Решение Думы г. Тамбова от 29.04.2009 № 967
Об утверждении отчета об исполнении решения Тамбовской городской Думы от 28.02.2007 N 330 "О Программе "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры города Тамбова на период 2007-2010 годы" за 2008 год
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ТАМБОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Четвертый созыв
Шестьдесят пятое заседание
РЕШЕНИЕ29.04.2009 г. Тамбов N 967Об утверждении отчета об исполнении решения Тамбовской городской Думыот 28.02.2007 N 330 "О Программе "Комплексное развитие системкоммунальной инфраструктуры города Тамбова на период 2007-2010 годы"за 2008 год
Рассмотрев представленный главой администрации города Тамбоваотчет об исполнении решения Тамбовской городской Думы от 28.02.2007 N330 "О Программе "Комплексное развитие систем коммунальнойинфраструктуры города Тамбова на период 2007-2010 годы" за 2008 год, ив соответствии с Уставом города Тамбова, с учетом заключенияпостоянной комиссии по городскому хозяйству и муниципальнойсобственности,
Тамбовская городская Дума Р Е Ш И Л А:
1. Работу администрации города Тамбова по исполнению решенияТамбовской городской Думы от 28.02.2007 N 330 "О Программе"Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры городаТамбова на период 2007-2010 годы" за 2008 год признатьудовлетворительной.
2. Утвердить отчет администрации города Тамбова об исполнениирешения Тамбовской городской Думы от 28.02.2007 N 330 "О Программе"Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры городаТамбова на период 2007-2010 годы" за 2008 год (прилагается).
3. Решение вступает в силу после принятия и подлежитопубликованию в газете "Наш город Тамбов".
Глава города Тамбова А.Ю.Ильин
УТВЕРЖДЕН
решением Тамбовской городской Думы
от 29.04.2009 N 967
Отчет
об исполнении решения Тамбовской городской Думы от 28.02.2007 N 330
"О Программе "Комплексное развитие систем коммунальной
инфраструктуры города Тамбова на период 2007-2010 годы"
за 2008 год
Общий объем финансирования Программы "Комплексное развитие системкоммунальной инфраструктуры города Тамбова на период 2007-2010 годы"(далее - Программа) в 2008 году составил 189,048 млн. руб., чтосоставляет 36,0% от запланированного объема в 510,950 млн. руб.Несмотря на это, большая часть программных мероприятий,запланированных в 2008 году, была выполнена.
Для сравнения: в 2007 году объем финансирования составил 228,095млн. руб. или 95,0% от запланированного объема в 239,952 млн. руб.
Финансирование программы в 2008 году выглядит следующим образом:----------------------------------------------------------------------
Направление | Вид бюджетного финансирования
мероприятий |--------------------------------------------------
| федеральный | областной | городской | внебюджетный----------------------------------------------------------------------
Планировочный район "Центральный"Водоснабжение 6,08 1,4 - -Водоотведение 3,86 - - -Теплоснабжение 13,98 1,654 - 31,01Электроснабжение - - - -
Планировочный район "Московский"Водоснабжение 8,624 0,96 - -Водоотведение 15,49 11,5 - -Теплоснабжение 12,62 11,65 - -Электроснабжение - 5,2 - -
Прочие объектыВодоснабжение - - - 65,02Водоотведение - - - -Теплоснабжение - - - -Электроснабжение - - - -ИТОГО: 60,654 32,364 - 96,03----------------------------------------------------------------------
Внебюджетные источники:
- ОАО "Тамбовские коммунальные системы" - 65,02 млн. руб. (в 2007году - 74,335 млн. руб.);
- филиал ОАО "Территориальная генерирующая компания N 4""Региональная восточная генерация" - 31,01 млн. руб. (в 2007 годусредства не выделялись).
Выполнение мероприятий Программы "Комплексное развитие системкоммунальной инфраструктуры города Тамбова на период 2007-2010 годы",запланированных в 2008 году, в сравнении с 2007 годом выглядитследующим образом:
Перечень мероприятий, запланированных по программе "Комплексное
развитие систем коммунальной инфраструктуры города Тамбова
на период 2007-2010 годы"
Планировочный район "Центральный"
Водоснабжение----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
N | Наименова-|Параметры |Технико- |Инженерные|Проектно- | Строительство объекта, стоимость |Ввод |Стои-п/п | ние |объекта |эконо- |изыскания |сметная | |объекта |мость
| объекта | |мическое | |докумен- | |в эксплу-|строи-
| | |обосно- | |тация | |атацию |тельства,
| | |вание | | |-----------------------------------------| |млн. руб.
| |-------------|---------|----------|----------| 2007 | 2008 | 2009 | |
| |Д, мм| L, км |Срок/ |Срок/ |Срок/ |-----------------------------------------| |
| | | |Стоимость|Стоимость |Стоимость | План | Факт | План | Факт | План | Факт | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 Магистраль- 2,979 6,03 8,595 6,48 5,60 6,96 2009 19,47
ные сети год
водоснаб-
жения
2 Сети 1,666 2,3 1,173 2,5 1,88 2,69 2009 7,49
водоснаб- год
жения к
ПНС
Итого: 8,33 9,768 8,98 7,48 9,65 26,96----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Водоотведение----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
N | Наименова-|Параметры |Технико- |Инженерные|Проектно- | Строительство объекта, стоимость |Ввод |Стои-п/п | ние |объекта |эконо- |изыскания |сметная | |объекта |мость
| объекта | |мическое | |докумен- | |в эксплу-|строи-
| | |обосно- | |тация | |атацию |тельства,
| | |вание | | |-----------------------------------------| |млн. руб.
| |-------------|---------|----------|----------| 2007 | 2008 | 2009 | |
| |Д, мм| L, км |Срок/ |Срок/ |Срок/ |-----------------------------------------| |
| | | |Стоимость|Стоимость |Стоимость | План | Факт | План | Факт | План | Факт | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 Сети 0,5 3,24 19,739 3,47 3,86 /3,73 2009 10,44
канализации год
2 Сети 2,16 9,3 1,175 10,1 - 10,85 2009 30,25
канализации год
(напорная)
Итого: 12,54 20,914 13,57 3,86 14,58 40,69----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Теплоснабжение------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
N | Наименова-|Параметры |Технико- |Инженерные|Проектно- | Строительство объекта, стоимость |Ввод |Стои-п/п | ние |объекта |эконо- |изыскания |сметная | |объекта |мость
| объекта | |мическое | |докумен- | |в эксплу-|строи-
| | |обосно- | |тация | |атацию |тельства,
| | |вание | | |-------------------------------------------------------| |млн. руб.
| |-------------|---------|----------|----------| 2007 | 2008 | 2009 | 2009 | |
| |Д, мм| L, км |Срок/ |Срок/ |Срок/ |-------------------------------------------------------| |
| | | |Стоимость|Стоимость |Стоимость | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 Магистраль- 0,868 - 13,997 21,96 31,01 19,82 - 2009 41,78
ные,
распредели-
тельные
сети
2 Подводящие 0,723 2,29 8,143 2,98 1,498 1,22 4,50 2010 10,99
тепловые
сети к
ЦТП
3 Оборудова- 4,02 13,25 14,13 6,04 6,21 2010 29,52
ние в ЦТП
Итого: 6,31 22,14 38,19 46,64 27,08 10,71 82,29------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Электроснабжение----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
N | Наименова-|Параметры |Технико- |Инженерные|Проектно- | Строительство объекта, стоимость |Ввод |Стои-п/п | ние |объекта |эконо- |изыскания |сметная | |объекта |мость
| объекта | |мическое | |докумен- | |в эксплу-|строи-
| | |обосно- | |тация | |атацию |тельства,
| | |вание | | |-----------------------------------------| |млн. руб.
| |-------------|---------|----------|----------| 2007 | 2008 | 2009 | |
| |Д, мм| L, км |Срок/ |Срок/ |Срок/ |-----------------------------------------| |
| | | |Стоимость|Стоимость |Стоимость | План | Факт | План | Факт | План | Факт | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 Сети 12,27 22,25 14,314 23,94 - 25,72 2009 71,91
электро- год
снабжения
6 кВ
2 Наружное 5,91 2,13 - 2,29 - 2,46 2009 6,88
и уличное год
освещение
3 Строитель- 2 14,82 20,498 15,95 - - 2008 30,77
ство год
РП-6 кВ,
совмещенной
с ТП
4 Строитель- 7 18,25 - 19,64 - 21,1 2009 58,99
ство год
ТП-2 х
630-6/
0,4 кВ
5 Строитель- 5 14,3 13,316 15,45 - 16,61 2009 46,36
ство год
ТП-2 х
1000-6/
0,4 кВ
Итого: 71,75 48,158 77,27 - 65,89 214,91----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Планировочный район "Московский"
Водоснабжение----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
N | Наименова-|Параметры |Технико- |Инженерные|Проектно- | Строительство объекта, стоимость |Ввод |Стои-п/п | ние |объекта |эконо- |изыскания |сметная | |объекта |мость
| объекта | |мическое | |докумен- | |в эксплу-|строи-
| | |обосно- | |тация | |атацию |тельства,
| | |вание | | |-----------------------------------------| |млн. руб.
| |-------------|---------|----------|----------| 2007 | 2008 | 2009 | |
| |Д, мм| L, км |Срок/ |Срок/ |Срок/ |-----------------------------------------| |
| | | |Стоимость|Стоимость |Стоимость | План | Факт | План | Факт | План | Факт | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 Уличные и 5,6 10,59 3,2 16,49 8,07 17,71 2009 год 44,79
кварталь-
ные сети
водопровода
2 Уличные 1,3 1,9 0,73 5,12 1,54 5,5 2009 год 12,52
сети
водопровода
к БИТС
и ПНС
Итого: 12,49 3,93 21,61 9,584 23,21 57,31----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Водоотведение----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
N | Наименова-|Параметры |Технико- |Инженерные|Проектно- | Строительство объекта, стоимость |Ввод |Стои-п/п | ние |объекта |эконо- |изыскания |сметная | |объекта |мость
| объекта | |мическое | |докумен- | |в эксплу-|строи-
| | |обосно- | |тация | |атацию |тельства,
| | |вание | | |-----------------------------------------| |млн. руб.
| |-------------|---------|----------|----------| 2007 | 2008 | 2009 | |
| |Д, мм| L, км |Срок/ |Срок/ |Срок/ |-----------------------------------------| |
| | | |Стоимость|Стоимость |Стоимость | План | Факт | План | Факт | План | Факт | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 Кварталь- 4,7 1,86 - 7,01 15,6 7,53 2009 год 16,4
ные сети
канализации
2 КНС 1 шт. 0 - 2,39 11,99 2,57 2009 год 4,96
О=120,660
м/ч
Итого: 1,86 - 9,4 26,99 10,1 21,36----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Теплоснабжение----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
N | Наименова-|Параметры |Технико- |Инженерные|Проектно- | Строительство объекта, стоимость |Ввод |Стои-п/п | ние |объекта |эконо- |изыскания |сметная | |объекта |мость
| объекта | |мическое | |докумен- | |в эксплу-|строи-
| | |обосно- | |тация | |атацию |тельства,
| | |вание | | |-----------------------------------------| |млн. руб.
| |-------------|---------|----------|----------| 2007 | 2008 | 2009 | |
| |Д, мм| L, км |Срок/ |Срок/ |Срок/ |-----------------------------------------| |
| | | |Стоимость|Стоимость |Стоимость | План | Факт | План | Факт | План | Факт | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 Магистраль- 2Д 1,035 - 5,72 - 11,65
ные, 500
распреде-
лительные 2Д 1,608 - 5,22 - 7,98
сети 400
2 Подводящие 2Д 1,148 - 5,22 - 4,64
тепловые 200
сети к
БИТС
Итого: - - - 16,16 - 24,27----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Электроснабжение----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
N | Наименова-|Параметры |Технико- |Инженерные|Проектно- | Строительство объекта, стоимость |Ввод |Стои-п/п | ние |объекта |эконо- |изыскания |сметная | |объекта |мость
| объекта | |мическое | |докумен- | |в эксплу-|строи-
| | |обосно- | |тация | |атацию |тельства,
| | |вание | | |-----------------------------------------| |млн. руб.
| |-------------|---------|----------|----------| 2007 | 2008 | 2009 | |
| |Д, мм| L, км |Срок/ |Срок/ |Срок/ |-----------------------------------------| |
| | | |Стоимость|Стоимость |Стоимость | План | Факт | План | Факт | План | Факт | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 Трансфор- 4 1,86 - 3,1 5,2 3,33 2009 год 8,29
маторная
подстанция
2 РП 6 кВ 2 - 12,96 17,27 - 18,55 2009 год 35,82
совмещ.
СТП с
трансфор-
маторами
3 КЛ 6 кВ 4,7 5,35 19,73 5,48 - 5,89 2009 год 16,72
от РП до
ТП микро-
района
4 Трасса 3,0 - - 0,23 - 0,25 2009 год 0,48
кабеля
ТПП 10*2
для
подключе-
ния пункта
телеуправ-
ления
электро-
сетей улич.
освещ.
5 Сети 10,1 - - 4,81 - 5,17 2009 год 9,98
наружного
освещения
Итого: 7,21 32,69 30,89 5,2 33,19 71,29----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Прочие объекты
Водоснабжение
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
N | Наименова-|Параметры |ТЭО |ИИ |ПСД | Строительство объекта, стоимость |Ввод |Стои-п/п | ние |объекта | | | |-------------------------------------------------------|объекта |мость
| объекта |-------------|---------|----------|----------| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |в эксплу-|строи-
| |Д, мм| L, км |Срок/ |Срок/ |Срок/ |-------------------------------------------------------|атацию |тельства,
| | | |Стоимость|Стоимость |Стоимость | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | |млн. руб.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 Окончание - - 181,543 63,50 2008 181,543
строитель-
ства ВЗУ
N 7 в с.
Татаново
2 Строитель- - - - - 81,320 2010 81,32
ство
водовода
от 7-го
ВЗУ N 7
в с.
Татаново
3 Бурение 6,84 0,83 7,359 - 7,9 2009 22,099
арт.
скважин
на ВЗУ
N 2, 3, 4
4 Строитель- 14,82 0,89 - - 2007 14,82
ство
водовода
и бурение
скважин
по ул.
Воронеж-
ской
5 Строитель- 10,225 - - 1,52 2007 10,225
ство РЧВ на
ВЗУ N 2
6 Строитель- - - 15,21 - 2008 15,21
ство РЧВ на
ВЗУ N 4
Итого: 31,885 1,72 204,112 65,02 7,9 81,320 325,217------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Водоотведение
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
N | Наименова-|Параметры |ТЭО |ИИ |ПСД | Строительство объекта, стоимость |Ввод |Стои-п/п | ние |объекта | | | |-------------------------------------------------------|объекта |мость
| объекта |-------------|---------|----------|----------| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |в эксплу-|строи-
| |Д, мм| L, км |Срок/ |Срок/ |Срок/ |-------------------------------------------------------|атацию |тельства,
| | | |Стоимость|Стоимость |Стоимость | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | |млн. руб.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 Строитель- 10,499 49,095 29,83 - 2008 40,329
ство цеха
механичес-
кого
обезвожи-
вания
осадка
2 Строитель- - - - - 31,09 72,3 2010 103,39
ство КНС
"Динамо"
с напорным
коллектором
Итого: 10,499 49,095 29,83 - 31,09 72,3 143,719------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Теплоснабжение
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
N | Наименова-|Параметры |ТЭО |ИИ |ПСД | Строительство объекта, стоимость |Ввод |Стои-п/п | ние |объекта | | | |-------------------------------------------------------|объекта |мость
| объекта |-------------|---------|----------|----------| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |в эксплу-|строи-
| |Д, мм| L, км |Срок/ |Срок/ |Срок/ |-------------------------------------------------------|атацию |тельства,
| | | |Стоимость|Стоимость |Стоимость | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | |млн. руб.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 Реконстру- 34,177 - - - 2007 34,177
кция
котельной
по ул.
Астрахан-
ской, 191
2 Реконстру- 6,84 18,94 - - 2007 6,84
кция
котельной
по ул.
Бастионной,
23
3 Реконстру- - 50,958 - 2008 50,958
кция
котельной
по ул.
Новостре-
мянной, 2а
в г. Тамбове
Итого: 41,017 18,94 50,958 - 91,975------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Электроснабжение
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
N | Наименова-|Параметры |ТЭО |ИИ |ПСД | Строительство объекта, стоимость |Ввод |Стои-п/п | ние |объекта | | | |-------------------------------------------------------|объекта |мость
| объекта |-------------|---------|----------|----------| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |в эксплу-|строи-
| |Д, мм| L, км |Срок/ |Срок/ |Срок/ |-------------------------------------------------------|атацию |тельства,
| | | |Стоимость|Стоимость |Стоимость | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | |млн. руб.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 Реконструк-
ция и
строитель-
ство
распреде-
лительных
сетей
6/0,4 кВ с
установ-
кой КТП:
- р-н ул. 1,513 - - - 2007 1,513
Талалихина
и пр. - - - - 4,533 2009 4,533
Авиаторов
- р-н ул.
Железно-
дорожной и
Балашовской
2 Внедрение 21,57 2,553 - - 2007 21,574
в электро-
сетях
АИИСКУЭ
3 Строитель- - 2,027 8,586 - 9,221 2009 17,807
ство РТП
4 Строитель- - - 8,316 - 8,932 23,99 2010 41,244
ство ТП
5 Прокладка 8,584 - 7,691 - 9,92 15,38 2010 41,577
кабельных
линий 6 кВ
6 Строитель- 1,44 - 1,55 - 1,665 3,576 2010 8,231
ство
воздушных
линий 6 кВ
Итого: 33,11 4,58 26,14 - 34,27 42,95 136,479------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Несмотря на то, что финансирование программы составило 36% отзапланированных объемов, основные мероприятия, предусмотренныеПрограммой, выполнены. При этом фактические затраты на некоторыемероприятия превысили запланированные. В связи с этим запланированныесредства были перераспределены.
Не выполнены следующие Программные мероприятия:
1. Микрорайон "Центральный":
- строительство напорных сетей канализации (10,1 млн. руб.);
- строительство сетей электроснабжения 6 кВ (23,94 млн. руб.);
- строительство сетей наружного и уличного освещения (2,29 млн.руб.);
- строительство РП-6 кВ, совмещенной с ТП (15,95 млн. руб.);
- строительство ТП - 2 х 630-6 / 0,4 кВ (19,64 млн. руб.);
- строительство ТП - 2 х 1000-6 / 0,4 кВ (15,45 млн. руб.).
2. Микрорайон "Московский":
- строительство РП 6 кВ, совмещенной с ТП, с трансформаторами(17,27 млн. руб.);
- строительство КЛ 6 кВ от РП до ТП микрорайона (5,48 млн. руб.);
- строительство трассы кабеля ТПП 10х2 для подключения пунктателеуправления электросетей уличного освещения (0,23 млн. руб.);
- строительство сетей уличного освещения (4,81 млн. руб.).
3. Прочие объекты:
- бурение артезианских скважин на ВЗУ N 2, 3, 4 (7,359 млн.руб.);
- строительство РЧВ на ВЗУ N 4 (15,21 млн. руб.);
- реконструкция котельной по ул. Новостремянной, 2а (50,958 млн.руб.);
- строительство РТП (8,586 млн. руб.);
- строительство ТП (41,244 млн. руб.);
- прокладка кабельных линий 6 кВ (7,691 млн. руб.);
- строительство воздушных линий 6 кВ (1,55 млн. руб.).
Общая сумма запланированных на эти мероприятия затрат составляет247,758 млн. руб.
Как видно из приведенного перечня, в основном не выполненымероприятия по строительству объектов электроснабжения.
Программные мероприятия, не запланированные в 2008 году:
1. Микрорайон "Московский":
- строительство магистральных и распределительных тепловых сетей(19,63 млн. руб.);
- строительство подводящих тепловых сетей к БИТС (4,64 млн.руб.).
2. Прочие объекты:
- строительство РЧВ на ВЗУ N 2 (1,52 млн. руб.).
Общие затраты на выполнение незапланированных мероприятийсоставили 25,79 млн. руб.
Программные мероприятия, при реализации которых потребовалисьзатраты больше запланированных:
1. Микрорайон "Центральный":
- строительство сетей канализации (на 0,39 млн. руб.);
- строительство магистральных распределительных тепловых сетей(9,05 млн. руб.);
- монтаж оборудования в ЦТП (0,88 млн. руб.).
2. Микрорайон "Московский":
- строительство квартальных сетей канализации (на 8,59 млн.руб.);
- строительство КНС=120,660 м/ч (на 9,6 млн. руб.);
- строительство трансформаторной подстанции (на 2,1 млн. руб.).
Общая сумма превышения затрат по перечисленным объектамсоставляет 30,61 млн. руб.
Программные мероприятия, финансирование которых было сокращено:
1. Микрорайон "Центральный":
- строительство магистральных сетей водоснабжения (на 0,88 млн.руб.);
- строительство сетей водоснабжения к ПНС (на 0,62 млн. руб.);
- строительство подводящих тепловых сетей к ЦТП (на 1,482 млн.руб.).
2. Микрорайон "Московский":
- строительство уличных и квартальных сетей водопровода (на 8,42млн. руб.);
- строительство уличных сетей водопровода к БИТС и ПНС (на 3,58млн. руб.).
3. Прочие объекты:
- окончание строительства ВЗУ N 7 в с. Татаново (на 118,043 млн.руб.).
Общая сумма сокращения финансирования по перечисленным объектамсоставляет 133,025 млн. руб.
Дополнительно к запланированным мероприятиям в 2008 году быливыполнены работы, не предусмотренные Программой, но необходимые дляобеспечения программных мероприятий.
В рамках проекта внешнего инженерного обеспечения жилых кварталовв границах улиц М.Горького-Набережная-Лермонтовская-К.Маркса построенывнутриквартальные сети к жилым домам по улице М.Горького, 16, 20 итрансформаторная подстанция по ул. Комсомольской, 37, сетиэлектроснабжения квартала в границах улиц Набережной, А.Бебеля,С.-Ценского и Советской. Финансирование этих работ осуществлялось засчет средств федерального и областного бюджетов. Объем финансированиясоставил: федеральный бюджет - 12,172 млн. руб., областной бюджет -0,768 млн. руб.
Дополнительно к программным мероприятиям построен водовод иотремонтирована повысительная насосная станция по улице Бастионной иустановлено 35 частотных преобразователей на насосные группы повышениядавления в системах водоснабжения, что позволило перейти накруглосуточный режим подачи питьевой воды населению города.
Кроме этого разработана проектно-сметная документация настроительство уличных сетей водопровода и канализации по улицеКиквидзе (на участке домов N 49-67), строительство водозаборнойскважины в районе дома N 69 по улице Балашовской, реконструкциюкотельной и тепловых сетей по улице Гастелло, дом 11.
Запланированный объем финансирования дополнительных мероприятийиз средств городского бюджета составил 10,2 млн. руб. Фактическоефинансирование дополнительных мероприятий из средств городскогобюджета в 2008 году составило 5,152 млн. руб.
Таким образом, мероприятия Программы "Комплексное развитие системкоммунальной инфраструктуры города Тамбова на период 2007-2010 годы",запланированные на 2008 год, в целом можно считать выполненными. Цельпрограммы на данном этапе достигнута частично.