Постановление Администрации Тамбовской области от 23.01.2017 № 48

О внесении изменений в Государственную программу Тамбовской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан области» на 2014-2020 годы

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 

23.01.2017

г. Тамбов

№ 48

 

О внесении изменений в Государственную программу Тамбовской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан области» на 2014-2020 годы

 

Администрация области постановляет:

1. Внести в Государственную программу Тамбовской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан области» на 2014-2020 годы, утвержденную постановлением администрации области от 05.06.2013 № 586 (в редакции от 23.12.2016), (далее – Госпрограмма) следующие изменения:

1.1. в паспорте Госпрограммы:

позицию «Целевые индикаторы и показатели Госпрограммы, их значения на последний год реализации» изложить в следующей редакции:

 

Целевые индикаторы и показатели Госпрограммы, их значения на последний год реализации

Годовой объем ввода жилья – 1100 тыс. кв. м;

объем ввода жилья в рамках программы «Жилье для российской семьи» нарастающим итогом до 2018 года – 150,0 тыс. кв. м;

доля семей, желающих улучшить свои жилищные условия, обеспеченных доступным и комфортным жильем – 60%;

снижение средней стоимости одного квадратного метра жилья на первичном рынке с учетом индекса-дефлятора на соответствующий год по виду экономической деятельности «строительство» – на 20%;

коэффициент доступности жилья – 1,8;

доля ввода арендного жилья в многоквартирных жилых домах от общей площади ввода жилья в многоквартирных жилых домах – 10%;

количество граждан, улучшивших жилищные условия в рамках подпрограммы «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством» федеральной целевой программы «Жилище» – 75 человек;

доля общей площади капитально отремонтированных многоквартирных домов в общей площади многоквартирных домов, построенных до 2000 года – 44,9%;

количество граждан, улучшивших жилищные условия в текущем году в результате капитального ремонта многоквартирных домов на основе программы финансирования капитального ремонта многоквартирных домов – 190 тыс. человек;

расселение аварийных жилых помещений в многоквартирных жилых домах – 32,35 тыс. кв. метров;

доля расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг в семейном доходе – 8,7%;

темп изменения объема потребления холодной и горячей воды населением и бюджетофинансируемыми организациями по сравнению с предшествующим годом – (-2%);

количество семей, улучшивших жилищные условия с помощью ипотечных жилищных кредитов (займов) – 6000 семей;

объем предоставляемых ипотечных кредитов – 8400 млн. рублей;

превышение среднего уровня процентной ставки по ипотечному жилищному кредиту (в рублях) над индексом потребительских цен – на 2,2 единицы;

удельный вес введенной общей площади жилых домов к общей площади жилищного фонда – 4,1%;

общая площадь жилых помещений, приходящихся в среднем на одного жителя области – 28,9 кв. м;

доля ветхого и аварийного жилищного фонда в общем объеме – 1,73%;

доля общей площади жилищного фонда, обеспеченного всеми видами благоустройства, в общей площади жилищного фонда субъекта – 58,8%;

количество земельных участков, предоставленных семьям, имеющим трех и более детей – 2750;

уровень износа коммунальной инфраструктуры – 45%;

количество высокопроизводительных рабочих мест (создание, модернизация) – 1460 штук;

численность ветеранов Великой Отечественной войны, улучшивших жилищные условия – 940 человек;

численность ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, улучшивших жилищные условия – 142 человека;

уровень возмещения населением затрат за предоставление жилищно-коммунальных услуг по установленным для населения тарифам – 100%;

доля многоквартирных домов в целом по субъекту Российской Федерации, в котором собственники помещений выбрали и реализуют управление многоквартирными домами посредством товариществ собственников жилья, либо жилищных кооперативов или иного специализированного потребительского кооператива – 7,2%

 

позицию «Объемы и источники финансирования Госпрограммы» изложить в следующей редакции:

 

Объемы и источники финансирования Госпрограммы

Объем бюджетных ассигнований на реализацию Государственной программы в 2014-2020 годах составит 96306750,9 тыс. рублей, в том числе:

за счет средств федерального бюджета (Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства) – 2849863,1 тыс. рублей:

2014 год – 793668,4 тыс. рублей;

2015 год – 601274,5 тыс. рублей;

2016 год – 1096915,4 тыс. рублей;

2017 год – 143348,6 тыс. рублей;

2018 год – 77328,1 тыс. рублей;

2019 год – 77328,1 тыс. рублей;

2020 год – 60000,0 тыс. рублей;

за счет средств бюджета Тамбовской области – 8162722,5 тыс. рублей:<1>

2014 год – 1224348,3 тыс. рублей;

2015 год – 1137262,8 тыс. рублей;

2016 год – 1118070,0 тыс. рублей;

2017 год – 691051,0 тыс. рублей;

2018 год – 929097,0 тыс. рублей;

2019 год – 1279400,5 тыс. рублей;

2020 год – 1783492,9 тыс. рублей;

за счет средств местного бюджета – 1503367,0 тыс. рублей:

2014 год – 226287,7 тыс. рублей;

2015 год – 51891,4 тыс. рублей;

2016 год – 43787,2, тыс. рублей;

2017 год – 183138,5 тыс. рублей;

2018 год – 276203,3 тыс. рублей;

2019 год – 301458,9 тыс. рублей;

2020 год – 420600,0 тыс. рублей;

за счет средств внебюджетных источников – 83790798,4 тыс. рублей:

2014 год – 15667347,4 тыс. рублей;

2015 год – 10371438,3 тыс. рублей;

2016 год – 10469728,4 тыс. рублей;

2017 год – 12699594,7 тыс. рублей;

2018 год – 10341912,5 тыс. рублей;

2019 год – 11604400,8 тыс. рублей;

2020 год – 12636376,3 тыс. рублей;

общий объем финансирования – 96336877,4 тыс. рублей:

2014 год – 17911651,8 тыс. рублей;

2015 год – 12161867,0 тыс. рублей;

2016 год – 12758627,4 тыс. рублей;

2017 год – 13717132,8 тыс. рублей;

2018 год – 11624540,9 тыс. рублей;

2019 год – 13262588,3 тыс. рублей;

2020 год – 14900469,2 тыс. рублей

 

<1> В том числе инвестиции, планируемые к реализации в рамках областной адресной инвестиционной программы на 2014-2020 годы, составят 5551497,6 тыс. рублей, в том числе:

2014 год – 600388,7 тыс. рублей;

2015 год – 475818,2 тыс. рублей;

2016 год – 647590,7 тыс. рублей;

2017 год – 490300,0 тыс. рублей;

2018 год – 714800,0 тыс. рублей;

2019 год – 1059300,0 тыс. рублей;

2020 год – 1563300,0 тыс. рублей;

в разделе 3 «Показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, основные ожидаемые и конечные результаты Государственной программы»:

после абзаца «количество семей, улучшивших жилищные условия с помощью государственной поддержки при ипотечном жилищном кредитовании.» дополнить абзацем следующего содержания:

«количество семей, получивших государственную поддержку (выплату) при ипотечном жилищном кредитовании.»

абзац «за 2014-2018 годы планируется расселить 40,31 тыс. кв. м аварийных жилых помещений в многоквартирных жилых домах;» изложить в следующей редакции:

«за 2014-2016 годы планируется расселить 32,35 тыс. кв. м аварийных жилых помещений в многоквартирных жилых домах;»;

абзац «доля ветхого и аварийного жилищного фонда в общем объеме уменьшится с 2,75% до 1,75%;» изложить в следующей редакции:

«доля ветхого и аварийного жилищного фонда в общем объеме уменьшится с 2,75% до 1,73%;»;

абзац «количество земельных участков, предоставленных семьям, имеющим трех и более детей, за период 2014-2020 годы составит 2830 штук;» изложить в следующей редакции

«количество земельных участков, предоставленных семьям, имеющим трех и более детей, за период 2014-2020 годы составит 2750 штук;»;

абзац «численность ветеранов Великой Отечественной войны, улучшивших жилищные условия, увеличится на 865 человек;» изложить в следующей редакции:

«численность ветеранов Великой Отечественной войны, улучшивших жилищные условия, увеличится на 940 человек;»;

абзац «численность ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, улучшивших жилищные условия, увеличится на 463 человека;» изложить в следующей редакции:

«численность ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, улучшивших жилищные условия, увеличится на 142 человека;»;

1.3. в разделе 6 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Государственной программы»:

абзац второй изложить в следующей редакции:

«Объем финансирования программы составит 96306750,9 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 2849863,1 тыс. рублей, бюджета Тамбовской области – 8162722,5 тыс. рублей, местного бюджета – 1503367,0 тыс. рублей»;

в абзаце третьем цифры «84980781,3» заменить цифрами «83790798,4»;

1.4. приложение № 1 к Госпрограмме «Перечень показателей (индикаторов) Государственной программы Тамбовской области, подпрограмм Государственной программы Тамбовской области и их значений» изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;

1.5. приложение № 2 к Госпрограмме «Перечень мероприятий Государственной программы Тамбовской области» изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению;

1.6. приложение № 3 к Госпрограмме «Прогноз сводных показателей государственного задания на выполнение работ Тамбовским областным государственным бюджетным учреждением «Центр по ценообразованию в строительстве» и осуществление функций Тамбовским областным государственным унитарным предприятием «Водное и газовое хозяйство» и Тамбовским областным государственным автономным учреждением «Центр государственной экспертизы документов в области градостроительной деятельности» по государственной программе» изложить в редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению;

1.7. приложение № 4 к Госпрограмме «Ресурсное обеспечение реализации Государственной программы Тамбовской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан области» на 2014-2020 годы» изложить в редакции согласно приложению № 4 к настоящему постановлению;

1.8. в приложении № 5 к Госпрограмме «Подпрограмма «Комплексное освоение и развитие территорий в целях жилищного строительства» (далее – подпрограмма):

в паспорте подпрограммы позицию «Объемы и источники финансирования Подпрограммы» изложить в следующей редакции:

 

Объемы и источники финансирования подпрограммы

Общий объем финансирования – 12266783,5 тыс. рублей, в том числе:

федеральный бюджет – 378187,2 тыс. рублей, в том числе:

2014 год – 19197,7 тыс. рублей;

2016 год – 358989,5 тыс. рублей;

бюджет Тамбовской области – 4835132,1 тыс. рублей, в том числе:

2014 год – 327117,7 тыс. рублей;

2015 год – 309301,2 тыс. рублей;

2016 год – 352413,2 тыс. рублей;

2017 год – 490300,0 тыс. рублей;

2018 год – 721000,0 тыс. рублей;

2019 год – 1065500,0 тыс. рублей;

2020 год – 1569500,0 тыс. рублей;

из них в рамках лимитов областной адресной инвестиционной программы:

2014 год – 327117,7 тыс. рублей;

2015 год – 309301,2 тыс. рублей;

2016 год – 352413,2 тыс. рублей;

2017 год – 490300,0 тыс. рублей;

2018 год – 714800,0 тыс. рублей;

2019 год – 1059300,0 тыс. рублей;

2020 год – 1563300,0 тыс. рублей;

местные бюджеты – 993764,2 тыс. рублей, в том числе:

2014 год – 10000,0 тыс. рублей;

2015 год – 84,2 тыс. рублей;

2016 год – 80,0 тыс. рублей;

2017 год – 130200,0 тыс. рублей;

2018 год – 207800,0 тыс. рублей;

2019 год – 262000,0 тыс. рублей;

2020 год – 383600,0 тыс. рублей;

средства частных инвесторов и кредиторов – 6059700,0 тыс. рублей, в том числе:

2014 год – 112000,0 тыс. рублей;

2015 год – 582400,0 тыс. рублей;

2016 год – 1575100,0 тыс. рублей;

2017 год – 3076600,0 тыс. рублей;

2018 год – 211200,0 тыс. рублей;

2019 год – 227500,0 тыс. рублей;

2020 год – 274900,0 тыс. рублей

 

в разделе 2 «Приоритеты региональной государственной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи, сроки и этапы реализации подпрограммы»:

в абзаце третьем цифры «2016» заменить цифрами «2017»;

абзац четвертый изложить в следующей редакции:

«В региональный адресный перечень включены земельные участки из земель, находящихся в государственной собственности, муниципальной собственности и в частной собственности юридических лиц. Всего в 2017 году планируется комплексное освоение 10 земельных участков, из них 5 участков – под многоэтажную застройку жилья экономического класса.»;

таблицу «Адресный перечень земельных участков Тамбовской области для первоочередного освоения в 2016 году» изложить в редакции согласно приложению № 5 к настоящему постановлению;

в разделе 4 «Обобщенная характеристика подпрограммы и мероприятий подпрограммы»:

абзац шестнадцатый дополнить словами «и на реконструкцию и (или) строительство энергоэффективных предприятий строительной индустрии, выпускающих энергоэффективные и энергосберегающие строительные материалы, конструкции и изделия.»;

в абзаце двадцатом слова «распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.11.2012 № 2227-р» заменить словами «постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 323»;

в разделе 5 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы»:

в абзаце шестом цифры «12083454,6» заменить цифрами «12266783,5»;

в абзаце седьмом цифры «331449,9» заменить цифрами «378187,2»;

в абзаце восьмом цифры «4698540,5» заменить цифрами «4835132,1»;

в абзаце девятом цифры «993764,2» заменить цифрами «993764,2»;

в абзаце десятом цифры «5984700,0» заменить цифрами «6059700,0»;

в разделе 6 «Механизм реализации подпрограммы»:

дополнить абзацем девятнадцатым следующего содержания:

«Уровень софинансирования расходного обязательства муниципального образования по созданию объектов муниципальной собственности за счет средств бюджета Тамбовской области не может превышать 99 процентов за каждый из годов их реализации.»;

абзац двадцать первый изложить в следующей редакции:

«Порядок предоставления субсидий на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным муниципальными образованиями и (или) юридическими лицами в российских кредитных организациях на обеспечение земельных участков объектами инфраструктуры и на реконструкцию и (или) строительство энергоэффективных предприятий строительной индустрии, выпускающих энергоэффективные и энергосберегающие строительные материалы, конструкции и изделия, устанавливается постановлением администрации области.»;

абзац двадцать седьмой изложить в следующей редакции:

«Объекты социальной инфраструктуры в рамках проектов комплексного освоения и развития территорий должны создаваться в соответствии с генеральными планами муниципальных образований и местными нормативами градостроительного проектирования.»;

приложение № 1 к подпрограмме «Перечень приоритетных земельных участков под жилищное строительство с информацией о потребности в коммунальной, транспортной и социальной инфраструктуре на территории Тамбовской области» изложить в редакции согласно приложению № 6 к настоящему постановлению;

приложение № 2 к подпрограмме «Показатели ввода жилья при комплексной застройке земельных участков на территории Тамбовской области» изложить в редакции согласно приложению № 7 к настоящему постановлению;

приложение № 3 к подпрограмме «Сетевой график реализации основных мероприятий комплексного освоения земельных участков в целях жилищного строительства на территории Тамбовской области в 2014-2020 годах» изложить в редакции согласно приложению № 8 к настоящему постановлению;

1.9. в приложении № 6 к Госпрограмме «Подпрограмма «Снижение административных барьеров в строительстве» (далее – подпрограмма):

в паспорте подпрограммы позицию «Объемы и источники финансирования подпрограммы» изложить в следующей редакции:

 

Объемы и источники финансирования подпрограммы

Общий объем финансирования подпрограммы в 2014-2020 годах составит – 253643,0 тыс. рублей, в том числе:

за счет средств бюджета области – 2000,0 тыс. рублей:

2015 год – 2000,0 тыс. рублей;

за счет средств местного бюджета 38883,0 тыс. рублей:

2016 год – 1883,0 тыс. рублей;

2017 год – 7000,0 тыс. рублей;

2018 год – 30000,0 тыс. рублей;

за счет средств внебюджетных источников – 212760,0 тыс. рублей:

2014 год – 117018,0 тыс. рублей;

2015 год – 21276,0 тыс. рублей;

2016 год – 31914,0 тыс. рублей;

2017 год – 21276,0 тыс. рублей;

2018 год – 21276,0 тыс. рублей

 

в разделе 5 подпрограммы цифры «41500,0» заменить цифрами «38883,0»;

1.10. в приложении № 7 к Госпрограмме «Подпрограмма «Развитие промышленности строительных материалов и индустриального домостроения» (далее – подпрограмма):

в паспорте подпрограммы:

позицию «Целевые индикаторы и показатели подпрограммы, их значения на последний год реализации» изложить в следующей редакции:

 

Целевые индикаторы и показатели подпрограммы, их значения на последний год реализации

Индекс промышленного производства прочих неметаллических минеральных продуктов – 93,0%;

темпы роста отгруженной продукции производства прочих неметаллических минеральных продуктов к предыдущему году – 95,4%;

объем производства конструкций и деталей сборных железобетонных – 160,0 тыс. куб. м

 

позицию «Сроки и этапы реализации подпрограммы» изложить в следующей редакции:

 

Сроки и этапы реализации подпрограммы

Программа реализуется в один этап:

2014-2015 годы

 

позицию «Объемы и источники финансирования подпрограммы» изложить в следующей редакции:

 

Объемы и источники финансирования подпрограммы

Общий объем финансирования – 621700,0 тыс. рублей, в том числе:

внебюджетные средства

621700,0 тыс. рублей, в том числе:

2014 год – 485500,0 тыс. рублей;

2015 год – 136200,0 тыс. рублей

 

в разделе 1 «Общая характеристика сферы реализации подпрограммы»:

в подразделе 1.6 абзац «Основной задачей до 2020 г. является строительство завода мощностью 60 млн. шт. усл. кирпича в год в Сампурском районе, а также создание местного автоклавного производства энергоэффективных стеновых материалов в г. Тамбове мощностью 20 млн. шт. усл. кирпича в год.» исключить;

в разделе 3 «Показатели (индикаторы) достижения цели и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты подпрограммы»:

в абзаце шестом цифры «2020» заменить цифрами «2015»;

таблицу изложить в следующей редакции:

 

Стеновых материалов до

в том числе:

150

млн. шт. усл. кирп.

кирпича строительного до

106,4

млн. шт. усл. кирп.

стеновых блоков до

43,6

млн. шт. усл. кирп.

Сборного железобетона до

160,0

 тыс. куб. м

Теплоизоляционных материалов, в том числе:

ваты минеральной и изделий из нее до

 

 

1800,0

 

 

 тыс. куб. м

Нерудных строительных материалов до

1150,0

 тыс. куб. м

Конструкций деревянных клееных до

18,0

 тыс. куб. м

Домов деревянных заводского изготовления до

100,0

 тыс. кв. м общ. пл.

Цементно-стружечных плит до

35,0

 тыс. куб. м

Пиломатериалов до

45,0

 тыс. куб. м

Дверных блоков до

25,0

 тыс. кв. м

Оконных блоков до

14,0

 тыс. кв. м

Конструкций стальных строительных до

17,0

 тыс. тонн

 

в разделе 4 «Обобщенная характеристика мероприятий подпрограммы»:

в абзаце втором цифры «2020» заменить цифрами «2015»;

в абзаце шестнадцатом цифры «2020» заменить цифрами «2015»;

таблицу 4 изложить в следующей редакции:

 

Таблица 4

 

п/п

Наименование мероприятий

Мощность

Предприятие

Ввод производственных мощностей в 2014 году

1.

Модернизация производства добычи нерудных ископаемых

20,0 тыс. куб. м

Общество с ограниченной ответственностью «Горняк» (Тамбовский район)

2.

Строительство домостроительного комбината

20,0 тыс. куб. м

Общество с ограниченной ответственностью «ДСК-Тамбов» (г. Тамбов)

Ввод производственных мощностей в 2015 году

3.

Реконструкция производственных зданий и сооружений, модернизация производства

10,0 тыс. куб. м ЦСП

Общество в ограниченной ответственностью «ТАМАК ЦСП» (п. Строитель, Тамбовский район)

 

раздел 5 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы» изложить в следующей редакции:

 

«5. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы

 

Общая потребность в финансовых ресурсах на реализацию программных мероприятий до 2015 года составляет 621700,0 тыс. рублей.

Финансирование мер по техническому перевооружению и модернизации действующих, а также созданию новых энерго-ресурсосберегающих, экономически эффективных и экологически безопасных производств стройиндустрии и промышленности строительных материалов планируется за счет внебюджетных источников. Предполагаемый объем внебюджетных средств составляет 621700,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации подпрограммы:

2014 год – 485500,0 тыс. рублей;

2015 год – 136200,0 тыс. рублей;

Объемы финансирования подпрограммы и перечень инвестиционных проектов будут уточняться ежегодно.»;

1.11. в приложении № 10 к Госпрограмме «Подпрограмма «Государственная поддержка отдельных категорий граждан при ипотечном жилищном кредитовании» (далее – подпрограмма):

в паспорте подпрограммы:

позицию «Целевые индикаторы и показатели подпрограммы, их значения на последний год реализации» изложить в следующей редакции:

 

Целевые индикаторы и показатели подпрограммы, их значения на последний год реализации

Количество семей, улучшивших жилищные условия с помощью государственной поддержки при ипотечном жилищном кредитовании – 896 семей;

количество семей, получивших государственную поддержку (выплату) при ипотечном жилищном кредитовании – 30 семей

 

позицию «Сроки и этапы реализации подпрограммы» изложить в следующей редакции:

 

Сроки и этапы реализации подпрограммы

Подпрограмма реализуется в два этапа:

I этап – 2014-2016 годы (до полного выполнения финансовых обязательств);

II этап – 2017-2020 годы

 

позицию «Объемы и источники финансирования подпрограммы» изложить в следующей редакции:

 

Объемы и источники финансирования подпрограммы

Средства бюджета Тамбовской области – 106330,9 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2014 год – 17500,0 тыс. рублей;

2015 год – 14030,9 тыс. рублей;

2016 год – 19800,0 тыс. рублей;

2017 год – 10000,0 тыс. рублей;

2018 год – 15000,0 тыс. рублей;

2019 год – 15000,0 тыс. рублей;

2020 год – 15000,0 тыс. рублей

 

раздел 2 «Приоритеты региональной государственной политики в сфере реализации подпрограммы, цель, задачи, сроки и этапы реализации подпрограммы» изложить в следующей редакции:

 

«2. Приоритеты региональной государственной политики в сфере реализации подпрограммы, цель, задачи, сроки и этапы реализации подпрограммы

 

Настоящая подпрограмма направлена на стимулирование развития системы ипотечного жилищного кредитования на территории области и дальнейшее развитие одного из направлений приоритетного проекта «Ипотека и арендное жилье».

Основной целью подпрограммы является улучшение жилищных условий граждан.

Основной задачей подпрограммы является оказание государственной поддержки в решении жилищной проблемы отдельным категориям граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий.

Основными принципами реализации подпрограммы являются:

добровольность участия в подпрограмме отдельных категорий граждан;

возможность для отдельных категорий граждан реализовать свое право на получение государственной поддержки за счет средств бюджета Тамбовской области при улучшении жилищных условий в рамках данной подпрограммы только один раз.

Подпрограмма реализуется в два этапа.

I этап – 2014-2016 годы (до полного выполнения финансовых обязательств) предусматривает оказание государственной поддержки в виде:

компенсации части затрат по оплате процентов за пользование ипотечным жилищным кредитом (займом) в размере 8% годовых от расчетной стоимости жилья (срок оказания поддержки 36 месяцев);

выплачиваемой единовременно денежной суммы, которая направляется на оплату основной суммы долга по ипотечным жилищным кредитам (займам) (для многодетных семей) в размере 25% от расчётной стоимости жилья.

Право на получение государственной поддержки в виде компенсации части затрат по оплате процентов за пользование ипотечным жилищным кредитом (займом) имеют следующие категории граждан:

государственные гражданские служащие области, муниципальные служащие, работники областных и муниципальных автономных, бюджетных, казенных учреждений, трудовая деятельность которых финансируется за счет средств бюджета Тамбовской области или местных бюджетов, в том числе за счет средств территориального фонда обязательного медицинского страхования;

спасатели профессиональных аварийно-спасательных служб, профессиональных аварийно-спасательных формирований, создаваемых высшим органом исполнительной власти области;

молодые семьи – участники подпрограммы «Молодежи – доступное жилье», которые приобрели жилое помещение в период участия в подпрограмме;

граждане, если они или члены их семей получили в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2006 № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» государственный сертификат на материнский (семейный) капитал и приобрели жилое помещение при помощи средств указанного сертификата;

многодетные семьи, имеющие на день подачи заявления трех и более детей в возрасте до 18 лет.

Оказание государственной поддержки в виде компенсации части затрат по оплате процентов за пользование ипотечным жилищным кредитом (займом) осуществляется два раза в год (до 01 августа и до 31 декабря).

Гражданам, по которым вынесено решение о предоставлении государственной поддержки в виде компенсации части затрат по оплате процентов за пользование ипотечным жилищным кредитом (займом) до 01 января 2017 года, указанная поддержка будет осуществляться до полного выполнения финансовых обязательств.

II этап – 2017-2020 годы предусматривает оказание государственной поддержки в виде единовременной выплаты в размере 20% от расчетной стоимости жилья, направляемой на погашение суммы основного долга и процентов по ипотечным жилищным кредитам (займам).

Право на получение государственной поддержки имеют следующие категории граждан:

государственные гражданские служащие области, муниципальные служащие, работники областных (муниципальных) учреждений, государственных (муниципальных) унитарных предприятий;

многодетные семьи, имеющие на день подачи заявления трех и более детей в возрасте до 18 лет.»;

в разделе 3 «Показатели (индикаторы) достижения цели и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты подпрограммы»:

в абзаце первом слово «бюджетов» заменить словами «бюджета Тамбовской области»;

абзац седьмой изложить в следующей редакции:

«Успешное выполнение мероприятий подпрограммы позволит оказать государственную поддержку отдельным категориям граждан и достичь следующих результатов:»;

дополнить абзацами восьмым, девятым следующего содержания:

«количество семей, улучшивших жилищные условия с помощью государственной поддержки при ипотечном жилищном кредитовании, к 2020 году составит 896 семей, в том числе: 2014 год – 200 граждан, 2015 год – 200 граждан, 2016 год – 197 граждан, 2017 год – 145 граждан, 2018 год – 92 гражданина, 2019 год – 62 гражданина;

количество семей, получивших государственную поддержку (выплату) при ипотечном жилищном кредитовании, на конец 2020 года составит 30 семей, в том числе: 2018 год – 10 граждан, 2019 год – 10 граждан, 2020 год – 10 граждан.»;

в разделе 4 «Обобщенная характеристика подпрограммы и мероприятия подпрограммы» в абзаце восьмом слово «(заем)» заменить словом «(займ)»;

в разделе 5 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы»:

в абзаце первом цифры «111330,90» заменить цифрами «106330,9»;

таблицу изложить в следующей редакции:

 

 

ВСЕГО

(тыс.

рублей)

в том числе по годам:

2014

год

2015

год

2016

год

2017

год

2018

год

2019

год

2020

год

Средства бюджета Тамбовской области

106330,9

17500,0

14030,9

19800,0

10000,0

15000,0

15000,0

15000,0

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

 

I этап

73830,9

17500,0

14030,9

19800,0

10000,0

8500,0

4000,0

 

II этап

32500,0

 

 

 

 

6500,0

11000,0

15000,0

 

в разделе 6 «Механизм реализации подпрограммы» абзац седьмой изложить в следующей редакции:

«формирование учетных дел граждан, обратившихся за оказанием государственной поддержки, и направление их в областную межведомственную комиссию по поддержке ипотечного жилищного кредитования в Тамбовской области;»;

приложение к подпрограмме «Порядок предоставления государственной поддержки отдельным категориям граждан при ипотечном жилищном кредитовании» изложить в редакции согласно приложению № 9 к настоящему постановлению;

1.12. в приложении № 13 к Госпрограмме «Подпрограмма «Развитие водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в Тамбовской области» (далее – подпрограмма):

в паспорте подпрограммы:

позицию «Задачи подпрограммы» изложить в следующей редакции:

 

Задачи подпрограммы

Создание условий для привлечения долгосрочных частных инвестиций в сектор водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод путем установления долгосрочных тарифов и привлечения частных операторов к управлению системами коммунальной инфраструктуры на основе концессионных соглашений;

предоставление государственной поддержки проектам развития систем водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, преимущественно в малых городах и населенных пунктах с небольшой численностью населения;

повышение качества водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в результате модернизации систем водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод;

внедрение в секторе водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод современных инновационных технологий, обеспечивающих энергосбережение и повышение энергоэффективности

 

позицию «Целевые индикаторы и показатели подпрограммы, их значения на последний год реализации» изложить в следующей редакции:

 

Целевые индикаторы и показатели подпрограммы, их значения на последний год реализации

Увеличение доли населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей обязательным требованиям безопасности:

по показателю удельного веса проб воды, не отвечающих гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям, который должен снизиться до 15,0 процентов к 2019 году;

уменьшение числа аварий в системах водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод до 99,5 на 1000 км в 2019 году;

увеличение доли заемных средств в общем объеме капитальных вложений в системе водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод до 34 процентов в 2019 году;

уменьшение доли потерь при её передаче в общем объёме переданной воды до 13,8 процента к 2019 году

 

позицию «Сроки и этапы реализации подпрограммы» изложить в следующей редакции:

 

Сроки и этапы реализации подпрограммы

Подпрограмма реализуется в один этап – 2014-2019 годы

 

позицию «Объемы и источники финансирования подпрограммы» изложить в следующей редакции:

 

Объемы и источники финансирования подпрограммы

Общий объем финансирования подпрограммы в 2014-2017 годах за счет всех источников составит 4704880,0 тыс. рублей, в том числе:

за счет средств федерального бюджета – 96212,8 тыс. рублей, в том числе:

2014 год – 96212,8 тыс. рублей;

за счет средств бюджета Тамбовской области – 524027,2 тыс. рублей, в том числе:

2014 год – 220856,8 тыс. рублей;

2015 год – 144517,0 тыс. рублей;

2016 год – 158650,4 тыс. рублей;

за счёт средств местного бюджета – 25612,1 тыс. рублей, в том числе:

2014 год – 7564,6 тыс. рублей;

2015 год – 2562,8 тыс. рублей;

2016 год – 2684,1 тыс. рублей;

2017 год – 8938,5 тыс. рублей;

2018 год – 1403,3 тыс. рублей;

2019 год – 2458,9 тыс. рублей;

за счет внебюджетных средств – 4059027,9 тыс. рублей, в том числе:

2014 год – 2732000,7 тыс. рублей;

2015 год – 761831,5 тыс. рублей;

2016 год – 59672,2 тыс. рублей;

2017 год – 230686,6 тыс. рублей;

2018 год – 73170,5 тыс. рублей;

2019 год – 201666,5 тыс. рублей;

Объемы и источники финансирования ежегодно уточняются при формировании бюджетов на соответствующий год.

 

в разделе 1 «Общая характеристика сферы реализации подпрограммы»:

абзац четвертый изложить в следующей редакции:

«В соответствии со Стратегией социально-экономического развития Тамбовской области на период до 2020 года, утвержденной Законом Тамбовской области от 04 декабря 2013 г. № 347-З, одним из приоритетных направлений является развитие жилищно-коммунального хозяйства, в рамках которого предполагается реализация мероприятий по строительству и реконструкции объектов водоснабжения и водоотведения.»;

абзац «ОАО «Тамбовские коммунальные системы» изложить в следующей редакции:

«АО «Тамбовские коммунальные системы»;

абзац «ООО «ВекторСтрой» изложить в следующей редакции:

«ООО «Управляющая компания Строитель»;

абзац «ООО «Водоканал» изложить в следующей редакции:

«МУП Тепловых сетей г. Моршанска»;

после абзаца «ООО «Водоканал» дополнить абзацем следующего содержания:

«МУП «Мичуринск-Водоканал»;

в разделе 2 «Приоритеты региональной государственной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи, сроки и этапы реализации подпрограммы»:

в абзаце восьмом цифры «2017» заменить цифрами «2019»;

в разделе 3 «Показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты подпрограммы»:

в абзаце третьем цифры «2017» заменить цифрами «2019»;

в абзаце пятом цифры «82,4» заменить цифрами «79,9», цифры «2017» на цифры «2019»;

в абзаце десятом цифры «14,1» заменить цифрами «13,8»;

в разделе 5 «Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы»:

в абзаце первом цифры «2017» заменить цифрами «2019», цифры «6389,4» заменить цифрами «3561,52»;

таблицу изложить в следующей редакции:

 

Таблица

 

Период

Всего

(млн. руб.)

Объемы средств

федерального бюджета

бюджет Тамбовской области

местного бюджета

внебюджетные средства

2014

3056,6

96,2

220,9

7,6

2732,0

2015

908,9

0

144,5

2,6

761,8

2016

221,0

0

158,7

2,7

59,7

2017

239,6

0

0

8,9

230,7

2018

74,6

0

0

1,4

73,2

2019

204,2

0

0

2,5

201,7

Итого

4704,9

96,2

524,1

25,6

4059,0

 

приложение № 2 к подпрограмме «Мероприятия по строительству и реконструкции систем водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод» изложить в редакции согласно приложению № 10 к настоящему постановлению;

1.13. в приложении № 14 к Госпрограмме «Подпрограмма «Развитие ипотечного жилищного кредитования» (далее – подпрограмма):

в паспорте подпрограммы позицию «Объемы и источники финансирования подпрограммы» изложить в следующей редакции:

 

Объемы и источники финансирования подпрограммы

Общий объем финансирования – 63895400,0 тыс. рублей, в том числе:

внебюджетные источники – 63895400,0 тыс. рублей, в том числе:

2014 год – 11652200,0 тыс. рублей;

2015 год –7816200,0 тыс. рублей;

2016 год – 7875000,0 тыс. рублей;

2017 год – 7875000,0 тыс. рублей;

2018 год – 8750000,0 тыс. рублей;

2019 год – 9625000,0 тыс. рублей;

2020 год – 10500000,0 тыс. рублей

 

раздел 5 подпрограммы «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы» изложить в следующей редакции:

 

«5. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы

 

Всего на реализацию подпрограммы намечается привлечь 63895,4 млн. рублей, в том числе средства из внебюджетных источников – 63895,4 млн. рублей.

 

Таблица 4.

 

Ресурсное обеспечение подпрограммы

 

Источник финансирования

Всего (млн. руб.)

в том числе по годам

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Внебюджетные источники, всего

62770,4

11652,2

7618,2

7875,0

7875,0

8750,0

9625,0

10500,0

из них:

 

 

 

 

 

 

 

 

объем предоставляемых ипотечных кредитов банками и прочими организациями

44410,0

4730,0

4880,0

6300,0

6300,0

7000,0

7700,0

8400,0

средства населения

18360,4

6922,2

2738,2

1575,0

1575,0

1750,0

1975,0

2100,0

 

2. Опубликовать настоящее постановление на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и на сайте сетевого издания «Тамбовская жизнь» (www.tamlife.ru).

 

 

И. о. главы администрации

области

О.О.Иванов


 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

 

к постановлению администрации области

 

от 23.01.2017 № 48

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к Государственной программе Тамбовской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан области» на 2014-2020 годы

 

ПЕРЕЧЕНЬ

показателей (индикаторов) Государственной программы Тамбовской области, подпрограмм Государственной программы Тамбовской области и их значений

 

п/п

Показатель (индикатор) (наименование)

Единица измере-ния

Значения показателей (по годам)

базовый год 2012

текущий год 2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Отчетный год 2020

1. Государственная программа Тамбовской области

1.1.

Годовой объем ввода жилья

Тыс. кв. м

633,1

704,5

770,0

800,0

830,0

845,0

880,0

915,0

1100,0

1.2.

Объем ввода жилья экономического класса в рамках программы «Жилье для российской семьи»

Тыс. кв. м

0

0

0

15,0

15,0

120,0

0

0

0

1.3.

Доля семей, желающих улучшить свои жилищные условия, обеспеченных доступным и комфортным жильем

Процент

н/д

7,5

15

22,5

30

37

45

52

60

1.4.

Снижение средней стоимости одного квадратного метра жилья на первичном рынке с учетом индекса-дефлятора на соответствующий год по виду экономической деятельности «строительство»

Процент

0

-9,3

3,6

7,2

10,6

17,0

20,0

20,0

20,0

1.5.

Коэффициент доступности жилья

Лет

3,5

3,0

2,9

2,6

2,5

2,4

2,3

2,1

1,8

1.6.

Доля ввода арендного жилья в многоквартирных жилых домах от общей площади ввода жилья в многоквартирных жилых домах

Процент

0

2,3

2,6

5,6

0

7,5

8,6

9,4

10

1.7.

Количество граждан, улучшивших жилищные условия в рамках подпрограммы «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством» федеральной целевой программы «Жилище»

Человек

91

75

21

24

30

 

 

 

 

1.8.

Доля общей площади капитально отремонтированных многоквартирных домов в общей площади многоквартирных домов, построенных до 2000 года

Процент

10,9

14,4

17,9

23,4

28,9

34,4

37,9

41,4

44,9

1.9.

Количество граждан, улучшивших жилищные условия в текущем году в результате капитального ремонта многоквартирных домов на основе программы финансирования капитального ремонта многоквартирных домов

Тыс. человек

30,00

50,000

70,000

71,400

110,000

130,000

150,000

170,000

190,000

1.10.

Расселение аварийных жилых помещений в многоквартирных жилых домах

Тыс. кв. м

11,9

15,53

16,26

10,95

5,14

-

-

-

-

1.11.

Доля расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг в семейном доходе

Процент

8,61

8,7

8,7

8,7

8,7

8,7

8,7

8,7

8,7

1.12.

Темп изменения объема потребления холодной и горячей воды населением и бюджетофинансируемыми организациями по сравнению с предшествующим годом

Процент

-6,7

-4

-3,5

-3

-3

-3

-2,5

-2

-2

1.13.

Количество семей, улучшивших жилищные условия с помощью предоставленных ипотечных жилищных кредитов (займов)

Единиц

3766

3886

5230

5455

4500

4500

5000

5500

6000

1.14.

Превышение среднего уровня процентной ставки по ипотечному жилищному кредиту над индексом потребительских цен

Единиц

5,9

5,8

4,6

3,4

3,2

2,7

2,2

2,2

2,2

1.15.

Удельный вес введенной общей площади жилых домов к общей площади жилищного фонда

Процент

2,39

2,6

2,65

2,9

3,0

3,30

3,39

4,01

4,10

1.16.

Общая площадь жилых помещений, приходящихся в среднем на одного жителя области

Кв. м

24,8

25,6

25,9

26,6

27,2

27,5

28,0

28,3

28,9

1.17.

Доля ветхого и аварийного жилищного фонда в общем объеме

Процент

2,75

2,6

2,5

1,8

1,73

 

 

 

 

1.18.

Доля общей площади жилищного фонда, обеспеченного всеми видами благоустройства, в общей площади жилищного фонда субъекта

Процент

54,8

55,3

55,8

56,3

61,3

57,3

57,8

58,3

58,8

1.19.

Количество земельных участков, предоставленных семьям, имеющим трех и более детей

Шт.

1246

854

760

670

320

400

300

200

100

1.20.

Уровень износа коммунальной инфраструктуры

Процент

49

48,5

48

47,5

47,3

47,1

47

45,5

45

1.21.

Численность ветеранов Великой Отечественной войны, улучшивших жилищные условия

Человек

 

 

327

245

301

67

 

 

 

1.22.

Численность ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, улучшивших жилищные условия

Человек

 

 

25

20

18

19

30

30

 

1.23.

Уровень возмещения населением затрат за предоставление жилищно-коммунальных услуг по установленным для населения тарифам

Процент

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

1.24.

Доля многоквартирных домов в целом по субъекту Российской Федерации, в которых собственники помещений выбрали и реализуют управление многоквартирными домами посредством товариществ собственников жилья, либо жилищных кооперативов или иного специализированного потребительского кооператива

Процент

7,07

7,15

7,2

7,2

7,2

7,2

7,2

7,2

7,2

1.25.

Количество высокопроизводительных рабочих мест (создание, модернизация)

Шт.

 

 

123

139

157

182

219

291

349

1.26.

Объем предоставляемых ипотечных кредитов

Млн. руб.

4440,0

4580,0

4730,0

4880,0

6300,0

6300,0

7000,0

7700,0

8400,0

2. Подпрограмма «Комплексное освоение и развитие территорий в целях жилищного строительства»

2.1.

Площадь земельных участков, вовлеченных Федеральным фондом содействия развитию жилищного строительства в оборот в соответствии с Федеральным законом «О содействии развитию жилищного строительства» для жилищного строительства, в том числе строительства жилья экономического класса, включая малоэтажное строительство

Га

403

77,8

182

0

50

50

50

50

50

2.2.

Общая площадь земельных участков Федерального фонда содействия развитию жилищного строительства, предоставленных для жилищного строительства и комплексного освоения в целях жилищного строительства

Га

364

89

27,8

0

40

40

40

40

40

2.3.

Объем жилья, введенного в эксплуатацию на земельных участках, предоставленных Федеральным фондом содействия развитию жилищного строительства в соответствии с Федеральным законом «О содействии развитию жилищного строительства» при реализации проектов жилищного строительства

Тыс. кв. м

0

0

0

30

35

140

150

150

150

2.4.

Годовой объем ввода жилья, экономического класса

Тыс. кв. м

284,8

352

412

480

505

507

530

550

660

 

из него в рамках программы «Жилье для российской семьи»

Тыс. кв. м

-

-

-

15

15

120

-

-

-

2.5.

Разработка комплектов проектной документации малоэтажных жилых домов с применением энергоэффективных и экологически чистых технологий и материалов (нарастающим итогом)

Шт.

-

-

1

2

2

2

2

2

2

3. Подпрограмма «Снижение административных барьеров в строительстве»

3.1.

Предельное количество процедур, необходимых для получения разрешения на строительство эталонного объекта капитального строительства непроизводственного назначения

Шт.

17

17

16

15

9

6

4

4

4

3.2.

Предельный срок прохождения всех процедур, необходимых для получения разрешения на строительство эталонного объекта капитального строительства непроизводственного назначения

Дни

315

315

200

130

90

70

56

56

56

3.3.

Наличие в муниципальных районах и городских округах внедренных единообразных автоматизированных систем обеспечения градостроительной деятельности

Шт.

0

0

0

0

0

0

30

30

30

3.4.

Наличие в субъекте откорректированной в соответствии с положениями Градостроительного кодекса Российской Федерации схемы территориального планирования области

Шт.

0

0

0

1

1

1

1

1

1

3.5.

Доля муниципальных районов, имеющих откорректированные в соответствии с положениями Градостроительного кодекса Российской Федерации документы территориального планирования

Процент

0

0

0

0

39

100

100

100

100

3.6.

Доля муниципальных образований с утвержденными документами территориального планирования в общем количестве муниципальных образований

Процент

0

0

100

100

100

100

100

100

100

3.7.

Доля муниципальных образований с утвержденными документами градостроительного зонирования в общем количестве муниципальных образований

Процент

0

0

100

100

100

100

100

100

100

3.8.

Количество утвержденных проектов планировки территорий (ежегодно)

Шт.

1

4

11

2

3

2

2

-

-

4. Подпрограмма «Развитие промышленности строительных материалов и индустриального домостроения»

4.1.

Индекс промышленного производства прочих неметаллических минеральных продуктов

Процент

105,6

102,4

106,0

93,0

 

 

 

 

 

4.2.

Темпы роста отгруженной продукции производства прочих неметаллических минеральных продуктов к предыдущему году

Процент

111,0

112,1

112,5

95,4

 

 

 

 

 

4.3.

Объем производства конструкций и деталей сборных железобетонных

Тыс. куб. м.

142,6

135,36

158,0

160,0

 

 

 

 

 

5. Подпрограмма «Кадровое обеспечение задач строительства»

5.1.

Годовой объем выпускников строительного профиля всех уровней образования

Человек

693

698

788

664

770

867

889

898

905

5.2.

Количество рабочих кадров, прошедших подготовку и переподготовку

Человек

2312

2320

2350

2400

2450

2500

2550

2600

2650

5.3.

Увеличение числа специалистов строительных специальностей, прошедших повышение квалификации

Человек

332

350

340

350

360

370

380

390

400

6. Подпрограмма «Молодежи – доступное жилье»

6.1.

Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия (в том числе с использованием ипотечных кредитов и займов) при оказании содействия за счет средств федерального бюджета, бюджета области и местных бюджетов

Единиц

232

384

324

463

372

384

384

384

384

6.2.

Доля молодых семей, улучшивших жилищные условия, от общего количества молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий

Процент

100

100

100

100

100

100

100

100

100

7. Подпрограмма «Государственная поддержка отдельных категорий граждан при ипотечном жилищном кредитовании»

7.1.

Количество семей, улучшивших жилищные условия с помощью государственной поддержки при ипотечном жилищном кредитовании

Единиц

98

200

212

200

197

145

92

62

 

7.2.

Количество семей, получивших государственную поддержку (выплату) при ипотечном жилищном кредитовании

Единиц

 

 

 

 

 

 

10

10

10

8. Подпрограмма «Формирование рынка арендного жилья»

8.1.

Годовой объем ввода арендного жилья

Тыс. кв. м

0

4,4

6,5

11,0

0,0

18,1

24,7

30,0

36,0

8.2.

Обеспеченность населения арендным жильем

Кв. м

на чел.

0

0,004

0,006

0,01

0,006

0,017

0,024

0,029

0,035

8.3.

Коэффициент доступности арендного жилья населения

Лет

0

0,24

0,23

0,22

0,23

0,21

0,21

0,21

0,21

8.4.

Средняя стоимость одного квадратного метра арендного жилья в год

Руб.

0

2330

2502

2679

2863

3057

3266

3457

3636

9. Подпрограмма «Развитие водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в Тамбовской области»

9.1.

Доля заемных средств в общем объеме капитальных вложений в системе теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод

Процент

-

-

21

24

27

30

32

34

-

9.2.

Удельный вес проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети и которые не отвечают гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям

Процент

23,6

22,2

20,3

18,5

16,7

15,2

15,1

15,0

-

9.3.

Количество аварий в системах водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод

Коли-чество аварий в год на 1000 км сетей

-

-

162,3

102,6

102,0

101,5

101,0

99,5

-

9.4.

Доля потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной воды

%

14,6

14,5

14,4

14,2

14,2

14,1

13,9

13,8

-

10. Подпрограмма «Развитие ипотечного жилищного кредитования»

10.1.

Объем предоставленных ипотечных кредитов (займов), включая собственные средства населения

Млн. руб.

4440,0

4580,0

6925,6

7618,2

7875,0

7875,0

8750,0

9625,0

10500,0

10.2.

Доля семей, имеющих возможность приобрести жилье, соответствующее стандартам обеспечения жилыми помещениями, с помощью собственных и заемных средств

Процент

23

25

26

30

34

38

45

50

50

 

 

Зам. главы администрации

 

области

А.Т.Габуев


 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

 

к постановлению администрации области

 

от 23.01.2017 № 48

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к Государственной программе Тамбовской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан области» на 2014-2020 годы

 

ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий Государственной программы Тамбовской области

 

№ п/п

Наименование подпрограммы, основного мероприятия Государственной программы

Ответственный исполнитель, соисполнитель

Ожидаемые непосредственные результаты

Объемы финансирования, тыс. рублей, в том числе

наименование

единица изме-рения

значение по годам реализации

по годам

федеральный бюджет

бюджет Тамбовской области

местный бюджет

внебюджетные источники

1. Подпрограмма «Комплексное освоение и развитие территорий в целях жилищного строительства»

1.1.

Предоставление государственной поддержки для реализации инвестиционных проектов комплексного освоения и развития территорий в целях жилищного строительства

Управление строительства и инвестиций области

Годовой объем ввода жилья экономического класса, в том числе в рамках программы «Жилье для российской семьи»

тыс. кв. м

2014 – 412

467315,4

19197,7

327117,7

10000,0

111000,0

2015 – 480

365785,4

0,0

309301,2

84,2

56400,0

2016 – 505

711482,7

358989,5

352413,2

80,0

0,0

2017 – 507

620500,0

0,0

490300,0

130200,0

0,0

2018 – 530

928800,0

0,0

721000,0

207800,0

0,0

2019 – 550

1327500,0

0,0

1065500,0

262000,0

0,0

2020 – 660

1953100,0

0,0

1569500,0

383600,0

0,0

ИТОГО:

6374483,5

378187,2

4835132,1

993764,2

167400,0

1.1.1.

Создание объектов социальной, инженерной, транспортной инфраструктуры и объектов общегражданского назначения

Управление строительства и инвестиций области (в лимитах областной адресной инвестиционной программы)

Увеличение годового объема ввода жилья, соответствующего стандартам эконом-класса, строительство объектов социальной, транспортной и коммунальной инфраструктуры при комплексной застройке (*за исключением программы «Жилье для российской семьи»)

тыс. кв. м

2014 – 412

467315,4

19197,7

327117,7

10000,0

111000,0

2015 – 480

365785,4

 

309301,2

84,2

56400,0

2016 – 490*

711482,7

358989,5

352413,2

80,0

 

2017 – 387*

620500,0

 

490300,0

130200,0

 

2018 – 529,8

922600,0

 

714800,0

207800,0

 

2019 – 549,8

1321300,0

 

1059300,0

262000,0

 

2020 – 659,8

1946900,0

 

1563300,0

383600,0

 

ИТОГО:

6355883,5

378187,2

4816532,1

993764,2

167400,0

1.1.2.

Субсидии на возмещение затрат (части затрат) на уплату процентов по кредитам, полученным на обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков, предназначенных для строительства жилья

Управление строительства и инвестиций области

Годовой объем ввода жилья, соответствующего стандартам эконом-класса

тыс. кв. м

2014

0,0

 

 

 

 

2015

0,0

 

 

 

 

2016

0,0

 

 

 

 

2017

0,0

 

 

 

 

2018 – 0,2

6200,0

 

6200,0

 

 

2019 – 0,2

6200,0

 

6200,0

 

 

2020 – 0,2

6200,0

 

6200,0

 

 

ИТОГО:

18600,0

0,0

18600,0

0,0

0,0

1.2.

Реализация программы «Жилье для российской семьи»

Управление строительства и инвестиций области

Годовой объем ввода жилья экономического класса в рамках Соглашения от 03.07.2014 №09/7228-14/68, подписанного между Минстроем Российской Федерации, администрацией Тамбовской области и акционерным обществом «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию»

тыс. кв. м

2014

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2015 – 15

525000,0

0,0

0,0

0,0

525000,0

2016 – 15

1475000,0

0,0

0,0

0,0

1475000,0

2017 – 120

2938300,0

0,0

0,0

0,0

2938300,0

2018

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2019

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2020

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ИТОГО:

4938300,0

0,0

0,0

0,0

4938300,0

1.2.1.

Строительство жилья эконом-класса в рамках реализации программы «Жилье для российской семьи»

Управление строительства и инвестиций области

Привлечение внебюджетных средств в строительство жилья в рамках программы «Жилье для российской семьи»

тыс. рублей

2014

0,0

 

 

 

 

2015 –

525000,0

 

 

 

525000,0

2016 –

1400000,0

 

 

 

1400000,0

2017 –

2938300,0

 

 

 

2938300,0

2018

0,0

 

 

 

 

2019

0,0

 

 

 

 

2020

0,0

 

 

 

 

ИТОГО:

4863300,0

0,0

0,0

0,0

4863300,0

1.2.2.

Строительство объектов инженерной инфраструктуры и многоквартирных жилых домов акционерным обществом «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию Тамбовской области» путем привлечения займов из внебюджетных источников, в том числе за счет средств хозяйствующих субъектов с долей участия Тамбовской области, Тамбовских областных государственных унитарных предприятий

Управление строительства и инвестиций области, комитет по управлению имуществом области

Объем ввода жилья экономического класса (**из общего объема ввода жилья экономического класса в рамках программы «Жилье для российской семьи»)

тыс. кв. м.

2014 –

 

 

 

 

 

2015 –

 

 

 

 

 

2016–

75000,0

 

 

 

75000,0

2017 – 12,4**

 

 

 

 

 

2018 –

 

 

 

 

 

2019 –

 

 

 

 

 

2020 –

 

 

 

 

 

ИТОГО:

75000,0

 

 

 

75000,0

1.3.

Развитие малоэтажного строительства

Управление строительства и инвестиций области

Количество проектов нарастающим итогом

единиц

2014 – 1

1000,0

0,0

0,0

0,0

1000,0

2015 – 2

1000,0

0,0

0,0

0,0

1000,0

2016 – 2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2017 – 2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2018 – 2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2019 – 2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2020 – 2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ИТОГО:

2000,0

0,0

0,0

0,0

2000,0

1.3.1.

Разработка комплектов проектной документации малоэтажных жилых домов с применением энергоэффективных и экологически чистых технологий и материалов

Управление строительства и инвестиций области

Количество проектов нарастающим итогом

единиц

2014 – 1

1000,0

 

 

 

1000,0

2015 – 2

1000,0

 

 

 

1000,0

2016 – 2

0,0

 

 

 

 

2017 – 2

0,0

 

 

 

 

2018 – 2

0,0

 

 

 

 

2019 – 2

0,0

 

 

 

 

2020 – 2

0,0

 

 

 

 

ИТОГО:

2000,0

0,0

0,0

0,0

2000,0

1.4.

Обеспечение социальной, коммунальной и транспортной инфраструктурой земельных участков, выделенных под жилищное строительство, за счет внебюджетных средств

Управление строительства и инвестиций области

 

тыс. кв. м

2014

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2015

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2016

100100,0

0,0

0,0

0,0

100100,0

2017

138300,0

0,0

0,0

0,0

138300,0

2018

211200,0

0,0

0,0

0,0

211200,0

2019

227500,0

0,0

0,0

0,0

227500,0

2020

274900,0

0,0

0,0

0,0

274900,0

ИТОГО:

952000,0

0,0

0,0

 

952000,0

1.4.1.

Вложение средств застройщиками, инвесторами, ресурсоснабжающими, коммунальными, транспортными организациями в строительство объектов инфраструктуры

Управление строительства и инвестиций области

Объем привлеченных средств

тыс. рублей

2014

0,0

 

 

 

 

2015

0,0

 

 

 

 

2016

100100,0

 

 

 

100100,0

2017

138300,0

 

 

 

138300,0

2018

211200,0

 

 

 

211200,0

2019

227500,0

 

 

 

227500,0

2020

274900,0

 

 

 

274900,0

ИТОГО:

952000,0

0,0

0,0

0,0

952000,0

 

Итого по подпрограмме:

 

 

 

 

12266783,5

378187,2

4835132,1

993764,2

6059700,0

2. Подпрограмма «Снижение административных барьеров в строительстве»

2.1.

Совершенствование регулирования градостроительной деятельности

Управление архитектуры администрации области

Предельное количество процедур, необходимых для получения разрешения на строительство эталонного объекта капитального строительства непроизводственного назначения

шт.

2014 – 16

117018,0

0,0

0,0

0,0

117018,0

2015 – 15

23276,0

0,0

2000,0

0,0

21276,0

2016 – 9

33797,0

0,0

0,0

1883,0

31914,0

2017 – 6

28276,0

0,0

0,0

7000,0

21276,0

2018 – 4

51276,0

0,0

0,0

30000,0

21276,0

2019 – 4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2020 – 4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ИТОГО:

253643,0

0,0

2000,0

38883,0

212760,0

2.1.1.

Внедрение единообразных автоматизированных информационных систем обеспечения градостроительной деятельности (далее – АИСОГД) органами местного самоуправления городских округов, муниципальных районов

Управление архитектуры администрации области

Наличие в муниципальных районах и городских округах внедренных АИСОГД

шт.

2014

0,0

 

 

 

 

2015

0,0

 

 

 

 

2016

0,0

 

 

 

 

2017

0,0

 

 

 

 

2018-30

30000,0

 

 

30000,0

 

2019

0,0