АДМИНИСТРАЦИЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
31.12.2014 | г. Тамбов | № 1747 |
О внесении изменений в государственную программу Тамбовской области «Развитие здравоохранения Тамбовской области» на 2013-2020 годы |
Администрация области постановляет: 1. Внести в государственную программу Тамбовской области «Развитие здравоохранения Тамбовской области» на 2013-2020 годы (далее – Программа), утвержденную постановлением администрации области от 30.04.2013 № 447 (в редакции от 09.12.2014), следующие изменения: 1.1. в паспорте Программы: позицию «Объёмы и источники финансирования Программы» изложить в следующей редакции: | ||
Объемы и источники финансирования Программы | Всего: 132554701,2 тыс. руб., из них: средства федерального бюджета по предварительной оценке: 2204602,1 тыс. руб. (с 2013 по 2020 гг.); привлечение федеральных средств будет осуществляться в соответствии с ежегодно заключаемыми соглашениями с Министерством здравоохранения Российской Федерации; средства бюджета области по предварительной оценке: 40770627,2 тыс. руб.* (с 2013 по 2020 гг.); средства обязательного медицинского страхования по предварительной оценке: 81701821,9 тыс. руб.* (с 2013 по 2020 гг.); средства из внебюджетных источников по предварительной оценке: 7877650,0 тыс. руб. (с 2013 по 2020 гг.); Подпрограмма «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи»: всего: 281632,1 тыс. руб. (с 2013 по 2020 гг.). Подпрограмма «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации»: всего: 11254136,9 тыс. руб. (с 2013 по 2020 гг.). Подпрограмма «Развитие государственно-частного партнерства»: всего: 1431500,0 тыс. руб. (с 2013 по 2020 гг.). Подпрограмма «Охрана здоровья матери и ребенка»: всего: 380924,3 тыс. руб. (с 2013 по 2020 гг.). Подпрограмма «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей»: всего: 972157,6 тыс. руб. (с 2013 по 2020 гг.). Подпрограмма «Оказание паллиативной помощи, в том числе детям»: всего: 454798,0 тыс. руб. (с 2013 по 2020 гг.). Подпрограмма «Кадровое обеспечение системы здравоохранения»: всего: 851856,3 тыс. руб. (с 2013 по 2020 гг.). Подпрограмма «Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях»: всего: 2981941,7 тыс. руб. (с 2013 по 2020 гг.). Подпрограмма «Развитие информатизации в здравоохранении»: всего: 344331,1 тыс. руб. (с 2013 по 2020 гг.). Подпрограмма «Совершенствование системы территориального планирования Тамбовской области»: всего: 110967091,5 тыс. руб. (с 2013 по 2020 гг.). Подпрограмма «Модернизация здравоохранения Тамбовской области в части строительства перинатального центра на 2014-2016 годы»: всего: 2634331,7 тыс. руб. (с 2014 по 2016 гг.) |
|
в позиции «Целевые индикаторы и показатели Программы, их значения на последний год реализации»: дополнить абзацем 11 следующего содержания: «распространённость потребления табака среди детей и подростков 8,5%»; абзацы 11 – 17 считать абзацами 12 – 18 соответственно; дополнить абзацами 19 – 23 следующего содержания: «доля учреждений, в которых проведены энергетические обследования 100,0%; доля учреждений оснащенных приборами учета тепловой энергии 100,0%; снижение удельного расхода тепла на 1 м20,124 Гкал/ м2; снижение удельного расхода электрической энергии на 1 м231,68кВт*ч/м2; снижение удельного расхода топлива на 1 м24,54тут/ м2»; позицию «Задачи программы» дополнить абзацем 11 следующего содержания: «Повышение энергетической эффективности в учреждениях здравоохранения области.»; в разделе 1 «Общая характеристика сферы реализации Государственной программы «Развитие здравоохранения Тамбовской области» на 2013-2020 годы, в том числе формулировки основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития»: абзац 18 изложить в следующей редакции: «В среднесрочной перспективе одним из мероприятий по реструктуризации системы оказания медицинской помощи является проведение капитального ремонта с использованием современных энергосберегающих технологий и дополнительное оснащение медицинским оборудованием высоких классов энергоэффективности межрайонных медицинских центров для оказания специализированной медицинской помощи в соответствии с порядками её оказания больным кардиологического, неврологического, онкологического, хирургического профилей, пострадавшим от травм, а также центров по акушерству и гинекологии, педиатрии, дальнейшее развитие системы стандартизации в сочетании с модернизацией отрасли здравоохранения, направленных на повышение доступности и качества оказания медицинских услуг, формирование государственных планов-заданий, что способствует оптимизации сети учреждений здравоохранения на основе рационального планирования структуры, объемов медицинской помощи с учетом заболеваемости и смертности населения и необходимых финансовых ресурсов.»; в разделе 2 «Приоритеты региональной государственной политики в сфере реализации Программы, цель, задачи, сроки и этапы реализации Программы»: дополнить абзацем 16 следующего содержания: «Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; абзацы 16 – 36 считать абзацами 17 – 37 соответственно; в разделе 3 «Показатели (индикаторы) достижения цели и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты Программы»: дополнить абзацем 11 следующего содержания: «распространённость потребления табака среди детей и подростков – до 8,5 процентов;»; абзацы 11 – 17 считать абзацами 12 – 18 соответственно; дополнить абзацами 19 – 23 следующего содержания: «доля учреждений, в которых проведены энергетические обследования – до 100,0 процентов; доля учреждений, оснащенных приборами учета тепловой энергии – до 100,0 процентов; снижение удельного расхода тепла на снижение удельного расхода электрической энергии на снижение удельного расхода топлива на абзацы 19 – 25 считать абзацами 24 – 31 соответственно; в разделе 4 «Обобщенная характеристика подпрограмм и мероприятий государственной Программы»: дополнить абзацами 97 – 107 следующего содержания: «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в здравоохранении: учреждения здравоохранения являются крупными потребителями энергетических ресурсов. В последние годы потребление энергетических ресурсов в медицинских организациях увеличивается по большей части за счет ввода новых объектов и реконструкции существующих, оснащения современным лечебно–диагностическим оборудованием. В связи с этим одним из главных направлений повышения энергетической эффективности стало снижение потребления топливо-энергетических ресурсов в учреждениях здравоохранения области. Сегодня энергосбережение в учреждениях здравоохранения организовано на более высоком уровне. Успешно используется модернизация источников теплоснабжения с применением энергоэффективного оборудования. Эффективный результат приносит реконструкция систем тепло, водо и электроснабжения, с использованием энергосберегающих технологий, материалов и энергоэффективного оборудования. За период 2011-2014 годы на проведение мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности было израсходовано 339798,57 тыс. руб., в том числе 205791,49 тыс. рублей в рамках программы модернизации здравоохранения Тамбовской области на 2011-2012 годы. Работы по капитальному ремонту зданий проводились с использованием энергосберегающих технологий и материалов. Проведены мероприятия по энергетическому обследованию государственных бюджетных учреждений здравоохранения, установке приборов учета потребления энергетических ресурсов на объектах здравоохранения, показатель оснащенности приборами учета энергетических ресурсов составляет 89,5%, реконструкция систем тепло и электроснабжения. Объем энергопотребления по видам энергии за период 2009-2013 гг. снизился на 26% за счет реализации мероприятий по энергосбережению и рациональному потреблению топливо-энергетических и материальных ресурсов. Приоритетными направлениями повышения энергетической эффективности учреждений здравоохранения на 2014-2020 гг. является снижение затрат на тепловую энергию (потенциал энергосбережения составляет 10-30%) и электрическую энергию (потенциал энергосбережения более 10%). Для достижения целевых показателей, планируется проведение мероприятий: модернизация источников теплоснабжения, включающая внедрение новых энергосберегающих технологий и энергоэффективного оборудования; модернизация систем тепло- и водоснабжения с применением энергосберегающих технологий и энергоэффективных материалов; модернизация систем электроснабжения с применением автоматических систем управления освещением и энергоэффективных осветительных устройств; установка приборов учета и автоматического регулирования в системах тепло- и водоснабжения; увеличение термосопротивления ограждающих конструкций зданий и сооружений. На реализацию мероприятий по энергосбережению в рамках текущего финансирования, а также финансовых средств, заложенных в других Подпрограммах на мероприятия по улучшению материально-технической базы, запланировано 63376,97 тыс. руб. За период реализации программы с 2014 по 2020 годы планируется снижение потребления энергоресурсов на 15% (ежегодно не менее 3%). Экономический эффект от внедрения мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности за период реализации программы в стоимостном выражении составит 64253,15 тыс. рублей.»; в разделе 6 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Программы»: абзацы 3 – 4 изложить в следующей редакции: «Объем финансирования Программы на период 2013-2020 годов за счет средств бюджета Тамбовской области составляет 40770627,2 тыс. рублей (30,8%), федерального бюджета – 2204602,1 тыс. рублей (1,7%), обязательного медицинского страхования – 81701821,9 тыс. рублей (61,6%). Предусмотрено финансирование Программы из внебюджетных источников в объеме 7877650,0 тыс. рублей (5,9%).»; дополнить абзацем 5 следующего содержания: «Финансирование мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности осуществляется в рамках текущего финансирования, в том числе финансовых средств, заложенных в других Подпрограммах, на мероприятия по улучшению материально-технической базы.»; абзацы 5 – 6 считать абзацами 6 – 7 соответственно; 1.2. в приложении № 1 « Подпрограмма «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи» к Программе (далее – Подпрограмма): в паспорте Подпрограммы позицию «Объёмы бюджетных ассигнований» изложить в следующей редакции: | ||
Объемы бюджетных ассигнований | Общие затраты на реализацию мероприятий Подпрограммы составляют 281632,1 тыс. руб., из них за счет средств федерального бюджета – 36017,3 тыс. руб.; за счет средств бюджета области – 245614,8 тыс. руб., в том числе по годам: за счет средств федерального бюджета: за счет средств бюджета области: |
|
в разделе 1 «Характеристика сферы реализации Подпрограммы, описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития»: абзац 68 изложить в следующей редакции: «Предпринятые меры позволили вывести на новый более качественный уровень медицинскую помощь, оказываемую в учреждениях здравоохранения области. За счет оснащения современным лечебно-диагностическим оборудованием с высоким классом энергоэффективности, проведения ремонтных работ, строительства новых и реконструкции существующих объектов здравоохранения с использованием энергосберегающих технологий и материалов значительно улучшилось ресурсное обеспечение здравоохранения и его материально-техническая база. Однако на данном этапе пока еще не достигнуты оптимальные качественные показатели деятельности учреждений здравоохранения, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, а также значительная динамика показателей демографического развития населения Тамбовской области.»; 1.3. в приложении № 2 «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации» к Программе (далее – Подпрограмма): в паспорте Подпрограммы позицию «Объёмы финансирования Подпрограммы» изложить в следующей редакции: | ||
| Объемы финансирования Подпрограммы | Всего: 11254136,9 тыс. руб., из них: средства федерального бюджета (предварительная оценка): 547509,9 тыс. руб., из них: средства бюджета области: 10706627,0 тыс. руб., из них: |
1.4. в приложении № 3 «Подпрограмма «Развитие государственно-частного партнерства» к Программе (далее – Подпрограмма): в разделе 2 «Характеристика основных мероприятий Подпрограммы»: мероприятие 2 «Развитие аутсорсинга в здравоохранении Тамбовской области» дополнить абзацем 11 следующего содержания: «Передача на обслуживание специализированным организациям котельных учреждений здравоохранения, позволит с помощью привлечения частных инвестиций провести модернизацию источников теплоснабжения и системы отопления с использованием энергоэффективного оборудования и технологий.»; 1.5. в приложении № 4 «Подпрограмма «Охрана здоровья матери и ребенка» к Программе (далее – Подпрограмма): в паспорте Подпрограммы позицию «Объемы и источники финансирования Подпрограммы, тыс. руб.» изложить в следующей редакции: | ||
Объемы и источники финансирования Подпрограммы, тыс. руб. | Общие затраты на реализацию Подпрограммы в 2013-2020 гг. за счет финансирования из федерального бюджета и бюджета области – 380924,3 тыс. рублей: 2013 год – 171460,1 тыс. рублей; 2014 год – 180962,3 тыс. рублей; 2015 год – 0,0 тыс. рублей; 2016 год – 0,0 тыс. рублей; 2017 год – 6660,9 тыс. рублей; 2018 год – 6973,9 тыс. рублей; 2019 год – 7280,7 тыс. рублей; 2020 год – 7586,4 тыс. рублей; в том числе: федеральный бюджет – 18265,0 тыс. рублей: 2013 год – 10887,9 тыс. рублей; 2014 год – 7377,1 тыс. рублей; 2015 год – 0,0 тыс. рублей; 2016 год – 0,0 тыс. рублей; 2017 год – 0,0 тыс. рублей; 2018 год – 0,0 тыс. рублей; 2019 год – 0,0 тыс. рублей; 2020 год – 0,0 тыс. рублей; (Привлечение федеральных средств будет осуществляться в соответствии с ежегодно заключаемыми соглашениями с Министерством здравоохранения Российской Федерации); бюджет Тамбовской области – 362659,3 тыс. рублей: 2013 год – 160572,2 тыс. рублей; 2014 год – 173585,2 тыс. рублей; 2015 год – 0,0 тыс. рублей; 2016 год – 0,0 тыс. рублей; 2017 год – 6660,9 тыс. рублей; 2018 год – 6973,9 тыс. рублей; 2019 год – 7280,7 тыс. рублей; 2020 год – 7586,4 тыс. рублей |
|
приложение № 2 «Перечень объектов капитального ремонта объектов государственной собственности Тамбовской области» к Подпрограмме изложить в редакции согласно приложению № 1 настоящему постановлению; 1.6. в приложении № 5 «Подпрограмма «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей» к Программе (далее – Подпрограмма): в паспорте Подпрограммы позицию «Объемы и источники финансирования Подпрограммы, тыс. руб.» изложить в следующей редакции: |
| ||
| Объемы и источники финансирования Подпрограммы, тыс. руб. | Всего: 972157,6 тыс. руб., из них: средства бюджета области по предварительной оценке: всего: 972157,6 тыс. руб., из них: | |
в разделе 2 «Характеристика основных мероприятий Подпрограммы» мероприятие 5.1 «Развитие медицинской реабилитации, в том числе для детей» изложить в следующей редакции: «Мероприятие 5.1. «Развитие медицинской реабилитации, в том числе для детей» Состояние медицинской реабилитации в Тамбовской области требует принять меры по совершенствованию, систематизации медицинской реабилитации в соответствии с основными принципами организации реабилитационной помощи, такими как обоснованность, этапность, непрерывность, преемственность реабилитационных мероприятий между медицинскими организациями, санаторно-курортными организациями, учреждениями, оказывающими паллиативную помощь, мультидисциплинарность и ориентированность на четко сформулированную цель проведения реабилитационных мероприятий. В связи с этим необходима разработка и реализация данной подпрограммы, а именно разработка и реализации мероприятий, направленных на совершенствование медицинской реабилитации взрослого населения Тамбовской области в соответствии с требованиями приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от 29 декабря Первый уровень реабилитации начинается с первых дней лечения больного в палате (отделении) реанимации и интенсивной терапии или профильном отделении при наличии подтвержденной результатами обследования перспективы восстановления утраченных функций и отсутствия противопоказаний. Реабилитационные мероприятия проводятся медицинскими работниками отделений (кабинетов) реабилитации по назначению лечащего врача. Для решения проблем, возникающих при организации первого этапа реабилитационной помощи в рамках данной подпрограммы, планируется дооснащение палат ранней реабилитации первичных сосудистых отделений (ТОГБУЗ «Городская больница им. C.С.Брюхоненко города Мичуринска», «Моршанская ЦРБ», «Уваровская ЦРБ») и регионального сосудистого центра (ГБУЗ «Тамбовская областная клиническая больница»), отделения реанимации травмоцентров первого уровня (ТОГБУЗ «Городская клиническая больница им. Архиепископа Луки г. Тамбова», ГБУЗ «Тамбовская областная детская больница») и ГБУЗ «Тамбовский областной онкологический клинический диспансер» необходимым оборудованием для реабилитации в соответствии со стандартами. Второй уровень реабилитации проводится на базе специализированных реабилитационных отделений (коек), оказывающих медицинскую помощь больным при наиболее распространенных и одновременно инвалидизирующих заболеваниях нервной, сердечно-сосудистой системы, опорно-двигательного аппарата, онкологических заболеваниях: для пациентов с заболеваниями центральной нервной системы и органов чувств с 01 апреля 2013 года 30 неврологических коек ТОГБУЗ «Городская клиническая больница № 3 г. Тамбова» перепрофилированы в реабилитационные койки. Для решения проблем, возникающих при организации нейрореабилитационной помощи в рамках данной подпрограммы, планируется дооснащение отделения необходимым оборудованием для реабилитации в соответствии со стандартами, укомплектование мультидисциплинарных бригад специалистами, прошедшими обучение методам нейрореабилитации; для пациентов с острыми заболеваниями сердечно-сосудистой системы после проведения специализированного, в том числе высокотехнологичного лечения, реабилитационные мероприятия будут продолжены на базе отделений реабилитации кардиологических санаториев, участвующих в реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования, а также в рамках частно-государственного партнерства в санаториях Тамбовской области; для пациентов с травмами, заболеваниями опорно-двигательной и периферической нервной системы планируется организация работы многопрофильного реабилитационного отделения на базе ТОГБУЗ «Городская клиническая больница № 3 г. Тамбова», (в том числе провести ремонтные работы подразделений, оказывающих реабилитационную помощь, оснастить необходимым оборудованием в соответствии со стандартами и порядком оказания реабилитационной помощи, укомплектовать мультидисциплинарную бригаду специалистами, прошедшими обучение методам реабилитации больных травматологического профиля). Третий уровень реабилитации будет организован в дневных стационарах реабилитационных отделений (кабинетах) амбулаторно-поликлинических подразделений по месту жительства (прикрепления) пациента. Для решения проблем, возникающих при организации третьего этапа реабилитации в рамках данной подпрограммы планируется перепрофилировать дневной стационар ТОГБУЗ «Городская поликлиника № 5 г. Тамбова» в многопрофильное реабилитационное отделение для взрослого населения г. Тамбова (провести ремонт подразделений, обучение специалистов мультидисциплинарной бригады, приобретение реабилитационного оборудования в соответствии с порядком оказания медицинской помощи), а также организовать в каждом учреждении здравоохранения области, оказывающем амбулаторную помощь, отделения (кабинеты) реабилитации в зависимости от численности приписного населения и дооснастить их необходимым оборудованием в соответствии со стандартами. Реабилитация онкологических больных в настоящее время проводится в ГБУЗ «Тамбовский областной онкологический клинический диспансер» (далее – ГБУЗ «ТООКД»). Пациенты, имеющие выраженное нарушение функции, полностью зависимые от посторонней помощи в осуществлении самообслуживания, перемещения и общения, и не имеющие перспективы восстановления функций, подтвержденной результатами обследования (реабилитационного потенциала), направляются в учреждения паллиативной помощи. В целях совершенствования организации реабилитационной помощи онкологическим больным планируется создание организационно-методического центра по онкологической реабилитации на базе ГБУЗ «ТООКД», а также дооснащение учреждения необходимым физиотерапевтическим оборудованием. В последние годы многие заболевания у детей, относившиеся ранее к разряду фатальных, стали успешно лечиться, в связи с чем роль медицинской реабилитации значительно возрастает. В рамках реализации поставленной задачи будет сформирована трехуровневая система оказания реабилитационной помощи детям, в первую очередь, рожденных с пороками развития и экстремально низкой массой тела. Первый уровень реабилитационной помощи указанной категории детей будет организован на базе перинатального центра. Запланировано строительство и оснащение перинатального центра современным диагностическим и лечебным оборудованием для ранней реабилитации детей, рожденных с экстремально низкой массой тела и с пороками развития. Второй уровень реабилитационной помощи детям будет организован на базе ГБУЗ «Тамбовская областная детская клиническая больница» и отделения реабилитации ТОГБУЗ «Рассказовская ЦРБ». Планируется перепрофилировать неэффективно работающие койки ГБУЗ «Тамбовская областная детская клиническая больница» в койки реабилитации для долечивания детей, получивших специализированное, в том числе высокотехнологичное лечение. Третий уровень реабилитационной помощи детям будет организован в реабилитационных отделений (кабинетах) амбулаторно-поликлинических подразделений по месту жительства (прикрепления) пациента. Планируется перепрофилировать дневной стационар детской поликлиники ТОГБУЗ «Городская поликлиника № 4 г. Тамбова» в многопрофильное реабилитационное отделение для детей. Развитие медицинской реабилитации позволит создать полный цикл оказания эффективной медицинской помощи детям: ранняя диагностика – своевременное лечение – медицинская реабилитация. Для решения вышеуказанных проблем организации реабилитационной помощи взрослому населению в рамках данной подпрограммы будет осуществлено: приобретение имущественного санаторно-курортного комплекса для организации работы реабилитационного отделения ТОГБУЗ «Городская клиническая больница № 3 г. Тамбова»; стандартизированное оснащение учреждений здравоохранения, оказывающих медицинскую помощь по медицинской реабилитации в соответствии с порядком и стандартами; ремонт подразделений, оказывающих реабилитационную помощь; подготовка квалифицированных кадров для учреждений здравоохранения, оказывающих медицинскую помощь по медицинской реабилитации. Мероприятия будут проводиться в рамках подпрограммы 7 «Кадровое обеспечение системы здравоохранения»; внедрение системы мотивации медицинского персонала учреждений здравоохранения, оказывающих медицинскую помощь по медицинской реабилитации; внедрение новых технологий восстановительного лечения, включающих медицинские, медико-социальные, медико-педагогические, социально-педагогические методы реабилитации на всех этапах реабилитации, включая ГКУЗ «Тамбовский областной специализированный дом ребенка»; продолжена работа по организации стационарного этапа реабилитации больных после получения специализированного, в том числе высокотехнологичного лечения на базе санаториев области в рамках частно-государственного партнерства. Планируемые мероприятия по оказанию медицинской реабилитационной помощи взрослым приведут к сохранению и укреплению здоровья населения, сокращению сроков восстановления утраченного здоровья населения, снижению заболеваемости с временной и стойкой утратой трудоспособности, повышению качества жизни хронических больных и инвалидов, снижению показателей смертности от наиболее распространенных заболеваний и инвалидизации населения.»; 1.7. в приложении № 6 «Подпрограмма «Оказание паллиативной помощи, в том числе детям» к Программе (далее – Подпрограмма): в паспорте Подпрограммы позицию «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы, тыс. руб.» изложить в следующей редакции: | ||
| Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы, тыс. руб. | Всего: 454798,0 тыс. рублей, из них: средства бюджета области по предварительной оценке: 454798,0 тыс. рублей, из них: 2013 год – 89308,2 тыс. рублей; 2014 год – 48013,4 тыс. рублей; 2015 год – 47659,4 тыс. рублей; 2016 год – 47864,7 тыс. рублей; 2017 год – 50736,6 тыс. рублей; 2018 год – 53780,0 тыс. рублей; 2019 год – 57007,6 тыс. рублей; 2020 год – 60428,1 тыс. рублей |
1.8. в приложении № 7 «Подпрограмма «Кадровое обеспечение системы здравоохранения» к Программе (далее – Подпрограмма): в паспорте Подпрограммы позицию «Объемы и источники финансирования Подпрограммы» изложить в следующей редакции: | ||
| Объемы и источники финансирования Подпрограммы | Всего: 851856,3 тыс. рублей, из них: средства бюджета области (предварительная оценка) 680506,3 тыс. руб., из них: внебюджетные средства (предварительная оценка) 7850,0 тыс. рублей, из них: за счет средств обязательного медицинского страхования (предварительная оценка) 163500,0 тыс. руб., из них: |
1.10. в приложении № 9 «Подпрограмма «Развитие информатизации в здравоохранении» к Программе (далее – Подпрограмма): в паспорте Подпрограммы позицию «Объемы финансирования Подпрограммы, тыс. руб.» изложить в следующей редакции: | |
Объемы финансирования Подпрограммы, тыс. руб. | Всего: 344331,1 тыс. руб., в том числе: 2013 год – 57898,2 тыс. руб.; 2014 год – 35536,2 тыс. руб.; 2015 год – 37802,2 тыс. руб.; 2016 год – 37802,2 тыс. руб.; 2017 год – 40070,3 тыс. руб.; 2018 год – 42474,6 тыс. руб.; 2019 год – 45023,0 тыс. руб.; 2020 год – 47724,4 тыс. руб.; из них: средства бюджета области по предварительной оценке: 326901,1 тыс. руб. (с 2013 по 2020 гг.), в том числе: 2013 год – 40468,2 тыс. руб.; 2014 год – 35536,2 тыс. руб.; 2015 год – 37802,2 тыс. руб.; 2016 год – 37802,2 тыс. руб.; 2017 год – 40070,3 тыс. руб.; 2018 год – 42474,6 тыс. руб.; 2019 год – 45023,0 тыс. руб.; 2020 год – 47724,4 тыс. руб.; средства федерального бюджета: 17430,0 тыс. руб., в том числе: 2013 год – 17430,0 тыс. руб. |
1.11. в приложении № 10 «Подпрограмма «Совершенствование системы территориального планирования Тамбовской области» к Программе (далее – Подпрограмма): в паспорте Подпрограммы позицию «Объемы финансирования Подпрограммы, тыс. руб.» изложить в следующей редакции: | ||
Объемы финансирования Подпрограммы, тыс. руб. | Всего: 110967091,5 тыс. руб., в том числе: 2013 год – 10031103,9 тыс. руб.; 2014 год – 11690040,5 тыс. руб.; 2015 год – 12747844,3 тыс. руб.; 2016 год – 13181459,7 тыс. руб.; 2017 год – 14848356,8 тыс. руб.; 2018 год – 15604058,4 тыс. руб.; 2019 год – 16156247,6 тыс. руб.; 2020 год – 16707980,8 тыс. руб.; из них: средства федерального бюджета по предварительной оценке: 16562,6 тыс. руб. (с 2013 по 2020 гг.), в том числе: 2013 год – 2038,7 тыс. руб.; 2014 год – 2084,1 тыс. руб.; 2015 год – 2073,3 тыс. руб.; 2016 год – 2073,3 тыс. руб.; 2017 год – 2073,3 тыс. руб.; 2018 год – 2073,3 тыс. руб.; 2019 год – 2073,3 тыс. руб.; 2020 год – 2073,3 тыс. руб.; средства бюджета области по предварительной оценке: 25081371,7 тыс. руб. (с 2013 по 2020 гг.), в том числе: 2013 год – 2613376,0 тыс. руб.; 2014 год – 3208057,5 тыс. руб.; 2015 год – 3208676,6 тыс. руб.; 2016 год – 3208676,6 тыс. руб.; 2017 год – 3209418,6 тыс. руб.; 2018 год – 3210205,1 тыс. руб.; 2019 год – 3211038,8 тыс. руб.; 2020 год – 3211922,5 тыс. руб.; внебюджетные источники (средства ОМС и привлечение дополнительных источников финансирования) по предварительной оценке: 85869157,2 тыс. руб. (с 2013 по 2020 гг.), в том числе: 2013 год – 7415689,2 тыс. руб.; 2014 год – 8479898,9 тыс. руб.; 2015 год – 9537094,4 тыс. руб.; 2016 год – 9970709,8 тыс. руб.; 2017 год – 11636864,9 тыс. руб.; 2018 год – 12391780,0 тыс. руб.; 2019 год – 12943135,0 тыс. руб.; 2020 год – 13493985,0 тыс. руб. |
|
1.12. в приложении № 11 «Подпрограмма «Модернизация здравоохранения Тамбовской области в части строительства перинатального центра на 2014-2016 годы» к Программе (далее – Подпрограмма): в разделе 2 «Мероприятия Подпрограммы»: в подразделе «План подготовки медицинских кадров для перинатального центра»: в позиции 1 «Количество врачей, подготовленных для работы в перинатальном центре, в том числе:» цифру «18» заменить цифрой «43»; 1.13. приложение № 12 «Перечень показателей (индикаторов) государственной программы Тамбовской области «Развитие здравоохранения Тамбовской области» на 2013-2020 годы, подпрограмм Программы и их значения» к Программе дополнить позициями 18 – 22 согласно приложению № 2 к настоящему постановлению; 1.14. приложение № 13 «Перечень мероприятий государственной программы Тамбовской области «Развитие здравоохранения Тамбовской области» на 2013-2020 годы» к Программе изложить в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению; 1.15. приложение № 14 «Ресурсное обеспечение реализации государственной программы Тамбовской области «Развитие здравоохранения Тамбовской области» на 2013-2020 годы за счет всех источников финансирования» к Программе изложить в новой редакции согласно приложению № 4 к настоящему постановлению. 2. Опубликовать настоящее постановление на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и на сайте сетевого издания «Тамбовская жизнь» (www.tamlife.ru). |
Глава администрации | | |
области | О.И.Бетин | |
| ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 |
| к постановлению администрации области от 31.12.2014 № 1747 |
Перечень объектов капитального ремонта объектов государственной собственности Тамбовской области |
Наименование главного распорядителя средств объекта капитального строительства | Вводимая мощность объекта капитального строительства (площадь здания) | Объем бюджетных ассигнований (тыс. рублей) | ||
2013 год | 2014 год | 2015 год | ||
Управление здравоохранение области - главный распорядитель средств | | 1017,5 | 23954,9 | 23474,4 |
1. Капитальный ремонт акушерского стационара ГБУЗ "Тамбовская областная клиническая больница" | | 366,7 |
|
|
2. Капитальный ремонт акушерского стационара ТОГБУЗ "Городская клиническая больница им. Архиепископа Луки г. Тамбова", включающий реконструкцию сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения с использованием энергоэффективного оборудования и технологий | | 224,9 | 15531,8 | 23474,4 |
3. Капитальный ремонт акушерского отделения ТОГБУЗ "Моршанская ЦРБ", включающий реконструкцию сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения с использованием энергоэффективного оборудования и технологий | | 99,8 | 12 000,0 |
|
4. Капитальный ремонт детского отделения ТОГБУЗ "Жердевская ЦРБ" | | 326,1 |
|
|
5. Капитальный ремонт здания ГКУЗ "Тамбовский областной специализированный дом ребенка" включающий реконструкцию сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения с использованием энергоэффективного оборудования и технологий | | 1017,6 | 15341,7 |
|
Зам. главы администрации | | |
области | Н.Д.Горденков | |
| ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 |
| к постановлению администрации области от 31.12.2014 № 1747 |
Перечень показателей (индикаторов) государственной программы Тамбовской области «Развитие здравоохранения Тамбовской области» на 2013-2020 годы, подпрограмм Программы и их значения |
№ пп | Показатель (индикатор) (наименование) Программы, подпрограммы | Единица измерения | Значения показателей | ||||||||
2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | |||
18 | Доля учреждений, в которых проведены энергетические обследования | процент | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
19 | Доля учреждений, оснащенных приборами учета тепловой энергии | процент | 0,0 | 0,0 | 73,0 | 76,0 | 81,0 | 86,0 | 91,0 | 95,0 | 100,0 |
20 | Cнижение удельного расхода тепла на | Гкал/м2 | 0,0 | 0,0 | 0,16 | 0,155 | 0,142 | 0,136 | 0,132 | 0,128 | 0,124 |
21 | Cнижение удельного расхода электрической энергии на | кВт*ч/м2 | 0,0 | 0,0 | 40,62 | 39,4 | 36,12 | 34,71 | 33,67 | 32,66 | 31,68 |
22 | Cнижение удельного расхода топлива на | тут/м2 | 0,0 | 0,0 | 5,83 | 5,65 | 5,18 | 4,98 | 4,83 | 4,68 | 4,54 |
Зам. главы администрации | | |
области | Н.Д.Горденков | |
| ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 |
| к постановлению администрации области от 31.12.2014 № 1747 |
ПЕРЕЧЕНЬ мероприятий государственной программы Тамбовской области «Развитие здравоохранения Тамбовской области» на 2013-2020 годы |
N п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Ожидаемые непосредственные результаты | Объемы финансирования, тыс. рублей в т. ч. | |||||||||||
наименование | единица измерения | год реализации | значение (по годам реализации мероприятия) | по годам, всего | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | внебюджетные средства | |||||||
1.Подпрограмма государственной программы "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи" | |||||||||||||||
1.1. | Мероприятия, направленные на развитие системы медицинской профилактики неинфекционных заболеваний и формирование здорового образа жизни у населения Тамбовской области, в том числе снижение распространенности наиболее значимых факторов риска | Управление здравоохранения области | Количество проведенных мероприятий | единиц | 2013 | 1450 | 2769,5 | 0,0 | 2769,5 | 0,0 | 0,0 | ||||
2014 | 1480 | 2234,0 | 0,0 | 2234,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
2015 | 1480 | 2234,0 | 0,0 | 2234,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
2016 | 1480 | 2234,0 | 0,0 | 2234,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
2017 | 1550 | 2368,0 | 0,0 | 2368,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
2018 | 1650 | 2510,1 | 0,0 | 2510,1 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
2019 | 1750 | 2660,7 | 0,0 | 2660,7 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
2020 | 1850 | 2820,4 | 0,0 | 2820,4 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
1.2. | Оказание профилактической медицинской помощи по профилям "Спортивная медицина", "Профпатология" | Управление здравоохранения области | Количество пациентов, получивших медицинскую помощь | человек | 2013 | 20543 | 10030,3 | 0,0 | 10030,3 | 0,0 | 0,0 | ||||
2014 | 34240 | 12291,4 | 0,0 | 12291,4 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
2015 | 34240 | 13449,7 | 0,0 | 13449,7 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
2016 | 34240 | 14380,0 | 0,0 | 14380,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
2017 | 34240 | 15333,5 | 0,0 | 15333,5 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
2018 | 34240 | 16157,4 | 0,0 | 16157,4 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
2019 | 34240 | 17126,9 | 0,0 | 17126,9 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
2020 | 34240 | 18154,5 | 0,0 | 18154,5 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
1.3. | Мероприятия, направленные на формирование здорового образа жизни, включая сокращение потребления алкоголя и табака | Управление здравоохранения области | Число больных наркоманией, находящихся в ремиссии от 1 года до 2-х лет | на 100 наркологических больных среднегодового контингента | 2013 | 6,7 | 4344,3 | 0,0 | 4344,3 | 0,0 | 0,0 | ||||
2014 | 7,7 | 50136,1 | 36017,3 | 14118,8 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
2015 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
2016 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
2017 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
1.4. | Мероприятия, направленные на раннее выявление потребителей психоактивных веществ и оказание медицинской помощи наркологическим больным | Управление здравоохранения области | Количество обследованных граждан | человек | 2013 | 18752 | 600,0 | 0,0 | 600,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
2014 | 18800 | 1200,0 | 0,0 | 1200,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
2015 | 18900 | 1250,0 | 0,0 | 1250,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
2016 | 19000 | 1311,3 | 0,0 | 1311,3 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
2017 | 19100 | 1374,2 | 0,0 | 1374,2 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
2018 | 19200 | 1438,8 | 0,0 | 1438,8 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
2019 | 19300 | 1502,0 | 0,0 | 1502,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
2020 | 19500 | 1565,2 | 0,0 | 1565,2 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
1.5. | Мероприятия по иммунизации населения в рамках национального календаря профилактических прививок | Управление здравоохранения области | Охват профилактическими прививками | процент | 2013 | 96 | 8470,0 | 0,0 | 8470,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
2014 | 96 | 7500,0 | 0,0 | 7500,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
2015 | 96 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
2016 | 96 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
2017 | 96 | 8300,0 | 0,0 | 8300,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
2018 | 96 | 8690,0 | 0,0 | 8690,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
2019 | 96 | 9072,6 | 0,0 | 9072,6 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
2020 | 96 | 9453,6 | 0,0 | 9453,6 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
1.6. | Организация проведения мероприятий по заключительной дезинфекции, дезинсекции, дератизации | Управление здравоохранения области | Количество обработанных очагов | единиц | 2013 | 2000 | 2000,0 | 0,0 | 2000,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
2014 | 2000 | 2144,7 | 0,0 | 2144,7 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
2015 | 2000 | 2144,7 | 0,0 | 2144,7 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
2016 | 2000 | 2144,7 | 0,0 | 2144,7 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
2017 | 2000 | 2273,4 | 0,0 | 2273,4 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
2018 | 2000 | 2409,8 | 0,0 | 2409,8 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
2019 | 2000 | 2554,3 | 0,0 | 2554,3 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
2020 | 2000 | 2706,6 | 0,0 | 2706,6 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
1.7. | Мероприятия по профилактике инфицирования вирусом иммунодефицита человека | Управление здравоохранения области | Количество детей, рож-дённых ВИЧ-инфицированными матерями, обеспеченных искусственным питанием | человек | 2013 | 25 | 150,0 | 0,0 | 150,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
2014 | 25 | 150,0 | 0,0 | 150,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
2015 | 25 | 150,0 | 0,0 | 150,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
2016 | 25 | 150,0 | 0,0 | 150,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
2017 | 25 | 150,0 | 0,0 | 150,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
2018 | 25 | 150,0 | 0,0 | 150,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
2019 | 25 | 150,0 | 0,0 | 150,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
2020 | 25 | 150,0 | 0,0 | 150,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
1.8. | Централизованные закупки основных средств для областных государственных учреждений здравоохранения | Управление здравоохранения области | Доля учреждений здравоохранения, оснащенных в соответствии с утвержденными стандартами | процент | 2013 | 95 | 502,3 | 0,0 | 502,3 | 0,0 | 0,0 | ||||
2014 | 96 | 8589,1 | 0,0 | 8589,1 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
2015 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
2016 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
2017 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
| Итого по Подпрограмме: | | | | 2013 | | 28866,4 | 0,0 | 28866,4 | 0,0 | 0,0 | ||||
2014 | | 84245,3 | 36017,3 | 48228,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
2015 | | 19228,4 | 0,0 | 19228,4 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
2016 | | 20220,0 | 0,0 | 20220,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
2017 | | 29799,1 | 0,0 | 29799,1 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
2018 | | 31356,1 | 0,0 | 31356,1 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
2019 | | 33066,5 | 0,0 | 33066,5 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
2020 | | 34850,3 | 0,0 | 34850,3 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
| Всего по Подпрограмме: | | | | 2013-2020 | | 281 632,1 | 36 017,3 | 245 614,8 | 0,0 | 0,0 | ||||
2.Подпрограмма государственной программы "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации" | |||||||||||||||
2.1. | Мероприятия по профилактике, выявлению, организации мониторинга и лечения лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита человека | Управление здравоохранения области | Доля ВИЧ-инфицированных лиц, состоящих на диспансерном учете, от числа выявленных | процент | 2013 | 77,0 | 50480,3 | 45980,3 | 4500,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
2014 | 79,0 | 51187,5 | 46687,5 | 4500,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
2015 | 80,0 | 41566,5 | 41566,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
2016 | 81,0 | 41566,5 | 41566,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
2017 | 82,0 | 5639,9 | 1139,9 | 4500,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
2018 | 83,0 | 5639,9 | 1139,9 | 4500,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
2019 | 84,0 | 5639,9 | 1139,9 | 4500,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
2020 | 85,0 | 5639,9 | 1139,9 | 4500,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
2.2. | Укрепление материально-технической базы областных государственных учреждений здравоохранения | Управление здравоохранения области, управление инвестиций области | Доля учреждений здравоохранения области, оказывающих специализированную медицинскую помощь, оснащенных в соответствии с утвержденными стандартами от общего количества таких учреждений | процент | 2013 | 95 | 307583,7 | 193934,6 | 113649,1 | 0,0 | 0,0 | ||||
2014 | 96 | 60 527,8* | 5 237,9* | 55 289,9* | 0,0 | 0,0 | |||||||||
2015 | 97 | 278040,1 | 0,0 | 278040,1* | 0,0 | 0,0 | |||||||||
2016 | 98 | 94668,2 | 0,0 | 94668,2 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
2017 | 99 | 126874,1 | 0,0 | 126874,1 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
2018 | 100 | 134756,5 | 0,0 | 134756,5 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
2019 | 100 | 143111,9 | 0,0 | 143111,9 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
2020 | 100 | 151968,6 | 0,0 | 151968,6 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
2.3. | Мероприятия, направленные на совершенствование медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями | Управление здравоохранения области, управление инвестиций области | Удельный вес больных злокачественными новообразованиями, состоящих на учете с момента установления диагноза 5 лет и более | процент | 2013 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
2014 | 50,5 | 5000,0 | 0,0 | 5000,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
2015 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
2016 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
2017 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
2.4. | Мероприятия, направленные на обследование населения с целью выявления туберкулеза, лечения больных туберкулезом, профилактические мероприятия | Управление здравоохранения области, управление инвестиций области | Доля абациллированных больных туберкулезом от числа больных туберкулезом с бактериовыделением | процент | 2013 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
2014 | 52,0 | 6571,5 | 471,5 | 6100,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
2015 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
2016 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
2017 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
Управление образования и науки области | Охват дополнительным питанием обучающихся школы-интерната | процент | 2013 | 100 | 700,0 | 0,0 | 700,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
2014 | 100 | 700.0 | 0,0 | 700.0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
2015 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
2016 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
2017 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
2018 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
2019 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
2020 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
2020 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
2.5. | Обеспечение деятельности (оказание услуг) областных государственных учреждений, оказывающих специализированную медицинскую помощь | Управление здравоохранения области | Смертность от всех причин | на 1000 населения | 2013 | 16,1 | 561929,5 | 0,0 | 561929,5 | 0,0 | 0,0 | ||||
2014 | 16,0 | 663011,6 | 0,0 | 663011,6 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
2015 | 15,9 | 766148,4 | 0,0 | 766148,4 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
2016 | 15,8 | 879203,8 | 0,0 | 879203,8 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
2017 | 15,7 | 944018,8 | 0,0 | 944018,8 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
2018 | 15,6 | 1000660,0 | 0,0 | 1000660,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
2019 | 15,5 | 1060700,0 | 0,0 | 1060700,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
2020 | 15,4 | 1124341,5 | 0,0 | 1124341,5 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
2.6. | Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным сосудистыми заболеваниями | Управление здравоохранения области | Количество проведенных тромболизисов | единиц | 2013 | 110 | 12000,0 | 0,0 | 12000,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
2014 | 100 | 9950,0 | 0,0 | 9950,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
2015 | 100 | 12000,0 | 0,0 | 12000,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
2016 | 100 | 12000,0 | 0,0 | 12000,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
2017 | 100 | 12000,0 | 0,0 | 12000,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
2018 | 100 | 12000,0 | 0,0 | 12000,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
2019 | 100 | 12000,0 | 0,0 | 12000,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
2020 | 100 | 12000,0 | 0,0 | 12000,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
2.7. | Финансовое обеспечение скорой медицинской помощи (за исключением специализированной) * | Управление здравоохранения области | Доля расходов на оказание скорой медицинской помощи вне медицинских организаций от всех расходов на территориальную программу государственных гарантий | процент | 2013 | 4,4 | 294211,5 | 0,0 | 294211,5 | 0,0 | 0,0 | ||||
2014 | 4,8 | 306507,2 | 0,0 | 306507,2 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
2015 | 5,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
2016 | 5,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
2017 | 5,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
2018 | 5,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
2019 | 5,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
2020 | 5,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
2.8. | Финансовое обеспечение дополнительных видов и условий оказания медицинской помощи, не установленных базовой программой обязательного медицинского страхования в части финансового обеспечения скорой медицинской помощи ** | | | | 2013 | 4,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
2014 | 4,8 | 3443,5 | 0,0 | 3443,5 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
2015 | 5,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
2016 | 5,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
2017 | 5,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
2018 | 5,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
2019 | 5,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
2020 | 5,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
2.9. | Совершенствование оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации | 2013 | 4,4 | 13062,8 | 0,0 | 13062,8 | 0,0 | 0,0 | |||||||
2014 | 4,8 | 16821,5 | 0,0 | 16821,5 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
2015 | 5,4 | 14766,6 | 0,0 | 14766,6 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
2016 | 5,3 | 15186,3 | 0,0 | 15186,3 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
2017 | 5,3 | 16097,5 | 0,0 | 16097,5 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
2018 | 5,3 | 17063,3 | 0,0 | 17063,3 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
2019 | 5,3 | 18087,1 | 0,0 | 18087,1 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
2020 | 5,3 | 19172,4 | 0,0 | 19172,4 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
2.9.1 | Финансовое обеспечение деятельности санитарно-авиационной медицинской помощи | Управление здравоохранения области | Больничная летальность | процент | 2013 | 1,47 | 7135,2 | 0,0 | 7135,2 | 0,0 | 0,0 | ||||
2014 | 1,47 | 8291,2 | 0,0 | 8291,2 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
2015 | 1,46 | 8384,6 | 0,0 | 8384,6 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
2016 | 1,45 | 8384,6 | 0,0 | 8384,6 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
2017 | 1,44 | 8887,7 | 0,0 | 8887,7 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
2018 | 1,43 | 9420,9 | 0,0 | 9420,9 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
2019 | 1,42 | 9986,2 | 0,0 | 9986,2 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
2020 | 1,40 | 10585,4 | 0,0 | 10585,4 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
2.9.2 | Обеспечение деятельности областной службы медицины катастроф | Управление здравоохранения области | Обеспечение готовности службы медицины катастроф для выезда при возникновении чрезвычайных ситуаций | процент | 2013 | 100 | 5927,6 | 0,0 | 5927,6 | 0,0 | 0,0 | ||||
2014 | 100 | 8530,3 | 0,0 | 8530,3 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
2015 | 100 | 6382,0 | 0,0 | 6382,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
2016 | 100 | 6801,7 | 0,0 | 6801,7 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
2017 | 100 | 7209,8 | 0,0 | 7209,8 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
2018 | 100 | 7642,4 | 0,0 | 7642,4 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
2019 | 100 | 8100,9 | 0,0 | 8100,9 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
2020 | 100 | 8587,0 | 0,0 | 8587,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
2.10. | Централизованные закупки основных средств для областных государственных учреждений здравоохранения | Управление здравоохранения области | Количество санитарного автотранспорта | единиц | 2013 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
2014 | 20 | 40829,9 | 68,6 | 40761,1 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
2015 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
2016 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
2017 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
2.11. | Совершенствование организации медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях | Управление здравоохранения области | Смертность от дорожно-транспортных происшествий | на 100 тыс. населения | 2013 | 21,2 | 9179,0 | 0,0 | 9179,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
2014 | 20,0 | 188769,8 | 158724,0 | 30045,8 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
2015 | 19,0 | 11937,2 | 0,0 | 11937,2 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
2016 | 18,0 | 11937,2 | 0,0 | 11937,2 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
2017 | 17,0 | 12653,4 | 0,0 | 12653,4 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
2018 | 16,0 | 13412,6 | 0,0 | 13412,6 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
2019 | 15,0 | 14217,4 | 0,0 | 14217,4 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
2020 | 14,0 | 15070,4 | 0,0 | 15070,4 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
2.12. | Развитие службы крови | Управление здравоохранения области | Обеспеченность потребности в препаратах и компонентах крови областных государственных учреждений здравоохранения | процент | 2013 | 100 | 74493,3 | 0,0 | 74493,3 | 0,0 | 0,0 | ||||
2014 | 100 | 75961,2 | 0,0 | 75961,2 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
2015 | 100 | 82675,3 | 0,0 | 82675,3 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
2016 | 100 | 88681,6 | 0,0 | 88681,6 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
2017 | 100 | 94002,5 | 0,0 | 94002,5 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
2018 | 100 | 99642,6 | 0,0 | 99642,6 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
2019 | 100 | 105621,2 | 0,0 | 105621,2 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
2020 | 100 | 111958,5 | 0,0 | 111958,5 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
2.13. | Мероприятия по оказанию высокотехнологичных видов медицинской помощи | Управление здравоохранения области | Количество пациентов, которым оказана высокотехнологичная медицинская помощь | человек | 2013 | 3025 | 17367,0 | 5343,2 | 12023,8 | 0,0 | 0,0 | ||||
2014 | 3114 | 18548,1 | 3369,5 | 15178,6 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
2015 | 3200 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
2016 | 3300 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |