Закон Тамбовской области от 28.10.2005 № 376-З
Об областной целевой программе "Энергосбережение в Тамбовской области на 2006-2008 годы"
ТАМБОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
З А К О Н
Об областной целевой программе "Энергосбережение в
Тамбовской области на 2006-2008 годы"
(В редакции Закона Тамбовской области от 29.09.2006 г. N 89-З)
Статья 1.
Утвердить областную целевую программу "Энергосбережение вТамбовской области на 2006-2008 годы" согласно приложению.
Статья 2.
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официальногоопубликования.
Председатель областной Глава администрации
Думы В.Н.Карев области О.И.Бетин
г. Тамбов
28 октября 2005 г.
N 376-З
Утверждена
Законом Тамбовской области
"Об областной целевой программе
"Энергосбережение в Тамбовской
области на 2006-2008 годы"
от 28 октября 2005 года N 376-З
ПАСПОРТ
ОБЛАСТНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
"ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ В ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
на 2006-2008 годы"
(В редакции Закона Тамбовской области от 29.09.2006 г. N 89-З)
Наименование Областная целевая программа "Энергосбережение вПрограммы Тамбовской области на 2006-2008 годы" (далее
Программа)Основание Федеральный закон "Об энергосбережении" от 03.04.96для г. N 28-ФЗразработки Закон Тамбовской области "Об энергосбережении вПрограммы Тамбовской области" от 28.11.2001 N 234-ЗЗаказчик Администрация Тамбовской областиПрограммыКоординатор Управление топливно-энергетического комплекса иПрограммы жилищно-коммунального хозяйства (далее - УТЭК и ЖКХ)
Тамбовской областиОсновные УТЭК и ЖКХразработчики Комитет по государственному регулированию тарифовПрограммы Тамбовской области (В редакции Закона Тамбовской области от 29.09.2006 г. N 89-З)
Тамбовский государственный технический университет
Органы исполнительной власти области
Органы местного самоуправления
Открытое акционерное общество энергетики и
электрификации "Тамбовэнерго"
Открытое акционерное общество "Тамбовские
коммунальные системы"
Открытое акционерное общество "Тамбовская сетевая
компания"
Открытое акционерное общество "Тамбовоблгаз"
Общество с ограниченной ответственностью
"Тамбоврегионгаз"Цели и Создание организационных, правовых, экономических,задачи научно-технических и технологических условий,Программы обеспечивающих эффективное использование топливно-
энергетических ресурсов (ТЭР)
Повышение энергетической безопасности Тамбовской
областиСроки 2006-2008 годыреализацииПрограммыОбъемы Всего - 313,862 млн. руб. в 2006-2008 годахфинансирования, из них:млн. рублей федеральный бюджет - 11,338 млн. руб. областной бюджет - 11,438 млн. руб. местный бюджет - 70,923 млн. руб. внешние источники - 220,163 млн. руб.Ожидаемые Сокращение потребления топливно-энергетическихитоговые ресурсов на 5% или 180 тыс. тонн условного топливарезультаты (т у.т.)реализации Ожидаемый годовой экономический эффект 186,2 млн.Программы руб.Система Контроль за выполнением мероприятий Программыорганизации осуществляют:контроля за администрация Тамбовской областиисполнением Тамбовская областная ДумаПрограммы
Необходимость разработки и реализации областной целевой программы"Энергосбережение в Тамбовской области на 2006-2008 годы" обусловилиследующие причины:
- рост затрат на оплату энергоносителей (топлива, тепловойэнергии, электроэнергии) для областных и муниципальных бюджетныхорганизаций;
- рост затрат на топливно-энергетические ресурсы у хозяйствующихсубъектов, что приводит к снижению их доходов, налоговых поступлений вбюджеты всех уровней, конкурентоспособности продукции предприятийрегиона, сдерживанию экономического развития региона;
- неблагоприятная экологическая обстановка в отдельных районахобласти;
- рост удельных затрат на производство и транспорт энергоресурсовиз-за снижения объемов производства и потребления топливно-энергетических ресурсов;
- вступление в силу федеральной и региональной нормативнойправовой базы по энергосбережению, требующей принятия действенных мерпо повышению эффективности использования ТЭР во всех отрасляхнародного хозяйства и создания экономических и правовых условий нарегиональном уровне, а именно:
- Федерального закона от 03.04.1996 N 28-ФЗ "Обэнергосбережении";
- Федерального закона от 26.03.2003 N 35-ФЗ "Обэлектроэнергетике";
- Федерального закона от 26.03.2003 N 36-ФЗ "Об особенностяхфункционирования электроэнергетики в переходный период и о внесенииизменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации ипризнании утратившими силу некоторых законодательных актов РоссийскойФедерации в связи с принятием Федерального закона "Обэлектроэнергетике";
- Федерального закона от 26.03.2003 N 37-ФЗ "О внесении измененийи дополнений в часть вторую Гражданского кодекса РоссийскойФедерации";
- Федерального закона от 26.03.2003 N 38-ФЗ "О внесении измененийи дополнений в Федеральный закон "О государственном регулированиитарифов на электрическую и тепловую энергию в Российской Федерации";
- Федерального закона от 26.03.2003 N 39-ФЗ "О внесении измененийи дополнений в Федеральный закон "О естественных монополиях";
- Федеральной целевой программы "Энергоэффективная экономика на2002-2005 годы и на перспективу до 2010 года", утвержденнойпостановлением Правительства Российской Федерации от 17.11.2001 N 796;
- Энергетической стратегии России на период до 2020 года,утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от28.08.2003 N 1234-р;
- Закона Тамбовской области от 28.11.2001 N 234-З "Обэнергосбережении в Тамбовской области".
Общей целью разработки и реализации Программы является переводэкономики Тамбовской области на энергосберегающий путь развития наоснове создания организационных, экономических, научно-технических идругих условий, обеспечивающих высокоэффективное использованиеэнергоресурсов, снижение удельного уровня их потребления и повышениеэнергетической безопасности области за счет вовлечения неиспользуемыхисточников энергии.
Выполнение мероприятий, включенных в Программу, позволит получитьсоциально-экономический эффект в производственной и социальной сферахэкономики области, развитии инвестиционной и инновационнойдеятельности, политическую и частично экологическую стабилизацию, аименно:
в производственной сфере:
- повысить эффективность использования энергоресурсов и видовэнергии при изготовлении продукции (снизить удельные показателиэнергопотребления);
- улучшить контроль и учет за расходованием энергоресурсов;
- создать условия для ускорения технического прогресса в ведущихотраслях промышленности, разработки и освоения новых технологическихпроцессов и конкурентоспособных видов продукции;
- снизить потери при производстве, транспортировании ииспользовании энергоресурсов;
- улучшить метрологический контроль, надзор и мониторинг зарасходом энергоресурсов;
в социальной сфере:
- повысить уровень жизни населения за счет снижения затрат на всевиды потребляемой энергии;
- улучшить условия труда;
- сформировать общественное сознание, ориентированное наэнергосбережение;
в развитии инвестиционной и инновационной деятельности:
- обеспечить развитие ведущих отраслей народного хозяйства наоснове новых технологий и технических решений;
- увеличить приток финансовых ресурсов из других регионов;
- расширить налогооблагаемую базу и увеличить поступлениефинансовых средств в областной и местные бюджеты;
- снизить нагрузку на бюджет в части приобретения энергоресурсовдля предприятий и объектов бюджетной сферы;
в экологической сфере:
- сократить вредные выбросы в окружающую среду;
в политической сфере:
- повысить энергетическую безопасность области, снизитьзависимость от объемов, сроков и качества поставляемых в областьэнергетических ресурсов, что будет способствовать политическойстабильности в области.
Раздел I
Состояние энергетического комплекса Тамбовской области
Тамбовская область относится к числу дефицитных регионов потопливно-энергетическим ресурсам.
Таблица 1
Импорт ТЭР в 2004 году в Тамбовскую область----------------------------------------------------------------------Вид ресурса |Ед. изм. | | т у.т. | %----------------------------------------------------------------------Бензин тыс. т 115 194407 5,3Газ млн. куб. м 1952,7 2226078 60,9Мазут тыс. т 51,4 70418 1,9Уголь тыс. т 105,7 81389 2,2Электрическая энергия млн. кВт.ч. 2153,4 839826 22,9Диз. топливо тыс. т 162,2 235190 6,4Кокс металлург. тыс. т 9,3 9672 0,4Итого 3656980 100,0----------------------------------------------------------------------
За 1991-1999 годы в области произошло резкое снижение потребленияпрактически всех видов топливных ресурсов: угля - в 4 раза, топочногомазута - в 2,3 раза, автобензина - в 1,8 раза, дизельного топлива - в3,1 раза.
Исключение составляет потребление газа, положительная динамикакоторого за этот период характеризовалась относительной стабильностью.
Открытое акционерное общество энергетики и электрификации"Тамбовэнерго" (далее ОАО "Тамбовэнерго") осуществляетэлектроснабжение всей Тамбовской области, входящей в составЦентрально-Черноземного экономического района Российской Федерации.
Генерирующие мощности открытого акционерного общества филиал ОАО"ТГК-4" "Тамбовская региональная генерация" (далее ОАО "ТГК-4"),выделенного из ОАО "Тамбовэнерго", сконцентрированы на Тамбовской ТЭЦ(235 МВт) и Котовской ТЭЦ (80 МВт) и по данным за последние годыпокрывают порядка 30% электропотребления области. Имеющиеся напромышленных предприятиях ведомственные блок-станции закрывают долюэлектропотребления области в объеме - 0,1%. (В редакции ЗаконаТамбовской области от 29.09.2006 г. N 89-З)
Таблица 2
Установленные мощности ОАО "ТГК-4"
----------------------------------------------------------------------Энергоисточники |Электрическая мощность |Тепловая мощность
|МВт |Гкал/час----------------------------------------------------------------------Тамбовская ТЭЦ 235 947Котовская ТЭЦ 80 185Итого: 315 1132----------------------------------------------------------------------
70% электропотребления области обеспечивается с федеральногооптового рынка электрической энергии и мощности - в основном отРязанской ГРЭС и Курской АЭС.
В результате спада производства, в 90-х годах электропотреблениеобласти снизилось с 5060 млн. квт.ч. (1993 г.) до 2567,9 млн. квт.ч.(1999 г.) Несмотря на снижение электропотребления, энергосистемаявляется остродефицитной.
Основные причины снижения уровня потребления электроэнергии:
- переход отдельных крупных потребителей (ООО "Мострансгаз") насобственные автономные источники;
- снижение объемов потребления в сельском хозяйстве;
- внедрение потребителями энергосберегающих технологий;
- введение ограничений и отключений подачи электроэнергии дляпотребителей-неплательщиков с целью предотвращения неоплачиваемогоотпуска энергии;
- более рациональное использование электроэнергии потребителями.
ОАО "ТГК-4" осуществляет отпуск тепловой энергии по двум городам- Тамбову (общая присоединенная тепловая нагрузка к сетям - 460Гкал/ч.) и Котовску (общая присоединенная нагрузка - 56,6 Гкал/ч.) (Вредакции Закона Тамбовской области от 29.09.2006 г. N 89-З)
Потребление тепловой энергии от ТЭЦ в 90-х годах снизилось с 2380тыс. Гкал (1993 г.) до 1800 тыс. Гкал (1999 г.). Это привело кснижению эффективности работы ТЭЦ (особенно Котовской ТЭЦ, где зимняянагрузка не превышает 30 Гкал/ч., а летняя - 10 Гкал/ч., приустановленной мощности - 185 Гкал/ч.).
Таблица 4
Структура потребления электрической энергии по группам
потребителей
----------------------------------------------------------------------
Потребитель | 1999 г. | 2004 г.
|------------------------------------------
|млн. квт.ч| % |млн. квт.ч| %----------------------------------------------------------------------
Промышленность 491,6 19 836,7 30
Население 637,1 25 626,1 22
Сельское хозяйство 177,9 7 146,9 5
Транспорт 680,0 26 731,5 26
Прочие 589,3 23 493,5 17
Всего 2567,9 100 2834,6 100----------------------------------------------------------------------
Коэффициент использования установленных теплофикационныхмощностей ТЭЦ крайне низок, что приводит к существенному ухудшению ихтехнико-экономических показателей (ТЭП) в летний период.
В сложившейся ситуации, из-за низкой экономичности, Котовская ТЭЦна летний период останавливается в резерв. Тамбовская ТЭЦ работаетболее экономично (в зимний период), в летнее время - разгружена, длявыполнения плановых ремонтов.
Теплоснабжение остальных потребителей осуществляется отисточников тепловой энергии, находящихся на балансе предприятий илимуниципальных образований. Производство тепловой энергии большинствоммуниципальных и ведомственных котельных недостаточно эффективно.
Таблица 5
Структура производства тепловой энергии в 2004 г.
----------------------------------------------------------------------
Энергоисточники | тыс. Гкал | %----------------------------------------------------------------------
ОАО "ТГК-4" 1492,1 25,1
Ведомственные котельные 3303,0 55,5
Муниципальные котельные 1156,3 19,4
Итого: 5951,4 100----------------------------------------------------------------------
Раздел II
Основные принципы и цели Программы
2.1. Основные принципы
Основными принципами настоящей Программы являются:
- приоритет повышения эффективности использования топлива иэнергии над увеличением объемов поставки и производства;
- оценка энергосберегающих проектов по максимальной эффективностипри минимальных инвестиционных вложениях;
- сочетание интересов потребителей, поставщиков и производителейтоплива и энергии;
- первоочередность обеспечения выполнения экологическихтребований к добыче, производству, переработке, транспортировке ииспользованию топлива и энергии;
- удовлетворение обоснованных потребностей населения в топливе иэнергии, защите среды обитания и жизнедеятельности человека;
- обязательность учета юридическими лицами производимых илирасходуемых ими энергетических ресурсов, а также учета физическимилицами получаемых ими энергетических ресурсов;
- заинтересованность производителей и поставщиков энергетическихресурсов в применении эффективных технологий;
- открытость Программы по составу участников, направлениямэнергосбережения, отраслевым и территориальным подходам;
- осуществление мероприятий Программы за счет собственныхсредств, либо на возвратной кредитной основе.
2.2. Основные цели Программы
Целевая направленность Программы определена высокими издержкамиобщества на свое энергообеспечение, необходимостью надежного ибесперебойного энергоснабжения населения и экономики области, снижениянагрузки на окружающую среду, обеспечения энергетической безопасностиобласти.
Основными целями настоящей Программы являются:
- повышение эффективности использования энергетических ресурсовна единицу валового регионального продукта Тамбовской области;
- сокращение удельных расходов энергетических ресурсов на единицупродукции (товара, услуги) без ущемления интересов населения ипромышленных предприятий;
- внедрение малых и альтернативных источников полученияэнергоресурсов, независимых от централизованных источников;
- снижение финансовой нагрузки на областной бюджет за счетсокращения платежей за топливо, тепловую и электрическую энергию,потребляемые бюджетными организациями;
- улучшение финансового состояния предприятий области иувеличение поступлений в бюджеты всех уровней за счет снижения затратна энергоресурсы, увеличения доходов предприятий, роста налоговойбазы;
- создание экономических, технических и организационных условийдля эффективного использования энергетических ресурсов, стимулированияпроведения энергосберегающей политики производителями и потребителямиэнергии на основе экономической заинтересованности;
- создание условий для реализации жилищно-коммунальной реформы.
Раздел III
Механизм реализации Программы
Цели Программы достигаются путем проведения организационных итехнических мероприятий по энергосбережению, направленных наиспользование энергосберегающих технологий при производстве,транспортировке и потреблении энергетических ресурсов, внедрениюсистем учета и регулирования, разработки и внедрения механизмов,экономического и административного стимулирования проведениямероприятий. Анализ сложившейся ситуации в энергетическом комплексеТамбовской области приводит к выводу, что приоритетными направлениямиследует считать:
1) формирование механизма государственного региональногоуправления энергосбережением
- создание нормативной правовой базы энергосбережения;
- создание финансовых и экономических механизмов для поддержки истимулирования процессов энергосбережения, в том числе целевых средствдля реализации областной Программы;
- совершенствование тарифной политики;
- разработка механизмов и структур управления энергосбережением ипроведение организационных мероприятий для функционирования системыуправления;
- информационное обеспечение процесса выполнения Программыэнергосбережения в различных формах и подготовка кадров.
2) энергосбережение в жилищно-коммунальном хозяйстве.
3) энергосбережение в бюджетной сфере.
4) энергосбережение при производстве, поставке электрической итепловой энергии, топлива (на предприятиях и организациях, включенныхв Реестр энергоснабжающих организаций Тамбовской области, в отношениикоторых осуществляется государственное регулирование (приложение 1).
5) энергосбережение в энергоемких отраслях промышленности(приложение 2).
6) проведение энергетических обследований, энергоаудит.
7) энергоучет и регулирование энергопотребления.
8) развитие нетрадиционных источников энергии.
3.1. Правовая основа и функции управления энергосбережением
3.1.1. Правовое обеспечение
Основой правового обеспечения Программы энергосбереженияТамбовской области являются Федеральный закон "Об энергосбережении",Закон области "Об энергосбережении в Тамбовской области" и принимаемыев соответствии с ними иные нормативные правовые акты РоссийскойФедерации и Тамбовской области в сфере энергосбережения, позволяющиерешить следующие задачи:
- развитие нормативной правовой базы энергосбережения,действующей на территории Тамбовской области;
- установление порядка консолидации и использования финансовыхсредств на цели энергосбережения, формируемых в соответствии стребованиями статьи 14 Федерального закона "Об энергосбережении" иЗаконом области "Об энергосбережении в Тамбовской области";
- определение условий стимулирования предприятий и организаций,финансируемых из областного и местных бюджетов, за экономию бюджетныхсредств, предусмотренных для оплаты энергоресурсов;
- установление порядка проведения энергетических обследованийпредприятий и организаций с годовым потреблением менее 6 тыс. т у.т.или 1 тыс. тонн моторного топлива;
- обеспечение поддержки финансирования проектов и мероприятийобластной целевой программы энергосбережения за счет средствобластного бюджета, включая финансирование оснащения приборами учетаобъектов бюджетной сферы и проведения на них обязательныхэнергетических обследований;
- разработка методических указаний о порядке расчетаодноставочных тарифов на электрическую энергию, дифференцированных позонам суток, на потребительском рынке Тамбовской области;
- разработка положения о порядке перевода потребителей к оплатепотребляемой электрической энергии по одноставочным тарифам,дифференцированным по времени и уровням напряжения.
3.1.2. Тарифная политика
Комитет по государственному регулированию тарифов Тамбовскойобласти реализует тарифную политику, направленную на достижениеоптимального сочетания интересов энергоснабжающих организаций (в томчисле субъектов естественных монополий в топливно-энергетическомкомплексе) и потребителей, повышение эффективности деятельностисубъектов естественных монополий в топливно-энергетическом комплексе,обеспечение внедрения мероприятий, направленных на рост налоговыхпоступлений в областной и местные бюджеты, обеспечение социальнойзащиты населения Тамбовской области. (В редакции Закона Тамбовскойобласти от 29.09.2006 г. N 89-З)
Продукция (услуги) предприятий (организаций) топливно-энергетического комплекса является весьма специфическим товаром:поставка энергоресурсов осуществляется в условиях естественноймонополии. Кроме того, такие энергоресурсы, как электрическая итепловая энергия, не могут накапливаться и потребляются постоянно вобъемах необходимых для нормального функционирования предприятий-потребителей и жизнеобеспечения населения региона. Таким образом,одним из важнейших факторов поддержания экономической стабильностирегиона является государственное регулирование деятельности субъектовестественных монополий.
Основным направлением деятельности органов исполнительной властиобласти в сфере энергосбережения при формировании тарифов (электро- итеплоэнергия, природный и сжиженный газ для населения) на период до2008 г. является снижение затрат на производство и передачу энергиипотребителям за счет:
- организации учета энергоресурсов и обоснования (нормирования)расходов на собственные, хозяйственные и производственные нужды;
- разработки и введения нормативов технологического расходаэлектрической энергии на ее передачу по распределительным сетям,порядка формирования тарифов на тепловую энергию, вырабатываемуюведомственными котельными;
- организации проведения комплексных проверок хозяйственнойдеятельности, в том числе по обоснованности нормативов расхода ТЭР ивозможности их снижения;
- установления тарифов с учетом необходимости обеспечениякапитального ремонта и реконструкции действующих генерирующихмощностей энергоснабжающих организаций;
- организации разработки и утверждения методик расчета потерь враспределительных сетях, платы за услуги по передаче тепловой иэлектрической энергии;
- проведения комплексного системного анализа и оценки сложившейсясистемы тарифов энергоснабжающих организаций;
- реализации энергосберегающих мероприятий;
- обеспечения контроля выполнения энергосберегающих мероприятий имероприятий, направленных на снижение себестоимости, в том числе,рекомендованных по результатам комплексных экспертиз финансово-хозяйственной деятельности и энергетических обследованийэнергоснабжающих организаций;
- разработки принципов расчета и введения в действие льготныхтарифов, стимулирующих энергосбережение (тарифный кредит);
- внедрения дифференцированных по времени суток тарифов,стимулирующих потребителей к снижению максимумов нагрузки исоответственно затрат энергоснабжающей организации на содержаниегенерирующих мощностей.
3.1.3. Инвестиционная политика
Основной целью инвестиционной деятельности Тамбовской области всфере энергосбережения является привлечение средств для реализациимероприятий Программы.
Для привлечения инвестиций по проектам энергосбережения создаютсяправовые и организационные условия для осуществления кредитнойдеятельности коммерческих банков и других организаций, а также дляэмиссии ценных бумаг, проведения облигационных займов и других средстви механизмов привлечения средств.
Порядок и условия государственной поддержки инвестиционнойдеятельности регулируются на основе Закона Тамбовской области "Огосударственной поддержке инвестиционной деятельности на территорииТамбовской области".
Отбор инвестиционных проектов осуществляется на конкурснойоснове.
3.1.4. Экономические и финансовые механизмы
Намечаемые мероприятия и проекты обеспечиваются финансированием сиспользованием следующих источников:
- средств федерального бюджета;
- средств областного бюджета;
- средств муниципальных бюджетов (по согласованию);
- средств российских и иностранных инвесторов (внешниеисточники);
- собственных средств предприятий (по согласованию);
- других источников, не противоречащих законодательству.
Средства федерального и областного бюджетов, используемые дляреализации Программы, являются государственной поддержкой. Они создаютновую стоимость в виде конкретного имущества, которая оформляется вустановленном порядке в доли (акции), принадлежащие к федеральной иобластной собственности.
Операции с бюджетными средствами регулируются Бюджетным кодексомРоссийской Федерации и другими федеральными и областными нормативнымиправовыми актами.
3.1.5. Информационное обеспечение
Информационное обеспечение учитывает все необходимые аспекты,виды, уровни и формы информации. Оно реализуется через инфраструктурунакопления, анализа и выдачи информации.
Одной из основных задач информационного обеспечения настоящейПрограммы является оперативное получение объективных данных о ходевыполнения запланированных мероприятий с целью организацииэффективного контроля, координации и управления их осуществлением, атакже сбор и обобщение для использования на практике информации онаучно-технических достижениях в решении проблем энергосбережения какв России, так и за рубежом.
Информационное обеспечение энергосбережения предусматриваетпроведение широкого и разнообразного комплекса организационно-технических и просветительских мероприятий, в частности:
- обсуждение хода выполнения настоящей областной Программы;
- координацию работ по подготовке демонстрационных проектоввысокой энергетической эффективности;
- организацию выставок энергоэффективного оборудования итехнологий;
- предоставление потребителям энергетических ресурсов информациипо вопросам энергосбережения;
- пропаганду эффективного использования энергетических ресурсов спривлечением средств массовой информации;
- периодическое издание информационных материалов пораспространению передового опыта в области энергосбережения.
3.2. Энергосбережение в ЖКХ
3.2.1. Оценка состояния проблемы
Кризисное состояние жилищно-коммунального комплекса России,выступившего на начальном этапе экономических реформ в ролиамортизатора социальных последствий либерализации цен, превращается висточник угроз для дальнейшего социального и экономического развитиягосударства.
Содержание этого комплекса в его нынешнем виде становитсянепосильным как для потребителей коммунальных услуг, так и длябюджетов всех уровней.
Тамбовская область в этом плане не является исключением, анаоборот, как в дотационном регионе эти негативные последствияпроявились раньше, чем в других территориях России, и характеризуются:
- высоким уровнем износа основных фондов и коммунальнойинфраструктуры;
- низким коэффициентом полезного действия и высокой аварийностьюдействующих мощностей;
- большими потерями энергии, воды и других ресурсов;
- высокими затратами и отсутствием экономических стимуловснижения издержек;
- неудовлетворительным финансовым положением.
Планово-предупредительный ремонт уступил место аварийно-восстановительным работам, затраты на которые в 2-3 раза выше.
Следствием этого явилось обострение проблемы снабжения населенияобласти питьевой водой, наблюдается повсеместное непроизводительноерасходование топливно-энергетических ресурсов.
Одна из причин сложившейся ситуации заключается в том, чтожилищно-коммунальные предприятия не имеют серьезных экономическихстимулов для оптимизации структуры тарифов и снижения нерациональныхзатрат материально-технических ресурсов. В итоге затратыэлектроэнергии на подачу в сеть и отпуск потребителям 1 м3 питьевойводы в области на 50% выше среднеевропейского уровня, численностьперсонала в расчете на 1000 обслуживаемых жителей в 2,5 раза выше, чемна аналогичных европейских предприятиях, потребление воды на одногожителя в 2-2,2 раза выше, чем в западноевропейских странах.
Данной Программой не рассматриваются вопросы стратегии выхода ЖКХобласти из кризиса. Они решаются в рамках подпрограммы "Модернизацияобъектов коммунальной инфраструктуры" II этапа реализации федеральнойцелевой программы "Жилище" на 2002-2010 годы. (В редакции ЗаконаТамбовской области от 29.09.2006 г. N 89-З)
3.2.2. Пути повышения энергоэффективности ЖКХ области
Стратегической задачей энергоресурсосбережения в ЖКХ Тамбовскойобласти является внедрение энергосберегающих мероприятий,ранжированных по затратности и экономической эффективности.
Основными тактическими решениями на пути снижения расходаэнергоресурсов являются:
1. Выбор и монтаж новых энергоэффективных агрегатов, оборудованияи систем источников тепла и воды, сетей их транспорта к потребителям(зданиям).
2. Устранение имеющихся перерасходов и сверхнормативных потерьводы, топлива, электрической и тепловой энергии путем повышения уровняи качества эксплуатации, т.е. путем режимно-эксплуатационныхмероприятий.
Целесообразно эти тактические решения оценивать по срокуокупаемости затрат на их реализацию.
Комплекс средне- или долгосрочных мероприятий со срокомокупаемости 3-7 лет включает следующие работы по модернизации,реконструкции и новому строительству:
- обследование водогрейных и паровых котлов для повышения их КПД;
- замену котельных агрегатов, с максимальным внедрением котлов свысоким КПД;
- перевод источников тепла на газ (снижение себестоимостипроизводства тепловой энергии);
- замену изоляции теплопроводов теплосетей на более эффективную;
- повышение теплотехнических качеств ограждающих конструкцийзданий;
- применение новых типов теплообменников в теплопунктах;
- учет расхода топливно-энергетических ресурсов и теплоносителя;
- частотное регулирование и полная автоматизация электроприводов(экономия электроэнергии до 40% на каждом объекте);
- использование нетрадиционных источников энергии инизкопотенциального тепла и др.
Пилотные энергосберегающие проекты, включающие в себя комплекссреднесрочных мероприятий, разработаны применительно к городам Тамбову(ОАО "Тамбовские коммунальные системы"), Мичуринску (ЗАО "АДД"),Тамбовской области (ООО "Тамбоврегионгаз", ОАО "Тамбовоблгаз").
Краткосрочные мероприятия с реализацией и получениемэкономического эффекта (20-30%) в течение 1-2 лет являютсямалозатратными, т.к. эффект достигается лишь путем изменения режимовили регламентов технологических процессов.
К таким мероприятиям относятся работы:
- по лимитированию потребления топливно-энергетических ресурсов ипроведению энергоаудита;
- по повышению уровня и качества эксплуатации действующих системтеплоснабжения;
- регулярная очистка (промывка) котельных агрегатов,теплообменников, систем отопления зданий;
- наладка гидравлических режимов работы тепловых и водопроводныхсетей;
- удаление воздуха из систем отопления;
- нормализация распределения горячей и холодной воды попотребителям;
- оптимальное регулирование отпуска и потребления тепла и воды навводах зданий;
- учет фактического расхода тепловой энергии и водыпотребителями;
- управление энергосбережением и др.
Одним из необходимых условий решения проблемы энергосбереженияявляется энергетическое обследование и паспортизация жилого фонда сцелью выявления основных причин неэффективного энергоиспользования иразработки энергосберегающих мероприятий. Разумно построенная политикаэнергосбережения позволит снизить дотационную составляющую жилищно-коммунальных услуг, оплачиваемых из местного бюджета, без сниженияуровня комфортности для населения.
При этом возможный потенциал энергосбережения в жилом секторесоставит не менее 25%.
3.3. Энергосбережение в бюджетной сфере
3.3.1. Основные направления
В составе расчетных параметров Программы следует выделитьэнергоэффективность бюджетной сферы на федеральном, областном имуниципальном уровнях, поскольку эта сфера является областью прямойответственности органов государственной власти и местногосамоуправления соответствующих уровней и подлежит прямомугосударственному регулированию, как административному, так иэкономическому.
Оно должно предусматривать:
- обязательное программное обеспечение;
- установление лимитов потребления в физическом и денежномвыражении;
- установление заданий бюджетополучателям по снижению расходовлимитов ТЭР;
- целевое финансирование энергосберегающих проектов из бюджетовсоответствующих уровней в рамках утвержденных программ - федеральных,областных, муниципальных, в том числе областной целевой программы"Развитие газификации Тамбовской области на 2006-2010 годы", вчастности - перевод котельных и топочных на природный газ за счетпотребителей газа (приложение 3); (В редакции Закона Тамбовскойобласти от 29.09.2006 г. N 89-З)
- моральное и материальное стимулирование работников бюджетнойсферы за достигнутые результаты в использовании ТЭР;
- энергетическая паспортизация бюджетных объектов на основепроведения обязательных энергетических обследований энергохозяйствбюджетополучателей;
- переход в период 2006-2008 годов к лимитированию потребления отдостигнутого уровня к нормированию расходов ТЭР;
- опережающее и полное оснащение бюджетных потребителейсредствами учета и регулирования расхода энергоресурсов в период2006-2008 годы;
- разработку и введение в действие информационно-аналитическойсистемы "Учет и контроль потребления ТЭР организациями бюджетнойсферы, действующими на территории Тамбовской области".
Реализация данных мероприятий по экономии ТЭР в бюджетной сферепозволит обеспечить ежегодное снижение фактического расходалимитируемых ТЭР в объеме не менее 5%.
3.3.2. Установка систем учета энергоресурсов
В соответствии с требованиями Гражданского кодекса РоссийскойФедерации, Федерального закона "Об энергосбережении", а такжеКонцепции реформы ЖКХ в Российской Федерации, обязательно применениепотребителями приборов учета расхода энергоресурсов для оплаты зафактически потребленное количество энергии.
Согласно фактическим данным, обеспечение потребителей средствамиучета расхода энергоресурсов снижает их затраты на энергоснабжение всреднем на 25-30%, а фактический срок окупаемости затрат на ихвнедрение в подавляющем большинстве случаев не превышает 5 лет.
Задача оснащения потребителей топливно-энергетических ресурсовприборами учета и механизм организации и финансирования работ по ихмонтажу различны для бюджетных и внебюджетных потребителей.
В Тамбовской области в 2006-2008 гг. установка приборов учетапотребления энергоресурсов будет осуществляться в соответствии сутвержденными органами исполнительной власти графиками ифинансирование из областных адресных инвестиционных программ. Поимеющимся данным, практически все предприятия бюджетной сферы поразным причинам не в состоянии обеспечить приборный учетэнергоресурсов своего объекта. В этих условиях наиболеепредпочтительным решением проблемы может быть только целевоецентрализованное бюджетное финансирование работ.
При этом весь экономический эффект отразится на сокращениирасходной части областного и местных бюджетов за счет ликвидациинеобоснованных переплат за потребление энергоресурсов. Практикаустановки и эксплуатации узлов учета показывает, что по существу,внедрение приборного учета будет осуществляться практически набеззатратной основе.
3.4. Энергосбережение при производстве и поставке
энергоресурсов
Основной особенностью деятельности энергоснабжающих организаций вобласти энергосбережения является возможность взаимовыгодногосотрудничества с потребителями в данной сфере. Несмотря на то, чтоэнергоснабжающей организации может оказаться не выгодным снижениеотпуска ее продукции, и соответственно уменьшение получаемой прибыли,в других аспектах возникают следующие положительные результаты:
1. Энергосбережение на собственных объектах и у потребителейформирует принципиально новый имидж энергоснабжающей организации,обеспечивающий поддержку администрации региона, потребителей,общественности и позволяющий:
- создать новые рабочие места, стимулировать развитиепроизводства энергосберегающего оборудования в регионе;
- облегчить сбор оплаты по основному виду деятельности компании;
- привлечь внимание потенциальных инвесторов;
- расширить поле деятельности в области предоставленияэнергетических услуг (организация поставки энергосберегающегооборудования, его монтажа, наладки и обслуживания, реконструкциясистем теплоснабжения, участие в строительстве независимых источниковэнергии; комплексное обеспечение микроклимата в домах). Потенциальныйрынок энергетических услуг может превысить по масштабам возможныхдоходов традиционное снабжение потребителей электрической и тепловойэнергией;
- осуществлять нерегулируемые формы деятельности, чтообеспечивает, во-первых, использование договорных цен, во-вторых,дополнительный денежный поток в энергоснабжающую организацию;
- снизить объемы покупаемой электроэнергии и заявленный максимумактивной мощности;
- оптимизировать график загрузки энергетического оборудования;затраты на выработку электрической и тепловой энергии в пиковом режимев разы (по тепловой энергии - до 10 раз) превышают затраты на ихвыработку в базисном режиме;
- обеспечить покрытие растущего спроса на электрическую итепловую энергию не только за счет ввода новых мощностей, но и за счетэнергосбережения.
2. В соответствии с Федеральным законом "Об энергосбережении"затраты на энергосбережение должны учитываться в тарифах наэлектрическую и тепловую энергию, что позволяет использоватьсобственные источники финансирования энергосберегающих мероприятий какнепосредственно в энергоснабжающей организации, так и у потребителей.
3. Энергосбережение у потребителей, осуществляемое силамиэнергоснабжающих организаций (либо их дочерних предприятий), можетвыступать как самостоятельный высокодоходный бизнес, приносящийреальную прибыль производителям и потребителям энергии за счетреализации в первую очередь малозатратных быстроокупаемых мероприятий.
4. Энергосбережение на собственных объектах энергоснабжающихорганизаций традиционно является одним из наиболее эффективных путейснижения затрат на производство и транспорт электрической и тепловойэнергии, в том числе затрат на покупку топлива, на собственные нуждыэлектростанций, на потери при транспорте тепловой и электрическойэнергии, плату за выбросы.
5. Наметившийся в последние годы уход крупных платежеспособныхпотребителей за счет строительства или восстановления собственныхисточников энергии, обусловлен высокими тарифами на тепло дляпромышленных потребителей. Этот процесс негативно сказывается напоказателях эффективности работы оборудования на ТЭЦ, прежде всего засчет снижения выработки электроэнергии на тепловом потреблении.
Наиболее действенным способом удержания потребителей являетсяснижение тарифов для промышленных потребителей, в том числе издержекна производство тепловой энергии на основе метода остаточнойстоимости. Метод остаточной стоимости исходит из того, что один изсовместно производимых продуктов (например, тепловая энергия)реализуется по реальной рыночной цене, а минимальная выручка отдругого продукта (электроэнергии) определяется остающимися издержками.
При создании системы управления энергосбережением вэнергоснабжающих организациях в современных условиях предполагаетсяминимальное использование административных подходов. Основнымпринципом организации энергосбережения является организация его какэффективного бизнеса.
Именно такой принцип организации энергосбережения позволитэнергоснабжающей организации повысить свою эффективность иконкурентоспособность, сохранить свою долю рынка электрической итепловой энергии и занять достойное место на рынке энергосбережения.
3.5. Проведение энергетических обследований
Энергетические обследования проводятся в целях оценкиэффективности использования организациями топливно-энергетическихресурсов (электрической и тепловой энергии, природного и попутногогазов, твердого топлива, нефти и продуктов ее переработки),определения возможностей ее повышения и затрат на реализациюэнерго-эффективных решений.
Порядок проведения энергетических обследований организаций,годовое потребление ТЭР которых составляет более 6 тыс. тонн условноготоплива или 1 тыс. тонн моторного топлива, установлен Правиламипроведения энергетических обследований организаций.
Энергетические обследования организаций, годовое потребление ТЭРкоторых составляет менее 6 тыс. тонн условного топлива или менее 1тыс. тонн моторного топлива, организаций финансируемых из областногобюджета, а также пользующихся льготными тарифами проводятся по решениюадминистрации Тамбовской области. Периодичность и сроки проведенияэнергетических обследований определяется администрацией области.
Администрация области и комитет по государственному регулированиютарифов области разрабатывают график и порядок проведенияэнергетических обследований, контролируют их соблюдение, утверждаютсмету затрат на проведение обследований организаций, финансируемых изобластного бюджета.
Организации, финансируемые из местных бюджетов, подлежатэнергетическому обследованию по решению органов местногосамоуправления городов и районов области. Периодичность, график,порядок финансирования, а также контроль за проведением энергетическихобследований определяется органами местного самоуправления городов ирайонов области.
Результаты энергетических обследований оформляются нормативнымидокументами в соответствии с Правилами проведения энергетическихобследований организаций.
По результатам энергетических обследований и произведенной оценкисостояния энергосбережения органы исполнительной власти области иорганы местного самоуправления городов и районов области принимают врамках своей компетенции соответствующие решения.
Энергетические обследования потребителей ТЭР производятэнерго-аудиторские организации, имеющие лицензии на проведение данныхработ, а потребитель ТЭР самостоятельно оплачивает выполненные имиработы.
Организации, функционирующие на принципах самоокупаемости ипланирующие в результате снизить себестоимость производства и повыситьконкурентоспособность продукции, финансируют проведениеэнергообследований из собственных средств.
По решению администрации Тамбовской области для финансированияработ по энергетическим обследованиям потребителей ТЭР могутпривлекаться средства из других источников.
(В редакции Закона Тамбовской области от 29.09.2006 г. N 89-З)
3.6. Демонстрационные зоны высокой энергетической
эффективности
Демонстрационные зоны высокой энергетической эффективности (далее- демонстрационные зоны) представляют собой проект (совокупностьпроектов), осуществляемый в масштабах организации, района, города илиограниченной территории, в которых создаются благоприятные условия длядемонстрации совокупного эффекта за счет повышения эффективностииспользования топливно-энергетических ресурсов, решенияорганизационных, технических, экономических, правовых проблем поприоритетным направлениям энергосбережения, концентрации ресурсовнаучно-технического и производственного потенциала, накопленногозарубежного и отечественного опыта с целью дальнейшего развитияэкономики и социальной сферы региона.
В рамках международного проекта Европейской экономическойкомиссии ООН "Энергетическая эффективность 2000", как форма развитиямеждународного экономического и научно-технического сотрудничества науровне регионов, в России был создан ряд демонстрационных зон высокойэнергетической эффективности.
Эти зоны сегодня, когда в стране еще нет достаточных условий,которые стимулировали бы повышение эффективности использования топливаи энергии, являются полигонами для демонстрации совокупного эффектаприменения рыночных механизмов, энергосберегающей техники итехнологий, совершенствования хозяйственно-правового обеспеченияэнергосбережения, проведения современной политики в области тарифов иналогов. Положительный опыт, накопленный в этих демонстрационныхзонах, подлежит распространению по всей территории Тамбовской области.
Демонстрационные зоны являются одним из путей осуществлениягосударственной энергосберегающей политики. Одной из задач приреализации демонстрационных зон является проведение широкомасштабнойинформационно-пропагандистской кампании среди специалистов иобщественности по демонстрации на практике преимуществ внедренияэнергосберегающих технологий, оборудования, изделий и материалов.
В силу целого ряда объективных причин областную демонстрационнуюзону высокой энергетической эффективности в перспективе предполагаетсясоздать в областном центре г. Тамбове (ОАО "Тамбовские коммунальныесистемы"), а также в г. Мичуринске (пилотный проект ЗАО "АДД" - I ипоследующие этапы), так как данные муниципальные образованиярасполагают развитой социальной и инженерной инфраструктурами.
Раздел IV
Мероприятия по энергосбережению Тамбовской области
на 2006-2008 годы
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
N |Наименование |Наименование |Срок |Источники |Финансовые затраты, (тыс. руб.)|Срок |Годовойп/п|мероприятия |предприятия- |реализации, |финансирования |-------------------------------|окупае-|экономи-
| |заказчика |(годы) | |Всего |2006 г.|2007 г.|2008 г.|мости, |ческий
| |(исполнитель) | | | | | | |(год) |эффект,
| | | | | | | | | |(тыс.
| | | | | | | | | |руб.)--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1 Разработка нормативной правовой базы1.1 Разработка и 2006-2008 -
принятие
нормативных
правовых актов
органов
государственной
власти области по
реализации
Программы1.2 Принятие Закона Областная 2006 -
области "О Дума, (после
внесении изменений администрация принятия
и дополнений в области соответст-
Закон области "Об вующего ФЗ)
энергосбережении в
Тамбовской
области"1.3 Разработка и Администрация 2006 -
принятие правовых области,
актов, областная
регламентирующих Дума
создание и
функционирование
механизмов
стимулирования
энергосбережения2 Энергосбережение на предприятиях ЖКХ области2.1.1 Оснащение Тамбов (ОАО 2006 Внешние источники 3605 3605 - - 2,4 1500
приборами "Тамбовские
технического учета коммунальные
электроэнергии системы" -
питающих фидеров, "ТКС")
подключенных к
подстанциям ОАО
"Тамбовэнерго"2.1.2 Оснащение приборами Тамбов 2006-2007 Внешние источники 827 413 414 - 1,1 758
коммерческого и (ОАО "ТКС")
технического
(технологического)
учета воды и стоков2.1.3 Развитие приборного Тамбов 2006-2007 Внешние источники 458 229 229 - 3,9 117
учета (ОАО "ТКС")
вырабатываемой
тепловой энергии на
котельных
Итого по г. Тамбову 2006-2007 Внешние источники 4890 4247 643 - 23752.2.1 Подключение жилых Мичуринск 2006 Федеральный бюджет 47 47
домов NN 69 и 90 по (ОКС Областной бюджет 46 46 - - 0,7 203
ул. администрации Местный бюджет 46 46
Коммунистической к города) (по согласованию)
теплосети от
котельной по ул.
Коммунистической,
100 с закрытием
угольной котельной
(Коммунистическая,
69) и прокладкой
теплосети Д 76 мм
протяженностью 74
п. м2.2.2 Подключение жилого Мичуринск 2006 Федеральный бюджет 73 73
дома N 261 по ул. (ОКС Областной бюджет 72 72 - - 1,1 206
Советской к администрации Местный бюджет 73 73
теплосети от города) (по согласованию)
котельной по ул.
Полтавская, 48 с
закрытием угольной
котельной и
прокладкой
теплосети Д 89 мм
протяженностью 229
п. м2.2.3 Подключение жилого Мичуринск 2006 Федеральный бюджет 166 166 - - 0,8 618
дома N 268 по ул. (ОКС Областной бюджет 165 165
Советской и домов администрации Местный бюджет 165 165
NN 76а, 78 по ул. города) (по согласованию)
Гоголевской к
теплосети на ул.
Украинской от
котельной по ул.
Красной, 97б с
закрытием угольных
котельных по ул.
Советская, 268 и
ул. Гоголевская, 78
и прокладкой
теплосети 307 п. м2.2.4 Подключение жилого Мичуринск 2007 Федеральный бюджет 30 30
дома N 89а по ул. (ОКС Областной бюджет 29 29
Красная, зданий ШЧ администрации Местный бюджет 30 - 30 - 0,6 141
и филиала ТГТУ к города) (по согласованию)
теплосети от
котельной на ул.
Красной, 97б с
закрытием угольной
котельной по ул.
Красной, 89а и
прокладкой
теплосети Д 108 мм,
83 п. м2.2.5 Перекладка Мичуринск 2007 Федеральный бюджет 43 43
теплотрассы к (ОКС Областной бюджет 42 - 42 - 0,4 385
жилому дому N 69 и администрации Местный бюджет 42 42
зданию нарсуда по города) (по согласованию)
ул. Красной от
котельной по ул.
Федеративной, 25 Д
89 мм, 90 п. м2.2.6 Подключение здания Мичуринск 2007 Федеральный бюджет 27 27
налоговой инспекции (ОКС Областной бюджет 26 - 26 - 0,3 336
к теплосети от администрации Местный бюджет 26 26
котельной по ул. города) (по согласованию)
Революционной, 78 с
закрытием угольной
котельной по ул.
Советской, 327 с
прокладкой
теплосети Д 89 мм,
25 п. м2.2.7 Оснащение системой Мичуринск 2006 Федеральный бюджет 450 450
частотного (ОКС Областной бюджет 450 450 - - 1,2 1569
регулирования администрации Местный бюджет 450 450
электропривода на города) (по согласованию)
станции
обезжелезивания2.2.8 Оснащение системой Мичуринск 2007 Федеральный бюджет 262 262
частотного (ОКС Областной бюджет 262 262
регулирования администрации Местный бюджет 262 - 262 - 0,6 1847
электропривода на города) (по согласованию)
очистных
сооружениях2.2.9 Оснащение системой Мичуринск 2008 Федеральный бюджет 262 262
частотного (ОКС Областной бюджет 262 262
регулирования администрации Местный бюджет 262 - - 262
электропривода на города) (по согласованию)
КНС-5
Итого по г. Мичуринску 2006-2008 Итого: 4070 2203 1081 786 6199
Федеральный бюджет 1360 736 362 262
Областной бюджет 1354 733 359 262
Местный бюджет 1356 734 360 2622.3.1 Реконструкция Рассказово 2006-2008 Федеральный бюджет 2895 965 965 965 5 1449
теплоснабжения Рассказовский Областной бюджет 2173 724 724 724
микрорайона "55 филиал Местный бюджет 2173 724 724 724
квартал" ОАО (по согласованию)
"Тамбовская
сетевая
компания"2.3.2 Оснащение Рассказово 2006 Федеральный бюджет 102 102
электрооборудования Рассказовский Областной бюджет 77 77 - - 0,4 681
станции второго филиал ОАО Местный бюджет 76 76
подъема воды "Тамбовская (по согласованию)
частотно- сетевая
регулируемым компания"
приводом2.3.3 Оснащение Рассказово 2006 Федеральный бюджет 192 192
электрооборудования Рассказовский Областной бюджет 144 144
очистных сооружений филиал ОАО Местный бюджет 144 144 - - 0,4 1744
частотно- "Тамбовская (по согласованию)
регулируемыми сетевая
приводами компания"
Итого по г. Расказово 2006-2008 Итого: 7976 3148 2413 2415 3874
Федеральный бюджет 3189 1259 965 965
Областной бюджет 2394 945 724 725
Местный бюджет 2393 944 724 7252.4.1 Перевод на газовое Уварово 2006-2008 Федеральный бюджет 1300 433 433 434 3,0 1070
топливо котельной (администрация Областной бюджет 975 325 325 325
МУЗ ЦРБ города) Местный бюджет 975 325 325 325
(по согласованию)2.4.2 Перевод на газовое Уварово 2006 Областной бюджет 204 204
топливо котельной (администрация Местный бюджет 136 136 - - 2,6 266
станции города) (по согласованию)
обезжелезивания Внешний источник 340 3402.4.3 Перевод на газовое Уварово 2006 Областной бюджет 61 61
топливо котельной (администрация Местный бюджет 41 41 - - 1,0 200
МУП УЖКХ города) (по согласованию)
Внешний источник 101 1012.4.4 Перевод на газовое Уварово 2007 Областной бюджет 198 198
топливо котельной (администрация Местный бюджет 132 - 132 - 2,3 291
станции города) (по согласованию)
биологической Внешний источник 330 330
очистки2.4.5 Перевод на газовое Уварово 2007 Областной бюджет 90 90
топливо котельной (администрация Местный бюджет 60 - 60 - 0,4 655
по ул. Флотской города) (по согласованию)
Внешний источник 151 1512.4.6 Перевод на газовое Уварово 2008 Областной бюджет 221 221
топливо котельной (администрация Местный бюджет 148 - - 148 5,4 138
здания города) (по согласованию)
администрации и Внешний источник 369 369
ДЮСШ2.4.7 Перевод на газовое Уварово 2008 Областной бюдже 105 105
топливо котельной (администрация Местный бюджет 70 - - 70 1,5 235
ГОРОНО города) (по согласованию)
Внешний источник 175 1752.4.8 Реконструкция Уварово 2006-2008 Внешний источник 4562 1520 1520 1522 2,5 2043
уличного освещения (администрация
города города)
Итого по г. Уварово 2006-2008 Итого: 10744 3486 3564 3694 4898
Федеральный бюджет 1300 433 433 434
Областной бюджет 1854 590 613 651
Местный бюджет 1562 502 517 543
Внешний источник 6028 1961 2001 20662.5.1 Строительство Жердевка 2006-2008 Федеральный бюджет 4409 1470 1470 1469 5,0 2204
модульной котельной (администрация Областной бюджет 3307 1102 1102 1103
4,0 МВт города) Местный бюджет 3306 1102 1102 1102
(по согласованию)
Итого по г. Жердевка 2006-2008 Итого: 11022 3674 3674 3674 2204
Федеральный бюджет 4409 1470 1470 1469
Областной бюджет 3307 1102 1102 1103
Местный бюджет 3306 1102 1102 11022.6.1 Газификация Староюрьевский 2006-2008 Федеральный бюджет 340 113 113 114 1,3 666
котельных конторы район (ООО Областной бюджет 255 85 85 85
ЖКХ, здания "Староюрьевская Местный бюджет 255 85 85 85
гостиницы и коммунальная (по согласованию)
котельной по ул. служба")
Сельскохозяйственная
(перевод с
электроотопления на
газ)
Итого по Староюрьевскому району 2006-2008 Итого: 850 283 283 284 666
Федеральный бюджет 340 113 113 114
Областной бюджет 255 85 85 85
Местный бюджет 255 85 85 852.7.1 Газификация Мучкапский 2006-2008 Федеральный бюджет 300 100 100 100 4,2 180
котельных малой район Областной бюджет 225 75 75 75
мощности в селах (администрация Местный бюджет 225 75 75 75
Владимировка, района) (по согласованию)
Сергеевка,
Арбеньевка,
Коростелево,
Варварино
Итого по Мучкапскому району 2006-2008 Итого: 750 250 250 250 180
Федеральный бюджет 300 100 100 100
Областной бюджет 225 75 75 75
Местный бюджет 225 75 75 752.8.1 Газификация Пичаевский 2006-2008 Областной бюджет 840 280 280 280 6,0 470
котельных малой район Местный бюджет 560 187 187 186
мощности школ в (администрация (по согласованию)
селах Заречье, района) Внешние источники 1400 466 466 468
Егоровка, Питим
Итого по Пичаевскому району 2006-2008 Итого: 2800 933 933 934 470
Областной бюджет 840 280 280 280
Местный бюджет 560 187 187 186
Внешние источники 1400 466 466 4682.9.1 Перевод котельной N Инжавинский 2006 Областной бюджет 600 600
3 МП ЖКХ "Инжавино" район (МП ЖКХ Местный бюджет 400 400 - - 3,5 550
на газ "Инжавино") (по согласованию)
Внешние источники 1000 1000
Итого по Инжавинскому району 2006 Итого: 2000 2000 - - 550
Областной бюджет 600 600
Местный бюджет 400 400
Внешние источники 1000 10002.10.1 Перевод 6 котельных Гавриловский 2006 Федеральный бюджет 440 440 - - 1,0 1300
с котлов У-5 на район Областной бюджет 330 330
ИШМА-100 (администрация Местный бюджет 330 330
района) (по согласованию)
Итого по Гавриловскому району 2006 Итого: 1100 1100 - - 1300
Федеральный бюджет 440 440
Областной бюджет 330 330
Местный бюджет 330 3302.11.1 Газификация Сосновский 2006-2008 Областной бюджет 279 93 93 93 3,6 260
котельной малой район Местный бюджет 186 62 62 62
мощности д/с N 5 в (администрация (по согласованию)
р.п. Сосновка района) Внешние источники 465 155 155 155
Итого по Сосновскому району 2006-2008 Итого: 930 310 310 310 260
Областной бюджет 279 93 93 93
Местный бюджет 186 62 62 62
Внешние источники 465 155 155 155
Итого по пункту 2 2006-2008 Итого: 47132 21634 13151 12347 22506
"Энергосбережение на предприятиях Федеральный бюджет 11338 4551 3443 3344
ЖКХ области" Областной бюджет 11438 4833 3331 3274
Местный бюджет 10573 4421 3112 3040
Внешние источники 13783 7829 3265 26893 Энергосбережение в бюджетной сфере3.1.1 Разработка Администрация 2006-2008 Внешние источники 750 250 250 250
энергосберегающей области
политики, (по итогам
направленной на конкурсов)
оптимизацию
энергопотребления и
усиление контроля
за расходованием
энергоносителей3.1.2 Проведение Администрация 2006-2008 Внешние источники 390 130 130 130
предпроектных области
энергетических (по итогам
обследований и конкурсов)
разработка технико-
экономических
обоснований на
проведение
энергосберегающих
мероприятий3.1.3 Проведение Администрация 2006-2008 Внешние источники 4800 1600 1600 1600
проектных и области
пуско-наладочных (по итогам
работ по установке конкурсов)
приборов учета и
контроля
энергоресурсов,
устройств
автоматического
регулирования,
систем освещения,
вентиляции,
отопления и
горячего
водоснабжения3.1.4 Техническое Администрация 2006-2008 Внешние источники 4950 1650 1650 1650
обслуживание систем области
контроля и (по итогам
управления конкурсов)
энергопотреблением
в образовательных
учреждениях3.1.5 Проведение Администрация 2006-2008 Внешние источники 900 300 300 300
технических области
мероприятий, (по итогам
обеспечивающих конкурсов)
сокращение тепловых
потерь через
ограждающие
конструкции зданий
и вследствие
инфильтрации
воздуха3.1.6 Реализация Администрация 2006-2008 Внешние источники 2400 700 900 800
программ: области
- бюджетный тепло- (по итогам
счетчик; конкурсов)
- система
диспетчеризации;
- многоуровневые
системы управления
потоками;
- технические
средства
диагностики
качества
ограждающих
конструкций и
энергетических
объектов3.1.7 Организация и Администрация 2006-2008 Внешние источники 1650 550 550 550
проведение области
мониторинга (по итогам
энергосберегающих конкурсов)
мероприятий в
учебных заведениях
области3.1.8 Создание Администрация 2006-2008 Внешние источники 450 150 150 150
региональной области
системы (по итогам
статистической конкурсов)
отчетности
образовательных
учреждений о
потреблении
топливно-
энергетических
ресурсов3.1.9 Организация системы Администрация 2006-2008 Внешние источники 450 150 150 150
подготовки, области
переподготовки (по итогам
кадров по вопросам конкурсов)
рационального
энергоиспользования
и энергосбережения3.1.10 Разработка Администрация 2006-2008 Внешние источники 300 100 100 100
механизмов области
стимулирования (по итогам
энергосберегающих конкурсов)
мероприятий.
Подготовка
совместно с РЭК,
администрацией
области пакета
документов по
стимулированию
энергосберегающих
мероприятий
Итого по пункту 3.1 2006-2008 Внешние источники 17040 5580 5780 5680
3.2 (Утратил силу - Закон Тамбовской области от 29.09.2006 г. N89-З)
ИТОГО по пункту 3 "Энергосбережение 2006-2008 Итого: 17040 5580 5780 5680
в бюджетной сфере" Областной бюджет - - -
-
Местный бюджет - - -
-
Внешние источники 17040 5580 5780
5680
ВСЕГО по разделу IV "Мероприятия 2006-2008 Итого: 64172 27214 18931 18027
по энергосбережению в Тамбовской Федеральный бюджет 11338
4551 3443 3344
области на 2006-2008 годы" Областной бюджет 11438
4833 3331 3274
Местный бюджет 10573
4421 3112 3040
Внешние источники 30823
13409 9045 8369--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Раздел V
Пилотные проекты по энергосбережению--------------------------------------------------------------------------------------------------------
N | Содержание работы |Исполнитель |Источники |Суммарные затраты (тыс. руб.) в т. ч.п/п| | |финансирования |-------------------------------------
| | | |Всего | 2006 | 2007 | 2008--------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 Реконструкция системы ОАО "Тамбовские Всего 170000 85000 85000 -
теплоснабжения коммунальные в том числе:
г. Тамбова системы" местный бюджет 60350 28050 32300 -
внешний источник 109650 56950 52700 -
2 Создание системы ООО Всего 39390 18670 15720 5000
коммерческого учета газа "Тамбоврегионгаз", в том числе:
в Тамбовской области ОАО "Тамбовоблгаз" федеральный - - - -
бюджет
областной бюджет - - - -
местный бюджет - - - -
внешний источник 39400 18670 15720 5000
3 Модернизация объектов Администрация Всего 40300 40300 - -
энергоснабжения на области, в том числе:
основе строительства органы местного областной бюджет - - - -
газопоршневых самоуправления местный бюджет - - - -
теплоэлектростанций г. Мичуринска, внешний источник 40300 40300 - -
серии PG1250В ЗАО "АДД"
электрической мощностью (г. С-Петербург)
1 Мвт с системой
утилизации тепла
тепловой мощностью 1,17
МВт и водогрейной
котельной 2х1 Мвт в
контейнерном исполнении
(I этап)
ИТОГО: Всего 249690 143970 100720 5000
в том числе:
федеральный - - - -
бюджет
областной бюджет - - - -
местный бюджет 60350 28050 32300 -
внешний источник 189340 115920 68420 5000--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Финансирование данных проектов будет осуществляться, в основном, спривлечением внебюджетных средств. Схема и порядок финансированиябудут корректироваться по мере разработки и принятия решений органамипредставительной и исполнительной власти области, органами местногосамоуправления, а также внешними инвесторами.
Раздел VI
Финансирование Программы----------------------------------------------------------------------
N |Разделы программы и |Суммарные затраты (тыс. руб.) в 2006-2008 гг.п/п|источники |---------------------------------------------
|финансирования |Всего: | 2006 г. | 2007 г. | 2008 г.----------------------------------------------------------------------
1 Мероприятия по 64172 27214 18931 18027
энергосбережению
в том числе:
федеральный бюджет 11338 4551 3443 3344
областной бюджет 11438 4833 3331 3274
местный бюджет 10573 4421 3112 3040
внешние источники 30823 13409 9045 8369
2 Пилотные проекты по 249690 143970 100720 5000
энергосбережению
в том числе:
местный бюджет 60350 28050 32300 -
внешние источники 189340 115920 68420 5000
И Т О Г О 313862 171184 119651 23027
в том числе:
федеральный бюджет 11338 4551 3443 3344
областной бюджет 11438 4833 3331 3274
местный бюджет 70923 32471 35412 3040
внешние источники 220163 129329 77465 13369----------------------------------------------------------------------
Примечание: При изменении параметров бюджетного финансированияпрограммные мероприятия подлежат ежегодной корректировке.
Приложение 1
Энергосбережение в отраслях топливно-энергетического комплекса-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
N |Наименование |Наименование |Срок |Источники |Финансовые затраты, (тыс. руб.)|Срок |Годовойп/п|мероприятия |предприятия- |реализа-|финансирования |-------------------------------|окупае- |экономи-
| |заказчика |ции, | |Всего |2006 г.|2007 г.|2008 г.|мости, |ческий
| |(исполнитель)|(годы) | | | | | |(год) |эффект,
| | | | | | | | | |(тыс.
| | | | | | | | | |руб.)-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.1 Оптимизация ОАО "ТГК-4" 2006- - - - 1500
загрузки (ТТЭЦ, КТЭЦ) 2008
генерирующего
оборудования ТЭЦ
по критериям
себестоимости1.2 Оптимизация режима ОАО "ТГК-4" 2006- - - - 4000
работы (ТТЭЦ, КТЭЦ) 2008
оборудования ТЭЦ
за счет регулярной
корректировки
режимных карт,
оптимизации режима
и совершенствование
тепловой схемы1.3 Оптимизация затрат ОАО "ТГК-4" 2006- - - - 15000
на закупку топлива (ТТЭЦ, КТЭЦ, 2008
и эл. энергии Энергосбыт)1.4 Регулярная очистка ОАО "ТГК-4" 2006- Собственные 2400 800 800 800 0,2 4000
теплообменного (ТТЭЦ, КТЭЦ) 2008 средства
оборудования ТЭЦ предприятия
(по
согласованию)1.5 Реконструкция ОАО "ТГК-4" 2006 Собственные 180 60 60 60 0,45 200
уплотнений на РВП (КТЭЦ) средства
к.а. предприятия
БКЗ-320 N 5 (по
согласованию)1.6 Внедрение ОАО "ТГК-4" 2006- Собственные 300 100 100 100 0,15 600
современных (ТТЭЦ, КТЭЦ) 2008 средства
кислородомеров КГА- предприятия
8 на к.а. ТЭЦ (по (по
1 компл. в год) согласованию)1.7 Организационно- ОАО "ТГК-4" 2006- - - - 600
технические 2008
мероприятия по
снижению расхода
электроэнергии
ниже нормативного1.8 Внедрение ОАО "ТГК-4" 2006- Собственные 9000 3000 3000 3000 3,3 400
частотного (ТТЭЦ, КТЭЦ) 2008 средства
регулирования предприятия (по
загрузкой ТДМ на согласованию)
ТЭЦ (по 2 привода
в год)1.9 Обеспечение работы ОАО "ТГК-4" 2006- - - - 300
котлоагрегатов (ТТЭЦ, КТЭЦ) 2008
ТЭЦ (на низких
нагрузках) на
одной группе ТДМ1.10 Реконструкция ПЭН ОАО "ТГК-4" 2006 Собственные 200 200 - - 0,4 200
N 6 КТЭЦ со снятием (КТЭЦ) средства
одного рабочего предприятия
колеса (по
согласованию)1.11 Реконструкция ОАО "ТГК-4" 2006- Собственные 37500 12500 12500 12500 5,8 6500
градирни ТТЭЦ с (ТТЭЦ) 2008 средства
заменой системы предприятия
орошения и (по
водораспределения согласованию)1.12 Использование ОАО "ТГК-4" 2006- Собственные 79552 26517 26517 26517 4,8 1800
предварительно- (ТТС) 2008 средства
изолированных предприятия
труб, при замене (по
ветхих ТС, с согласованию)
тяжелыми
грунтовыми
условиями1.13 Использование ОАО "ТГК-4" 2006- Собственные 5383 1794 1794 1795 1,5 490
пенополиуретановой (ТТС) 2008 средства
изоляции на ТС предприятия
(по
согласованию)1.14 Реконструкция ОАО "ТГК-4" 2006- Собственные 5378 1792 1792 1792 4,5 361
оборудования ЦТП (ТТС) 2008 средства
с установкой предприятия
пластинчатых (по
теплообменников, согласованию)
современных
средств КИПиА1.15 Отключение недогру- ОАО 2006- Собственные 105 35 35 35 - 1500
женных "Тамбовэнерго" 2008 средства
трансформаторов с (все филиалы) предприятия
загрузкой (по
остальных согласованию)1.16 Выравнивание ОАО 2006- Собственные 120 40 40 40 - 350
нагрузок фаз в "Тамбовэнерго" 2008 средства
сетях 0,4 кВ (все филиалы) предприятия
(по
согласованию)1.17 Оптимизация схемы ОАО 2006- Собственные 12040 4013 4013 4014 1,9 1910
распределительных "Тамбовэнерго" 2008 средства
электросетей и (все филиалы) предприятия
мощностей ТП (по
10/0,4 кВ согласованию)1.18 Совершенствование ОАО 2006- Собственные 3970 1323 1323 1324 4,2 360
средств учета на "Тамбовэнерго" 2008 средства
ПС основной схемы (все филиалы) предприятия
(по
согласованию)1.19 Совершенствование ОАО 2006- Собственные 397 132 132 133 1,1 145
средств учета в ТП "Тамбовэнерго" 2008 средства
10/0,4 кВ (все филиалы) предприятия
(по
согласованию)1.20 Замена у абонентов ОАО 2006- Собственные 86990 28996 28996 28998 4,2 6255
индукционных "Тамбовэнерго" 2008 средства
эл. счетчиков на (все филиалы) предприятия
электронные (по
(кл.2.0) и вводов согласованию)
- на изолированные1.21 Подбор подрядных ОАО 2006- - - - 1500
организаций и "Тамбовэнерго" 2008
поставщиков
оборудования и
материалов на
конкурсной основе1.22 Регенерация и ОАО 2006- Собственные 1440 480 480 480 0,35 1260
очистка "Тамбовэнерго" 2008 средства
трансформаторного предприятия
масла на установке (по
ОАО "ТЭСР" согласованию)1.23 Внедрение ОАО "ТГК-4" 2006 Собственные 250 83 83 84 1,1 145
установки СОГ-933 (ТТЭЦ, КТЭЦ) средства
для очистки предприятия
турбинного масла (по
на ТТЭЦ и КТЭЦ согласованию)1.24 Повторное ОАО "ТГК-4" 2006- - - - 250
использование (КТЭЦ) 2008
известкованной
воды из шлако-
накопителя КТЭЦ1.25 Использование ОАО "ТГК-4" 2006- Собственные 590 196 196 198 0,75 250
материалов с (ТТЭЦ, КТЭЦ) 2008 средства
повышенным сроком предприятия
эксплуатации - (по
уплотнений согласованию)
арматуры типа
"Графлекс",
реконструкция
торцевых
уплотнений
насосного
оборудования ТЭЦ,
с использованием
уплотнений фирмы
"Юнион" и др.1.26 Реконструкция ТС с ОАО "ТГК-4" 2006- Собственные 24325 8108 8108 8109 8,1 800
выносом их из (ТТС) 2008 средства
канала на предприятия
поверхность для (по
снижения затрат согласованию)
на ремонт1.27 Оптимизация ОАО 2006- Собственные 750 250 250 250 - 5000
периодичности и "Тамбовэнерго" 2008 средства
объемов ремонта (все филиалы) предприятия
основного (по
оборудования ТЭЦ и согласованию)
ПС 35-220 кВ на
основе диагностики1.28 Развитие объемов ОАО 2006- Собственные 75 25 25 25 - 2500
диагностики и "Тамбовэнерго" 2008 средства
испытаний (все филиалы) предприятия
тепломеханического (по
и эл.технического согласованию)
оборудования
Итого по ОАО "Тамбовэнерго" и 2006- Собственные 270945 90315 90315 90315 58176
филиалу ОАО "ТГК-4" 2008 средства
"Тамбовская региональная предприятия
генерация2.1 Установка приборов ОАО 2006- Собственные 21920 7306 7306 7308 1,05 20898
учета расхода газа "Тамбовоблгаз" 2008 средства
у потребителей предприятия
(по
согласованию)2.2 Установка приборов ОАО 2006- Собственные 51 17 17 17 0,23 214,9
учета "Тамбовоблгаз" 2008 средства
электроэнергии на предприятия
станциях катодной (по
защиты согласованию)2.3 Замена изношенных ОАО 2006- Собственные 3600 1200 1200 1200 1,08 3327
стальных труб на "Тамбовоблгаз" 2008 средства
полиэтиленовые предприятия
(по
согласованию)2.4 Ремонт изоляции ОАО 2006- Собственные 1379 459 459 461 1,67 2304
теплотрасс "Тамбовоблгаз" 2008 средства
предприятия
(по
согласованию)2.5 Замена энергоемких ОАО 2006- Собственные 158 52 52 54 0,4 402
циркуляционных "Тамбовоблгаз" 2008 средства
насосов в предприятия
топочных на (по
экономичные согласованию)2.6 Строительство ОАО 2006- Собственные 22500 7500 7500 7500 0,39 58434
индивидуальных "Тамбовоблгаз" 2008 средства
блочных котельных предприятия
(по
согласованию)
Итого по ОАО "Тамбовоблгаз" 2006- Собственные 49608 16536 16536 16536 85579
2008 средства
предприятия3.1 Замена вводов от ОАО 2006- Собственные 473 157 157 159 3,11 148
ВЛЭП-0,4 КВ в дома "Тамбовская 2008 средства
частного сектора сетевая предприятия
на самонесущий компания"- (по
провод АВК, АВТ (ОАО "ТСК") согласованию)3.2 Замена ОАО "ТСК" 2006- Собственные 255 85 85 85 2,14 113
трансформаторов 2008 средства
тока на узлах ком- предприятия
мерческого учета (по
на соответствующие согласованию)
фактической
нагрузке
потребителей3.3 Замена проводов на ОАО "ТСК" 2006- Собственные 690 230 230 230 5,78 119
большее сечение, 2008 средства
устранение предприятия
некачественных (по
скруток проводов в согласованию)
пролетах и местах
ответвлений3.4 Выполнение ОАО "ТСК" 2006- Собственные 317 105 105 107 4,05 78
перераспределения 2008 средства
нагрузки по фазам предприятия
в сети 0,4 КВ (по
согласованию)3.5 Замена силовых ОАО "ТСК" 2006- Собственные 935 311 311 313 8,07 116
трансформаторов, 2008 средства
несоответствующих предприятия
нагрузке (по
согласованию)3.6 Восстановление ОАО "ТСК" 2006- Собственные 105 35 35 35 2,23 47
средств учета с 2008 средства
выявлениями предприятия
дефектов и имеющих (по
отступления от согласованию)
существующих
требований3.7 Изменение схем ОАО "ТСК" 2006- Собственные 110 36 36 38 2,6 42
электроснабжения 2008 средства
с установкой предприятия
средств раз- (по
дельного учета согласованию)3.8 Замена силовых ОАО "ТСК" 2006- Собственные 585 195 195 195 4,78 122
трансформаторов с 2008 средства
сезонной нагрузкой предприятия
(по
согласованию)3.9 Замена приборов ОАО "ТСК" 2006- Собственные 6656 2218 2218 2220 3,99 1667
учета с 2008 средства
просроченным предприятия
сроком (по
эксплуатации согласованию)3.10 Установка шкафов ОАО "ТСК" 2006- Собственные 25 8 8 9 2,08 12
учета на КТП- 2008 средства
10/0,4 КВ, предприятия
осуществляющих (по
электроснабжение согласованию)
АЧС3.11 Замена приборов ОАО "ТСК" 2007 Внешние 420 - 420 - 1,29 324
учета Кл. 2,5 на (Рассказовский источники
Кл. 2,0 филиал)3.12 Замена ОАО "ТСК" 2006 Собственные 600 600 - - 1,6 379
светильников (Рассказовский средства
уличного освещения филиал, предприятия
типа ДРЛ на ДНАЗ МУ "ДЕЗ") (по
согласованию)3.13 Замена силовых ОАО "ТСК" 2007 Внешние 137 - 137 - 3 46
трансформаторов (Рассказовский источники
ТМ-630 КВа на филиал)
трансформаторы ТМ-
160КВа
Итого по ОАО "ТСК" 2006- Итого: 11308 3980 3937 3391 3220
2008 Собственные
средства 10751 3980 3380 3391
предприятия
Внешние 557 - 557 -
источники
ВСЕГО по приложению 1 2006- Итого: 331861 110831 110788 110242 146970
"Энергосбережение в отраслях 2008 Собственные
топливно-энергетического комплекса" средства 331304 110831 110231 110242
предприятия
Внешние 557 - 557 -
источники-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Приложение 2
Энергосбережение в энергоемких отраслях промышленности-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
N |Наименование |Наименование |Срок |Источники |Финансовые затраты, (тыс. руб.)|Срок |Годовойп/п|мероприятия |предприятия- |реализа-|финансирования |-------------------------------|окупае- |экономи-
| |заказчика |ции, | |Всего |2006 г.|2007 г.|2008 г.|мости, |ческий
| |(исполнитель)|(годы) | | | | | |(год) |эффект,
| | | | | | | | | |(тыс.
| | | | | | | | | |руб.)-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.1 Реконструкция ОАО 2006- Собственные 10 4 3 3 0,5 20
газопровода и "Первомайск- 2008 средства
кислородопровода химмаш" предприятия
(по
согласованию)1.2 Замена регулятора ОАО 2006- Собственные 50 20 15 15 0,6 85
мощности на эл. "Первомайск- 2008 средства
дуговой печи ДС-5 химмаш" предприятия
цеха N 2 (по
согласованию)1.3 Улучшение ОАО 2006- Собственные 15 5 5 5 0,2 71
подготовки "Первомайск- 2008 средства
разделки и укладки химмаш" предприятия
шихты в (по
электродуговых согласованию)
печах цеха N 21.4 Снижение ОАО 2006- Собственные - - 613
температуры в "Первомайск- 2008 средства
цехах завода в химмаш" предприятия
выходные дни и (по
нерабочие смены за согласованию)
счет отключения
части
теплоагрегатов1.5 Замена верхнего ОАО 2006- Собственные 50 20 15 15 0,3 200
куба "Первомайск- 2008 средства
водоподогревателя химмаш" предприятия
котлов N 3 и N 1 (по
согласованию)1.6 Реконструкция ОАО 2006- Собственные 150 50 50 50 1,1 142
градирни "Первомайск- 2008 средства
оборотного химмаш" предприятия
водоснабжения (по
согласованию)
Итого по ОАО "Первомайскхиммаш" 2006- Собственные 275 99 88 88 1131
2008 средства
предприятия2.1 Разработка проекта ООО 2006 Собственные 20 20 - -
по реконструкции "Произ- средства
системы сбора и водственная предприятия
возврата фирма (по
конденсата из "Раском" согласованию)
главного
производственного
корпуса2.2 Реконструкция ООО 2006- Собственные 200 70 65 65 5 40
системы сбора и "Произ- 2008 средства
возврата водственная предприятия
конденсата из фирма (по
главного "Раском" согласованию)
производственного
корпуса2.3 Замена ООО 2006- Собственные 900 300 300 300 4,5 200
водосмесительной "Произ- 2008 средства
установки фирмы водственная предприятия
"Хюни" (Швейцария) фирма (по
на установку "Раском" согласованию)
"Гидротек" фирмы
"Паюско" (Италия)2.4 Снижение потерь ООО 2006- Собственные 240 80 80 80 2,2 108
электроэнергии за "Произ- 2008 средства
счет внедрения водственная предприятия
автоматического фирма (по
управления "Раском" согласованию)
вращения барабанов
зольного
производства2.5 Снижение потерь ООО 2006- Собственные 3610 1210 1200 1200 0,9 4000
электроэнергии за "Произ- 2008 средства
счет установки водственная предприятия
современной фирма (по
вибрационно- "Раском" согласованию)
мягчильной машины
фирмы "Картильяно"
(Италия)
Итого по ООО "Производственная
2006- Собственные 4970 1680 1645 1645 6148
фирма "Раском"
2008 средства
предприятия
3.1 Установка ОАО 2006- Собственные 160 60 50 50 1,3 123
конденсато- "Моршанская 2008 средства
отводчиков мануфактура" предприятия
(по
согласованию)3.2 Установка ОАО 2006 Собственные 5 5 - - 0,1 64
конденсатного "Моршанская средства
насоса мануфактура" предприятия
(по
согласованию)3.3 Замена ОАО 2006- Собственные 14 4 5 5 0,6 22
электродвигателя "Моршанская 2008 средства
40 КВт вентилятора мануфактура" предприятия
ворсовального (по
отдела на эл. согласованию)
двигатель 22 КВт
Итого по ОАО "Моршанская 2006- Собственные 179 69 55 55 209
мануфактура" 2008 средства
предприятия4.1 Организация учета ОАО 2006- Собственные 200 6 70 70 0,9 213
электроэнергии "АРТИ завод" 2008 средства
предприятия
(по
согласованию)4.2 Организация учета ОАО 2007 Собственные 500 - 500 - 0,86 581
расхода сжатого "АРТИ завод" средства
воздуха предприятия
(по
согласованию)4.3 Организация учета ОАО 2006- Собственные 260 100 100 60 0,7 400
расхода воды "АРТИ завод" 2008 средства
предприятия
(по
согласованию)4.4 Автоматическая ОАО 2006- Собственные 140 50 50 40 0,4 346
регулировка подачи "АРТИ завод" 2008 средства
теплоносителя на предприятия
приточных системах (по
согласованию)4.5 Внедрение ОАО 2006- Собственные 60 20 20 20 0,2 346
системных схем в "АРТИ завод" 2008 средства
управление предприятия
обогревом прессов (по
согласованию)
Итого по ОАО 2006- Собственные 1160 230 740 190 1933
"АРТИ завод" 2008 средства
предприятия
5.1 Внедрение ОАО "РЖД" 2006- Собственные 324 108 108 108 6,5 50
автоматизированной Филиал 2008 средства
системы контроля "Тамбовский предприятия
учета ВРЗ" (по
электроэнергии согласованию)5.2 Внедрение автомати- Филиал 2006- Собственные 306 102 102 102 2,5 121
ческого регулятора "Тамбовский 2008 средства
режима работы ВРЗ" предприятия
дуговых (по
сталеплавильных согласованию)
печей типа ДПС 1,55.3 Внедрение Филиал 2006- Собственные 184 64 60 60 2,9 63
частотных "Тамбовский 2008 средства
регуляторов на ВРЗ" предприятия
погружные насосы (по
согласованию)5.4 Перевод освещения Филиал 2006- Собственные 230 76 76 78 32,4 7
производственных "Тамбовский 2008 средства
цехов с ламп ВРЗ" предприятия
накаливания на (по
ртутные и согласованию)
люминесцентные5.5 Сокращение Филиал 2006- Собственные - - 11
холостого хода "Тамбовский 2008 средства
электросиловых ВРЗ" предприятия
установок (по
согласованию)5.6 Регулирование Филиал 2006- Собственные 125 42 42 41 17,6 7
работы "Тамбовский 2008 средства
вентиляционных ВРЗ" предприятия
систем и (по
установок. согласованию)
Паспортизация5.7 Восстановление Филиал 2006- Собственные 125 42 42 41 15,6 8
конденсатопровода "Тамбовский 2008 средства
от сушилок ДОЦ ВРЗ" предприятия
(по
согласованию)5.8 Паспортизация и Филиал 2006- Собственные 190 64 63 63 7,6 25
теплотехнический "Тамбовский 2008 средства
расчет наружних ВРЗ" предприятия
тепловых сетей по (по
заводу согласованию)
Итого по ОАО "РЖД" филиал 2006- Собственные 1484 498 497 493 291
"Тамбовский ВРЗ" 2008 средства
предприятия6.1 Замена пара на ФГУП 2006- Собственные 5100 1700 1700 1700 1,0 4939
отопительную воду "Котовский 2008 средства
в отопительных завод предприятия
системах завода пластмасс" (по
согласованию)6.2 Монтаж тепловых ФГУП 2006- Собственные 1000 400 300 300 6,8 148
узлов для "Котовский 2008 средства
использования завод предприятия
отработанного пара пластмасс" (по
и конденсата от согласованию)
технологических
установок6.3 Замена поршневых ФГУП 2006- Собственные 980 326 326 328 1,4 700
пневматических "Котовский 2008 средства
насосов на насосы завод предприятия
с электроприводом пластмасс" (по
согласованию)6.4 Установка ФГУП 2006- Собственные 300 100 100 100 3,2 95
локальных "Котовский 2008 средства
компрессоров в завод предприятия
здании 117.РБУ.РММ пластмасс" (по
согласованию)6.5 Замена на ТЭЦ ФГУП 2006- Собственные 4200 1400 1400 1400 2,9 1419
завода 2 котлов ДЕ "Котовский 2008 средства
25-14 на завод предприятия
энергетические пластмасс" (по
согласованию)
Итого по ФГУП 2006- Собственные 11580 3926 3826 3828 3,1 3736
"Котовский завод пластмасс" 2008 средства
предприятия7.1 Выполнение работ ОАО 2006- Собственные 560 186 186 188 1866
по термоизоляции "Тамбовский 2008 средства
паропровода Д завод предприятия
400 мм от "Электроприбор" (по
коллекторной ТЭЦ согласованию)
до камеры отпуска
Итого по ОАО 2006- Собственные 560 186 186 188 1866
"Тамбовский завод "Электроприбор" 2008 средства
предприятия8.1 Установка в летний ОАО 2006- Собственные 40 15 15 10 0,5 80
период силового "Рассказовский 2008 средства
трансформатора трикотаж" предприятия
6/0,4 кВ (по
установленной согласованию)
мощностью 100 кВА
вместо силового
трансформатора
6/0,4 кВА
мощностью 750 кВА8.2 Компенсация ОАО 2006- Собственные 19 6 6 7 0,3 58
реактивной "Рассказовский 2008 средства
мощности трикотаж" предприятия
(по
согласованию)8.3 Установка в ОАО 2006- Собственные 10 3 3 4 0,1 80
скважине на летний "Рассказовский 2008 средства
период погружного трикотаж" предприятия
электронасоса (16 (по
м3/час) вместо согласованию)
насоса (40-63
м3/час)8.4 Использование ОАО 2006- Собственные 5 2 2 1 0,2 25
возврата "Рассказовский 2008 средства
конденсата от трикотаж" предприятия
теплоиспользующего (по
оборудования согласованию)
красильного цеха
для подпитки
отопления цехов и
отделов фабрики8.5 Сокращение ОАО 2006- Собственные 13 4 4 5 0,3 40
перекраса полотна "Рассказовский 2008 средства
на 1% в технологии трикотаж" предприятия
крашения (по
красильного цеха согласованию)
Итого по ОАО 2006- Собственные 87 30 30 27 283
"Рассказовский трикотаж" 2008 средства
предприятия (Пункт утратил силу - Закон Тамбовской областиот 29.09.2006 г. N 89-З)10.1 Внедрение системы ФГУП 2006- Собственные 2700 900 900 900 0,7 3857
коммерческого "Тамбовский 2008 средства
учета завод предприятия
электроэнергии, "Революционный (по
потребляемой труд" согласованию)
заводом и его
подразделениями10.2 Замена сульфоугля ФГУП 2006- Собственные 250 100 100 50 1,1 229
СК-1 на "Тамбовский 2008 средства
ионообменную смолу завод предприятия
КУ-1 в котельной "Революционный (по
завода труд" согласованию)
Итого по ФГУП 2006- Собственные 2950 1000 1000 950 3315
"Тамбовский завод "Революционный 2008 средства
труд" предприятия11.1 Приобретение и ОАО 2006- Собственные 10 3 3 4 0,3 30
установка "Мичуринский 2008 средства
регулирующей завод предприятия
замерной арматуры автомобильных (по
с эл. проводом на насосов" согласованию)
газопроводе в
литейном цехе и в
котельной11.2 Установка ОАО 2006- Собственные 10 3 3 4 0,02 568
счетчиков эл. "Мичуринский 2008 средства
энергии в основных завод предприятия
цехах автомобильных (по
насосов" согласованию)
Итого по ОАО 2006- Собственные 20 6 6 8 598
"Мичуринский завод автомобильных 2008 средства
насосов" предприятия
ИТОГО по приложению 2 2006- Собственные 23265 7724 8073 7468 13748 "Энергосбережение в энергоемких 2008 средства отраслях промышленности" предприятия-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Приложение 3
Газификация объектов коммунально-бытового и производственного
назначения в Тамбовской области на 2006-2008 годы
---------------------------------------------------------------------
N | Наименование | Всего в | в том числе по годамп/п | городов и | 2006-2008 |----------------------------
| районов | годах | 2006 | 2007 | 2008---------------------------------------------------------------------
ВСЕГО: 568 188 193 187
1 г. Тамбов 150 50 50 50
2 г. Мичуринск 20 20 - -
3 г. Моршанск 30 10 10 10
4 г. Рассказово 3 3 - -
5 г. Котовск 5 3 1 1
6 г. Кирсанов 7 3 4 -
7 г. Уварово 13 9 4 -
8 Бондарский 10 3 2 5
9 Гавриловский 3 1 1 110 Жердевский 12 4 4 411 Знаменский 13 4 5 412 Инжавинский 36 1 14 2113 Кирсановский 9 2 4 314 Мичуринский 8 4 1 315 Мордовский 7 3 3 116 Моршанский 12 4 3 517 Мучкапский 9 4 2 318 Никифоровский 23 12 5 619 Первомайский 24 5 10 920 Петровский 7 1 2 421 Пичаевский 17 7 6 422 Рассказовский 3 1 1 123 Ржаксинский 5 1 2 224 Сампурский 4 1 2 125 Сосновский 31 7 12 1226 Староюрьевский 36 10 15 1127 Тамбовский 17 5 5 728 Токаревский 32 3 15 1429 Уваровский 8 2 4 230 Уметский 14 5 6 3----------------------------------------------------------------------
Примечание: Объемы строительства ежегодно уточняются прикорректировке годовых программ.
Финансирование мероприятий программы----------------------------------------------------------------------Наименование |Сроки |Финансирование по годам|Ответственныймероприятия |реализации|(млн. руб.) |исполнитель и
| |-----------------------|исполнители
| | Всего| 2006|2007|2008 |работ----------------------------------------------------------------------Перевод котельных I-IV кв. 153,7 35,7 50 68 органы местногои топочных на самоуправленияприродный газ за муниципальныхсчет потребителей образований,газа, в том числе организацииорганизаций и разных формпредприятий собственности,
ОАО
"Тамбовоблгаз"----------------------------------------------------------------------