АДМИНИСТРАЦИЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ |
23.01.2017 | г. Тамбов | № 48 |
О внесении изменений в Государственную программу Тамбовской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан области» на 2014-2020 годы |
Администрация области постановляет: 1. Внести в Государственную программу Тамбовской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан области» на 2014-2020 годы, утвержденную постановлением администрации области от 05.06.2013 № 586 (в редакции от 23.12.2016), (далее – Госпрограмма) следующие изменения: 1.1. в паспорте Госпрограммы: позицию «Целевые индикаторы и показатели Госпрограммы, их значения на последний год реализации» изложить в следующей редакции: |
Целевые индикаторы и показатели Госпрограммы, их значения на последний год реализации | Годовой объем ввода жилья – 1100 тыс. кв. м; объем ввода жилья в рамках программы «Жилье для российской семьи» нарастающим итогом до 2018 года – 150,0 тыс. кв. м; доля семей, желающих улучшить свои жилищные условия, обеспеченных доступным и комфортным жильем – 60%; снижение средней стоимости одного квадратного метра жилья на первичном рынке с учетом индекса-дефлятора на соответствующий год по виду экономической деятельности «строительство» – на 20%; коэффициент доступности жилья – 1,8; доля ввода арендного жилья в многоквартирных жилых домах от общей площади ввода жилья в многоквартирных жилых домах – 10%; количество граждан, улучшивших жилищные условия в рамках подпрограммы «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством» федеральной целевой программы «Жилище» – 75 человек; доля общей площади капитально отремонтированных многоквартирных домов в общей площади многоквартирных домов, построенных до 2000 года – 44,9%; количество граждан, улучшивших жилищные условия в текущем году в результате капитального ремонта многоквартирных домов на основе программы финансирования капитального ремонта многоквартирных домов – 190 тыс. человек; расселение аварийных жилых помещений в многоквартирных жилых домах – 32,35 тыс. кв. метров; доля расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг в семейном доходе – 8,7%; темп изменения объема потребления холодной и горячей воды населением и бюджетофинансируемыми организациями по сравнению с предшествующим годом – (-2%); количество семей, улучшивших жилищные условия с помощью ипотечных жилищных кредитов (займов) – 6000 семей; объем предоставляемых ипотечных кредитов – 8400 млн. рублей; превышение среднего уровня процентной ставки по ипотечному жилищному кредиту (в рублях) над индексом потребительских цен – на 2,2 единицы; удельный вес введенной общей площади жилых домов к общей площади жилищного фонда – 4,1%; общая площадь жилых помещений, приходящихся в среднем на одного жителя области – 28,9 кв. м; доля ветхого и аварийного жилищного фонда в общем объеме – 1,73%; доля общей площади жилищного фонда, обеспеченного всеми видами благоустройства, в общей площади жилищного фонда субъекта – 58,8%; количество земельных участков, предоставленных семьям, имеющим трех и более детей – 2750; уровень износа коммунальной инфраструктуры – 45%; количество высокопроизводительных рабочих мест (создание, модернизация) – 1460 штук; численность ветеранов Великой Отечественной войны, улучшивших жилищные условия – 940 человек; численность ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, улучшивших жилищные условия – 142 человека; уровень возмещения населением затрат за предоставление жилищно-коммунальных услуг по установленным для населения тарифам – 100%; доля многоквартирных домов в целом по субъекту Российской Федерации, в котором собственники помещений выбрали и реализуют управление многоквартирными домами посредством товариществ собственников жилья, либо жилищных кооперативов или иного специализированного потребительского кооператива – 7,2% |
позицию «Объемы и источники финансирования Госпрограммы» изложить в следующей редакции: |
Объемы и источники финансирования Госпрограммы | Объем бюджетных ассигнований на реализацию Государственной программы в 2014-2020 годах составит 96306750,9 тыс. рублей, в том числе: за счет средств федерального бюджета (Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства) – 2849863,1 тыс. рублей: 2014 год – 793668,4 тыс. рублей; 2015 год – 601274,5 тыс. рублей; 2016 год – 1096915,4 тыс. рублей; 2017 год – 143348,6 тыс. рублей; 2018 год – 77328,1 тыс. рублей; 2019 год – 77328,1 тыс. рублей; 2020 год – 60000,0 тыс. рублей; за счет средств бюджета Тамбовской области – 8162722,5 тыс. рублей:<1> 2014 год – 1224348,3 тыс. рублей; 2015 год – 1137262,8 тыс. рублей; 2016 год – 1118070,0 тыс. рублей; 2017 год – 691051,0 тыс. рублей; 2018 год – 929097,0 тыс. рублей; 2019 год – 1279400,5 тыс. рублей; 2020 год – 1783492,9 тыс. рублей; за счет средств местного бюджета – 1503367,0 тыс. рублей: 2014 год – 226287,7 тыс. рублей; 2015 год – 51891,4 тыс. рублей; 2016 год – 43787,2, тыс. рублей; 2017 год – 183138,5 тыс. рублей; 2018 год – 276203,3 тыс. рублей; 2019 год – 301458,9 тыс. рублей; 2020 год – 420600,0 тыс. рублей; за счет средств внебюджетных источников – 83790798,4 тыс. рублей: 2014 год – 15667347,4 тыс. рублей; 2015 год – 10371438,3 тыс. рублей; 2016 год – 10469728,4 тыс. рублей; 2017 год – 12699594,7 тыс. рублей; 2018 год – 10341912,5 тыс. рублей; 2019 год – 11604400,8 тыс. рублей; 2020 год – 12636376,3 тыс. рублей; общий объем финансирования – 96336877,4 тыс. рублей: 2014 год – 17911651,8 тыс. рублей; 2015 год – 12161867,0 тыс. рублей; 2016 год – 12758627,4 тыс. рублей; 2017 год – 13717132,8 тыс. рублей; 2018 год – 11624540,9 тыс. рублей; 2019 год – 13262588,3 тыс. рублей; 2020 год – 14900469,2 тыс. рублей |
<1> В том числе инвестиции, планируемые к реализации в рамках областной адресной инвестиционной программы на 2014-2020 годы, составят 5551497,6 тыс. рублей, в том числе: 2014 год – 600388,7 тыс. рублей; 2015 год – 475818,2 тыс. рублей; 2016 год – 647590,7 тыс. рублей; 2017 год – 490300,0 тыс. рублей; 2018 год – 714800,0 тыс. рублей; 2019 год – 1059300,0 тыс. рублей; 2020 год – 1563300,0 тыс. рублей; в разделе 3 «Показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, основные ожидаемые и конечные результаты Государственной программы»: после абзаца «количество семей, улучшивших жилищные условия с помощью государственной поддержки при ипотечном жилищном кредитовании.» дополнить абзацем следующего содержания: «количество семей, получивших государственную поддержку (выплату) при ипотечном жилищном кредитовании.» абзац «за 2014-2018 годы планируется расселить 40,31 тыс. кв. м аварийных жилых помещений в многоквартирных жилых домах;» изложить в следующей редакции: «за 2014-2016 годы планируется расселить 32,35 тыс. кв. м аварийных жилых помещений в многоквартирных жилых домах;»; абзац «доля ветхого и аварийного жилищного фонда в общем объеме уменьшится с 2,75% до 1,75%;» изложить в следующей редакции: «доля ветхого и аварийного жилищного фонда в общем объеме уменьшится с 2,75% до 1,73%;»; абзац «количество земельных участков, предоставленных семьям, имеющим трех и более детей, за период 2014-2020 годы составит 2830 штук;» изложить в следующей редакции «количество земельных участков, предоставленных семьям, имеющим трех и более детей, за период 2014-2020 годы составит 2750 штук;»; абзац «численность ветеранов Великой Отечественной войны, улучшивших жилищные условия, увеличится на 865 человек;» изложить в следующей редакции: «численность ветеранов Великой Отечественной войны, улучшивших жилищные условия, увеличится на 940 человек;»; абзац «численность ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, улучшивших жилищные условия, увеличится на 463 человека;» изложить в следующей редакции: «численность ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, улучшивших жилищные условия, увеличится на 142 человека;»; 1.3. в разделе 6 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Государственной программы»: абзац второй изложить в следующей редакции: «Объем финансирования программы составит 96306750,9 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 2849863,1 тыс. рублей, бюджета Тамбовской области – 8162722,5 тыс. рублей, местного бюджета – 1503367,0 тыс. рублей»; в абзаце третьем цифры «84980781,3» заменить цифрами «83790798,4»; 1.4. приложение № 1 к Госпрограмме «Перечень показателей (индикаторов) Государственной программы Тамбовской области, подпрограмм Государственной программы Тамбовской области и их значений» изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению; 1.5. приложение № 2 к Госпрограмме «Перечень мероприятий Государственной программы Тамбовской области» изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению; 1.6. приложение № 3 к Госпрограмме «Прогноз сводных показателей государственного задания на выполнение работ Тамбовским областным государственным бюджетным учреждением «Центр по ценообразованию в строительстве» и осуществление функций Тамбовским областным государственным унитарным предприятием «Водное и газовое хозяйство» и Тамбовским областным государственным автономным учреждением «Центр государственной экспертизы документов в области градостроительной деятельности» по государственной программе» изложить в редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению; 1.7. приложение № 4 к Госпрограмме «Ресурсное обеспечение реализации Государственной программы Тамбовской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан области» на 2014-2020 годы» изложить в редакции согласно приложению № 4 к настоящему постановлению; 1.8. в приложении № 5 к Госпрограмме «Подпрограмма «Комплексное освоение и развитие территорий в целях жилищного строительства» (далее – подпрограмма): в паспорте подпрограммы позицию «Объемы и источники финансирования Подпрограммы» изложить в следующей редакции: |
Объемы и источники финансирования подпрограммы | Общий объем финансирования – 12266783,5 тыс. рублей, в том числе: федеральный бюджет – 378187,2 тыс. рублей, в том числе: 2014 год – 19197,7 тыс. рублей; 2016 год – 358989,5 тыс. рублей; бюджет Тамбовской области – 4835132,1 тыс. рублей, в том числе: 2014 год – 327117,7 тыс. рублей; 2015 год – 309301,2 тыс. рублей; 2016 год – 352413,2 тыс. рублей; 2017 год – 490300,0 тыс. рублей; 2018 год – 721000,0 тыс. рублей; 2019 год – 1065500,0 тыс. рублей; 2020 год – 1569500,0 тыс. рублей; из них в рамках лимитов областной адресной инвестиционной программы: 2014 год – 327117,7 тыс. рублей; 2015 год – 309301,2 тыс. рублей; 2016 год – 352413,2 тыс. рублей; 2017 год – 490300,0 тыс. рублей; 2018 год – 714800,0 тыс. рублей; 2019 год – 1059300,0 тыс. рублей; 2020 год – 1563300,0 тыс. рублей; местные бюджеты – 993764,2 тыс. рублей, в том числе: 2014 год – 10000,0 тыс. рублей; 2015 год – 84,2 тыс. рублей; 2016 год – 80,0 тыс. рублей; 2017 год – 130200,0 тыс. рублей; 2018 год – 207800,0 тыс. рублей; 2019 год – 262000,0 тыс. рублей; 2020 год – 383600,0 тыс. рублей; средства частных инвесторов и кредиторов – 6059700,0 тыс. рублей, в том числе: 2014 год – 112000,0 тыс. рублей; 2015 год – 582400,0 тыс. рублей; 2016 год – 1575100,0 тыс. рублей; 2017 год – 3076600,0 тыс. рублей; 2018 год – 211200,0 тыс. рублей; 2019 год – 227500,0 тыс. рублей; 2020 год – 274900,0 тыс. рублей |
в разделе 2 «Приоритеты региональной государственной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи, сроки и этапы реализации подпрограммы»: в абзаце третьем цифры «2016» заменить цифрами «2017»; абзац четвертый изложить в следующей редакции: «В региональный адресный перечень включены земельные участки из земель, находящихся в государственной собственности, муниципальной собственности и в частной собственности юридических лиц. Всего в 2017 году планируется комплексное освоение 10 земельных участков, из них 5 участков – под многоэтажную застройку жилья экономического класса.»; таблицу «Адресный перечень земельных участков Тамбовской области для первоочередного освоения в 2016 году» изложить в редакции согласно приложению № 5 к настоящему постановлению; в разделе 4 «Обобщенная характеристика подпрограммы и мероприятий подпрограммы»: абзац шестнадцатый дополнить словами «и на реконструкцию и (или) строительство энергоэффективных предприятий строительной индустрии, выпускающих энергоэффективные и энергосберегающие строительные материалы, конструкции и изделия.»; в абзаце двадцатом слова «распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.11.2012 № 2227-р» заменить словами «постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 323»; в разделе 5 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы»: в абзаце шестом цифры «12083454,6» заменить цифрами «12266783,5»; в абзаце седьмом цифры «331449,9» заменить цифрами «378187,2»; в абзаце восьмом цифры «4698540,5» заменить цифрами «4835132,1»; в абзаце девятом цифры «993764,2» заменить цифрами «993764,2»; в абзаце десятом цифры «5984700,0» заменить цифрами «6059700,0»; в разделе 6 «Механизм реализации подпрограммы»: дополнить абзацем девятнадцатым следующего содержания: «Уровень софинансирования расходного обязательства муниципального образования по созданию объектов муниципальной собственности за счет средств бюджета Тамбовской области не может превышать 99 процентов за каждый из годов их реализации.»; абзац двадцать первый изложить в следующей редакции: «Порядок предоставления субсидий на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным муниципальными образованиями и (или) юридическими лицами в российских кредитных организациях на обеспечение земельных участков объектами инфраструктуры и на реконструкцию и (или) строительство энергоэффективных предприятий строительной индустрии, выпускающих энергоэффективные и энергосберегающие строительные материалы, конструкции и изделия, устанавливается постановлением администрации области.»; абзац двадцать седьмой изложить в следующей редакции: «Объекты социальной инфраструктуры в рамках проектов комплексного освоения и развития территорий должны создаваться в соответствии с генеральными планами муниципальных образований и местными нормативами градостроительного проектирования.»; приложение № 1 к подпрограмме «Перечень приоритетных земельных участков под жилищное строительство с информацией о потребности в коммунальной, транспортной и социальной инфраструктуре на территории Тамбовской области» изложить в редакции согласно приложению № 6 к настоящему постановлению; приложение № 2 к подпрограмме «Показатели ввода жилья при комплексной застройке земельных участков на территории Тамбовской области» изложить в редакции согласно приложению № 7 к настоящему постановлению; приложение № 3 к подпрограмме «Сетевой график реализации основных мероприятий комплексного освоения земельных участков в целях жилищного строительства на территории Тамбовской области в 2014-2020 годах» изложить в редакции согласно приложению № 8 к настоящему постановлению; 1.9. в приложении № 6 к Госпрограмме «Подпрограмма «Снижение административных барьеров в строительстве» (далее – подпрограмма): в паспорте подпрограммы позицию «Объемы и источники финансирования подпрограммы» изложить в следующей редакции: |
Объемы и источники финансирования подпрограммы | Общий объем финансирования подпрограммы в 2014-2020 годах составит – 253643,0 тыс. рублей, в том числе: за счет средств бюджета области – 2000,0 тыс. рублей: 2015 год – 2000,0 тыс. рублей; за счет средств местного бюджета – 38883,0 тыс. рублей: 2016 год – 1883,0 тыс. рублей; 2017 год – 7000,0 тыс. рублей; 2018 год – 30000,0 тыс. рублей; за счет средств внебюджетных источников – 212760,0 тыс. рублей: 2014 год – 117018,0 тыс. рублей; 2015 год – 21276,0 тыс. рублей; 2016 год – 31914,0 тыс. рублей; 2017 год – 21276,0 тыс. рублей; 2018 год – 21276,0 тыс. рублей |
в разделе 5 подпрограммы цифры «41500,0» заменить цифрами «38883,0»; 1.10. в приложении № 7 к Госпрограмме «Подпрограмма «Развитие промышленности строительных материалов и индустриального домостроения» (далее – подпрограмма): в паспорте подпрограммы: позицию «Целевые индикаторы и показатели подпрограммы, их значения на последний год реализации» изложить в следующей редакции: |
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы, их значения на последний год реализации | Индекс промышленного производства прочих неметаллических минеральных продуктов – 93,0%; темпы роста отгруженной продукции производства прочих неметаллических минеральных продуктов к предыдущему году – 95,4%; объем производства конструкций и деталей сборных железобетонных – 160,0 тыс. куб. м |
позицию «Сроки и этапы реализации подпрограммы» изложить в следующей редакции: |
Сроки и этапы реализации подпрограммы | Программа реализуется в один этап: 2014-2015 годы |
позицию «Объемы и источники финансирования подпрограммы» изложить в следующей редакции: |
Объемы и источники финансирования подпрограммы | Общий объем финансирования – 621700,0 тыс. рублей, в том числе: внебюджетные средства 621700,0 тыс. рублей, в том числе: 2014 год – 485500,0 тыс. рублей; 2015 год – 136200,0 тыс. рублей |
в разделе 1 «Общая характеристика сферы реализации подпрограммы»: в подразделе 1.6 абзац «Основной задачей до 2020 г. является строительство завода мощностью 60 млн. шт. усл. кирпича в год в Сампурском районе, а также создание местного автоклавного производства энергоэффективных стеновых материалов в г. Тамбове мощностью 20 млн. шт. усл. кирпича в год.» исключить; в разделе 3 «Показатели (индикаторы) достижения цели и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты подпрограммы»: в абзаце шестом цифры «2020» заменить цифрами «2015»; таблицу изложить в следующей редакции: |
Стеновых материалов до в том числе: | 150 | млн. шт. усл. кирп. |
кирпича строительного до | 106,4 | млн. шт. усл. кирп. |
стеновых блоков до | 43,6 | млн. шт. усл. кирп. |
Сборного железобетона до | 160,0 | тыс. куб. м |
Теплоизоляционных материалов, в том числе: ваты минеральной и изделий из нее до | 1800,0 | тыс. куб. м |
Нерудных строительных материалов до | 1150,0 | тыс. куб. м |
Конструкций деревянных клееных до | 18,0 | тыс. куб. м |
Домов деревянных заводского изготовления до | 100,0 | тыс. кв. м общ. пл. |
Цементно-стружечных плит до | 35,0 | тыс. куб. м |
Пиломатериалов до | 45,0 | тыс. куб. м |
Дверных блоков до | 25,0 | тыс. кв. м |
Оконных блоков до | 14,0 | тыс. кв. м |
Конструкций стальных строительных до | 17,0 | тыс. тонн |
в разделе 4 «Обобщенная характеристика мероприятий подпрограммы»: в абзаце втором цифры «2020» заменить цифрами «2015»; в абзаце шестнадцатом цифры «2020» заменить цифрами «2015»; таблицу 4 изложить в следующей редакции: Таблица 4 |
№ п/п | Наименование мероприятий | Мощность | Предприятие |
Ввод производственных мощностей в 2014 году | |||
1. | Модернизация производства добычи нерудных ископаемых | 20,0 тыс. куб. м | Общество с ограниченной ответственностью «Горняк» (Тамбовский район) |
2. | Строительство домостроительного комбината | 20,0 тыс. куб. м | Общество с ограниченной ответственностью «ДСК-Тамбов» (г. Тамбов) |
Ввод производственных мощностей в 2015 году | |||
3. | Реконструкция производственных зданий и сооружений, модернизация производства | 10,0 тыс. куб. м ЦСП | Общество в ограниченной ответственностью «ТАМАК ЦСП» (п. Строитель, Тамбовский район) |
раздел 5 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы» изложить в следующей редакции: «5. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы Общая потребность в финансовых ресурсах на реализацию программных мероприятий до 2015 года составляет 621700,0 тыс. рублей. Финансирование мер по техническому перевооружению и модернизации действующих, а также созданию новых энерго-ресурсосберегающих, экономически эффективных и экологически безопасных производств стройиндустрии и промышленности строительных материалов планируется за счет внебюджетных источников. Предполагаемый объем внебюджетных средств составляет 621700,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации подпрограммы: 2014 год – 485500,0 тыс. рублей; 2015 год – 136200,0 тыс. рублей; Объемы финансирования подпрограммы и перечень инвестиционных проектов будут уточняться ежегодно.»; 1.11. в приложении № 10 к Госпрограмме «Подпрограмма «Государственная поддержка отдельных категорий граждан при ипотечном жилищном кредитовании» (далее – подпрограмма): в паспорте подпрограммы: позицию «Целевые индикаторы и показатели подпрограммы, их значения на последний год реализации» изложить в следующей редакции: |
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы, их значения на последний год реализации | Количество семей, улучшивших жилищные условия с помощью государственной поддержки при ипотечном жилищном кредитовании – 896 семей; количество семей, получивших государственную поддержку (выплату) при ипотечном жилищном кредитовании – 30 семей |
позицию «Сроки и этапы реализации подпрограммы» изложить в следующей редакции: |
Сроки и этапы реализации подпрограммы | Подпрограмма реализуется в два этапа: I этап – 2014-2016 годы (до полного выполнения финансовых обязательств); II этап – 2017-2020 годы |
позицию «Объемы и источники финансирования подпрограммы» изложить в следующей редакции: |
Объемы и источники финансирования подпрограммы | Средства бюджета Тамбовской области – 106330,9 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2014 год – 17500,0 тыс. рублей; 2015 год – 14030,9 тыс. рублей; 2016 год – 19800,0 тыс. рублей; 2017 год – 10000,0 тыс. рублей; 2018 год – 15000,0 тыс. рублей; 2019 год – 15000,0 тыс. рублей; 2020 год – 15000,0 тыс. рублей |
раздел 2 «Приоритеты региональной государственной политики в сфере реализации подпрограммы, цель, задачи, сроки и этапы реализации подпрограммы» изложить в следующей редакции: «2. Приоритеты региональной государственной политики в сфере реализации подпрограммы, цель, задачи, сроки и этапы реализации подпрограммы Настоящая подпрограмма направлена на стимулирование развития системы ипотечного жилищного кредитования на территории области и дальнейшее развитие одного из направлений приоритетного проекта «Ипотека и арендное жилье». Основной целью подпрограммы является улучшение жилищных условий граждан. Основной задачей подпрограммы является оказание государственной поддержки в решении жилищной проблемы отдельным категориям граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий. Основными принципами реализации подпрограммы являются: добровольность участия в подпрограмме отдельных категорий граждан; возможность для отдельных категорий граждан реализовать свое право на получение государственной поддержки за счет средств бюджета Тамбовской области при улучшении жилищных условий в рамках данной подпрограммы только один раз. Подпрограмма реализуется в два этапа. I этап – 2014-2016 годы (до полного выполнения финансовых обязательств) предусматривает оказание государственной поддержки в виде: компенсации части затрат по оплате процентов за пользование ипотечным жилищным кредитом (займом) в размере 8% годовых от расчетной стоимости жилья (срок оказания поддержки 36 месяцев); выплачиваемой единовременно денежной суммы, которая направляется на оплату основной суммы долга по ипотечным жилищным кредитам (займам) (для многодетных семей) в размере 25% от расчётной стоимости жилья. Право на получение государственной поддержки в виде компенсации части затрат по оплате процентов за пользование ипотечным жилищным кредитом (займом) имеют следующие категории граждан: государственные гражданские служащие области, муниципальные служащие, работники областных и муниципальных автономных, бюджетных, казенных учреждений, трудовая деятельность которых финансируется за счет средств бюджета Тамбовской области или местных бюджетов, в том числе за счет средств территориального фонда обязательного медицинского страхования; спасатели профессиональных аварийно-спасательных служб, профессиональных аварийно-спасательных формирований, создаваемых высшим органом исполнительной власти области; молодые семьи – участники подпрограммы «Молодежи – доступное жилье», которые приобрели жилое помещение в период участия в подпрограмме; граждане, если они или члены их семей получили в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2006 № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» государственный сертификат на материнский (семейный) капитал и приобрели жилое помещение при помощи средств указанного сертификата; многодетные семьи, имеющие на день подачи заявления трех и более детей в возрасте до 18 лет. Оказание государственной поддержки в виде компенсации части затрат по оплате процентов за пользование ипотечным жилищным кредитом (займом) осуществляется два раза в год (до 01 августа и до 31 декабря). Гражданам, по которым вынесено решение о предоставлении государственной поддержки в виде компенсации части затрат по оплате процентов за пользование ипотечным жилищным кредитом (займом) до 01 января 2017 года, указанная поддержка будет осуществляться до полного выполнения финансовых обязательств. II этап – 2017-2020 годы предусматривает оказание государственной поддержки в виде единовременной выплаты в размере 20% от расчетной стоимости жилья, направляемой на погашение суммы основного долга и процентов по ипотечным жилищным кредитам (займам). Право на получение государственной поддержки имеют следующие категории граждан: государственные гражданские служащие области, муниципальные служащие, работники областных (муниципальных) учреждений, государственных (муниципальных) унитарных предприятий; многодетные семьи, имеющие на день подачи заявления трех и более детей в возрасте до 18 лет.»; в разделе 3 «Показатели (индикаторы) достижения цели и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты подпрограммы»: в абзаце первом слово «бюджетов» заменить словами «бюджета Тамбовской области»; абзац седьмой изложить в следующей редакции: «Успешное выполнение мероприятий подпрограммы позволит оказать государственную поддержку отдельным категориям граждан и достичь следующих результатов:»; дополнить абзацами восьмым, девятым следующего содержания: «количество семей, улучшивших жилищные условия с помощью государственной поддержки при ипотечном жилищном кредитовании, к 2020 году составит 896 семей, в том числе: 2014 год – 200 граждан, 2015 год – 200 граждан, 2016 год – 197 граждан, 2017 год – 145 граждан, 2018 год – 92 гражданина, 2019 год – 62 гражданина; количество семей, получивших государственную поддержку (выплату) при ипотечном жилищном кредитовании, на конец 2020 года составит 30 семей, в том числе: 2018 год – 10 граждан, 2019 год – 10 граждан, 2020 год – 10 граждан.»; в разделе 4 «Обобщенная характеристика подпрограммы и мероприятия подпрограммы» в абзаце восьмом слово «(заем)» заменить словом «(займ)»; в разделе 5 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы»: в абзаце первом цифры «111330,90» заменить цифрами «106330,9»; таблицу изложить в следующей редакции: |
| ВСЕГО (тыс. рублей) | в том числе по годам: | ||||||
2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | ||
Средства бюджета Тамбовской области | 106330,9 | 17500,0 | 14030,9 | 19800,0 | 10000,0 | 15000,0 | 15000,0 | 15000,0 |
в том числе: | | | | | | | | |
I этап | 73830,9 | 17500,0 | 14030,9 | 19800,0 | 10000,0 | 8500,0 | 4000,0 | |
II этап | 32500,0 | | | | | 6500,0 | 11000,0 | 15000,0 |
в разделе 6 «Механизм реализации подпрограммы» абзац седьмой изложить в следующей редакции: «формирование учетных дел граждан, обратившихся за оказанием государственной поддержки, и направление их в областную межведомственную комиссию по поддержке ипотечного жилищного кредитования в Тамбовской области;»; приложение к подпрограмме «Порядок предоставления государственной поддержки отдельным категориям граждан при ипотечном жилищном кредитовании» изложить в редакции согласно приложению № 9 к настоящему постановлению; 1.12. в приложении № 13 к Госпрограмме «Подпрограмма «Развитие водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в Тамбовской области» (далее – подпрограмма): в паспорте подпрограммы: позицию «Задачи подпрограммы» изложить в следующей редакции: |
Задачи подпрограммы | Создание условий для привлечения долгосрочных частных инвестиций в сектор водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод путем установления долгосрочных тарифов и привлечения частных операторов к управлению системами коммунальной инфраструктуры на основе концессионных соглашений; предоставление государственной поддержки проектам развития систем водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, преимущественно в малых городах и населенных пунктах с небольшой численностью населения; повышение качества водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в результате модернизации систем водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод; внедрение в секторе водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод современных инновационных технологий, обеспечивающих энергосбережение и повышение энергоэффективности |
позицию «Целевые индикаторы и показатели подпрограммы, их значения на последний год реализации» изложить в следующей редакции: |
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы, их значения на последний год реализации | Увеличение доли населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей обязательным требованиям безопасности: по показателю удельного веса проб воды, не отвечающих гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям, который должен снизиться до 15,0 процентов к 2019 году; уменьшение числа аварий в системах водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод до 99,5 на 1000 км в 2019 году; увеличение доли заемных средств в общем объеме капитальных вложений в системе водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод до 34 процентов в 2019 году; уменьшение доли потерь при её передаче в общем объёме переданной воды до 13,8 процента к 2019 году |
позицию «Сроки и этапы реализации подпрограммы» изложить в следующей редакции: |
Сроки и этапы реализации подпрограммы | Подпрограмма реализуется в один этап – 2014-2019 годы |
позицию «Объемы и источники финансирования подпрограммы» изложить в следующей редакции: |
Объемы и источники финансирования подпрограммы | Общий объем финансирования подпрограммы в 2014-2017 годах за счет всех источников составит 4704880,0 тыс. рублей, в том числе: за счет средств федерального бюджета – 96212,8 тыс. рублей, в том числе: 2014 год – 96212,8 тыс. рублей; за счет средств бюджета Тамбовской области – 524027,2 тыс. рублей, в том числе: 2014 год – 220856,8 тыс. рублей; 2015 год – 144517,0 тыс. рублей; 2016 год – 158650,4 тыс. рублей; за счёт средств местного бюджета – 25612,1 тыс. рублей, в том числе: 2014 год – 7564,6 тыс. рублей; 2015 год – 2562,8 тыс. рублей; 2016 год – 2684,1 тыс. рублей; 2017 год – 8938,5 тыс. рублей; 2018 год – 1403,3 тыс. рублей; 2019 год – 2458,9 тыс. рублей; за счет внебюджетных средств – 4059027,9 тыс. рублей, в том числе: 2014 год – 2732000,7 тыс. рублей; 2015 год – 761831,5 тыс. рублей; 2016 год – 59672,2 тыс. рублей; 2017 год – 230686,6 тыс. рублей; 2018 год – 73170,5 тыс. рублей; 2019 год – 201666,5 тыс. рублей; Объемы и источники финансирования ежегодно уточняются при формировании бюджетов на соответствующий год. |
в разделе 1 «Общая характеристика сферы реализации подпрограммы»: абзац четвертый изложить в следующей редакции: «В соответствии со Стратегией социально-экономического развития Тамбовской области на период до 2020 года, утвержденной Законом Тамбовской области от 04 декабря 2013 г. № 347-З, одним из приоритетных направлений является развитие жилищно-коммунального хозяйства, в рамках которого предполагается реализация мероприятий по строительству и реконструкции объектов водоснабжения и водоотведения.»; абзац «ОАО «Тамбовские коммунальные системы» изложить в следующей редакции: «АО «Тамбовские коммунальные системы»; абзац «ООО «ВекторСтрой» изложить в следующей редакции: «ООО «Управляющая компания Строитель»; абзац «ООО «Водоканал» изложить в следующей редакции: «МУП Тепловых сетей г. Моршанска»; после абзаца «ООО «Водоканал» дополнить абзацем следующего содержания: «МУП «Мичуринск-Водоканал»; в разделе 2 «Приоритеты региональной государственной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи, сроки и этапы реализации подпрограммы»: в абзаце восьмом цифры «2017» заменить цифрами «2019»; в разделе 3 «Показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты подпрограммы»: в абзаце третьем цифры «2017» заменить цифрами «2019»; в абзаце пятом цифры «82,4» заменить цифрами «79,9», цифры «2017» на цифры «2019»; в абзаце десятом цифры «14,1» заменить цифрами «13,8»; в разделе 5 «Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы»: в абзаце первом цифры «2017» заменить цифрами «2019», цифры «6389,4» заменить цифрами «3561,52»; таблицу изложить в следующей редакции: Таблица |
Период | Всего (млн. руб.) | Объемы средств | |||
федерального бюджета | бюджет Тамбовской области | местного бюджета | внебюджетные средства | ||
2014 | 3056,6 | 96,2 | 220,9 | 7,6 | 2732,0 |
2015 | 908,9 | 0 | 144,5 | 2,6 | 761,8 |
2016 | 221,0 | 0 | 158,7 | 2,7 | 59,7 |
2017 | 239,6 | 0 | 0 | 8,9 | 230,7 |
2018 | 74,6 | 0 | 0 | 1,4 | 73,2 |
2019 | 204,2 | 0 | 0 | 2,5 | 201,7 |
Итого | 4704,9 | 96,2 | 524,1 | 25,6 | 4059,0 |
приложение № 2 к подпрограмме «Мероприятия по строительству и реконструкции систем водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод» изложить в редакции согласно приложению № 10 к настоящему постановлению; 1.13. в приложении № 14 к Госпрограмме «Подпрограмма «Развитие ипотечного жилищного кредитования» (далее – подпрограмма): в паспорте подпрограммы позицию «Объемы и источники финансирования подпрограммы» изложить в следующей редакции: |
Объемы и источники финансирования подпрограммы | Общий объем финансирования – 63895400,0 тыс. рублей, в том числе: внебюджетные источники – 63895400,0 тыс. рублей, в том числе: 2014 год – 11652200,0 тыс. рублей; 2015 год –7816200,0 тыс. рублей; 2016 год – 7875000,0 тыс. рублей; 2017 год – 7875000,0 тыс. рублей; 2018 год – 8750000,0 тыс. рублей; 2019 год – 9625000,0 тыс. рублей; 2020 год – 10500000,0 тыс. рублей |
раздел 5 подпрограммы «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы» изложить в следующей редакции: «5. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы Всего на реализацию подпрограммы намечается привлечь 63895,4 млн. рублей, в том числе средства из внебюджетных источников – 63895,4 млн. рублей. Таблица 4. Ресурсное обеспечение подпрограммы |
Источник финансирования | Всего (млн. руб.) | в том числе по годам | ||||||
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | ||
Внебюджетные источники, всего | 62770,4 | 11652,2 | 7618,2 | 7875,0 | 7875,0 | 8750,0 | 9625,0 | 10500,0 |
из них: | | | | | | | | |
объем предоставляемых ипотечных кредитов банками и прочими организациями | 44410,0 | 4730,0 | 4880,0 | 6300,0 | 6300,0 | 7000,0 | 7700,0 | 8400,0 |
средства населения | 18360,4 | 6922,2 | 2738,2 | 1575,0 | 1575,0 | 1750,0 | 1975,0 | 2100,0 |
2. Опубликовать настоящее постановление на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и на сайте сетевого издания «Тамбовская жизнь» (www.tamlife.ru). |
И. о. главы администрации | |
области | О.О.Иванов |
| ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 |
| к постановлению администрации области |
| от 23.01.2017 № 48 |
| ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 к Государственной программе Тамбовской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан области» на 2014-2020 годы |
ПЕРЕЧЕНЬ показателей (индикаторов) Государственной программы Тамбовской области, подпрограмм Государственной программы Тамбовской области и их значений |
№ п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Единица измере-ния | Значения показателей (по годам) | ||||||||
базовый год 2012 | текущий год 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Отчетный год 2020 | |||
1. Государственная программа Тамбовской области | |||||||||||
1.1. | Годовой объем ввода жилья | Тыс. кв. м | 633,1 | 704,5 | 770,0 | 800,0 | 830,0 | 845,0 | 880,0 | 915,0 | 1100,0 |
1.2. | Объем ввода жилья экономического класса в рамках программы «Жилье для российской семьи» | Тыс. кв. м | 0 | 0 | 0 | 15,0 | 15,0 | 120,0 | 0 | 0 | 0 |
1.3. | Доля семей, желающих улучшить свои жилищные условия, обеспеченных доступным и комфортным жильем | Процент | н/д | 7,5 | 15 | 22,5 | 30 | 37 | 45 | 52 | 60 |
1.4. | Снижение средней стоимости одного квадратного метра жилья на первичном рынке с учетом индекса-дефлятора на соответствующий год по виду экономической деятельности «строительство» | Процент | 0 | -9,3 | 3,6 | 7,2 | 10,6 | 17,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
1.5. | Коэффициент доступности жилья | Лет | 3,5 | 3,0 | 2,9 | 2,6 | 2,5 | 2,4 | 2,3 | 2,1 | 1,8 |
1.6. | Доля ввода арендного жилья в многоквартирных жилых домах от общей площади ввода жилья в многоквартирных жилых домах | Процент | 0 | 2,3 | 2,6 | 5,6 | 0 | 7,5 | 8,6 | 9,4 | 10 |
1.7. | Количество граждан, улучшивших жилищные условия в рамках подпрограммы «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством» федеральной целевой программы «Жилище» | Человек | 91 | 75 | 21 | 24 | 30 | | | | |
1.8. | Доля общей площади капитально отремонтированных многоквартирных домов в общей площади многоквартирных домов, построенных до 2000 года | Процент | 10,9 | 14,4 | 17,9 | 23,4 | 28,9 | 34,4 | 37,9 | 41,4 | 44,9 |
1.9. | Количество граждан, улучшивших жилищные условия в текущем году в результате капитального ремонта многоквартирных домов на основе программы финансирования капитального ремонта многоквартирных домов | Тыс. человек | 30,00 | 50,000 | 70,000 | 71,400 | 110,000 | 130,000 | 150,000 | 170,000 | 190,000 |
1.10. | Расселение аварийных жилых помещений в многоквартирных жилых домах | Тыс. кв. м | 11,9 | 15,53 | 16,26 | 10,95 | 5,14 | - | - | - | - |
1.11. | Доля расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг в семейном доходе | Процент | 8,61 | 8,7 | 8,7 | 8,7 | 8,7 | 8,7 | 8,7 | 8,7 | 8,7 |
1.12. | Темп изменения объема потребления холодной и горячей воды населением и бюджетофинансируемыми организациями по сравнению с предшествующим годом | Процент | -6,7 | -4 | -3,5 | -3 | -3 | -3 | -2,5 | -2 | -2 |
1.13. | Количество семей, улучшивших жилищные условия с помощью предоставленных ипотечных жилищных кредитов (займов) | Единиц | 3766 | 3886 | 5230 | 5455 | 4500 | 4500 | 5000 | 5500 | 6000 |
1.14. | Превышение среднего уровня процентной ставки по ипотечному жилищному кредиту над индексом потребительских цен | Единиц | 5,9 | 5,8 | 4,6 | 3,4 | 3,2 | 2,7 | 2,2 | 2,2 | 2,2 |
1.15. | Удельный вес введенной общей площади жилых домов к общей площади жилищного фонда | Процент | 2,39 | 2,6 | 2,65 | 2,9 | 3,0 | 3,30 | 3,39 | 4,01 | 4,10 |
1.16. | Общая площадь жилых помещений, приходящихся в среднем на одного жителя области | Кв. м | 24,8 | 25,6 | 25,9 | 26,6 | 27,2 | 27,5 | 28,0 | 28,3 | 28,9 |
1.17. | Доля ветхого и аварийного жилищного фонда в общем объеме | Процент | 2,75 | 2,6 | 2,5 | 1,8 | 1,73 | | | | |
1.18. | Доля общей площади жилищного фонда, обеспеченного всеми видами благоустройства, в общей площади жилищного фонда субъекта | Процент | 54,8 | 55,3 | 55,8 | 56,3 | 61,3 | 57,3 | 57,8 | 58,3 | 58,8 |
1.19. | Количество земельных участков, предоставленных семьям, имеющим трех и более детей | Шт. | 1246 | 854 | 760 | 670 | 320 | 400 | 300 | 200 | 100 |
1.20. | Уровень износа коммунальной инфраструктуры | Процент | 49 | 48,5 | 48 | 47,5 | 47,3 | 47,1 | 47 | 45,5 | 45 |
1.21. | Численность ветеранов Великой Отечественной войны, улучшивших жилищные условия | Человек | | | 327 | 245 | 301 | 67 | | | |
1.22. | Численность ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, улучшивших жилищные условия | Человек | | | 25 | 20 | 18 | 19 | 30 | 30 | |
1.23. | Уровень возмещения населением затрат за предоставление жилищно-коммунальных услуг по установленным для населения тарифам | Процент | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
1.24. | Доля многоквартирных домов в целом по субъекту Российской Федерации, в которых собственники помещений выбрали и реализуют управление многоквартирными домами посредством товариществ собственников жилья, либо жилищных кооперативов или иного специализированного потребительского кооператива | Процент | 7,07 | 7,15 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 |
1.25. | Количество высокопроизводительных рабочих мест (создание, модернизация) | Шт. | | | 123 | 139 | 157 | 182 | 219 | 291 | 349 |
1.26. | Объем предоставляемых ипотечных кредитов | Млн. руб. | 4440,0 | 4580,0 | 4730,0 | 4880,0 | 6300,0 | 6300,0 | 7000,0 | 7700,0 | 8400,0 |
2. Подпрограмма «Комплексное освоение и развитие территорий в целях жилищного строительства» | |||||||||||
2.1. | Площадь земельных участков, вовлеченных Федеральным фондом содействия развитию жилищного строительства в оборот в соответствии с Федеральным законом «О содействии развитию жилищного строительства» для жилищного строительства, в том числе строительства жилья экономического класса, включая малоэтажное строительство | Га | 403 | 77,8 | 182 | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
2.2. | Общая площадь земельных участков Федерального фонда содействия развитию жилищного строительства, предоставленных для жилищного строительства и комплексного освоения в целях жилищного строительства | Га | 364 | 89 | 27,8 | 0 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
2.3. | Объем жилья, введенного в эксплуатацию на земельных участках, предоставленных Федеральным фондом содействия развитию жилищного строительства в соответствии с Федеральным законом «О содействии развитию жилищного строительства» при реализации проектов жилищного строительства | Тыс. кв. м | 0 | 0 | 0 | 30 | 35 | 140 | 150 | 150 | 150 |
2.4. | Годовой объем ввода жилья, экономического класса | Тыс. кв. м | 284,8 | 352 | 412 | 480 | 505 | 507 | 530 | 550 | 660 |
| из него в рамках программы «Жилье для российской семьи» | Тыс. кв. м | - | - | - | 15 | 15 | 120 | - | - | - |
2.5. | Разработка комплектов проектной документации малоэтажных жилых домов с применением энергоэффективных и экологически чистых технологий и материалов (нарастающим итогом) | Шт. | - | - | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
3. Подпрограмма «Снижение административных барьеров в строительстве» | |||||||||||
3.1. | Предельное количество процедур, необходимых для получения разрешения на строительство эталонного объекта капитального строительства непроизводственного назначения | Шт. | 17 | 17 | 16 | 15 | 9 | 6 | 4 | 4 | 4 |
3.2. | Предельный срок прохождения всех процедур, необходимых для получения разрешения на строительство эталонного объекта капитального строительства непроизводственного назначения | Дни | 315 | 315 | 200 | 130 | 90 | 70 | 56 | 56 | 56 |
3.3. | Наличие в муниципальных районах и городских округах внедренных единообразных автоматизированных систем обеспечения градостроительной деятельности | Шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 30 |
3.4. | Наличие в субъекте откорректированной в соответствии с положениями Градостроительного кодекса Российской Федерации схемы территориального планирования области | Шт. | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3.5. | Доля муниципальных районов, имеющих откорректированные в соответствии с положениями Градостроительного кодекса Российской Федерации документы территориального планирования | Процент | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 100 | 100 | 100 | 100 |
3.6. | Доля муниципальных образований с утвержденными документами территориального планирования в общем количестве муниципальных образований | Процент | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
3.7. | Доля муниципальных образований с утвержденными документами градостроительного зонирования в общем количестве муниципальных образований | Процент | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
3.8. | Количество утвержденных проектов планировки территорий (ежегодно) | Шт. | 1 | 4 | 11 | 2 | 3 | 2 | 2 | - | - |
4. Подпрограмма «Развитие промышленности строительных материалов и индустриального домостроения» | |||||||||||
4.1. | Индекс промышленного производства прочих неметаллических минеральных продуктов | Процент | 105,6 | 102,4 | 106,0 | 93,0 | | | | | |
4.2. | Темпы роста отгруженной продукции производства прочих неметаллических минеральных продуктов к предыдущему году | Процент | 111,0 | 112,1 | 112,5 | 95,4 | | | | | |
4.3. | Объем производства конструкций и деталей сборных железобетонных | Тыс. куб. м. | 142,6 | 135,36 | 158,0 | 160,0 | | | | | |
5. Подпрограмма «Кадровое обеспечение задач строительства» | |||||||||||
5.1. | Годовой объем выпускников строительного профиля всех уровней образования | Человек | 693 | 698 | 788 | 664 | 770 | 867 | 889 | 898 | 905 |
5.2. | Количество рабочих кадров, прошедших подготовку и переподготовку | Человек | 2312 | 2320 | 2350 | 2400 | 2450 | 2500 | 2550 | 2600 | 2650 |
5.3. | Увеличение числа специалистов строительных специальностей, прошедших повышение квалификации | Человек | 332 | 350 | 340 | 350 | 360 | 370 | 380 | 390 | 400 |
6. Подпрограмма «Молодежи – доступное жилье» | |||||||||||
6.1. | Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия (в том числе с использованием ипотечных кредитов и займов) при оказании содействия за счет средств федерального бюджета, бюджета области и местных бюджетов | Единиц | 232 | 384 | 324 | 463 | 372 | 384 | 384 | 384 | 384 |
6.2. | Доля молодых семей, улучшивших жилищные условия, от общего количества молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий | Процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
7. Подпрограмма «Государственная поддержка отдельных категорий граждан при ипотечном жилищном кредитовании» | |||||||||||
7.1. | Количество семей, улучшивших жилищные условия с помощью государственной поддержки при ипотечном жилищном кредитовании | Единиц | 98 | 200 | 212 | 200 | 197 | 145 | 92 | 62 | |
7.2. | Количество семей, получивших государственную поддержку (выплату) при ипотечном жилищном кредитовании | Единиц | | | | | | | 10 | 10 | 10 |
8. Подпрограмма «Формирование рынка арендного жилья» | |||||||||||
8.1. | Годовой объем ввода арендного жилья | Тыс. кв. м | 0 | 4,4 | 6,5 | 11,0 | 0,0 | 18,1 | 24,7 | 30,0 | 36,0 |
8.2. | Обеспеченность населения арендным жильем | Кв. м на чел. | 0 | 0,004 | 0,006 | 0,01 | 0,006 | 0,017 | 0,024 | 0,029 | 0,035 |
8.3. | Коэффициент доступности арендного жилья населения | Лет | 0 | 0,24 | 0,23 | 0,22 | 0,23 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 |
8.4. | Средняя стоимость одного квадратного метра арендного жилья в год | Руб. | 0 | 2330 | 2502 | 2679 | 2863 | 3057 | 3266 | 3457 | 3636 |
9. Подпрограмма «Развитие водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в Тамбовской области» | |||||||||||
9.1. | Доля заемных средств в общем объеме капитальных вложений в системе теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод | Процент | - | - | 21 | 24 | 27 | 30 | 32 | 34 | - |
9.2. | Удельный вес проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети и которые не отвечают гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям | Процент | 23,6 | 22,2 | 20,3 | 18,5 | 16,7 | 15,2 | 15,1 | 15,0 | - |
9.3. | Количество аварий в системах водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод | Коли-чество аварий в год на 1000 км сетей | - | - | 162,3 | 102,6 | 102,0 | 101,5 | 101,0 | 99,5 | - |
9.4. | Доля потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной воды | % | 14,6 | 14,5 | 14,4 | 14,2 | 14,2 | 14,1 | 13,9 | 13,8 | - |
10. Подпрограмма «Развитие ипотечного жилищного кредитования» | |||||||||||
10.1. | Объем предоставленных ипотечных кредитов (займов), включая собственные средства населения | Млн. руб. | 4440,0 | 4580,0 | 6925,6 | 7618,2 | 7875,0 | 7875,0 | 8750,0 | 9625,0 | 10500,0 |
10.2. | Доля семей, имеющих возможность приобрести жилье, соответствующее стандартам обеспечения жилыми помещениями, с помощью собственных и заемных средств | Процент | 23 | 25 | 26 | 30 | 34 | 38 | 45 | 50 | 50 |
Зам. главы администрации | | |
области | А.Т.Габуев | |
| ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 |
| к постановлению администрации области |
| от 23.01.2017 № 48 |
| ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 к Государственной программе Тамбовской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан области» на 2014-2020 годы |
ПЕРЕЧЕНЬ мероприятий Государственной программы Тамбовской области |
№ п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия Государственной программы | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Ожидаемые непосредственные результаты | Объемы финансирования, тыс. рублей, в том числе | ||||||
наименование | единица изме-рения | значение по годам реализации | по годам | федеральный бюджет | бюджет Тамбовской области | местный бюджет | внебюджетные источники | |||
1. Подпрограмма «Комплексное освоение и развитие территорий в целях жилищного строительства» | ||||||||||
1.1. | Предоставление государственной поддержки для реализации инвестиционных проектов комплексного освоения и развития территорий в целях жилищного строительства | Управление строительства и инвестиций области | Годовой объем ввода жилья экономического класса, в том числе в рамках программы «Жилье для российской семьи» | тыс. кв. м | 2014 – 412 | 467315,4 | 19197,7 | 327117,7 | 10000,0 | 111000,0 |
2015 – 480 | 365785,4 | 0,0 | 309301,2 | 84,2 | 56400,0 | |||||
2016 – 505 | 711482,7 | 358989,5 | 352413,2 | 80,0 | 0,0 | |||||
2017 – 507 | 620500,0 | 0,0 | 490300,0 | 130200,0 | 0,0 | |||||
2018 – 530 | 928800,0 | 0,0 | 721000,0 | 207800,0 | 0,0 | |||||
2019 – 550 | 1327500,0 | 0,0 | 1065500,0 | 262000,0 | 0,0 | |||||
2020 – 660 | 1953100,0 | 0,0 | 1569500,0 | 383600,0 | 0,0 | |||||
ИТОГО: | 6374483,5 | 378187,2 | 4835132,1 | 993764,2 | 167400,0 | |||||
1.1.1. | Создание объектов социальной, инженерной, транспортной инфраструктуры и объектов общегражданского назначения | Управление строительства и инвестиций области (в лимитах областной адресной инвестиционной программы) | Увеличение годового объема ввода жилья, соответствующего стандартам эконом-класса, строительство объектов социальной, транспортной и коммунальной инфраструктуры при комплексной застройке (*за исключением программы «Жилье для российской семьи») | тыс. кв. м | 2014 – 412 | 467315,4 | 19197,7 | 327117,7 | 10000,0 | 111000,0 |
2015 – 480 | 365785,4 | | 309301,2 | 84,2 | 56400,0 | |||||
2016 – 490* | 711482,7 | 358989,5 | 352413,2 | 80,0 | | |||||
2017 – 387* | 620500,0 | | 490300,0 | 130200,0 | | |||||
2018 – 529,8 | 922600,0 | | 714800,0 | 207800,0 | | |||||
2019 – 549,8 | 1321300,0 | | 1059300,0 | 262000,0 | | |||||
2020 – 659,8 | 1946900,0 | | 1563300,0 | 383600,0 | | |||||
ИТОГО: | 6355883,5 | 378187,2 | 4816532,1 | 993764,2 | 167400,0 | |||||
1.1.2. | Субсидии на возмещение затрат (части затрат) на уплату процентов по кредитам, полученным на обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков, предназначенных для строительства жилья | Управление строительства и инвестиций области | Годовой объем ввода жилья, соответствующего стандартам эконом-класса | тыс. кв. м | 2014 | 0,0 | | | | |
2015 | 0,0 | | | | | |||||
2016 | 0,0 | | | | | |||||
2017 | 0,0 | | | | | |||||
2018 – 0,2 | 6200,0 | | 6200,0 | | | |||||
2019 – 0,2 | 6200,0 | | 6200,0 | | | |||||
2020 – 0,2 | 6200,0 | | 6200,0 | | | |||||
ИТОГО: | 18600,0 | 0,0 | 18600,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
1.2. | Реализация программы «Жилье для российской семьи» | Управление строительства и инвестиций области | Годовой объем ввода жилья экономического класса в рамках Соглашения от 03.07.2014 №09/7228-14/68, подписанного между Минстроем Российской Федерации, администрацией Тамбовской области и акционерным обществом «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию» | тыс. кв. м | 2014 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
2015 – 15 | 525000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 525000,0 | |||||
2016 – 15 | 1475000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1475000,0 | |||||
2017 – 120 | 2938300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2938300,0 | |||||
2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
ИТОГО: | 4938300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4938300,0 | |||||
1.2.1. | Строительство жилья эконом-класса в рамках реализации программы «Жилье для российской семьи» | Управление строительства и инвестиций области | Привлечение внебюджетных средств в строительство жилья в рамках программы «Жилье для российской семьи» | тыс. рублей | 2014 | 0,0 | | | | |
2015 – | 525000,0 | | | | 525000,0 | |||||
2016 – | 1400000,0 | | | | 1400000,0 | |||||
2017 – | 2938300,0 | | | | 2938300,0 | |||||
2018 | 0,0 | | | | | |||||
2019 | 0,0 | | | | | |||||
2020 | 0,0 | | | | | |||||
ИТОГО: | 4863300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4863300,0 | |||||
1.2.2. | Строительство объектов инженерной инфраструктуры и многоквартирных жилых домов акционерным обществом «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию Тамбовской области» путем привлечения займов из внебюджетных источников, в том числе за счет средств хозяйствующих субъектов с долей участия Тамбовской области, Тамбовских областных государственных унитарных предприятий | Управление строительства и инвестиций области, комитет по управлению имуществом области | Объем ввода жилья экономического класса (**из общего объема ввода жилья экономического класса в рамках программы «Жилье для российской семьи») | тыс. кв. м. | 2014 – | | | | | |
2015 – | | | | | | |||||
2016– | 75000,0 | | | | 75000,0 | |||||
2017 – 12,4** | | | | | | |||||
2018 – | | | | | | |||||
2019 – | | | | | | |||||
2020 – | | | | | | |||||
ИТОГО: | 75000,0 | | | | 75000,0 | |||||
1.3. | Развитие малоэтажного строительства | Управление строительства и инвестиций области | Количество проектов нарастающим итогом | единиц | 2014 – 1 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1000,0 |
2015 – 2 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1000,0 | |||||
2016 – 2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2017 – 2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2018 – 2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2019 – 2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2020 – 2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
ИТОГО: | 2000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2000,0 | |||||
1.3.1. | Разработка комплектов проектной документации малоэтажных жилых домов с применением энергоэффективных и экологически чистых технологий и материалов | Управление строительства и инвестиций области | Количество проектов нарастающим итогом | единиц | 2014 – 1 | 1000,0 | | | | 1000,0 |
2015 – 2 | 1000,0 | | | | 1000,0 | |||||
2016 – 2 | 0,0 | | | | | |||||
2017 – 2 | 0,0 | | | | | |||||
2018 – 2 | 0,0 | | | | | |||||
2019 – 2 | 0,0 | | | | | |||||
2020 – 2 | 0,0 | | | | | |||||
ИТОГО: | 2000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2000,0 | |||||
1.4. | Обеспечение социальной, коммунальной и транспортной инфраструктурой земельных участков, выделенных под жилищное строительство, за счет внебюджетных средств | Управление строительства и инвестиций области | | тыс. кв. м | 2014 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
2015 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2016 | 100100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100100,0 | |||||
2017 | 138300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 138300,0 | |||||
2018 | 211200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 211200,0 | |||||
2019 | 227500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 227500,0 | |||||
2020 | 274900,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 274900,0 | |||||
ИТОГО: | 952000,0 | 0,0 | 0,0 | | 952000,0 | |||||
1.4.1. | Вложение средств застройщиками, инвесторами, ресурсоснабжающими, коммунальными, транспортными организациями в строительство объектов инфраструктуры | Управление строительства и инвестиций области | Объем привлеченных средств | тыс. рублей | 2014 | 0,0 | | | | |
2015 | 0,0 | | | | | |||||
2016 | 100100,0 | | | | 100100,0 | |||||
2017 | 138300,0 | | | | 138300,0 | |||||
2018 | 211200,0 | | | | 211200,0 | |||||
2019 | 227500,0 | | | | 227500,0 | |||||
2020 | 274900,0 | | | | 274900,0 | |||||
ИТОГО: | 952000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 952000,0 | |||||
| Итого по подпрограмме: | | | | | 12266783,5 | 378187,2 | 4835132,1 | 993764,2 | 6059700,0 |
2. Подпрограмма «Снижение административных барьеров в строительстве» | ||||||||||
2.1. | Совершенствование регулирования градостроительной деятельности | Управление архитектуры администрации области | Предельное количество процедур, необходимых для получения разрешения на строительство эталонного объекта капитального строительства непроизводственного назначения | шт. | 2014 – 16 | 117018,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 117018,0 |
2015 – 15 | 23276,0 | 0,0 | 2000,0 | 0,0 | 21276,0 | |||||
2016 – 9 | 33797,0 | 0,0 | 0,0 | 1883,0 | 31914,0 | |||||
2017 – 6 | 28276,0 | 0,0 | 0,0 | 7000,0 | 21276,0 | |||||
2018 – 4 | 51276,0 | 0,0 | 0,0 | 30000,0 | 21276,0 | |||||
2019 – 4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2020 – 4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
ИТОГО: | 253643,0 | 0,0 | 2000,0 | 38883,0 | 212760,0 | |||||
2.1.1. | Внедрение единообразных автоматизированных информационных систем обеспечения градостроительной деятельности (далее – АИСОГД) органами местного самоуправления городских округов, муниципальных районов | Управление архитектуры администрации области | Наличие в муниципальных районах и городских округах внедренных АИСОГД | шт. | 2014 | 0,0 | | | | |
2015 | 0,0 | | | | | |||||
2016 | 0,0 | | | | | |||||
2017 | 0,0 | | | | | |||||
2018-30 | 30000,0 | | | 30000,0 | | |||||
2019 | 0,0 | | | | | |||||