Постановление Администрации Тамбовской области от 31.08.2016 № 1008

О внесении изменений в Государственную программу развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Тамбовской области на 2013-2020 годы

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 

31.08.2016

г. Тамбов

№ 1008

 

О внесении изменений в Государственную программу развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Тамбовской области на 2013-2020 годы

 

В целях эффективного использования бюджетных средств администрация области постановляет:

1. Внести в Государственную программу развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Тамбовской области на 2013-2020 годы, утвержденную постановлением администрации области от 21.11.2012 № 1443 (в редакции от 28.06.2016), (далее – Госпрограмма) следующие изменения:

в Паспорте Госпрограммы:

в позиции «Целевые индикаторы и показатели Государственной программы, их значения на последний год реализации»:

цифры «110,5» заменить цифрами «101,1»;

цифры «106,7» заменить цифрами «100,1»;

цифры «113,9» заменить цифрами «103,2»;

цифры «90771,5» заменить цифрами «97142,2»;

позицию «Объемы и источники финансирования Государственной программы» изложить в следующей редакции:

 

Объемы и источники финансирования Государственной программы

Объем бюджетных ассигнований на реализацию Государственной программы в 2013-2020 годах составит – 181642,5713 млн. рублей, в том числе:

за счет средств федерального бюджета – 36707,8876 млн. рублей:

2013 год – 4923,6843 млн. рублей;

2014 год – 5524,7305 млн. рублей;

2015 год – 5094,4366 млн. рублей;

2016 год – 4625,3685 млн. рублей;

2017 год – 4034,8588 млн. рублей;

2018 год – 4276,8730 млн. рублей;

2019 год – 3905,3326 млн. рублей;

2020 год – 4322,6034 млн. рублей;

за счет средств бюджета Тамбовской области – 21829,5406 млн. рублей:

2013 год – 3362,7991 млн. рублей;

2014 год – 2886,9760 млн. рублей;

2015 год – 2671,0373 млн. рублей;

2016 год – 2005,7188 млн. рублей;

2017 год – 3025,1495 млн. рублей;

2018 год – 2409,6177 млн. рублей;

2019 год – 2546,7798 млн. рублей;

2020 год – 2921,4624 млн. рублей;

из них в рамках лимитов ОАИП – 2327,2746 млн. рублей:

2014 год – 437,5696 млн. рублей;

2015 год – 333,9609 млн. рублей;

2016 год – 294,2896 млн. рублей;

2017 год – 280,2450 млн. рублей;

2018 год – 137,9460 млн. рублей;

2019 год – 273,6175 млн. рублей;

2020 год – 569,6460 млн. рублей;

за счет средств местного бюджета – 25,0448 млн. рублей:

2013 год – 2,9949 млн. рублей;

2014 год – 1,9102 млн. рублей;

2015 год – 2,1486 млн. рублей;

2016 год – 5,4071 млн. рублей;

2017 год – 2,7059 млн. рублей;

2018 год – 2,6670 млн. рублей;

2019 год – 3,1790 млн. рублей;

2020 год – 4,0320 млн. рублей;

за счет средств внебюджетных источников – 123080,0982 млн. рублей:

2013 год – 10593,8197 млн. рублей;

2014 год – 9216,4916 млн. рублей;

2015 год – 12457,5122 млн. рублей;

2016 год – 19860,1052 млн. рублей;

2017 год – 19095,4603 млн. рублей;

2018 год – 18510,4272 млн. рублей;

2019 год – 16354,9417 млн. рублей;

2020 год – 16991,3403 млн. рублей;

общий объем финансирования – 181642,5713 млн. рублей, в том числе:

2013 год – 18883,2980 млн. рублей;

2014 год – 17630,1083 млн. рублей;

2015 год – 20225,1347 млн. рублей;

2016 год – 26496,5997 млн. рублей;

2017 год – 26158,1745 млн. рублей;

2018 год – 25199,5849 млн. рублей;

2019 год – 22810,2331 млн. рублей;

2020 год – 24239,4381 млн. рублей

 

в разделе 3 «Показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты Государственной программы»:

в абзаце сто двадцать третьем цифры «182979,6» заменить цифрами «200000,0», цифры «3,3» заменить цифрами «3,6»;

в абзаце сто двадцать четвертом цифры «94529,2» заменить цифрами «110537,0», цифры «2,8» заменить цифрами «3,3»;

в абзаце сто двадцать пятом цифры «88450,4» заменить цифрами «89463,0»;

раздел 6 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Государственной программы» изложить в следующей редакции:

 

«6. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Государственной программы

 

При определении объемов финансирования Государственной программы учитывались условия и тенденции развития сельского хозяйства за последние 10 – 15 лет и прогноз до 2020 года по следующим параметрам:

объем производства;

себестоимость продукции и ее структура;

цена реализации;

уровень рентабельности;

необходимость синхронизации мер стимулирования производства продукции с развитием ее переработки и реализации (агропродовольственная цепочка по основным продуктам).

Объем бюджетных ассигнований на реализацию Государственной программы в 2013-2020 годах составит – 181642,5713 млн. рублей, в том числе:

за счет средств федерального бюджета – 36707,8876 млн. рублей:

2013 год – 4923,6843 млн. рублей;

2014 год – 5524,7305 млн. рублей;

2015 год – 5094,4366 млн. рублей;

2016 год – 4625,3685 млн. рублей;

2017 год – 4034,8588 млн. рублей;

2018 год – 4276,8730 млн. рублей;

2019 год – 3905,3326 млн. рублей;

2020 год – 4322,6034 млн. рублей;

за счет средств бюджета Тамбовской области – 21829,5406 млн. рублей:

2013 год – 3362,7991 млн. рублей;

2014 год – 2886,9760 млн. рублей;

2015 год – 2671,0373 млн. рублей;

2016 год – 2005,7188 млн. рублей;

2017 год – 3025,1495 млн. рублей;

2018 год – 2409,6177 млн. рублей;

2019 год – 2546,7798 млн. рублей;

2020 год – 2921,4624 млн. рублей;

из них в рамках лимитов ОАИП – 2327,2746 млн. рублей:

2014 год – 437,5696 млн. рублей;

2015 год – 333,9609 млн. рублей;

2016 год – 294,2896 млн. рублей;

2017 год – 280,2450 млн. рублей;

2018 год – 137,9460 млн. рублей;

2019 год – 273,6175 млн. рублей;

2020 год – 569,6460 млн. рублей;

за счет средств местного бюджета – 25,0448 млн. рублей:

2013 год – 2,9949 млн. рублей;

2014 год – 1,9102 млн. рублей;

2015 год – 2,1486 млн. рублей;

2016 год – 5,4071 млн. рублей;

2017 год – 2,7059 млн. рублей;

2018 год – 2,6670 млн. рублей;

2019 год – 3,1790 млн. рублей;

2020 год – 4,0320 млн. рублей;

за счет средств внебюджетных источников – 123080,0982 млн. рублей:

2013 год – 10593,8197 млн. рублей;

2014 год – 9216,4916 млн. рублей;

2015 год – 12457,5122 млн. рублей;

2016 год – 19860,1052 млн. рублей;

2017 год – 19095,4603 млн. рублей;

2018 год – 18510,4272 млн. рублей;

2019 год – 16354,9417 млн. рублей;

2020 год – 16991,3403 млн. рублей;

общий объем финансирования – 181642,5713 млн. рублей, в том числе:

2013 год – 18883,2980 млн. рублей;

2014 год – 17630,1083 млн. рублей;

2015 год – 20225,1347 млн. рублей;

2016 год – 26496,5997 млн. рублей;

2017 год – 26158,1745 млн. рублей;

2018 год – 25199,5849 млн. рублей;

2019 год – 22810,2331 млн. рублей;

2020 год – 24239,4381 млн. рублей.

Ресурсное обеспечение мероприятий Государственной программы корректируется в течение периода ее действия с учетом ежегодного утверждения бюджета Тамбовской области и средств, привлеченных из других источников.».

2. Внести в приложения № 1 – 4 к Госпрограмме изменения, изложив их в редакции согласно приложениям № 1 – 4 к настоящему постановлению.

3. Внести в приложение № 5 к Госпрограмме «Подпрограмма «Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства» (далее – подпрограмма) следующие изменения:

в Паспорте подпрограммы:

позицию «Целевые индикаторы и показатели подпрограммы, их значения на последний год реализации» изложить в следующей редакции:

 

Целевые индикаторы и показатели подпрограммы, их значения на последний год реализации

Производство продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий:

зерна и зернобобовых культур – 3500,0 тыс. тонн;

сахарной свеклы – 4800,0 тыс. тонн;

картофеля – 720,0 тыс. тонн;

подсолнечника – 730,0 тыс. тонн;

овощей – 145,0 тыс. тонн;

плодов и ягод – 56,0 тыс. тонн;

площадь закладки многолетних насаждений – 650,0 га;

доля площади, засеиваемая элитными семенами, в общей площади посевов – 3,3% в 2015 году (на период 2016-2020 гг. показатель включен в подпрограмму «Поддержка племенного дела, селекции и семеноводства»);

ввод в сельскохозяйственный оборот залежных и неиспользуемых земель – 142,0 тыс. га;

темп роста объемов внесения минеральных удобрений на 1 га пашни в действующем веществе в среднем по культурам – 106,0%;

производство:

муки из зерновых культур, овощных и других растительных культур, смеси из них – 420,0 тыс. тонн;

крупы – 8,1 тыс. тонн;

хлебобулочных изделий (диетических и обогащенных микронутриентами) – 800 тонн;

масла подсолнечного нерафинированного и его фракций – 170 тыс. тонн;

сахара-песка, всего – 1110 тыс. тонн;

в том числе сахара белого свекловичного в твердом состоянии – 960 тыс. тонн;

плодоовощных консервов – 33,0 млн. усл. банок;

спирта этилового – 3600 тыс. дкл.;

доля области в общероссийском производстве, %:

зерна – 3,0;

сахарной свеклы – 11,7;

картофеля – 1,9;

муки – 4,0;

крупы – 0,6;

хлебобулочных изделий (диетических и обогащенных микронутриентами) – 0,3;

масла подсолнечного – 5,2;

сахара свекловичного – 17,8;

плодоовощных консервов – 0,5;

обеспечение населения области продуктами питания за счет собственного производства, %:

хлебобулочными изделиями (диетическими и обогащенными микронутриентами) – 2,2;

картофелем – 713;

овощами – 111;

фруктами и ягодами – 56;

маслом растительным – 1403;

сахаром – 3396

 

позицию «Объемы и источники финансирования подпрограммы» изложить в следующей редакции:

 

Объемы и источники финансирования подпрограммы

Общий объем финансирования подпрограммы в 2013-2020 годах составит – 22764,1688 млн. рублей;

за счет средств федерального бюджета – 14904,7130 млн. рублей, в том числе по годам:

2013 год – 2674,7694 млн. рублей;

2014 год – 2131,9402 млн. рублей;

2015 год – 2278,9630 млн. рублей;

2016 год – 2074,5934 млн. рублей;

2017 год – 1364,9130 млн. рублей;

2018 год – 1367,6310 млн. рублей;

2019 год – 1460,2510 млн. рублей;

2020 год – 1551,6520 млн. рублей;

за счет средств бюджета Тамбовской области – 4601,8065 млн. рублей, в том числе по годам:

2013 год – 526,0210 млн. рублей;

2014 год – 298,9343 млн. рублей;

2015 год – 303,5517 млн. рублей;

2016 год – 654,1475 млн. рублей;

2017 год – 792,1010 млн. рублей;

2018 год – 634,3700 млн. рублей;

2019 год – 676,0590 млн. рублей;

2020 год – 716,6220 млн. рублей;

за счет внебюджетных источников – 3257,6493 млн. рублей, в том числе по годам:

2014 год – 34,6828 млн. рублей;

2015 год – 1458,4001 млн. рублей;

2016 год – 1202,5664 млн. рублей;

2017 год – 562,0000 млн. рублей

 

в разделе 3 «Показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, основные ожидаемые результаты подпрограммы»:

в абзаце тридцать шестом цифры «2,8» заменить цифрами «3,3»;

в абзаце тридцать девятом цифры «13,5» заменить цифрами «25,7»;

в абзаце сороковом цифры «24,0» заменить цифрами «33,1»;

в абзаце сорок первом цифры «130» заменить цифрами «145»;

в абзаце сорок третьем цифры «1,7» заменить цифрами «1,8»;

в абзаце сорок девятом цифры «3,6» заменить цифрами «3,0»;

в абзаце пятидесятом цифры «13,5» заменить цифрами «11,7»;

в абзаце пятьдесят втором цифры «3,8» заменить цифрами «4,0»;

в абзаце пятьдесят шестом цифры «0,4» заменить цифрами «0,5»;

в абзаце пятьдесят девятом цифры «628» заменить цифрами «713»;

в абзаце шестидесятом цифры «103» заменить цифрами «111»;

в абзаце шестьдесят первом цифры «54» заменить цифрами «56»;

в абзаце шестьдесят втором цифры «1368» заменить цифрами «1403»;

в абзаце шестьдесят третьем цифры «3829» заменить цифрами «3396»;

раздел 5 «Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы» изложить в следующей редакции:

 

«5. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

 

Источником финансирования подпрограммы являются средства федерального бюджета и бюджета Тамбовской области.

Общий объем финансирования подпрограммы в 2013-2020 годах составит – 22764,1688 млн. рублей:

за счет средств федерального бюджета – 14904,7130 млн. рублей, в том числе по годам:

2013 год – 2674,7694 млн. рублей;

2014 год – 2131,9402 млн. рублей;

2015 год – 2278,9630 млн. рублей;

2016 год – 2074,5934 млн. рублей;

2017 год – 1364,9130 млн. рублей;

2018 год – 1367,6310 млн. рублей;

2019 год – 1460,2510 млн. рублей;

2020 год – 1551,6520 млн. рублей;

за счет средств бюджета Тамбовской области – 4601,8065 млн. рублей, в том числе по годам:

2013 год – 526,0210 млн. рублей;

2014 год – 298,9343 млн. рублей;

2015 год – 303,5517 млн. рублей;

2016 год – 654,1475 млн. рублей;

2017 год – 792,1010 млн. рублей;

2018 год – 634,3700 млн. рублей;

2019 год – 676,0590 млн. рублей;

2020 год – 716,6220 млн. рублей;

за счет внебюджетных источников 3257,6493 млн. рублей, в том числе по годам:

2014 год – 34,6828 млн. рублей;

2015 год – 1458,4001 млн. рублей;

2016 год – 1202,5664 млн. рублей;

2017 год – 562,0000 млн. рублей.».

4. Внести в приложение № 9 к Госпрограмме «Подпрограмма «Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства» (далее – подпрограмма) следующие изменения:

в Паспорте подпрограммы:

позицию «Целевые индикаторы и показатели подпрограммы, их значения на последний год реализации» изложить в следующей редакции:

 

Целевые индикаторы и показатели подпрограммы, их значения на последний год реализации

Производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий (в живом весе) – 580,0 тыс. тонн;

прирост производственных мощностей по убою скота и его первичной переработке – 270 тыс. тонн;

производство молока в хозяйствах всех категорий – 218,0 тыс. тонн в 2015 году (на период 2016-2020 гг. показатель включен в подпрограмму «Развитие молочного скотоводства»);

производство яиц – 165,0 млн. шт.

производство мяса скота и птицы (в убойном весе) – 550,0 тыс. тонн;

производство цельномолочной продукции (в пересчете на молоко) – 15,0 тыс. тонн;

производство сыров и сырных продуктов – 15,0 тыс. тонн;

производство масла сливочного – 1650,0 тонн;

доля области в общероссийском производстве:

скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий (в живом весе) – 4,0%;

молока – 0,7%;

сыров и сырных продуктов – 2,8%;

масла сливочного – 0,7%;

обеспеченность населения области продуктами питания за счет собственного производства:

мясом скота и птицы – 5,4 раза;

молоком – 77%;

яйцом – 63%;

выявляемость возбудителя африканской чумы свиней на территории Тамбовской области (процент положительных проб от общего количества исследований) – нет

 

позицию «Объемы и источники финансирования подпрограммы» изложить в следующей редакции:

 

Объемы и источники финансирования подпрограммы

Объем ресурсного обеспечения реализации финансирования подпрограммы за счет средств федерального бюджета составляет 11870,3612 млн. рублей:

в 2013 году – 1309,5584 млн. рублей;

в 2014 году – 2530,8080 млн. рублей;

в 2015 году – 1801,8569 млн. рублей;

в 2016 году – 1461,7679 млн. рублей;

в 2017 году – 1405,0500 млн. рублей;

в 2018 году – 1247,8300 млн. рублей;

в 2019 году – 1109,0700 млн. рублей;

в 2020 году – 1004,4200 млн. рублей.

Объем ресурсного обеспечения реализации подпрограммы за счет бюджета Тамбовской области составляет 7830,5377 млн. рублей:

в 2013 году – 1592,6429 млн. рублей;

в 2014 году – 1920,0310 млн. рублей;

в 2015 году – 1535,2036 млн. рублей;

в 2016 году – 394,0517 млн. рублей;

в 2017 году – 872,9786 млн. рублей;

в 2018 году – 569,5900 млн. рублей;

в 2019 году – 499,6500 млн. рублей;

в 2020 году – 446,3900 млн. рублей.

Объем ресурсного обеспечения реализации подпрограммы за счет внебюджетных источников финансирования составляет 22582,3774 млн. рублей, в том числе по годам:

в 2013 году – 3584,0000 млн. рублей;

в 2014 году – 8175,2424 млн. рублей;

в 2015 году – 8968,1350 млн. рублей;

в 2016 году – 1175,0000 млн. рублей;

в 2017 году – 605,0000 млн. рублей;

в 2018 году – 25,0000 млн. рублей;

в 2019 году – 25,0000 млн. рублей;

в 2020 году – 25,0000 млн. рублей

 

в разделе 3 «Показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты подпрограммы»:

в абзаце четырнадцатом цифры «700,0» заменить цифрами «580,0», цифры «3,4» заменить цифрами «2,8»;

в абзаце восемнадцатом цифры «464,0» заменить цифрами «550,0», цифры «5,3» заменить цифрами «6,2»;

в абзаце двадцатом цифры «15,5» заменить цифрами «15,0»;

в абзаце двадцать первом цифры «14,5» заменить цифрами «15,0»;

в абзаце двадцать втором цифры «1300,0» заменить цифрами «1650,0»;

в абзаце двадцать четвертом цифры «4,8» заменить цифрами «4,0»;

в абзаце двадцать пятом цифры «0,8» заменить цифрами «0,7»;

в абзаце двадцать шестом цифры «2,7» заменить цифрами «2,8»;

в абзаце двадцать седьмом цифры «0,5» заменить цифрами «0,7»;

в абзаце двадцать девятом цифры «631» заменить цифрами «536»;

в абзаце тридцатом цифры «91» заменить цифрами «77»;

в абзаце тридцать первом цифры «61» заменить цифрами «63»;

таблицу 2 изложить в следующей редакции:

 

«Расчет эффективности расходования бюджетных средств за годы реализации подпрограммы

 

Годы

Стоимость валовой продукции животноводства в фактических ценах, млн. руб.

Ежегодный прирост стоимости валовой продукции животноводства, млн. руб.

Финансирование мероприятий подпрограммы, млн. руб.

Показатель эффектив-ности, %

2012

21751,4

-

-

-

2013

26659,5

4908,1

2902,2013

169,1

2014

40213,4

13553,9

4450,8390

304,5

2015

43444,7

3231,3

3337,0605

96,8

2016

44930,0

1485,3

1855,8196

80,0

2017

60246,9

15316,9

2278,0286

672,4

2018

70989,3

10742,4

1817,4200

591,1

2019

75524,3

4535

1608,7200

281,9

2020

89463,0

13938,7

1450,8100

960,8

2013-2020 гг. (всего)

Х

67711,6

19700,8989

343,7

 

в абзаце тридцать третьем цифры «355,7» заменить цифрами «343,7»;

раздел 5 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы» изложить в следующей редакции:

 

«5. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы

 

Финансирование мероприятий подпрограммы будет осуществляться за счет ресурсов бюджета Тамбовской области с привлечением средств федерального бюджета и внебюджетных источников.

Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы составит 42283,2763 млн. рублей, в том числе по годам:

в 2013 году – 6486,2013 млн. рублей;

в 2014 году – 12626,0814 млн. рублей;

в 2015 году – 12305,1955 млн. рублей;

в 2016 году – 3030,8196 млн. рублей;

в 2017 году – 2883,0286 млн. рублей;

в 2018 году – 1842,4200 млн. рублей;

в 2019 году – 1633,7200 млн. рублей;

в 2020 году – 1475,8100 млн. рублей.

Объем ресурсного обеспечения реализации подпрограммы за счет средств федерального бюджета составляет 11870,3612 млн. рублей, в том числе по годам:

в 2013 году – 1309,5584 млн. рублей;

в 2014 году – 2530,8080 млн. рублей;

в 2015 году – 1801,8569 млн. рублей;

в 2016 году – 1461,7679 млн. рублей;

в 2017 году – 1405,0500 млн. рублей;

в 2018 году – 1247,8300 млн. рублей;

в 2019 году – 1109,0700 млн. рублей;

в 2020 году – 1004,4200 млн. рублей.

Объем ресурсного обеспечения реализации подпрограммы за счет бюджета Тамбовской области составляет 7830,5377 млн. рублей, в том числе по годам:

в 2013 году – 1592,6429 млн. рублей;

в 2014 году – 1920,0310 млн. рублей;

в 2015 году – 1535,2036 млн. рублей;

в 2016 году – 394,0517 млн. рублей;

в 2017 году – 872,9786 млн. рублей;

в 2018 году – 569,5900 млн. рублей;

в 2019 году – 499,6500 млн. рублей;

в 2020 году – 446,3900 млн. рублей.

Объем ресурсного обеспечения реализации подпрограммы за счет внебюджетных источников финансирования составляет 22582,3774 млн. рублей, в том числе по годам:

в 2013 году – 3584,0000 млн. рублей;

в 2014 году – 8175,2424 млн. рублей;

в 2015 году – 8968,1350 млн. рублей;

в 2016 году – 1175,0000 млн. рублей;

в 2017 году – 605,0000 млн. рублей;

в 2018 году – 25,0000 млн. рублей;

в 2019 году – 25,0000 млн. рублей;

в 2020 году – 25,0000 млн. рублей.

Конкретные мероприятия и объемы финансирования подпрограммы будут уточняться ежегодно при формировании проекта бюджета Тамбовской области на соответствующий год.».

5. Внести в приложение № 13 к Госпрограмме «Подпрограмма развитие мясного скотоводства в Тамбовской области» (далее – подпрограмма) следующие изменения:

в Паспорте подпрограммы позицию «Объемы и источники финансирования подпрограммы» изложить в следующей редакции:

 

Объемы и источники финансирования подпрограммы

Объем финансирования на период 2013-2020 гг. составляет в ценах соответствующих лет 753,7379 млн. рублей, в том числе:

за счет бюджета области 137,4889 млн. рублей, из них по годам:

2013 год – 33,9756 млн. рублей;

2014 год – 4,0563 млн. рублей;

2015 год – 5,1310 млн. рублей;

2016 год – 7,9260 млн. рублей;

2017 год – 38,8000 млн. рублей;

2018 год – 47,6000 млн. рублей;

за счет федерального бюджета 20,5490 млн. рублей, из них по годам:

2013 год – 0,4235 млн. рублей;

2014 год – 0,3792 млн. рублей;

2015 год – 0,4088 млн. рублей;

2016 год – 19,3375 млн. рублей;

за счет внебюджетных источников 595,7000 млн. рублей, из них по годам:

2013 год – не предусмотрено;

2014 год – 5,1000 млн. рублей;

2015 год – 111,2000 млн. рублей;

2016 год – 96,5000 млн. рублей

2017 год – 139,1000 млн. рублей;

2018 год – 243,8000 млн. рублей

 

в разделе 3 «Показатели (индикаторы) достижения цели и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты подпрограммы»:

таблицу 2 изложить в следующей редакции:

 

«Расчет эффективности расходования бюджетных средств за годы реализации подпрограммы

 

Годы

Стоимость валовой продукции мясного скотоводства в фактических ценах, млн. руб.

Ежегодный прирост стоимости валовой продукции мясного скотоводства, млн. руб.

Финансирование мероприятий подпрограммы, млн. руб.

Показатель эффективности, %

2012

2291,4

Х

Х

Х

2013

1975,7

-315,7

34,3991

 

2014

2345,5

369,8

4,4355

8337,3

2015

2676,4

330,9

5,5398

5973,1

2016

2772,7

96,3

27,2635

353,2

2017

2901,2

128,5

38,8000

331,2

2018

3015,0

113,8

47,6000

239,1

2019

3144,0

129,0

0,0000

Х

2020

3356,5

212,5

0,0000

Х

2013-2020 гг. (всего)

Х

1065,1

158,0379

674,0

 

в абзаце двадцатом цифры «673,9» заменить цифрами «674,0»;

раздел 5 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы» изложить в следующей редакции:

 

«5. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы

 

Финансирование мероприятий подпрограммы будет осуществляться за счет финансовых ресурсов федерального бюджета и бюджета Тамбовской области, а также внебюджетных источников.

Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы составит 753,7379 млн. рублей, в том числе:

за счет бюджета области 137,4889 млн. рублей, из них по годам:

2013 год – 33,9756 млн. рублей;

2014 год – 4,0563 млн. рублей;

2015 год – 5,1310 млн. рублей;

2016 год – 7,9260 млн. рублей;

2017 год – 38,8000 млн. рублей;

2018 год – 47,6000 млн. рублей;

за счет федерального бюджета 20,5490 млн. рублей, из них по годам:

2013 год – 0,4235 млн. рублей;

2014 год – 0,3792 млн. рублей;

2015 год – 0,4088 млн. рублей;

2016 год – 19,3375 млн. рублей;

за счет внебюджетных источников 595,7000 млн. рублей, из них по годам:

2013 год – не предусмотрено;

2014 год – 5,1000 млн. рублей;

2015 год – 111,2000 млн. рублей;

2016 год – 96,5000 млн. рублей;

2017 год – 139,1000 млн. рублей;

2018 год – 243,8000 млн. рублей.

Конкретные мероприятия и объемы финансирования подпрограммы уточняются ежегодно при формировании проекта бюджета Тамбовской области на соответствующий год. При недоиспользовании средств по одним мероприятиям управление сельского хозяйства области может перераспределять оставшиеся финансовые средства под фактическое выполнение других мероприятий в рамках подпрограммы.».

6. Внести в приложение № 16 к Госпрограмме «Подпрограмма «Поддержка малых форм хозяйствования» (далее – подпрограмма) изменение:

в разделе 4 «Обобщенная характеристика мероприятий подпрограммы»:

в подразделе «Развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств» абзац четырнадцатый изложить в следующей редакции:

«Глава КФХ может претендовать на получение гранта в соответствии с Порядком и условиями проведения конкурсного отбора проектов по строительству, реконструкции или модернизации, а также комплектации семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств, утвержденным постановлением администрации области.».

7. Внести в приложение № 18 к Госпрограмме «Подпрограмма «Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие» (далее – подпрограмма) следующие изменения:

в Паспорте подпрограммы позицию «Объемы и источники финансирования подпрограммы» изложить в следующей редакции:

 

Объемы и источники финансирования подпрограммы

Общий объем финансирования подпрограммы за счет всех источников составит 78906,8482 млн. рублей.

Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы за счет средств бюджета Тамбовской области составляет 465,9097 млн. рублей (в текущих ценах);

объем ресурсного обеспечения реализации подпрограммы за счет средств бюджета Тамбовской области по годам составляет:

в 2013 году – 75,2607 млн. рублей;

в 2014 году – 33,9511 млн. рублей;

в 2015 году – 102,5093 млн. рублей;

в 2016 году – 136,1309 млн. рублей;

в 2017 году – 38,9577 млн. рублей;

в 2018 году – 22,7 млн. рублей;

в 2019 году – 28,1 млн. рублей;

в 2020 году – 28,3 млн. рублей.

Прогнозная оценка бюджетных ассигнований из федерального бюджета составляет 172,3385 млн. рублей.

Объем ресурсного обеспечения реализации подпрограммы за счет средств федерального бюджета по годам составляет:

в 2013 году – не предусмотрено;

в 2014 году – не предусмотрено;

в 2015 году – 85,042 млн. рублей;

в 2016 году – 25,3965 млн. рублей;

в 2017 году – 26,7 млн. рублей;

в 2018 году – 20,8 млн. рублей;

в 2019 году – 7,2 млн. рублей;

в 2020 году – 7,2 млн. рублей.

Прогнозная оценка ассигнований из внебюджетных источников составляет 78268,6 млн. рублей.

Объем ресурсного обеспечения реализации подпрограммы за счет средств внебюджетных источников по годам составляет:

в 2013 году – не предусмотрено;

в 2014 году – не предусмотрено;

в 2015 году – не предусмотрено;

в 2016 году – 15519,4 млн. рублей;

в 2017 году – 15516,4 млн. рублей;

в 2018 году – 15500,0 млн. рублей;

в 2019 году – 15716,4 млн. рублей;

в 2020 году – 16016,4 млн. рублей

 

в разделе 4 «Обобщенная характеристика мероприятий подпрограммы»:

в подразделе «Проведение и участие в ежегодных мероприятиях по популяризации и информационному освещению деятельности в сфере АПК»:

абзац первый дополнить словами «, в том числе в мероприятиях, осуществляемых муниципальными образованиями Тамбовской области»;

в разделе 5 «Прогноз сводных показателей государственных заданий в рамках реализации подпрограммы»:

в абзаце пятом цифры «462» заменить цифрами «532»;

в абзаце четырнадцатом цифры «36» заменить цифрами «37»;

в разделе 6 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы»:

в абзаце первом цифры «15568,6» заменить цифрами «78268,6»;

абзац пятый дополнить словами «(в том числе мероприятий, осуществляемых муниципальными образованиями Тамбовской области)»;

в абзаце пятнадцатом цифры «15500,0» заменить цифрами «78200,0».

8. Внести в приложение № 21 к Госпрограмме «Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий Тамбовской области на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» (далее – подпрограмма) следующие изменения:

в Паспорте подпрограммы:

в позиции «Целевые индикаторы и показатели подпрограммы, их значения на последний год реализации»:

абзацы третий и четвертый исключить;

цифры «0,225» заменить цифрами «0,236»;

позицию «Объемы и источники финансирования подпрограммы» изложить в следующей редакции:

 

Объемы и источники финансирования подпрограммы

Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы в 2014-2020 годах составит – 11345,0 млн. рублей, в том числе:

за счет средств федерального бюджета – 4944,8 млн. рублей:

2014 год – 276,6 млн. рублей;

2015 год – 492,7 млн. рублей;

2016 год – 450,5 млн. рублей;

2017 год – 829,1 млн. рублей;

2018 год – 726,6 млн. рублей;

2019 год – 908,1 млн. рублей;

2020 год – 1261,2 млн. рублей;

за счет средств бюджета Тамбовской области – 5213,1 млн. рублей:

2014 год – 402,5 млн. рублей;

2015 год – 573,1 млн. рублей;

2016 год – 536,0 млн. рублей;

2017 год – 781,6 млн. рублей;

2018 год – 726,0 млн. рублей;

2019 год – 912,4 млн. рублей;

2020 год – 1281,4 млн. рублей;

из них в рамках лимитов ОАИП – 2167,7 млн. рублей:

2014 год – 296,2 млн. рублей;

2015 год – 318,4 млн. рублей;

2016 год – 291,6 млн. рублей;

2017 год – 280,2 млн. рублей;

2018 год – 137,9 млн. рублей;

2019 год – 273,6 млн. рублей;

2020 год – 569,6 млн. рублей;

за счет средств местного бюджета – 22,0 млн. рублей:

2014 год – 1,8 млн. рублей;

2015 год – 2,1 млн. рублей;

2016 год – 5,4 млн. рублей;

2017 год – 2,7 млн. рублей;

2018 год – 2,7 млн. рублей;

2019 год – 3,2 млн. рублей;

2020 год – 4,0 млн. рублей;

за счет средств внебюджетных источников – 1165,2 млн. рублей:

2014 год – 208,4 млн. рублей;

2015 год – 130,3 млн. рублей;

2016 год – 98,2 млн. рублей;

2017 год – 152,5 млн. рублей;

2018 год – 170,7 млн. рублей;

2019 год – 191,5 млн. рублей;

2020 год – 213,5 млн. рублей.

Общий объем финансирования – 11345,0 млн. рублей, в том числе:

2014 год – 889,3 млн. рублей;

2015 год – 1198,3 млн. рублей;

2016 год – 1090,1 млн. рублей;

2017 год – 1766,1 млн. рублей;

2018 год – 1626,0 млн. рублей;

2019 год – 2015,2 млн. рублей;

2020 год – 2760,1 млн. рублей

 

в разделе 4 «Обобщенная характеристика мероприятий подпрограммы»:

в абзаце двадцать четвертом цифры и слова «2,683 тыс. ученических мест,» исключить, цифры «0,225» заменить цифрами «0,236»;

в абзаце тридцать третьем цифры «1,735» заменить цифрами «1,65»;

после абзаца тридцать третьего дополнить абзацами следующего содержания:

«строительство автодороги «Токаревка – Сергиевка» – Марьевка – Калиновка Токаревского района Тамбовской области – протяженность 0,616 км;

реконструкция автодороги «Тамбов – Шацк» – Сосновка – Староюрьево – Первомайский – Верхняя Ярославка – Новочеркасовка Сосновского района Тамбовской области – протяженность 7,609 км;

строительство автодороги Змеевка – пос. Отделение совхоза Снежеток Первомайского района Тамбовской области – протяженность 2,856 км.»;

в разделе 5 «Обоснование объемов финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы» абзац третий изложить в следующей редакции:

«Общий объем финансирования составляет – 11345,0211 млн. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 4944,8206 млн. рублей, за счет средств бюджета Тамбовской области – 5213,0734 млн. рублей, за счет средств местных бюджетов – 21,9547 млн. рублей, за счет средств внебюджетных источников – 1165,1724 млн. рублей.»;

приложение № 2 к подпрограмме «Перечень объектов строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции на 2016 год» изложить в редакции согласно приложению № 5 к настоящему постановлению.

9. Внести в приложение № 24 к Госпрограмме «Развитие овощеводства открытого и защищенного грунта и семенного картофелеводства» (далее – подпрограмма) следующие изменения:

в Паспорте подпрограммы:

в позиции «Целевые индикаторы и показатели подпрограммы, их значения на последний год реализации» цифры «51,6» заменить цифрами «55,0»;

в позиции «Объемы и источники финансирования подпрограммы»:

цифры «980,5583» заменить цифрами «979,5950»;

цифры «119,1630» заменить цифрами «118,1997»;

цифры «9,6327» заменить цифрами «8,6694»;

в разделе 3 «Показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты подпрограммы»:

таблицу 2 изложить в следующей редакции:

 

«Расчет эффективности расходования бюджетных средств за годы реализации подпрограммы

 

Годы

Стоимость валовой продукции картофеля и овощей открытого и защищенного грунта в сельхозформи-рованиях (в фактических ценах), млн. руб.

Ежегодный прирост стоимости валовой продукции картофеля и овощей открытого и защищенного грунта, млн. руб.

Финансирование мероприятий подпрограммы, млн. руб.

Показатель эффективности, %

2015

2402,5

х

х

х

2016

2356,2

-46,3

14,6996

х

2017

2670,4

314,2

77,7925

403,9

2018

3143,8

473,4

21,5901

2192,7

2019

3481,8

338,0

22,5836

1496,7

2020

3802,0

320,2

23,1619

1382,4

2016-2020 гг. (всего)

Х

1399,5

159,8277

875,6

 

в абзаце восьмом цифры «774,1» заменить цифрами «875,6»;

в абзаце одиннадцатом цифры «51,6» заменить цифрами «55,0»;

в разделе 5 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы»:

в абзаце втором цифры «980,5583» заменить цифрами «979,5950»;

в абзаце третьем цифры «119,1630» заменить цифрами «118,1997»;

в абзаце четвертом цифры «9,6327» заменить цифрами «8,6694».

10. Внести в приложение № 25 к Госпрограмме «Развитие молочного скотоводства» (далее – подпрограмма) следующие изменения:

в Паспорте подпрограммы:

в позиции «Целевые индикаторы и показатели подпрограммы, их значения на последний год реализации» цифры «300,0» заменить цифрами «250,0»;

в позиции «Объемы и источники финансирования подпрограммы»:

цифры «3709,1877» заменить цифрами «3693,7416»;

цифры «992,1067» заменить цифрами «976,6606»;

цифры «572,1349» заменить цифрами «556,6888»;

цифры «305,9319» заменить цифрами «290,4858»;

в разделе 3 «Показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты подпрограммы»:

таблицу 2 изложить в следующей редакции:

 

«Расчет эффективности расходования бюджетных средств за годы реализации подпрограммы

 

Годы

Стоимость валовой продукции молочного скотоводства в фактических ценах, млн. руб.

Ежегодный прирост стоимости валовой продукции молочного скотоводства, млн. руб.

Финансирование мероприятий программы, млн. руб.

Показатель эффективности, %

2015

6596,9

х

х

х

2016

6969,2

372,3

349,9411

106,4

2017

7320,9

351,7

278,2020

126,4

2018

7880,5

559,6

277,9900

201,3

2019

8682,0

801,5

293,9920

272,6

2020

9211,3

529,3

322,8970

163,9

2016-2020 гг. (всего)

Х

2614,4

1523,0221

171,7

 

в абзаце девятом цифры «169,9» заменить цифрами «171,7»;

в абзаце одиннадцатом цифры «300» заменить цифрами «250», цифры «36,5» заменить цифрами «13,8»;

в разделе 5 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы»:

в абзаце втором цифры «3709,1877» заменить цифрами «3693,7416»;

в абзаце третьем цифры «992,1067» заменить цифрами «976,6606»;

в абзаце восьмом цифры «572,1349» заменить цифрами «556,6888»;

в абзаце девятом цифры «305,9319» заменить цифрами «290,4858».

11. Внести в приложение № 26 к Госпрограмме «Поддержка племенного дела, селекции и семеноводства» (далее – подпрограмма) следующие изменения:

в Паспорте подпрограммы позицию «Объемы и источники финансирования подпрограммы» изложить в следующей редакции:

 

Объемы и источники финансирования подпрограммы

Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы в 2016-2020 годах составит 2927,6109 млн. рублей.

Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы за счет средств бюджета области в 2016-2020 годах составит 249,7755 млн. рублей, в том числе по годам:

2016 год – 30,7375 млн. рублей;

2017 год – 47,3657 млн. рублей;

2018 год – 59,7664 млн. рублей;

2019 год – 53,2584 млн. рублей;

2020 год – 58,6475 млн. рублей.

Прогнозная оценка бюджетных ассигнований за счет средств федерального бюджета в 2016-2020 годах составляет 927,1224 млн. рублей, в том числе по годам:

2016 год – 71,3743 млн. рублей;

2017 год – 139,9546 млн. рублей;

2018 год – 337,5674 млн. рублей;

2019 год – 156,9166 млн. рублей;

2020 год – 221,3096 млн. рублей.

Прогнозная оценка финансирования за счет внебюджетных источников в 2016-2020 годах составляет 1750,7130 млн. рублей, в том числе по годам:

2016 год – 55,2300 млн. рублей;

2017 год – 80,0000 млн. рублей;

2018 год – 1088,4830 млн. рублей;

2019 год – 87,0000 млн. рублей;

2020 год – 440,0000 млн. рублей

 

раздел 5 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы» изложить в следующей редакции:

 

«5. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы

 

Финансирование мероприятий подпрограммы будет осуществляться за счет финансовых ресурсов федерального бюджета и бюджета Тамбовской области, а также внебюджетных источников.

Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы в 2016-2020 годах составит 2927,6109 млн. рублей.

Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы за счет средств бюджета области в 2016-2020 годах составит 249,7755 млн. рублей, в том числе по годам:

2016 год – 30,7375 млн. рублей;

2017 год – 47,3657 млн. рублей;

2018 год – 59,7664 млн. рублей;

2019 год – 53,2584 млн. рублей;

2020 год – 58,6475 млн. рублей.

Прогнозная оценка бюджетных ассигнований за счет средств федерального бюджета в 2016-2020 годах составляет 927,1224 млн. рублей, в том числе по годам:

2016 год – 71,3743 млн. рублей;

2017 год – 139,9546 млн. рублей;

2018 год – 337,5674 млн. рублей;

2019 год – 156,9166 млн. рублей;

2020 год – 221,3096 млн. рублей.

Прогнозная оценка финансирования за счет внебюджетных источников в 2016-2020 годах составляет 1750,7130 млн. рублей, в том числе по годам:

2016 год – 55,2300 млн. рублей;

2017 год – 80,0000 млн. рублей;

2018 год – 1088,4830 млн. рублей;

2019 год – 87,0000 млн. рублей;

2020 год – 440,0000 млн. рублей.

Ресурсное обеспечение мероприятий подпрограммы корректируется в течение периода ее действия с учетом ежегодного утверждения и внесения изменений в бюджет Тамбовской области, а также по факту уточнения сумм средств, привлекаемых из других источников.».

12. Внести в приложение № 27 к Госпрограмме «Развитие оптово-распределительных центров и инфраструктуры системы социального питания» (далее – подпрограмма) следующие изменения:

в Паспорте подпрограммы в позиции «Целевые индикаторы и показатели подпрограммы, их значения на последний год реализации»:

цифры «354,0» заменить цифрами «290,0»;

цифры «452,0» заменить цифрами «435,0»;

в разделе 3 «Показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты подпрограммы»:

в абзаце девятом цифры «354,0» заменить цифрами «290,0»;

в абзаце десятом цифры «452,0» заменить цифрами «435,0».

13. Опубликовать настоящее постановление на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и на сайте сетевого издания «Тамбовская жизнь» (www.tamlife.ru).

 

 

Исполняющий обязанности главы

администрации области

А.Н.Ганов


 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

 

к постановлению администрации области

 

от 31.08.2016 № 1008

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Тамбовской области на 2013-2020 годы

 

ПЕРЕЧЕНЬ

показателей (индикаторов) Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Тамбовской области на 2013-2020 годы

 

 

Наименование показателей

(индикаторов)

Единицы измерения

Значение показателей

2011

год – отчетный

2012

год

2013 год

2014

год

2015

год

2016

год

2017

год

2018

год

2019

год

2020

год

1.

Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах)

Процент к предыдущему году

163,9

107,9

125,8

101,4

105,5

97,3

114,2

107,4

101,8

101,1

2.

Индекс производства продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах)

Процент к предыдущему году

201,3

92,1

127,0

93,8

109,3

93,4

104,9

103,2

101,6

100,1

3.

Индекс производства продукции животноводства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах)

Процент к предыдущему году

103,4

146,0

123,8

113,9

98,2

102,7

127,1

111,9

102,1

103,2

4.

Валовое производство продукции сельского хозяйства в расчете на 1 га пашни в обработке (в сопоставимых ценах)

Рублей

31870,9

29679,4

39369,5

38987,6

49222,7

63886,5

75669,3

85046,6

90172,3

97142,2

5.

Индекс производства пищевых продуктов, включая напитки (в сопоставимых ценах)

Процент к предыдущему году

118,2

121,7

111,9

108,0

112,0

110,0

114,0

112,0

110,0

115,0

6.

Индекс физического объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства

Процент к предыдущему году

192,0

270,1

125,6

113,1

91,7

100,1

103,5

104,1

106,0

112,0

7.

Рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий)

Процент

8,4

9,5

6,3

11

12

10

13

14

15

15

8.

Среднемесячная номинальная заработная плата в сельском хозяйстве (по сельскохозяйственным организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства)

Рублей

13080,8

15876,1

19517,6

21800

22650

27840

28200

28500

28900

29500

9.

Рост налоговых поступлений в бюджет (НДФЛ)

Процент к предыдущему году

117,9

135,3

124,9

116,4

118,5

107,0

113,8

113,8

115,8

115,8

 

сумма уплаченного НДФЛ в расчете на 1 га пашни в обработке

Рублей

211,2

284,8

350,6

381,4

442,1

523,3

537,5

611,7

708,1

819,9

10.

Сумма государственной поддержки в расчете на 1 га пашни в обработке

Рублей

1386,1

1840,5

3653,1

3904,6

2356,3

2611,6

2588,1

2567,6

2273,7

2308,2

11.

Количество высокопроизводительных рабочих мест по отрасли сельского хозяйства (на основании Методики Росстата от 14 ноября 2013 г. № 449 по расчету показателя «Прирост высокопроизводительных рабочих мест, в процентах к предыдущему году»)

Мест

5489

9880

12369

14000

14570

15300

16715

18000

19292

20602

Подпрограмма «Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства»

12.

Производство продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий:

Тыс. тонн

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

зерновых и зернобобовых;

 

1919,8

1866,0

2993,4

3030,5

3300,0

3200,0

3400,0

3450,0

3470,0

3500,0

 

сахарной свеклы;

 

5093,5

4304,4

4382,6

2900,0

3632,0

4000,0

4300,0

4450,0

4600,0

4800,0

 

картофеля;

 

527,2

572,6

652,0

522,0

747,3

615,0

700,0

710,0

715,0

720,0

 

подсолнечника;

 

638,5

548,4

723,8

571,0

700,0

735,0

740,0

740,0

730,0

730,0

 

 овощей;

 

149,0

145,4

140,2

121,1

118,0

122,5

135,0

140,0

142,0

145,0

 

 плодов и ягод

 

38,1

38,1

39,1

37,0

34,9

40,5

45,5

48,6

53,1

56,0

13.

Площадь закладки многолетних насаждений

Га

695,9

991,0

461,64

204,0

576,0

589,0

609,0

619,0

633,0

650,0

14.

Доля площади, засеиваемая элитными семенами, в общей площади посевов

Процент

24,5

5,0

3,8

4,0

3,3

На период 2016-2020 гг. показатель включен в подпрограмму «Поддержка племенного дела, селекции и семеноводства»

15.

Ввод в сельскохозяйственный оборот залежных и неиспользуемых земель

Тыс. га

16,0

18,6

28,0

25,3

30,0

16,0

20,0

22,7

-

-

16.

Темп роста объемов внесения минеральных удобрений на 1 га пашни в действующем веществе в среднем по культурам

Процент

99,7

105,0

111,0

112,0

105,0

105,5

105,0

105,0

106,0

106,0

17.

Производство муки из зерновых культур, овощных и других растительных культур, смеси из них

Тыс. тонн

270,3

228,6

268,4

252,0

264,0

268,0

280,0

300,0

400,0

420,0

18.

Производство крупы

Тыс. тонн

4,6

5,1

5,2

5,3

7,3

8,1

8,1

8,1

8,1

8,1

19.

Производство хлебобулочных изделий – диетических и обогащенных микронутриентами

Тонн

16

17

790

760

767

800

800

800

800

800

20.

Производство масла подсолнечного нерафинированного и его фракций

Тыс. тонн

63

84,2

73,4

86

110

135

140

145

165

170

21.

Производство сахара-песка, всего

Тыс. тонн

690,7

454,2

553,5

785

639,9

580,0

640,0

820,0

870,0

1110

 

в том числе сахара белого свекловичного в твердом состоянии

 

394,2

414,2

464,3

425

490

520,0

580,0

760

760

960

22.

Производство плодоовощных консервов

Млн. условных банок

4,1

4,6

3,7

3,8

21,0

22,0

26,7

26,7

30,0

33,0

23.

Производство спирта этилового

Тыс. дкл.

2555

3165

3366

2970

3150

3500

3550

3550

3550

3600

24.

Доля области в общероссийском производстве:

Процент

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

зерна;

 

2,0

2,4

2,5

2,5

3,3

3,1

3,2

3,1

3,1

3,0

 

сахарной свеклы;

 

10,7

11,5

11,9

10,5

10,9

10,6

11,2

11,3

11,5

11,7

 

картофеля;

 

1,6

1,8

1,8

1,6

2,3

1,9

1,9

1,9

1,9

1,9

 

муки;

 

2,7

3,0

4,8

2,7

2,6

2,7

2,8

2,9

3,9

4,0

 

крупы;

 

0,4

0,4

0,4

0,4

0,5

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

 

хлебобулочных изделий – диетических и обогащенных микронутриентами;

 

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

0,6

0,5

0,4

0,3

0,3

 

масла подсолнечного;

 

2,5

2,3

2,1

2,5

3,2

4,3

4,4

4,5

5,1

5,2

 

сахара свекловичного;

 

8,3

8,6

10,6

10,4

10,0

11,1

12,1

14,6

14,3

17,8

 

плодоовощных консервов

 

0,1

0,4

0,5

0,6

0,2

0,2

0,3

0,2

0,4

0,5

25.

Обеспечение населения области продуктами питания за счет собственного производства:

Процент

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

хлебобулочными изделиями -диетическими и обогащенными микронутриентами

 

0,8

0,8

0,9

1,0

1,8

2,2

2,2

2,2

2,2

2,2

 

картофелем

 

484

489

501

487

703

588

675

691

702

713

 

овощами

 

98

92

102

87

85

90

100

105

107

111

 

фруктами и ягодами

 

39

39

45

36

33

39

44

47

52

56

 

маслом растительным

 

474

477

485

568

863

1076

1125

1175

1349

1403

 

сахаром

 

1291

1558

1753

2078

2151

1776

1998

2640

2663

3396

Подпрограмма «Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства»

26.

Производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий (в живом весе)

Тыс. тонн

107,7

204,4

263,5

348,0

345,0

360,0

485,0

550,0

560,0

580,0

27.

Прирост производственных мощностей по убою скота и его первичной переработке

Тыс. тонн

-

-

-

-

80

40

-

50

-

100

28.

Производство молока в хозяйствах всех категорий

Тыс. тонн

221,0

221,0

221,7

224,3

218,0

На период 2016-2020 гг. показатель включен в подпрограмму «Развитие молочного скотоводства»

29.

Производство яиц

Млн. шт.

221,4

227,9

187,6

170,0

157,0

157,0

160,0

160,5

161,0

165,0

30.

Производство мяса скота и птицы

Тыс. тонн

8,8

88,3

104,2

102,4

128,8

160,0

380,0

466,0

546,0

550,0

31.

Производство цельномолочной продукции (в пересчете на молоко)

Тыс. тонн

11,5

13,4

11,1

11,3

12,9

12,5

13,6

13,9

14,6

15,0

32.

Производство сыров и сырных продуктов

Тыс. тонн

9,9

10,3

9,4

9,7

12,3

12,6

13,8

14,3

14,5

15,0

33.

Производство масла сливочного

Тонн

623,7

600,7

563,0

565,0

900,0

1100,0

1200,0

1300,0

1600,0

1650,0

34.

Доля области в общероссийском производстве:

Процент

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий (в живом весе)

 

1,0

1,6

2,2

2,9

2,6

2,7

3,6

4,0

4,0

4,0

 

молока

 

0,7

0,7

0,7

0,7

0,7

0,6

0,6

0,7

0,7

0,7

 

сыров и сырных продуктов

 

2,3

2,3

2,3

2,1

2,1

2,5

2,6

2,7

2,7

2,8

 

масла сливочного

 

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

0,4

0,4

0,5

0,6

0,7

35.

Обеспечение населения области продуктами питания за счет собственного производства:

Процент

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

мясом скота и птицы

 

11

98

113

235

303

321

437

499

513

536

 

молоком

 

63

63

64

63

62

65

67

73

75

77

 

яйцом

 

78

80

91

61

57

58

59

60

61

63

36.

Выявляемость возбудителя африканской чумы свиней на территории области

Процент положительных проб от общего количества исследований

0

0

4,0

0

0

0

0

0

0

0

Подпрограмма «Развитие мясного скотоводства»

37.

Поголовье крупного рогатого скота специализированных мясных пород и помесного скота, полученного от скрещивания со специализированными мясными породами, в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей

Тыс. голов

 

1,182

4,3

4,5

7,0

8,0

8,8

9,8

13,5

15,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подпрограмма «Поддержка малых форм хозяйствования»

38.

Количество крестьянских (фермерских) хозяйств, начинающих фермеров, осуществивших проекты создания и развития своих хозяйств с помощью государственной поддержки

Единиц

-

32

35

36

42

36

40

42

44

46

39.

Количество построенных или реконструированных семейных животноводческих ферм

Единиц

-

6

7

6

8

5

6

7

7

8

40.

Площадь земельных участков, оформленных в собственность крестьянским (фермерским) хозяйствам

Тыс. га

0,6

0,6

0,9

0,6

0,6

-

-

-

-

-

Подпрограмма «Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие»

41.

Объемы реализации производителями сельскохозяйственной техники новой энергоэффективной и энергосберегающей техники сельскохозяйственным товаропроизводителям:

Штук

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

тракторы с показателем удельного расхода дизельного топлива не более 235 г/кВт (г/л. с.)

 

450

389

432

261

264

230

271

275

280

286

 

зерноуборочные комбайны – удельный (валовой) расход топлива за время сменной работы не более 10,0 кг на убранный гектар, 1,8 кг на тонну намолоченного зерна

 

107

123

183

86

90

90

99

104

107

110

 

кормоуборочные комбайны – часовой расход топлива не более 0,8 кг на тонну заготовленного корма

 

14

10

2

3

11

3

24

25

26

30

42.

Количество реализованных инновационных проектов

Штук

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

43.

Рост применения биологических средств защиты растений и микробиологических удобрений в растениеводстве

Процент к 2010 году

-

-

-

-

27,8

28,1

28,6

29,7

31,1

33,2

44.

Удельный вес отходов сельскохозяйственного производства, переработанных методами биотехнологии

Процент

-

-

-

-

-

-

10,7

10,9

11,2

11,5

45.

Доля муниципальных органов управления агропромышленного комплекса, использующих государственные информационные ресурсы в сферах обеспечения продовольственной безопасности и управления агропромышленным комплексом России

Процент

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

46.

Количество созданных предприятий по переработке органических отходов на основе биогазовой технологии

Единиц

-

-

-

-

-

-

-

1

-

-

Долгосрочная целевая программа «Социальное развитие села до 2013года»

47.

Ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельской местности, – всего

Тыс. кв. м

16,2

17,114

36,306

-

-

-

-

-

-

-

 

в том числе для молодых семей и молодых специалистов

Тыс. кв. м

8,4

9,48

21,765

-

-

-

-

-

-

-

48.

Ввод в действие общеобразовательных учреждений

Тыс. мест

0,6

-

0,5

-

-

-

-

-

-

-

49.

Открытие фельдшерско-акушерских пунктов

Единиц

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

50.

Ввод в действие распределительных газовых сетей

Тыс. километров

0,13

0,092

0,1257

-

-

-

-

-

-

-

51.

Уровень газификации домов (квартир)

Процент

58

64

65

-

-

-

-

-

-

-

52.

Ввод в действие локальных водопроводов

Тыс. километров

0,0791

0,054

0,0517

-

-

-

-

-

-

-

53.

Обеспеченность сельского населения питьевой водой

Процент

58

61,2

62

-

-

-

-

-

-

-

54.

Количество сельских поселений, в которых реализованы проекты комплексной компактной застройки

Единиц

-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий Тамбовской области на 2014-2017 годы и на период до 2020 года»

55.

Ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельской местности, – всего

Тыс. кв. м

-

-

-

23,0

14,86

9,349

15,9

17,7

20,0

22,3

 

в том числе для молодых семей и молодых специалистов

Тыс. кв. м

-

-

-

9,6

10,4

6,544

9,5

10,6

12,0

13,4

56.

Сокращение общего числа семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий, в сельской местности (нарастающим итогом)

Процент

-

-

-

2,0

4,0

6,0

8,2

10,6

13,0

16,0

57.

Сокращение числа молодых семей и молодых специалистов, нуждающихся в улучшении жилищных условий, в сельской местности (нарастающим итогом)

Процент

-

-

-

3,0

6,1

9,3

12,6

16,1

20,3

25,0

58.

Ввод в действие общеобразовательных организаций

тыс. уч. мест

-

-

-

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

59.

Сокращение числа обучающихся в общеобразовательных учреждениях, находящихся в аварийном состоянии, в сельской местности (нарастающим итогом)

Процент

 

 

 

0

0

0

0

0

0

0

60.

Ввод в действие фельдшерско-акушерских пунктов и (или) офисов врачей общей практики

Единиц

-

-

-

5

1

1

7

7

8

9

61.

Прирост сельского населения, обеспеченного фельдшерско-акушерскими пунктами (офисами врачей общей практики) (нарастающим итогом)

Тыс. человек

 

 

 

12,9

14,3

16,0

29,2

33,0

37,0

41,5

62.

Ввод в действие плоскостных спортивных сооружений

Тыс.кв. м

-

-

-

1,8

0,0

0,0

1,8

1,8

1,8

1,8