Решение Думы г. Тамбова от 29.04.2009 № 967

Об утверждении отчета об исполнении решения Тамбовской городской Думы от 28.02.2007 N 330 "О Программе "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры города Тамбова на период 2007-2010 годы" за 2008 год

  
                           РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
                        ТАМБОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
                             Четвертый созыв
                        Шестьдесят пятое заседание
                                 РЕШЕНИЕ29.04.2009                    г. Тамбов                          N 967Об утверждении  отчета об исполнении решения Тамбовской городской Думыот  28.02.2007  N  330  "О  Программе  "Комплексное  развитие   системкоммунальной  инфраструктуры  города Тамбова на период 2007-2010 годы"за 2008 год
       Рассмотрев представленный  главой  администрации  города  Тамбоваотчет  об исполнении решения Тамбовской городской Думы от 28.02.2007 N330   "О   Программе   "Комплексное   развитие   систем   коммунальнойинфраструктуры города Тамбова на период 2007-2010 годы" за 2008 год, ив  соответствии  с  Уставом  города  Тамбова,  с   учетом   заключенияпостоянной   комиссии   по   городскому   хозяйству   и  муниципальнойсобственности,
        
                  Тамбовская городская Дума Р Е Ш И Л А:
   
       1. Работу администрации  города  Тамбова  по  исполнению  решенияТамбовской   городской   Думы   от   28.02.2007  N  330  "О  Программе"Комплексное  развитие  систем  коммунальной   инфраструктуры   городаТамбова   на   период   2007-2010   годы"   за   2008   год   признатьудовлетворительной.
       2. Утвердить  отчет  администрации  города  Тамбова об исполнениирешения Тамбовской городской Думы от 28.02.2007  N  330  "О  Программе"Комплексное   развитие   систем  коммунальной  инфраструктуры  городаТамбова на период 2007-2010 годы" за 2008 год (прилагается).
       3. Решение   вступает   в   силу   после   принятия   и  подлежитопубликованию в газете "Наш город Тамбов".
        
       Глава города Тамбова          А.Ю.Ильин
                                                  УТВЕРЖДЕН
                                      решением Тамбовской городской Думы
                                             от 29.04.2009 N 967
                                  Отчет
   об исполнении решения Тамбовской городской Думы от 28.02.2007 N 330
          "О Программе "Комплексное развитие систем коммунальной
         инфраструктуры города Тамбова на период 2007-2010 годы"
                               за 2008 год
       Общий объем финансирования Программы "Комплексное развитие системкоммунальной  инфраструктуры  города Тамбова на период 2007-2010 годы"(далее - Программа) в  2008  году  составил  189,048  млн.  руб.,  чтосоставляет  36,0%  от  запланированного  объема  в  510,950 млн.  руб.Несмотря   на   это,   большая    часть    программных    мероприятий,запланированных в 2008 году, была выполнена.
       Для сравнения:  в 2007 году объем финансирования составил 228,095млн. руб. или 95,0% от запланированного объема в 239,952 млн. руб.
       Финансирование программы в 2008 году выглядит следующим образом:----------------------------------------------------------------------
   Направление      |          Вид бюджетного финансирования
   мероприятий      |--------------------------------------------------
                    | федеральный | областной | городской | внебюджетный----------------------------------------------------------------------
                    Планировочный район "Центральный"Водоснабжение           6,08           1,4         -              -Водоотведение           3,86             -         -              -Теплоснабжение         13,98         1,654         -          31,01Электроснабжение           -             -         -              -
                     Планировочный район "Московский"Водоснабжение          8,624          0,96         -              -Водоотведение          15,49          11,5         -              -Теплоснабжение         12,62         11,65         -              -Электроснабжение           -           5,2         -              -
                              Прочие объектыВодоснабжение              -             -         -          65,02Водоотведение              -             -         -              -Теплоснабжение             -             -         -              -Электроснабжение           -             -         -              -ИТОГО:                60,654        32,364         -          96,03----------------------------------------------------------------------
       Внебюджетные источники:
       - ОАО "Тамбовские коммунальные системы" - 65,02 млн. руб. (в 2007году - 74,335 млн. руб.);
       - филиал  ОАО  "Территориальная  генерирующая   компания   N   4""Региональная  восточная  генерация"  - 31,01 млн.  руб.  (в 2007 годусредства не выделялись).
       Выполнение мероприятий  Программы  "Комплексное  развитие  системкоммунальной инфраструктуры города Тамбова на период 2007-2010  годы",запланированных  в  2008  году,  в  сравнении  с  2007  годом выглядитследующим образом:
     Перечень мероприятий, запланированных по программе "Комплексное
        развитие систем коммунальной инфраструктуры города Тамбова
                        на период 2007-2010 годы"
                    Планировочный район "Центральный"
                                                                                           Водоснабжение----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   N  | Наименова-|Параметры    |Технико- |Инженерные|Проектно- |    Строительство объекта, стоимость     |Ввод     |Стои-п/п | ние       |объекта      |эконо-   |изыскания |сметная   |                                         |объекта  |мость
      | объекта   |             |мическое |          |докумен-  |                                         |в эксплу-|строи-
      |           |             |обосно-  |          |тация     |                                         |атацию   |тельства,
      |           |             |вание    |          |          |-----------------------------------------|         |млн. руб.
      |           |-------------|---------|----------|----------|     2007    |     2008    |     2009    |         |
      |           |Д, мм| L, км |Срок/    |Срок/     |Срок/     |-----------------------------------------|         |
      |           |     |       |Стоимость|Стоимость |Стоимость | План | Факт | План | Факт | План | Факт |         |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1  Магистраль-          2,979                                   6,03  8,595   6,48   5,60   6,96         2009       19,47
      ные сети                                                                                              год
      водоснаб-
      жения
   2  Сети                 1,666                                    2,3  1,173    2,5   1,88   2,69         2009        7,49
      водоснаб-                                                                                             год
      жения к
      ПНС
      Итого:                                                       8,33  9,768   8,98   7,48   9,65                    26,96----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                                                                                
                                                                                           Водоотведение----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   N  | Наименова-|Параметры    |Технико- |Инженерные|Проектно- |    Строительство объекта, стоимость     |Ввод     |Стои-п/п | ние       |объекта      |эконо-   |изыскания |сметная   |                                         |объекта  |мость
      | объекта   |             |мическое |          |докумен-  |                                         |в эксплу-|строи-
      |           |             |обосно-  |          |тация     |                                         |атацию   |тельства,
      |           |             |вание    |          |          |-----------------------------------------|         |млн. руб.
      |           |-------------|---------|----------|----------|     2007    |     2008    |     2009    |         |
      |           |Д, мм| L, км |Срок/    |Срок/     |Срок/     |-----------------------------------------|         |
      |           |     |       |Стоимость|Стоимость |Стоимость | План | Факт | План | Факт | План | Факт |         |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1   Сети                 0,5                                    3,24 19,739   3,47   3,86  /3,73         2009       10,44
       канализации                                                                                          год
   2   Сети                2,16                                     9,3  1,175   10,1      -  10,85         2009       30,25
       канализации                                                                                          год
       (напорная)
       Итого:                                                     12,54 20,914  13,57   3,86  14,58                    40,69----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                                           Теплоснабжение------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   N  | Наименова-|Параметры    |Технико- |Инженерные|Проектно- |    Строительство объекта, стоимость                   |Ввод     |Стои-п/п | ние       |объекта      |эконо-   |изыскания |сметная   |                                                       |объекта  |мость
      | объекта   |             |мическое |          |докумен-  |                                                       |в эксплу-|строи-
      |           |             |обосно-  |          |тация     |                                                       |атацию   |тельства,
      |           |             |вание    |          |          |-------------------------------------------------------|         |млн. руб.
      |           |-------------|---------|----------|----------|     2007    |     2008    |     2009    |     2009    |         |
      |           |Д, мм| L, км |Срок/    |Срок/     |Срок/     |-------------------------------------------------------|         |
      |           |     |       |Стоимость|Стоимость |Стоимость | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт |         |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1   Магистраль-        0,868                                      -  13,997  21,96  31,01  19,82             -         2009       41,78
       ные,
       распредели-
       тельные
       сети
   2   Подводящие         0,723                                   2,29   8,143   2,98  1,498   1,22          4,50         2010       10,99
       тепловые
       сети к
       ЦТП
   3   Оборудова-                                                 4,02          13,25  14,13   6,04          6,21         2010       29,52
       ние в ЦТП
       Итого:                                                     6,31   22,14  38,19  46,64  27,08         10,71                    82,29------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                                           Электроснабжение----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   N  | Наименова-|Параметры    |Технико- |Инженерные|Проектно- |    Строительство объекта, стоимость     |Ввод     |Стои-п/п | ние       |объекта      |эконо-   |изыскания |сметная   |                                         |объекта  |мость
      | объекта   |             |мическое |          |докумен-  |                                         |в эксплу-|строи-
      |           |             |обосно-  |          |тация     |                                         |атацию   |тельства,
      |           |             |вание    |          |          |-----------------------------------------|         |млн. руб.
      |           |-------------|---------|----------|----------|     2007    |     2008    |     2009    |         |
      |           |Д, мм| L, км |Срок/    |Срок/     |Срок/     |-----------------------------------------|         |
      |           |     |       |Стоимость|Стоимость |Стоимость | План | Факт | План | Факт | План | Факт |         |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1   Сети               12,27                                   22,25  14,314  23,94     -  25,72         2009       71,91
       электро-                                                                                             год
       снабжения
       6 кВ
   2   Наружное            5,91                                    2,13       -   2,29     -   2,46         2009        6,88
       и уличное                                                                                            год
       освещение
   3   Строитель-    2                                            14,82  20,498  15,95     -      -         2008       30,77
       ство                                                                                                 год
       РП-6 кВ,
       совмещенной
       с ТП
   4   Строитель-    7                                            18,25       -  19,64     -   21,1         2009       58,99
       ство                                                                                                 год
       ТП-2 х
       630-6/
       0,4 кВ
   5   Строитель-    5                                             14,3  13,316  15,45     -  16,61         2009       46,36
       ство                                                                                                 год
       ТП-2 х
       1000-6/
       0,4 кВ
       Итого:                                                     71,75  48,158  77,27     -  65,89                   214,91----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                     Планировочный район "Московский"
                                                                                           Водоснабжение----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   N  | Наименова-|Параметры    |Технико- |Инженерные|Проектно- |    Строительство объекта, стоимость     |Ввод     |Стои-п/п | ние       |объекта      |эконо-   |изыскания |сметная   |                                         |объекта  |мость
      | объекта   |             |мическое |          |докумен-  |                                         |в эксплу-|строи-
      |           |             |обосно-  |          |тация     |                                         |атацию   |тельства,
      |           |             |вание    |          |          |-----------------------------------------|         |млн. руб.
      |           |-------------|---------|----------|----------|     2007    |     2008    |     2009    |         |
      |           |Д, мм| L, км |Срок/    |Срок/     |Срок/     |-----------------------------------------|         |
      |           |     |       |Стоимость|Стоимость |Стоимость | План | Факт | План | Факт | План | Факт |         |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1   Уличные и           5,6                                    10,59    3,2  16,49   8,07  17,71         2009 год    44,79
       кварталь-
       ные сети
       водопровода
   2   Уличные             1,3                                      1,9   0,73   5,12   1,54    5,5         2009 год    12,52
       сети
       водопровода
       к БИТС
       и ПНС
       Итого:                                                     12,49   3,93  21,61  9,584  23,21                     57,31----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                                           Водоотведение----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   N  | Наименова-|Параметры    |Технико- |Инженерные|Проектно- |    Строительство объекта, стоимость     |Ввод     |Стои-п/п | ние       |объекта      |эконо-   |изыскания |сметная   |                                         |объекта  |мость
      | объекта   |             |мическое |          |докумен-  |                                         |в эксплу-|строи-
      |           |             |обосно-  |          |тация     |                                         |атацию   |тельства,
      |           |             |вание    |          |          |-----------------------------------------|         |млн. руб.
      |           |-------------|---------|----------|----------|     2007    |     2008    |     2009    |         |
      |           |Д, мм| L, км |Срок/    |Срок/     |Срок/     |-----------------------------------------|         |
      |           |     |       |Стоимость|Стоимость |Стоимость | План | Факт | План | Факт | План | Факт |         |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1   Кварталь-           4,7                                     1,86      -   7,01   15,6   7,53         2009 год    16,4
       ные сети
       канализации
   2   КНС         1 шт.                                              0      -   2,39  11,99   2,57         2009 год    4,96
       О=120,660
       м/ч
       Итого:                                                      1,86      -    9,4  26,99   10,1                    21,36----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                                           Теплоснабжение----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   N  | Наименова-|Параметры    |Технико- |Инженерные|Проектно- |    Строительство объекта, стоимость     |Ввод     |Стои-п/п | ние       |объекта      |эконо-   |изыскания |сметная   |                                         |объекта  |мость
      | объекта   |             |мическое |          |докумен-  |                                         |в эксплу-|строи-
      |           |             |обосно-  |          |тация     |                                         |атацию   |тельства,
      |           |             |вание    |          |          |-----------------------------------------|         |млн. руб.
      |           |-------------|---------|----------|----------|     2007    |     2008    |     2009    |         |
      |           |Д, мм| L, км |Срок/    |Срок/     |Срок/     |-----------------------------------------|         |
      |           |     |       |Стоимость|Стоимость |Стоимость | План | Факт | План | Факт | План | Факт |         |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1   Магистраль-   2Д   1,035                                       -   5,72      -  11,65
       ные,         500
       распреде-
       лительные     2Д   1,608                                       -   5,22      -   7,98
       сети         400
   2   Подводящие    2Д   1,148                                       -   5,22      -   4,64
       тепловые     200
       сети к
       БИТС
       Итого:         -       -                                       -  16,16      -  24,27----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                                           Электроснабжение----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   N  | Наименова-|Параметры    |Технико- |Инженерные|Проектно- |    Строительство объекта, стоимость     |Ввод     |Стои-п/п | ние       |объекта      |эконо-   |изыскания |сметная   |                                         |объекта  |мость
      | объекта   |             |мическое |          |докумен-  |                                         |в эксплу-|строи-
      |           |             |обосно-  |          |тация     |                                         |атацию   |тельства,
      |           |             |вание    |          |          |-----------------------------------------|         |млн. руб.
      |           |-------------|---------|----------|----------|     2007    |     2008    |     2009    |         |
      |           |Д, мм| L, км |Срок/    |Срок/     |Срок/     |-----------------------------------------|         |
      |           |     |       |Стоимость|Стоимость |Стоимость | План | Факт | План | Факт | План | Факт |         |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1   Трансфор-      4                                            1,86      -    3,1    5,2   3,33         2009 год     8,29
       маторная
       подстанция
   2   РП 6 кВ        2                                               -  12,96  17,27      -  18,55         2009 год    35,82
       совмещ.
       СТП с
       трансфор-
       маторами
   3   КЛ 6 кВ            4,7                                      5,35  19,73   5,48      -   5,89         2009 год    16,72
       от РП до
       ТП микро-
       района
   4   Трасса             3,0                                         -      -   0,23      -   0,25         2009 год     0,48
       кабеля
       ТПП 10*2
       для
       подключе-
       ния пункта
       телеуправ-
       ления
       электро-
       сетей улич.
       освещ.
   5   Сети              10,1                                         -      -   4,81      -   5,17         2009 год     9,98
       наружного
       освещения
       Итого:                                                      7,21  32,69  30,89    5,2  33,19                     71,29----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                              Прочие объекты 
                                                                                           Водоснабжение
        ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   N  | Наименова-|Параметры    |ТЭО      |ИИ        |ПСД       |    Строительство объекта, стоимость                   |Ввод     |Стои-п/п | ние       |объекта      |         |          |          |-------------------------------------------------------|объекта  |мость
      | объекта   |-------------|---------|----------|----------|     2007    |     2008    |     2009    |     2010    |в эксплу-|строи-
      |           |Д, мм| L, км |Срок/    |Срок/     |Срок/     |-------------------------------------------------------|атацию   |тельства,
      |           |     |       |Стоимость|Стоимость |Стоимость | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт |         |млн. руб.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1   Окончание                                                      -      - 181,543  63,50                              2008     181,543
       строитель-
       ства ВЗУ
       N 7 в с.
       Татаново
   2   Строитель-                                                     -      -       -      -              81,320          2010       81,32
       ство
       водовода
       от 7-го
       ВЗУ N 7
       в с.
       Татаново
   3   Бурение                                                     6,84   0,83   7,359      -   7,9                        2009      22,099
       арт.
       скважин
       на ВЗУ
       N 2, 3, 4
   4   Строитель-                                                 14,82   0,89       -      -                              2007       14,82
       ство
       водовода
       и бурение
       скважин
       по ул.
       Воронеж-
       ской
   5   Строитель-                                                10,225      -       -   1,52                              2007      10,225
       ство РЧВ на
       ВЗУ N 2
   6   Строитель-                                                     -      -   15,21      -                              2008       15,21
       ство РЧВ на
       ВЗУ N 4
       Итого:                                                    31,885   1,72 204,112  65,02   7,9        81,320                   325,217------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                                           Водоотведение
       ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   N  | Наименова-|Параметры    |ТЭО      |ИИ        |ПСД       |    Строительство объекта, стоимость                   |Ввод     |Стои-п/п | ние       |объекта      |         |          |          |-------------------------------------------------------|объекта  |мость
      | объекта   |-------------|---------|----------|----------|     2007    |     2008    |     2009    |     2010    |в эксплу-|строи-
      |           |Д, мм| L, км |Срок/    |Срок/     |Срок/     |-------------------------------------------------------|атацию   |тельства,
      |           |     |       |Стоимость|Стоимость |Стоимость | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт |         |млн. руб.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1   Строитель-                                                10,499 49,095  29,83      -                              2008      40,329
       ство цеха
       механичес-
       кого
       обезвожи-
       вания
       осадка
   2   Строитель-                                                     -      -      -      -   31,09        72,3          2010      103,39
       ство КНС
       "Динамо"
       с напорным
       коллектором
       Итого:                                                    10,499 49,095  29,83      -   31,09        72,3                   143,719------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                                           Теплоснабжение
       ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   N  | Наименова-|Параметры    |ТЭО      |ИИ        |ПСД       |    Строительство объекта, стоимость                   |Ввод     |Стои-п/п | ние       |объекта      |         |          |          |-------------------------------------------------------|объекта  |мость
      | объекта   |-------------|---------|----------|----------|     2007    |     2008    |     2009    |     2010    |в эксплу-|строи-
      |           |Д, мм| L, км |Срок/    |Срок/     |Срок/     |-------------------------------------------------------|атацию   |тельства,
      |           |     |       |Стоимость|Стоимость |Стоимость | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт |         |млн. руб.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1   Реконстру-                                                34,177      -      -      -                              2007       34,177
       кция
       котельной
       по ул.
       Астрахан-
       ской, 191
   2   Реконстру-                                                  6,84  18,94      -      -                              2007         6,84
       кция
       котельной
       по ул.
       Бастионной,
       23
   3   Реконстру-                                                     -        50,958      -                              2008       50,958
       кция
       котельной
       по ул.
       Новостре-
       мянной, 2а
       в г. Тамбове
       Итого:                                                    41,017  18,94 50,958      -                                         91,975------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                                           Электроснабжение
        ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   N  | Наименова-|Параметры    |ТЭО      |ИИ        |ПСД       |    Строительство объекта, стоимость                   |Ввод     |Стои-п/п | ние       |объекта      |         |          |          |-------------------------------------------------------|объекта  |мость
      | объекта   |-------------|---------|----------|----------|     2007    |     2008    |     2009    |     2010    |в эксплу-|строи-
      |           |Д, мм| L, км |Срок/    |Срок/     |Срок/     |-------------------------------------------------------|атацию   |тельства,
      |           |     |       |Стоимость|Стоимость |Стоимость | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт |         |млн. руб.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1   Реконструк-
       ция и
       строитель-
       ство
       распреде-
       лительных
       сетей
       6/0,4 кВ с
       установ-
       кой КТП:
       - р-н ул.                                                  1,513      -      -      -                              2007        1,513
       Талалихина
       и пр.                                                      -          -      -      -  4,533                       2009        4,533
       Авиаторов
       - р-н ул.
       Железно-
       дорожной и
       Балашовской
   2   Внедрение                                                  21,57  2,553      -      -                              2007       21,574
       в электро-
       сетях
       АИИСКУЭ
   3   Строитель-                                                     -  2,027  8,586      -  9,221                       2009       17,807
       ство РТП
   4   Строитель-                                                     -      -  8,316      -  8,932         23,99         2010       41,244
       ство ТП
   5   Прокладка                                                  8,584      -  7,691      -   9,92         15,38         2010       41,577
       кабельных
       линий 6 кВ
   6   Строитель-                                                  1,44      -   1,55      -  1,665         3,576         2010        8,231
       ство
       воздушных
       линий 6 кВ
       Итого:                                                     33,11   4,58  26,14      -  34,27         42,95                   136,479------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
       Несмотря на то,  что финансирование программы  составило  36%  отзапланированных   объемов,   основные   мероприятия,   предусмотренныеПрограммой,  выполнены.  При этом  фактические  затраты  на  некоторыемероприятия превысили запланированные.  В связи с этим запланированныесредства были перераспределены.
       Не выполнены следующие Программные мероприятия:
       1. Микрорайон "Центральный":
       - строительство напорных сетей канализации (10,1 млн. руб.);
       - строительство сетей электроснабжения 6 кВ (23,94 млн. руб.);
       - строительство  сетей  наружного и уличного освещения (2,29 млн.руб.);
       - строительство РП-6 кВ, совмещенной с ТП (15,95 млн. руб.);
       - строительство ТП - 2 х 630-6 / 0,4 кВ (19,64 млн. руб.);
       - строительство ТП - 2 х 1000-6 / 0,4 кВ (15,45 млн. руб.).
       2. Микрорайон "Московский":
       - строительство  РП  6 кВ,  совмещенной с ТП,  с трансформаторами(17,27 млн. руб.);
       - строительство КЛ 6 кВ от РП до ТП микрорайона (5,48 млн. руб.);
       - строительство трассы кабеля ТПП  10х2  для  подключения  пунктателеуправления электросетей уличного освещения (0,23 млн. руб.);
       - строительство сетей уличного освещения (4,81 млн. руб.).
       3. Прочие объекты:
       - бурение артезианских скважин на ВЗУ  N  2,  3,  4  (7,359  млн.руб.);
       - строительство РЧВ на ВЗУ N 4 (15,21 млн. руб.);
       - реконструкция котельной по ул.  Новостремянной, 2а (50,958 млн.руб.);
       - строительство РТП (8,586 млн. руб.);
       - строительство ТП (41,244 млн. руб.);
       - прокладка кабельных линий 6 кВ (7,691 млн. руб.);
       - строительство воздушных линий 6 кВ (1,55 млн. руб.).
       Общая сумма  запланированных на эти мероприятия затрат составляет247,758 млн. руб.
       Как видно  из  приведенного  перечня,  в  основном  не  выполненымероприятия по строительству объектов электроснабжения.
       Программные мероприятия, не запланированные в 2008 году:
       1. Микрорайон "Московский":
       - строительство  магистральных и распределительных тепловых сетей(19,63 млн. руб.);
       - строительство  подводящих  тепловых  сетей  к  БИТС  (4,64 млн.руб.).
       2. Прочие объекты:
       - строительство РЧВ на ВЗУ N 2 (1,52 млн. руб.).
       Общие затраты   на   выполнение   незапланированных   мероприятийсоставили 25,79 млн. руб.
       Программные мероприятия,  при  реализации  которых  потребовалисьзатраты больше запланированных:
       1. Микрорайон "Центральный":
       - строительство сетей канализации (на 0,39 млн. руб.);
       - строительство  магистральных  распределительных  тепловых сетей(9,05 млн. руб.);
       - монтаж оборудования в ЦТП (0,88 млн. руб.).
       2. Микрорайон "Московский":
       - строительство  квартальных  сетей  канализации  (на  8,59  млн.руб.);
       - строительство КНС=120,660 м/ч (на 9,6 млн. руб.);
       - строительство трансформаторной подстанции (на 2,1 млн. руб.).
       Общая сумма   превышения   затрат   по   перечисленным   объектамсоставляет 30,61 млн. руб.
       Программные мероприятия, финансирование которых было сокращено:
       1. Микрорайон "Центральный":
       - строительство  магистральных  сетей водоснабжения (на 0,88 млн.руб.);
       - строительство сетей водоснабжения к ПНС (на 0,62 млн. руб.);
       - строительство подводящих тепловых сетей к ЦТП  (на  1,482  млн.руб.).
       2. Микрорайон "Московский":
       - строительство  уличных и квартальных сетей водопровода (на 8,42млн. руб.);
       - строительство  уличных  сетей водопровода к БИТС и ПНС (на 3,58млн. руб.).
       3. Прочие объекты:
       - окончание строительства ВЗУ N 7 в с.  Татаново (на 118,043 млн.руб.).
       Общая сумма сокращения финансирования по  перечисленным  объектамсоставляет 133,025 млн. руб.
       Дополнительно к запланированным мероприятиям  в  2008  году  быливыполнены  работы,  не предусмотренные Программой,  но необходимые дляобеспечения программных мероприятий.
       В рамках проекта внешнего инженерного обеспечения жилых кварталовв границах улиц М.Горького-Набережная-Лермонтовская-К.Маркса построенывнутриквартальные  сети  к жилым домам по улице М.Горького,  16,  20 итрансформаторная   подстанция   по   ул.   Комсомольской,   37,   сетиэлектроснабжения   квартала  в  границах  улиц  Набережной,  А.Бебеля,С.-Ценского и Советской.  Финансирование этих работ осуществлялось  засчет средств федерального и областного бюджетов.  Объем финансированиясоставил:  федеральный бюджет - 12,172 млн.  руб.,  областной бюджет -0,768 млн. руб.
       Дополнительно к  программным  мероприятиям  построен  водовод   иотремонтирована  повысительная  насосная станция по улице Бастионной иустановлено 35 частотных преобразователей на насосные группы повышениядавления   в   системах   водоснабжения,   что  позволило  перейти  накруглосуточный режим подачи питьевой воды населению города.
       Кроме этого    разработана   проектно-сметная   документация   настроительство  уличных  сетей  водопровода  и  канализации  по   улицеКиквидзе  (на  участке  домов  N  49-67),  строительство  водозаборнойскважины в районе  дома  N  69  по  улице  Балашовской,  реконструкциюкотельной и тепловых сетей по улице Гастелло, дом 11.
       Запланированный объем финансирования  дополнительных  мероприятийиз  средств  городского  бюджета составил 10,2 млн.  руб.  Фактическоефинансирование  дополнительных  мероприятий  из   средств   городскогобюджета в 2008 году составило 5,152 млн. руб.
       Таким образом, мероприятия Программы "Комплексное развитие системкоммунальной  инфраструктуры города Тамбова на период 2007-2010 годы",запланированные на 2008 год,  в целом можно считать выполненными. Цельпрограммы на данном этапе достигнута частично.