Приложение к Постановлению от 19.05.2008 г № 3371 Отчет

Отчет об исполнении бюджета городского округа — город тамбов за I квартал 2008 года


1.ДОХОДЫ
                                                                                                 тыс.руб.

Наименование показателя Код доходов по КД Утверждено по бюджету Уточненный план Исполнено % исполнения
к уточненному бюджету к уточненному плану
1 2 3 4 5 6 7
ДОХОДЫ 000 100 00000 00 0000 000 2015996,9 2015996,9 459855,9 22,8 22,8
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 000 101 00000 00 0000 000 806000,0 806000,0 152161,4 18,9 18,9
Налог на доходы физических лиц 000 101 02000 01 0000 110 806000,0 806000,0 152161,4 18,9 18,9
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 000 105 00000 00 0000 000 218380,0 218380,0 46864,7 21,5 21,5
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 000 105 02000 02 0000 110 217684,0 217684,0 46840,5 21,5 21,5
Единый сельскохозяйственный налог 000 105 03000 01 0000 110 696,0 696,0 24,2 3,5 3,5
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 000 106 00000 00 0000 000 147706,0 147706,0 27156,3 18,4 18,4
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов 000 106 01020 04 0000 110 18932,0 18932,0 1040,4 5,5 5,5
Земельный налог 000 106 06000 00 0000 110 128774,0 128774,0 26115,9 20,3 20,3
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 000 108 00000 00 0000 000 36509,0 36509,0 8551,0 23,4 23,4
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ 000 109 00000 00 0000 000 1488,0 1488,0 26,7 1,8 1,8
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 000 111 00000 00 0000 000 278359,4 278359,4 106702,9 38,3 38,3
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 000 111 05000 00 0000 120 269183,7 269183,7 104715,4 38,9 38,9
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков 000 111 05010 04 0000 120 119243,0 119243,0 57809,2 48,5 48,5
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений) 000 111 05034 04 0000 120 149940,7 149940,7 46906,2 31,3 31,3
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений) и закрепленного за образовательными учреждениями 000 111 05034 04 0003 120 5755,6 5755,6 1507,7 26,2 26,2
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений) и закрепленного за учреждениями здравоохранения 000 111 05034 04 0004 120 614,4 614,4 230,9 37,6 37,6
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений) и закрепленного за учреждениями культуры 000 111 05034 04 0006 120 53,7 53,7 46,6 86,8 86,8
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений) и в хозяйственном ведении муниципальных унитарных предприятий 000 111 05034 04 0042 120 143517,0 143517,0 45121,0 31,4 31,4
Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий 000 111 07000 00 0000 120 800,0 800,0 378,2 47,3 47,3
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами 000 111 07014 04 0000 120 800,0 800,0 378,2 47,3 47,3
Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 000 111 09000 00 0000 120 8375,7 8375,7 1609,3 19,2 19,2
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 000 111 09044 04 0000 120 8375,7 8375,7 1609,3 19,2 19,2
Плата за размещение, содержание, эксплуатацию рекламных конструкций на объектах муниципальной собственности 000 111 09044 04 0001 120 5000,0 5000,0 845,0 16,9 16,9
Плата за наем жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности 000 111 09044 04 0002 120 3375,7 3375,7 764,3 22,6 22,6
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 000 112 00000 00 0000 000 6800,0 6800,0 2886,1 42,4 42,4
Плата за негативное воздействие на окружающую среду 000 112 01000 01 0000 120 6800,0 6800,0 2886,1 42,4 42,4
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 000 113 00000 00 0000 000 156907,8 156907,8 28943,7 18,4 18,4
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов городских округов и компенсации затрат бюджетов городских округов 000 113 0304004 0000 130 156907,8 156907,8 28943,7 18,4 18,4
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов городских округов и компенсации затрат бюджетов городских округов 000 113 0304004 0000 130 15,1 0,0 0,0
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов городских округов, подведомственными комитету образования администрации города Тамбова, и компенсации затрат бюджетов городских округов 000 113 03040 04 0003 130 48768,0 48768,0 9232,3 18,9 18,9
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов городских округов, подведомственными комитету по охране здоровья населения администрации города Тамбова, и компенсации затрат бюджетов городских округов 000 113 03040 04 0004 130 58778,7 58778,7 11448,5 19,5 19,5
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов городских округов, подведомственными комитету культуры администрации города Тамбова, и компенсации затрат бюджетов городских округов 000 113 03040 04 0005 130 5952,0 5952,0 1302,1 21,9 21,9
Прочие доходы от оказания платных услуг прочими получателями средств бюджетов городских округов и компенсации затрат бюджетов городских округов 000 113 03040 04 0006 130 39815,3 39815,3 6495,7 16,3 16,3
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов городских округов, подведомственными комитету социального развития и демографии администрации города Тамбова, и компенсации затрат бюджетов городских округов 000 113 03040 04 0007 130 2110,0 2110,0 322,5 15,3 15,3
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов городских округов, подведомственными комитету по делам молодежи, физической культуре и спорту администрации города Тамбова, и компенсации затрат бюджетов городских округов 000 113 03040 04 0008 130 1458,8 1458,8 114,8 7,9 7,9
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов городских округов и компенсации затрат бюджетов городских округов 000 113 03040 04 0009 130 25,0 25,0 12,7 50,8 50,8
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 000 114 00000 00 0000 000 305000,0 305000,0 55682,3 18,3 18,3
Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления городских округов (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу 000 114 02032 04 0000 440 0,0 0,0 1,2 0,0 0,0
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу 000 114 02033 04 0000 410 280000,0 280000,0 32253,6 11,5 11,5
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов 000 114 06012 04 0000 420 25000,0 25000,0 23427,5 93,7 93,7
АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ 000 115 00000 00 0000 000 27712,7 27712,7 9613,1 34,7 34,7
Платежи, взимаемые организациями городских округов за выполнение определенных функций 000 115 02040 04 0000 140 27712,7 27712,7 9613,1 34,7 34,7
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 000 116 00000 00 0000 000 30384,0 30384,0 9536,4 31,4 31,4
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 117 00000 00 0000 000 750,0 750,0 11887,2 1585,0 1585,0
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов 000 117 01040 04 0000 180 0,0 0,0 11671,5 0,0 0,0
Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 000 117 05040 04 0000 180 750,0 750,0 210,7 28,1 28,1
Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде 000 117 08000 01 0000 180 0,0 0,0 5,0 0,0 0,0
Возврат остатков субсидий и субвенций прошлых лет 000 119 00000 00 0000 000 0,0 0,0 -155,9 0,0 0,0
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000 200 00000 00 0000 000 1190274,4 1316007,7 256929,7 21,6 19,5
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 000 202 00000 00 0000 000 1190274,4 1316007,7 256929,7 21,6 19,5
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 000 202 01000 00 0000 151 31189,1 34189,1 7797,0 25,0 22,8
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 000 202 01001 00 0000 151 31189,1 31189,1 7797,0 25,0 25,0
Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 000 202 01001 10 0000 151 31189,1 31189,1 7797,0 25,0 25,0
Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 000 202 01003 00 0000 151 0,0 3000,0 0,0 0,0 0,0
Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 000 202 01003 04 0000 151 0,0 3000,0 0,0 0,0 0,0
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии) 000 202 02000 00 0000 151 222240,0 352768,1 39028,5 17,6 11,1
Субсидии бюджетам на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований 000 202 02068 00 0000 151 606,4 606,4 0,0 0,0 0,0
Субсидии бюджетам городских округов на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований 000 202 02068 04 0000 151 606,4 606,4 0,0 0,0 0,0
Субсидии бюджетам на бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (объекты капитального строительства собственности муниципальных образований) 000 202 02077 00 0000 151 0,0 120318,1 34000,0 0,0 28,3
Субсидии бюджетам городских округов на бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований 000 202 02077 04 0000 151 0,0 120318,1 34000,0 0,0 28,3
Субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от государственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищнокоммунального хозяйства 000 202 02088 00 0000 151 210342,7 210342,7 0,0 0,0 0,0
Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от государственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищнокоммунального хозяйства 000 202 02088 04 0000 151 210342,7 210342,7 0,0 0,0 0,0
Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств, поступивших от государственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищнокоммунального хозяйства 000 202 02088 04 0001 151 210342,7 210342,7 0,0 0,0 0,0
Прочие субсидии 000 202 02999 00 0000 151 11290,9 21500,9 5028,5 44,5 23,4
Прочие субсидии бюджетам городских округов 000 202 02999 04 0000 151 11290,9 21500,9 5028,5 44,5 23,4
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 000 202 03000 00 0000 151 936845,3 929050,5 210104,2 22,4 22,6
Субвенции бюджетам на оплату жилищнокоммунальных услуг отдельным категориям граждан 000 202 03001 00 0000 151 230818,2 230818,2 46000,0 19,9 19,9
Субвенции бюджетам городских округов на оплату жилищнокоммунальных услуг отдельным категориям граждан 000 202 03001 04 0000 151 230818,2 230818,2 46000,0 19,9 19,9
Субвенции бюджетам на государственную регистрацию актов гражданского состояния 000 202 03003 00 0000 151 11182,7 11182,7 5591,3 50,0 50,0
Субвенции бюджетам городских округов на государственную регистрацию актов гражданского состояния 000 202 03003 04 0000 151 11182,7 11182,7 5591,3 50,0 50,0
Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение социальной поддержки ветеранов труда и тружеников тыла 000 202 03008 00 0000 151 114196,7 114196,7 26005,0 22,8 22,8
Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение социальной поддержки ветеранов труда и тружеников тыла 000 202 03008 04 0000 151 114196,7 114196,7 26005,0 22,8 22,8
Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий 000 202 03013 00 0000 151 3973,4 3973,4 1000,0 25,2 25,2
Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий 000 202 03013 04 0000 151 3973,4 3973,4 1000,0 25,2 25,2
Субвенции бюджетам на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью 000 202 03020 00 0000 151 576,0 576,0 0,0 0,0 0,0
Субвенции бюджетам городских округов на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью 000 202 03020 04 0000 151 576,0 576,0 0,0 0,0 0,0
Субвенции бюджетам муниципальных образований на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 000 202 03021 00 0000 151 15394,9 15394,9 10263,1 66,7 66,7
Субвенции бюджетам городских округов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 000 202 03021 04 0000 151 15394,9 15394,9 10263,1 66,7 66,7
Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 000 202 03022 00 0000 151 90385,5 90385,5 19351,6 21,4 21,4
Субвенции бюджетам городских округов на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 000 202 03022 04 0000 151 90385,5 90385,5 19351,6 21,4 21,4
Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 000 202 03024 00 0000 151 0,0 426550,5 89768,1 0,0 21,0
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 000 202 03024 04 0000 151 0,0 426550,5 89768,1 0,0 21,0
Субвенции бюджетам муниципальных образований на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также на оплату труда приемному родителю 000 202 03027 00 0000 151 20434,5 20434,5 7929,1 38,8 38,8
Субвенции бюджетам городских округов на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также на оплату труда приемному родителю 000 202 03027 04 0000 151 20434,5 20434,5 7929,1 38,8 38,8
Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта на территории соответствующего субъекта Российской Федерации для отдельных категорий граждан, оказание мер социальной поддержки которым относится к ведению Российской Федерации и субъектов Российской Федерации 000 202 03034 00 0000 151 15538,1 15538,1 4196,0 27,0 27,0
Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта на территории соответствующего субъекта Российской Федерации для отдельных категорий граждан, оказание мер социальной поддержки которым относится к ведению Российской Федерации 000 202 03034 04 0000 151 15538,1 15538,1 4196,0 27,0 27,0
Прочие субвенции 000 202 03999 00 0000 151 434345,3 0,0 0,0 0,0 0,0
Прочие субвенции бюджетам городских округов 000 202 03999 04 0000 151 434345,3 0,0 0,0 0,0 0,0
ВСЕГО ДОХОДОВ 3206271,3 3332004,6 716785,6 22,4 21,5

2.РАСХОДЫ
                                                                                                  тыс.руб.

Наименование показателя Код расходов по КР Утверждено по бюджету Уточненный план Исполнено % исполнения
РЗ Пр ЦСР ВР к уточненному бюджету к уточненному плану
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Общегосударственные вопросы 01 00 000 00 00 000 290066,5 293054,2 64027,2 22,1 21,8
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 01 02 000 00 00 000 976,4 976,4 201,0 20,6 20,6
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 01 02 002 00 00 000 976,4 976,4 201,0 20,6 20,6
Глава муниципального образования 01 02 002 03 00 000 976,4 976,4 201,0 20,6 20,6
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 02 002 03 00 500 976,4 976,4 201,0 20,6 20,6
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 01 03 000 00 00 000 26331,1 26331,1 7206,1 27,4 27,4
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 01 03 002 00 00 000 26331,1 26331,1 7206,1 27,4 27,4
Центральный аппарат 01 03 002 04 00 000 24484,3 24484,3 6789,1 27,7 27,7
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 03 002 04 00 500 24484,3 24484,3 6789,1 27,7 27,7
Депутаты представительного органа муниципального образования 01 03 002 12 00 000 1846,8 1846,8 417,0 22,6 22,6
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 03 002 12 00 500 1846,8 1846,8 417,0 22,6 22,6
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04 000 00 00 000 195590,7 195586,4 48499,9 24,8 24,8
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 01 04 002 00 00 000 195590,7 195586,4 48499,9 24,8 24,8
Центральный аппарат 01 04 002 04 00 000 194859,0 194854,7 48276,3 24,8 24,8
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 04 002 04 00 500 193880,5 193876,2 48098,0 24,8 24,8
Расходы за счет субвенции области для осуществления государственных полномочий по организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних 01 04 002 04 00 858 874,1 874,1 176,4 20,2 20,2
Расходы за счет субвенции области для осуществления отдельных государственных полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности и находящихся на территории муниципальных образований 01 04 002 04 00 863 44,4 44,4 0,0 0,0 0,0
Расходы, осуществляемые за счет средств, полученных от оказания платных услуг и иной приносящей доход деятельности 01 04 002 04 00 869 60,0 60,0 1,9 3,2 3,2
Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа муниципального образования) 01 04 002 08 00 000 731,7 731,7 223,6 30,6 30,6
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 04 002 08 00 500 731,7 731,7 223,6 30,6 30,6
Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 000 00 00 000 2400,8 2400,8 1691,7 70,5 70,5
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 01 07 002 00 00 000 1293,8 1293,8 791,7 61,2 61,2
Центральный аппарат 01 07 002 04 00 000 1293,8 1293,8 791,7 61,2 61,2
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 07 002 04 00 500 1293,8 1293,8 791,7 61,2 61,2
Проведение выборов и референдумов 01 07 020 00 00 000 1107,0 1107,0 900,0 81,3 81,3
Проведение выборов в представительные органы муниципального образования 01 07 020 00 02 000 1107,0 1107,0 900,0 81,3 81,3
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 07 020 00 02 500 1107,0 1107,0 900,0 81,3 81,3
Обслуживание государственного и муниципального долга 01 11 000 00 00 000 35020,0 35020,0 1893,4 5,4 5,4
Процентные платежи по долговым обязательствам 01 11 065 00 00 000 35020,0 35020,0 1893,4 5,4 5,4
Процентные платежи по муниципальному долгу 01 11 065 03 00 000 35020,0 35020,0 1893,4 5,4 5,4
Прочие расходы 01 11 065 03 00 013 35020,0 35020,0 1893,4 5,4 5,4
Резервные фонды 01 12 000 00 00 000 500,0 492,0 0,0 0,0 0,0
Резервные фонды 01 12 070 00 00 000 500,0 492,0 0,0 0,0 0,0
Резервные фонды местных администраций 01 12 070 05 00 000 500,0 492,0 0,0 0,0 0,0
Прочие расходы 01 12 070 05 00 013 500,0 492,0 0,0 0,0
Другие общегосударственные вопросы 01 14 000 00 00 000 29247,5 32247,5 4535,1 15,5 14,1
Руководство и управление в сфере установленных функций 01 14 001 00 00 000 11563,5 11563,5 2350,6 20,3 20,3
Государственная регистрация актов гражданского состояния 01 14 001 38 00 000 11563,5 11563,5 2350,6 20,3 20,3
Фонд компенсаций 01 14 001 38 00 009 11182,7 11182,7 2278,6 20,4 20,4
Расходы, осуществляемые за счет средств, поступающих от сдачи в аренду имущества, закрепленного за муниципальными организациями 01 14 001 38 00 868 94,7 94,7 16,0 16,9 16,9
Расходы, осуществляемые за счет средств, полученных от оказания платных услуг и иной приносящей доход деятельности 01 14 001 38 00 869 286,1 286,1 56,0 19,6 19,6
Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной и муниципальной собственностью 01 14 090 00 00 000 2120,0 2120,0 645,0 30,4 30,4
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности 01 14 090 02 00 000 2120,0 2120,0 645,0 30,4 30,4
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 14 090 02 00 500 2120,0 2120,0 645,0 30,4 30,4
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 01 14 092 00 00 000 7882,0 10882,0 1538,7 19,5 14,1
Выполнение других обязательств государства 01 14 092 03 00 000 7882,0 10882,0 1538,7 19,5 14,1
Прочие расходы 01 14 092 03 00 013 7882,0 10882,0 854,7 10,8 7,9
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 14 092 03 00 500 0,0 0,0 684,0 0,0 0,0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы 01 14 102 00 00 000 7000,0 7000,0 0,0 0,0 0,0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований 01 14 102 01 02 000 7000,0 7000,0 0,0 0,0 0,0
Бюджетные инвестиции 01 14 102 01 02 003 7000,0 7000,0 0,0 0,0
Целевые программы муниципальных образований 01 14 795 00 00 000 682,0 682,0 0,8 0,1 0,1
Городская целевая программа "Патриотическое воспитание горожан на 2007 - 2010 годы" 01 14 795 04 00 000 51,0 51,0 0,8 1,6 1,6
Прочие расходы 01 14 795 04 00 013 51,0 51,0 0,8 1,6 1,6
Городская целевая программа "Общественная безопасность в городе Тамбове на 2007 - 2010 годы" 01 14 795 07 00 000 631,0 631,0 0,0 0,0 0,0
Прочие расходы 01 14 795 07 00 013 631,0 631,0 0,0 0,0
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 00 000 00 00 000 7296,1 7296,1 1800,9 24,7 24,7
Органы внутренних дел 03 02 000 00 00 000 0,0 0,0 170,0 0,0 0,0
Функционирование органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности 03 02 202 67 00 000 0,0 0,0 170,0 0,0 0,0
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны 03 02 202 67 00 014 0,0 0,0 170,0 0,0 0,0
Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 03 09 000 00 00 000 7296,1 7296,1 1630,9 22,4 22,4
Поисковые и аварийноспасательные учреждения 03 09 302 00 00 000 7296,1 7296,1 1630,9 22,4 22,4
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 03 09 302 99 00 000 7296,1 7296,1 1630,9 22,4 22,4
Выполнение функций бюджетными учреждениями 03 09 302 99 00 001 7053,1 7053,1 1622,9 23,0 23,0
Расходы, осуществляемые за счет средств, полученных от оказания платных услуг и иной приносящей доход деятельности 03 09 302 99 00 869 243,0 243,0 8,0 3,3 3,3
Национальная экономика 04 00 000 00 00 000 52402,5 52402,5 19632,7 37,5 37,5
Транспорт 04 08 000 00 00 000 49102,5 49102,5 10123,1 20,6 20,6
Другие виды транспорта 04 08 317 00 00 000 49102,5 49102,5 10123,1 20,6 20,6
Субсидии на проведение отдельных мероприятий по другим видам транспорта 04 08 317 01 00 000 21389,8 21389,8 4518,7 21,1 21,1
Субсидии юридическим лицам 04 08 317 01 00 006 21389,8 21389,8 4518,7 21,1 21,1
Расходы за счет платежей, взимаемых организациями городских округов (муниципальных районов) за выполнение определенных функций 04 08 317 01 02 000 27712,7 27712,7 5604,4 20,2 20,2
Субсидии юридическим лицам 04 08 317 01 02 006 27712,7 27712,7 5604,4 20,2 20,2
Дорожное хозяйство 04 09 000 00 00 000 0,0 0,0 9180,3 0,0 0,0
Дорожное хозяйство 04 09 315 00 00 000 0,0 0,0 9180,3 0,0 0,0
Поддержка дорожного хозяйства 04 09 315 02 00 000 0,0 0,0 9180,3 0,0 0,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 04 09 315 02 00 500 0,0 0,0 9180,3 0,0 0,0
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 000 00 00 000 3300,0 3300,0 329,3 10,0 10,0
Реализация государственных функций в области национальной экономики 04 12 340 00 00 000 3300,0 3300,0 329,3 10,0 10,0
Мероприятия по землеустройству и землепользованию 04 12 340 03 00 000 3300,0 3300,0 329,3 10,0 10,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 04 12 340 03 00 500 3300,0 3300,0 329,3 10,0 10,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 000 00 00 000 1215560,9 1335879,0 170387,0 14,0 12,8
Жилищное хозяйство 05 01 000 00 00 000 447029,2 447029,2 25955,5 5,8 5,8
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда 05 01 098 00 00 000 210342,7 210342,7 0,0 0,0 0,0
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от государственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 05 01 098 01 00 000 210342,7 210342,7 0,0 0,0 0,0
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов 05 01 098 01 01 000 210342,7 210342,7 0,0 0,0 0,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 01 098 01 01 500 210342,7 210342,7 0,0 0,0 0,0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы 05 01 102 00 00 000 1000,0 1000,0 0,0 0,0 0,0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований 05 01 102 01 02 000 1000,0 1000,0 0,0 0,0 0,0
Бюджетные инвестиции 05 01 102 01 02 003 1000,0 1000,0 0,0 0,0 0,0
Федеральная целевая программа "Жилище" на 2002 - 2010 годы (второй этап) 05 01 104 00 00 000 0,0 0,0 1416,4 0,0 0,0
Переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, и (или) жилищного фонда с высоким уровнем износа (более 70 процентов) 05 01 104 04 00 000 0,0 0,0 1416,4 0,0 0,0
Бюджетные инвестиции 05 01 104 04 00 003 0,0 0,0 1416,4 0,0 0,0
Поддержка жилищного хозяйства 05 01 350 00 00 000 158386,5 158386,5 23215,8 14,7 14,7
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов Российской Федерации и муниципального жилищного фонда 05 01 350 02 00 000 74436,5 74436,5 21064,3 28,3 28,3
Субсидии юридическим лицам 05 01 350 02 00 006 32358,8 32358,8 3013,1 9,3 9,3
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 01 350 02 00 500 42077,7 42077,7 18051,2 42,9 42,9
Мероприятия в области жилищного хозяйства 05 01 350 03 00 000 83950,0 83950,0 2151,5 2,6 2,6
Субсидии юридическим лицам 05 01 350 03 00 006 83950,0 83950,0 2151,5 2,6 2,6
Региональные целевые программы 05 01 522 00 00 000 0,0 0,0 1323,3 0,0 0,0
Областная программа "Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда на период 2003 - 2010 годов" 05 01 522 34 00 000 0,0 0,0 1323,3 0,0 0,0
Софинансирование объектов капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (объектов капитального строительства собственности муниципальных образований) 05 01 522 34 00 020 0,0 0,0 1323,3 0,0 0,0
Целевые программы муниципальных образований 05 01 795 00 00 000 77300,0 77300,0 0,0 0,0 0,0
Муниципальная адресная программа сноса и реконструкции многоквартирных домов в центральной части города Тамбова на 2007 - 2010 годы 05 01 795 06 00 000 5000,0 5000,0 0,0 0,0 0,0
Бюджетные инвестиции 05 01 795 06 00 003 5000,0 5000,0 0,0 0,0 0,0
Городская адресная Программа капитального ремонта многоквартирных домов города Тамбова на 2008 - 2011 годы 05 01 795 10 00 000 72300,0 72300,0 0,0 0,0 0,0
Субсидии юридическим лицам 05 01 795 10 00 006 72300,0 72300,0 0,0 0,0 0,0
Коммунальное хозяйство 05 02 000 00 00 000 79180,5 199498,6 22478,9 28,4 11,3
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы 05 02 102 00 00 000 49220,0 51320,0 2500,4 5,1 4,9
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований 05 02 102 01 02 000 49220,0 51320,0 2500,4 5,1 4,9
Бюджетные инвестиции 05 02 102 01 02 003 49220,0 49220,0 2500,4 5,1 5,1
Софинансирование объектов 05 02 102 01 02 020 0,0 2100,0 0,0 0,0 0,0
Поддержка коммунального хозяйства 05 02 351 00 00 000 13609,3 13609,3 1147,3 8,4 8,4
Мероприятия в области коммунального хозяйства 05 02 351 05 00 000 13609,3 13609,3 1147,3 8,4 8,4
Субсидии юридическим лицам 05 02 351 05 00 006 6809,3 6809,3 1091,0 16,0 16,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 02 351 05 00 500 6800,0 6800,0 56,3 0,8 0,8
Областная целевая программа "Жилище" на 2007 - 2010 годы 05 02 522 73 00 000 5000,0 123218,1 18831,2 376,6 15,3
Подпрограмма "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Тамбовской области 2007 - 2010 годы" 05 02 522 73 01 000 0,0 19218,1 84,2 0,0 0,4
Софинансирование объектов капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (объектов капитального строительства собственности муниципальных образований) 05 02 522 73 01 020 0,0 19218,1 84,2 0,0 0,4
Подпрограмма "Обеспечение земельных участков коммунальной инфраструктурой в целях жилищного строительства на 2007 - 2010 годы" 05 02 522 73 03 000 5000,0 104000,0 18747,0 374,9 18,0
Софинансирование объектов капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (объектов капитального строительства собственности муниципальных образований) 05 02 522 73 03 020 5000,0 104000,0 18747,0 374,9 18,0
Целевые программы муниципальных образований 05 02 795 00 00 000 11351,2 11351,2 0,0 0,0 0,0
Городская программа "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры города Тамбова на период 2007 2010 годы" 05 02 795 05 00 000 11351,2 11351,2 0,0 0,0 0,0
Бюджетные инвестиции 05 02 795 05 00 003 11351,2 11351,2 0,0 0,0 0,0
Благоустройство 05 03 000 00 00 000 591001,7 591001,7 99632,7 16,9 16,9
Благоустройство 05 03 600 00 00 000 591001,7 591001,7 99632,7 16,9 16,9
Уличное освещение 05 03 600 01 00 000 85534,5 85534,5 12620,7 14,8 14,8
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 600 01 00 500 85534,5 85534,5 12620,7 14,8 14,8
Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства 05 03 600 02 00 000 294524,0 294524,0 57423,2 19,5 19,5
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 600 02 00 500 289586,0 289586,0 57423,2 19,8 19,8
Расходы, осуществляемые за счет средств, полученных от оказания платных услуг и иной приносящей доход деятельности 05 03 600 02 00 869 4938,0 4938,0 0,0 0,0 0,0
Озеленение 05 03 600 03 00 000 130088,3 130088,3 23251,7 17,9 17,9
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 600 03 00 500 128056,3 128056,3 23251,7 18,2 18,2
Расходы, осуществляемые за счет средств, полученных от оказания платных услуг и иной приносящей доход деятельности 05 03 600 03 00 869 2032,0 2032,0 0,0 0,0 0,0
Организация и содержание мест захоронения 05 03 600 04 00 000 4847,0 4847,0 1046,3 21,6 21,6
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 600 04 00 500 4847,0 4847,0 1046,3 21,6 21,6
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и сельских поселений 05 03 600 05 00 000 76007,9 76007,9 5290,8 7,0 7,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 600 05 00 500 76007,9 76007,9 5290,8 7,0 7,0
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 000 00 00 000 98349,5 98349,5 22319,9 22,7 22,7
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 05 05 002 00 00 000 98349,5 98349,5 22319,9 22,7 22,7
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 05 05 002 99 00 000 98349,5 98349,5 22319,9 22,7 22,7
Выполнение функций бюджетными учреждениями 05 05 002 99 00 001 68353,3 68353,3 16452,1 24,1 24,1
Расходы, осуществляемые за счет средств, полученных от оказания платных услуг и иной приносящей доход деятельности 05 05 002 99 00 869 29996,2 29996,2 5867,8 19,6 19,6
Охрана окружающей среды 06 00 000 00 00 000 6800,0 6800,0 0,0 0,0 0,0
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05 000 00 00 000 6800,0 6800,0 0,0 0,0 0,0
Состояние окружающей среды и природопользования 06 05 410 00 00 000 6800,0 6800,0 0,0 0,0 0,0
Природоохранные мероприятия 06 05 410 01 00 000 6800,0 6800,0 0,0 0,0 0,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 06 05 410 01 00 500 6800,0 6800,0 0,0 0,0 0,0
Образование 07 00 000 00 00 000 878072,0 880487,2 212437,2 24,2 24,1
Дошкольное образование 07 01 000 00 00 000 283051,5 283047,0 73437,5 25,9 25,9
Детские дошкольные учреждения 07 01 420 00 00 000 282286,5 282282,0 73203,5 25,9 25,9
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 01 420 99 00 000 282286,5 282282,0 73203,5 25,9 25,9
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 01 420 99 00 001 252615,1 252610,6 62209,1 24,6 24,6
Расходы, осуществляемые за счет средств, поступающих от сдачи в аренду имущества, закрепленного за муниципальными организациями 07 01 420 99 00 868 599,9 599,9 23,0 3,8 3,8
Расходы, осуществляемые за счет средств, полученных от оказания платных услуг и иной приносящей доход деятельности 07 01 420 99 00 869 29071,5 29071,5 10971,4 37,7 37,7
Социальная помощь 07 01 505 00 00 000 765,0 765,0 234,0 30,6 30,6
Оказание других видов социальной помощи 07 01 505 85 00 000 765,0 765,0 234,0 30,6 30,6
Расходы на реализацию Закона Тамбовской области "О мерах по социальной поддержке многодетных семей в Тамбовской области" 07 01 505 85 01 000 765,0 765,0 234,0 30,6 30,6
Компенсация затрат за содержание детей из многодетных семей в детских дошкольных учреждениях и школах-детских садах 07 01 505 85 01 851 765,0 765,0 234,0 30,6 30,6
Общее образование 07 02 000 00 00 000 558384,9 550594,6 130375,7 23,3 23,7
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы 07 02 102 00 00 000 4640,6 4640,6 0,0 0,0 0,0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований 07 02 102 01 02 000 4640,6 4640,6 0,0 0,0 0,0
Бюджетные инвестиции 07 02 102 01 02 003 4640,6 4640,6 0,0 0,0 0,0
Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 07 02 421 00 00 000 431783,6 423988,8 94357,1 21,9 22,3
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 02 421 99 00 000 431783,6 423988,8 94357,1 21,9 22,3
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 421 99 00 001 76975,2 76975,2 26325,5 34,2 34,2
Расходы за счет субвенции области на финансирование муниципальных общеобразовательных учреждений в части расходов на реализацию ими государственного стандарта общего образования 07 02 421 99 00 853 326063,5 328478,7 63677,2 19,5 19,4
Расходы за счет субвенции области на частичную компенсацию стоимости питания отдельным категориям обучающихся в общеобразовательных учреждениях 07 02 421 99 00 855 10210,0 0,0 1627,1 15,9 0,0
Расходы, осуществляемые за счет средств, поступающих от сдачи в аренду имущества, закрепленного за муниципальными организациями 07 02 421 99 00 868 4102,7 4102,7 154,5 3,8 3,8
Расходы, осуществляемые за счет средств, полученных от оказания платных услуг и иной приносящей доход деятельности 07 02 421 99 00 869 14432,2 14432,2 2572,8 17,8 17,8
Учреждения по внешкольной работе с детьми 07 02 423 00 00 000 102360,3 102360,3 33189,9 32,4 32,4
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 02 423 99 00 000 102360,3 102360,3 33189,9 32,4 32,4
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 423 99 00 001 97367,2 97367,2 32086,7 33,0 33,0
Расходы, осуществляемые за счет средств, поступающих от сдачи в аренду имущества, закрепленного за муниципальными организациями 07 02 423 99 00 868 725,5 725,5 75,0 10,3 10,3
Расходы, осуществляемые за счет средств, полученных от оказания платных услуг и иной приносящей доход деятельности 07 02 423 99 00 869 4267,6 4267,6 1028,2 24,1 24,1
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 02 424 99 00 000 0,0 4,5 4,5 0,0 100,4
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 424 99 00 001 0,0 4,5 4,5 0,0 100,4
Социальная помощь 07 02 505 00 00 000 4205,5 4205,5 603,7 14,4 14,4
Оказание других видов социальной помощи 07 02 505 85 00 000 4205,5 4205,5 603,7 14,4 14,4
Расходы на реализацию Закона Тамбовской области "О мерах по социальной поддержке многодетных семей в Тамбовской области" 07 02 505 85 01 000 4205,5 4205,5 603,7 14,4 14,4
Компенсация затрат за содержание детей из многодетных семей в детских дошкольных учреждениях и школах-детских садах 07 02 505 85 01 851 82,7 82,7 18,0 21,8 21,8
Расходы за счет субвенции области по обеспечению учащихся общеобразовательных школ из многодетных семей бесплатным питанием 07 02 505 85 01 865 4039,4 4039,4 585,7 14,5 14,5
Расходы за счет субвенции области по обеспечению учащихся общеобразовательных школ из многодетных семей школьной и спортивной формой 07 02 505 85 01 866 83,4 83,4 0,0 0,0 0,0
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 07 02 520 00 00 000 15394,9 15394,9 2220,5 14,4 14,4
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 07 02 520 09 00 000 15394,9 15394,9 2220,5 14,4 14,4
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 520 09 00 001 15394,9 15394,9 2220,5 14,4 14,4
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 000 00 00 000 6446,5 6446,5 421,7 6,5 6,5
Организационно-воспитательная работа с молодежью 07 07 431 00 00 000 1040,0 1040,0 178,5 17,2 17,2
Проведение мероприятий для детей и молодежи 07 07 431 01 00 000 1040,0 1040,0 178,5 17,2 17,2
Прочие расходы 07 07 431 01 00 013 1040,0 1040,0 178,5 17,2 17,2
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей 07 07 432 00 00 000 5406,5 5406,5 243,2 4,5 4,5
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 07 432 99 00 000 5406,5 5406,5 243,2 4,5 4,5
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 07 432 99 00 001 1241,3 1241,3 240,1 19,3 19,3
Расходы, осуществляемые за счет средств, полученных от оказания платных услуг и иной приносящей доход деятельности 07 07 432 99 00 869 4165,2 4165,2 3,1 0,1 0,1
Другие вопросы в области образования 07 09 000 00 00 000 30189,1 40399,1 8202,3 27,2 20,3
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебнопроизводственные комбинаты, логопедические пункты 07 09 452 00 00 000 13802,2 13802,2 5910,1 42,8 42,8
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 09 452 99 00 000 13802,2 13802,2 5910,1 42,8 42,8
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 09 452 99 00 001 13463,2 13463,2 5854,2 43,5 43,5
Расходы, осуществляемые за счет средств, поступающих от сдачи в аренду имущества, закрепленного за муниципальными организациями 07 09 452 99 00 868 327,5 327,5 55,9 17,1 17,1
Расходы, осуществляемые за счет средств, полученных от оказания платных услуг и иной приносящей доход деятельности 07 09 452 99 00 869 11,5 11,5 0,0 0,0 0,0
Региональные целевые программы 07 09 522 00 00 000 1386,9 11596,9 1425,0 102,7 12,3
"Областная целевая программа "Школьное питание в Тамбовской области на 2008 - 2012 годы" 07 09 522 01 00 000 0,0 10210,0 1375,1 0,0 13,5
Мероприятия в сфере образования 07 09 522 01 00 022 0,0 10210,0 1375,1 0,0 13,5
Областная программа "Модернизация системы образования Тамбовской области на 2004 - 2010 годы" Подпрограмма "Развитие единой образовательной информационной среды Тамбовской области" 07 09 522 30 00 000 760,3 760,3 17,5 2,3 2,3
Мероприятия в сфере образования 07 09 522 30 00 022 760,3 760,3 17,5 2,3 2,3
Расходы за счет субвенции области на реализацию областной программы "Комплексная безопасность образовательного учреждения на 2007 - 2010 годы" 07 09 522 65 00 000 626,6 626,6 32,4 5,2 5,2
Мероприятия в сфере образования 07 09 522 65 00 022 626,6 626,6 32,4 5,2 5,2
Целевые программы муниципальных образований 07 09 795 00 00 000 15000,0 15000,0 867,2 5,8 5,8
Городская целевая программа "Модернизация системы образования города Тамбова на 2007 - 2010 годы" 07 09 795 02 00 000 13153,0 13153,0 791,3 6,0 6,0
Подпрограмма "Дошкольное образование и воспитание" 07 09 795 02 01 000 1555,0 1555,0 9,8 0,6 0,6
Мероприятия в сфере образования 07 09 795 02 01 022 1555,0 1555,0 9,8 0,6 0,6
Подпрограмма "Развитие единой образовательной информационной среды" 07 09 795 02 02 000 1380,0 1380,0 5,0 0,4 0,4
Мероприятия в сфере образования 07 09 795 02 02 022 1380,0 1380,0 5,0 0,4 0,4
Подпрограмма "Комплексная безопасность образовательного учреждения" 07 09 795 02 03 000 4265,0 4265,0 231,0 5,4 5,4
Мероприятия в сфере образования 07 09 795 02 03 022 4265,0 4265,0 231,0 5,4 5,4
Подпрограмма "Русский язык" 07 09 795 02 04 000 51,0 51,0 2,0 3,9 3,9
Мероприятия в сфере образования 07 09 795 02 04 022 51,0 51,0 2,0 3,9 3,9
Подпрограмма "Спорт, физкультура и здоровье" 07 09 795 02 05 000 5197,0 5197,0 543,5 10,5 10,5
Мероприятия в сфере образования 07 09 795 02 05 022 5197,0 5197,0 543,5 10,5 10,5
Подпрограмма "Реструктуризация сети общеобразовательных учреждений города Тамбова" 07 09 795 02 06 000 329,0 329,0 0,0 0,0 0,0
Мероприятия в сфере образования 07 09 795 02 06 022 329,0 329,0 0,0 0,0 0,0
Подпрограмма "Модернизация системы управлением образования" 07 09 795 02 07 000 376,0 376,0 0,0 0,0 0,0
Мероприятия в сфере образования 07 09 795 02 07 022 376,0 376,0 0,0 0,0 0,0
Городская целевая программа "Патриотическое воспитание горожан на 2007 - 2010 годы" 07 09 795 04 00 000 1109,0 1109,0 75,9 6,8 6,8
Прочие расходы 07 09 795 04 00 013 124,0 124,0 34,9 28,1 28,1
Мероприятия в сфере образования 07 09 795 04 00 022 985,0 985,0 41,0 4,2 4,2
Городская целевая программа "Культура города Тамбова (2008 2010 годы)" 07 09 795 08 00 000 738,0 738,0 0,0 0,0 0,0
Прочие расходы 07 09 795 08 00 013 738,0 738,0 0,0 0,0 0,0
Культура, кинематография и средства массовой информации 08 00 000 00 00 000 75808,6 75816,6 13841,8 18,3 18,3
Культура 08 01 000 00 00 000 61122,5 61122,5 11699,4 19,1 19,1
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы 08 01 102 00 00 000 13000,0 13000,0 0,0 0,0 0,0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований 08 01 102 01 02 000 13000,0 13000,0 0,0 0,0 0,0
Бюджетные инвестиции 08 01 102 01 02 003 13000,0 13000,0 0,0 0,0 0,0
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации 08 01 440 00 00 000 31265,4 31265,4 5859,4 18,7 18,7
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 440 99 00 000 31265,4 31265,4 5859,4 18,7 18,7
Выполнение функций бюджетными учреждениями 08 01 440 99 00 001 28664,7 28664,7 5509,2 19,2 19,2
Расходы, осуществляемые за счет средств, поступающих от сдачи в аренду имущества, закрепленного за муниципальными организациями 08 01 440 99 00 868 53,7 53,7 0,0 0,0 0,0
Расходы, осуществляемые за счет средств, полученных от оказания платных услуг и иной приносящей доход деятельности 08 01 440 99 00 869 2547,0 2547,0 350,2 13,7 13,7
Музеи и постоянные выставки 08 01 441 00 00 000 411,5 411,5 173,1 42,1 42,1
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 441 99 00 000 411,5 411,5 173,1 42,1 42,1
Выполнение функций бюджетными учреждениями 08 01 441 99 00 001 411,5 411,5 173,1 42,1 42,1
Библиотеки 08 01 442 00 00 000 12181,7 12181,7 4676,0 38,4 38,4
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 442 99 00 000 12181,7 12181,7 4676,0 38,4 38,4
Выполнение функций бюджетными учреждениями 08 01 442 99 00 001 11956,7 11956,7 4564,5 38,2 38,2
Расходы, осуществляемые за счет средств, полученных от оказания платных услуг и иной приносящей доход деятельности 08 01 442 00 00 869 225,0 225,0 111,5 49,6 49,6
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 08 01 450 00 00 000 4263,9 4263,9 990,9 23,2 23,2
Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований 08 01 450 06 00 000 1656,4 1656,4 242,7 14,7 14,7
Выполнение функций бюджетными учреждениями 08 01 450 06 00 001 1050,0 1050,0 242,7 23,1 23,1
Расходы за счет субвенции области на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований 08 01 450 06 00 867 606,4 606,4 0,0 0,0 0,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 450 99 00 000 2607,5 2607,5 748,2 28,7 28,7
Выполнение функций бюджетными учреждениями 08 01 450 99 00 001 2607,5 2607,5 748,2 28,7 28,7
Периодическая печать и издательства 08 04 000 00 00 000 7412,5 7412,5 1519,3 20,5 20,5
Периодические издания, учрежденные органами законодательной и исполнительной власти 08 04 457 00 00 000 7412,5 7412,5 1519,3 20,5 20,5
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 04 457 99 00 000 7412,5 7412,5 1519,3 20,5 20,5
Выполнение функций бюджетными учреждениями 08 04 457 99 00 001 5152,5 5152,5 1395,0 27,1 27,1
Расходы, осуществляемые за счет средств, полученных от оказания платных услуг и иной приносящей доход деятельности 08 04 457 99 00 869 2260,0 2260,0 124,3 5,5 5,5
Другие вопросы в области культуры, кинематографии, средств массовой информации 08 06 000 00 00 000 7273,6 7281,6 623,1 8,6 8,6
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 06 450 99 00 000 0,0 8,0 8,0 0,0 100,0
Прочие расходы 08 06 450 99 00 013 0,0 8,0 8,0 0,0 100,0
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебнопроизводственные комбинаты, логопедические пункты 08 06 452 00 00 000 1838,4 1838,4 594,5 32,3 32,3
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 06 452 99 00 000 1838,4 1838,4 594,5 32,3 32,3
Выполнение функций бюджетными учреждениями 08 06 452 99 00 001 1838,4 1838,4 594,5 32,3 32,3
Целевые программы муниципальных образований 08 06 795 00 00 000 5435,2 5435,2 20,6 0,4 0,4
Городская целевая программа "Культура города Тамбова (2008 2010 годы)" 08 06 795 08 00 000 2072,4 2072,4 20,6 1,0 1,0
Прочие расходы 08 06 795 08 00 013 2072,4 2072,4 20,6 1,0 1,0
Городская целевая программа "Развитие библиотечного дела в городе Тамбове на 2008 - 2010 годы" 08 06 795 09 00 000 3362,8 3362,8 0,0 0,0 0,0
Прочие расходы 08 06 795 09 00 013 3362,8 3362,8 0,0 0,0 0,0
Здравоохранение, физическая культура и спорт 09 00 000 00 00 000 263918,2 263918,2 55804,4 21,1 21,1
Стационарная медицинская помощь 09 01 000 00 00 000 95380,7 95380,7 21933,6 23,0 23,0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы 09 01 102 00 00 000 6000,0 6000,0 0,0 0,0 0,0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований 09 01 102 01 02 000 6000,0 6000,0 0,0 0,0 0,0
Бюджетные инвестиции 09 01 102 01 02 003 6000,0 6000,0 0,0 0,0 0,0
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 09 01 470 00 00 000 89380,7 89380,7 21933,6 24,5 24,5
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 01 470 99 00 000 89380,7 89380,7 21933,6 24,5 24,5
Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 01 470 99 00 001 68046,9 68046,9 18342,2 27,0 27,0
Расходы за счет субсидии области бюджетам муниципальных образований Тамбовской области для долевого финансирования расходов бюджетов муниципальных образований на оказание специализированной медицинской помощи населению нескольких муниципальных образований в муниципальных лечебнопрофилактических учреждениях 09 01 470 99 00 854 8668,7 8668,7 1624,1 18,7 18,7
Расходы, осуществляемые за счет средств, поступающих от сдачи в аренду имущества, закрепленного за муниципальными организациями 09 01 470 99 00 868 465,9 465,9 43,9 9,4 9,4
Расходы, осуществляемые за счет средств, полученных от оказания платных услуг и иной приносящей доход деятельности 09 01 470 99 00 869 12199,2 12199,2 1923,4 15,8 15,8
Амбулаторная помощь 09 02 000 00 00 000 76313,7 76313,7 17149,3 22,5 22,5
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры 09 02 471 00 00 000 76313,7 76313,7 17149,3 22,5 22,5
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 02 471 99 00 000 76313,7 76313,7 17149,3 22,5 22,5
Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 02 471 99 00 001 30492,4 30492,4 7282,2 23,9 23,9
Расходы, осуществляемые за счет средств, поступающих от сдачи в аренду имущества, закрепленного за муниципальными организациями 09 02 471 99 00 868 148,5 148,5 4,6 3,1 3,1
Расходы, осуществляемые за счет средств, полученных от оказания платных услуг и иной приносящей доход деятельности 09 02 471 99 00 869 45672,8 45672,8 9862,5 21,6 21,6
Скорая медицинская помощь 09 04 000 00 00 000 52386,8 52386,8 11869,7 22,7 22,7
Станции скорой и неотложной помощи 09 04 477 00 00 000 39732,2 39732,2 10187,9 25,6 25,6
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 04 477 99 00 000 39732,2 39732,2 10187,9 25,6 25,6
Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 04 477 99 00 001 38330,2 38330,2 9882,5 25,8 25,8
Расходы за счет субсидии области бюджетам муниципальных образований Тамбовской области для долевого финансирования расходов бюджетов муниципальных образований на оказание скорой и неотложной медицинской помощи населению нескольких муниципальных образований 09 04 477 99 00 852 1235,3 1235,3 288,0 23,3 23,3
Расходы, осуществляемые за счет средств, полученных от оказания платных услуг и иной приносящей доход деятельности 09 04 477 99 00 869 166,7 166,7 17,4 10,4 10,4
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 09 04 520 00 00 000 12654,6 12654,6 1681,8 13,3 13,3
Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерскоакушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи 09 04 520 18 00 000 10196,6 10196,6 1219,2 12,0 12,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 04 520 18 00 001 10196,6 10196,6 1219,2 12,0 12,0
Денежные выплаты отдельным категориям персонала подразделений "Скорой медицинской помощи" 09 04 520 18 01 000 2458,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 04 520 18 01 001 2458,0 0,0 0,0 0,0
Денежные выплаты отдельным категориям персонала подразделений "Скорой медицинской помощи" 09 04 520 28 00 000 0,0 2458,0 462,6 0,0 18,8
Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 04 520 28 00 001 0,0 2458,0 462,6 0,0 18,8
Физическая культура и спорт 09 08 000 00 00 000 28841,0 28841,0 4092,7 14,2 14,2
Центры спортивной подготовки (сборные команды) 09 08 482 00 00 000 13676,2 13676,2 1277,2 9,3 9,3
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 08 482 99 00 000 13676,2 13676,2 1277,2 9,3 9,3
Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 08 482 99 00 001 12217,4 12217,4 1158,9 9,5 9,5
Расходы, осуществляемые за счет средств, полученных от оказания платных услуг и иной приносящей доход деятельности 09 08 482 99 00 869 1458,8 1458,8 118,3 8,1 8,1
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 09 08 512 00 00 000 15164,8 15164,8 2815,5 18,6 18,6
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 09 08 512 97 00 000 15164,8 15164,8 2815,5 18,6 18,6
Выполнение функций органами местного самоуправления 09 08 512 97 00 500 15164,8 15164,8 2815,5 18,6 18,6
Другие вопросы в области здравоохранения, физической культуры и спорта 09 10 000 00 00 000 10996,0 10996,0 759,1 6,9 6,9
Целевые программы муниципальных образований 09 10 795 00 00 000 10996,0 10996,0 759,1 6,9 6,9
Городская целевая программа "Охрана здоровья населения города Тамбова на 2007 - 2010 годы" 09 10 795 01 00 000 10996,0 10996,0 759,1 6,9 6,9
Мероприятия в области здравоохранения 09 10 795 01 00 067 10256,0 10256,0 758,8 7,4 7,4
Расходы, осуществляемые за счет средств, полученных от оказания платных услуг и иной приносящей доход деятельности 09 10 795 01 00 869 740,0 740,0 0,3 0,0 0,0
Подпрограмма "Развитие муниципального здравоохранения в городе Тамбове" 09 10 795 01 01 000 9153,0 9153,0 758,8 8,3 8,3
Мероприятия в области здравоохранения 09 10 795 01 01 067 9153,0 9153,0 758,8 8,3 8,3
Подпрограмма "Неотложные меры по борьбе с туберкулезом в городе Тамбове" 09 10 795 01 02 000 83,0 83,0 0,0 0,0 0,0
Мероприятия в области здравоохранения 09 10 795 01 02 067 23,0 23,0 0,0 0,0
Расходы, осуществляемые за счет средств, полученных от оказания платных услуг и иной приносящей доход деятельности 09 10 795 01 02 869 60,0 60,0 0,0 0,0
Подпрограмма "Вакцинопрофилактика" 09 10 795 01 03 000 120,0 120,0 0,0 0,0 0,0
Мероприятия в области здравоохранения 09 10 795 01 03 067 120,0 120,0 0,0 0,0
Подпрограмма "Неотложные меры по предупреждению распространения заболевания, вызванного вирусом иммунодефицита человека" 09 10 795 01 04 000 126,0 126,0 0,0 0,0 0,0
Мероприятия в области здравоохранения 09 10 795 01 04 067 26,0 26,0 0,0 0,0
Расходы, осуществляемые за счет средств, полученных от оказания платных услуг и иной приносящей доход деятельности 09 10 795 01 04 869 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0
Подпрограмма "Профилактика артериальной гипертонии" 09 10 795 01 05 000 122,0 122,0 0,0 0,0 0,0
Мероприятия в области здравоохранения 09 10 795 01 05 067 92,0 92,0 0,0 0,0 0,0
Расходы, осуществляемые за счет средств, полученных от оказания платных услуг и иной приносящей доход деятельности 09 10 795 01 05 869 30,0 30,0 0,0 0,0 0,0
Подпрограмма "Профилактика наркомании, алкоголизма, табакокурения" 09 10 795 01 06 000 71,0 71,0 0,0 0,0 0,0
Мероприятия в области здравоохранения 09 10 795 01 06 067 71,0 71,0 0,0 0,0 0,0
Подпрограмма "Здоровый ребенок" 09 10 795 01 07 00 430,8 430,8 0,0 0,0 0,0
Мероприятия в области здравоохранения 09 10 795 01 07 067 430,8 430,8 0,0 0,0 0,0
Подпрограмма "Профилактика внутрибольничных инфекций" 09 10 795 01 08 000 890,2 890,2 0,3 0,0 0,0
Мероприятия в области здравоохранения 09 10 795 01 08 067 340,2 340,2 0,0 0,0 0,0
Расходы, осуществляемые за счет средств, полученных от оказания платных услуг и иной приносящей доход деятельности 09 10 795 01 08 869 550,0 550,0 0,3 0,1 0,1
Социальная политика 10 00 000 00 00 000 615074,8 615079,1 119474,6 19,4 19,4
Социальное обслуживание населения 10 02 000 00 00 000 47503,7 47503,7 9601,4 20,2 20,2
Учреждения социального обслуживания населения 10 02 507 00 00 000 47503,7 17765,9 9601,4 20,2 54,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 10 02 507 99 00 000 47503,7 17765,9 9601,4 20,2 54,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 10 02 507 99 00 001 15655,9 15655,9 3727,5 23,8 23,8
Расходы за счет субвенции области на осуществление социального обслуживания населения 10 02 507 99 00 857 29737,8 0,0 5524,7 18,6 0,0
Расходы, осуществляемые за счет средств, полученных от оказания платных услуг и иной приносящей доход деятельности 10 02 507 99 00 869 2110,0 2110,0 349,2 16,5 16,5
Осуществление социального обслуживания населения г. Тамбова 10 02 521 02 22 000 0,0 29737,8 0,0 0,0 0,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 10 02 521 02 22 001 0,0 29737,8 0,0 0,0 0,0
Социальное обеспечение населения 10 03 000 00 00 000 544300,4 544304,7 104332,6 19,2 19,2
Федеральная целевая программа "Жилище" на 2002 - 2010 годы (второй этап) 10 03 104 00 00 000 0,0 0,0 575,3 0,0 0,0
подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей" 10 03 104 02 00 000 0,0 0,0 575,3 0,0 0,0
Субсидии на обеспечение жильем 10 03 104 02 00 501 0,0 0,0 575,3 0,0 0,0
Социальная помощь 10 03 505 00 00 000 538458,9 538458,9 101845,9 18,9 18,9
Расходы за счет субвенции области бюджетам муниципальных образований Тамбовской области на реализацию Закона Тамбовской области от 23.07.1996 N 74-З "О погребении и похоронном деле" 10 03 505 22 05 000 630,0 630,0 0,0 0,0 0,0
Социальные выплаты 10 03 505 22 05 005 630,0 630,0 0,0 0,0 0,0
Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда и тружеников тыла 10 03 505 31 00 000 121685,0 121685,0 27005,0 22,2 22,2
Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда 10 03 505 31 10 000 121399,7 121399,7 27000,0 22,2 22,2
Социальные выплаты 10 03 505 31 10 005 121399,7 121399,7 27000,0 22,2 22,2
Обеспечение мер социальной поддержки тружеников тыла 10 03 505 31 20 000 285,3 285,3 5,0 1,8 1,8
Социальные выплаты 10 03 505 31 20 005 285,3 285,3 5,0 1,8 1,8
Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта на территории соответствующего субъекта Российской Федерации для отдельных категорий граждан, оказание мер социальной поддержки которым относится к ведению Российской Федерации и субъектов Российской Федерации 10 03 505 37 00 000 15538,1 15538,1 4196,0 27,0 27,0
Социальные выплаты 10 03 505 37 00 005 15538,1 15538,1 4196,0 27,0 27,0
Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 10 03 505 46 00 000 230818,2 230818,2 38571,7 16,7 16,7
Социальные выплаты 10 03 505 46 00 005 230818,2 230818,2 38571,7 16,7 16,7
Обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий 10 03 505 47 00 000 3973,4 3973,4 1007,8 25,4 25,4
Социальные выплаты 10 03 505 47 00 005 3973,4 3973,4 1007,8 25,4 25,4
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 10 03 505 48 00 000 90385,5 90385,5 22681,0 25,1 25,1
Социальные выплаты 10 03 505 48 00 005 90385,5 90385,5 22681,0 25,1 25,1
Оказание других видов социальной помощи 10 03 505 85 00 000 75428,7 75428,7 8384,4 11,1 11,1
Социальные выплаты 10 03 505 85 00 005 75428,7 75428,7 8384,4 11,1 11,1
Расходы на реализацию Закона Тамбовской области "О мерах по социальной поддержке многодетных семей в Тамбовской области" 10 03 505 85 01 000 10535,3 10535,3 2337,1 22,2 22,2
Социальные выплаты 10 03 505 85 01 005 10535,3 10535,3 2337,1 22,2 22,2
Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда в Тамбовской области 10 03 505 85 03 000 8051,7 8051,7 0,0 0,0 0,0
Социальные выплаты 10 03 505 85 03 005 8051,7 8051,7 0,0 0,0 0,0
Оказание адресной социальной помощи населению 10 03 505 85 04 000 28483,5 28483,5 427,4 1,5 1,5
Социальные выплаты 10 03 505 85 04 005 28483,5 28483,5 427,4 1,5 1,5
Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта для отдельных категорий граждан, оказание мер социальной поддержки которых относится к ведению Тамбовской области 10 03 505 85 14 000 28358,2 28358,2 5619,9 19,8 19,8
Социальные выплаты 10 03 505 85 14 005 28358,2 28358,2 5619,9 19,8 19,8
Реализация государственных функций в области социальной политики 10 03 514 00 00 000 1841,5 1845,8 185,6 10,1 10,1
Мероприятия в области социальной политики 10 03 514 01 00 000 1841,5 1845,8 185,6 10,1 10,1
Прочие расходы 10 03 514 01 00 013 1471,5 1475,8 126,9 8,6 8,6
Расходы на выплату доплат к трудовым пенсиям руководителям муниципальных предприятий и учреждений города Тамбова и доплат к государственной пенсии лицам, замещавшим должности в органах власти города Тамбова 10 03 514 01 00 856 370,0 370,0 58,7 15,9 15,9
Региональные целевые программы 10 03 522 00 00 000 0,0 0,0 1438,2 0,0 0,0
Программа "Молодежи - доступное жилье" на 2007 - 2010 годы 10 03 522 73 04 000 0,0 0,0 1438,2 0,0 0,0
Субсидии бюджетам муниципальных образований на предоставление субсидий молодым семьям для приобретения жилья 10 03 522 73 04 916 0,0 0,0 1438,2 0,0 0,0
Целевые программы муниципальных образований 10 03 795 00 00 000 4000,0 4000,0 287,6 7,2 7,2
Городская целевая программа "Молодежи - доступное жилье на 2006 - 2010 годы" 10 03 795 03 00 000 4000,0 4000,0 287,6 7,2 7,2
Выполнение функций органами местного самоуправления 10 03 795 03 00 500 4000,0 4000,0 287,6 7,2 7,2
Охрана семьи и детства 10 04 000 00 00 000 23225,7 23225,7 5537,0 23,8 23,8
Федеральный закон от 19 мая 1995 года N 81-ФЗ "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей" 10 04 505 00 00 000 576,0 576,0 136,0 23,6 23,6
Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью 10 04 505 05 02 000 576,0 576,0 136,0 23,6 23,6
Социальные выплаты 10 04 505 05 02 005 576,0 576,0 136,0 23,6 23,6
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 10 04 520 00 00 000 20434,5 20434,5 5106,9 25,0 25,0
Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также оплата труда приемного родителя 10 04 520 13 00 000 20434,5 20434,5 5106,9 25,0 25,0
Выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей 10 04 520 13 13 000 20434,5 20434,5 5106,9 25,0 25,0
Социальные выплаты 10 04 520 13 13 005 20434,5 20434,5 5106,9 25,0 25,0
Исполнение государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних граждан 10 04 521 02 31 000 2215,2 2215,2 294,1 13,3 13,3
Выполнение функций органами местного самоуправления 10 04 521 02 31 500 2215,2 2215,2 294,1 13,3 13,3
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 000 00 00 000 45,0 45,0 3,6 8,0 8,0
Целевые программы муниципальных образований 10 06 795 00 00 000 45,0 45,0 3,6 8,0 8,0
Городская целевая программа "Охрана здоровья населения города Тамбова на 2007 - 2010 годы" 10 06 795 01 00 000 45,0 45,0 3,6 8,0 8,0
Подпрограмма "Неотложные меры по борьбе с туберкулезом в городе Тамбове" 10 06 795 01 02 000 45,0 45,0 3,6 8,0 8,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 10 06 795 01 02 500 45,0 45,0 3,6 8,0 8,0
Всего расходов 3404999,6 3530732,9 657405,8 19,3 18,6
Дефицит (профицит), всего -198728,3 -198728,3 59379,8

3.ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА
                                                                                        тыс.руб.

Наименование показателя Код источника финансирования по КИФ Утверждено по бюджету Уточненный план Исполнено
1 2 3 4 5
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджетов 000 01 00 00 00 00 0000 000 0,00 198728,30 0,00
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 000 0,00 390214,50 0,00
Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 700 0,00 390214,50 0,00
Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации 000 01 02 00 00 04 0000 710 0,00 390214,50
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 000 01 03 00 00 00 0000 000 0,00 -191486,20 0,00
Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 000 01 03 00 00 00 0000 700 0,00 -191486,20 0,00
Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации 000 01 03 00 00 04 0000 710 0,00 -191486,20
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 000 01 05 00 00 00 0000 000 0,00 0,00 -59379,80
Увеличение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 500 0,00 0,00 -732887,30
Уменьшение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 600 0,00 0,00 673507,50
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 510 0,00 0,00 -732887,30
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 610 0,00 0,00 673507,50
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 000 01 05 02 01 04 0000 510 0,00 0,00 -732887,30
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 000 01 05 02 01 04 0000 610 0,00 0,00 673507,50
Кредиты кредитных организаций 000 02 01 00 00 00 0000 700 198728,30 0,00 0,00
Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских округов Российской Федерации в валюте Российской Федерации 000 02 01 02 00 04 0000 710 390214,50
Погашение кредитов бюджетом городского округа Российской Федерации от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 000 02 01 00 00 00 0000 800 -191486,20 0,00 0,00
Погашение бюджетом городского округа Российской Федерации кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 000 02 01 01 00 04 0000 810 -136486,20
Погашение бюджетом городского округа Российской Федерации кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 00 02 01 02 00 04 0000 810 -55000,00
Исполнение муниципальных гарантий в валюте Российской Федерации в случае, если исполнение гарантом муниципальных гарантий ведет к возникновению права регрессного требования к принципалу 000 04 01 00 00 04 0000 810 0,00
Источники финансирования дефицита - всего 198728,30 198728,30 -59379,80