Постановление Администрации Тамбовской области от 14.12.2016 № 1463

О внесении изменений в государственную программу Тамбовской области «Развитие культуры и туризма» на 2014-2020 годы

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 

14.12.2016

г. Тамбов

№ 1463

 

О внесении изменений в государственную программу Тамбовской области «Развитие культуры и туризма» на 2014-2020 годы

 

Администрация области постановляет:

1. Внести в государственную программу Тамбовской области «Развитие культуры и туризма» на 2014-2020 годы (далее – Госпрограмма), утвержденную постановлением администрации области от 20.06.2013 № 642 (в редакции от 29.09.2016), следующие изменения:

в паспорте Госпрограммы:

позицию «Соисполнитель Госпрограммы» изложить в следующей редакции:

 

Соисполнители Госпрограммы

Управление строительства и инвестиций области;

управление по физической культуре и спорту области;

управление по государственной охране объектов культурного наследия области;

комитет по управлению имуществом области

 

в позиции «Объемы и источники финансирования Госпрограммы»:

цифры «7632317,5» заменить цифрами «7303104,4»;

цифры «1578590,5» заменить цифрами «1249377,4»;

цифры «621521,3» заменить цифрами «481130,3»;

цифры «364383,5» заменить цифрами «223992,5»;

цифры «4211061,1» заменить цифрами «4022239,0»;

цифры «586971,8» заменить цифрами «387971,8»;

цифры «991548,6» заменить цифрами «802726,5»;

цифры «338765,8» заменить цифрами «139765,8»;

в разделе 6 Госпрограммы «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Госпрограммы»:

цифры «7632317,5» заменить цифрами «7303104,4»;

цифры «1578590,5» заменить цифрами «1249377,4»;

цифры «621521,3» заменить цифрами «481130,3»;

цифры «364383,5» заменить цифрами «223992,5»;

цифры «4211061,1» заменить цифрами «4022239,0»;

цифры «991548,6» заменить цифрами «802726,5»;

цифры «586971,8» заменить цифрами «387971,8»;

цифры «338765,8» заменить цифрами «139765,8»;

цифры «2647,11» заменить цифрами «2647,1»;

в приложении № 1 к Госпрограмме «Перечень показателей (индикаторов) государственной программы Тамбовской области «Развитие культуры и туризма» на 2014-2020 годы, подпрограмм государственной программы и их значений»:

раздел 5 «Подпрограмма «Обеспечение условий реализации Госпрограммы» дополнить пунктом 5.9 следующего содержания:

 

5.9.

Удельный расход электрической энергии на 1 кв. м площади помещений областных государственных организаций сферы культуры

кВт*ч/м2

-

-

-

24,24

24,23

24,22

24,21

24,20

24,19

 

приложение № 2а к Госпрограмме изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;

приложение № 4 к Госпрограмме изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению;

в приложении № 5 к Госпрограмме «Подпрограмма «Наследие» (далее – подпрограмма):

в паспорте подпрограммы:

позицию «Соисполнитель подпрограммы» изложить в следующей редакции:

 

Соисполнители подпрограммы

Управление строительства и инвестиций области;

управление по государственной охране объектов культурного наследия области;

комитет по управлению имуществом области

 

в позиции «Объемы и источники финансирования подпрограммы»:

цифры «2082377,1» заменить цифрами «2080548,8»;

цифры «490943,7» заменить цифрами «489115,4»;

цифры «313864,1» заменить цифрами «323533,1»;

цифры «130122,0» заменить цифрами «139791,0»;

цифры «1639388,4» заменить цифрами «1627891,1»;

цифры «344903,3» заменить цифрами «333406,0»;

в разделе 5 подпрограммы «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы»:

цифры «2082377,1» заменить цифрами «2080548,8»;

цифры «313864,1» заменить цифрами «323533,1»;

цифры «1639388,4» заменить цифрами «1627891,1»;

цифры «490943,7» заменить цифрами «489115,4»;

цифры «130122,0» заменить цифрами «139791,0»;

цифры «344903,3» заменить цифрами «333406,0»;

в приложении № 6 к Госпрограмме «Подпрограмма «Искусство» (далее – подпрограмма):

в паспорте подпрограммы:

в позиции «Объемы и источники финансирования подпрограммы»:

цифры «2792344,9» заменить цифрами «2465260,1»;

цифры «782022,8» заменить цифрами «454938,0»;

цифры «220994,4» заменить цифрами «70934,4»;

цифры «158321,5» заменить цифрами «8261,5»;

цифры «2174743,0» заменить цифрами «1997718,2»;

цифры «585783,1» заменить цифрами «386783,1»;

цифры «578511,3» заменить цифрами «401486,5»;

цифры «337865,8» заменить цифрами «138865,8»;

в разделе 5 подпрограммы «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы»:

цифры «2792344,9» заменить цифрами «2465260,1»;

цифры «220994,4» заменить цифрами «70934,4»;

цифры «2174743,0» заменить цифрами «1997718,2»;

цифры «782022,8» заменить цифрами «454938,0»;

цифры «158321,5» заменить цифрами «8261,5»;

цифры «578511,3» заменить цифрами «401486,5»;

в приложении № 7 к Госпрограмме «Подпрограмма «Развитие туризма» (далее – подпрограмма):

в паспорте подпрограммы:

в позиции «Объемы и источники финансирования подпрограммы»:

цифры «2408144,8» заменить цифрами «2407844,8»;

цифры «244918,2» заменить цифрами «244618,2»;

цифры «50548,8» заменить цифрами «50248,8»;

цифры «8118,2» заменить цифрами «7818,2»;

в разделе 5 подпрограммы «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы»:

цифры «2408144,8» заменить цифрами «2407844,8»;

цифры «50548,8» заменить цифрами «50248,8»;

цифры «244918,2» заменить цифрами «244618,2»;

цифры «8118,2» заменить цифрами «7818,2»;

в приложении № 8 к Госпрограмме «Подпрограмма «Обеспечение условий реализации Госпрограммы» (далее – подпрограмма):

в паспорте подпрограммы:

позицию «Объемы и источники финансирования подпрограммы» изложить в следующей редакции:

 

Объемы и источники финансирования подпрограммы

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет 349450,7 тыс. руб.:

2014 год – 42945,1 тыс. руб.;

2015 год – 56858,6 тыс. руб.;

2016 год – 60705,8 тыс. руб.;

2017 год – 47235,3 тыс. руб.;

2018 год – 47235,3 тыс. руб.;

2019 год – 47235,3 тыс. руб.;

2020 год – 47235,3 тыс. руб.;

бюджетные ассигнования федерального бюджета на реализацию подпрограммы составляют 2516,8 тыс. руб.:

2014 год – 1208,7 тыс. руб.;

2015 год – 718,1 тыс. руб.;

2016 год – 590,0 тыс. руб.;

бюджетные ассигнования бюджета Тамбовской области на реализацию подпрограммы составляют 346380,9 тыс. руб.:

2014 год – 41736,4 тыс. руб.;

2015 год – 56087,5 тыс. руб.;

2016 год – 60015,8 тыс. руб.;

2017 год – 47135,3 тыс. руб.;

2018 год – 47135,3 тыс. руб.;

2019 год – 47135,3 тыс. руб.;

2020 год – 47135,3 тыс. руб.;

бюджетные ассигнования местных бюджетов на реализацию подпрограммы составляют 53,0 тыс. руб.:

2015 год – 53,0 тыс. руб.;

внебюджетные средства на реализацию подпрограммы составляют 500,0 тыс. руб.:

2016 год – 100,0 тыс. руб.;

2017 год – 100,0 тыс. руб.;

2018 год – 100,0 тыс. руб.;

2019 год – 100,0 тыс. руб.;

2020 год – 100,0 тыс. руб.

 

раздел 5 подпрограммы «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы» изложить в следующей редакции:

 

«5. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы

 

Финансирование подпрограммы «Обеспечение условий реализации Госпрограммы» осуществляется за счет средств федерального бюджета, бюджета Тамбовской области, местных бюджетов и внебюджетных источников. Внебюджетными источниками являются средства, привлекаемые областными государственными бюджетными и автономными учреждениями от оказания платных услуг (работ), за счет прочих безвозмездных поступлений, а также за счет средств, поступающих от сдачи в аренду имущества.

Общий объем финансирования подпрограммы «Обеспечение условий реализации Госпрограммы» составляет 349450,7 тыс. рублей, в том числе:

федеральный бюджет – 2516,8 тыс. рублей;

бюджет Тамбовской области – 346380,9 тыс. руб.;

местные бюджеты – 53,0 тыс. руб.;

внебюджетные источники – 500,0 тыс. руб.

Финансирование подпрограммы «Обеспечение условий реализации Госпрограммы» по годам за счет всех источников предусматривается в следующих объемах:

2014 год – 42945,1 тыс. руб.;

2015 год – 56858,6 тыс. руб.;

2016 год – 60705,8 тыс. руб.;

2017 год – 47235,3 тыс. руб.;

2018 год – 47235,3 тыс. руб.;

2019 год – 47235,3 тыс. руб.;

2020 год – 47235,3 тыс. руб.

Бюджетные ассигнования федерального бюджета на реализацию подпрограммы «Обеспечение условий реализации Госпрограммы» по годам распределяются в следующих объемах:

2014 год – 1208,7 тыс. руб.;

2015 год – 718,1 тыс. руб.;

2016 год – 590,0 тыс. руб.

Бюджетные ассигнования бюджета Тамбовской области на реализацию подпрограммы «Обеспечение условий реализации Госпрограммы» по годам распределяются в следующих объемах:

2014 год – 41736,4 тыс. руб.;

2015 год – 56087,5 тыс. руб.;

2016 год – 60015,8 тыс. руб.;

2017 год – 47135,3 тыс. руб.;

2018 год – 47135,3 тыс. руб.;

2019 год – 47135,3 тыс. руб.;

2020 год – 47135,3 тыс. руб.

Финансирование подпрограммы «Обеспечение условий реализации Госпрограммы» за счет средств местных бюджетов по годам распределяется в следующих объемах:

2015 год – 53,0 тыс. руб.

Финансирование подпрограммы «Обеспечение условий реализации Госпрограммы» за счет внебюджетных средств по годам распределяется в следующих объемах:

2016 год – 100,0 тыс. руб.;

2017 год – 100,0 тыс. руб.;

2018 год – 100,0 тыс. руб.;

2019 год – 100,0 тыс. руб.;

2020 год – 100,0 тыс. руб.

Информация по ресурсному обеспечению реализации мероприятий подпрограммы «Обеспечение условий реализации Госпрограммы» за счет средств всех источников финансирования представлена в приложении № 4 к Госпрограмме.».

2. Опубликовать настоящее постановление на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и на сайте сетевого издания «Тамбовская жизнь» (www.tamlife.ru).

 

 

И. о. главы администрации

области

О.О.Иванов


 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

 

к постановлению администрации области

 

от 14.12.2016 № 1463

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2а

к государственной программе Тамбовской области «Развитие культуры и туризма» на 2014-2020 годы

 

ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий государственной программы Тамбовской области «Развитие культуры и туризма» на 2016-2020 годы

 

№  п/п

Наименование подпрограммы, основного мероприятия, ведомственной целевой программы

Ответственный исполнитель, соисполнители

Ожидаемые непосредственные результаты

Объемы финансирования, тыс. рублей, в т. ч.

наименование

единица измерения

значение (по годам реализации мероприятия)

по годам, всего

федеральный бюджет

бюджет Тамбовской области

местный бюджет

внебюджетные средства

 

1. Подпрограмма «Наследие»

 

1.1.

Сохранение, использование, популяризация исторического и культурного наследия

Управление культуры и архивного дела области, управление по государственной охране объектов культурного наследия области

Доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, от общего количества объектов культурного наследия, расположенных на территории малых городов области

Процент

2016

34,9

36144,7

 

34130,7

 

2014,0

2017

35,5

10502,2

 

7971,7

 

2530,5

2018

36,3

10755,3

 

7971,7

 

2783,6

2019

37,0

11033,7

 

7971,7

 

3062,0

2020

37,5

11339,9

 

7971,7

 

3368,2

1.1.1.

обеспечение деятельности (оказание услуг) областных государственных учреждений в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия

Управление по государственной охране объектов культурного наследия области

Обследование технического состояния зданий памятников

Количество объектов

2016

95

6839,9

 

4825,9

 

2014,0

2017

98

7502,2

 

4971,7

 

2530,5

2018

100

7755,3

 

4971,7

 

2783,6

2019

105

8033,7

 

4971,7

 

3062,0

2020

110

8339,9

 

4971,7

 

3368,2

1.1.2.

поддержка и сохранение исторического облика малых городов – центров культуры

Управление культуры и архивного дела области

Доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, от общего количества объектов культурного наследия, расположенных на территории малых городов области

Процент

2016

34,9

29304,8

 

29304,8

 

 

2017

35,5

3000,0

 

3000,0

 

 

2018

36,3

3000,0

 

3000,0

 

 

2019

37,0

3000,0

 

3000,0

 

 

2020

37,5

3000,0

 

3000,0

 

 

1.2.

Организация и проведение мероприятий, а также работ по строительству, реконструкции, реставрации, ремонту объектов историко-культурного наследия

Управление по государственной охране объектов культурного наследия области, управление культуры и архивного дела области

Увеличение доли объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия федерального, регионального, местного (муниципального) значения

Процент

2016

33,8

162280,3

137475,3

23150,0

 

1655,0

2017

34,5

13200,0

 

11700,0

 

1500,0

2018

35,3

13350,0

 

11700,0

 

1650,0

2019

36,1

13515,0

 

11700,0

 

1815,0

2020

37,0

13696,5

 

11700,0

 

1996,5

1.2.1.

осуществление ремонтно-реставрационных работ зданий – памятников истории и культуры

Управление по государственной охране объектов культурного наследия области

Увеличение доли объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия федерального, регионального, местного (муниципального) значения 

Процент

2016

33,8

158325,3

137475,3

19200,0

 

1650,0

2017

34,5

13200,0

 

11700,0

 

1500,0

2018

35,3

13350,0

 

11700,0

 

1650,0

2019

36,1

13515,0

 

11700,0

 

1815,0

2020

37,0

13696,5

 

11700,0

 

1996,5

1.2.2.

Поддержка деятельности негосударственных организаций  при оказании услуг в сфере культуры

Управление культуры и архивного дела области

Доля средств бюджета Тамбовской области, выделяемых социально ориентированным некоммерческим организациям на предоставление услуг, в общем объеме средств указанного бюджета, выделяемых на предоставление услуг в сфере культуры   

Процент

2016

1,0

3955,0

 

3950,0

 

5,0

2017

4,0

1506,0

 

1500,0

 

6,0

2018

6,0

1707,0

 

1700,0

 

7,0

2019

8,0

1808,0

 

1800,0

 

8,0

2020

10,0

2010,0

 

2000,0

 

10,0

1.3.

Развитие библиотечного дела

Управление культуры и архивного дела области

Рост количества зарегистрированных пользователей по сравнению с предыдущим годом      

Процент

2016

1,4

65129,6

1665,7

62910,8

 

553,1

2017

1,5

64984,4

3170,0

60656,0

 

1158,4

2018

1,6

65100,2

3170,0

60656,0

 

1274,2

2019

1,7

65227,6

3170,0

60656,0

 

1401,6

2020

1,8

65367,8

3170,0

60656,0

 

1541,8

1.3.1.

обеспечение деятельности (оказание услуг) областных государственных учреждений в области развития библиотечного дела

Управление культуры и архивного дела области

Среднее число книговыдач в расчете на 1 тыс. человек населения

Экземпляров

2016

10090

60976,4

 

60423,3

 

553,1

2017

11090

57077,4

 

55919,0

 

1158,4

2018

11095

57193,2

 

55919,0

 

1274,2

2019

11100

57320,6

 

55919,0

 

1401,6

2020

11105

57460,8

 

55919,0

 

1541,8

1.3.2.

подключение общедоступных библиотек Российской Федерации к сети «Интернет» и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки

Управление культуры и архивного дела области

Увеличение доли публичных библиотек, подключенных к сети «Интернет», в общем количестве библиотек области

Процент

2016

70

888,0

888,0

 

 

 

1.3.3.

комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных библиотек области

Управление культуры и архивного дела области

Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1 тыс. человек населения

Экземпляров

2016

190

2805,5

318,0

2487,5

 

 

2017

210

7907,0

3170,0

4737,0

 

 

2018

220

7907,0

3170,0

4737,0

 

 

2019

230

7907,0

3170,0

4737,0

 

 

2020

240

7907,0

3170,0

4737,0

 

 

1.3.4.

Комплектование книгами для детей и юношества фондов государственных и муниципальных библиотек за счет средств резервного фонда Президента Российской Федерации

Управление культуры и архивного дела области

Увеличение количества экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды детских общедоступных библиотек по сравнению с 2015 годом

Процент

2016

8

459,7

459,7

 

 

 

1.4.

Развитие музейного дела

Управление культуры и архивного дела области

Увеличение доли представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда

Процент

2016

33

107959,7

 

103539,7

 

4420,0

2017

35

72247,4

 

67817,4

 

4430,0

2018

36

72257,4

 

67817,4

 

4440,0

2019

40

72267,4

 

67817,4

 

4450,0

2020

45

72267,4

 

67817,4

 

4450,0

1.4.1.

обеспечение деятельности (оказание услуг) областных государственных учреждений в области развития музейного дела

Управление культуры и архивного дела области

Увеличение посещаемости музейных учреждений, посещений на 1 жителя в год

Единиц

2016

0,67

102659,6

 

98239,6

 

4420,0

2017

0,69

72247,4

 

67817,4

 

4430,0

2018

1,0

72257,4

 

67817,4

 

4440,0

2019

1,2

72267,4

 

67817,4

 

4450,0

2020

1,5

72267,4

 

67817,4

 

4450,0

1.4.2.

софинансирование мероприятий в области развития музейного дела федеральной целевой программы «Культура России (2012-2018 годы)»

Управление культуры и архивного дела области

Прирост количества посещений учреждений культуры по отношению к уровню 2012 года

Процент

2016

120,0

5131,8

 

5131,8

 

 

1.4.3.

меры социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих в сельской местности и рабочих поселках

Управление культуры и архивного дела области

Количество специалистов, получающих выплаты

Человек

2016

25

168,3

 

168,3

 

 

1.4.4.

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций) на приобретение зданий в государственную собственность области

Комитет по управлению имуществом области

Количество зданий, приобретаемых в государственную собственность области

Единиц

2016

1

 

 

 

 

 

1.5.

Развитие архивного дела

Управление культуры и архивного дела области

Увеличение количества предоставляемых дополнительных услуг учреждениями культуры по сравнению с 2012 годом

Процент

2016

20

39751,3

 

32975,0

 

6776,3

2017

25

42037,1

 

34583,2

 

7453,9

2018

30

42782,5

 

34583,2

 

8199,3

2019

35

43602,4

 

34583,2

 

9019,2

2020

40

44504,3

 

34583,2

 

9921,1

1.5.1.

обеспечение деятельности (оказание услуг) областных государственных учреждений в области развития архивного дела

Управление культуры и архивного дела области

Увеличение числа пользователей архивной информацией на 10 тыс. человек населения

Человек

2016

990

38253,3

 

31477,0

 

6776,3

2017

995

40610,1

 

33156,2

 

7453,9

2018

1000

41355,5

 

33156,2

 

8199,3

2019

1005

42175,4

 

33156,2

 

9019,2

2020

1010

43077,3

 

33156,2

 

9921,1

1.5.2.

субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий Тамбовской области по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности и находящихся на территории муниципальных образований

Управление культуры и архивного дела области

Увеличение числа пользователей архивной информацией на 10 тыс. человек населения

Человек

2016

990

1498,0

 

1498,0

 

 

2017

992

1427,0

 

1427,0

 

 

2018

994

1427,0

 

1427,0

 

 

2019

996

1427,0

 

1427,0

 

 

2020

998

1427,0

 

1427,0

 

 

1.6.

Поддержка творческих инициатив учреждений, организаций и работников в сфере культуры

Управление культуры и архивного дела области

Количество лучших работников областных государственных и муниципальных учреждений культуры, работников государственных архивов

Человек

2016

42

76999,8

650,0

76349,8

 

 

2017

43

1000,0

 

1000,0

 

 

2018

44

1000,0

 

1000,0

 

 

2019

45

1000,0

 

1000,0

 

 

2020

46

1000,0

 

1000,0

 

 

1.6.1.

субсидии на единовременные стимулирующие выплаты лучшим работникам областных государственных и муниципальных учреждений культуры, работникам государственных архивов

Управление культуры и архивного дела области

Количество лучших работников областных государственных и муниципальных учреждений культуры, работников государственных архивов 

Человек

2016

40

2604,0

 

2604,0

 

 

1.6.2.

иные межбюджетные трансферты на государственную поддержку лучших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на территории сельских поселений

Управление культуры и архивного дела области

Количество лучших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на территории сельских поселений

Человек

2016

3

150,0

150,0

 

 

 

1.6.3.

субсидии на материальную поддержку лучших муниципальных учреждений культуры

Управление культуры и архивного дела области

Количество лучших муниципальных учреждений культуры

Единиц

2017

5

1000,0

 

1000,0

 

 

2018

5

1000,0

 

1000,0

 

 

2019

5

1000,0

 

1000,0

 

 

2020

5

1000,0

 

1000,0

 

 

1.6.4.

иные межбюджетные трансферты на государственную поддержку лучших муниципальных учреждений культуры

Управление культуры и архивного дела области

Количество лучших муниципальных учреждений культуры

Единиц

2016

5

500,0

500,0

 

 

 

1.6.5.

Повышение оплаты труда работников учреждений культуры в соответствии с указами Президента Российской Федерации 

Управление культуры и архивного дела области

Количество работников муниципальных учреждений культуры

Человек

2016

1800

73745,8

 

73745,8

 

 

1.7.

Реализация мероприятий в сфере культурного наследия

Управление культуры и архивного дела области

Повышение уровня удовлетворенности жителей области качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в сфере культуры

Процент

2016

83

850,0

 

350,0

 

500,0

2017

88

500,0

 

 

 

500,0

2018

90

500,0

 

 

 

500,0

2019

92

500,0

 

 

 

500,0

2020

95

500,0

 

 

 

500,0

1.7.1.

обеспечение проведения и участие во всероссийских, межрегиональных, областных конкурсах, фестивалях, играх, научно-практических конференциях, выставках, обменных творческих акциях, кинофестивалях и других мероприятиях

Управление культуры и архивного дела области

Повышение уровня удовлетворенности жителей области качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в сфере культуры

Процент

2016

83

850,0

 

350,0

 

500,0

2017

88

500,0

 

 

 

500,0

2018

90

500,0

 

 

 

500,0

2019

92

500,0

 

 

 

500,0

2020

95

500,0

 

 

 

500,0

1.8.

Развитие учреждений культуры

Управление культуры и архивного дела области

Прирост количества посещений учреждений культуры по отношению к уровню 2012 года

Процент

2016

120,0

 

 

 

 

 

1.8.1.

субсидии на мероприятия по развитию муниципальных учреждений культуры

Управление культуры и архивного дела области

Прирост количества посещений учреждений культуры по отношению к уровню 2012 года

Процент

2016

120,0

 

 

 

 

 

 

Итого по подпрограмме

 

 

 

2016

 

489115,4

139791,0

333406,0

 

15918,4

2017

 

204471,1

3170,0

183728,3

 

17572,8

2018

 

205745,4

3170,0

183728,3

 

18847,1

2019

 

207146,1

3170,0

183728,3

 

20247,8

2020

 

208675,9

3170,0

183728,3

 

21777,6

2. Подпрограмма «Искусство»

 

2.1.

Сохранение и развитие исполнительских искусств

Управление культуры и архивного дела области

Прирост количества посещений учреждений культуры по отношению к уровню 2012 года

Процент

2016

120

205113,7

 

163813,7

 

41300,0

2017

125

214857,1

 

161125,1

 

53732,0

2018

130

220857,1

 

161125,1

 

59732,0

2019

133,1

227544,1

 

161125,1

 

66419,0

2020

134,6

234901,5

 

161125,1

 

73776,4

2.1.1.

обеспечение деятельности (оказание услуг) областных государственных учреждений в области сохранения и развития исполнительских искусств

Управление культуры и архивного дела области

Увеличение количества посещений театрально-концертных мероприятий по сравнению с предыдущим годом

Процент

2016

4,3

200113,7

 

163813,7

 

36300,0

2017

4,5

210857,1

 

157125,1

 

53732,0

2018

4,7

216857,1

 

157125,1

 

59732,0

2019

5,0

223544,1

 

157125,1

 

66419,0

2020

5,5

230901,5

 

157125,1

 

73776,4

2.1.2.

создание театральных постановок, концертных программ

Управление культуры и архивного дела области

Среднее число зрителей на мероприятиях концертных организаций, самостоятельных коллективов, проведенных собственными силами в пределах своей территории, в расчете на 1 тыс. человек населения

Человек

2016

184,8

5000,0

 

 

 

5000,0

2017

185,8

4000,0

 

4000,0

 

 

2018

186,8

4000,0

 

4000,0

 

 

2019

187,8

4000,0

 

4000,0

 

 

2020

188,8

4000,0

 

4000,0

 

 

2.2.

Организация и проведение мероприятий, а также работ по строительству, реконструкции, реставрации, ремонту объектов в сфере искусства

Управление культуры и архивного дела области, управление строительства и инвестиций области (в рамках областной адресной инвестиционной программы)

Техническая готовность объекта

Процент

2016

18

138995,8

 

138865,8

130,0

 

2.2.1.

создание объектов социальной, инженерной, транспортной инфраструктуры и объектов общегражданского назначения с применением энергосберегающих технологий

Управление культуры и архивного дела области (в рамках областной адресной инвестиционной программы)

Техническая готовность объекта

Процент

2016

18

1900,0

 

1900,0

 

 

Управление строительства и инвестиций области (в рамках областной адресной инвестиционной программы)

Техническая готовность объекта

Процент

2016

60

137095,8

 

136965,8

130,0

 

2.3.

Сохранение и развитие традиционной народной культуры, нематериального культурного наследия населения Тамбовской области

Управление культуры и архивного дела области

Повышение уровня удовлетворенности жителей области качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в сфере культуры

Процент

2016

83

18131,5

 

17171,5

 

960,0

2017

88

5931,6

 

4971,6

 

960,0

2018

90

5931,6

 

4971,6

 

960,0

2019

92

5932,4

 

4971,6

 

960,8

2020

95

5931,6

 

4971,6

 

960,0

2.3.1.

обеспечение деятельности (оказание услуг) областных государственных учреждений в области сохранения и развития традиционной народной культуры, нематериального культурного наследия Тамбовской области

Управление культуры и архивного дела области

Прирост количества посещений учреждений культуры по отношению к уровню 2012 года

Процент

2016

120

18131,5

 

17171,5

 

960,0

2017

125

5931,6

 

4971,6

 

960,0

2018

130

5931,6

 

4971,6

 

960,0

2019

133,1

5932,4

 

4971,6

 

960,8

2020

134,6

5931,6

 

4971,6

 

960,0

2.4.

Поддержка творческих коллективов и работников в сфере искусства

Управление культуры и архивного дела области

Повышение уровня удовлетворенности жителей области качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в сфере культуры

Процент

2016

83

38385,2

1000,0

37385,2

 

 

2017

88

28000,0

 

28000,0

 

 

2018

90

28000,0

 

28000,0

 

 

2019

92

28000,0

 

28000,0

 

 

2020

95

28000,0

 

28000,0

 

 

2.4.1.

предоставление областных грантов театральным и творческим коллективам, осуществляющим свою деятельность в области культуры и искусства

Управление культуры и архивного дела области

Увеличение суммы грантов для театров и концертных коллективов на реализацию творческих проектов

Млн. рублей

2016

28,0

34000,0

 

34000,0

 

 

2017

28,0

28000,0

 

28000,0

 

 

2018

28,0

28000,0

 

28000,0

 

 

2019

28,0

28000,0

 

28000,0

 

 

2020

28,0

28000,0

 

28000,0

 

 

2.4.2.

иные межбюджетные трансферты, единовременные стимулирующие выплаты лучшим работникам областных государственных учреждений культуры и муниципальных учреждений культуры

Управление культуры и архивного дела области

Количество лучших работников областных государственных и муниципальных учреждений культуры, работников государственных архивов

Человек

2016

45

2804,0

200,0

2604,0

 

 

2.4.3.

иные межбюджетные трансферты на государственную поддержку лучших муниципальных учреждений культуры

Управление культуры и архивного дела области

Количество лучших муниципальных учреждений культуры

Единиц

2016

8

800,0

800,0

 

 

 

2.4.4.

субсидии на стимулирующие выплаты молодым специалистам, осуществляющим инновационно-экспериментальные проекты в муниципальных учреждениях культуры

Управление культуры и архивного дела области

Количество молодых специалистов, осуществляющих инновационно-экспериментальные проекты в муниципальных учреждениях культуры

Человек

2016

5

781,2

 

781,2

 

 

2.5.

Реализация мероприятий в сфере искусства

Управление культуры и архивного дела области

Повышение уровня удовлетворенности жителей области качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в сфере культуры

Процент

2016

83

46060,1

540,0

42720,1

 

2800,0

2017

88

15300,0

500,0

12000,0

 

2800,0

2018

90

15300,0

500,0

12000,0

 

2800,0

2019

92

15300,0

500,0

12000,0

 

2800,0

2020

95

15300,0

500,0

12000,0

 

2800,0

2.5.1.

обеспечение проведения и участие во всероссийских, межрегиональных, областных конкурсах, фестивалях, играх, научно-практических конференциях, выставках, обменных творческих акциях, кинофестивалях и других мероприятиях

Управление культуры и архивного дела области

Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий по сравнению с предыдущим годом

Процент

2016

7,1

46060,1

540,0

42720,1

 

2800,0

2017

7,2

15300,0

500,0

12000,0

 

2800,0

2018

7,3

15300,0

500,0

12000,0

 

2800,0

2019

7,5

15300,0

500,0

12000,0

 

2800,0

2020

7,7

15300,0

500,0

12000,0

 

2800,0

2.6.

Мероприятия по развитию учреждений культуры

Управление культуры и архивного дела области

Количество переоснащенных муниципальных учреждений культуры

Единиц

2016

5

8251,7

6721,5

1530,2

 

 

2.6.1.

субсидии на мероприятия по развитию областных государственных учреждений

Управление культуры и архивного дела области

Прирост количества посещений учреждений культуры по отношению к уровню 2012 года

Процент

2016

120,0

1530,2

 

1530,2

 

 

2.6.2.

субсидии на мероприятия по развитию муниципальных учреждений культуры

Управление культуры и архивного дела области

Охват сельского населения услугами специализирован-ного автотранспорта и многофункциональ-ных мобильных центров

Процент

2016

60

6721,5

6721,5

 

 

 

 

Итого по подпрограмме

 

 

 

2016

 

454938,0

8261,5

401486,5

130,0

45060,0

2017

 

264088,7

500,0

206096,7

 

57492,0

2018

 

270088,7

500,0

206096,7

 

63492,0

2019

 

276776,5

500,0

206096,7

 

70179,8

2020

 

284133,1

500,0

206096,7

 

77536,4

 

в том числе объемы финансирования, предусмотренные в лимитах областной адресной инвестиционной программы

 

 

 

2016

 

138865,8

 

138865,8

 

 

3. Подпрограмма «Развитие туризма»

3.1.

Развитие туризма в Тамбовской области

Управление культуры и архивного дела области

Объем туристского потока (въездной туризм), включая экскурсантов

Тыс. человек

2016

760,0

17418,2

 

6918,2

 

10500,0

2017

815,0

19918,2

 

9418,2

 

10500,0

2018

850,0

19918,2

 

9418,2

 

10500,0

2019

875,0

19918,2

 

9418,2

 

10500,0

2020

900,0

9218,2

 

8718,2

 

500,0

3.1.1.

обеспечение деятельности (оказание услуг) областных государственных учреждений в сфере туризма

Управление культуры и архивного дела области

Уровень удовлетворенности населения области качеством предоставления туристских услуг

Процент

2016

70

5418,2

 

5418,2

 

 

2017

75

3718,2

 

3718,2

 

 

2018

80

3718,2

 

3718,2

 

 

2019

85

3718,2

 

3718,2

 

 

2020

90

3718,2

 

3718,2

 

 

3.1.2.

реализация комплекса мероприятий по развитию и продвижению туристского потенциала области

Управление культуры и архивного дела области

Объем платных услуг, оказанных населению в сфере внутреннего и въездного туризма (включая услуги турфирм, гостиниц и аналогичных средств размещения) 

Млн. рублей

2016

550,0

10500,0

 

500,0

 

10000,0

2017

580,0

10700,0

 

700,0

 

10000,0

2018

600,0

10700,0

 

700,0

 

10000,0

2019

650,0

10700,0

 

700,0

 

10000,0

2020

700,0

10700,0

 

700,0

 

10000,0

3.1.3.

обеспечение проведения и участие во всероссийских, межрегиональных, областных конкурсах, фестивалях, играх, научно-практических конференциях, выставках, обменных творческих акциях, кинофестивалях и других мероприятиях

Управление культуры и архивного дела области

Количество участников событийных мероприятий

Тыс. человек

2016

160,0

1500,0

 

1000,0

 

500,0

2017

170,0

7500,0

2000,0

5000,0

 

500,0

2018

180,0

7500,0

2000,0

5000,0

 

500,0

2019

200,0

7500,0

2000,0

5000,0

 

500,0

2020

220,0

7500,0

2000,0

5000,0

 

500,0

3.2.

Реализация инвестиционных проектов в сфере туризма с применением энергосберегающих технологий

Управление культуры и архивного дела области (в рамках областной адресной инвестиционной программы)

Прирост численности лиц, размещенных в коллективных средствах размещения, по отношению к 2012году

Процент

2016

121,0

227200,0

75350,0

900,0

 

150950,0

2017

127,0

295000,0

 

 

 

295000,0

2018

133,0

445000,0

 

 

 

445000,0

2019

140,0

535000,0

 

 

 

535000,0

2020

147,0

535000,0

 

 

 

535000,0

3.2.1.

укрепление и развитие материально-технической базы коллективных средств размещения туристов

Управление культуры и архивного дела области

Количество коллективных средств размещения

Единиц

2016

68

5000,0

 

 

 

5000,0

2017

69

5000,0

 

 

 

5000,0

2018

70

5000,0

 

 

 

5000,0

2019

71

5000,0

 

 

 

5000,0

2020

72

5000,0

 

 

 

5000,0

3.2.2.

строительство и оснащение туристических объектов и объектов обеспечивающей инфраструктуры

Управление культуры и архивного дела области

Объем инвестиций в основной капитал сферы туризма

Млн. рублей

2016

151,0

50000,0

 

 

 

50000,0

2017

295,0

70000,0

 

 

 

70000,0

2018

445,0

70000,0

 

 

 

70000,0

2019

535,0

90000,0

 

 

 

90000,0

2020

600,0

90000,0

 

 

 

90000,0

3.2.3.

развитие туристско-рекреационного кластера «Рахманиновский»

Управление культуры и архивного дела области

Прирост численности лиц, размещенных в коллективных средствах размещения, по отношению к 2012году

Процент

2016

121,0

122200,0

75350,0

900,0

 

45950,0

2017

127,0

150000,0

 

 

 

150000,0

2018

133,0

300000,0

 

 

 

300000,0

2019

140,0

350000,0

 

 

 

350000,0

2020

147,0

350000,0

 

 

 

350000,0

3.2.3.1.

строительство гостиницы (Тамбовская область, Уваровский район, д. Ивановка)

Управление культуры и архивного дела области

Количество реализуемых проектов

ед.

2016

1

45950,0

 

 

 

45950,0

3.2.4.

развитие туристско-рекреационного кластера «Мичуринский»

Управление культуры и архивного дела области

Прирост численности лиц, размещенных в коллективных средствах размещения по отношению к 2012году

Процент

2016

121,0

45000,0

 

 

 

45000,0

2017

127,0

70000,0

 

 

 

70000,0

2018

133,0

70000,0

 

 

 

70000,0

2019

140,0

90000,0

 

 

 

90000,0

2020

147,0

90000,0

 

 

 

90000,0

3.2.4.1.

строительство культурно-выставочного центра с гостиницей (г. Мичуринск, ул. Герасимова, 86)

Управление культуры и архивного дела области

Количество реализуемых проектов

ед.

2016

1

5000,0

 

 

 

5000,0

 

Итого по подпрограмме   

 

 

 

2016

 

244618,2

75350,0

7818,2

0

161450,0

2017

 

316918,2

2000,0

9418,2

0

305500,0

2018

 

466918,2

2000,0

9418,2

0

455500,0

2019

 

556918,2

2000,0

9418,2

0

545500,0

2020

 

556918,2

2000,0

9418,2

0

545500,0

 

В том числе объемы финансирования, предусмотренные в лимитах областной адресной инвестиционной программы

 

 

 

2016

 

900,0

 

900,0

 

 

4. Подпрограмма «Обеспечение условий реализации Госпрограммы»

 

4.1.

Развитие системы управления в сфере культуры и туризма

Управление культуры и архивного дела области, управление по государственной охране объектов культурного наследия области

Повышение уровня удовлетворенности жителей области качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в сфере культуры

Процент

2016

83

23014,3

590,0

22424,3

 

 

2017

88

17159,1

 

17159,1

 

 

2018

90

17159,1

 

17159,1

 

 

2019

92

17159,1

 

17159,1

 

 

2020

95

17159,1

 

17159,1

 

 

4.1.1.

расходы на обеспечение функционирования государственных органов

Управление культуры и архивного дела области

Численность работников

Человек

2016

28

16953,4

 

16953,4

 

 

2017

28

15034,5

 

15034,5