год» изложить в редакции согласно приложению № 7;

приложение № 7в к подпрограмме изложить в редакции согласно приложению № 8;

в приложении № 8 к подпрограмме:

разделы «Распределение субсидий бюджетам муниципальных районов и городских округов Тамбовской области на строительство и реконструкцию автомобильных дорог общего пользования на 2014-2020 годы», «Перечень объектов по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования муниципального значения на 2018 год» изложить в редакции согласно приложению № 9;

в приложении № 9 к подпрограмме:

разделы «Распределение субсидий бюджетам муниципальных районов Тамбовской области на строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования на 2014-2019 годы» и «Перечень объектов по строительству (реконструкции) автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования на 2018 год» изложить в редакции согласно приложению № 10;

в приложении № 10 к подпрограмме:

разделы «Перечень объектов по проектно-изыскательским работам на 2018 год» и «Перечень объектов по проектно-изыскательским работам на 2019 год» изложить в редакции согласно приложению № 11;

2.9. в приложении № 6 к Госпрограмме «Подпрограмма «Развитие транспортного комплекса» (далее – подпрограмма):

в паспорте подпрограммы:

позицию «Целевые индикаторы и показатели подпрограммы, их значения на последний год реализации» изложить в следующей редакции:

 

«Целевые индикаторы и показатели подпрограммы, их значения на последний год реализации

Регулярность движения автобусов – 98,7%;

количество оборотных рейсов между областным центром и административными центрами муниципальных образований – 233044 единицы (за весь период реализации);

количество перевезенных пассажиров по льготным проездным билетам автомобильным транспортом – 13,6 тыс. человек;

количество единиц приобретенного подвижного состава 119 единицы (за весь период реализации);

количество участников конкурсов профессионального мастерства водителей – 419 единиц (за весь период реализации);

количество перевезенных пассажиров льготной категории (обучающиеся) железнодорожным транспортом – 98,5 тыс. чел.;

количество выполненных парных авиарейсов – 650 единиц;

количество единиц спецавтотранспорта, спецтехники и оборудования – 11 единиц (за весь период реализации);

штатная численность работников управления (до 2017 года) – 17 человек»;

 

позицию «Объемы и источники финансирования подпрограммы» изложить в следующей редакции:

 

«Объемы и источники финансирования подпрограммы

Общие затраты на реализацию подпрограммы в 2014 – 2024 гг. за счет всех источников финансирования – 9731513,9 тыс. рублей,

в том числе по годам:

2014 год – 412082,4 тыс. рублей;

2015 год – 429254,7 тыс. рублей;

2016 год – 465601,9 тыс. рублей;

2017 год – 1108670,1 тыс. рублей;

2018 год – 1138126,6 тыс. рублей;

2019 год – 760515,5 тыс. рублей;

2020 год – 1024762,7 тыс. рублей;

2021 год – 1090750,0 тыс. рублей;

2022 год – 1107250,0 тыс. рублей;

2023 год – 1097250,0 тыс. рублей;

2024 год – 1097250,0 тыс. рублей;

федеральный бюджет – 43400,0 тыс. рублей:

2014 год – 43400,0 тыс. рублей;

2015 год – 0,0 тыс. рублей;

2016 год – 0,0 тыс. рублей;

2017 год – 0,0 тыс. рублей;

2018 год – 0,0 тыс. рублей;

2019 год – 0,0 тыс. рублей;

2020 год – 0,0 тыс. рублей;

2021 год – 0,0 тыс. рублей;

2022 год – 0,0 тыс. рублей;

2023 год – 0,0 тыс. рублей;

2024 год – 0,0 тыс. рублей;

бюджет области – 4729755,4 тыс. рублей, в том числе:

2014 год – 324408,8 тыс. рублей;

2015 год – 398138,3 тыс. рублей;

2016 год – 405506,1 тыс. рублей;

2017 год – 502447,6 тыс. рублей;

2018 год – 505070,8 тыс. рублей;

2019 год – 173396,1 тыс. рублей;

2020 год – 433287,7 тыс. рублей;

2021 год – 494000,0 тыс. рублей;

2022 год – 504500,0 тыс. рублей;

2023 год – 494500,0 тыс. рублей;

2024 год – 494500,0 тыс. рублей;

местный бюджет – 101192,9 тыс. рублей:

2014 год – 9912,0 тыс. рублей;

2015 год – 9998,6 тыс. рублей;

2016 год – 7048,6 тыс. рублей;

2017 год – 10420,3 тыс. рублей;

2018 год – 10698,6 тыс. рублей;

2019 год – 5689,8 тыс. рублей;

2020 год – 5425,0 тыс. рублей;

2021 год – 10500,0 тыс. рублей;

2022 год – 10500,0 тыс. рублей;

2023 год – 10500,0 тыс. рублей;

2024 год – 10500,0 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 4857165,6 тыс. рублей:

2014 год – 34361,6 тыс. рублей;

2015 год – 21117,8 тыс. рублей;

2016 год – 53047,2 тыс. рублей;

2017 год – 595802,2 тыс. рублей;

2018 год – 622357,2 тыс. рублей;

2019 год – 581429,6 тыс. рублей;

2020 год – 586050,0 тыс. рублей;

2021 год – 586250,0 тыс. рублей;

2022 год – 592250,0 тыс. рублей;

2023 год – 592250,0 тыс. рублей;

2024 год – 592250,0 тыс. рублей.»;

 

раздел 2 подпрограммы «Приоритеты региональной государственной политики в сфере реализации подпрограммы, цель, задачи, сроки и этапы реализации подпрограммы» после абзаца второго дополнить абзацем следующего содержания:

«Стратегии социально-экономического развития Тамбовской области до 2035 года, утвержденной Законом области  Стратегии социально-экономического развития Тамбовской области до 2035 года»;

в разделе 6 подпрограммы «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы»:

в абзаце втором цифры «4498594,6» заменить цифрами «9731513,9»;

абзац четвертый изложить в следующей редакции:

«из средств бюджета области – 4729755,4 тыс. рублей»;

в абзаце пятом цифры «56492,9» заменить цифрами «101192,9»;

в абзаце шестом цифры «1431665,6» заменить цифрами «4857165,6»;

2.10. в приложении № 7 к Госпрограмме «Подпрограмма «Расширение использования газомоторного топлива» (далее – подпрограмма):

в паспорте подпрограммы:

позицию «Целевые индикаторы и показатели подпрограммы, их значения на последний год реализации» изложить в следующей редакции:

 

«Целевые индикаторы и показатели подпрограммы, их значения на последний год реализации

Совокупная мощность проектируемых автомобильных газонаполнительных компрессорных станций – 8000 м3/час;

обновление парка транспортных средств, работающих на компримированном природном газе (автобусов категорий М2 и М3) – 147 единиц (за весь период реализации);

доля транспорта, не использующего жидкое топливо, в общем парке пассажирского подвижного состава – 0,10%.»;

 

позицию «Объемы и источники финансирования подпрограммы» изложить в следующей редакции:

 

«Объемы и источники финансирования подпрограммы

Общие затраты на реализацию подпрограммы в 2015-2024 гг. за счет всех источников финансирования – 1224102,1 тыс. рублей;

в том числе по годам:

2015 год – 245196,6 тыс. рублей;

2016 год – 140645,2 тыс. рублей;

2017 год – 156428,2 тыс. рублей;

2018 год – 159542,2 тыс. рублей;

2019 год – 202941,1 тыс. рублей;

2020 год – 179320,6 тыс. рублей;

2021 год – 80848,7 тыс. рублей;

2022 год – 59179,5 тыс. рублей;

2023 год – 0,0 тыс. рублей;

2024 год – 0,0 тыс. рублей;

федеральный бюджет – 108245,0 тыс. рублей:

2015 год – 108245,0 тыс. рублей;

2016 год – 0,0 тыс. рублей;

2017 год – 0,0 тыс. рублей;

2018 год – 0,0 тыс. рублей;

2019 год – 0,0 тыс. рублей;

2020 год – 0,0 тыс. рублей;

2021 год – 0,0 тыс. рублей;

2022 год – 0,0 тыс. рублей;

2023 год – 0,0 тыс. рублей;

2024 год – 0,0 тыс. рублей;

бюджет области – 431167,7 тыс. рублей:

2015 год – 22131,4 тыс. рублей;

2016 год – 68895,0 тыс. рублей;

2017 год – 84059,1 тыс. рублей;

2018 год – 88265,4 тыс. рублей;

2019 год – 80680,6 тыс. рублей;

2020 год – 59276,3 тыс. рублей;

2021 год – 19322,8 тыс. рублей;

2022 год – 8537,0 тыс. рублей;

2023 год – 0,0 тыс. рублей;

2024 год – 0,0 тыс. рублей;

местный бюджет – 77047,7 тыс. рублей:

2015 год – 12820,2 тыс. рублей;

2016 год – 17347,5 тыс. рублей;

2017 год – 10956,0 тыс. рублей;

2018 год – 11820,3 тыс. рублей;

2019 год – 10804,0 тыс. рублей;

2020 год – 10587,8 тыс. рублей;

2021 год – 2069,4 тыс. рублей;

2022 год – 642,5 тыс. рублей;

2023 год – 0,0 тыс. рублей;

2024 год – 0,0 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 607641,8 тыс. рублей:

2015 год – 102000,0 тыс. рублей;

2016 год – 54402,7 тыс. рублей;

2017 год – 61413,1 тыс. рублей;

2018 год – 59456,5 тыс. рублей;

2019 год – 111456,5 тыс. рублей;

2020 год – 109456,5 тыс. рублей;

2021 год – 59456,5 тыс. рублей;

2022 год – 50000,0 тыс. рублей;

2023 год – 0,0 тыс. рублей;

2024 год – 0,0 тыс. рублей.»;

 

в разделе 3 подпрограммы «Показатели (индикаторы) достижения цели и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты подпрограммы» в абзаце втором слова «Стратегии социально-экономического развития Тамбовской области до 2035 года»;

в разделе 6 подпрограммы «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы»:

в абзаце втором цифры «1083104,3» заменить цифрами «1224102,1»;

в абзаце четвертом цифры «403307,8» заменить цифрами «431167,6»;

в абзаце пятом цифры «73366,2» заменить цифрами «77047,7»;

в абзаце шестом цифры «498185,3» заменить цифрами «607641,8».

3. Опубликовать настоящее постановление на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru), а также на сайте сетевого издания «Тамбовская жизнь» (www.tamlife.ru).

 

 

И. о. главы администрации

области

О.О.Иванов


 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

 

к постановлению администрации области

 

от 14.09.2018 № 935

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к государственной программе «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства  Тамбовской области»

 

Перечень

показателей (индикаторов) государственной программы Тамбовской области «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства Тамбовской области», подпрограмм государственной программы и их значений

 

п/п

Показатель (индикатор) (наименование)

Единица измерения

Значения показателей

 

2011 год

2012 год базовый

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

 

Государственная программа Тамбовской области «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства Тамбовской области»

1.

Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения

процент

68,7

65,3

52,8

51,9

51,1

50,3

49,5

49,5

49

48,5

48

48

47

47

 

2.

Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатацион-ным показателям (к 2011 году)

процент

0

3,4

15,9

16,8

17,3

18,1

18,9

20,7

21,5

22,3

22,9

23,5

24,3

25,1

 

3.

Перевезено пассажиров автомобильным транспортом

млн. чел.

92,4

92,9

92,9

93,0

93,1

108,0

71,0

82,5

83,3

84,1

84,4

84,7

85,0

85,2

 

4.

Пассажирооборот автомобильного транспорта

млн. пасс-км

1092,7

1095,1

1096,0

1097,0

1098,0

1269,1

925,0

1035,0

1045,0

1055,0

1060,0

1065,0

1070,0

1075,0

 

5.

Пассажирооборот, выполненный железно-дорожным транспортом в пригородном сообщении

млн. пасс-км

70,2

70,2

66,6

53,0

27,0

43,3

40,0

40,0

40,0

40,0

40,0

40,0

40,0

41,0

 

6.

Количество пассажиров, перевезенных воздушным транспортом

тыс. чел.

7,9

13,2

25,7

27,6

25,0

18,0

31,0

20,7

34,5

37,0

37,0

37,5

37,5

38,0

 

7.

Количество высоко-квалифицирован-ных работников

чел.

 

 

219

236

253

270

287

295

329

346

346

346

346

346

 

8.

Количество созданных модернизирован-ных высоко-производитель-ных рабочих мест

чел.

 

 

201

227

256

291

337

405

539

646

646

646

646

646

 

9.

Объем замещения жидкого топлива компримирован-ным природным газом (метаном)

тыс. м3/год

 

 

 

 

291,6

1070,4

2500,0

3000,0

3500,0

4000,0

4200,0

4400,0

4600,0

4800,0

 

Подпрограмма «Совершенствование и развитие автомобильных дорог»

10.

Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования регионального (меж-муниципального) и местного значения, в том числе:

км

9457,1

16711,5

18856,7

18856,7

18877,6

18790,7

18828,25

18821,34

18837,02

18856,02

18864,22

18889,22

18914,22

18939,22

 

10.1.

автомобильных дорог общего пользования регионального (меж-муниципального) значения

км

2000,3

2000,3

2000,3

2000,3

2000,3

1995,1

1995,1

1981,9

1981,9

1981,9

1981,9

1981,9

1981,9

1981,9

 

10.2.

автомобильных дорог общего пользования местного значения

км

7456,8

14711,2

16856,4

16856,4

16877,3

16795,6

16833,15

16839,44

16855,12

16874,12

16882,32

16907,32

16932,32

16957,32

 

11.

Объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального (меж-муниципального) и местного значения, исходя из расчетной протяженности введенных искусственных сооружений (мостов, мостовых переходов, путепроводов, транспортных развязок)1, в том числе:

км/

п. м

46,239

42,864/ 30,460

57,77

66,33

51,244

41,842

38,442

62,156

22,744

86,0

102,1

106,99

101,2

101,2

 

11.1.

автомобильных дорог общего пользования регионального (меж-муниципального) значения1

км/

п. м

11,313

12,761/ 30,460

9,361

10,201

14,25

14,91

3,65

13,458

5,998

47

60

55,79

50,0

50,0

 

11.2.

автомобильных дорог общего пользования местного значения1

км/

п. м

34,926

30,103

48,409

56,129

36,994

26,932

35,455

48,698

16,746

39,0

42,1

51,2

51,2

51,2

 

12.

Прирост протяженности сети автомобильных дорог регионального (меж-муниципального) и местного значения в результате строительства новых автомобильных дорог1, в том числе:

км

43,214

37,629

52,979

28,449

29,129

24,094

23,673

6,285

15,686

19

8,2

25

25

25

 

12.1.

автомобильных дорог общего пользования регионального (меж-муниципального) значения

км

8,789

7,526

4,57

3,737

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

12.2.

автомобильных дорог общего пользования местного значения

км

34,926

30,103

48,409

24,712

29,129

24,094

23,673

6,285

15,686

19

8,2

25

25

25

 

13.

Прирост протяженности сети автомобильных дорог общего пользования регионального (меж-муниципального) и местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатацион-ным показателям, в результате реконструкции автомобильных дорог, в том числе:

км

2,524

5,235

4,791

37,881

22,115

17,748

14,769

55,871

7,058

60

92,1

76,99

76,2

76,2

 

13.1.

автомобильных дорог общего пользования регионального (меж-муниципального) значения

км

2,524

5,235

4,791

6,464

14,25

14,91

3,65

13,458

5,998

40

57

50,79

50,0

50,0

 

13.2.

автомобильных дорог общего пользования местного значения

км

0

0

0

31,417

7,865

2,838

11,119

42,413

1,06

20

35,1

26,2

26,2

26,2

 

14.

Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального (меж-муниципального) и местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатацион-ным показателям на 31 декабря отчетного года, в том числе:

км

4197,89

8785,26

10046,6

10384,7

10510,7

10581,9

10636,1

10659,9

10718,5

10765,9

10796,8

10843,1

10873,4

10893,7

 

14.1.

автомобильных дорог общего пользования регионального (меж-муниципального) значения

км

626,09

694,1

944,1

962,1

978,1

991,6

1007,5

1023,5

1039,4

1059,1

1068,0

1084,0

1099,9

1105,8

 

14.2.

автомобильных дорог общего пользования местного значения

км

3571,8

8091,2

9102,5

9422,7

9532,6

9590,3

9628,6

9636,4

9679,1

9706,8

9727,8

9759,1

9773,5

9787,9

 

15.

Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или меж-муниципального, а так же местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям

%

х

х

х

х

х

56,3

56,5

56,6

56,8

57,0

57,0

57,0

57,0

57,0

 

16.

Количество населенных пунктов, получивших в отчетном году автотранспорт-ную связь по дорогам с твердым покрытием

единица

3

9

19

3

5

3

10

0

0

0

4

1

0

0

 

17.

Протяженность капитально отремонтирован-ных автомобильных дорог общего пользования регионального (меж-муниципального) и местного значения и мостовых сооружений на них, в том числе:

км/

п. м

0/4,58

0/29,15

0,175/ 16,08

0

12,6/ 65,3

5,011/ 106,4

0,0/ 128,14

0,0

6,0

20,0

20,0

20,0

20,0

20,0

 

17.1.

автомобильных дорог общего пользования регионального (меж-муниципального) значения

км/

п. м

0/4,58

0/29,15

0,175

0

12,6/ 65,3

5,011/ 106,4

0,0/ 128,14

0,0

6,0

20,0

20,0

20,0

20,0

20,0

 

18.

Протяженность отремонтирован-ных автомобильных дорог общего пользования регионального (меж-муниципального) и местного значения и мостовых сооружений на них, в том числе:

км/

п. м

66,3/ 477,015

116,713/ 26,0

176,23

61,258/ 44,2

114,268/ 68,2

242,851

102,464/ 193,29

134,71/ 51,92

35,28/ 109,68

98,0

98,0

98,0

98,0

98,0

 

18.1.

автомобильных дорог общего пользования регионального (меж-муниципального) значения

км/

п. м

27,874/ 398,165

28,231

129,096

4,038

5,1

73,766

9,1/ 193,29

9,569/ 51,92

7,9/ 109,68

70

70,0

70,0

70

70

 

18.2.

автомобильных дорог общего пользования местного значения

км/