АДМИНИСТРАЦИЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ |
08.07.2016 | г. Тамбов | № 760 |
О внесении изменений в постановление администрации области от 02.12.2013 № 1395 «Об утверждении государственной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Тамбовской области» на 2014-2020 годы» |
Администрация области постановляет: 1. Внести в постановление администрации области от 02.12.2013 № 1395 (в редакции от 15.04.2016) (далее – Программа) следующие изменения: 2.1. в паспорте Программы: позицию «Целевые индикаторы и показатели государственной программы, их значения на последний год реализации» изложить в следующей редакции: |
Целевые индикаторы и показатели Государственной программы, их значения на последний год реализации | Снижение энергоемкости валового регионального продукта субъекта Российской Федерации (для фактических условий) на 78 процентов по отношению к показателю 2007 года; снижение энергоемкости валового регионального продукта субъекта Российской Федерации (для сопоставимых условий) на 40 процентов по отношению к показателю 2007 года; отношение расходов на приобретение энергетических ресурсов к объему валового регионального продукта субъекта Российской Федерации – 0,04; доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учёта, в общем объёме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории субъекта Российской Федерации – 100 процентов; доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории субъекта Российской Федерации – 100 процентов; доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории субъекта Российской Федерации – 100 процентов; доля объема горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории субъекта Российской Федерации – 100 процентов; доля объема природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) на территории субъекта Российской Федерации – 100 процентов; доля объема энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов, в общем объеме энергетических ресурсов, производимых на территории субъекта Российской Федерации – 0,01 процента; доля объема производства электрической энергии генерирующими объектами, функционирующими на основе использования возобновляемых источников энергии, в совокупном объеме производства электрической энергии на территории субъекта Российской Федерации (без учета гидроэлектростанций установленной мощностью свыше 25 МВт) – 0,01 процента; ввод мощностей генерирующих объектов, функционирующих на основе использования возобновляемых источников энергии, на территории субъекта Российской Федерации (без учета гидроэлектростанций установленной мощностью свыше 25 МВт) – 0,01 МВт; создание и модернизация высокопроизводительных рабочих мест – 330,0 человек. |
позицию «Объемы и источники финансирования Государственной программы» изложить в редакции согласно приложению № 1; 2.2. раздел 3 «Показатели (индикаторы) достижения цели и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты Государственной программы» изложить в следующий редакции: «3. Показатели (индикаторы) достижения цели и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты Государственной программы Общие показатели реализации Государственной программы: энергоемкость валового регионального продукта субъекта Российской Федерации (для фактических условий); энергоемкость валового регионального продукта субъекта Российской Федерации (для сопоставимых условий); отношение расходов на приобретение энергетических ресурсов к объему валового регионального продукта субъекта Российской Федерации; доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории субъекта Российской Федерации; доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории субъекта Российской Федерации; доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории субъекта Российской Федерации; доля объема горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории субъекта Российской Федерации; доля объема природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) на территории субъекта Российской Федерации; доля объема энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов, в общем объеме энергетических ресурсов, производимых на территории субъекта Российской Федерации; доля объема производства электрической энергии генерирующими объектами, функционирующими на основе использования возобновляемых источников энергии, в совокупном объеме производства электрической энергии на территории субъекта Российской Федерации (без учета гидроэлектростанций установленной мощностью свыше 25 МВт); ввод мощностей генерирующих объектов, функционирующих на основе использования возобновляемых источников энергии, на территории субъекта Российской Федерации (без учета гидроэлектростанций установленной мощностью свыше 25 МВт); создание и модернизация высокопроизводительных рабочих мест. Показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в государственном секторе: удельный расход электрической энергии на снабжение органов государственной власти субъекта Российской Федерации и государственных учреждений субъекта Российской Федерации (в расчете на 1 кв. метр общей площади); удельный расход тепловой энергии на снабжение органов государственной власти субъекта Российской Федерации и государственных учреждений субъекта Российской Федерации (в расчете на 1 кв. метр общей площади); удельный расход холодной воды на снабжение органов государственной власти субъекта Российской Федерации и государственных учреждений субъекта Российской Федерации (в расчете на 1 человека); удельный расход горячей воды на снабжение органов государственной власти субъекта Российской Федерации и государственных учреждений субъекта Российской Федерации (в расчете на 1 человека); удельный расход природного газа на снабжение органов государственной власти субъекта Российской Федерации и государственных учреждений субъекта Российской Федерации (в расчете на 1 человека); отношение экономии энергетических ресурсов и воды в стоимостном выражении, достижение которой планируется в результате реализации энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами государственной власти субъекта Российской Федерации и государственными учреждениями субъекта Российской Федерации, к общему объему финансирования региональной программы; количество энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами государственной власти субъекта Российской Федерации и государственными учреждениями субъекта Российской Федерации. Показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде: удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади); удельный расход холодной воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя); удельный расход горячей воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя); удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади); удельный расход природного газа в многоквартирных домах с индивидуальными системами газового отопления (в расчете на 1 кв. метр общей площади); удельный расход природного газа в многоквартирных домах с иными системами теплоснабжения (в расчете на 1 жителя); удельный суммарный расход энергетических ресурсов в многоквартирных домах. Показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в промышленности, энергетике и системах коммунальной инфраструктуры: энергоемкость промышленного производства для производства 3 видов продукции, работ (услуг), составляющих основную долю потребления энергетических ресурсов на территории субъекта Российской Федерации в сфере промышленного производства; удельный расход топлива на выработку электрической энергии тепловыми электростанциями; удельный расход топлива на выработку тепловой энергии тепловыми электростанциями; доля потерь электрической энергии при ее передаче по распределительным сетям в общем объеме переданной электрической энергии; удельный расход электрической энергии, используемой при передаче тепловой энергии в системах теплоснабжения; доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии; доля потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной воды; удельный расход электрической энергии, используемой для передачи (транспортировки) воды в системах водоснабжения (на 1 куб. метр); удельный расход электрической энергии, используемой в системах водоотведения (на 1 куб. метр); удельный расход электрической энергии в системах уличного освещения (на 1 кв. метр освещаемой площади с уровнем освещенности, соответствующим установленным нормативам). Показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в транспортном комплексе: количество высокоэкономичных по использованию моторного топлива и электрической энергии (в том числе относящихся к объектам с высоким классом энергетической эффективности) транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется субъектом Российской Федерации; количество транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется субъектом Российской Федерации, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина и дизельного топлива, используемых транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом, газовыми смесями, сжиженным углеводородным газом, используемыми в качестве моторного топлива, и электрической энергией; количество транспортных средств, использующих природный газ, газовые смеси, сжиженный углеводородный газ в качестве моторного топлива, регулирование тарифов на услуги по перевозке на которых осуществляется субъектом Российской Федерации; количество транспортных средств с автономным источником электрического питания, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется субъектом Российской Федерации; количество транспортных средств, используемых органами государственной власти субъекта Российской Федерации, государственными учреждениями и государственными унитарными предприятиями субъекта Российской Федерации, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина и дизельного топлива, используемых транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом, газовыми смесями и сжиженным углеводородным газом, используемыми в качестве моторного топлива; количество транспортных средств с автономным источником электрического питания, используемых органами государственной власти субъекта Российской Федерации, государственными учреждениями и государственными унитарными предприятиями субъекта Российской Федерации; количество транспортных средств, использующих природный газ, газовые смеси, сжиженный углеводородный газ в качестве моторного топлива, зарегистрированных на территории субъекта Российской Федерации; количество электромобилей легковых с автономным источником электрического питания, зарегистрированных на территории субъекта Российской Федерации. Иные показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности: количество пользователей государственной информационной системы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, предоставляющих информацию для включения в данную систему на территории субъекта Российской Федерации. Реализация мероприятий Государственной программы позволит достичь к 2020 году следующих результатов: снижение к 2020 году энергоемкости валового регионального продукта области за счёт реализации Государственной программы на 78% по сравнению с 2007 годом (для фактических условий); снижение к 2020 году энергоемкости валового регионального продукта области за счет реализации Государственной программы на 40% по сравнению с 2007 годом (для сопоставимых условий); отношение расходов на приобретение энергетических ресурсов к объему валового регионального продукта области – 0,04; доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории области – 100%; доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории области – 100%; доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории области – 100%; доля объема горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории области – 100%; доля объема природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) на территории области – 100%; доля объема энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов, в общем объеме энергетических ресурсов, производимых на территории области – 0,01%; доля объема производства электрической энергии генерирующими объектами, функционирующими на основе использования возобновляемых источников энергии, в совокупном объеме производства электрической энергии на территории области (без учета гидроэлектростанций установленной мощностью свыше 25 МВт) – 0,01%; непосредственным образом на степень достижения поставленных в рамках настоящей государственной программы целей, задач и результатов будут оказывать влияние итоги реализации государственных программ Тамбовской области: ввод мощностей генерирующих объектов, функционирующих на основе использования возобновляемых источников энергии, на территории области (без учета гидроэлектростанций установленной мощностью свыше 25 МВт) – 0,01 МВт. Перечень показателей (индикаторов) реализации Государственной программы приведен в приложении № 1. Реализация мероприятий Государственной программы позволит значительно повысить уровень энергетической эффективности, необходимый для достижения темпов роста экономики Тамбовской области. Общий вклад Государственной программы в экономическое развитие Тамбовской области заключается в обеспечении эффективного использования бюджетных средств, предоставляемых для осуществления мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности. За счет реализации потенциала энергосбережения и повышения энергетической эффективности на основе модернизации экономики и перехода к рациональному и экологически ответственному использованию энергетических ресурсов будут созданы дополнительные условия для повышения конкурентоспособности, финансовой устойчивости, энергетической и экологической безопасности региональной экономики, роста уровня и качества жизни населения. Основным показателем по итогам реализации Государственной программы является обеспечение снижения энергоемкости валового регионального продукта Тамбовской области за счет реализации Государственной программы не менее чем на 40% (для сопоставимых условий) и не менее чем на 78% (для фактических условий) по отношению к уровню 2007 года.»; 2.3. раздел 6 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Государственной программы» изложить в редакции согласно приложению № 2; 2.4. приложение № 1 к Программе изложить в редакции согласно приложению № 3; 2.5. приложение № 2.1 к Программе изложить в редакции согласно приложению № 4; 2.6. приложение № 2.2 к Программе изложить в редакции согласно приложению № 5; 2.7. приложение № 2.3.1 к Программе изложить в редакции согласно приложению № 6; 2.8. приложение № 2.3.2 к Программе изложить в редакции согласно приложению № 7; 2.9. в приложении № 2.4.1 к Программе: пункт № 2.4.1.830 изложить в следующей редакции: |
2.4.1.830 | Разработка «Схемы и программы развития электроэнергетики Тамбовской области на 2017-2021 гг.» | г. Тамбов | Управление ТЭК и ЖКХ области | 2016 | 2016 | 5000,0 | 0,0 | 5000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
2.10. приложение № 2.4.3 к Программе изложить в редакции согласно приложению № 8; 2.11. приложение № 2.6.4 к Программе изложить в редакции согласно приложению № 9; 2.12. приложение № 3 к Программе изложить в редакции согласно приложению № 10; 2.13. в приложении № 5 к Программе раздел 1 дополнить пунктом 1.6 в следующей редакции: «1.6. Предоставление субсидий из бюджета Тамбовской области бюджетам муниципальных образований по мероприятиям Программы, реализуемым в рамках областной адресной инвестиционной программы, осуществляется при условии финансирования за счет местного бюджета не менее 1% от сметной стоимости строительства». 3. Опубликовать настоящее постановление на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и на сайте сетевого издания «Тамбовская жизнь» (www.tamlife.ru). |
Исполняющий обязанности главы | |
администрации области | А.Н.Ганов |
| ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 |
| к постановлению администрации области |
| от 08.07.2016 № 760 |
Паспорт Государственной программы |
Объемы и источники финансирования Государственной программы | Объем финансовых средств на реализацию Государственной программы в 2014-2020 годах составит – 9103621,81866 тыс. рублей, в том числе: за счет средств федерального бюджета – 41135,1601 тыс. рублей: 2014 год – 41135,1601 тыс. рублей; 2015 год– 0,0 тыс. рублей; 2016 год – 0,0 тыс. рублей; 2017 год – 0,0 тыс. рублей; 2018 год – 0,0 тыс. рублей; 2019 год – 0,0 тыс. рублей; 2020 год – 0,0 тыс. рублей; за счет средств бюджета Тамбовской области – 998233,02579 тыс. рублей: 2014 год – 316866,62579 тыс. рублей; 2015 год – 141238,0 тыс. рублей; 2016 год – 204448,4 тыс. рублей; 2017 год – 125680,0 тыс. рублей; 2018 год – 70000,0 тыс. рублей; 2019 год – 70000,0 тыс. рублей; 2020 год – 70000,0 тыс. рублей; из них в рамках лимитов ОАИП – 752115,430 тыс. рублей: 2014 год – 305845,73 тыс. рублей (в том числе 49591,7 тыс. руб. за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных управлению инвестиций области на строительство сооружений и сетей инженерной инфраструктуры); 2015 год – 23833,4 тыс. рублей; 2016 год – 91756,3 тыс. рублей; 2017 год – 125680,0 тыс. рублей; 2018 год – 70000,0 тыс. рублей; 2019 год – 70000,0 тыс. рублей; 2020 год – 70000,0 тыс. рублей; за счет средств местного бюджета – 3441,520 тыс. рублей: 2014 год – 300,2 тыс. рублей; 2015 год – 2580,240тыс. рублей; 2016 год – 561,080 тыс. рублей; 2017 год – 0,0 тыс. рублей; 2018 год – 0,0 тыс. рублей; 2019 год – 0,0 тыс. рублей; 2020 год – 0,0 тыс. рублей; за счет средств внебюджетных источников – 8060812,11277 тыс. рублей: 2014 год – 3651259, 12033 тыс. рублей; 2015 год – 1401874,52244тыс. рублей; 2016 год – 714234,47 тыс. рублей; 2017 год – 722200,0 тыс. рублей; 2018 год – 505500,0 тыс. рублей; 2019 год – 468023,0 тыс. рублей; 2020 год – 597721,0 тыс. рублей. Общий объем финансирования – 9103621,81866 тыс. рублей: 2014 год – 4009561,10622 тыс. рублей; 2015 год – 1545692,76244 тыс. рублей; 2016 год – 919243,950 тыс. рублей; 2017 год – 847880,0 тыс. рублей; 2018 год – 575500,0 тыс. рублей; 2019 год – 538023,0тыс. рублей; 2020 год – 667721,0 тыс. рублей. |
Заместитель главы администрации | | |
области | И.Н.Кулаков | |
| ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 |
| к постановлению администрации области |
| от 08.07.2016 № 760 |
6. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Государственной программы |
При определении объемов финансирования Государственной программы учитывалась ситуация в финансово-бюджетной сфере Российской Федерации и Тамбовской области, высокая экономическая, политическая и финансовая значимость проблемы повышения энергетической эффективности экономики Тамбовской области, а также возможности и механизмы ее решения за счет средств федерального бюджета, бюджета области, бюджетов муниципальных образований и внебюджетных источников. Объем финансовых средств на реализацию Государственной программы в 2014-2020 годах составит – 9103621,81866 тыс. рублей, в том числе: за счет средств федерального бюджета – 41135,1601 тыс. рублей: 2014 год – 41135,1601 тыс. рублей; 2015 год– 0,0 тыс. рублей; 2016 год – 0,0 тыс. рублей; 2017 год – 0,0 тыс. рублей; 2018 год – 0,0 тыс. рублей; 2019 год – 0,0 тыс. рублей; 2020 год – 0,0 тыс. рублей; за счет средств бюджета Тамбовской области – 998233,02579 тыс. рублей: 2014 год – 316866,62579 тыс. рублей; 2015 год – 141238,0 тыс. рублей; 2016 год – 204448,4 тыс. рублей; 2017 год – 165680,0 тыс. рублей; 2018 год – 70000,0 тыс. рублей; 2019 год – 70000,0 тыс. рублей; 2020 год – 70000,0 тыс. рублей; из них в рамках лимитов ОАИП – 752115,430 тыс. рублей: 2014 год – 305845,73 тыс. рублей (в том числе 49591,7 тыс. руб. за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных управлению инвестиций области на строительство сооружений и сетей инженерной инфраструктуры); 2015 год – 23833,4 тыс. рублей; 2016 год – 91756.3 тыс. рублей; 2017 год – 125680,0 тыс. рублей; 2018 год – 70000,0тыс. рублей; 2019 год – 70000,0 тыс. рублей; 2020 год – 70000,0 тыс. рублей; за счет средств местных бюджетов – 3441,520 тыс. рублей: 2014 год – 300,2 тыс. рублей; 2015 год – 2580,240тыс. рублей; 2016 год – 561,080 тыс. рублей; 2017 год – 0,0 тыс. рублей; 2018 год – 0,0 тыс. рублей; 2019 год – 0,0 тыс. рублей; 2020 год – 0,0 тыс. рублей; за счет средств внебюджетных источников – 8060812,11277 тыс. рублей: 2014 год – 3651259,12033 тыс. рублей; 2015 год – 1401874,52244 тыс. рублей; 2016 год – 714234,473 тыс. рублей; 2017 год – 722200,0 тыс. рублей; 2018 год – 505500,0 тыс. рублей; 2019 год – 468023,0 тыс. рублей; 2020 год – 597721,0 тыс. рублей. Общий объем финансирования – 9103621,81866 тыс. рублей: 2014 год – 4009561,10622 тыс. рублей; 2015 год – 1545692,76244 тыс. рублей; 2016 год – 919243,950 тыс. рублей; 2017 год – 847880,0тыс. рублей; 2018 год – 575500,0 тыс. рублей; 2019 год – 538023,0 тыс. рублей; 2020 год – 667721,0 тыс. рублей. Финансирование мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности осуществляется за счет средств федерального бюджета, бюджета Тамбовской области и иных источников финансирования, предусмотренных действующим законодательством. К внебюджетным источникам, привлекаемым для финансирования мероприятий Государственной программы, относятся: плата по договорам на поставку мощности, инвестиционные составляющие тарифов регулируемых организаций; средства частных инвесторов, привлекаемые в рамках государственно-частного партнерства на основании Федерального закона от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях», в том числе на условиях оплаты из полученной экономии энергетических ресурсов в стоимостном выражении; средства кредитных организаций, привлекаемые для реализации проектов в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности; средства граждан на установку приборов учета энергетических ресурсов. На реализацию мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности привлекаются средства бюджетов муниципальных образований области. Объем средств местных бюджетов определяется в соответствии с ресурсным обеспечением муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности. Ресурсное обеспечение мероприятий Государственной программы корректируется в течение периода ее действия с учетом ежегодного утверждения бюджета области и средств, привлеченных из других источников. Ресурсное обеспечение реализации Государственной программы приведено в приложении № 3. |
Заместитель главы администрации | | |
области | И.Н.Кулаков | |
| ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 |
| к постановлению администрации области |
| от 08.07.2016 № 760 |
| | | | ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 к государственной программе «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Тамбовской области» на 2014-2020 годы | ||||||
ПЕРЕЧЕНЬ целевых показателей государственной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Тамбовской области» на 2014-2020 годы | ||||||||||
| ||||||||||
№ п/п | Показатель (индикатор) | Единица измерения | | Значения показателей | ||||||
2013 год – базовый | 2014 год – отчетный | 2015 год – плановый | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | |||
| 1. Общие целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности | |||||||||
1.1. | Энергоемкость валового регионального продукта субъекта Российской Федерации (для фактических условий), (в процентах относительно 2007 года) | кг у.т. / тыс. руб., | 18,07 (47%) | 15,50 (53%) | 13,23 (57%) | 11,90 (62%) | 10,87 (66%) | 9,99 (70%) | 9,26 (74%) | 8,94 (78%) |
1.2. | Энергоемкость валового регионального продукта субъекта Российской Федерации (для сопоставимых условий), (в процентах относительно 2007 года) | кг у.т. / тыс. руб., | 31,51 (44 %) | 17,60 (27%) | 16,38 (30%) | 15,18 (32%) | 13,56 (34%) | 12,13 (36%) | 10,93 (38%) | 9,81 (40%) |
1.3. | Отношение расходов на приобретение энергетических ресурсов к объему валового регионального продукта субъекта Российской Федерации | % | 0,09 | 0,08 | 0,07 | 0,05 | 0,05 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
1.4. | Доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории субъекта Российской Федерации | % | 100,0 | 99,00 | 100,00 | 99,40 | 99,50 | 99,60 | 99,80 | 100,00 |
1.5. | Доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории субъекта Российской Федерации | % | 72,0 | 72,00 | 100,00 | 80,00 | 85,00 | 90,00 | 95,00 | 100,00 |
1.6. | Доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории субъекта Российской Федерации | % | 100,0 | 82,90 | 100,00 | 85,00 | 88,00 | 92,00 | 95,00 | 100,00 |
1.7. | Доля объема горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории субъекта Российской Федерации | % | 100,0 | 62,50 | 100,00 | 72,00 | 78,00 | 84,00 | 90,00 | 100,00 |
1.8. | Доля объема природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) на территории субъекта Российской Федерации | % | 100,0 | 97,60 | 100,00 | 98,00 | 98,50 | 99,00 | 99,50 | 100,00 |
1.9. | Доля объема энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов, в общем объеме энергетических ресурсов, производимых на территории субъекта Российской Федерации | % | 0,0100 | 0,0000 | 0,0300 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0001 | 0,005 | 0,01 |
1.10. | Доля объема производства электрической энергии генерирующими объектами, функционирующими на основе использования возобновляемых источников энергии, в совокупном объеме производства электрической энергии на территории субъекта Российской Федерации (без учета гидроэлектростанций установленной мощностью свыше 25 МВт) | % | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0001 | 0,005 | 0,01 |
1.11. | Ввод мощностей генерирующих объектов, функционирующих на основе использования возобновляемых источников энергии, на территории субъекта Российской Федерации (без учета гидроэлектростанций установленной мощностью свыше 25 МВт) | МВт | 0,40 | 0,00 | 0,80 | 0,00 | 0,000 | 0,005 | 0,005 | 0,01 |
1.12. | Создание и модернизация высокопроизводительных рабочих мест | чел. | 105,0 | 115,00 | 130,00 | 150,00 | 170,00 | 210,00 | 270,00 | 330,00 |
| 2. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в государственном секторе | |||||||||
2.1 | Удельный расход электрической энергии на снабжение органов государственной власти субъекта Российской Федерации и государственных учреждений субъекта Российской Федерации (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | кВт/кв. м в год | 78,23 | 30,180 | 29,270 | 28,390 | 27,540 | 26,710 | 25,910 | 25,130 |
2.2. | Удельный расход тепловой энергии на снабжение органов государственной власти субъекта Российской Федерации и государственных учреждений субъекта Российской Федерации (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | Гкал/ кв. м в год | 0,28 | 0,060 | 0,058 | 0,056 | 0,054 | 0,052 | 0,050 | 0,048 |
2.3 | Удельный расход холодной воды на снабжение органов государственной власти субъекта Российской Федерации и государственных учреждений субъекта Российской Федерации (в расчете на 1 человека) | куб. м/чел. в год | 0,101 | 4,380 | 4,240 | 4,120 | 3,990 | 3,870 | 3,760 | 3,640 |
2.4. | Удельный расход горячей воды на снабжение органов государственной власти субъекта Российской Федерации и государственных учреждений субъекта Российской Федерации (в расчете на 1 человека) | куб. м/чел. в год | 0,0 | 1,600 | 1,550 | 1,300 | 1,250 | 1,200 | 1,150 | 1,100 |
2.5. | Удельный расход природного газа на снабжение органов государственной власти субъекта Российской Федерации и государственных учреждений субъекта Российской Федерации (в расчете на 1 человека) | куб. м/чел. в год | 1030,0 | 916,00 | 888,00 | 860,00 | 835,00 | 809,00 | 784,00 | 760,00 |
2.6. | Отношение экономии энергетических ресурсов и воды в стоимостном выражении, достижение которой планируется в результате реализации энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами государственной власти субъекта Российской Федерации и государственными учреждениями субъекта Российской Федерации, к общему объему финансирования региональной программы | - | 0,0 | 0,0 | 0,001 | 0,002 | 0,002 | 0,003 | 0,003 | 0,004 |
2.7. | Количество энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами государственной власти субъекта Российской Федерации и государственными учреждениями субъекта Российской Федерации | шт. | 3,000 | 0,0 | 3,000 | 1,000 | 2,000 | 2,000 | 3,000 | 3,000 |
| 3. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде | |||||||||
3.1. | Удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | Гкал/кв. м в год | 0,07 | 0,10 | 0,09 | 0,08 | 0,07 | 0,06 | 0,05 | 0,04 |
3.2. | Удельный расход холодной воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя) | куб. м/чел. в год | 54,1 | 66,79 | 64,79 | 62,84 | 60,95 | 59,13 | 57,35 | 55,63 |
3.3. | Удельный расход горячей воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя) | куб. м/чел. в год | 49,54 | 42,34 | 41,07 | 39,84 | 38,64 | 37,48 | 36,35 | 35,26 |
3.4. | Удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | кВт/кв. м в год | 12,92 | 15,63 | 15,16 | 14,70 | 14,26 | 13,83 | 13,41 | 13,01 |
3.5. | Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с индивидуальными системами газового отопления (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | куб. м/кв. м в год | 1,25 | 0,03 | 0,029 | 0,028 | 0,027 | 0,026 | 0,025 | 0,024 |
3.6. | Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с иными системами теплоснабжения (в расчете на 1 жителя) | куб. м/чел. в год | 235,32 | 40,00 | 38,80 | 37,64 | 36,51 | 35,41 | 34,35 | 33,32 |
3.7. | Удельный суммарный расход энергетических ресурсов в многоквартирных домах | кг у.т. / кв. м в год | 3,0 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,05 |
| 4. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в промышленности, энергетике и системах коммунальной инфраструктуры | |||||||||
4.1. | Энергоемкость промышленного производства для производства 3 видов продукции, работ (услуг), составляющих основную долю потребления энергетических ресурсов на территории субъекта Российской Федерации в сфере промышленного производства | кг у.т. / тыс. руб. | 0,01 | 0,58 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
4.2. | Удельный расход топлива на выработку электрической энергии тепловыми электростанциями | т.у.т./кВтч | 0,340 | 0,263 | 0,260 | 0,247 | 0,244 | 0,241 | 0,238 | 0,235 |
4.3. | Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии тепловыми электростанциями | т.у.т./Гкал | 0,14 | 0,21 | 0,20 | 0,19 | 0,18 | 0,17 | 0,17 | 0,16 |
4.4. | Доля потерь электрической энергии при ее передаче по распределительным сетям в общем объеме переданной электрической энергии | % | 17,1 | 14,80 | 14,36 | 13,93 | 13,51 | 13,10 | 12,71 | 12,33 |
4.5. | Удельный расход электрической энергии, используемой при передаче тепловой энергии в системах теплоснабжения | кВт/Гкал | 29,0 | 27,00 | 26,19 | 19,30 | 16,30 | 13,30 | 10,30 | 7,30 |
4.6. | Доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии | % | 1,75 | 8,00 | 7,76 | 7,53 | 7,30 | 7,08 | 6,87 | 6,66 |
4.7. | Доля потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной воды | % | 11,96 | 13,20 | 12,80 | 12,42 | 12,05 | 11,68 | 11,32 | 10,98 |
4.8. | Удельный расход электрической энергии, используемой для передачи (транспортировки) воды в системах водоснабжения (на 1 куб. метр) | кВтч/куб. м | 0,15 | 0,69 | 0,66 | 0,60 | 0,58 | 0,56 | 0,54 | 0,52 |
4.9. | Удельный расход электрической энергии, используемой в системах водоотведения (на 1 куб. метр) | кВтч/куб. м | 0,050 | 0,044 | 0,040 | 0,037 | 0,034 | 0,031 | 0,028 | 0,024 |
4.10. | Удельный расход электрической энергии в системах уличного освещения (на 1 кв. метр освещаемой площади с уровнем освещенности, соответствующим установленным нормативам) | кВтч/кв. м | 240,0 | 189,0 | 183,3 | 177,8 | 172,5 | 167,3 | 162,3 | 157,4 |
| 5. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в транспортном комплексе | |||||||||
5.1. | Количество высокоэкономичных по использованию моторного топлива и электрической энергии (в том числе относящихся к объектам с высоким классом энергетической эффективности) транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется субъектом Российской Федерации, за весь период реализации | ед. | 60 | 63 | 60 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 |
5.2. | Количество транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется субъектом Российской Федерации, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина и дизельного топлива, используемых транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом, газовыми смесями, сжиженным углеводородным газом, используемыми в качестве моторного топлива, и электрической энергией, за весь период реализации | ед. | 55 | 59 | 57 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 |
5.3. | Количество транспортных средств, использующих природный газ, газовые смеси, сжиженный углеводородный газ в качестве моторного топлива, регулирование тарифов на услуги по перевозке на которых осуществляется субъектом Российской Федерации, за весь период реализации | ед. | 155 | 158 | 155 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 |
5.4. | Количество транспортных средств с автономным источником электрического питания, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется субъектом Российской Федерации, за весь период реализации | ед. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
5.5. | Количество транспортных средств, используемых органами государственной власти субъекта Российской Федерации, государственными учреждениями и государственными унитарными предприятиями субъекта Российской Федерации, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина и дизельного топлива, используемых транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом, газовыми смесями и сжиженным углеводородным газом, используемыми в качестве моторного топлива, за весь период реализации | ед. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
5.6. | Количество транспортных средств с автономным источником электрического питания, используемых органами государственной власти субъекта Российской Федерации, государственными учреждениями и государственными унитарными предприятиями субъекта Российской Федерации, за весь период реализации | ед. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
5.7. | Количество транспортных средств, использующих природный газ, газовые смеси, сжиженный углеводородный газ в качестве моторного топлива, зарегистрированных на территории субъекта Российской Федерации, за весь период реализации | ед. | 2790 | 2785 | 2790 | 3086 | 3133 | 3178 | 3223 | 3283 |
5.8. | Количество электромобилей легковых с автономным источником электрического питания, зарегистрированных на территории субъекта Российской Федерации, за весь период реализации | ед. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6. Иные целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности | |||||||||
6. | Количество пользователей государственной информационной системы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, предоставляющих информацию для включения в данную систему на территории субъекта Российской Федерации | ед. | 671 | 671 | 671 | 671 | 671 | 671 | 671 | 671 |
Заместитель главы администрации | | |
области | И.Н.Кулаков | |
| ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 |
| к постановлению администрации области |
| от 08.07.2016 № 760 |
| | | | | | ПРИЛОЖЕНИЕ № 2.1 к государственной программе «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Тамбовской области» на 2014-2020 годы | |||||||
| ПЕРЕЧЕНЬ основных мероприятий на 2015-2020 годы государственной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Тамбовской области» | ||||||||||||
| |||||||||||||
№ п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель, соисполнители | Ожидаемые непосредственные результаты | Объемы финансирования, тыс. рублей, |
| ||||||||
наименование | единица измерения | значение (по годам реализации мероприятия) | по годам, всего | федеральный бюджет | бюджет Тамбовской области | местный бюджет | внебюджетные средства |
| |||||
1. | Основное мероприятие 3. «Государственная поддержка мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности» | Управление топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства области (далее – управление ТЭК и ЖКХ области), управление строительства и инвестиций области, комитет по управлению имуществом области, ТОГБУ «РЦЭ» | Экономия энергетических ресурсов в стоимостном выражении, достижение которой планируется в результате реализации мероприятий /бесперебойное обеспечение населения услугами теплоснабжения (%) | тыс. руб. | 2015 | 17053,2/100 | 2015 | 715692,76244 | 0,000 | 141238,00 | 2580,240 | 571874,52244 | |
2016 | 26315,70 | 2016 | 373034,85000 | 0,000 | 152256,300 | 561,080 | 220217,47000 |
| |||||
2017 | 0,000 | 2017 | 722200,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 722200,000 |
| |||||
2018 | 0,000 | 2018 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| |||||
2019 | 0,000 | 2019 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| |||||
2020 | 0,000 | 2020 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| |||||
| | Итого | 1810927,61244 | 0,000 | 293494,300 | 3141,320 | 1514291,99244 |
| |||||
2. | Основное мероприятие 4. «Реализация инвестиционных проектов по модернизации систем тепло-, водо-, электро- снабжения с использованием энергоэффективных технологий» | Управление ТЭК и ЖКХ области, управление строительства и инвестиций области, ТОГБУ «РЦЭ» | Экономия энергетических ресурсов в стоимостном выражении, достижение которой планируется в результате реализации мероприятий / протяженность объекта | тыс. руб./км. | 2015 | 13240,0/172,8 | 2015 | 830000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 830000,000 | |
2016 | 662,0/119,4 | 2016 | 534017,000 | 0,000 | 40000,000 | 0,000 | 494017,000 |
| |||||
2017 | 0,000 | 2017 | 125680,000 | 0,000 | 125680,000 | 0,000 | 0,000 |
| |||||
2018 | 0,000 | 2018 | 575500,000 | 0,000 | 70000,000 | 0,000 | 505500,000 |
| |||||
2019 | 0,000 | 2019 | 538023,000 | 0,000 | 70000,000 | 0,000 | 468023,000 |
| |||||
2020 | 0,000 | 2020 | 667721,000 | 0,000 | 70000,000 | 0,000 | 597721,000 |
| |||||
| | Итого | 3270941,000 | 0,000 | 375680,000 | 0,000 | 2895261,000 |
| |||||
3. | Основное мероприятие 5. «Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) областных государственных учреждений в области энергосбережения» | Управление ТЭК и ЖКХ области, ТОГБУ «РЦЭ» | Количество объектов в государственном секторе, выполнивших мероприятия в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности | шт. | 2015 | 1 | 2015 | 7404,600 | 0,000 | 7404,600 | 0,000 | 0,000 | |
2016 | 1 | 2016 | 7192,100 | 0,000 | 7192,100 | 0,000 | 0,000 |
| |||||
2017 | 1 | 2017 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| |||||
2018 | 0 | 2018 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| |||||
2019 | 0 | 2019 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| |||||
2020 | 0 | 2020 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| |||||
| | Итого | 14596,700 | 0,000 | 14596,700 | 0,000 | 0,000 |
| |||||
4. | Основное мероприятие 6. «Разработка и утверждение схемы и программы развития электроэнергетики Тамбовской области на 2015-2019 гг. « | Управление ТЭК и ЖКХ области, ТОГБУ «РЦЭ» | Разработка и утверждение программы и расчет схемы развития регенерации и электросетевых объектов номинальным напряжением 110 кВ и выше по энергосистеме Тамбовской области на пятилетний период по годам | шт. | 2015 | 0 | 2015 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|
2016 | 1 | 2016 | 5000,000 | 0,000 | 5000,000 | 0,000 | 0,000 |
| |||||
2017 | 0 | 2017 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| |||||
2018 | 0 | 2018 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| |||||
2019 | 0 | 2019 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| |||||
2020 | 0 | 2020 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| |||||
| | Итого | 5000,000 | 0,000 | 5000,000 | 0,000 | 0,000 |
| |||||
| Итого по основным мероприятиям Государственной программы | | | | 2015 | - | 2015 | 1545692,76244 | 0,000 | 141238,000 | 2580,240 | 1401874,52244 | |
2016 | - | 2016 | 919243,95000 | 0,000 | 204448,400 | 561,080 | 714234,47000 |
| |||||
2017 | - | 2017 | 847880,000 | 0,000 | 125680,000 | 0,000 | 722200,000 |
| |||||
2018 | - | 2018 | 575500,000 | 0,000 | 70000,000 | 0,000 | 505500,000 |
| |||||
2019 | - | 2019 | 538023,000 | 0,000 | 70000,000 | 0,000 | 468023,000 |
| |||||
2020 | - | 2020 | 667721,000 | 0,000 | 70000,000 | 0,000 | 597721,000 |
| |||||
| | Итого | 5094060,71244 | 0,000 | 681366,400 | 3141,320 | 4409552,99244 |
| |||||
| в том числе в лимитах областной адресной инвестиционной программы | | | | 2015 | - | 2015 | 24013,640 | 0,000 | 23833,400 | 180,240 | 0,000 |
|
2016 | - | 2016 | 52317,380 | 0,000 | 51756,300 | 561,080 | 0,000 |
| |||||
2017 | - | 2017 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| |||||
2018 | - | 2018 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| |||||
2019 | - | 2019 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| |||||
2020 | - | 2020 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| |||||
| | Итого | 76331,020 | 0,000 | 75589,700 | 741,320 | 0,000 |
|
Заместитель главы администрации | | |
области | И.Н.Кулаков | |
| ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 |
| к постановлению администрации области |
| от 08.07.2016 № 760 |
| | | | | | ПРИЛОЖЕНИЕ № 2.2 к государственной программе «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Тамбовской области» на 2014-2020 годы | |||||||
| ПЕРЕЧЕНЬ программных мероприятий на 2015-2020 годы государственной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Тамбовской области» | ||||||||||||
| |||||||||||||
№ п/п | Наименование программного мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель, соисполнители | Ожидаемые непосредственные результаты | Объемы финансирования, тыс. рублей, |
| ||||||||
наименование | единица измерения | значение (по годам реализации мероприятия) | по годам, всего | федеральный бюджет | бюджет Тамбовской области | местный бюджет | внебюджетные средства |
| |||||
1. | Программное мероприятие 1. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в промышленности, энергетике и системах коммунальной инфраструктуры» | Управление топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства области (далее – управление ТЭК и ЖКХ области),управление строительства и инвестиций области ,комитет по управлению имуществом области, ТОГБУ «РЦЭ» | Экономия энергетических ресурсов в стоимостном выражении, достижение которой планируется в результате реализации мероприятий /бесперебойное обеспечение населения услугами теплоснабжения | тыс. руб./% | 2015 | 30293,2/100 | 2015 | 1519274,52244 | 0,000 | 115000,000 | 2400,000 | 1401874,52244 | |
2016 | 27097,10 | 2016 | 819734,470 | 0,000 | 105500,000 | 0,000 | 714234,470 |
| |||||
2017 | 0,00 | 2017 | 722200,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 722200,000 |
| |||||
2018 | 0,00 | 2018 | 505500,000 | 0,000 | 0,000 |