АДМИНИСТРАЦИЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ |
28.08.2017 | г. Тамбов | № 844 |
О внесении изменений в государственную программу Тамбовской области «Развитие здравоохранения Тамбовской области» на 2013-2020 годы |
Администрация области постановляет: 1. Внести в государственную программу Тамбовской области «Развитие здравоохранения Тамбовской области» на 2013-2020 годы, утвержденную постановлением администрации области от 30.04.2013 № 447 (в редакции от 07.04.2017), (далее – Программа) следующие изменения: 1.1. в паспорте Программы: позицию «Соисполнители Программы» дополнить абзацем следующего содержания: «управление градостроительства и архитектуры области»; позицию «Целевые индикаторы и показатели Программы, их значения на последний год реализации» изложить в следующей редакции: |
Целевые индикаторы и показатели Программы, их значения на последний год реализации | Реализация мероприятий Программы позволит в 2020 году достичь следующих результатов: смертность населения (без показателей смертности от внешних причин) – 1456,0 случаев на 100 тыс. населения; младенческая смертность – 3,8 случаев на 1000 родившихся живыми; смертность от болезней системы кровоснабжения – 654,0 случаев на 100 тыс. населения; смертность от новообразований (в том числе злокачественных) – 186,6 случаев на 100,0 тыс. населения; смертность от дорожно-транспортных происшествий – 14,0 случаев на 100 тыс. населения; смертность от туберкулеза – 3,1 случаев на 100 тыс. населения; обеспеченность врачами – 31,8 человека на 10 тыс. населения; средняя заработная плата врачей и иных работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) и иное высшее профессиональное образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) по Тамбовской области – 200,0 процентов; средняя заработная плата среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) по Тамбовской области – 100,0 процентов; средняя заработная плата младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) по Тамбовской области – 100,0 процентов; ожидаемая продолжительность жизни при рождении – 73,3 года; доля учреждений, в которых проведены энергетические обследования – 100 процентов; доля учреждений, оснащенных приборами учета тепловой энергии – 100 процентов; снижение удельного расхода тепла на 1 м2 – 0,124 Гкал/м2; снижение удельного расхода электрической энергии на 1 м2 – 31,68 кВт.ч/м2; снижение удельного расхода топлива на 1 м2 – 4,54 тут/м2; доля средств бюджета Тамбовской области, выделяемых социально ориентированным некоммерческим организациям на предоставление услуг, в общем объеме средств бюджета Тамбовской области, выделяемых на предоставление услуг в соответствующей сфере, в части услуг по профилактике ВИЧ, вирусных гепатитов В и С, пропаганды донорства крови и ее компонентов – 10 процентов |
позицию «Объёмы и источники финансирования Программы» изложить в следующей редакции: |
Объемы и источники финансирования Программы | Всего: 129621912,1 тыс. руб., из них: средства федерального бюджета по предварительной оценке: 3402651,3 (с 2013 по 2020 гг.) (привлечение федеральных средств будет осуществляться в соответствии с ежегодно заключаемыми соглашениями с Министерством здравоохранения Российской Федерации); средства бюджета Тамбовской области по предварительной оценке: 42030870,6 тыс. руб.* (с 2013 по 2020 гг.); средства обязательного медицинского страхования по предварительной оценке: 76497752,7 тыс. руб.* (с 2013 по 2020 гг.); средства внебюджетных источников по предварительной оценке: 7690637,5 тыс. руб. (с 2013 по 2020 гг.). Подпрограмма «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи»: всего: 2626694,2 тыс. руб. (с 2013 по 2020 гг.). Подпрограмма «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации»: всего: 4128433,5 тыс. руб. (с 2013 по 2015 гг.). Подпрограмма «Развитие государственно-частного партнерства»: всего: 1249972,0 тыс. руб. (с 2013 по 2020 гг.). Подпрограмма «Охрана здоровья матери и ребенка»: всего: 1136853,0 тыс. руб. (с 2013 по 2020 гг.). Подпрограмма «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей»: всего: 650010,0 тыс. руб. (с 2013 по 2020 гг.). Подпрограмма «Оказание паллиативной помощи, в том числе детям»: всего: 452503,0 тыс. руб. (с 2013 по 2020 гг.). Подпрограмма «Кадровое обеспечение системы здравоохранения»: всего: 940192,0 тыс. руб. (с 2013 по 2020 гг.). Подпрограмма «Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях»: всего: 1830995,0 тыс. руб. (с 2013 по 2015 гг.). Подпрограмма «Развитие информатизации в здравоохранении»: всего: 124675,6 тыс. руб. (с 2013 по 2015 гг.). Подпрограмма «Совершенствование системы территориального планирования Тамбовской области»: всего: 34982892,9 тыс. руб. (с 2013 по 2015 гг.) Подпрограмма «Модернизация здравоохранения Тамбовской области в части строительства перинатального центра на 2014-2016 годы»: всего: 2634330,9 тыс. руб. (с 2014 по 2016 гг.) Подпрограмма «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи»: всего: 8678226,6 тыс. руб. (с 2016 по 2020 гг.). Подпрограмма «Экспертиза и контрольно-надзорные функции»: всего: 309017,8 тыс. руб. (с 2016 по 2020 гг.). Подпрограмма «Организация обязательного медицинского страхования граждан Тамбовской области»: всего: 69819810,4 тыс. руб. (с 2016 по 2020 гг.). Подпрограмма «Развитие скорой медицинской помощи»: Всего: 57305,3 тыс. руб. (с 2016 по 2020 гг.) |
раздел 3 «Показатели (индикаторы) достижения цели и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты Программы» изложить в следующей редакции: «3. Показатели (индикаторы) достижения цели и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты Программы Достижение стратегической цели Программы в 2020 году будет характеризоваться достижением значений следующих целевых индикаторов: смертность населения (без показателей смертности от внешних причин) – 1456,0 случаев на 100 тыс. населения; младенческая смертность – 3,8 случаев на 1000 родившихся живыми; смертность от болезней системы кровоснабжения – 654,0 случаев на 100 тыс. населения; смертность от дорожно-транспортных происшествий – 14,0 случаев на 100 тыс. населения; смертность от новообразований (в том числе злокачественных) – 186,6 случаев на 100,0 тыс. населения; смертность от туберкулеза – 3,1 случаев на 100 тыс. населения; обеспеченность врачами – 31,8 человека на 10 тыс. населения; средняя заработная плата врачей и иных работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) и иное высшее профессиональное образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) по Тамбовской области – 200,0 процентов; средняя заработная плата среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) по Тамбовской области – 100,0 процентов; средняя заработная плата младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) по Тамбовской области – 100,0 процентов; ожидаемая продолжительность жизни при рождении – 73,3 года; доля учреждений, в которых проведены энергетические обследования – 100 процентов; доля учреждений, оснащенных приборами учета тепловой энергии – 100 процентов; снижение удельного расхода тепла на 1 м2 – 0,124 Гкал/м2; снижение удельного расхода электрической энергии на 1 м2 – 31,68 кВт.ч/ м2; снижение удельного расхода топлива на 1 м2 – 4,54 тут/м2; доля средств бюджета Тамбовской области, выделяемых социально ориентированным некоммерческим организациям на предоставление услуг, в общем объеме средств бюджета Тамбовской области, выделяемых на предоставление услуг в соответствующей сфере, в части услуг по профилактике ВИЧ, вирусных гепатитов В и С, пропаганды донорства крови и ее компонентов – 10 процентов. Целевые значения показателей (индикаторов) реализации Программы установлены на основании результатов статистического наблюдения за системой здравоохранения Тамбовской области, а также отчетности областных государственных учреждений здравоохранения и учитывают планируемые результаты реализации мероприятий Программы. К числу внешних факторов и условий, которые могут оказать влияние на достижение значений показателей (индикаторов), относятся: экономические факторы: темп инфляции, динамика роста цен и тарифов на товары и услуги, изменение среднемесячных заработков в экономике; законодательный фактор: изменения в законодательстве Российской Федерации и Тамбовской области, ограничивающие возможность реализации предусмотренных Программой мероприятий; политический фактор: изменение приоритетов государственной политики в сфере здравоохранения; социальные факторы: изменение социальных установок профессионального сообщества и населения, обусловливающие снижение необходимого уровня общественной поддержки предусмотренных Программой мероприятий. Перечень показателей (индикаторов) носит открытый характер и предусматривает возможность корректировки в случаях потери информативности показателя (достижение максимального значения или насыщения), изменения приоритетов государственной политики, появления новых технологических и социально-экономических обстоятельств, существенно влияющих на достижение цели Программы. Перечень и сведения о плановых значениях показателей (индикаторов) Программы и подпрограмм, включенных в состав Программы, с расшифровкой плановых значений по годам реализации представлены в приложениях № 1 «Перечень показателей (индикаторов) государственной программы Тамбовской области «Развитие здравоохранения Тамбовской области» на 2013-2015 годы, подпрограмм и их значения» и № 1а «Перечень показателей (индикаторов) государственной программы Тамбовской области «Развитие здравоохранения Тамбовской области» на 2016-2020 годы, подпрограмм и их значения».»; в разделе 6 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Программы» абзац третий изложить в следующей редакции: «Объем финансирования Программы на период 2013-2020 годов за счет средств бюджета Тамбовской области составляет 42030870,5 тыс. руб. (32,4% от общего объема средств Программы), федерального бюджета – 3402651,3 тыс. руб. (2,6% от общего объема средств Программы), обязательного медицинского страхования – 76497752,7 тыс. руб. (59,0% от общего объема средств Программы), внебюджетных источников – 7690637,5 (6,0% от общего объема средств Программы)»; 1.2. приложение № 1а «Перечень показателей (индикаторов) государственной программы Тамбовской области «Развитие здравоохранения Тамбовской области» на 2016-2020 годы, подпрограмм государственной Программы и их значения» к Программе изложить в редакции согласно приложению № 1; 1.3. приложение № 2а «Перечень мероприятий государственной программы Тамбовской области «Развитие здравоохранения Тамбовской области на 2016-2020 годы» к Программе изложить в редакции согласно приложению № 2; 1.4. приложение № 3 «Ресурсное обеспечение реализации государственной программы Тамбовской области «Развитие здравоохранения Тамбовской области» на 2013-2020 годы за счет всех источников финансирования» к Программе изложить в редакции согласно приложению № 3; 1.5. приложение № 4а «Прогноз сводных показателей государственных заданий на оказание (выполнение) государственных услуг (работ) в 2017-2019 годах областными государственными учреждениями по государственной программе Тамбовской области «Развитие здравоохранения Тамбовской области» на 2013-2020 годы» изложить в редакции согласно приложению № 4; 1.6. в приложении № 5 «Подпрограмма «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи» к Программе (далее – Подпрограмма): в паспорте Подпрограммы: позицию «Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы»: |
Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы | Снижение потребления алкогольной продукции (в пересчете на абсолютный алкоголь) до 4,7 литров на душу населения в год; снижение распространенности потребления табака среди взрослого населения до 27,0%; сохранение охвата профилактическими медицинскими осмотрами детей до 100%; сохранение охвата диспансеризацией детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в стационарных учреждениях здравоохранения, образования и социальной защиты на уровне не менее 100%; сохранение охвата диспансеризацией взрослого населения не менее 21,0%; увеличение доли больных с выявленными злокачественными новообразованиями на I – II стадиях до 60; увеличение доли взрослых лиц, состоящих под диспансерным наблюдением по поводу болезни, характеризующейся повышенным кровяным давлением, в общем числе лиц, имеющих повышенное артериальное давление до 85%; снижение интенсивности кариеса зубов (индекс КПУ (интенсивность поражения зубов кариесом) у детей в возрасте 12 лет до 2,2; снижение интенсивности заболеваний пародонта у детей в возрасте 15 лет (по индексу CPI (коммунальный пародонтальный индекс) до 3,6; снижение количества зарегистрированных больных с диагнозом, установленным впервые в жизни, активный туберкулез до 33 человек на 100 тыс. населения; увеличение охвата населения профилактическими осмотрами на туберкулез до 80%; снижение доли больных наркоманией, повторно госпитализированных в течение года, до 16,5%; снижение доли больных алкоголизмом, повторно госпитализированных в течение года, до 22,7%; снижение смертности детей в возрасте до одного года от пневмоний до 1,9 человек на 10 тыс. детей, родившихся живыми; сохранение охвата иммунизацией населения против дифтерии, коклюша и столбняка в декретированные сроки на уровне не менее 99,1%; сохранение охвата иммунизацией населения против кори в декретированные сроки на уровне не менее 99,6%; сохранение охвата иммунизацией населения против краснухи в декретированные сроки на уровне не менее 99,2%; увеличение охвата иммунизацией против пневмококковой инфекции в декретированные сроки до 95%; сохранение охвата иммунизацией населения против эпидемического паротита в декретированные сроки на уровне не менее 99,6%; снижение заболеваемости острым вирусным гепатитом B до 0,37 на 100 тыс. населения; сохранение доли лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита человека, состоящих на диспансерном учете, от числа выявленных, до 95,0%; сохранение охвата иммунизацией населения против вирусного гепатита B в декретированные сроки на уровне не менее 96,5%; сохранение охвата медицинским освидетельствованием на ВИЧ-инфекцию населения субъекта Российской Федерации не менее 24,0%; доля рецептов, находящихся на отсроченном обеспечении – не более 3,0%; уровень информированности населения в возрасте 18 – 49 лет по вопросам ВИЧ-инфекции – 93,0%; увеличение доли удовлетворенности потребности отдельных категорий граждан в необходимых лекарственных препаратах и медицинских изделиях, а также в специализированных продуктах лечебного питания для детей-инвалидов (от числа лиц, имеющих право на государственную социальную помощь и не отказавшихся от получения социальной услуги по обеспечению лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов) до 98%; увеличение доли удовлетворенности спроса на лекарственные препараты, предназначенные для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также для трансплантации органов и (или) тканей (от числа лиц, включенных в Федеральный регистр лиц, больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, лиц после трансплантации органов и (или) тканей), до 99,4% |
позицию «Объемы и источники финансирования Подпрограммы» изложить в следующей редакции: |
Объемы и источники финансирования Подпрограммы | Всего: 2626694,2 тыс. руб., из них: средства федерального бюджета по предварительной оценке: 1034769,4 тыс. руб., в том числе по годам: 2014 г. – 36017,3 тыс. руб.; 2015 г. – 1,9 тыс. руб.; 2016 г. – 403413,9 тыс. руб.; 2017 г. – 332925,3 тыс. руб.; 2018 г. – 88756,6 тыс. руб.; 2019 г. – 86827,2 тыс. руб.; 2020 г. – 86827,2 тыс. руб.; средства бюджета Тамбовской области по предварительной оценке: 1591924,8 тыс. руб., в том числе по годам: 2013 г. – 28866,4 тыс. руб.; 2014 г. – 48228,0 тыс. руб.; 2015 г. – 26213,6 тыс. руб.; 2016 г. – 375166,1 тыс. руб.; 2017 г. – 324922,8 тыс. руб.; 2018 г. – 251161,3 тыс. руб.; 2019 г. – 268683,3 тыс. руб.; 2020 г. – 268683,3 тыс. руб. |
раздел 3 «Показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты Подпрограммы» изложить в следующей редакции: «3. Показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты Подпрограммы В качестве показателей (индикаторов) достижения целей и решения задач Подпрограммы предусмотрены количественные показатели реализации мероприятий Подпрограммы, рассчитанные с учетом статистических данных. Полный перечень показателей (индикаторов) достижения целей и решения задач Подпрограммы на период до 2020 года представлен в приложении № 1 к Программе. Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы: снижение потребления алкогольной продукции (в пересчете на абсолютный алкоголь) до 4,7 литров на душу населения в год; снижение распространенности потребления табака среди взрослого населения до 27,0%, сохранение охвата профилактическими медицинскими осмотрами детей до 100%; сохранение охвата диспансеризацией детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в стационарных учреждениях здравоохранения, образования и социальной защиты на уровне не менее 100%; сохранение охвата диспансеризацией взрослого населения не менее 21,0%; увеличение доли больных с выявленными злокачественными новообразованиями на I – II стадиях до 60%; увеличение доли взрослых лиц, состоящих под диспансерным наблюдением по поводу болезни, характеризующейся повышенным кровяным давлением, в общем числе лиц, имеющих повышенное артериальное давление до 85%; снижение интенсивности кариеса зубов (индекс КПУ (интенсивность поражения зубов кариесом) у детей в возрасте 12 лет до 2,2; снижение интенсивности заболеваний пародонта у детей в возрасте 15 лет (по индексу CPI (коммунальный пародонтальный индекс) до 3,6; снижение количества зарегистрированных больных с диагнозом, установленным впервые в жизни, активный туберкулез до 33 человек на 100 тыс. населения; увеличение охвата населения профилактическими осмотрами на туберкулез до 80%; снижение доли больных наркоманией, повторно госпитализированных в течение года, до 16,5%; снижение доли больных алкоголизмом, повторно госпитализированных в течение года, до 22,7%; снижение смертности детей в возрасте до одного года от пневмоний до 1,9 человек на 10 тыс. детей, родившихся живыми; сохранение охвата иммунизацией населения против дифтерии, коклюша и столбняка в декретированные сроки на уровне не менее 99,1%; сохранение охвата иммунизацией населения против кори в декретированные сроки на уровне не менее 99,6%; сохранение охвата иммунизацией населения против краснухи в декретированные сроки на уровне не менее 99,2%; увеличение охвата иммунизацией против пневмококковой инфекции в декретированные сроки до 95%; сохранение охвата иммунизацией населения против эпидемического паротита в декретированные сроки на уровне не менее 99,6%; снижение заболеваемости острым вирусным гепатитом B до 0,37 на 100 тыс. населения; сохранение доли лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита человека, состоящих на диспансерном учете, от числа выявленных, до 95,0%; сохранение охвата иммунизацией населения против вирусного гепатита B в декретированные сроки на уровне не менее 96,5%; сохранение охвата медицинским освидетельствованием на ВИЧ-инфекцию населения субъекта Российской Федерации не менее 24,0%; доля рецептов, находящихся на отсроченном обеспечении – не более 3,0%; уровень информированности населения в возрасте 18 – 49 лет по вопросам ВИЧ-инфекции – 93,0%; увеличение доли удовлетворенности потребности отдельных категорий граждан в необходимых лекарственных препаратах и медицинских изделиях, а также в специализированных продуктах лечебного питания для детей-инвалидов (от числа лиц, имеющих право на государственную социальную помощь и не отказавшихся от получения социальной услуги по обеспечению лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов) до 98%; увеличение доли удовлетворенности спроса на лекарственные препараты, предназначенные для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также для трансплантации органов и (или) тканей (от числа лиц, включенных в Федеральный регистр лиц, больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, лиц после трансплантации органов и (или) тканей), до 99,4%.»; в разделе 5 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы» абзац второй изложить в следующей редакции: «Общий объем финансирования мероприятий Подпрограммы на 2013-2020 годы составляет 2626694,2 тыс. рублей, в том числе 1034769,4 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета (39,4%), 1591924,8 тыс. рублей за счет средств бюджета Тамбовской области (60,6%).»; 1.7. в приложении № 7 «Подпрограмма «Развитие государственно-частного партнерства» к Программе (далее – Подпрограмма): в паспорте Подпрограммы: позицию «Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы, их значения на последний год реализации» изложить в следующей редакции: |
Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы, их значения на последний год реализации | Увеличение количества больных, получающих процедуру гемодиализа, до 222 человек; снижение смертности от туберкулеза до 3,1 случаев на 100 тыс. населения |
позицию «Объемы и источники финансирования Подпрограммы» изложить в следующей редакции: |
Объемы и источники финансирования Подпрограммы | Всего за счет средств из внебюджетных источников по предварительной оценке: 1249972,0 тыс. руб., в том числе по годам: 2013 г. – 0,0 тыс. руб.; 2014 г. – 212000,0 тыс. руб.; 2015 г. – 138600,0 тыс. руб.; 2016 г. – 0,0 тыс. руб.; 2017 г. – 188000,0 тыс. руб.; 2018 г. – 254256,0 тыс. руб.; 2019 г. – 228558,0 тыс. руб.; 2020 г. – 228558,0 тыс. руб. |
раздел 3 «Показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты Подпрограммы» изложить в следующей редакции: «3. Показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты Подпрограммы В качестве показателей (индикаторов) достижения целей и решения задач Подпрограммы предусмотрены количественные показатели реализации мероприятий Подпрограммы, рассчитанные с учетом статистических данных. Полный перечень показателей (индикаторов) достижения целей и решения задач Подпрограммы на период до 2020 года представлен в приложении № 1а к Программе. Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы к 2020 году, отражающие социально-экономическое развитие области: увеличение количества больных, получающих процедуру гемодиализа, до 222 человек; снижение смертности от туберкулеза до 3,1 случаев на 100 тыс. населения.»; в разделе 5 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы» абзац второй изложить в следующей редакции: «Объем финансирования Подпрограммы за счет внебюджетных источников (средств юридических лиц) составляет 1249972,0 тыс. рублей (100% общего объема средств Подпрограммы).»; 1.8. в приложении № 8 «Подпрограмма «Охрана здоровья матери и ребенка» к Программе (далее – Подпрограмма): в паспорте Подпрограммы: позицию «Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы, их значения на последний год реализации» изложить в следующей редакции: |
Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы, их значения на последний год реализации | Материнская смертность до 1 случая в год; охват неонатальным скринингом (увеличение доли новорожденных, обследованных на врожденные и наследственные заболевания, в общем числе детей, родившихся живыми) до 99,9%; охват аудиологическим скринингом (увеличение доли детей первого года жизни, обследованных на аудиологический скрининг, в общем числе детей первого года жизни) до 100,0%; снижение ранней неонатальной смертности до 1,0 случая на 1000 новорожденных; увеличение доли женщин с преждевременными родами, родоразрешенных в перинатальных центрах, в общем числе женщин с преждевременными родами до 40%; увеличение выживаемости детей, имевших при рождении очень низкую и экстремально низкую массу тела, в акушерском стационаре до 92,0%; увеличение проведения химиопрофилактики передачи ВИЧ-инфекции от матери к ребенку во время беременности до 96,0%; увеличение проведения химиопрофилактики передачи ВИЧ-инфекции от матери к ребенку во время родов до 96,8%; увеличение проведения химиопрофилактики передачи ВИЧ-инфекции от матери к новорожденному ребенку 100%; снижение числа абортов до 15,5 единиц на 1000 женщин в возрасте от 15 до 49 лет |
позицию «Объемы и источники финансирования Подпрограммы» изложить в следующей редакции: |
Объемы и источники финансирования Подпрограммы | Всего: 1136853,0 тыс. руб., из них: средства федерального бюджета по предварительной оценке: 298819,1 тыс. руб., в том числе по годам: 2013 г. – 10887,9 тыс. руб.; 2014 г. – 7377,1 тыс. руб.; 2015 г. – 0,0 тыс. руб.; 2016 г. – 280554,1 тыс. руб.; средства бюджета Тамбовской области по предварительной оценке: 838033,9 тыс. руб., в том числе по годам: 2013 г. – 160572,2 тыс. руб.; 2014 г. – 173585,2 тыс. руб.; 2015 г. – 306995,3 тыс. руб.; 2016 г. – 104839,3 тыс. руб.; 2017 г. – 36107,30 тыс. руб.; 2018 г. – 17359,0 тыс. руб.; 2019 г. – 19287,8 тыс. руб.; 2020 г. – 19287,8 тыс. руб. |
раздел 3 «Показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты Подпрограммы» изложить в следующей редакции: «3. Показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты Подпрограммы По результатам реализации Подпрограммы в 2020 году: материнская смертность до 1 случая в год; охват неонатальным скринингом (увеличение доли новорожденных, обследованных на врожденные и наследственные заболевания, в общем числе детей, родившихся живыми) до 99,9%; охват аудиологическим скринингом (увеличение доли детей первого года жизни, обследованных на аудиологический скрининг, в общем числе детей первого года жизни) до 100,0%; снижение ранней неонатальной смертности до 1,0 случая на 1000 новорожденных; увеличение доли женщин с преждевременными родами, родоразрешенных в перинатальных центрах, в общем числе женщин с преждевременными родами до 40%; увеличение выживаемости детей, имевших при рождении очень низкую и экстремально низкую массу тела, в акушерском стационаре до 92,0 процентов; увеличение проведения химиопрофилактики передачи ВИЧ-инфекции от матери к ребенку во время беременности до 96,0%; увеличение проведения химиопрофилактики передачи ВИЧ-инфекции от матери к ребенку во время родов до 96,8%; увеличение проведения химиопрофилактики передачи ВИЧ-инфекции от матери к новорожденному ребенку 100%; снижение числа абортов до 15,5 единиц на 1000 женщин в возрасте от 15 до 49 лет»; в разделе 5 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы» абзац второй изложить в следующей редакции: «Общий объем финансирования мероприятий Подпрограммы на 2013-2020 годы составляет 1136853,0 тыс. руб., в том числе 838033,9 тыс. руб. за счет средств бюджета Тамбовской области (73,7% от общего объема средств Подпрограммы) и 298819,1 тыс. руб. за счет средств федерального бюджета (26,3% от общего объема средств Подпрограммы).»; 1.9. в приложении № 9 «Подпрограмма «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей» к Программе (далее – Подпрограмма): в паспорте Подпрограммы: позицию «Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы, их значения на последний год реализации» изложить в следующей редакции: |
Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы, их значения на последний год реализации | Выполнение государственного задания на санаторно-курортное лечение детей областными государственными учреждениями здравоохранения – 100,0%; снижение смертности от болезней системы кровообращения до 654,0 случаев на 100 тыс. населения |
позицию «Объемы и источники финансирования Подпрограммы» изложить в следующей редакции: |
Объемы и источники финансирования Подпрограммы | Всего: 650010,0 тыс. руб., из них: средства бюджета Тамбовской области по предварительной оценке: 648888,6 тыс. руб., в том числе по годам: 2013 г. – 98139,7 тыс. руб.; 2014 г. – 111277,5 тыс. руб.; 2015 г. – 75238,6 тыс. руб.; 2016 г. – 74272,9 тыс. руб.; 2017 г. – 91516,9 тыс. руб.; 2018 г. – 60777,0 тыс. руб.; 2019 г. – 68833,0 тыс. руб.; 2020 г. – 68833,0 тыс. руб.; средства из внебюджетных источников по предварительной оценке: 565,5 тыс. руб., в том числе по годам: 2015 г. – 565,5 тыс. руб.; средства федерального бюджета по предварительной оценке: 555,9 тыс. руб., в том числе по годам: 2016 г. – 555,9 тыс. руб. |
раздел 3 «Показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты Подпрограммы» изложить в следующей редакции: «3. Показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты Подпрограммы В качестве показателей (индикаторов) достижения целей и решения задач Подпрограммы предусмотрены количественные показатели реализации мероприятий Подпрограммы, рассчитанные с учетом статистических данных. Полный перечень показателей (индикаторов) достижения целей и решения задач Подпрограммы на период до 2020 года представлен в приложении № 1 к Программе. Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы, отражающие социально-экономическое развитие области: выполнение государственного задания на санаторно-курортное лечение детей областными государственными учреждениями здравоохранения – 100,0%; снижение смертности от болезней системы кровообращения до 654,0 случаев на 100 тыс. населения.»; в разделе 5 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы» абзац второй изложить в следующей редакции: «Общий объем финансирования мероприятий Подпрограммы на 2013-2020 годы составляет 650010,0 тыс. руб., в том числе 648888,6 тыс. руб. за счет средств бюджета Тамбовской области (99,8% от общего объема средств Подпрограммы) и 565,5 тыс. руб. за счет средств внебюджетных источников (0,1% от общего объема средств Подпрограммы) и 555,9 тыс. руб. за счет средств федерального бюджета (0,1% от общего объема средств Подпрограммы).»; 1.10. в приложении № 10 «Подпрограмма «Оказание паллиативной помощи, в том числе детям» к Программе (далее – Подпрограмма): в паспорте Подпрограммы: позицию «Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы, их значения на последний год реализации» изложить в следующей редакции: |
Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы, их значения на последний год реализации | Обеспеченность койками для оказания паллиативной медицинской помощи взрослых – 10,0 на 100 тыс. взрослого населения |
раздел 3 «Показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты Подпрограммы» изложить в следующей редакции: «3. Показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты Подпрограммы В качестве показателей (индикаторов) достижения целей и решения задач Подпрограммы предусмотрены количественные показатели реализации мероприятий Подпрограммы, рассчитанные с учетом статистических данных. Полный перечень показателей (индикаторов) достижения целей и решения задач Подпрограммы на период до 2020 года представлен в приложениях № 1, 1а к Программе. Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы, отражающие социально-экономическое развитие области: обеспеченность койками для оказания паллиативной медицинской помощи взрослых – 10,0 на 100 тыс. взрослого населения.»; 1.11. в приложении № 11 «Подпрограмма «Кадровое обеспечение системы здравоохранения» к Программе (далее – Подпрограмма): в паспорте Подпрограммы: позицию «Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы, их значения на последний год реализации» изложить в следующей редакции: |
Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы, их значения на последний год реализации | Количество подготовленных специалистов по дополнительным профессиональным программам медицинского и фармацевтического образования в государственных организациях дополнительного и высшего профессионального образования – 1562 чел.; количество подготовленных специалистов по дополнительным профессиональным программам медицинского и фармацевтического образования в государственных профессиональных образовательных организациях, осуществляющих подготовку специалистов среднего звена – 2808 чел.; количество обучающихся, прошедших подготовку в обучающих симуляционных центрах, – 125 чел.; доля медицинских и фармацевтических специалистов, обучавшихся в рамках целевой подготовки для нужд Тамбовской области, трудоустроившихся после завершения обучения в медицинские или фармацевтические организации системы здравоохранения Тамбовской области, в том числе врачей и средних медицинских работников – 99,0%; доля лиц, допущенных к осуществлению медицинской и фармацевтической деятельности через процедуру аккредитации, в общем числе лиц, допущенных к осуществлению медицинской и фармацевтической – 7,0%; обеспеченность врачами – 31,8 на 10 тыс. человек населения |
позицию «Объемы и источники финансирования Подпрограммы» изложить в следующей редакции: |
Объемы и источники финансирования Подпрограммы | Всего: 940192,0 тыс. руб., из них: средства бюджета Тамбовской области по предварительной оценке: 714892,0 тыс. руб., в том числе по годам: 2013 г. – 76787,8 тыс. руб.; 2014 г. – 86781,8 тыс. руб.; 2015 г. – 90829,4 тыс. руб.; 2016 г. – 82685,9 тыс. руб.; 2017 г. – 98306,0 тыс. руб.; 2018 г. – 86741,7 тыс. руб.; 2019 г. – 96379,7 тыс. руб.; 2020 г. – 96379,7 тыс. руб.; средства из внебюджетных источников по предварительной оценке: 1800,0 тыс. руб., в том числе по годам: 2013 г. – 100,0 тыс. руб.; 2014 г. – 250,0 тыс. руб.; 2015 г. – 550,0 тыс. руб.; 2016 г. – 150,0 тыс. руб.; 2017 г. – 175,0 тыс. руб.; 2018 г. – 175,0 тыс. руб.; 2019 г. – 200,0 тыс. руб.; 2020 г. – 200,0 тыс. руб.; средства обязательного медицинского страхования по предварительной оценке: 223500,0 тыс. руб., в том числе по годам: 2013 г. – 23500,0 тыс. руб.; 2014 г. – 40000,0 тыс. руб.; 2015 г. – 40000,0 тыс. руб.; 2016 г. – 60000,0 тыс. руб. 2017 г. – 60000,0 тыс. руб. |
раздел 3 «Показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты Подпрограммы» изложить в следующей редакции: «3. Показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты Подпрограммы В качестве показателей (индикаторов) достижения целей и решения задач Подпрограммы предусмотрены количественные показатели реализации мероприятий Подпрограммы, рассчитанные с учетом статистических данных. Полный перечень показателей (индикаторов) достижения целей и решения задач Подпрограммы на период до 2020 года представлен в приложениях № 1 и № 1а к Программе. Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы к 2020 году, отражающие социально-экономическое развитие области: обеспеченность врачами – 31,8 на 10 тыс. человек населения; количество подготовленных специалистов по дополнительным профессиональным программам медицинского и фармацевтического образования в государственных организациях дополнительного и высшего профессионального образования – 1562 чел.; количество подготовленных специалистов по дополнительным профессиональным программам медицинского и фармацевтического образования в государственных профессиональных образовательных организациях, осуществляющих подготовку специалистов среднего звена – 2808 чел.; количество обучающихся, прошедших подготовку в обучающих симуляционных центрах, – 125 чел.; доля медицинских и фармацевтических специалистов, обучавшихся в рамках целевой подготовки для нужд Тамбовской области, трудоустроившихся после завершения обучения в медицинские или фармацевтические организации системы здравоохранения Тамбовской области, в том числе врачей и средних медицинских работников – 99,0%; доля лиц, допущенных к осуществлению медицинской и фармацевтической деятельности через процедуру аккредитации, в общем числе лиц, допущенных к осуществлению медицинской и фармацевтической – 7,0%.»; в разделе 5 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы» абзац второй изложить в следующей редакции: «Общий объем финансирования мероприятий Подпрограммы на 2013-2020 годы составляет 940192,0 тыс. руб., в том числе 223500,0 тыс. руб. за счет средств обязательного медицинского страхования (23,8% от общего объема средств Подпрограммы), 714892,0 тыс. руб. за счет средств бюджета Тамбовской области (76,0% от общего объема средств Подпрограммы) и 1800,0 тыс. руб. за счет средств внебюджетных источников (0,2% от общего объема средств Подпрограммы).»; 1.12. в приложении № 15 «Подпрограмма «Модернизация здравоохранения Тамбовской области в части строительства перинатального центра на 2014-2016 годы» к Программе (далее – Подпрограмма): раздел 4 «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы» изложить в следующей редакции: «4. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы После ввода в эксплуатацию перинатального центра планируется достичь следующих результатов: снижение материнской смертности – до 1 случая в 2020 году; сохранение показателя младенческой смертности на уровне 3,8 на 1000 родившихся живыми в 2017 году и 2020 году; сохранение показателя ранней неонатальной смертности на уровне 1,0 на 1000 родившихся живыми в 2020 году; увеличение доли женщин с преждевременными родами, родоразрешенных в перинатальных центрах, в общем количестве женщин с преждевременными родами до 40% в 2020 году; увеличение выживаемости детей, имевших при рождении очень низкую и экстремально низкую массу тела, в акушерском стационаре – до 92,0% в 2020 году.»; 1.13. в приложении № 16 «Подпрограмма «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи» к Программе (далее – Подпрограмма): в паспорте Подпрограммы: позицию «Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы, их значения на последний год реализации» изложить в следующей редакции: |
Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы, их значения на последний год реализации | Увеличение числа больных наркоманией, находящихся в ремиссии более 2-х лет, до 13,4 на 100 наркологических больных среднегодового контингента; увеличение числа больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии более 2-х лет, до 15,0 на 100 больных алкоголизмом среднегодового контингента; уменьшение доли больных психическими расстройствами, повторно госпитализированных в течение года, в общей численности больных психическими расстройствами, госпитализированных в течение года, до 10,1%; снижение одногодичной летальности больных со злокачественными новообразованиями до 19,2%; увеличение доли лиц, зараженных вирусом иммунодефицита человека, получающих антиретровирусную терапию, в общем числе лиц, зараженных вирусом иммунодефицита человека, состоящих под диспансерным наблюдением, до 59,8%; снижение смертности от ишемической болезни сердца до 335 случаев на 100 тыс. населения; снижение смертности от цереброваскулярных заболеваний до 186 случаев на 100 тыс. населения; увеличение удельного веса больных злокачественными новообразованиями, состоящих на учете с момента установления диагноза 5 лет и более, до 55%; снижение больничной летальности пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий до 3,9%; обеспечение доли станций переливания крови, обеспечивающих современный уровень качества и безопасности компонентов крови, до 100%; увеличение количества больных, которым оказана высокотехнологичная медицинская помощь, до 6110 человек, в том числе за счет средств федерального бюджета и бюджета области – 141 человек |
позицию «Объемы и источники финансирования Подпрограммы» изложить в следующей редакции: |
Объемы и источники финансирования Подпрограммы | Всего: 8678226,6 тыс. руб., из них: средства бюджета Тамбовской области по предварительной оценке: 4252840,5 тыс. руб., в том числе по годам: 2016 г. – 989131,3 тыс. руб.; 2017 г. – 896948,1 тыс. руб.; 2018 г. – 767266,7 тыс. руб.; 2019 г. – 799746,2 тыс. руб.; 2020 г. – 799748,2 тыс. руб., средства федерального бюджета по предварительной оценке: 108636,1 тыс. руб., в том числе по годам: 2016 г. – 49744,0 тыс. руб.; 2017 г. – 18224,7 тыс. руб.; 2018 г. – 13755,2 тыс. руб.; 2019 г. – 13456,1 тыс. руб.; 2020 г. – 13456,1 тыс. руб.; средства из внебюджетных источников по предварительной оценке: 4316750,0 тыс. руб., в том числе по годам: 2016 г. – 780500,0 тыс. руб.; 2017 г. – 820000,0 тыс. руб.; 2018 г. – 861000,0 тыс. руб.; 2019 г. – 905000,0 тыс. руб.; 2020 г. – 950250,0 тыс. руб. |
раздел 3 «Показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты Подпрограммы» изложить в следующей редакции: «3. Показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты Подпрограммы В качестве показателей (индикаторов) достижения целей и решения задач Подпрограммы предусмотрены количественные показатели реализации мероприятий Подпрограммы, рассчитанные с учетом статистических данных. Полный перечень показателей (индикаторов) достижения целей и решения задач Подпрограммы на период до 2020 года представлен в приложении № 1а «Перечень показателей (индикаторов) государственной программы Тамбовской области «Развитие здравоохранения Тамбовской области» на 2016-2020 годы, подпрограмм государственной Программы и их значения» к Программе. Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы, отражающие социально-экономическое развитие области: увеличение числа больных наркоманией, находящихся в ремиссии более 2-х лет, до 13,4 на 100 наркологических больных среднегодового контингента; увеличение числа больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии более 2-х лет, до 15,0 на 100 больных алкоголизмом среднегодового контингента; уменьшение доли больных психическими расстройствами, повторно госпитализированных в течение года, в общей численности больных психическими расстройствами, госпитализированных в течение года, до 10,1%; снижение одногодичной летальности больных со злокачественными новообразованиями до 19,2%; увеличение доли лиц, зараженных вирусом иммунодефицита человека, получающих антиретровирусную терапию, в общем числе лиц, зараженных вирусом иммунодефицита человека, состоящих под диспансерным наблюдением, до 59,8%; снижение смертности от ишемической болезни сердца до 335 случаев на 100 тыс. населения; снижение смертности от цереброваскулярных заболеваний до 186 случаев на 100 тыс. населения; увеличение удельного веса больных злокачественными новообразованиями, состоящих на учете с момента установления диагноза 5 лет и более, до 55%; снижение больничной летальности пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий до 3,9%; обеспечение доли станций переливания крови, обеспечивающих современный уровень качества и безопасности компонентов крови, до 100%; увеличение количества больных, которым оказана высокотехнологичная медицинская помощь, до 6110 человек, в том числе за счет средств федерального бюджета и бюджета области – 141 человек.»; в разделе 5 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы» абзац второй изложить в следующей редакции: «Общий объем финансирования мероприятий Подпрограммы на 2016-2020 годы составляет 8678226,6 тыс. руб., в том числе 108636,1 тыс. руб. за счет средств федерального бюджета (1,3% от общего объема средств Подпрограммы), 4252840,5 тыс. руб. за счет средств бюджета Тамбовской области (49,0% от общего объема средств Подпрограммы) и 4316750,00 тыс. руб. за счет средств внебюджетных источников (49,7% от общего объема средств Подпрограммы).»; 1.14. в приложении № 18 «Подпрограмма «Организация обязательного медицинского страхования граждан Тамбовской области» к Программе (далее – Подпрограмма): в паспорте Подпрограммы: позицию «Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы, их значения на последний год реализации» изложить в следующей редакции: |
Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы, их значения на последний год реализации | Норматив финансового обеспечения базовой программы обязательного медицинского страхования в расчете на одно застрахованное лицо – 11482,8 руб.; сохранение среднего числа дней занятости койки до 2020 года на уровне 333 дней; уменьшение средней длительности лечения больного в стационаре до 11,2 дня; доля информации о количестве случаев оказания медицинской помощи, которая передана в систему интегрированной медицинской электронной карты единой государственной информационной системы здравоохранения, в общем количестве случаев оказания медицинской помощи – 100%; доля граждан, для которых заведены электронные медицинские карты, в общем количестве граждан, застрахованных в системе обязательного медицинского страхования – 100%; доля медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, внедривших медицинские информационные системы, перешедших на ведение медицинской документации в электронном виде и участвующих в электронном медицинском документообороте, в общем количестве медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь – 80%; доля медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, для которых осуществляется мониторинг возможности записи граждан на прием к врачу, в общем количестве медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь – 100%; сокращение сроков ожидания записи граждан на прием к врачу в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, для которых осуществляется мониторинг возможности записи на прием к врачу – 20% |
позицию «Объемы и источники финансирования Подпрограммы» изложить в следующей редакции: |
Объемы и источники финансирования Подпрограммы | Всего: 69819810,4 тыс. руб., из них: средства бюджета Тамбовской области по предварительной оценке: 18813747,0 тыс. руб., в том числе по годам: 2016 г. – 3772343,5 тыс. руб.; 2017 г. – 3761238,4 тыс. руб.; 2018 г. – 3756192,9 тыс. руб.; 2019 г. – 3761986,1 тыс. руб.; 2020 г. – 3761986,1 тыс. руб.; средства обязательного медицинского страхования по предварительной оценке: 51006063,4 тыс. руб., в том числе по годам: 2016 г. – 8778431,3 тыс. руб.; 2017 г. – 9138859,1 тыс. руб.; 2018 г. – 10661275,6 тыс. руб.; 2019 г. – 11213748,7 тыс. руб.; 2020 г. – 11213748,7 тыс. руб. |
раздел 3 «Показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты Подпрограммы» изложить в следующей редакции: «3. Показатели (индикаторы) достижения цели и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты Подпрограммы Система показателей (индикаторов) Подпрограммы сформирована по задачам. Задачи: финансовое обеспечение расходных обязательств Тамбовской области, возникающих при осуществлении переданных полномочий в сфере обязательного медицинского страхования; обеспечение работоспособности и бесперебойной работы прикладных компонентов регионального фрагмента ЕГИСЗ; использование телемедицинских систем, систем электронного документооборота и ведение медицинских карт пациентов в электронном виде; создание единого информационного пространства телемедицины; расширение функционала системы управления финансово-хозяйственной деятельностью учреждений здравоохранения области; подключение удаленных подразделений учреждений здравоохранения области и офисов врачей общей практики к защищенной виртуальной сети передачи данных; обеспечение деятельности областных государственных учреждений, оказывающих государственные услуги по информационно-статистическому обслуживанию; обеспечение медицинского персонала, участвующего в медицинском электронном документообороте, электронной подписью. По итогам реализации Подпрограммы ожидается достижение следующих результатов к 2020 году: норматив финансового обеспечения базовой программы обязательного медицинского страхования в расчете на одно застрахованное лицо – 11482,8 руб.; сохранение среднего числа дней занятости койки до 2020 года на уровне 333 дней; уменьшение средней длительности лечения больного в стационаре до 11,2 дня; доля информации о количестве случаев оказания медицинской помощи, которая передана в систему интегрированной медицинской электронной карты единой государственной информационной системы здравоохранения, в общем количестве случаев оказания медицинской помощи – 100%; доля граждан, для которых заведены электронные медицинские карты, в общем количестве граждан, застрахованных в системе обязательного медицинского страхования – 100%; доля медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, внедривших медицинские информационные системы, перешедших на ведение медицинской документации в электронном виде и участвующих в электронном медицинском документообороте, в общем количестве медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь – 80%; доля медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, для которых осуществляется мониторинг возможности записи граждан на прием к врачу, в общем количестве медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь – 100%; сокращение сроков ожидания записи граждан на прием к врачу в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, для которых осуществляется мониторинг возможности записи на прием к врачу – 20%.»; в разделе 5 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы» абзац второй изложить в следующей редакции: «Общий объем финансирования мероприятий Подпрограммы на 2016-2020 годы составляет 69819810,4 тыс. руб., из них за счет средств бюджета Тамбовской области – 18813747,0 тыс. руб. (26,9% от общего объема средств Подпрограммы) и за счет средств обязательного медицинского страхования -51006063,4 тыс. руб. (73,1% от общего объема средств Подпрограммы).»; 1.15. в приложении № 19 «Подпрограмма «Развитие скорой медицинской помощи» к Программе (далее – Подпрограмма): в паспорте Подпрограммы: позицию «Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы, их значения на последний год реализации» изложить в следующей редакции: |
Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы, их значения на последний год реализации | Больничная летальность пострадавших в результате чрезвычайных ситуаций – 3,3%; доля выездов бригад скорой медицинской помощи со временем доезда до пациента менее 20 минут в общем количестве выездов бригад скорой медицинской помощи – 94,0%; доля станций (отделений) скорой медицинской помощи, оснащенных информационными системами для скорой медицинской помощи – 100% |
позицию «Объемы и источники финансирования Подпрограммы» изложить в следующей редакции: |
Объемы и источники финансирования Подпрограммы | Всего: 57305,3 тыс. руб., из них: средства бюджета Тамбовской области по предварительной оценке: 57305,3 тыс. руб., в том числе по годам: 2016 г. – 11810,1 тыс. руб.; 2017 г. – 15899,0 тыс. руб.; 2018 г. – 9360,4 тыс. руб.; 2019 г. – 10117,9 тыс. руб.; 2020 г. – 10117,9 тыс. руб. |
раздел 3 «Показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты Подпрограммы» изложить в следующей редакции: «3. Показатели (индикаторы) достижения цели и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты Подпрограммы В качестве показателей (индикаторов) достижения цели и решения задач Подпрограммы предусмотрены количественные показатели реализации мероприятий Подпрограммы, рассчитанные с учетом статистических данных. Полный перечень показателей (индикаторов) достижения целей и решения задач Подпрограммы на период до 2020 года представлен в приложении № 1а «Перечень показателей (индикаторов) государственной программы Тамбовской области «Развитие здравоохранения Тамбовской области» на 2016-2020 годы, подпрограмм государственной Программы и их значения» к Программе. Больничная летальность пострадавших в результате чрезвычайных ситуаций – 3,3%; доля выездов бригад скорой медицинской помощи со временем доезда до пациента менее 20 минут – 94,0%; доля станций (отделений) скорой медицинской помощи, оснащенных информационными системами для скорой медицинской помощи, – 100%.»; в разделе 5 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы» абзац второй изложить в следующей редакции: «Общий объем финансирования мероприятий Подпрограммы на 2013-2020 годы составляет 57305,3 тыс. руб. за счет средств бюджета Тамбовской области (100,0% от общего объема средств Подпрограммы).»; 1.16. в приложении № 20 «Порядок определения объема и предоставления субсидий из бюджета Тамбовской области некоммерческим организациям (в том числе социально ориентированным некоммерческим организациям), не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, в рамках реализации мероприятий подпрограмм «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи», «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи» государственной программы Тамбовской области «Развитие здравоохранения Тамбовской области» на 2013-2020 годы» к Программе: в разделе I «Общие положения о предоставлении субсидии»: пункт 1.4 изложить в следующей редакции: «1.4. Критериями конкурсного отбора некоммерческих организаций, имеющих право на получение Субсидий (далее – Отбор), являются: регистрация некоммерческой организации в качестве юридического лица (индивидуального предпринимателя) на территории Тамбовской области; осуществление некоммерческой организацией в соответствии с учредительными документами деятельности, связанной с оказанием услуг населению области по профилактике ВИЧ, вирусных гепатитов В и С в части кампании по информированию и обучению различных групп населения средствам и методам профилактики ВИЧ-инфекции и гепатитов В и С и (или) по пропаганде донорства крови и ее компонентов или, как минимум, связанной с профилактикой и охраной здоровья граждан и пропагандой здорового образа жизни; отсутствие у некоммерческой организации задолженности по налогам и сборам и иным обязательным платежам в бюджеты всех уровней и государственные внебюджетные фонды; наличие у некоммерческой организации расчетного счета, на который будет осуществляться перечисление субсидий; отсутствие в отношении некоммерческой организации процедур реорганизации, ликвидации, банкротства, приостановления ее деятельности в порядке, установленном законодательством Российской Федерации; некоммерческая организация не должна получать средства из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в соответствии с иными нормативными правовыми актами на цели, указанные в пункте 1.2 настоящих Правил; некоммерческая организация не должна являться иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и представления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов; актуальность и реалистичность конкретных задач, на решение которых запрашивается Субсидия; соответствие проекта (мероприятия) некоммерческой организации целям Отбора; соответствие мероприятий проекта целям и задачам, на решение которых направлен проект; экономическая эффективность; наличие собственных средств у некоммерческой организации на финансовое обеспечение реализации мероприятий, связанных с оказанием услуг населению области по профилактике ВИЧ, вирусных гепатитов В и С в части кампании по информированию и обучению различных групп населения средствам и методам профилактики ВИЧ-инфекции и гепатитов В и С и (или) по пропаганде донорства крови и ее компонентов, в размере не менее 10 процентов; наличие собственных ресурсов у некоммерческой организации для осуществления вышеуказанной деятельности (наличие собственных квалифицированных кадров, способность привлечь в необходимом объеме специалистов и добровольцев для реализации мероприятий по профилактике ВИЧ, вирусных гепатитов В и С в части кампании по информированию и обучению различных групп населения средствам и методам профилактики ВИЧ-инфекции и гепатитов В и С и (или) по пропаганде донорства крови и ее компонентов, наличие опыта выполнения в прошлом аналогичных по содержанию и объему мероприятий); обоснованность запрашиваемых средств на поддержку (наличие необходимых обоснований (подтверждающих документов), расчетов (сметы расходов) предлагаемых мероприятий, связанных с оказанием услуг населению области по профилактике ВИЧ, вирусных гепатитов В и С в части кампании по информированию и обучению различных групп населения средствам и методам профилактики ВИЧ-инфекции и гепатитов В и С и (или) по пропаганде донорства крови и ее компонентов); наличие информации о деятельности некоммерческой организации в сети Интернет, средствах массовой информации в текущем году, а также году, предшествующему году подачи заявки на участие в конкурсном отборе некоммерческих организаций (в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций) (далее – Заявка).»; в пункте 1.5 абзац второй изложить в следующей редакции: «Сроки и порядок проведения Отбора, форма Заявки утверждаются приказом Управления.»; в разделе II «Условия и порядок предоставления Субсидии»: в пункте 2.1: после абзаца второго дополнить абзацем следующего содержания: «соблюдение получателем субсидии на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение соглашения, положений пункта 1.4 настоящего Порядка;»; в пункте 2.3: в абзаце первом слова «заявление на предоставление Субсидии с приложением следующих документов (далее – Заявление)» заменить словами «Заявку с приложением следующих документов»; после абзаца пятого дополнить абзацем следующего содержания: «описание проекта (мероприятия) некоммерческой организации, претендующей на получении субсидии из бюджета области, по форме, утвержденной приказом Управления;»; абзац седьмой изложить в следующей редакции: «расчет затрат (смета расходов) некоммерческой организации (в том числе социально ориентированной организации) с приложением документов, подтверждающих обоснованность планируемых расходов на организацию мероприятий (копии документов первичного бухгалтерского учета, счетов-фактур, договоров и т. п., заверенные подписью руководителя и печатью некоммерческой организации), связанных с оказанием услуг населению области по профилактике ВИЧ, вирусных гепатитов В и С в части кампании по информированию и обучению различных групп населения средствам и методам профилактики ВИЧ-инфекции и гепатитов В и С и (или) по пропаганде донорства крови и ее компонентов, по форме, утвержденной приказом Управления;»; абзац девятый изложить в следующей редакции: «Если информация (в том числе документы), прилагающаяся к Заявке, содержит персональные данные, к Заявке должно быть приложено согласие субъектов этих данных на их обработку, соответствующую условиям Отбора. В противном случае включение в состав Заявки информации (в том числе документов), содержащей персональные данные не допускается.»; в абзаце десятом слово «Заявления» заменить словом «Заявки»; пункт 2.4 изложить в следующей редакции: «2.4. Заявка, поступившая в Управление после окончания срока приема документов на участие в Отборе, к участию в Отборе не допускается.»; в пункте 2.5 слово «заявления» заменить словом «заявки»; пункт 2.9 изложить в следующей редакции: «2.9. Итоговый протокол заседания Комиссии должен содержать сведения: о заявках Претендентов, не допущенных к участию в Отборе; о заявках Претендентов, допущенных к участию в Отборе; о Заявке Претендента, ставшего победителем Отбора; об объеме Субсидии, предоставляемой некоммерческой организации – победителю Отбора.»; в пункте 2.11 в абзаце пятом слово «заявления» заменить словом «Заявки»; пункт 2.12 изложить в следующей редакции: «2.12. Объем Субсидии, предоставляемой некоммерческой организации (в том числе социально ориентированной некоммерческой организации), прошедшей Отбор в соответствии с критериями, установленными пунктом 1.4 настоящего Порядка, определяется по формуле: Si = (Ci x V) / Ci, где: Si – размер Субсидии i-й некоммерческой организации (рублей); Ci – размер Субсидии, указанный в Заявке i-й некоммерческой организации согласно расчету расходов (рублей); V – объем бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете Тамбовской области на соответствующий финансовый год на предоставление Субсидии (рублей). Если Ci <= V, то принимается Si = Ci». 2. Опубликовать настоящее постановление на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и на сайте сетевого издания «Тамбовская жизнь» (www.tamlife.ru). |
Глава администрации | | |
области | А.В.Никитин | |
| ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 |
| к постановлению администрации области |
| от 28.08.2017 № 844 |
| ПРИЛОЖЕНИЕ № 1а к государственной программе Тамбовской области «Развитие здравоохранения Тамбовской области» на 2013-2020 годы |
ПЕРЕЧЕНЬ показателей (индикаторов) государственной программы Тамбовской области «Развитие здравоохранения Тамбовской области» на 2016-2020 годы, подпрограмм государственной программы и их значения |
Показатель (индикатор) (наименование) Программы, подпрограммы | Единица измерения | Значения показателей |
| |||||||
2015 год (базо-вый) | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| ||||
1. Смертность населения (без показателей смертности от внешних причин) | На 100 тыс. населения | 1489,7 | 1472,1 | 1470,0 | 1466,0 | 1461,0 | 1456,0 |
| ||
2. Младенческая смертность | Случаев на 1000 родившихся живыми | 5,3 | 5,2 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 |
| ||
3. Смертность от болезней системы кровообращения | На 100 тыс. населения | 673,5 | 673,0 | 655,0 | 654,7 | 654,4 | 654,0 |
| ||
4. Смертность от новообразований (в том числе от злокачественных) | На 100 тыс. населения | 202,0 | 198,4 | 187,2 | 187,0 | 186,8 | 186,6 |
| ||
5. Смертность от дорожно-транспортных происшествий | На 100 тыс. населения | 19,0 | 18,0 | 15,5 | 15,0 | 14,5 | 14,0 |
| ||
6. Смертность от туберкулеза | На 100 тыс. населения | 6,3 | 6,2 | 3,4 | 3,3 | 3,2 | 3,1 |
| ||
7. Обеспеченность врачами | На 10 тыс. человек | 30,1 | 30,3 | 31,5 | 31,6 | 31,7 | 31,8 |
| ||
8. Отношение средней заработной платы врачей и иных работников медицинских организаций Тамбовской области, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее профессиональное образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) по Тамбовской области | Процент | 165,0 | 165,0 | 180,0* | 200,0** | 200,0 | 200,0 |
| ||
9. Отношение средней заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) по Тамбовской области | Процент | 79,3 | 86,3 | 90,0* | 100** | 100 | 100 |
| ||
10. Отношение средней заработной платы младшего медицинского персонала (персонала обеспечивающего, предоставление медицинских услуг) к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) по Тамбовской области | Процент | 52,4 | 70,5 | 80* | 100** | 100 | 100 |
| ||
11. Ожидаемая продолжительность жизни при рождении | Лет | 71,7 | 72,2 | 72,4 | 72,7 | 73,0 | 73,3 |
| ||
12. Доля учреждений, в которых проведены энергетические обследования | Процент | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| ||
13. Доля учреждений, оснащенных приборами учета тепловой энергии | Процент | 76,0 | 81,0 | 86,0 | 91,0 | 95,0 | 100,0 |
| ||
14. Снижение удельного расхода тепла на 1 кв. м | Гкал/м2 | 0,155 | 0,142 | 0,136 | 0,132 | 0,128 | 0,124 |
| ||
15. Снижение удельного расхода электрической энергии на 1 кв. м | КВт*ч/м2 | 39,4 | 36,12 | 34,71 | 33,67 | 32,66 | 31,68 |
| ||
16. Снижение удельного расхода топлива на 1 кв. м | Тут/м2 | 5,65 | 5,18 | 4,98 | 4,83 | 4,68 | 4,54 |
| ||
*с 01 октября 2017 года ** с 01 января 2018 года | ||||||||||
17. Доля средств бюджета Тамбовской области, выделяемых социально ориентированным некоммерческим организациям на предоставление услуг, в общем объеме средств бюджета области, выделяемых на предоставление услуг в соответствующей сфере, в части услуг по профилактике ВИЧ, вирусных гепатитов B и C, пропаганды донорства крови и ее компонентов | Процент | 0 | 0 | 4,0 | 6,0 | 8,0 | 10,0 |
| ||
1. Подпрограмма «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи» | ||||||||||
1.1. Потребление алкогольной продукции (в перерасчете на абсолютный алкоголь) | Литров на душу населения в год | 12,5 | 6,9 | 4,85 | 4,8 | 4,75 | 4,7 |
| ||
1.2. Распространенность потребления табака среди взрослого населения | Процент | 54,0 | 53,0 | 38,0 | 33,0 | 28,0 | 27,0 |
| ||
1.3. Охват профилактическими медицинскими осмотрами детей | Процент | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| ||
1.4. Охват диспансеризацией детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в стационарных учреждениях здравоохранения, образования и социальной защиты | Процент | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| ||
1.5. Охват диспансеризацией взрослого населения | Процент | 23,0 | 23,0 | 21,0 | 21,0 | 21,0 | 21,0 |
| ||
1.6. Доля больных с выявленными злокачественными новообразованиями на I – II степени | Процент | 54,5 | 54,9 | 56,7 | 56,8 | 59,0 | 60,0 |
| ||
1.7. Доля взрослых лиц, состоящих под диспансерным наблюдением по поводу болезни, характеризующейся повышенным кровяным давлением, в общем числе лиц, имеющих повышенное артериальное давление | Процент | 81,9 | 83,0 | 83,5 | 84,0 | 84,5 | 85,0 |
| ||
1.8. Интенсивность кариеса зубов (индекс КПУ) у детей в возрасте 12 лет | Единица | 2,5 | 2,4 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 |
| ||
1.9. Интенсивность заболеваний пародонта у детей в возрасте 15 лет (по индексу СPI) | Единица | 4,6 | 4,7 | 3,3 | 3,4 | 3,5 | 3,6 |
| ||
1.10 Количество зарегистрированных больных с диагнозом, установленным впервые в жизни, активный туберкулез | Человек на 100 тыс. населения | 40,5 | 34,8 | 34,5 | 34,0 | 33,5 | 33,0 |
| ||
1.11. Охват населения профилактическими осмотрами на туберкулез | Процент | 74,2 | 75,6 | 79,3 | 79,5 | 79,7 | 80,0 |
| ||
1.12. Доля больных наркоманией, повторно госпитализированных в течение года | Процент | 19,6 | 19,3 | 16,65 | 16,6 | 16,55 | 16,5 |
| ||
1.13. Доля больных алкоголизмом, повторно госпитализированных в течение года | Процент | 27 | 26,3 | 22,85 | 22,8 | 22,75 | 22,7 |
| ||
1.14. Смертность детей в возрасте до одного года от пневмоний | Человек на 10 тыс. детей, родившихся живыми | 1,0 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 |
| ||
1.15. Охват иммунизацией населения против дифтерии, коклюша и столбняка в декретированные сроки | Процент | 97,8 | 97,8 | 99,1 | 99,1 | 99,1 | 99,1 |
| ||
1.16. Охват иммунизацией населения против кори в декретированные сроки | Процент | 99,2 | 99,2 | 99,6 | 99,6 | 99,6 | 99,6 |
| ||
1.17. Охват иммунизацией населения против краснухи в декретированные сроки | Процент | 98,3 | 98,3 | 99,2 | 99,2 | 99,2 | 99,2 |
| ||
1.18. Охват иммунизацией против пневмококковой инфекции в декретированные сроки | Процент | - | 92,6 | 93 | 94 | 95 | 95 |
| ||
1.19. Охват иммунизацией населения против эпидемического паротита в декретированные сроки | Процент | 99,4 | 99,5 | 99,6 | 99,6 | 99,6 | 99,6 |
| ||
1.20. Заболеваемость острым вирусным гепатитом B | На 100 тыс. населения | 0,7 | 0,7 | 0,38 | 0,38 | 0,37 | 0,37 |
| ||
1.21. Доля ВИЧ-инфицированных лиц, состоящих на диспансерном учете, от числа выявленных | Процент | 80,0 | 81,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 |
| ||
1.22. Охват иммунизацией населения против вирусного гепатита B в декретированные сроки | На 10 тыс. человек | 95,15 | 95,20 | 96,5 | 96,5 | 96,5 | 96,5 |
| ||
1.23. Охват медицинским освидетельствованием на ВИЧ-инфекцию населения субъекта Российской Федерации | Процент | 15,5 | 17,0 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| ||
1.24. Доля рецептов, находящихся на отсроченном обеспечении | Процент | - | - | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| ||
1.25. Уровень информированности населения в возрасте 18-49 лет по вопросам ВИЧ-инфекции | Процент | - | - | 84 | 87 | 90 | 93 |
| ||
1.26. Удовлетворение потребности отдельных категорий граждан в необходимых лекарственных препаратах и медицинских изделиях, а также специализированных продуктах лечебного питания для детей-инвалидов (от числа лиц, имеющих право на государственную социальную помощь и не отказавшихся от получения социальной услуги по обеспечению лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов) | Процент | 95,0 | 95,5 | 97,1 | 97,2 | 97,3 | 98,0 |
| ||
1.27. Удовлетворение спроса на лекарственные препараты, предназначенные для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также трансплантации органов и (или) тканей | Процент | 98,0 | 98,0 | 99,1 | 99,2 | 99,3 | 99,4 |
| ||
2. Подпрограмма «Развитие государственно-частного партнерства» | ||||||||||
2.1. Количество больных, получающих процедуру гемодиализа | Человек | 172 | 182 | 192 | 202 | 212 | 222 |
| ||
2.2. Смертность от туберкулеза | На 100 тыс. населения | 6,3 | 6,2 | 3,4 | 3,3 | 3,2 | 3,1 |
| ||
3. Подпрограмма «Охрана здоровья матери и ребенка» | ||||||||||
3.1. Материнская смертность | Случай | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| ||
3.2. Охват неонатальным скринингом (доля новорожденных, обследованных на врожденные и наследственные заболевания, в общем числе детей, родившихся живыми) | Процент | 99,9 | 99,9 | 99,9 | 99,9 | 99,9 | 99,9 |
| ||
3.3. Охват аудиологическим скринингом (доля детей первого года жизни, обследованных на аудиологический скрининг, в общем числе | Процент | 97,4 | 97,4 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| ||
детей первого года жизни) |
|
|
|
|
|
|
|
| ||
3.4. Показатель ранней неонатальной смертности | На 1000 новорожденных | 1,3 | 1,3 | 1,15 | 1,1 | 1,1 | 1,0 |
| ||
3.5. Доля женщин с преждевременными родами, родоразрешенных в перинатальных центрах, в общем числе женщин с преждевременными родами | Процент | 0 | 0 | 0 | 10 | 30 | 40 |
| ||
3.6. Выживаемость детей, имевших при рождении очень низкую и экстремально низкую массу тела, в акушерском стационаре (доля выживших детей в числе новорожденных, родившихся с очень низкой и экстремально низкой массой тела, в акушерском стационаре) | Процент | 85,2 | 96,9 | 96,9 | 91,0 | 91,5 | 92,0 |
| ||
3.7. Проведение химиопрофилактики передачи ВИЧ-инфекции от матери к ребенку во время беременности | Процент | 85,7 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 |
| ||
3.8. Проведение химиопрофилактики передачи ВИЧ-инфекции от матери к ребенку во время родов | Процент | 95,2 | 96,8 | 96,8 | 96,8 | 96,8 | 96,8 |
| ||
3.9. Проведение химиопрофилактики передачи ВИЧ-инфекции от матери к новорожденному ребенку | Процент | 95,2 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| ||
3.10. Число абортов | Единиц на 1000 женщин в возрасте от 15 до 49 лет | 20,1 | 16,1 | 16,1 | 15,9 | 15,7 | 15,5 |
| ||
4. Подпрограмма «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей» | ||||||||||
4.1. Выполнение государственного задания на санаторно-курортное лечение детей областными государственными учреждениями здравоохранения | Процент | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| ||
4.2. Смертность от болезней системы кровообращения | На 100 тыс. населения | 673,5 | 673,0 | 655,0 | 654,7 | 654,4 | 654,0 |
| ||
5. Подпрограмма «Оказание паллиативной помощи, в том числе детям» | ||||||||||
5.1. Обеспеченность койками для оказания паллиативной медицинской помощи взрослых | 100 тыс. взрослого населения | 6,0 | 6,8 | 7,6 | 8,4 | 9,2 | 10,0 |
| ||
6. Подпрограмма «Кадровое обеспечение системы здравоохранения» | ||||||||||
6.1. Количество подготовленных специалистов по дополнительным профессиональным программам медицинского и фармацевтического образования в государственных организациях дополнительного и высшего профессионального образования | Человек | 1470 | 1470 | 1562 | 1562 | 1562 | 1562 |
| ||
6.2. Количество подготовленных специалистов по дополнительным профессиональным программам медицинского и фармацевтического образования в | Человек | 2595 | 2570 | 2808 | 2808 | 2808 | 2808 |
| ||
государственных профессиональных образовательных организациях, осуществляющих подготовку специалистов среднего звена |
|
|
|
|
|
|
|
| ||
6.3. Количество обучающихся, прошедших подготовку в обучающих симуляционных центрах | Человек | 25 | 25 | 110 | 115 | 120 | 125 |
| ||
6.4. Доля медицинских и фармацевтических специалистов, обучавшихся в рамках целевой подготовки для нужд Тамбовской области, трудоустроившихся после завершения обучения в медицинские или фармацевтические организации системы здравоохранения Тамбовской области | Процент | 94,0 | 96,0 | 96,0 | 97,0 | 98,0 | 99,0 |
| ||
6.5. Доля лиц, допущенных к осуществлению медицинской и фармацевтической деятельности через процедуру аккредитации, в общем числе лиц, допущенных к осуществлению медицинской и фармацевтической | Процент | 0 | 0 | 2,5 | 3,5 | 5,0 | 7,0 |
| ||
6.6. Обеспеченность врачами | На 10 тыс. человек | 30,1 | 30,3 | 31,5 | 31,6 | 31,7 | 31,8 |
| ||
7. Подпрограмма «Модернизация здравоохранения Тамбовской области в части строительства перинатального центра на 2014-2016 годы» | ||||||||||
7.1. Материнская смертность | Случай | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| ||
7.2. Младенческая смертность | На 1000 родившихся живыми | 5,3 | 5,2 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 |
| ||
7.3. Показатель ранней неонатальной смертности | На 1000 новорожденных | 1,3 | 1,3 | 1,15 | 1,1 | 1,1 | 1,0 |
| ||
7.4. Доля женщин с преждевременными родами, родоразрешенных в перинатальных центрах | Процент | - | - | - | 10 | 30 | 40 |
| ||
7.5. Выживаемость детей, имевших при рождении очень низкую и экстремально низкую массу тела, в акушерском стационаре | Процент | 85,2 | 96,9 | 96,9 | 91,0 | 91,5 | 92,0 |
| ||
7.6. Количество врачей, подготовленных для работы в перинатальном центре, в том числе: | Человек | 50 | 14 | - | - | - | - |
| ||
после окончания интернатуры | Человек | 5 | 0 | - | - | - | - |
| ||
прошедших курсы повышения квалификации (профессиональной переподготовки) | Человек | 14 | 2 | - | - | - | - |
| ||
прошедших обучение в «симуляционных центрах» | Человек | 31 | 12 | - | - | - | - |
| ||
8. Подпрограмма «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи» | ||||||||||
8.1. Число больных наркоманией, находящихся в ремиссии более 2-х лет | На 100 наркологичес-ких больных среднегодового контингента | 12,9 | 12,9 | 13,4 | 13,4 | 13,4 | 13,4 |
| ||
8.2. Число больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии более 2-х лет | На 100 больных алкоголизмом среднегодового контингента | 12,0 | 12,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 |
| ||
8.3. Доля больных психическими расстройствами, повторно госпитализированных в течение года, в общей численности больных психическими расстройствами, госпитализированных в течение года | Процент | 10,9 | 10,8 | 10,7 | 10,5 | 10,3 | 10,1 |
| ||
8.4. Одногодичная летальность больных со злокачественными новообразованиями | Процент | 25,2 | 24,6 | 19,5 | 19,4 | 19,3 | 19,2 |
| ||
8.5. Доля лиц, зараженных вирусом иммунодефицита человека, получающих антиретровирусную терапию, в общем числе лиц, зараженных вирусом иммунодефицита человека, состоящих под диспансерным наблюдением | Процент | 38,7 | 38,8 | 59,5 | 59,6 | 59,7 | 59,8 |
| ||
8.6. Смертность от ишемической болезни сердца | На 100 тыс. населения | 381,7 | 376,5 | 338,0 | 337,0 | 336,0 | 335,0 |
| ||
8.7. Смертность от цереброваскулярных заболеваний | На 100 тыс. населения | 221,6 | 219,1 | 189,0 | 188,0 | 187,0 | 186,0 |
| ||
8.8. Удельный вес больных злокачественными новообразованиями, состоящих на учете с | Процент | 52,5 | 52,8 | 54,5 | 54,7 | 54,9 | 55,0 |
| ||
момента установления диагноза 5 лет и более |
|
|
|
|
|
|
|
| ||
8.9. Больничная летальность пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий | Процент | 4,1 | 4,1 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 3,9 |
| ||
8.10. Доля станций переливания крови, обеспечивающих современный уровень качества и безопасности компонентов крови | Процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| ||
8.11. Количество больных, которым оказана высокотехнологичная медицинская помощь | Человек | 4200 | 4680 | 6080 | 6090 | 6100 | 6110 |
| ||
8.12. Количество больных, которым оказана высокотехнологичная медицинская помощь за счет средств федерального бюджета и бюджета Тамбовской области в государственных учреждениях здравоохранения области в рамках соглашения с Минздравом России | Человек | 162 | 135 | 141 | 141 | 141 | 141 |
| ||
9. Подпрограмма «Экспертиза и контрольно-надзорные функции» | ||||||||||
9.1. Выполнение плана проверок | Процент | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| ||
10. Подпрограмма «Организация обязательного медицинского страхования граждан Тамбовской области» | ||||||||||
10.1. Норматив финансового обеспечения базовой программы обязательного медицинского | Рублей | 8029,2 | 8632,8 | 8901,9 | 10492,3 | 11129,8 | 11482,8 |
| ||
страхования в расчете на одно застрахованное лицо |
|
|
|
|
|
|
|
| ||
10.2. Число дней работы койки в году | Дней | 331,0 | 332,0 | 332,0 | 333,0 | 333,0 | 333,0 |
| ||
10.3. Средняя длительность лечения больного в стационаре | Дней | 11,7 | 11,6 | 11,6 | 11,5 | 11,3 | 11,2 |
| ||
10.4. Доля информации о количестве случаев оказания медицинской помощи, которая передана в систему интегрированной медицинской электронной карты единой государственной информационной системы здравоохранения, в общем количестве случаев оказания медицинской помощи | Процент | 30 | 35 | 50 | 80 | 90 | 100 |
| ||
10.5. Доля граждан, для которых заведены электронные медицинские карты, в общем количестве граждан, застрахованных в системе обязательного медицинского страхования | Процент | - | - | 90 | 100 | 100 | 100 |
| ||
10.6. Доля медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, внедривших медицинские информационные системы, перешедших на ведение медицинской документации в электронном виде и участвующих в электронном медицинском документообороте, в общем количестве медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь | Процент | - | - | 30 | 50 | 75 | 80 |
| ||
10.7. Доля медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, для которых осуществляется мониторинг возможности записи граждан на прием к врачу, в общем количестве медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь | Процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| ||
10.8. Сокращение сроков ожидания записи граждан на прием к врачу в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, для которых осуществляется мониторинг возможности записи на прием к врачу | Процент | - | - | - | 10 | 15 | 20 |
| ||
11. Подпрограмма «Развитие скорой медицинской помощи» | ||||||||||
11.1. Больничная летальность пострадавших в результате чрезвычайных ситуаций | Процент | 3,8 | 3,7 | 3,6 | 3,5 | 3,4 | 3,3 |
| ||
11.2. Доля выездов бригад скорой медицинской помощи со временем доезда до пациента менее 20 минут в общем количестве выездов бригад скорой медицинской помощи | Процент | 88,0 | 90,0 | 92,0 | 93,0 | 94,0 | 94,0 |
| ||
11.3. Доля станций (отделений) скорой медицинской помощи, оснащенных информационными системами для скорой медицинской помощи | Процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| ||
Зам. главы администрации | | |
области | Н.Е.Астафьева | |
| ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 |
| к постановлению администрации области |
| от 28.08.2017 № 844 |
| ПРИЛОЖЕНИЕ № 2а к государственной программе Тамбовской области «Развитие здравоохранения Тамбовской области» на 2013-2020 годы |
ПЕРЕЧЕНЬ мероприятий государственной программы Тамбовской области «Развитие здравоохранения Тамбовской области» на 2016-2020 годы |
Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Ожидаемые непосредственные результаты: | Объемы финансирования, тыс. рублей в т. ч.: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
наименование | единица измерения | год реали-зации | значение (по годам реализации мероприятия) | по годам, всего | федеральный бюджет | бюджет Тамбовской области | местный бюджет | внебюджетные средства |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Подпрограмма государственной программы «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи» |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Основное мероприятие «Развитие системы медицинской профилактики неинфекционных заболеваний и формирование здорового образа жизни» |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.1. Реализация мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции и гепатитов В и С | Управление здравоохранения области | Доля ВИЧ-инфицированных лиц, состоящих на диспансерном учете, от числа выявленных | Процент | 2016 | 81,0 | 2273,3 | 2273,3 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
2017 | 95,0 | Расходы на реализацию мероприятия учтены в рамках мероприятия «Реализация отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения» (Финансовое обеспечение реализации мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции и гепатитов В и С, в том числе с привлечением к реализации указанных мероприятий социально ориентированных некоммерческих организаций) подпрограммы «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи» |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018 | 95,0 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019 | 95,0 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | 95,0 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.2. Централизованные закупки основных средств для областных государственных учреждений здравоохранения | Управление здравоохранения области | Количество единиц закупленного оборудования | Единиц | 2016 | 213 | 40144,9 | 0,0 | 40144,9 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2017 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.3. Мероприятия, направленные на развитие системы медицинской профилактики неинфекционных заболеваний и формирование здорового образа жизни у населения Тамбовской области, в том числе снижение распространенности наиболее значимых факторов риска | Управление здравоохранения области | Доля взрослых лиц, состоящих под диспансерным наблюдением по поводу болезни, характеризующейся повышенным кровяным давлением, в общем числе лиц, имеющих повышенное кровяное давление | Процент | 2016 | 83,0 | 1931,2 | 0,0 | 1931,2 | 0,0 | 0,0 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
2017 | 83,5 | 2027,1 | 0,0 | 2027,1 | 0,0 | 0,0 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018 | 84,0 | 1738,1 | 0,0 | 1738,1 | 0,0 | 0,0 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019 | 84,5 | 1768,6 | 0,0 | 1768,6 | 0,0 | 0,0 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | 85,0 | 1768,6 | 0,0 | 1768,6 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.4. Приобретение в государственную собственность Тамбовской области части помещений под размещение медицинских кабинетов амбулаторного приема | Комитет по управлению имуществом области | Количество приобретенных объектов в государственную собственность Тамбовской области | Объект | 2016 | 1,0 | 8000,0 | 0,0 | 8000,0 | 0,0 | 0,0 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
2017 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Основное мероприятие «Профилактика инфекционных заболеваний, включая иммунопрофилактику» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.5. Мероприятия по иммунизации населения в рамках национального календаря профилактических прививок | Управление здравоохранения области | Охват иммунизацией против пневмококковой инфекции в декретированные сроки | Процент | 2016 | 92,6 | 22711,7 | 0,0 | 22711,7 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2017 | 93 | 18530,0 | 0,0 | 18530,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018 | 94 | 11304,8 | 0,0 | 11304,8 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019 | 95 | 15672,0 | 0,0 | 15672,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | 95 | 15672,0 | 0,0 | 15672,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Основное мероприятие «Профилактика ВИЧ, вирусных гепатитов B и C» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.6. Мероприятия по профилактике, выявлению, мониторингу лечения и лечению лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов B и C | Управление здравоохранения области | Доля ВИЧ-инфицированных лиц, состоящих на диспансерном учете, от числа выявленных | Процент | 2016 | 81,0 | 133,5 | 0,0 | 133,5 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2017 | 95,0 | 106,8 | 0,0 | 106,8 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018 | 95,0 | 96,1 | 0,0 | 96,1 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019 | 95,0 | 106,8 | 0,0 | 106,8 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | 95,0 | 106,8 | 0,0 | 106,8 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Основное мероприятие «Совершенствование механизмов обеспечения населения лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов в амбулаторных условиях» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.7. Оказание отдельным категориям граждан социальной услуги по обеспечению лекарственными препаратами для медицинского применения по рецептам на лекарственные препараты, медицинскими изделиями по рецептам на медицинские изделия, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов | Управление здравоохранения области | Удовлетворение потребности отдельных категорий граждан в необходимых лекарственных препаратах и медицинских изделиях, а также специализированных продуктах лечебного питания для детей-инвалидов (от числа лиц, имеющих право на государственную социальную помощь и не отказавшихся от получения социальной услуги по обеспечению лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов) | Процент | 2016 | 95,5 | 259288,3 | 259288,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2017 | 97,1 | 241888,8 | 241888,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018 | 97,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019 | 97,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | 98,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.8. Осуществление организационных мероприятий по обеспечению лиц лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей | Управление здравоохранения области | Удовлетворение спроса на лекарственные препараты, предназначенные для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей | Процент | 2016 | 98 | 2795,9 | 2795,9 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2017 | 99,1 | Расходы на реализацию мероприятия учтены в рамках мероприятия «Реализация отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения» (Финансовое обеспечение расходов на организационные мероприятия, связанные с обеспечением лиц лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей, включающие в себя хранение лекарственных препаратов, доставку лекарственных препаратов до аптечных организаций, создание и сопровождение электронных баз данных учета и движения лекарственных препаратов в пределах субъектов Российской Федерации) подпрограммы «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018 | 99,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019 | 99,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | 99,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.9. Реализация отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения | Управление здравоохранения области | Удовлетворение потребности отдельных категорий граждан в необходимых лекарственных препаратах и медицинских изделиях, а также специализированных продуктах лечебного питания для детей-инвалидов (от числа лиц, имеющих право на государственную социальную помощь и не отказавшихся от получения социальной услуги по обеспечению лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов) | Процент | 2016 | 95,5 | 124697,2 | 124697,2 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2017 | 97,1 | 91036,5 | 91036,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018 | 97,2 | 88756,6 | 88756,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019 | 97,3 | 86827,2 | 86827,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | 98,0 | 86827,2 | 86827,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.10. Финансовое обеспечение закупок антибактериальных и противотуберкулезных лекарственных препаратов (второго ряда), применяемых при лечении больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя, и диагностических средств для выявления, определения чувствительности микобактерии туберкулеза и мониторинга лечения больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя | Управление здравоохранения области | Смертность от туберкулеза | На 100 тыс. населения | 2016 | 6,2 | 14359,2 | 14359,2 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2017 | 3,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018 | 3,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019 | 3,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | 3,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.11. Обеспечение деятельности областных государственных учреждений, оказывающих государственные услуги по обеспечению хранения материальных ценностей на фармацевтическом складе | Управление здравоохранения области | Обеспечение сохранности материальных ценностей на фармацевтическом складе государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Медицинский центр мобилизационных резервов «Резерв» | Процент | 2016 | 100 | 30729,2 | 0,0 | 30729,2 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2017 | 100 | 27436,8 | 0,0 | 27436,8 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018 | 100 | 24693,1 | 0,0 | 24693,1 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019 | 100 | 27436,8 | 0,0 | 27436,8 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | 100 | 27436,8 | 0,0 | 27436,8 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.12. Обеспечение лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения отдельных категорий граждан | Управление здравоохранения области | Удовлетворение потребности отдельных категорий граждан в необходимых лекарственных препаратах и медицинских изделиях, а также специализированных продуктах лечебного питания для детей-инвалидов (от числа лиц, имеющих право на государственную социальную помощь и не отказавшихся от получения социальной услуги по обеспечению лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов) | Процент | 2016 | 95,5 | 271515,6 | 0,0 | 271515,6 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2017 | 97,1 | 247955,1 | 0,0 | 247955,1 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018 | 97,2 | 201329,2 | 0,0 | 201329,2 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019 | 97,3 | 223699,1 | 0,0 | 223699,1 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | 98,0 | 223699,1 | 0,0 | 223699,1 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Основное мероприятие «Развитие первичной медико-санитарной помощи, а также системы раннего выявления заболеваний, патологических состояний и факторов риска их развития, включая проведение медицинских осмотров и диспансеризации населения» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.13. Создание объектов социальной, инженерной, транспортной инфраструктуры и объектов общегражданского назначения | Управление градостроительства и архитектуры области | Количество объектов здравоохранения | Объект | 2017 | 0 | 28867,0 | 0,0 | 28867,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2018 | 0 | 12000,0 | 0,0 | 12000,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | 1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Итого по Подпрограмме: | | | | 2016 | | 778580,0 | 403413,9 | 375166,1 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2017 | | 657848,1 | 332925,3 | 324922,8 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018 | | 339917,9 | 88756,6 | 251161,3 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019 | | 355510,5 | 86827,2 | 268683,3 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | | 355510,5 | 86827,2 | 268683,3 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Всего по Подпрограмме: | | | | 2016-2020 | | 2487367,0 | 998750,2 | 1488616,8 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2. Подпрограмма государственной программы «Развитие государственно-частного партнерства» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Основное мероприятие «Развитие государственно-частного партнерства и внедрение механизмов управляемой конкуренции» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.1. Реализация инвестиционного проекта «Развитие гемодиализной службы» | Управление здравоохранения области | Количество больных на процедуру гемодиализа | Человек | 2016 | 182 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2017 | 192 | 188000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 188000,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018 | 202 | 91000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 91000,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019 | 212 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | 222 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.2. Строительство хирургического корпуса Государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Тамбовский областной клинический противотуберкулезный диспансер» | Управление здравоохранения области | Снижение смертности от туберкулеза | На 100 тыс. человек | 2016 | 6,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2017 | 3,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018 | 3,3 | 163256,0 | 0,0 |