АДМИНИСТРАЦИЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ |
13.09.2018 | г. Тамбов | № 927 |
О внесении изменений в постановление администрации области от 06.10.2014 № 1203 «Об утверждении государственной программы Тамбовской области «Обеспечение безопасности населения Тамбовской области и противодействие преступности» на 2015-2020 годы» |
Администрация области постановляет: 1. Внести в постановление администрации области от 06.10.2014 № 1203 «Об утверждении государственной программы Тамбовской области «Обеспечение безопасности населения Тамбовской области и противодействие преступности» на 2015-2020 годы» (в редакции от 08.06.2018) (далее – постановление) следующие изменения: в наименовании и пункте 1 слова «на 2015-2020 годы» исключить. 2. Внести в государственную программу Тамбовской области «Обеспечение безопасности населения Тамбовской области и противодействие преступности» на 2015-2020 годы, утвержденную постановлением, (далее – Госпрограмма) следующие изменения: в наименовании Госпрограммы слова «на 2015-2020 годы» исключить; в паспорте Госпрограммы: в позиции «Подпрограммы государственной программы» слова «на 2015-2020 годы» исключить; позицию «Целевые индикаторы и показатели государственной программы, их значения на последний год реализации» изложить в следующей редакции: |
Целевые индикаторы и показатели государственной программы, их значения на последний год реализации | Зарегистрированные преступления – 12600 ед.; отсутствие на территории области террористических актов, снижение рисков совершения террористических актов – выполнено; число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях на дорогах регионального и муниципального значения – 105 ед.; доля граждан, подлежащих призыву на военную службу, соответствующих по состоянию здоровья требованиям военной службы – 84,0%; |
позицию «Сроки реализации государственной программы» изложить в следующей редакции: |
Сроки и этапы реализации государственной программы | 2015-2024 годы первый этап – 2015-2017 годы; второй этап – 2018-2020 годы; третий этап – 2021-2024 годы |
позицию «Объемы и источники финансирования государственной программы» изложить в следующей редакции: |
Объемы и источники финансирования государственной программы | Объем бюджетных ассигнований на реализацию государственной программы в 2015-2024 годах составит – 5592119,5 тыс. рублей, в том числе: за счет средств федерального бюджета – 228690,7 тыс. рублей: 2015 год – 21895,0 тыс. рублей; 2016 год – 21577,3 тыс. рублей; 2017 год – 21594,8 тыс. рублей; 2018 год – 22368,4 тыс. рублей; 2019 год – 22605,5 тыс. рублей; 2020 год – 23417,7 тыс. рублей; 2021 год – 23528,0 тыс. рублей; 2022 год – 24088,0 тыс. рублей; 2023 год – 23528,0 тыс. рублей; 2024 год – 24088 тыс. рублей; за счет средств бюджета Тамбовской области 4664953,5 тыс. рублей, в том числе по годам: 2015 год – 254803,4 тыс. рублей; 2016 год – 316896,5 тыс. рублей; 2017 год – 439100,4 тыс. рублей; 2018 год – 503233,1 тыс. рублей; 2019 год – 467109,2 тыс. рублей; 2020 год – 516245,3 тыс. рублей; 2021 год – 551711,4 тыс. рублей; 2022 год – 531891,4 тыс. рублей; 2023 год – 551711,4 тыс. рублей; 2024 год – 531891,4 тыс. рублей; в том числе за счет средств Дорожного фонда области – 879900,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2015 – 40000,0 тыс. рублей; 2016 – 64900,0 тыс. рублей; 2017 – 90000,0 тыс. рублей; 2018 – 91000,0 тыс. рублей; 2019 – 99000,0 тыс. рублей; 2020 – 99000,0 тыс. рублей; 2021 год – 99000,0 тыс. рублей; 2022 год – 99000,0 тыс. рублей; 2023 год – 99000,0 тыс. рублей; 2024 год – 99000,0 тыс. рублей; за счет средств местного бюджета – 174725,6 тыс. рублей: 2015 год – 13327,7 тыс. рублей; 2016 год – 30357,3 тыс. рублей; 2017 год – 14685,5 тыс. рублей; 2018 год – 14317,3 тыс. рублей; 2019 год – 14657,5 тыс. рублей; 2020 год – 17390,3 тыс. рублей; 2021 год – 17345,0 тыс. рублей; 2022 год – 17650,0 тыс. рублей; 2023 год – 17345,0 тыс. рублей; 2024 год – 17650,0 тыс. рублей; за счет средств внебюджетных источников – 524109,7 тыс. рублей: 2015 год – 34208,2 тыс. рублей; 2016 год – 218615,7 тыс. рублей; 2017 год – 119588,1 тыс. рублей; 2018 год – 18652,7 тыс. рублей; 2019 год – 21287,0 тыс. рублей; 2020 год – 21578,0 тыс. рублей; 2021 год – 21980,0 тыс. рублей; 2022 год – 22090,0 тыс. рублей; 2023 год – 23000,0 тыс. рублей; 2024 год – 23110,0 тыс. рублей; общий объем финансирования – 5592119,5 тыс. рублей, в том числе: 2015 год – 324234,3 тыс. рублей; 2016 год – 587446,8 тыс. рублей; 2017 год – 594968,8 тыс. рублей; 2018 год – 558571,5 тыс. рублей; 2019 год – 525659,2 тыс. рублей; 2020 год – 578631,3 тыс. рублей; 2021 год – 614564,4 тыс. рублей; 2022 год – 595719,4 тыс. рублей; 2023 год – 615584,4 тыс. рублей; 2024 год – 596739,4 тыс. рублей; кроме этого, стоимость материально-технических ресурсов (объектов нефинансовых активов), поставляемых в Тамбовскую область за счет средств федеральной целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах» – 56715,4 тыс. рублей, в том числе по годам: 2015 год – 4897,3 тыс. рублей; 2016 год – 2449,1 тыс. рублей; 2017 год – 5681,6 тыс. рублей; 2018 год – 11429,6 тыс. рублей; 2019 год – 13332,5 тыс. рублей; 2020 год – 18925,3 тыс. рублей |
в разделе 1 «Общая характеристика сферы реализации государственной программы» в абзаце первом слова «на 2015-2020 годы» исключить; в разделе 2 «Приоритеты региональной государственной политики в сфере реализации государственной программы, цель, задачи, сроки реализации государственной программы»: наименование раздела после слова «сроки» дополнить словами «и этапы»; в абзаце первом цифры «2020» заменить цифрами «2024»; в абзаце четырнадцатом слова «2015-2020 годы» заменить словами «2015-2024 годы»; дополнить абзацами следующего содержания: «Этапы реализации программы: первый этап – 2015-2017 годы; второй этап – 2018-2020 годы; третий этап – 2021-2024 годы.»; в разделе 3 «Показатели (индикаторы) достижения цели и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты программы» слова «на 2015-2020 годы» по всему тексту исключить; в разделе 4 «Обобщенная характеристика мероприятий подпрограмм и мероприятий государственной программы» слова «на 2015-2020 годы» по всему тексту исключить; в разделе 5 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации государственной программы»: цифры «2503534,0» заменить цифрами «4664593,5»; цифры «133458,7» заменить цифрами «228690,7»; цифры «53069,0» заменить цифрами «56715,4»; цифры «104135,6» заменить цифрами «174725,6»; цифры «432493,1» заменить цифрами «524109,7»; в абзаце шестом слова «до 2020 года» заменить словами «до 2024 года»; приложения № 1, 2, 3 к Госпрограмме изложить в редакции согласно приложениям № 1, 2, 3 к настоящему постановлению; в приложении № 4 к Госпрограмме «Подпрограмма «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Тамбовской области» на 2015-2020 годы» (далее – подпрограмма): в наименовании подпрограммы слова «на 2015-2020 годы» исключить; в паспорте подпрограммы: позиции «Целевые индикаторы и показатели подпрограммы, их значения на последний год реализации», «Сроки реализации подпрограммы», «Объем и источники финансирования подпрограммы» изложить в следующей редакции: |
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы, их значения на последний год реализации | Уровень преступности: количество зарегистрированных преступлений в расчете на 100 тысяч населения области – 1000; преступления, совершенные несовершеннолетними или при их соучастии – 310 ед.; количество членов общественных объединений правоохранительной направленности – 1220 ед.; доля лиц, ранее осуждавшихся за совершение преступлений, в общем количестве лиц, осужденных на основании обвинительных приговоров, вступивших в законную силу – 38,4%; количество рассмотренных дел об административных правонарушениях административными комиссиями городских округов и муниципальных районов – 9100; доля преступлений, совершенных несовершеннолетними или при их соучастии в общем числе оконченных – 1,98%; удельный вес преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков от общего количества зарегистрированных преступлений – 8,9 |
Сроки и этапы реализации подпрограммы | 2015-2024 годы первый этап – 2015-2017 годы; второй этап – 2018-2020 годы; третий этап – 2021-2024 годы |
Объем и источники финансирования подпрограммы | Общий объем финансирования подпрограммы в 2015-2024 годах составит – 167696,6 тыс. рублей, в том числе: за счет средств бюджета области – 107096,6 тыс. рублей; в том числе по годам: 2015 год – 6733,8 тыс. рублей; 2016 год – 18339,9 тыс. рублей; 2017 год – 17422,3 тыс. рублей; 2018 год – 20576,6 тыс. рублей; 2019 год – 6711,0 тыс. рублей; 2020 год – 6711,0 тыс. рублей; 2021 год – 7650,5 тыс. рублей; 2022 год – 7650,5 тыс. рублей; 2023 год – 7650,5 тыс. рублей; 2024 год – 7650,5 тыс. рублей; за счет муниципальных бюджетов – 49100,0 тыс. рублей; в том числе по годам: 2015 год – 3900,0 тыс. рублей; 2016 год – 4100,0 тыс. рублей; 2017 год – 4300,0 тыс. рублей; 2018 год – 4700,0 тыс. рублей; 2019 год – 4900,0 тыс. рублей; 2020 год – 5200,0 тыс. рублей; 2021 год – 5400,0 тыс. рублей; 2022 год – 5600,0 тыс. рублей; 2023 год – 5400,0 тыс. рублей; 2024 год – 5600,0 тыс. рублей; за счет внебюджетных источников – 11500,0 тыс. рублей; в том числе по годам: 2015 год – 1200,0 тыс. рублей; 2016 год – 700,0 тыс. рублей; 2017 год – 700,0 тыс. рублей; 2018 год – 700,0 тыс. рублей; 2019 год – 700,0 тыс. рублей; 2020 год – 1500,0 тыс. рублей; 2021 год – 1500,0 тыс. рублей; 2022 год – 1500,0 тыс. рублей; 2023 год – 1500,0 тыс. рублей; 2024 год – 1500,0 тыс. рублей; |
в разделе 2 «Приоритеты региональной государственной политики в сфере реализации подпрограммы, цель, задачи, сроки реализации подпрограммы»: наименование раздела после слова «сроки» дополнить словами «и этапы»; в абзаце втором слова «на 2015-2020 годы» заменить словами «на 2015-2024 годы»; дополнить абзацами следующего содержания: «Этапы реализации программы: первый этап – 2015-2017 годы; второй этап – 2018-2020 годы; третий этап – 2021-2024 годы.»; раздел 3 «Показатели (индикаторы) достижения цели и решения задач, основные ожидаемые результаты подпрограммы» изложить в следующей редакции: «3. Показатели (индикаторы) достижения цели и решения задач, основные ожидаемые результаты подпрограммы Показателями (индикаторами) реализации подпрограммы являются: уровень преступности: количество зарегистрированных преступлений в расчете на 100 тысяч населения области; преступления, совершенные несовершеннолетними или при их соучастии; количество членов общественных объединений правоохранительной направленности; доля лиц, ранее осуждавшихся за совершение преступлений, в общем количестве лиц, осужденных на основании обвинительных приговоров, вступивших в законную силу; количество рассмотренных дел об административных правонарушениях административными комиссиями городских округов и муниципальных районов; доля преступлений, совершенных несовершеннолетними или при их соучастии, в общем числе оконченных; удельный вес преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков от общего количества зарегистрированных преступлений. Реализация мероприятий подпрограммы позволит достичь к 2024 году следующих результатов: уровень преступности: количество зарегистрированных преступлений в расчете на 100 тысяч населения области – 1000; преступления, совершенные несовершеннолетними или при их соучастии – 310 ед.; количество членов общественных объединений правоохранительной направленности – 1220 ед.; доля лиц, ранее осуждавшихся за совершение преступлений, в общем количестве лиц, осужденных на основании обвинительных приговоров, вступивших в законную силу – 38,4%; количество рассмотренных дел об административных правонарушениях административными комиссиями городских округов и муниципальных районов – 9100; доля преступлений, совершенных несовершеннолетними или при их соучастии в общем числе оконченных – 1,98%; удельный вес преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков от общего количества зарегистрированных преступлений – 8,9. Перечень показателей (индикаторов) реализации подпрограммы приведен в приложении № 1 к государственной программе.»; раздел 5 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы» изложить в следующей редакции: «5. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы Источником финансирования подпрограммы являются средства бюджета Тамбовской области, муниципальных бюджетов, а также внебюджетные средства. Общий объем финансирования подпрограммы в 2015-2024 годах составит 167696,6 тыс. рублей, в том числе: за счет средств бюджета области – 107096,6 тыс. рублей; в том числе по годам: 2015 год – 6733,8 тыс. рублей; 2016 год – 18339,9 тыс. рублей; 2017 год – 17422,3 тыс. рублей; 2018 год – 20576,6 тыс. рублей; 2019 год – 6711,0 тыс. рублей; 2020 год – 6711,0 тыс. рублей; 2021 год – 7650,5 тыс. рублей; 2022 год – 7650,5 тыс. рублей; 2023 год – 7650,5 тыс. рублей; 2024 год – 7650,5 тыс. рублей; за счет муниципальных бюджетов – 49100,0 тыс. рублей; в том числе по годам: 2015 год – 3900,0 тыс. рублей; 2016 год – 4100,0 тыс. рублей; 2017 год – 4300,0 тыс. рублей; 2018 год – 4700,0 тыс. рублей; 2019 год – 4900,0 тыс. рублей; 2020 год – 5200,0 тыс. рублей; 2021 год – 5400,0 тыс. рублей; 2022 год – 5600,0 тыс. рублей; 2023 год – 5400,0 тыс. рублей; 2024 год – 5600,0 тыс. рублей; за счет внебюджетных источников – 11500,0 тыс. рублей; в том числе по годам: 2015 год – 1200,0 тыс. рублей; 2016 год – 700,0 тыс. рублей; 2017 год – 700,0 тыс. рублей; 2018 год – 700,0 тыс. рублей; 2019 год – 700,0 тыс. рублей; 2020 год – 1500,0 тыс. рублей; 2021 год – 1500,0 тыс. рублей; 2022 год – 1500,0 тыс. рублей; 2023 год – 1500,0 тыс. рублей; 2024 год – 1500,0 тыс. рублей.»; в приложении № 5 к Госпрограмме «Подпрограмма «Противодействие терроризму и экстремизму в Тамбовской области» на 2015-2020 годы» (далее – подпрограмма): в наименовании подпрограммы слова «на 2015-2020 годы» исключить; в паспорте подпрограммы: позиции «Целевые индикаторы и показатели подпрограммы, их значения на последний год реализации», «Сроки реализации подпрограммы», «Объем и источники финансирования подпрограммы» изложить в следующей редакции: |
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы, их значения на последний год реализации | Количество публикаций в средствах массовой информации по антитеррористической и антиэкстремистской проблематике – 40 ед.; количество журналистов региональных средств массовой информации, участвовавших в семинарах по повышению уровня их грамотности в вопросах информационного противодействия терроризму – 35 ед.; количество проведенных командно-штабных учений по отработке навыков взаимодействия сил и средств, привлекаемых к проведению контртеррористической операции, и минимизации последствий террористического акта – 4 ед.; доля городских округов и муниципальных районов области, реализующих подпрограммы по противодействию терроризму и экстремизму – 100 |
Сроки и этапы реализации подпрограммы | 2015-2024 первый этап – 2015-2017 годы; второй этап – 2018-2020 годы; третий этап – 2021-2024 годы |
Объем и источники финансирования подпрограммы | Общий объем финансирования подпрограммы в 2015-2024 годах составит – 315220,6 тыс. рублей, в том числе: за счет средств бюджета области – 41028,9 тыс. рублей; в том числе по годам: 2015 год – 293,5 тыс. рублей; 2016 год – 5230,0 тыс. рублей; 2017 год – 1110,4 тыс. рублей; 2018 год – 1195,0 тыс. рублей; 2019 год – 20,0 тыс. рублей; 2020 год – 20,0 тыс. рублей; 2021 год – 10990,0 тыс. рублей; 2022 год – 5590,0 тыс. рублей; 2023 год – 10990,0 тыс. рублей; 2024 год – 5590,0 тыс. рублей; за счет муниципальных бюджетов – 78629,9 тыс. рублей; в том числе по годам: 2015 год – 5937,7 тыс. рублей; 2016 год – 22574,2 тыс. рублей; 2017 год – 6600,0 тыс. рублей; 2018 год – 5910,0 тыс. рублей; 2019 год – 6160,0 тыс. рублей; 2020 год – 6448,0 тыс. рублей; 2021 год – 6200,0 тыс. рублей; 2022 год – 6300,0 тыс. рублей; 2023 год – 6200,0 тыс. рублей; 2024 год – 6300,0 тыс. рублей; за счет внебюджетных источников – 195561,8 тыс. рублей; в том числе по годам: 2015 год – 30775,7 тыс. рублей; 2016 год – 26983,0 тыс. рублей; 2017 год – 15537,9 тыс. рублей; 2018 год – 15520,2 тыс. рублей; 2019 год – 16587,0 тыс. рублей; 2020 год – 15958,0 тыс. рублей; 2021 год – 18000,0 тыс. рублей; 2022 год – 18100,0 тыс. рублей; 2023 год – 19000,0 тыс. рублей; 2024 год – 19100,0 тыс. рублей |
раздел 2 «Приоритеты региональной государственной политики в сфере реализации подпрограммы, цель, задачи, сроки реализации подпрограммы» изложить в следующей редакции: «2. Приоритеты региональной государственной политики в сфере реализации подпрограммы, цель, задачи, сроки и этапы реализации подпрограммы Приоритеты региональной государственной политики в сфере противодействия терроризму на период до 2024 года сформированы с учетом целей и задач, поставленных в следующих стратегических документах федерального и регионального уровней: Федеральном законе от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму»; Федеральном законе от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности»; Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. № 1662-р); Концепции противодействия терроризму в Российской Федерации (утверждена Президентом Российской Федерации 05 октября 2009 г.); Концепции общественной безопасности в Российской Федерации (утверждена Президентом Российской Федерации 21 ноября 2013 г.); Стратегии национальной безопасности Российской Федерации (утверждена Указом Президента Российской Федерации от 31 декабря 2015 г. № 683). Приоритетами в сфере реализации подпрограммы являются: совершенствование деятельности территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти области и органов местного самоуправления, направленной на профилактику терроризма; практическая реализация на территории области мер по укреплению антитеррористической защищенности потенциальных объектов террористических посягательств; обеспечение готовности сил и средств, предназначенных для оказания помощи при проведении контртеррористической операции и минимизации последствий террористических актов; повышение качества информационного сопровождения проводимых в области антитеррористических мероприятий; организация работы с населением по вопросам повышения бдительности в условиях повседневной жизнедеятельности и совершенствование обучения жителей области правилам поведения при угрозе совершения террористического акта; повышение уровня профессиональной подготовки должностных лиц, ответственных за антитеррористическую деятельность. Реализация подпрограммы позволит обеспечить безопасность населения области, защиту его жизненно важных интересов. Целью подпрограммы является повышение защиты населения, объектов первоочередной антитеррористической защиты, расположенных на территории области, и государственных институтов от террористической угрозы. Основными задачами подпрограммы являются: проведение пропагандистской работы, направленной на вскрытие сущности и разъяснение общественной опасности терроризма и экстремизма, предупреждение террористической деятельности, повышение бдительности; повышение уровня межведомственного взаимодействия в профилактике терроризма; совершенствование систем технической защиты потенциально опасных объектов, мест массового пребывания людей и объектов жизнеобеспечения, находящихся в собственности или в ведении Тамбовской области; обеспечение готовности сил и средств, предназначенных для оказания помощи при проведении контртеррористической операции и минимизации последствий террористических актов. Подпрограмма реализуется в три этапа: первый этап – 2015-2017 годы; второй этап – 2018-2020 годы; третий этап – 2021-2024 годы. На первом этапе предполагается повысить эффективность деятельности органов, задействованных в сфере профилактики терроризма. На втором этапе предполагается расширить имеющуюся сеть технических средств охраны правопорядка и усовершенствовать современную упреждающую систему мер противодействия терроризму в области. На третьем этапе предполагается повысить уровень антитеррористической защищенности объектов с массовым пребыванием граждан, в соответствии с требованиями постановлений Правительства Российской Федерации в данной сфере.»; раздел 5 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы» изложить в следующей редакции: «5. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы Источником финансирования подпрограммы являются средства областного и муниципальных бюджетов, а также внебюджетные средства. Общий объем финансирования подпрограммы в 2015-2024 годах составит – 315220,6 тыс. рублей, в том числе: за счет средств бюджета области – 41028,9 тыс. рублей; в том числе по годам: 2015 год – 293,5 тыс. рублей; 2016 год – 5230,0 тыс. рублей; 2017 год – 1110,4 тыс. рублей; 2018 год – 1195,0 тыс. рублей; 2019 год – 20,0 тыс. рублей; 2020 год – 20,0 тыс. рублей; 2021 год – 10990,0 тыс. рублей; 2022 год – 5590,0 тыс. рублей; 2023 год – 10990,0 тыс. рублей; 2024 год – 5590,0 тыс. рублей; за счет муниципальных бюджетов –78629,9 тыс. рублей; в том числе по годам: 2015 год – 5937,7 тыс. рублей; 2016 год – 22574,2 тыс. рублей; 2017 год – 6600,0 тыс. рублей; 2018 год – 5910,0 тыс. рублей; 2019 год – 6160,0 тыс. рублей; 2020 год – 6448,0 тыс. рублей; 2021 год – 6200,0 тыс. рублей; 2022 год – 6300,0 тыс. рублей; 2023 год – 6200,0 тыс. рублей; 2024 год – 6300,0 тыс. рублей; за счет внебюджетных источников – 195561,8 тыс. рублей; в том числе по годам: 2015 год – 30775,7 тыс. рублей; 2016 год – 26983,0 тыс. рублей; 2017 год – 15537,9 тыс. рублей; 2018 год – 15520,2 тыс. рублей; 2019 год – 16587,0 тыс. рублей; 2020 год – 15958,0 тыс. рублей; 2021 год – 18000,0 тыс. рублей; 2022 год – 18100,0 тыс. рублей; 2023 год – 19000,0 тыс. рублей; 2024 год – 19100,0 тыс. рублей.»; в приложении № 6 к Госпрограмме «Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения в Тамбовской области» на 2015-2020 годы» (далее – подпрограмма): в наименовании подпрограммы слова «на 2015-2020 годы» исключить; в паспорте подпрограммы: позиции «Цель подпрограммы», «Целевые индикаторы и показатели подпрограммы, их значения на последний год реализации», «Сроки реализации подпрограммы», «Объем и источники финансирования подпрограммы» изложить в следующей редакции: |
Цель подпрограммы | Сокращение смертности от дорожно-транспортных происшествий к 2024 году на 37,5 процента по сравнению с 2015 годом |
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы, их значения на последний год реализации | Транспортный риск (число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, на 10 тыс. транспортных средств) – 2,5; количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий на дорогах регионального значения – 3; количество построенных объектов с применением композиционных материалов – 2 |
Сроки и этапы реализации подпрограммы | 2015-2024 первый этап – 2015-2017 годы; второй этап – 2018-2020 годы; третий этап – 2021-2024 годы |
Объем и источники финансирования подпрограммы | Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы в 2015-2024 годах составит – 3335305,2 тыс. рублей, в том числе: за счет средств бюджета Тамбовской области 2974461,6 тыс. рублей, в том числе по годам: 2015 год – 166793,5 тыс. рублей; 2016 год – 228359,8 тыс. рублей; 2017 год – 299814,8 тыс. рублей; 2018 год – 313814,8 тыс. рублей; 2019 год – 312250,0тыс. рублей; 2020 год – 352985,4 тыс. рублей; 2021 год – 332341,3 тыс. рублей; 2022 год – 317841,3 тыс. рублей; 2023 год – 332341,3 тыс. рублей; 2024 год – 317841,3 тыс. рублей; в том числе за счет средств Дорожного фонда области – 879900,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2015 – 40000,0 тыс. рублей; 2016 – 64900,0 тыс. рублей; 2017 – 90000,0 тыс. рублей; 2018 – 91000,0 тыс. рублей; 2019 – 99000,0 тыс. рублей; 2020 – 99000,0 тыс. рублей; 2021 – 99000,0 тыс. рублей; 2022 – 99000,0 тыс. рублей; 2023 – 99000,0 тыс. рублей; 2024 – 99000,0 тыс. рублей; за счет средств местного бюджета – 46995,7 тыс. рублей, в том числе по годам: 2015 год – 3490,0 тыс. рублей; 2016 год – 3683,1 тыс. рублей; 2017 год – 3785,5 тыс. рублей; 2018 год – 3707,3 тыс. рублей; 2019 год – 3597,5 тыс. рублей; 2020 год – 5742,3 тыс. рублей; 2021 год – 5745,0 тыс. рублей; 2022 год – 5750,0 тыс. рублей; 2023 год – 5745,0 тыс. рублей; 2024 год – 5750,0 тыс. рублей; за счет средств внебюджетных источников – 313847,9 тыс. рублей, в том числе по годам: 2015 год – 2232,5 тыс. рублей; 2016 год – 190932,7 тыс. рублей; 2017 год – 103350,2 тыс. рублей; 2018 год – 2432,5 тыс. рублей; 2019 год – 2450,0 тыс. рублей; 2020 год – 2470,0 тыс. рублей; 2021 год – 2480,0 тыс. рублей; 2022 год – 2490,0 тыс. рублей; 2023 год – 2500,0 тыс. рублей; 2024 год – 2510,0 тыс. рублей; общий объем финансирования – 3335305,2 тыс. рублей, в том числе по годам: 2015 год – 172516,0 тыс. рублей; 2016 год – 422975,6 тыс. рублей; 2017 год – 407028,6 тыс. рублей; 2018 год –319954,6 тыс. рублей; 2019 год – 318297,5 тыс. рублей; 2020 год – 361197,7 тыс. рублей; 2021 год – 340566,3 тыс. рублей; 2022 год – 326081,3 тыс. рублей; 2023 год – 340586,3 тыс. рублей; 2024 год – 326101,3 тыс. рублей; кроме этого, стоимость материально-технических ресурсов (объектов нефинансовых активов), поставляемых в Тамбовскую область за счет средств федеральной целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах» – 53069,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2015 год – 4897,3 тыс. рублей; 2016 год – 2449,1 тыс. рублей; 2017 год – 5681,6 тыс. рублей; 2018 год – 11429,6 тыс. рублей; 2019 год – 13332,5 тыс. рублей; 2020 год – 18925,3 тыс. рублей. Подпрограмма реализуется за счет средств бюджета Тамбовской области и средств, привлеченных из других источников. Порядок и объем финансирования затрат на мероприятия подпрограммы из других источников определяются на основании согласованных обязательств и полномочий в соответствии с действующим законодательством. При формировании проектов бюджетов Тамбовской области на 2015-2024 годы объемы средств, выделяемых на реализацию мероприятий подпрограммы, уточняются с учетом возможностей бюджета Тамбовской области и средств, привлеченных из других источников |
в разделе 1 «Общая характеристика сферы реализации подпрограммы»: после абзаца десятого дополнить абзацами следующего содержания: «Задачу по созданию безопасных и качественных автомобильных дорог поставил Президент Российской Федерации В.В.Путин в Указе от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», в том числе: снижение количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети в два раза по сравнению с 2017 годом; снижение смертности в результате дорожно-транспортных происшествий в 3,5 раза по сравнению с 2017 годом – до уровня, не превышающего четырех человек на 100 тыс. населения (к 2030 году – стремление к нулевому уровню смертности).»; в абзацах девятнадцатом, двадцатом, сорок девятом, пятьдесят четвертом цифры «2020» заменить цифрами «2024»; раздел 2 «Приоритеты региональной государственной политики в сфере реализации подпрограммы, цель, задачи, сроки реализации подпрограммы» изложить в следующей редакции: «2. Приоритеты региональной государственной политики в сфере реализации подпрограммы, цель, задачи, сроки и этапы реализации подпрограммы Приоритеты региональной государственной политики в сфере безопасности дорожного движения на период до 2024 года сформированы с учетом целей и задач, поставленных в следующих стратегических документах федерального уровня: Федеральном законе от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»; Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020года (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. № 1662-р); Федеральной целевой программе «Повышение безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах» (утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 03 октября 2013 г. № 864); Стратегии национальной безопасности Российской Федерации (утверждена Указом Президента Российской Федерации от 31 декабря 2015 г. № 683); Стратегии безопасности дорожного движения в Российской Федерации на 2018-2024 годы (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 08 января 2018 г. № 1-р); Указе Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». Целью подпрограммы является сокращение смертности от дорожно-транспортных происшествий к 2024 году на 37,5 процента по сравнению с 2015 годом. Достижение заявленной цели предполагает использование системного подхода к определению следующих взаимодополняющих друг друга приоритетных задач по обеспечению безопасности дорожного движения: совершенствование материально-технических условий учреждений, осуществляющих подготовку водителей; развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов, повышение безопасности дорожных условий; развитие системы предупреждения опасного поведения участников дорожного движения; обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении; Подпрограмма реализуется в три этапа: первый этап – 2015год; второй этап – 2016-2020годы; третий этап – 2021-2024 годы. На первом этапе предполагается завершить внедрение программно-целевого метода решения задач обеспечения безопасности дорожного движения во всех городских округах и муниципальных районах, подготовить необходимые нормативные правовые документы, обеспечивающие эффективное управление и взаимодействие в сфере обеспечения безопасности дорожного движения на региональном и муниципальном уровнях. На втором этапе предполагается активное вовлечение городских округов и муниципальных районов в реализацию мероприятий подпрограммы и участие области в конкурсах на софинансирование мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения из федерального бюджета, проводимых на новых условиях в соответствии с ФЦП. На третьем этапе предполагается продолжить совершенствование системы управления деятельностью по повышению безопасности дорожного движения и развитие системы предупреждения опасного поведения участников дорожного движения.»; в разделе 3 «Показатели (индикаторы) достижения цели и решения задач, основные ожидаемые результаты подпрограммы»: в абзаце седьмом цифры «2020» заменить цифрами «2024»; в абзаце девятом цифры «32,8» заменить цифрами «47»; абзац десятый изложить в следующей редакции: «количество мест концентрации ДТП на дорогах регионального значения сократится более чем в 2 раза.»; раздел 4 «Обобщенная характеристика мероприятий подпрограммы» изложить в следующей редакции: «4. Обобщенная характеристика мероприятий подпрограммы Комплекс мероприятий подпрограммы сформирован исходя из ее цели и задач и включает следующие мероприятия: развитие системы предупреждения опасного поведения участников дорожного движения, в том числе: развитие системы оказания помощи в дорожно-транспортных происшествиях; информирование граждан о правилах и требованиях в области обеспечения безопасности дорожного движения; информационная поддержка в области обеспечения безопасности дорожного движения; обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении, в том числе: информационно-профилактические мероприятия, направленные на сокращение детского дорожно-транспортного травматизма; обеспечение образовательных и дошкольных учреждений области учебно-методическими наглядными материалами, оборудованием и приспособлениями по вопросам профилактики детского дорожно-транспортного травматизма; совершенствование материально-технических условий учреждений, осуществляющих подготовку водителей; развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов, повышение безопасности дорожных условий, в том числе: мероприятия по предотвращению дорожно-транспортных происшествий и гибели в них людей; совершенствование системы управления деятельностью по повышению безопасности дорожного движения.»; раздел 5 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы» изложить в следующей редакции: «5. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы Подпрограмма реализуется за счет средств областного бюджета и средств, привлеченных из других источников. Порядок и объемы финансирования затрат на мероприятия подпрограммы из других источников определяются на основании согласованных обязательств и полномочий в соответствии с действующим законодательством. Общий объем финансирования подпрограммы в 2015-2024 годах за счет всех источников финансирования составит 3397025,1 тыс. рублей. |
По годам | Всего | Федеральный бюджет* | Бюджет Тамбовской области | В т. ч. Средства Дорожного фонда области | Мест-ный бюджет | Внебюджет-ные средства |
2015 | 177413,3 | 4897,3 | 166793,5 | 40000,0 | 3490,0 | 2232,5 |
2016 | 425424,7 | 2449,1 | 228359,8 | 64900,0 | 3683,1 | 190932,7 |
2017 | 412710,2 | 5681,6 | 299892,9 | 90000,0 | 3785,5 | 103350,2 |
2018 | 331384,2 | 11429,6 | 313814,8 | 91000,0 | 3707,3 | 2432,5 |
2019 | 331630,0 | 13332,5 | 312250,0 | 99000,0 | 3597,5 | 2450,0 |
2020 | 380123,0 | 18925,3 | 352985,4 | 99000,0 | 5742,3 | 2470,0 |
2021 | 318297,5 |
| 332341,3 | 99000,0 | 5745,0 | 2480,0 |
2022 | 361197,7 |
| 317841,3 | 99000,0 | 5750,0 | 2490,0 |
2023 | 340586,3 |
| 332341,3 | 99000,0 | 5745,0 | 2500,0 |
2024 | 326101,3 |
| 317841,3 | 99000,0 | 5750,0 | 2510,50 |
Всего | 3392020,6 | 56715,4 | 2974461,6 | 879900,0 | 46995,7 | 313847,9 |
* стоимость материально-технических ресурсов (объектов нефинансовых активов), поставляемых в Тамбовскую область за счет средств федеральной целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах» При формировании проектов областных бюджетов на 2015-2024 годы объемы средств, выделяемых на реализацию мероприятий подпрограммы, уточняются с учетом возможностей бюджета Тамбовской области и средств, привлеченных из других источников.»; приложение к подпрограмме «Адресный перечень мероприятий по предотвращению дорожно-транспортных происшествий и гибели в них людей на автомобильных дорогах регионального значения, реализуемых за счет средств бюджета Тамбовской области, предусмотренных на дорожное хозяйство» изложить в редакции согласно приложению № 4 к настоящему постановлению; в приложении № 7 к Госпрограмме «Подпрограмма «Подготовка граждан к военной службе в Тамбовской области» на 2015-2020 годы» (далее – подпрограмма): в наименовании подпрограммы слова «на 2015-2020 годы» исключить; в паспорте подпрограммы: позиции «Задачи подпрограммы», «Целевые индикаторы и показатели подпрограммы, их значения на последний год реализации», «Сроки реализации подпрограммы», «Объем и источники финансирования подпрограммы» изложить в следующей редакции: |
Задачи подпрограммы | Улучшение состояния здоровья допризывной молодежи; повышение уровня физической подготовленности допризывной молодежи; совершенствование системы военно-патриотического воспитания граждан и повышение мотивации к военной службе; совершенствование системы получения гражданами мужского пола начальных знаний в области обороны и их обучения по основам военной службы; формирование и совершенствование учебно-материальной базы для подготовки граждан к военной службе |
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы, их значения на последний год реализации | Доля граждан допризывного возраста, имеющих спортивные разряды – 6,0%; доля граждан допризывного возраста, обладающих положительной мотивацией к прохождению военной службы – 76%; доля учащихся 10 классов общеобразовательных учреждений, учащихся профессиональных образовательных организаций, прошедших программу учебных сборов в полном объеме – 98,9%; количество учебных классов, оборудованных (усовершенствованных) для функционирования Регионального центра – 1 |
Сроки и этапы реализации подпрограммы | 2015-2024 первый – 2015-2017 годы; второй – 2018-2020 годы; третий – 2021-2024 годы |
Объем и источники финансирования подпрограммы | Общий объем финансирования подпрограммы в 2015-2024 гг. за счет всех источников финансирования составит 238658,3 тыс. рублей, в том числе: за счет средств федерального бюджета 228690,7 тыс. рублей; в том числе по годам: 2015 год – 21895,0 тыс. рублей; 2016 год – 21577,3 тыс. рублей; 2017 год – 21594,8 тыс. рублей; 2018 год – 22368,4 тыс. рублей; 2019 год – 22605,5 тыс. рублей; 2020 год – 23417,7 тыс. рублей; 2021 год – 23528,0 тыс. рублей; 2022 год – 24088,0 тыс. рублей; 2023 год – 23528,0 тыс. рублей; 2024 год – 24088,0 тыс. рублей; за счет средств бюджета области – 6767,6 тыс. рублей; в том числе по годам: 2015 год – 254,0 тыс. рублей; 2016 год – 602,0 тыс. рублей; 2017 год – 602,0 тыс. рублей; 2018 год – 61,6 тыс. рублей; 2019 год – 0,0 тыс. рублей; 2020 год – 0,0 тыс. рублей; 2021 год – 1272,0 тыс. рублей; 2022 год – 1352,0 тыс. рублей; 2023 год – 1272,0 тыс. рублей; 2024 год – 1352,0 тыс. рублей; за счет внебюджетных источников – 3200,0 тыс. рублей; в том числе по годам: 2015 год – 0,0 тыс. рублей; 2016 год – 0,0 тыс. рублей; 2017 год – 0,0 тыс. рублей; 2018 год – 0,0 тыс. рублей; 2019 год – 1550,0 тыс. рублей; 2020 год – 1650,0 тыс. рублей 2021 год – 0,0 тыс. рублей; 2022 год – 0,0 тыс. рублей; 2023 год – 0,0 тыс. рублей; 2024 год – 0,0 тыс. рублей; |
в разделе 2 «Приоритеты региональной государственной политики в сфере реализации подпрограммы, цель, задачи, сроки реализации подпрограммы»: в абзаце пятом цифры «2020» заменить цифрами «2024»; абзац одиннадцатый изложить в следующей редакции: «Подпрограмму предусматривается осуществить в 3 этапа: первый – 2015-2017 годы, второй – 2018-2020 годы, третий – 2021-2024 годы.»; в разделе 4 «Обобщенная характеристика мероприятий подпрограммы»: абзац третий изложить в следующей редакции: «повышение мотивации к военной службе, для чего управлением региональной безопасности области проводится областной конкурс на лучшую подготовку граждан к военной службе, организацию и проведение призыва на военную службу среди муниципальных районов и городских округов, а соисполнителем подпрограммы – управлением образования и науки области регулярно организуются и проводятся областные научно-практические конференции, творческие конкурсы, фестивали и прочие мероприятия по проблемам допризывной подготовки молодежи, а также осуществляется обеспечение участия поисковых экспедиций во Всероссийской Вахте памяти;»; абзац шестой исключить; раздел 5 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы» изложить в следующей редакции: «5. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы Источником финансирования подпрограммы являются средства областного и федерального бюджетов, а также внебюджетные средства. Общий объем финансирования подпрограммы в 2015-2024 годах за счет всех источников финансирования составит 238658,3 тыс. рублей, в том числе: за счет средств федерального бюджета 228690,7 тыс. рублей; в том числе по годам: 2015 год – 21895,0 тыс. рублей; 2016 год – 21577,3 тыс. рублей; 2017 год – 21594,8 тыс. рублей; 2018 год – 22368,4 тыс. рублей; 2019 год – 22605,5 тыс. рублей; 2020 год – 23417,7 тыс. рублей; 2021 год – 23528,0 тыс. рублей; 2022 год – 24088,0 тыс. рублей; 2023 год – 23528,0 тыс. рублей; 2024 год – 24088,0 тыс. рублей; за счет средств бюджета области 6767,6 тыс. рублей, в том числе по годам: 2015 год – 254,0 тыс. рублей; 2016 год – 602,0 тыс. рублей; 2017 год – 602,0 тыс. рублей; 2018 год – 61,6 тыс. рублей; 2019 год – 0,0 тыс. рублей; 2020 год – 0,0 тыс. рублей; 2021 год – 1272,0 тыс. рублей; 2022 год – 1352,0 тыс. рублей; 2023 год – 1272,0 тыс. рублей; 2024 год – 1352,0 тыс. рублей; за счет средств внебюджетных источников – 3200,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2015 год – 0,0 тыс. рублей; 2016 год – 0,0 тыс. рублей; 2017 год – 0,0 тыс. рублей; 2018 год – 0,0 тыс. рублей; 2019 год – 1550,0 тыс. рублей; 2020 год – 1650,0 тыс. рублей»; 2021 год – 0,0 тыс. рублей; 2022 год – 0,0 тыс. рублей; 2023 год – 0,0 тыс. рублей; 2024 год – 0,0 тыс. рублей». 3. Опубликовать настоящее постановление на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru), на сайте сетевого издания «Тамбовская жизнь» (www.tamlife.ru). |
И. о. главы администрации | |
области | О.О.Иванов |
| ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 |
| к постановлению администрации области |
| от 13.09.2018 № 927 |
| ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 к государственной программе Тамбовской области «Обеспечение безопасности населения Тамбовской области и противодействие преступности» |
Перечень показателей (индикаторов) государственной программы Тамбовской области «Обеспечение безопасности населения Тамбовской области и противодействие преступности, подпрограмм государственной программы и их значениях |
№ п/п | Показатель (индикатор) (наименование) программы, подпрограммы | Единица измерения | Целевые показатели и индикаторы значение показателей | |||||||||||||||
базовый год (2013) | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||||||
1. Государственная программа Тамбовской области «Обеспечение безопасности населения Тамбовской области и противодействие преступности» | ||||||||||||||||||
1.1. | Зарегистрированные преступления (всего) | количество преступлений | 11772 | 11710 | 13000 | 12980 | 12930 | 12900 | 12850 | 12800 | 12750 | 12700 | 12650 | 12600 | ||||
1.2. | Отсутствие на территории области террористических актов, снижение рисков совершения террористических актов | выполнено/не выполнено | Выполнено | Выпол-нено | Выпол-нено | Выпол-нено | Выпол-нено | Выпол-нено | Выпол-нено | Выпол-нено | Выпол-нено | Выпол-нено | Выпол-нено | Выпол-нено | ||||
1.3. | Число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях на дорогах регионального и муниципального значения | количество | 162 | 170 | 168 | 165 | 142 | 131 | 122 | 112 | 111 | 110 | 108 | 105 | ||||
1.4. | Доля граждан, подлежащих призыву на военную службу, соответствующих по состоянию здоровья требованиям военной службы | % | 68,5 | 70,7 | 73,0 | 75,0 | 78,0 | 76,5 | 78,0 | 80,0 | 81,0 | 82,0 | 83,0 | 84,0 | ||||
2. Подпрограмма государственной программы «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Тамбовской области» | ||||||||||||||||||
2.1. | Уровень преступности: количество зарегистрированных преступлений в расчете на 100 тысяч населения области | число | | | | | | 1100 | 1080 | 1060 | 1040 | 1020 | 1010 | 1000 | ||||
2.2. | Преступления, совершенные несовершеннолетними или при их соучастии | число | 451 | 415 | 400 | 390 | 380 | 370 | 360 | 350 | 340 | 330 | 320 | 310 | ||||
2.3. | Количество членов общественных объединений правоохранительной направленности | человек | 50 | 150 | 1000 | 1030 | 1060 | 1100 | 1130 | 1150 | 1180 | 1200 | 1210 | 1220 | ||||
2.4. | Доля лиц, ранее осуждавшихся за совершение преступлений, в общем количестве лиц, осужденных на основании обвинительных приговоров, вступивших в законную силу | % | 40 | 39,8 | 39,6 | 39,4 | 39,2 | 39,0 | 38,8 | 38,6 | 38,5 | 38,5 | 38,4 | 38,4 | ||||
2.5. | Количество рассмотренных дел об административных правонарушениях административными комиссиями городских округов и муниципальных районов | число | 4950 | 5000 | 5100 | 5200 | 5300 | 7200 | 7700 | 8200 | 8900 | 9000 | 9050 | 9100 | ||||
2.6. | Доля преступлений, совершенных несовершеннолетними или при их соучастии, в общем числе оконченных | % | | | | | | 2,09 | 2,05 | 2,02 | 2,01 | 2,0 | 1,99 | 1,98 | ||||
2.7. | Удельный вес преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков от общего количества зарегистрированных преступлений | % | | | | | | 9,6 | 9,5 | 9,3 | 9,2 | 9,1 | 9,0 | 8,9 | ||||
3. Подпрограмма государственной программы «Противодействие терроризму и экстремизму в Тамбовской области» | ||||||||||||||||||
3.1. | Количество публикаций в средствах массовой информации по антитеррористической и антиэкстремистской проблематике | ед. | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | ||||
3.2. | Количество журналистов региональных средств массовой информации, участвовавших в семинарах по повышению уровня их грамотности в вопросах информационного противодействия терроризму | чел. | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 30 | 32 | 33 | 34 | 35 | ||||
3.3. | Количество проведенных командно-штабных учений по отработке навыков взаимодействия сил и средств, привлекаемых к проведению контртеррористической операции, и минимизации последствий террористического акта | ед. | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||
3.4. | Количество средств контроля доступа, ежегодно приобретаемых для обеспечения безопасности граждан в период проведения массовых мероприятий | ед. | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
3.5. | Доля городских округов и муниципальных районов области, реализующих подпрограммы по противодействию терроризму и экстремизму | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||
4. Подпрограмма государственной программы «Повышение безопасности дорожного движения в Тамбовской области» | ||||||||||||||||||
4.1. | Транспортный риск | число лиц, погибших в дорожно-транспортных прои-сшествиях, на 10 тыс. транспортных средств | 6,1 | 6,1 | 6,0 | 5,9 | 5,7 | 3,2 | 3,0 | 2,7 | 2,7 | 2,6 | 2,5 | 2,5 | ||||
4.2. | Количество мест концентрации ДТП на дорогах регионального значения | количес-во | 18 | 16 | 13 | 11 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | ||||
4.3. | Количество построенных объектов с применением композиционных материалов (ежегодно) | количество | | | 1 | | | | | 1 | | | | | ||||
5. Подпрограмма государственной программы «Подготовка граждан к военной службе в Тамбовской области» | ||||||||||||||||||
5.1. | Доля граждан допризывного возраста, имеющих спортивные разряды | % | 5,3 | 5,3 | 5,6 | 5,7 | 5,8 | 5,9 | 6,0 | 6,1 | 6,2 | 6,3 | 6,4 | 6,5 | ||||
5.2. | Доля граждан допризывного возраста, обладающих положительной мотивацией к прохождению военной службы | % | 62 | 62 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 73,0 | 74,0 | 75,0 | 76,0 | ||||
5.3. | Доля учащихся 10 классов общеобразовательных учреждений, учащихся профессиональных образовательных организаций, прошедших программу учебных сборов в полном объеме | % | 95,6 | 95,6 | 95,6 | 95,8 | 96,0 | 96,2 | 96,5 | 97,0 | 98,3 | 98,5 | 98,7 | 98,9 | ||||
5.4. | Количество учебных классов, оборудованных (усовершенствованных) для функционирования Регионального центра по подготовке граждан к военной службе | шт. | 1 | 0 | 0 | 0 | (1) | (1) | (0) | (0) | (1) | (1) | 0 | 0 | ||||
Первый зам. главы администрации области, | | |
руководитель аппарата главы администрации | | |
области | О.О.Иванов | |
| ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 |
| к постановлению администрации области |
| от 13.09.2018 № 927 |
| ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 к государственной программе Тамбовской области «Обеспечение безопасности населения Тамбовской области и противодействие преступности» |
Перечень мероприятий государственной программы Тамбовской области «Обеспечение безопасности населения Тамбовской области и противодействие преступности» |
№ п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Ожидаемые непосредственные результаты | Объемы финансирования, тыс. рублей, в т. ч. | |||||||||||||||||||||||||
наименование | единица измерения | значение (по годам реализации мероприятия) | по годам, всего | федеральный бюджет | бюджет Тамбовской области | местный бюджет | внебюджетные средства | ||||||||||||||||||||||
1. Подпрограмма «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Тамбовской области» | |||||||||||||||||||||||||||||
1.1. | Основное мероприятие 1. Создание условий для деятельности субъектов профилактики правонарушений | | Количество мероприятий | ед. | 2015 | 2 | 7143,8 | | 6643,8 | | 500,0 | ||||||||||||||||||
2016 | 2 | 6739,9 | | 6739,9 | | | |||||||||||||||||||||||
2017 | 2 | 7087,1 | | 7087,1 | | | |||||||||||||||||||||||
2018 | 2 | 7294,0 | | 7094,0 | 200,0 | | |||||||||||||||||||||||
2019 | 2 | 6911,0 | | 6711,0 | 200,0 | | |||||||||||||||||||||||
2020 | 2 | 6911,0 | | 6711,0 | 200,0 | | |||||||||||||||||||||||
2021 | 2 | 7850,5 | | 7650,5 | 200,0 | | |||||||||||||||||||||||
2022 | 2 | 7850,5 | | 7650,5 | 200,0 | | |||||||||||||||||||||||
2023 | 2 | 7850,5 | | 7650,5 | 200,0 | | |||||||||||||||||||||||
2024 | 2 | 7850,5 | | 7650,5 | 200,0 | | |||||||||||||||||||||||
Итого | | 73488,8 | | 71588,8 | 1400,0 | 500,0 | |||||||||||||||||||||||
1.1.1. | поддержка общественных объединений правоохранительной направленности и информационно-пропагандистское противодействие преступности | Управление по вопросам безопасности и правопорядка администрации области, с 2017 г. – управление региональной безопасности области | Количество общественных проектов в сфере профилактики правонарушений | Число | 2015 | 2 | 973,5 | | 473,5 | | 500,0 | ||||||||||||||||||
2016 | 2 | 409,9 | | 409,9 | | | |||||||||||||||||||||||
2017 | 2 | 398,3 | | 398,3 | | | |||||||||||||||||||||||
2018 | 2 | 605,2 | | 405,2 | 200,0 | | |||||||||||||||||||||||
2019 | 2 | 222,2 | | 22,2 | 200,0 | | |||||||||||||||||||||||
2020 | 2 | 222,2 | | 22,2 | 200,0 | | |||||||||||||||||||||||
2021 | 2 | 700,0 | | 500,0 | 200,0 | | |||||||||||||||||||||||
2022 | 2 | 700,0 | | 500,0 | 200,0 | | |||||||||||||||||||||||
2023 | 2 | 700,0 | | 500,0 | 200,0 | | |||||||||||||||||||||||
2024 | 2 | 700,0 | | 500,0 | 200,0 | | |||||||||||||||||||||||
Итого | | 5631,3 | | 3731,3 | 1400,0 | 500,0 | |||||||||||||||||||||||
1.1.2. | исполнение государственных полномочий по обеспечению деятельности административных комиссий | Управление по вопросам безопасности и правопорядка администрации области, с 2017 г. – управление региональной безопасности области | Количество рассмотренных дел об административных правонарушениях административными комиссиями | Число | 2015 | 5100 | 6170,3 | | 6170,3 | | | ||||||||||||||||||
2016 | 5200 | 6330,0 | | 6330,0 | | | |||||||||||||||||||||||
2017 | 5300 | 6688,8 | | 6688,8 | | | |||||||||||||||||||||||
2018 | 5400 | 6688,8 | | 6688,8 | | | |||||||||||||||||||||||
2019 | 5400 | 6688,8 | | 6688,8 | | | |||||||||||||||||||||||
2020 | 5400 | 6688,8 | | 6688,8 | | | |||||||||||||||||||||||
2021 | 8500 | 7150,5 | | 7150,5 | | | |||||||||||||||||||||||
2022 | 8500 | 7150,5 | | 7150,5 | | | |||||||||||||||||||||||
2023 | 8500 | 7150,5 | | 7150,5 | | | |||||||||||||||||||||||
2024 | 8500 | 7150,5 | | 7150,5 | | | |||||||||||||||||||||||
Итого | | 67857,5 | | 67857,5 | | | |||||||||||||||||||||||
1.2. | Основное мероприятие 2. Реализация мероприятий по обеспечению безопасности граждан на улицах и в других общественных местах | | Количество правонарушений, выявленных с помощью технических средств | Число | 2015 | 10 | 90,0 | | 90,0 | | | ||||||||||||||||||
2016 | 10 | 11600,0 | | 11600,0 | | | |||||||||||||||||||||||
2017 | 10 | 10335,2 | | 10335,2 | | | |||||||||||||||||||||||
2018 | 15 | 13482,6 | | 13482,6 | | | |||||||||||||||||||||||
2019 | | | | | | | |||||||||||||||||||||||
2020 | | | | | | | |||||||||||||||||||||||
2021 | | | | | | | |||||||||||||||||||||||
2022 | | | | | | | |||||||||||||||||||||||
2023 | | | | | | | |||||||||||||||||||||||
2024 | | | | | | | |||||||||||||||||||||||
Итого | | 35507,8 | | 35507,8 | | | |||||||||||||||||||||||
1.2.1. | оборудование мест массового пребывания граждан средствами видеонаблюдения и их ремонт | Комитет по управлению имуществом области | Объекты, оборудованные системами видеонаблюдения | Число | 2015 | 2350 | 90,0 | | 90,0 | | | ||||||||||||||||||
2016 | | | | | | | |||||||||||||||||||||||
2017 | | | | | | | |||||||||||||||||||||||
2018 | | | | | | | |||||||||||||||||||||||
2019 | | | | | | | |||||||||||||||||||||||
2020 | | | | | | | |||||||||||||||||||||||
2021 | | | | | | | |||||||||||||||||||||||
2022 | | | | | | | |||||||||||||||||||||||
2023 | | | | | | | |||||||||||||||||||||||
2024 | | | | | | | |||||||||||||||||||||||
Итого | | 90,0 | | 90,0 | | | |||||||||||||||||||||||
1.2.2. | приобретение специального оборудования и специальной техники | Комитет по управлению имуществом области | Количество технических средств | Число | 2015 | | | | | | | ||||||||||||||||||
2016 | 4 | 6600,0 | | 6600,0 | | | |||||||||||||||||||||||
2017 | | | | | | | |||||||||||||||||||||||
2018 | | | | | | | |||||||||||||||||||||||
2019 | | | | | | | |||||||||||||||||||||||
2020 | | | | | | | |||||||||||||||||||||||
2021 | | | | | | | |||||||||||||||||||||||
2022 | | | | | | | |||||||||||||||||||||||
2023 | | | | | | | |||||||||||||||||||||||
2024 | | | | | | | |||||||||||||||||||||||
Итого | | 6600,0 | | 6600,0 | | | |||||||||||||||||||||||
|
| Управление по вопросам безопасности и правопорядка администрации области, с 2017 г. – управление региональной безопасности области | Количество технических средств | Число | 2015 | | | | | | | ||||||||||||||||||
2016 | 2 | 5000,0 | | 5000,0 | | | |||||||||||||||||||||||
2017 | 9 | 10335,2 | | 10335,2 | | | |||||||||||||||||||||||
2018 | 10 | 13482,6 | | 13482,6 | | | |||||||||||||||||||||||
2019 | | | | | | | |||||||||||||||||||||||
2020 | | | | | | | |||||||||||||||||||||||
2021 | | | | | | | |||||||||||||||||||||||
2022 | | | | | | | |||||||||||||||||||||||
2023 | | | | | | | |||||||||||||||||||||||
2024 | | | | | | | |||||||||||||||||||||||
Итого | | 28817,8 | | 28817,8 | | | |||||||||||||||||||||||
1.3. | Основное мероприятие 3. Реализация мероприятий муниципальных подпрограмм по профилактике правонарушений, а также отдельных мероприятий профилактического характера за счет средств других программ | Муниципальные образования области Управление по вопросам безопасности и правопорядка администрации области, с 2017 г. – управление региональной безопасности области | Количество муниципальных программ профилактики правонарушений | Число | 2015 | 30 | 3900,0 | | | 3900,0 | | ||||||||||||||||||
2016 | 30 | 4100,0 | | | 4100,0 | | |||||||||||||||||||||||
2017 | 30 | 4300,0 | | | 4300,0 | | |||||||||||||||||||||||
2018 | 30 | 4500,0 | | | 4500,0 | | |||||||||||||||||||||||
2019 | 30 | 4700,0 | | | 4700,0 | | |||||||||||||||||||||||
2020 | 30 | 5000,0 | | | 5000,0 | | |||||||||||||||||||||||
2021 | 30 | 5200,0 | | | 5200,0 | | |||||||||||||||||||||||
2022 | 30 | 5400,0 | | | 5400,0 | | |||||||||||||||||||||||
2023 | 30 | 5200,0 | | | 5200,0 | | |||||||||||||||||||||||
2024 | 30 | 5400,0 | | | 5400,0 | | |||||||||||||||||||||||
Итого | | 47700,0 | | | 47700,0 | | |||||||||||||||||||||||
1.4. | Основное мероприятие 4. Реализации отдельных мероприятий профилактического характера за счет привлекаемых средств хозяйствующих субъектов | Муниципальные образования области Управление по вопросам безопасности и правопорядка администрации области, с 2017 г. – управление региональной безопасности области | Количество субъектов, реализующих мероприятия | Число | 2015 | 33 | 700,0 | | | | 700,0 | ||||||||||||||||||
2016 | 33 | 700,0 | | | | 700,0 | |||||||||||||||||||||||
2017 | 33 | 700,0 | | | | 700,0 | |||||||||||||||||||||||
2018 | 33 | 700,0 | | | | 700,0 | |||||||||||||||||||||||
2019 | 33 | 700,0 | | | | 700,0 | |||||||||||||||||||||||
2020 | 33 | 1500,0 | | | | 1500,0 | |||||||||||||||||||||||
2021 | 33 | 1500,0 | | | | 1500,0 | |||||||||||||||||||||||
2022 | 33 | 1500,0 | | | | 1500,0 | |||||||||||||||||||||||
2023 | 33 | 1500,0 | | | | 1500,0 | |||||||||||||||||||||||
2024 | 33 | 1500,0 | | | | 1500,0 | |||||||||||||||||||||||
Итого | | 11000,0 | | | | 11000,0 | |||||||||||||||||||||||
Итого по подпрограмме | 2015 | | 11833,8 | | 6733,8 | 3900,0 | 1200,0 | ||||||||||||||||||||||
2016 | | 23139,9 | | 18339,9 | 4100,0 | 700,0 | |||||||||||||||||||||||
2017 | | 22422,3 | | 17422,3 | 4300,0 | 700,0 | |||||||||||||||||||||||
2018 | | 25976,6 | | 20576,6 | 4700,0 | 700,0 | |||||||||||||||||||||||
2019 | | 12311,0 | | 6711,0 | 4900,0 | 700,0 | |||||||||||||||||||||||
2020 | | 13411,0 | | 6711,0 | 5200,0 | 1500,0 | |||||||||||||||||||||||
2021 | | 14550,5 | | 7650,5 | 5400,0 | 1500,0 | |||||||||||||||||||||||
2022 | | 14750,5 | | 7650,5 | 5600,0 | 1500,0 | |||||||||||||||||||||||
2023 | | 14550,5 | | 7650,5 | 5400,0 | 1500,0 | |||||||||||||||||||||||
2024 | | 14750,5 | | 7650,5 | 5600,0 | 1500,0 | |||||||||||||||||||||||
Итого | | 167696,6 | | 107096,6 | 49100,0 | 11500,0 | |||||||||||||||||||||||
2. Подпрограмма «Противодействие терроризму и экстремизму» | |||||||||||||||||||||||||||||
2.1. | Основное мероприятие 1. Предупреждение (профилактика) терроризма и экстремизма | | Количество мероприятий | Число | 2015 | 2 | 293,5 | | 293,5 | | | ||||||||||||||||||
2016 | 2 | 516,9 | | 516,9 | | | |||||||||||||||||||||||
2017 | 2 | 1110,4 | | 1110,4 | | | |||||||||||||||||||||||
2018 | 2 | 1195,0 | | 1195,0 | | | |||||||||||||||||||||||
2019 | 2 | 20,0 | | 20,0 | | | |||||||||||||||||||||||
2020 | 2 | 20,0 | | 20,0 | | | |||||||||||||||||||||||
2021 | 2 | 590,0 | | 590,0 | | | |||||||||||||||||||||||
2022 | 2 | 590,0 | | 590,0 | | | |||||||||||||||||||||||
2023 | 2 | 590,0 | | 590,0 | | | |||||||||||||||||||||||
2024 | 2 | 590,0 | | 590,0 | | | |||||||||||||||||||||||
Итого | | 5515,8 | | 5515,8 | | | |||||||||||||||||||||||
2.1.1. | информационно-пропагандистское противодействие терроризму и экстремизму | Управление по вопросам безопасности и правопорядка администрации области, с 2017 г. – отдел по противодействию терроризму аппарата главы администрации области | Количество изготовленных материалов | Число | 2015 | | | | | | | ||||||||||||||||||
2016 | 40 | 40,6 | | 40,6 | | | |||||||||||||||||||||||
2017 | 2 | 30,4 | | 30,4 | | | |||||||||||||||||||||||
2018 | 20 | 20,0 | | 20,0 | | | |||||||||||||||||||||||
2019 | 20 | 20,0 | | 20,0 | | | |||||||||||||||||||||||
2020 | 20 | 20,0 | | 20,0 | | | |||||||||||||||||||||||
2021 | 4 | 40,0 | | 40,0 | | | |||||||||||||||||||||||
2022 | 4 | 40,0 | | 40,0 | | | |||||||||||||||||||||||
2023 | 4 | 40,0 | | 40,0 | | | |||||||||||||||||||||||
2024 | 4 | 40,0 | | 40,0 | | | |||||||||||||||||||||||
Итого | | 291,0 | | 291,0 | | | |||||||||||||||||||||||
2.1.2. | приобретение стационарных металлодетекторов арочного типа | Комитет по управлению имуществом области | Количество приобретенных стационарных металлодетекторов | Ед. | 2015 | 1 | 193,5 | | 193,5 | | | ||||||||||||||||||
2016 | 2 | 376,3 | | 376,3 | | | |||||||||||||||||||||||
2017 | | | | | | | |||||||||||||||||||||||
2018 | | | | | | | |||||||||||||||||||||||
2019 | | | | | | | |||||||||||||||||||||||
2020 | | | | | | | |||||||||||||||||||||||
2021 | | | | | | | |||||||||||||||||||||||
2022 | | | | | | | |||||||||||||||||||||||
2023 | | | | |