АДМИНИСТРАЦИЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ |
14.09.2018 | г. Тамбов | № 935 |
О внесении изменений в постановление администрации области от 20.06.2013 №640 «Об утверждении государственной программы «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства Тамбовской области» на 2014-2020 годы |
Администрация области постановляет: 1. Внести в постановление администрации области от 20.06.2013 №640 «Об утверждении государственной программы «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства Тамбовской области» на 2014-2020 годы (в редакции от 31.07.2018) (далее – постановление) следующие изменения: в наименовании и пункте 1 постановления слова «на 2014-2020 годы» исключить; 2. Внести в государственную программу «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства Тамбовской области» на 2014-2020 годы (далее – Госпрограмма), утвержденную постановлением, следующие изменения: 2.1. в наименовании Госпрограммы, по всему тексту Госпрограммы и приложений к ней слова «на 2014-2020 годы» исключить; 2.2. в паспорте Госпрограммы: позицию «Целевые индикаторы и показатели госпрограммы, их значения на последний год реализации» изложить в следующей редакции: |
«Целевые индикаторы и показатели госпрограммы, их значения на последний год реализации | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения – 47,0%; прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям (к 2011 году) – 25,1%; перевезено пассажиров автомобильным транспортом – 85,2 млн. человек; пассажирооборот автомобильного транспорта – 1075,0 млн. пассажиро-км; пассажирооборот, выполненный железнодорожным транспортом в пригородном сообщении – 41,0 млн. пассажиро-км; количество пассажиров, перевезенных воздушным транспортом – 38,0 тыс. человек; количество квалифицированных работников – 346 человек; количество созданных, модернизированных высокопроизводительных рабочих мест – 646 человек; объем замещения жидкого топлива компримированным природным газом (метаном) – 4800,0 тыс. м3/год»; |
в позиции «Сроки и этапы реализации госпрограммы» слова «2014-2020 гг.» заменить словами «2014-2024 гг.»; позицию «Объемы и источники финансирования госпрограммы» изложить в следующей редакции: |
«Объемы и источники финансирования госпрограммы | Общие затраты на реализацию госпрограммы в 2014-2024 гг. за счет всех источников финансирования – 50473031,4 тыс. рублей; в том числе по годам: 2014 год – 2855849,5 тыс. рублей; 2015 год – 4032314,7 тыс. рублей; 2016 год – 5152122,18 тыс. рублей; 2017 год – 4394313,65348 тыс. рублей; 2018 год – 4382365,6 тыс. рублей; 2019 год – 4229817,3 тыс. рублей; 2020 год – 4464149,3 тыс. рублей; 2021 год – 4719180,8 тыс. рублей; 2022 год – 5063359,1 тыс. рублей; 2023 год – 5378461,9 тыс. рублей; 2024 год – 5801172,4 тыс. рублей; федеральный бюджет – 1818538,0 тыс. рублей: 2014 год – 119670,0 тыс. рублей; 2015 год – 625308,2 тыс. рублей; 2016 год – 767135,48 тыс. рублей; 2017 год – 285172,55348 тыс. рублей; 2018 год – 21251,8 тыс. рублей; 2019 год – 0,0 тыс. рублей; 2020 год – 0,0 тыс. рублей; 2021 год – 0,0 тыс. рублей; 2022 год – 0,0 тыс. рублей; 2023 год – 0,0 тыс. рублей; 2024 год – 0,0 тыс. рублей; бюджет области – 42953854,9 тыс. рублей, в том числе в лимитах областной адресной инвестиционной программы (далее – ОАИП) – 44000,0 тыс. рублей: 2014 год – 2690483,2 тыс. рублей; 2015 год – 3256701,3 тыс. рублей; 2016 год – 4219673,1 тыс. рублей; 2017 год – 3421726,1 тыс. рублей; 2018 год – 3654995,5 тыс. рублей; 2019 год – 3519117,3 тыс. рублей; 2020 год – 3751564,2 тыс. рублей, в том числе в лимитах ОАИП – 44000,0 тыс. рублей; 2021 год – 4059755,0 тыс. рублей; 2022 год – 4408701,8 тыс. рублей; 2023 год – 4774320,5 тыс. рублей; 2024 год – 5196891,9 тыс. рублей; местный бюджет – 235831,1 тыс. рублей: 2014 год – 11334,7 тыс. рублей; 2015 год – 27187,4 тыс. рублей; 2016 год – 57863,7 тыс. рублей; 2017 год – 30199,7 тыс. рублей; 2018 год – 24304,6 тыс. рублей; 2019 год – 17813,9 тыс. рублей; 2020 год – 17078,6 тыс. рублей; 2021 год – 13719,3 тыс. рублей; 2022 год – 12407,4 тыс. рублей; 2023 год – 11891,4 тыс. рублей; 2024 год – 12030,5 тыс. рублей; внебюджетные источники – 5464807,4 тыс. рублей: 2014 год – 34361,6 тыс. рублей; 2015 год – 123117,8 тыс. рублей; 2016 год – 107449,9 тыс. рублей; 2017 год – 657215,3 тыс. рублей; 2018 год – 681813,7 тыс. рублей; 2019 год – 692886,1 тыс. рублей; 2020 год – 695506,5 тыс. рублей; 2021 год – 645706,5 тыс. рублей; 2022 год – 642250,0 тыс. рублей; 2023 год – 592250,0 тыс. рублей; 2024 год – 592250,0 тыс. рублей.»; |
в разделе 2 «Приоритеты региональной государственной политики в сфере реализации госпрограммы, цели, задачи, сроки и этапы реализации госпрограммы»: после абзаца второго дополнить абзацем следующего содержания: «Стратегии социально-экономического развития Тамбовской области до 2035 года, утвержденной Законом области Государственная программа Тамбовской области «Обеспечение безопасности населения Тамбовской области, защита его жизненно важных интересов и противодействие преступности» на 2014-2020 годы»; в разделе 6 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации госпрограммы»: в абзаце втором цифры «28672993,36366» заменить цифрами «50473031,4»; в абзаце четвертом цифры «24742386,44» заменить цифрами «42953854,9»; в абзаце пятом цифры «182218,0» заменить цифрами «235831,1»; в абзаце шестом цифры «1929850,9» заменить цифрами «5464807,4»; 2.3. приложение № 1 к Госпрограмме изложить в редакции согласно приложению № 1; 2.4. приложение № 1б к Госпрограмме изложить в редакции согласно приложению № 2; 2.5. приложение № 2 к Госпрограмме изложить в редакции согласно приложению № 3; 2.6. приложение № 3 к Госпрограмме изложить в редакции согласно приложению № 4; 2.7. приложение № 4 к Госпрограмме изложить в редакции согласно приложению № 5; 2.8. в приложении № 5 к Госпрограмме «Подпрограмма «Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог» (далее – подпрограмма): в паспорте подпрограммы: позицию «Целевые индикаторы и показатели подпрограммы, их значения на последний год реализации» изложить в следующей редакции: |
«Целевые индикаторы и показатели подпрограммы, их значения на последний год реализации | Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения – 18939,22 км; объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения, исходя из расчетной протяженности введенных искусственных сооружений (мостов, мостовых переходов, путепроводов, транспортных развязок) – 766,445 км; прирост протяженности сети автомобильных дорог регионального (межмуниципального) и местного значения в результате строительства новых автомобильных дорог – 229,513 км; прирост протяженности сети автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате реконструкции автомобильных дорог – 536,94 км; общая протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, на 31 декабря отчетного года – 10893,7 км; доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального, а также местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям – 57,0%; количество населенных пунктов, получивших автотранспортную связь по дорогам с твердым покрытием – 26 единиц; протяженность капитально отремонтированных автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения и мостовых сооружений на них – 124,563 км/299,84 п. м; протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения и мостовых сооружений – 1180,82 км/467,29 п. м; прирост протяженности сети автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате ремонта и капитального ремонта автомобильных дорог и мостовых сооружений на них – 1305,39 км/767,13 п. м; количество дорожно-транспортных происшествий по причинам неудовлетворительного состояния автомобильных дорог регионального значения – 19 единиц; количество построенных объектов с применением композитных материалов – 1 единица; штатная численность работников управления (до 2017 года) – 12 чел.; доля уникальных искусственных сооружений, находящихся в предаварийном (аварийном) состоянии – 20,0%.»; |
в позиции «Сроки и этапы реализации подпрограммы» слова «2014-2020 гг.» заменить словами «2014-2024 гг.»; позицию «Объемы и источники финансирования подпрограммы» изложить в следующей редакции: |
«Объемы и источники финансирования подпрограммы | Общий объем финансирования на 2014-2024 гг. – 39377148,3 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год – 2443767,1 тыс. рублей; 2015 год – 3357863,4 тыс. рублей; 2016 год – 4545800,08 тыс. рублей; 2017 год – 3109770,75348 тыс. рублей; 2018 год – 3068114,2 тыс. рублей; 2019 год – 3250459,6 тыс. рублей; 2020 год – 3244155,2 тыс. рублей; 2021 год – 3529475,1 тыс. рублей; 2022 год – 3878822,6 тыс. рублей; 2023 год – 4263104,9 тыс. рублей; 2024 год – 4685815,4 тыс. рублей; источники финансирования: средства областного дорожного фонда – 37652664,8 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год – 2366074,4 тыс. рублей; 2015 год – 2836431,6 тыс. рублей; 2016 год – 3745197,0 тыс. рублей; 2017 год – 2815774,8 тыс. рублей; 2018 год – 3045076,7 тыс. рублей; 2019 год – 3249139,5 тыс. рублей; 2020 год – 3243089,4 тыс. рублей; 2021 год – 3528325,2 тыс. рублей; 2022 год – 3877557,8 тыс. рублей; 2023 год – 4261713,5 тыс. рублей; 2024 год – 4684284,9 тыс. рублей; средства федерального бюджета – 1666893,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год – 76270,0 тыс. рублей; 2015 год – 517063,2 тыс. рублей; 2016 год – 767135,48 тыс. рублей; 2017 год – 285172,55348 тыс. рублей; 2018 год – 21251,8 тыс. рублей; 2019 год – 0,0 тыс. рублей; 2020 год – 0,0 тыс. рублей; 2021 год – 0,0 тыс. рублей; 2022 год – 0,0 тыс. рублей; 2023 год – 0,0 тыс. рублей; 2024 год – 0,0 тыс. рублей; средства местных бюджетов – 57590,5 тыс. рублей: 2014 год – 1422,8 тыс. рублей; 2015 год – 4368,6 тыс. рублей; 2016 год – 33467,6 тыс. рублей; 2017 год – 8823,1 тыс. рублей; 2018 год – 1785,7 тыс. рублей; 2019 год – 1320,1 тыс. рублей; 2020 год – 1065,8 тыс. рублей; 2021 год – 1149,9 тыс. рублей; 2022 год – 1264,9 тыс. рублей; 2023 год – 1391,4 тыс. рублей; 2024 год – 1530,5 тыс. рублей»; |
раздел 2 подпрограммы «Приоритеты реализуемой в Тамбовской области государственной политики в сфере реализации подпрограммы, цель, задачи, сроки и этапы реализации подпрограммы» после абзаца второго дополнить абзацем следующего содержания: «Стратегии социально-экономического развития Тамбовской области до 2035 года, утвержденной Законом области Стратегии социально-экономического развития Тамбовской области до 2035 года»; в разделе 6 подпрограммы «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы»: в абзаце третьем цифры «23024035,32366» заменить цифрами «39377148,3»; в абзаце четвертом цифры «21304783,4» заменить цифрами «37652664,8»; в приложении № 3 к подпрограмме: разделы «Перечень объектов по ремонту автомобильных дорог регионального (межмуниципального) значения и искусственных сооружений на них на 2018 год» и «Перечень объектов по ремонту автомобильных дорог регионального (межмуниципального) значения и искусственных сооружений на них на 2019 год» изложить в редакции согласно приложению № 6; в приложении № 7 к подпрограмме: разделы «Распределение субсидий и иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных районов, городских округов, городских и сельских поселений Тамбовской области на ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них, капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов на 2014-2020 годы», «Перечень объектов по ремонту и капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования муниципального значения и искусственных сооружений на них, капитальному ремонту и ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов на 2018 год», «Перечень объектов по ремонту и капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования муниципального значения, капитальному ремонту и ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов на 2019 год» изложить в редакции согласно приложению № 7; приложение № 7в к подпрограмме изложить в редакции согласно приложению № 8; в приложении № 8 к подпрограмме: разделы «Распределение субсидий бюджетам муниципальных районов и городских округов Тамбовской области на строительство и реконструкцию автомобильных дорог общего пользования на 2014-2020 годы», «Перечень объектов по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования муниципального значения на 2018 год» изложить в редакции согласно приложению № 9; в приложении № 9 к подпрограмме: разделы «Распределение субсидий бюджетам муниципальных районов Тамбовской области на строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования на 2014-2019 годы» и «Перечень объектов по строительству (реконструкции) автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования на 2018 год» изложить в редакции согласно приложению № 10; в приложении № 10 к подпрограмме: разделы «Перечень объектов по проектно-изыскательским работам на 2018 год» и «Перечень объектов по проектно-изыскательским работам на 2019 год» изложить в редакции согласно приложению № 11; 2.9. в приложении № 6 к Госпрограмме «Подпрограмма «Развитие транспортного комплекса» (далее – подпрограмма): в паспорте подпрограммы: позицию «Целевые индикаторы и показатели подпрограммы, их значения на последний год реализации» изложить в следующей редакции: |
«Целевые индикаторы и показатели подпрограммы, их значения на последний год реализации | Регулярность движения автобусов – 98,7%; количество оборотных рейсов между областным центром и административными центрами муниципальных образований – 233044 единицы (за весь период реализации); количество перевезенных пассажиров по льготным проездным билетам автомобильным транспортом – 13,6 тыс. человек; количество единиц приобретенного подвижного состава 119 единицы (за весь период реализации); количество участников конкурсов профессионального мастерства водителей – 419 единиц (за весь период реализации); количество перевезенных пассажиров льготной категории (обучающиеся) железнодорожным транспортом – 98,5 тыс. чел.; количество выполненных парных авиарейсов – 650 единиц; количество единиц спецавтотранспорта, спецтехники и оборудования – 11 единиц (за весь период реализации); штатная численность работников управления (до 2017 года) – 17 человек»; |
позицию «Объемы и источники финансирования подпрограммы» изложить в следующей редакции: |
«Объемы и источники финансирования подпрограммы | Общие затраты на реализацию подпрограммы в 2014 – 2024 гг. за счет всех источников финансирования – 9731513,9 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год – 412082,4 тыс. рублей; 2015 год – 429254,7 тыс. рублей; 2016 год – 465601,9 тыс. рублей; 2017 год – 1108670,1 тыс. рублей; 2018 год – 1138126,6 тыс. рублей; 2019 год – 760515,5 тыс. рублей; 2020 год – 1024762,7 тыс. рублей; 2021 год – 1090750,0 тыс. рублей; 2022 год – 1107250,0 тыс. рублей; 2023 год – 1097250,0 тыс. рублей; 2024 год – 1097250,0 тыс. рублей; федеральный бюджет – 43400,0 тыс. рублей: 2014 год – 43400,0 тыс. рублей; 2015 год – 0,0 тыс. рублей; 2016 год – 0,0 тыс. рублей; 2017 год – 0,0 тыс. рублей; 2018 год – 0,0 тыс. рублей; 2019 год – 0,0 тыс. рублей; 2020 год – 0,0 тыс. рублей; 2021 год – 0,0 тыс. рублей; 2022 год – 0,0 тыс. рублей; 2023 год – 0,0 тыс. рублей; 2024 год – 0,0 тыс. рублей; бюджет области – 4729755,4 тыс. рублей, в том числе: 2014 год – 324408,8 тыс. рублей; 2015 год – 398138,3 тыс. рублей; 2016 год – 405506,1 тыс. рублей; 2017 год – 502447,6 тыс. рублей; 2018 год – 505070,8 тыс. рублей; 2019 год – 173396,1 тыс. рублей; 2020 год – 433287,7 тыс. рублей; 2021 год – 494000,0 тыс. рублей; 2022 год – 504500,0 тыс. рублей; 2023 год – 494500,0 тыс. рублей; 2024 год – 494500,0 тыс. рублей; местный бюджет – 101192,9 тыс. рублей: 2014 год – 9912,0 тыс. рублей; 2015 год – 9998,6 тыс. рублей; 2016 год – 7048,6 тыс. рублей; 2017 год – 10420,3 тыс. рублей; 2018 год – 10698,6 тыс. рублей; 2019 год – 5689,8 тыс. рублей; 2020 год – 5425,0 тыс. рублей; 2021 год – 10500,0 тыс. рублей; 2022 год – 10500,0 тыс. рублей; 2023 год – 10500,0 тыс. рублей; 2024 год – 10500,0 тыс. рублей; внебюджетные источники – 4857165,6 тыс. рублей: 2014 год – 34361,6 тыс. рублей; 2015 год – 21117,8 тыс. рублей; 2016 год – 53047,2 тыс. рублей; 2017 год – 595802,2 тыс. рублей; 2018 год – 622357,2 тыс. рублей; 2019 год – 581429,6 тыс. рублей; 2020 год – 586050,0 тыс. рублей; 2021 год – 586250,0 тыс. рублей; 2022 год – 592250,0 тыс. рублей; 2023 год – 592250,0 тыс. рублей; 2024 год – 592250,0 тыс. рублей.»; |
раздел 2 подпрограммы «Приоритеты региональной государственной политики в сфере реализации подпрограммы, цель, задачи, сроки и этапы реализации подпрограммы» после абзаца второго дополнить абзацем следующего содержания: «Стратегии социально-экономического развития Тамбовской области до 2035 года, утвержденной Законом области Стратегии социально-экономического развития Тамбовской области до 2035 года»; в разделе 6 подпрограммы «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы»: в абзаце втором цифры «4498594,6» заменить цифрами «9731513,9»; абзац четвертый изложить в следующей редакции: «из средств бюджета области – 4729755,4 тыс. рублей»; в абзаце пятом цифры «56492,9» заменить цифрами «101192,9»; в абзаце шестом цифры «1431665,6» заменить цифрами «4857165,6»; 2.10. в приложении № 7 к Госпрограмме «Подпрограмма «Расширение использования газомоторного топлива» (далее – подпрограмма): в паспорте подпрограммы: позицию «Целевые индикаторы и показатели подпрограммы, их значения на последний год реализации» изложить в следующей редакции: |
«Целевые индикаторы и показатели подпрограммы, их значения на последний год реализации | Совокупная мощность проектируемых автомобильных газонаполнительных компрессорных станций – 8000 м3/час; обновление парка транспортных средств, работающих на компримированном природном газе (автобусов категорий М2 и М3) – 147 единиц (за весь период реализации); доля транспорта, не использующего жидкое топливо, в общем парке пассажирского подвижного состава – 0,10%.»; |
позицию «Объемы и источники финансирования подпрограммы» изложить в следующей редакции: |
«Объемы и источники финансирования подпрограммы | Общие затраты на реализацию подпрограммы в 2015-2024 гг. за счет всех источников финансирования – 1224102,1 тыс. рублей; в том числе по годам: 2015 год – 245196,6 тыс. рублей; 2016 год – 140645,2 тыс. рублей; 2017 год – 156428,2 тыс. рублей; 2018 год – 159542,2 тыс. рублей; 2019 год – 202941,1 тыс. рублей; 2020 год – 179320,6 тыс. рублей; 2021 год – 80848,7 тыс. рублей; 2022 год – 59179,5 тыс. рублей; 2023 год – 0,0 тыс. рублей; 2024 год – 0,0 тыс. рублей; федеральный бюджет – 108245,0 тыс. рублей: 2015 год – 108245,0 тыс. рублей; 2016 год – 0,0 тыс. рублей; 2017 год – 0,0 тыс. рублей; 2018 год – 0,0 тыс. рублей; 2019 год – 0,0 тыс. рублей; 2020 год – 0,0 тыс. рублей; 2021 год – 0,0 тыс. рублей; 2022 год – 0,0 тыс. рублей; 2023 год – 0,0 тыс. рублей; 2024 год – 0,0 тыс. рублей; бюджет области – 431167,7 тыс. рублей: 2015 год – 22131,4 тыс. рублей; 2016 год – 68895,0 тыс. рублей; 2017 год – 84059,1 тыс. рублей; 2018 год – 88265,4 тыс. рублей; 2019 год – 80680,6 тыс. рублей; 2020 год – 59276,3 тыс. рублей; 2021 год – 19322,8 тыс. рублей; 2022 год – 8537,0 тыс. рублей; 2023 год – 0,0 тыс. рублей; 2024 год – 0,0 тыс. рублей; местный бюджет – 77047,7 тыс. рублей: 2015 год – 12820,2 тыс. рублей; 2016 год – 17347,5 тыс. рублей; 2017 год – 10956,0 тыс. рублей; 2018 год – 11820,3 тыс. рублей; 2019 год – 10804,0 тыс. рублей; 2020 год – 10587,8 тыс. рублей; 2021 год – 2069,4 тыс. рублей; 2022 год – 642,5 тыс. рублей; 2023 год – 0,0 тыс. рублей; 2024 год – 0,0 тыс. рублей; внебюджетные источники – 607641,8 тыс. рублей: 2015 год – 102000,0 тыс. рублей; 2016 год – 54402,7 тыс. рублей; 2017 год – 61413,1 тыс. рублей; 2018 год – 59456,5 тыс. рублей; 2019 год – 111456,5 тыс. рублей; 2020 год – 109456,5 тыс. рублей; 2021 год – 59456,5 тыс. рублей; 2022 год – 50000,0 тыс. рублей; 2023 год – 0,0 тыс. рублей; 2024 год – 0,0 тыс. рублей.»; |
в разделе 3 подпрограммы «Показатели (индикаторы) достижения цели и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты подпрограммы» в абзаце втором слова «Стратегии социально-экономического развития Тамбовской области до 2035 года»; в разделе 6 подпрограммы «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы»: в абзаце втором цифры «1083104,3» заменить цифрами «1224102,1»; в абзаце четвертом цифры «403307,8» заменить цифрами «431167,6»; в абзаце пятом цифры «73366,2» заменить цифрами «77047,7»; в абзаце шестом цифры «498185,3» заменить цифрами «607641,8». 3. Опубликовать настоящее постановление на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru), а также на сайте сетевого издания «Тамбовская жизнь» (www.tamlife.ru). |
И. о. главы администрации | |
области | О.О.Иванов |
| ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 |
| к постановлению администрации области |
| от 14.09.2018 № 935 |
| ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 к государственной программе «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства Тамбовской области» |
Перечень показателей (индикаторов) государственной программы Тамбовской области «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства Тамбовской области», подпрограмм государственной программы и их значений |
№ п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Единица измерения | Значения показателей |
| ||||||||||||||
2011 год | 2012 год базовый | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| ||||
Государственная программа Тамбовской области «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства Тамбовской области» | ||||||||||||||||||
1. | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения | процент | 68,7 | 65,3 | 52,8 | 51,9 | 51,1 | 50,3 | 49,5 | 49,5 | 49 | 48,5 | 48 | 48 | 47 | 47 |
| |
2. | Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатацион-ным показателям (к 2011 году) | процент | 0 | 3,4 | 15,9 | 16,8 | 17,3 | 18,1 | 18,9 | 20,7 | 21,5 | 22,3 | 22,9 | 23,5 | 24,3 | 25,1 |
| |
3. | Перевезено пассажиров автомобильным транспортом | млн. чел. | 92,4 | 92,9 | 92,9 | 93,0 | 93,1 | 108,0 | 71,0 | 82,5 | 83,3 | 84,1 | 84,4 | 84,7 | 85,0 | 85,2 |
| |
4. | Пассажирооборот автомобильного транспорта | млн. пасс-км | 1092,7 | 1095,1 | 1096,0 | 1097,0 | 1098,0 | 1269,1 | 925,0 | 1035,0 | 1045,0 | 1055,0 | 1060,0 | 1065,0 | 1070,0 | 1075,0 |
| |
5. | Пассажирооборот, выполненный железно-дорожным транспортом в пригородном сообщении | млн. пасс-км | 70,2 | 70,2 | 66,6 | 53,0 | 27,0 | 43,3 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 41,0 |
| |
6. | Количество пассажиров, перевезенных воздушным транспортом | тыс. чел. | 7,9 | 13,2 | 25,7 | 27,6 | 25,0 | 18,0 | 31,0 | 20,7 | 34,5 | 37,0 | 37,0 | 37,5 | 37,5 | 38,0 |
| |
7. | Количество высоко-квалифицирован-ных работников | чел. | | | 219 | 236 | 253 | 270 | 287 | 295 | 329 | 346 | 346 | 346 | 346 | 346 |
| |
8. | Количество созданных модернизирован-ных высоко-производитель-ных рабочих мест | чел. | | | 201 | 227 | 256 | 291 | 337 | 405 | 539 | 646 | 646 | 646 | 646 | 646 |
| |
9. | Объем замещения жидкого топлива компримирован-ным природным газом (метаном) | тыс. м3/год | | | | | 291,6 | 1070,4 | 2500,0 | 3000,0 | 3500,0 | 4000,0 | 4200,0 | 4400,0 | 4600,0 | 4800,0 |
| |
Подпрограмма «Совершенствование и развитие автомобильных дорог» | ||||||||||||||||||
10. | Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования регионального (меж-муниципального) и местного значения, в том числе: | км | 9457,1 | 16711,5 | 18856,7 | 18856,7 | 18877,6 | 18790,7 | 18828,25 | 18821,34 | 18837,02 | 18856,02 | 18864,22 | 18889,22 | 18914,22 | 18939,22 |
| |
10.1. | автомобильных дорог общего пользования регионального (меж-муниципального) значения | км | 2000,3 | 2000,3 | 2000,3 | 2000,3 | 2000,3 | 1995,1 | 1995,1 | 1981,9 | 1981,9 | 1981,9 | 1981,9 | 1981,9 | 1981,9 | 1981,9 |
| |
10.2. | автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | 7456,8 | 14711,2 | 16856,4 | 16856,4 | 16877,3 | 16795,6 | 16833,15 | 16839,44 | 16855,12 | 16874,12 | 16882,32 | 16907,32 | 16932,32 | 16957,32 |
| |
11. | Объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального (меж-муниципального) и местного значения, исходя из расчетной протяженности введенных искусственных сооружений (мостов, мостовых переходов, путепроводов, транспортных развязок)1, в том числе: | км/ п. м | 46,239 | 42,864/ 30,460 | 57,77 | 66,33 | 51,244 | 41,842 | 38,442 | 62,156 | 22,744 | 86,0 | 102,1 | 106,99 | 101,2 | 101,2 |
| |
11.1. | автомобильных дорог общего пользования регионального (меж-муниципального) значения1 | км/ п. м | 11,313 | 12,761/ 30,460 | 9,361 | 10,201 | 14,25 | 14,91 | 3,65 | 13,458 | 5,998 | 47 | 60 | 55,79 | 50,0 | 50,0 |
| |
11.2. | автомобильных дорог общего пользования местного значения1 | км/ п. м | 34,926 | 30,103 | 48,409 | 56,129 | 36,994 | 26,932 | 35,455 | 48,698 | 16,746 | 39,0 | 42,1 | 51,2 | 51,2 | 51,2 |
| |
12. | Прирост протяженности сети автомобильных дорог регионального (меж-муниципального) и местного значения в результате строительства новых автомобильных дорог1, в том числе: | км | 43,214 | 37,629 | 52,979 | 28,449 | 29,129 | 24,094 | 23,673 | 6,285 | 15,686 | 19 | 8,2 | 25 | 25 | 25 |
| |
12.1. | автомобильных дорог общего пользования регионального (меж-муниципального) значения | км | 8,789 | 7,526 | 4,57 | 3,737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |
12.2. | автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | 34,926 | 30,103 | 48,409 | 24,712 | 29,129 | 24,094 | 23,673 | 6,285 | 15,686 | 19 | 8,2 | 25 | 25 | 25 |
| |
13. | Прирост протяженности сети автомобильных дорог общего пользования регионального (меж-муниципального) и местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатацион-ным показателям, в результате реконструкции автомобильных дорог, в том числе: | км | 2,524 | 5,235 | 4,791 | 37,881 | 22,115 | 17,748 | 14,769 | 55,871 | 7,058 | 60 | 92,1 | 76,99 | 76,2 | 76,2 |
| |
13.1. | автомобильных дорог общего пользования регионального (меж-муниципального) значения | км | 2,524 | 5,235 | 4,791 | 6,464 | 14,25 | 14,91 | 3,65 | 13,458 | 5,998 | 40 | 57 | 50,79 | 50,0 | 50,0 |
| |
13.2. | автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | 0 | 0 | 0 | 31,417 | 7,865 | 2,838 | 11,119 | 42,413 | 1,06 | 20 | 35,1 | 26,2 | 26,2 | 26,2 |
| |
14. | Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального (меж-муниципального) и местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатацион-ным показателям на 31 декабря отчетного года, в том числе: | км | 4197,89 | 8785,26 | 10046,6 | 10384,7 | 10510,7 | 10581,9 | 10636,1 | 10659,9 | 10718,5 | 10765,9 | 10796,8 | 10843,1 | 10873,4 | 10893,7 |
| |
14.1. | автомобильных дорог общего пользования регионального (меж-муниципального) значения | км | 626,09 | 694,1 | 944,1 | 962,1 | 978,1 | 991,6 | 1007,5 | 1023,5 | 1039,4 | 1059,1 | 1068,0 | 1084,0 | 1099,9 | 1105,8 |
| |
14.2. | автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | 3571,8 | 8091,2 | 9102,5 | 9422,7 | 9532,6 | 9590,3 | 9628,6 | 9636,4 | 9679,1 | 9706,8 | 9727,8 | 9759,1 | 9773,5 | 9787,9 |
| |
15. | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или меж-муниципального, а так же местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям | % | х | х | х | х | х | 56,3 | 56,5 | 56,6 | 56,8 | 57,0 | 57,0 | 57,0 | 57,0 | 57,0 |
| |
16. | Количество населенных пунктов, получивших в отчетном году автотранспорт-ную связь по дорогам с твердым покрытием | единица | 3 | 9 | 19 | 3 | 5 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| |
17. | Протяженность капитально отремонтирован-ных автомобильных дорог общего пользования регионального (меж-муниципального) и местного значения и мостовых сооружений на них, в том числе: | км/ п. м | 0/4,58 | 0/29,15 | 0,175/ 16,08 | 0 | 12,6/ 65,3 | 5,011/ 106,4 | 0,0/ 128,14 | 0,0 | 6,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
| |
17.1. | автомобильных дорог общего пользования регионального (меж-муниципального) значения | км/ п. м | 0/4,58 | 0/29,15 | 0,175 | 0 | 12,6/ 65,3 | 5,011/ 106,4 | 0,0/ 128,14 | 0,0 | 6,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
| |
18. | Протяженность отремонтирован-ных автомобильных дорог общего пользования регионального (меж-муниципального) и местного значения и мостовых сооружений на них, в том числе: | км/ п. м | 66,3/ 477,015 | 116,713/ 26,0 | 176,23 | 61,258/ 44,2 | 114,268/ 68,2 | 242,851 | 102,464/ 193,29 | 134,71/ 51,92 | 35,28/ 109,68 | 98,0 | 98,0 | 98,0 | 98,0 | 98,0 |
| |
18.1. | автомобильных дорог общего пользования регионального (меж-муниципального) значения | км/ п. м | 27,874/ 398,165 | 28,231 | 129,096 | 4,038 | 5,1 | 73,766 | 9,1/ 193,29 | 9,569/ 51,92 | 7,9/ 109,68 | 70 | 70,0 | 70,0 | 70 | 70 |
| |
18.2. | автомобильных дорог общего пользования местного значения | км/ |