Закон Тамбовской области от 28.10.2005 № 376-З

Об областной целевой программе "Энергосбережение в Тамбовской области на 2006-2008 годы"

  
                            ТАМБОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
                                З А К О Н
            Об областной целевой программе "Энергосбережение в
                  Тамбовской области на 2006-2008 годы"
  
        (В редакции Закона Тамбовской области от 29.09.2006 г. N 89-З)
  
  
       Статья 1.
       Утвердить областную   целевую   программу   "Энергосбережение   вТамбовской области на 2006-2008 годы" согласно приложению.
       Статья 2.
       Настоящий Закон   вступает   в   силу  со  дня  его  официальногоопубликования.
       Председатель областной                  Глава администрации
       Думы     В.Н.Карев                      области     О.И.Бетин
       г. Тамбов
       28 октября 2005 г.
       N 376-З
                                                 Утверждена
                                        Законом Тамбовской области
                                        "Об областной целевой программе
                                        "Энергосбережение в Тамбовской
                                        области на 2006-2008 годы"
                                        от 28 октября 2005 года N 376-З
                                   
                                 ПАСПОРТ
                       ОБЛАСТНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
                  "ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ В ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
                            на 2006-2008 годы"
  
        (В редакции Закона Тамбовской области от 29.09.2006 г. N 89-З)
  
  Наименование     Областная целевая программа "Энергосбережение вПрограммы        Тамбовской области на 2006-2008 годы" (далее
                   Программа)Основание        Федеральный закон "Об энергосбережении" от 03.04.96для              г. N 28-ФЗразработки       Закон Тамбовской области "Об энергосбережении вПрограммы        Тамбовской области" от 28.11.2001 N 234-ЗЗаказчик         Администрация Тамбовской областиПрограммыКоординатор      Управление топливно-энергетического комплекса иПрограммы        жилищно-коммунального хозяйства (далее - УТЭК и ЖКХ)
                   Тамбовской областиОсновные         УТЭК и ЖКХразработчики     Комитет по государственному регулированию тарифовПрограммы        Тамбовской области (В   редакции   Закона  Тамбовской                 области  от 29.09.2006 г. N 89-З)
                   Тамбовский государственный технический университет
                   Органы исполнительной власти области
                   Органы местного самоуправления
                   Открытое акционерное общество энергетики и
                   электрификации "Тамбовэнерго"
                   Открытое акционерное общество "Тамбовские
                   коммунальные системы"
                   Открытое акционерное общество "Тамбовская сетевая
                   компания"
                   Открытое акционерное общество "Тамбовоблгаз"
                   Общество с ограниченной ответственностью
                   "Тамбоврегионгаз"Цели и           Создание организационных, правовых, экономических,задачи           научно-технических и технологических условий,Программы        обеспечивающих эффективное использование топливно-
                   энергетических ресурсов (ТЭР)
                   Повышение энергетической безопасности Тамбовской
                   областиСроки            2006-2008 годыреализацииПрограммыОбъемы           Всего - 313,862 млн. руб. в 2006-2008 годахфинансирования,  из них:млн. рублей      федеральный бюджет - 11,338 млн. руб.                 областной бюджет - 11,438 млн. руб.                 местный бюджет - 70,923 млн. руб.                 внешние источники - 220,163 млн. руб.Ожидаемые        Сокращение потребления топливно-энергетическихитоговые         ресурсов на 5% или 180 тыс. тонн условного топливарезультаты       (т у.т.)реализации       Ожидаемый годовой экономический эффект 186,2 млн.Программы        руб.Система          Контроль за выполнением мероприятий Программыорганизации      осуществляют:контроля за      администрация Тамбовской областиисполнением      Тамбовская областная ДумаПрограммы
       Необходимость разработки и реализации областной целевой программы"Энергосбережение в Тамбовской области на 2006-2008  годы"  обусловилиследующие причины:
       - рост  затрат  на  оплату  энергоносителей  (топлива,   тепловойэнергии,  электроэнергии)  для  областных  и  муниципальных  бюджетныхорганизаций;
       - рост  затрат на топливно-энергетические ресурсы у хозяйствующихсубъектов, что приводит к снижению их доходов, налоговых поступлений вбюджеты  всех  уровней,  конкурентоспособности  продукции  предприятийрегиона, сдерживанию экономического развития региона;
       - неблагоприятная  экологическая  обстановка  в отдельных районахобласти;
       - рост удельных затрат на производство и транспорт энергоресурсовиз-за  снижения   объемов   производства   и   потребления   топливно-энергетических ресурсов;
       - вступление  в  силу  федеральной  и  региональной   нормативнойправовой базы по энергосбережению,  требующей принятия действенных мерпо  повышению  эффективности  использования  ТЭР  во   всех   отрасляхнародного  хозяйства  и  создания  экономических и правовых условий нарегиональном уровне, а именно:
       - Федерального    закона    от    03.04.1996    N    28-ФЗ    "Обэнергосбережении";
       - Федерального    закона    от    26.03.2003    N    35-ФЗ    "Обэлектроэнергетике";
       - Федерального  закона  от  26.03.2003  N  36-ФЗ "Об особенностяхфункционирования электроэнергетики в переходный период  и  о  внесенииизменений  в  некоторые  законодательные  акты  Российской Федерации ипризнании утратившими силу некоторых законодательных актов  РоссийскойФедерации    в    связи    с   принятием   Федерального   закона   "Обэлектроэнергетике";
       - Федерального закона от 26.03.2003 N 37-ФЗ "О внесении измененийи  дополнений  в  часть   вторую   Гражданского   кодекса   РоссийскойФедерации";
       - Федерального закона от 26.03.2003 N 38-ФЗ "О внесении измененийи  дополнений  в  Федеральный  закон  "О государственном регулированиитарифов на электрическую и тепловую энергию в Российской Федерации";
       - Федерального закона от 26.03.2003 N 39-ФЗ "О внесении измененийи дополнений в Федеральный закон "О естественных монополиях";
       - Федеральной  целевой  программы "Энергоэффективная экономика на2002-2005  годы  и  на  перспективу  до   2010   года",   утвержденнойпостановлением Правительства Российской Федерации от 17.11.2001 N 796;
       - Энергетической  стратегии  России  на  период  до  2020   года,утвержденной   распоряжением  Правительства  Российской  Федерации  от28.08.2003 N 1234-р;
       - Закона   Тамбовской   области   от   28.11.2001   N  234-З  "Обэнергосбережении в Тамбовской области".
       Общей целью  разработки  и  реализации Программы является переводэкономики Тамбовской области на  энергосберегающий  путь  развития  наоснове создания организационных,  экономических,  научно-технических идругих   условий,   обеспечивающих   высокоэффективное   использованиеэнергоресурсов,  снижение  удельного уровня их потребления и повышениеэнергетической безопасности области за счет вовлечения  неиспользуемыхисточников энергии.
       Выполнение мероприятий, включенных в Программу, позволит получитьсоциально-экономический  эффект в производственной и социальной сферахэкономики   области,   развитии   инвестиционной    и    инновационнойдеятельности,  политическую  и частично экологическую стабилизацию,  аименно:
       в производственной сфере:
       - повысить эффективность  использования  энергоресурсов  и  видовэнергии   при  изготовлении  продукции  (снизить  удельные  показателиэнергопотребления);
       - улучшить контроль и учет за расходованием энергоресурсов;
       - создать условия для ускорения технического прогресса в  ведущихотраслях  промышленности,  разработки и освоения новых технологическихпроцессов и конкурентоспособных видов продукции;
       - снизить    потери   при   производстве,   транспортировании   ииспользовании энергоресурсов;
       - улучшить  метрологический  контроль,  надзор  и  мониторинг  зарасходом энергоресурсов;
       в социальной сфере:
       - повысить уровень жизни населения за счет снижения затрат на всевиды потребляемой энергии;
       - улучшить условия труда;
       - сформировать    общественное   сознание,   ориентированное   наэнергосбережение;
       в развитии инвестиционной и инновационной деятельности:
       - обеспечить развитие ведущих  отраслей  народного  хозяйства  наоснове новых технологий и технических решений;
       - увеличить приток финансовых ресурсов из других регионов;
       - расширить   налогооблагаемую   базу   и  увеличить  поступлениефинансовых средств в областной и местные бюджеты;
       - снизить  нагрузку на бюджет в части приобретения энергоресурсовдля предприятий и объектов бюджетной сферы;
       в экологической сфере:
       - сократить вредные выбросы в окружающую среду;
       в политической сфере:
       - повысить   энергетическую   безопасность    области,    снизитьзависимость  от  объемов,  сроков  и  качества  поставляемых в областьэнергетических  ресурсов,  что   будет   способствовать   политическойстабильности в области.
                                   
                                 Раздел I
          Состояние энергетического комплекса Тамбовской области
      
       Тамбовская область  относится  к  числу  дефицитных  регионов  потопливно-энергетическим ресурсам.
                                                                    
                                                            Таблица 1
               Импорт ТЭР в 2004 году в Тамбовскую область----------------------------------------------------------------------Вид ресурса            |Ед. изм.   |         |    т у.т.   |    %----------------------------------------------------------------------Бензин                 тыс. т            115       194407       5,3Газ                    млн. куб. м    1952,7      2226078      60,9Мазут                  тыс. т           51,4        70418       1,9Уголь                  тыс. т          105,7        81389       2,2Электрическая энергия  млн. кВт.ч.    2153,4       839826      22,9Диз. топливо           тыс. т          162,2       235190       6,4Кокс металлург.        тыс. т            9,3         9672       0,4Итого                                             3656980     100,0----------------------------------------------------------------------
       За 1991-1999 годы в области произошло резкое снижение потребленияпрактически всех видов топливных ресурсов:  угля - в 4 раза, топочногомазута - в 2,3 раза,  автобензина - в 1,8 раза, дизельного топлива - в3,1 раза.
       Исключение составляет потребление  газа,  положительная  динамикакоторого за этот период характеризовалась относительной стабильностью.
       Открытое акционерное   общество   энергетики   и   электрификации"Тамбовэнерго"     (далее     ОАО     "Тамбовэнерго")     осуществляетэлектроснабжение  всей   Тамбовской   области,   входящей   в   составЦентрально-Черноземного экономического района Российской Федерации.
       Генерирующие  мощности открытого акционерного общества филиал ОАО"ТГК-4"  "Тамбовская  региональная  генерация"  (далее  ОАО  "ТГК-4"),выделенного  из ОАО "Тамбовэнерго", сконцентрированы на Тамбовской ТЭЦ(235  МВт)  и  Котовской  ТЭЦ  (80  МВт) и по данным за последние годыпокрывают   порядка   30%  электропотребления  области.  Имеющиеся  напромышленных  предприятиях  ведомственные  блок-станции закрывают долюэлектропотребления области в объеме - 0,1%. (В     редакции     ЗаконаТамбовской области от 29.09.2006 г. N 89-З)
      
                                                            Таблица 2
                    Установленные мощности ОАО "ТГК-4"
                                   ----------------------------------------------------------------------Энергоисточники          |Электрическая мощность  |Тепловая мощность
                           |МВт                     |Гкал/час----------------------------------------------------------------------Тамбовская ТЭЦ                        235                 947Котовская ТЭЦ                          80                 185Итого:                                315                1132----------------------------------------------------------------------
      
       70% электропотребления   области  обеспечивается  с  федеральногооптового рынка электрической  энергии  и  мощности  -  в  основном  отРязанской ГРЭС и Курской АЭС.
       В результате спада производства,  в 90-х годах электропотреблениеобласти снизилось с 5060 млн.  квт.ч.  (1993 г.) до 2567,9 млн. квт.ч.(1999  г.)  Несмотря  на  снижение  электропотребления,  энергосистемаявляется остродефицитной.
       Основные причины снижения уровня потребления электроэнергии:
       - переход  отдельных  крупных потребителей (ООО "Мострансгаз") насобственные автономные источники;
       - снижение объемов потребления в сельском хозяйстве;
       - внедрение потребителями энергосберегающих технологий;
       - введение  ограничений  и  отключений  подачи электроэнергии дляпотребителей-неплательщиков  с  целью  предотвращения  неоплачиваемогоотпуска энергии;
       - более рациональное использование электроэнергии потребителями.
       ОАО  "ТГК-4" осуществляет отпуск тепловой энергии по двум городам-  Тамбову  (общая  присоединенная  тепловая  нагрузка  к  сетям - 460Гкал/ч.) и Котовску (общая присоединенная нагрузка - 56,6 Гкал/ч.)  (Вредакции Закона Тамбовской области от 29.09.2006 г. N 89-З)
       Потребление тепловой энергии от ТЭЦ в 90-х годах снизилось с 2380тыс.  Гкал  (1993  г.)  до  1800  тыс.  Гкал (1999 г.).  Это привело кснижению эффективности работы ТЭЦ (особенно Котовской ТЭЦ,  где зимняянагрузка  не  превышает  30  Гкал/ч.,  а  летняя  -  10  Гкал/ч.,  приустановленной мощности - 185 Гкал/ч.).
                                                            Таблица 4
          Структура потребления электрической энергии по группам
                               потребителей
                                   ----------------------------------------------------------------------
           Потребитель       |       1999 г.      |       2004 г.
                             |------------------------------------------
                             |млн. квт.ч|    %    |млн. квт.ч|    %----------------------------------------------------------------------
      Промышленность             491,6       19       836,7       30
      Население                  637,1       25       626,1       22
      Сельское хозяйство         177,9        7       146,9        5
      Транспорт                  680,0       26       731,5       26
      Прочие                     589,3       23       493,5       17
      Всего                     2567,9      100      2834,6      100----------------------------------------------------------------------
       Коэффициент использования     установленных      теплофикационныхмощностей ТЭЦ крайне низок,  что приводит к существенному ухудшению ихтехнико-экономических показателей (ТЭП) в летний период.
       В сложившейся ситуации, из-за низкой экономичности, Котовская ТЭЦна летний период останавливается в  резерв.  Тамбовская  ТЭЦ  работаетболее экономично (в зимний период),  в летнее время - разгружена,  длявыполнения плановых ремонтов.
       Теплоснабжение остальных     потребителей    осуществляется    отисточников тепловой энергии,  находящихся на балансе  предприятий  илимуниципальных образований.  Производство тепловой энергии большинствоммуниципальных и ведомственных котельных недостаточно эффективно.
                                                            Таблица 5
            Структура производства тепловой энергии в 2004 г.
                                   ----------------------------------------------------------------------
     Энергоисточники                   |  тыс. Гкал       |      %----------------------------------------------------------------------
     ОАО "ТГК-4"                           1492,1             25,1
     Ведомственные котельные               3303,0             55,5
     Муниципальные котельные               1156,3             19,4
     Итого:                                5951,4            100----------------------------------------------------------------------
                                Раздел II
                    Основные принципы и цели Программы
                          2.1. Основные принципы
      
       Основными принципами настоящей Программы являются:
       - приоритет  повышения  эффективности  использования  топлива   иэнергии над увеличением объемов поставки и производства;
       - оценка энергосберегающих проектов по максимальной эффективностипри минимальных инвестиционных вложениях;
       - сочетание интересов потребителей,  поставщиков и производителейтоплива и энергии;
       - первоочередность    обеспечения    выполнения     экологическихтребований  к  добыче,  производству,  переработке,  транспортировке ииспользованию топлива и энергии;
       - удовлетворение  обоснованных потребностей населения в топливе иэнергии, защите среды обитания и жизнедеятельности человека;
       - обязательность   учета  юридическими  лицами  производимых  илирасходуемых ими энергетических ресурсов,  а  также  учета  физическимилицами получаемых ими энергетических ресурсов;
       - заинтересованность производителей и поставщиков  энергетическихресурсов в применении эффективных технологий;
       - открытость  Программы  по  составу   участников,   направлениямэнергосбережения, отраслевым и территориальным подходам;
       - осуществление  мероприятий  Программы   за   счет   собственныхсредств, либо на возвратной кредитной основе.
                                   
                       2.2. Основные цели Программы
       
       Целевая направленность  Программы  определена высокими издержкамиобщества  на  свое  энергообеспечение,  необходимостью   надежного   ибесперебойного энергоснабжения населения и экономики области, снижениянагрузки на окружающую среду,  обеспечения энергетической безопасностиобласти.
       Основными целями настоящей Программы являются:
       - повышение  эффективности  использования энергетических ресурсовна единицу валового регионального продукта Тамбовской области;
       - сокращение удельных расходов энергетических ресурсов на единицупродукции  (товара,  услуги)  без  ущемления  интересов  населения   ипромышленных предприятий;
       - внедрение   малых   и   альтернативных   источников   полученияэнергоресурсов, независимых от централизованных источников;
       - снижение  финансовой  нагрузки  на  областной  бюджет  за  счетсокращения  платежей  за  топливо,  тепловую  и электрическую энергию,потребляемые бюджетными организациями;
       - улучшение   финансового   состояния   предприятий   области   иувеличение поступлений в бюджеты всех уровней за счет снижения  затратна  энергоресурсы,  увеличения  доходов  предприятий,  роста налоговойбазы;
       - создание  экономических,  технических и организационных условийдля эффективного использования энергетических ресурсов, стимулированияпроведения  энергосберегающей политики производителями и потребителямиэнергии на основе экономической заинтересованности;
       - создание условий для реализации жилищно-коммунальной реформы.
                                   
                                Раздел III
                      Механизм реализации Программы
       Цели Программы достигаются  путем  проведения  организационных  итехнических   мероприятий   по   энергосбережению,   направленных   наиспользование   энергосберегающих   технологий    при    производстве,транспортировке   и  потреблении  энергетических  ресурсов,  внедрениюсистем учета  и  регулирования,  разработки  и  внедрения  механизмов,экономического    и    административного   стимулирования   проведениямероприятий.  Анализ сложившейся ситуации в  энергетическом  комплексеТамбовской области приводит к выводу,  что приоритетными направлениямиследует считать:
       1) формирование    механизма    государственного    региональногоуправления энергосбережением
       - создание нормативной правовой базы энергосбережения;
       - создание финансовых и экономических механизмов для поддержки  истимулирования процессов энергосбережения, в том числе целевых средствдля реализации областной Программы;
       - совершенствование тарифной политики;
       - разработка механизмов и структур управления энергосбережением ипроведение  организационных  мероприятий  для функционирования системыуправления;
       - информационное   обеспечение   процесса   выполнения  Программыэнергосбережения в различных формах и подготовка кадров.
       2) энергосбережение в жилищно-коммунальном хозяйстве.
       3) энергосбережение в бюджетной сфере.
       4) энергосбережение  при  производстве,  поставке электрической итепловой энергии,  топлива (на предприятиях и организациях, включенныхв Реестр энергоснабжающих организаций Тамбовской области,  в отношениикоторых осуществляется государственное регулирование (приложение 1).
       5) энергосбережение   в   энергоемких   отраслях   промышленности(приложение 2).
       6) проведение энергетических обследований, энергоаудит.
       7) энергоучет и регулирование энергопотребления.
       8) развитие нетрадиционных источников энергии.
                                   
       3.1. Правовая основа и функции управления энергосбережением
                       3.1.1. Правовое обеспечение
       Основой правового    обеспечения    Программы    энергосбереженияТамбовской  области  являются Федеральный закон "Об энергосбережении",Закон области "Об энергосбережении в Тамбовской области" и принимаемыев  соответствии  с  ними  иные  нормативные  правовые  акты РоссийскойФедерации и Тамбовской области в сфере  энергосбережения,  позволяющиерешить следующие задачи:
       - развитие   нормативной    правовой    базы    энергосбережения,действующей на территории Тамбовской области;
       - установление порядка консолидации  и  использования  финансовыхсредств   на  цели  энергосбережения,  формируемых  в  соответствии  стребованиями статьи 14 Федерального  закона  "Об  энергосбережении"  иЗаконом области "Об энергосбережении в Тамбовской области";
       - определение условий стимулирования предприятий  и  организаций,финансируемых из областного и местных бюджетов,  за экономию бюджетныхсредств, предусмотренных для оплаты энергоресурсов;
       - установление  порядка  проведения  энергетических  обследованийпредприятий и организаций с годовым потреблением менее 6 тыс.  т  у.т.или 1 тыс. тонн моторного топлива;
       - обеспечение поддержки  финансирования  проектов  и  мероприятийобластной   целевой   программы   энергосбережения   за  счет  средствобластного бюджета,  включая финансирование оснащения приборами  учетаобъектов   бюджетной   сферы   и   проведения   на   них  обязательныхэнергетических обследований;
       - разработка    методических    указаний    о   порядке   расчетаодноставочных тарифов на электрическую энергию,  дифференцированных позонам суток, на потребительском рынке Тамбовской области;
       - разработка положения о порядке перевода потребителей  к  оплатепотребляемой   электрической   энергии   по   одноставочным   тарифам,дифференцированным по времени и уровням напряжения.
                                   
                         3.1.2. Тарифная политика
       Комитет  по  государственному  регулированию  тарифов  Тамбовскойобласти   реализует  тарифную  политику,  направленную  на  достижениеоптимального  сочетания  интересов энергоснабжающих организаций (в томчисле   субъектов  естественных  монополий  в  топливно-энергетическомкомплексе)   и   потребителей,  повышение  эффективности  деятельностисубъектов  естественных монополий в топливно-энергетическом комплексе,обеспечение  внедрения  мероприятий,  направленных  на  рост налоговыхпоступлений  в  областной  и  местные  бюджеты, обеспечение социальнойзащиты населения Тамбовской области. (В   редакции  Закона  Тамбовскойобласти от 29.09.2006 г. N 89-З)
       Продукция (услуги)     предприятий     (организаций)    топливно-энергетического  комплекса  является  весьма  специфическим   товаром:поставка   энергоресурсов   осуществляется   в  условиях  естественноймонополии.  Кроме  того,  такие  энергоресурсы,  как  электрическая  итепловая  энергия,  не  могут накапливаться и потребляются постоянно вобъемах необходимых  для  нормального  функционирования   предприятий-потребителей  и  жизнеобеспечения  населения  региона.  Таким образом,одним из важнейших  факторов  поддержания  экономической  стабильностирегиона  является государственное регулирование деятельности субъектовестественных монополий.
       Основным направлением  деятельности органов исполнительной властиобласти в сфере энергосбережения при формировании тарифов (электро-  итеплоэнергия,  природный  и  сжиженный газ для населения) на период до2008 г.  является снижение затрат на производство и  передачу  энергиипотребителям за счет:
       - организации учета энергоресурсов и  обоснования  (нормирования)расходов на собственные, хозяйственные и производственные нужды;
       - разработки  и  введения  нормативов  технологического   расходаэлектрической  энергии  на  ее  передачу  по  распределительным сетям,порядка  формирования  тарифов  на  тепловую  энергию,  вырабатываемуюведомственными котельными;
       - организации  проведения  комплексных   проверок   хозяйственнойдеятельности,  в  том числе по обоснованности нормативов расхода ТЭР ивозможности их снижения;
       - установления   тарифов   с   учетом  необходимости  обеспечениякапитального  ремонта   и   реконструкции   действующих   генерирующихмощностей энергоснабжающих организаций;
       - организации разработки и утверждения методик расчета  потерь  враспределительных  сетях,  платы  за  услуги  по  передаче  тепловой иэлектрической энергии;
       - проведения комплексного системного анализа и оценки сложившейсясистемы тарифов энергоснабжающих организаций;
       - реализации энергосберегающих мероприятий;
       - обеспечения контроля выполнения энергосберегающих мероприятий имероприятий,  направленных  на  снижение  себестоимости,  в том числе,рекомендованных  по  результатам  комплексных   экспертиз   финансово-хозяйственной     деятельности     и    энергетических    обследованийэнергоснабжающих организаций;
       - разработки  принципов  расчета  и  введения в действие льготныхтарифов, стимулирующих энергосбережение (тарифный кредит);
       - внедрения   дифференцированных   по   времени   суток  тарифов,стимулирующих  потребителей   к   снижению   максимумов   нагрузки   исоответственно   затрат  энергоснабжающей  организации  на  содержаниегенерирующих мощностей.
                                   
                      3.1.3. Инвестиционная политика
       Основной целью инвестиционной деятельности Тамбовской  области  всфере  энергосбережения  является  привлечение  средств для реализациимероприятий Программы.
       Для привлечения инвестиций по проектам энергосбережения создаютсяправовые  и  организационные  условия  для   осуществления   кредитнойдеятельности  коммерческих  банков  и других организаций,  а также дляэмиссии ценных бумаг, проведения облигационных займов и других средстви механизмов привлечения средств.
       Порядок и  условия   государственной   поддержки   инвестиционнойдеятельности  регулируются  на  основе  Закона  Тамбовской  области "Огосударственной поддержке инвестиционной  деятельности  на  территорииТамбовской области".
       Отбор инвестиционных  проектов   осуществляется   на   конкурснойоснове.
                                   
               3.1.4. Экономические и финансовые механизмы
       Намечаемые мероприятия и проекты обеспечиваются финансированием сиспользованием следующих источников:
       - средств федерального бюджета;
       - средств областного бюджета;
       - средств муниципальных бюджетов (по согласованию);
       - средств   российских   и   иностранных   инвесторов    (внешниеисточники);
       - собственных средств предприятий (по согласованию);
       - других источников, не противоречащих законодательству.
       Средства федерального и  областного  бюджетов,  используемые  дляреализации Программы, являются государственной поддержкой. Они создаютновую стоимость в виде конкретного имущества,  которая  оформляется  вустановленном  порядке  в доли (акции),  принадлежащие к федеральной иобластной собственности.
       Операции с  бюджетными средствами регулируются Бюджетным кодексомРоссийской Федерации и другими федеральными и областными  нормативнымиправовыми актами.
                                   
                    3.1.5. Информационное обеспечение
       Информационное обеспечение  учитывает  все  необходимые  аспекты,виды,  уровни и формы информации. Оно реализуется через инфраструктурунакопления, анализа и выдачи информации.
       Одной из основных  задач  информационного  обеспечения  настоящейПрограммы  является  оперативное  получение  объективных данных о ходевыполнения   запланированных   мероприятий   с    целью    организацииэффективного контроля,  координации и управления их осуществлением,  атакже сбор и обобщение для  использования  на  практике  информации  онаучно-технических  достижениях в решении проблем энергосбережения какв России, так и за рубежом.
       Информационное обеспечение    энергосбережения    предусматриваетпроведение  широкого  и   разнообразного   комплекса   организационно-технических и просветительских мероприятий, в частности:
       - обсуждение хода выполнения настоящей областной Программы;
       - координацию   работ  по  подготовке  демонстрационных  проектоввысокой энергетической эффективности;
       - организацию    выставок   энергоэффективного   оборудования   итехнологий;
       - предоставление  потребителям энергетических ресурсов информациипо вопросам энергосбережения;
       - пропаганду эффективного использования энергетических ресурсов спривлечением средств массовой информации;
       - периодическое     издание    информационных    материалов    пораспространению передового опыта в области энергосбережения.
                       3.2. Энергосбережение в ЖКХ
                     3.2.1. Оценка состояния проблемы
       Кризисное состояние   жилищно-коммунального   комплекса   России,выступившего  на  начальном  этапе   экономических   реформ   в   ролиамортизатора социальных последствий либерализации цен,  превращается висточник угроз для дальнейшего социального и  экономического  развитиягосударства.
       Содержание этого  комплекса  в  его  нынешнем   виде   становитсянепосильным  как  для  потребителей  коммунальных  услуг,  так  и  длябюджетов всех уровней.
       Тамбовская область  в  этом  плане  не  является  исключением,  анаоборот,  как  в  дотационном  регионе  эти  негативные   последствияпроявились раньше, чем в других территориях России, и характеризуются:
       - высоким  уровнем  износа   основных   фондов   и   коммунальнойинфраструктуры;
       - низким коэффициентом полезного действия и высокой  аварийностьюдействующих мощностей;
       - большими потерями энергии, воды и других ресурсов;
       - высокими   затратами   и   отсутствием  экономических  стимуловснижения издержек;
       - неудовлетворительным финансовым положением.
       Планово-предупредительный ремонт    уступил    место    аварийно-восстановительным работам, затраты на которые в 2-3 раза выше.
       Следствием этого явилось обострение проблемы снабжения  населенияобласти  питьевой  водой,  наблюдается повсеместное непроизводительноерасходование топливно-энергетических ресурсов.
       Одна из  причин  сложившейся  ситуации  заключается  в  том,  чтожилищно-коммунальные  предприятия  не  имеют  серьезных  экономическихстимулов  для  оптимизации структуры тарифов и снижения нерациональныхзатрат   материально-технических    ресурсов.    В    итоге    затратыэлектроэнергии  на  подачу  в сеть и отпуск потребителям 1 м3 питьевойводы в области на  50%  выше  среднеевропейского  уровня,  численностьперсонала в расчете на 1000 обслуживаемых жителей в 2,5 раза выше, чемна аналогичных европейских предприятиях,  потребление воды  на  одногожителя в 2-2,2 раза выше, чем в западноевропейских странах.
       Данной Программой не рассматриваются вопросы стратегии выхода ЖКХобласти  из  кризиса. Они решаются в рамках подпрограммы "Модернизацияобъектов  коммунальной инфраструктуры" II этапа реализации федеральнойцелевой программы "Жилище" на 2002-2010 годы. (В    редакции    ЗаконаТамбовской области от 29.09.2006 г. N 89-З)
                                   
          3.2.2. Пути повышения энергоэффективности ЖКХ области
       Стратегической задачей  энергоресурсосбережения  в ЖКХ Тамбовскойобласти    является    внедрение    энергосберегающих     мероприятий,ранжированных по затратности и экономической эффективности.
       Основными тактическими  решениями  на   пути   снижения   расходаэнергоресурсов являются:
       1. Выбор и монтаж новых энергоэффективных агрегатов, оборудованияи  систем источников тепла и воды,  сетей их транспорта к потребителям(зданиям).
       2. Устранение  имеющихся  перерасходов  и сверхнормативных потерьводы, топлива, электрической и тепловой энергии путем повышения уровняи   качества   эксплуатации,   т.е.   путем   режимно-эксплуатационныхмероприятий.
       Целесообразно эти   тактические   решения   оценивать   по  срокуокупаемости затрат на их реализацию.
       Комплекс средне-   или   долгосрочных   мероприятий   со   срокомокупаемости  3-7  лет  включает  следующие  работы  по   модернизации,реконструкции и новому строительству:
       - обследование водогрейных и паровых котлов для повышения их КПД;
       - замену котельных агрегатов,  с максимальным внедрением котлов свысоким КПД;
       - перевод   источников   тепла  на  газ  (снижение  себестоимостипроизводства тепловой энергии);
       - замену изоляции теплопроводов теплосетей на более эффективную;
       - повышение  теплотехнических  качеств  ограждающих   конструкцийзданий;
       - применение новых типов теплообменников в теплопунктах;
       - учет расхода топливно-энергетических ресурсов и теплоносителя;
       - частотное регулирование и полная автоматизация  электроприводов(экономия электроэнергии до 40% на каждом объекте);
       - использование    нетрадиционных    источников     энергии     инизкопотенциального тепла и др.
       Пилотные энергосберегающие проекты,  включающие в  себя  комплекссреднесрочных мероприятий, разработаны применительно к городам Тамбову(ОАО  "Тамбовские  коммунальные  системы"),  Мичуринску  (ЗАО  "АДД"),Тамбовской области (ООО "Тамбоврегионгаз", ОАО "Тамбовоблгаз").
       Краткосрочные мероприятия     с    реализацией    и    получениемэкономического  эффекта  (20-30%)   в   течение   1-2   лет   являютсямалозатратными,  т.к.  эффект достигается лишь путем изменения режимовили регламентов технологических процессов.
       К таким мероприятиям относятся работы:
       - по лимитированию потребления топливно-энергетических ресурсов ипроведению энергоаудита;
       - по  повышению уровня и качества эксплуатации действующих системтеплоснабжения;
       - регулярная     очистка    (промывка)    котельных    агрегатов,теплообменников, систем отопления зданий;
       - наладка  гидравлических режимов работы тепловых и водопроводныхсетей;
       - удаление воздуха из систем отопления;
       - нормализация  распределения  горячей   и   холодной   воды   попотребителям;
       - оптимальное регулирование отпуска и потребления тепла и воды навводах зданий;
       - учет   фактического   расхода   тепловой   энергии    и    водыпотребителями;
       - управление энергосбережением и др.
       Одним из  необходимых  условий  решения проблемы энергосбереженияявляется энергетическое обследование и паспортизация  жилого  фонда  сцелью  выявления  основных причин неэффективного энергоиспользования иразработки энергосберегающих мероприятий. Разумно построенная политикаэнергосбережения позволит снизить  дотационную  составляющую  жилищно-коммунальных  услуг,  оплачиваемых  из местного бюджета,  без сниженияуровня комфортности для населения.
       При этом возможный потенциал  энергосбережения  в  жилом  секторесоставит не менее 25%.
                                   
                 3.3. Энергосбережение в бюджетной сфере
                       3.3.1. Основные направления
       В составе  расчетных  параметров   Программы   следует   выделитьэнергоэффективность   бюджетной  сферы  на  федеральном,  областном  имуниципальном уровнях,  поскольку эта сфера является  областью  прямойответственности    органов    государственной    власти   и   местногосамоуправления   соответствующих   уровней    и    подлежит    прямомугосударственному   регулированию,   как   административному,   так   иэкономическому.
       Оно должно предусматривать:
       - обязательное программное обеспечение;
       - установление   лимитов  потребления  в  физическом  и  денежномвыражении;
       - установление  заданий  бюджетополучателям  по снижению расходовлимитов ТЭР;
       -  целевое  финансирование энергосберегающих проектов из бюджетовсоответствующих  уровней в рамках утвержденных программ - федеральных,областных,  муниципальных,  в  том  числе  областной целевой программы"Развитие   газификации  Тамбовской  области  на  2006-2010  годы",  вчастности  -  перевод  котельных  и  топочных на природный газ за счетпотребителей газа (приложение 3); (В    редакции   Закона   Тамбовскойобласти от 29.09.2006 г. N 89-З)
       - моральное и материальное  стимулирование  работников  бюджетнойсферы за достигнутые результаты в использовании ТЭР;
       - энергетическая  паспортизация  бюджетных  объектов  на   основепроведения  обязательных  энергетических  обследований  энергохозяйствбюджетополучателей;
       - переход в период 2006-2008 годов к лимитированию потребления отдостигнутого уровня к нормированию расходов ТЭР;
       - опережающее   и   полное   оснащение   бюджетных   потребителейсредствами учета  и  регулирования  расхода  энергоресурсов  в  период2006-2008 годы;
       - разработку и введение  в  действие  информационно-аналитическойсистемы  "Учет  и  контроль  потребления  ТЭР  организациями бюджетнойсферы, действующими на территории Тамбовской области".
       Реализация данных  мероприятий  по экономии ТЭР в бюджетной сферепозволит   обеспечить   ежегодное   снижение   фактического    расходалимитируемых ТЭР в объеме не менее 5%.
                                   
               3.3.2. Установка систем учета энергоресурсов
      
       В соответствии  с  требованиями  Гражданского  кодекса РоссийскойФедерации,  Федерального  закона  "Об   энергосбережении",   а   такжеКонцепции  реформы ЖКХ в Российской Федерации,  обязательно применениепотребителями приборов учета  расхода  энергоресурсов  для  оплаты  зафактически потребленное количество энергии.
       Согласно фактическим данным,  обеспечение потребителей средствамиучета  расхода  энергоресурсов снижает их затраты на энергоснабжение всреднем на  25-30%,  а  фактический  срок  окупаемости  затрат  на  ихвнедрение в подавляющем большинстве случаев не превышает 5 лет.
       Задача оснащения  потребителей  топливно-энергетических  ресурсовприборами  учета  и  механизм организации и финансирования работ по ихмонтажу различны для бюджетных и внебюджетных потребителей.
       В Тамбовской  области  в  2006-2008 гг.  установка приборов учетапотребления  энергоресурсов  будет  осуществляться  в  соответствии  сутвержденными    органами    исполнительной    власти    графиками   ифинансирование  из  областных  адресных  инвестиционных  программ.  Поимеющимся  данным,  практически  все  предприятия  бюджетной  сферы поразным   причинам   не   в   состоянии   обеспечить   приборный   учетэнергоресурсов    своего    объекта.    В   этих   условиях   наиболеепредпочтительным  решением  проблемы   может   быть   только   целевоецентрализованное бюджетное финансирование работ.
       При этом  весь  экономический  эффект  отразится  на   сокращениирасходной  части  областного  и  местных  бюджетов  за счет ликвидациинеобоснованных  переплат  за  потребление   энергоресурсов.   Практикаустановки  и  эксплуатации  узлов  учета показывает,  что по существу,внедрение  приборного  учета  будет  осуществляться   практически   набеззатратной основе.
                                   
            3.4. Энергосбережение при производстве и поставке
                              энергоресурсов
      
       Основной особенностью деятельности энергоснабжающих организаций вобласти    энергосбережения   является   возможность   взаимовыгодногосотрудничества с потребителями в данной сфере.  Несмотря  на  то,  чтоэнергоснабжающей  организации  может  оказаться  не  выгодным снижениеотпуска ее продукции,  и соответственно уменьшение получаемой прибыли,в других аспектах возникают следующие положительные результаты:
       1. Энергосбережение на  собственных  объектах  и  у  потребителейформирует  принципиально  новый  имидж  энергоснабжающей  организации,обеспечивающий   поддержку   администрации   региона,    потребителей,общественности и позволяющий:
       - создать   новые   рабочие   места,    стимулировать    развитиепроизводства энергосберегающего оборудования в регионе;
       - облегчить сбор оплаты по основному виду деятельности компании;
       - привлечь внимание потенциальных инвесторов;
       - расширить   поле   деятельности   в   области    предоставленияэнергетических    услуг   (организация   поставки   энергосберегающегооборудования,  его  монтажа,  наладки  и  обслуживания,  реконструкциясистем теплоснабжения,  участие в строительстве независимых источниковэнергии;  комплексное обеспечение микроклимата в домах). Потенциальныйрынок  энергетических  услуг  может  превысить  по масштабам возможныхдоходов традиционное снабжение потребителей электрической  и  тепловойэнергией;
       - осуществлять    нерегулируемые    формы    деятельности,    чтообеспечивает,  во-первых,  использование  договорных  цен,  во-вторых,дополнительный денежный поток в энергоснабжающую организацию;
       - снизить  объемы покупаемой электроэнергии и заявленный максимумактивной мощности;
       - оптимизировать  график  загрузки  энергетического оборудования;затраты на выработку электрической и тепловой энергии в пиковом режимев  разы  (по  тепловой  энергии  -  до 10 раз) превышают затраты на ихвыработку в базисном режиме;
       - обеспечить   покрытие   растущего  спроса  на  электрическую  итепловую энергию не только за счет ввода новых мощностей, но и за счетэнергосбережения.
       2. В соответствии с  Федеральным  законом  "Об  энергосбережении"затраты   на   энергосбережение   должны   учитываться  в  тарифах  наэлектрическую  и  тепловую   энергию,   что   позволяет   использоватьсобственные источники финансирования энергосберегающих мероприятий какнепосредственно в энергоснабжающей организации, так и у потребителей.
       3. Энергосбережение   у   потребителей,   осуществляемое   силамиэнергоснабжающих организаций (либо  их  дочерних  предприятий),  можетвыступать   как   самостоятельный  высокодоходный  бизнес,  приносящийреальную  прибыль  производителям  и  потребителям  энергии  за   счетреализации в первую очередь малозатратных быстроокупаемых мероприятий.
       4. Энергосбережение  на  собственных  объектах   энергоснабжающихорганизаций  традиционно  является одним из наиболее эффективных путейснижения затрат на производство и транспорт электрической  и  тепловойэнергии,  в том числе затрат на покупку топлива,  на собственные нуждыэлектростанций,  на потери при  транспорте  тепловой  и  электрическойэнергии, плату за выбросы.
       5. Наметившийся в последние годы  уход  крупных  платежеспособныхпотребителей  за  счет  строительства  или  восстановления собственныхисточников  энергии,  обусловлен  высокими  тарифами  на   тепло   дляпромышленных  потребителей.  Этот  процесс  негативно  сказывается  напоказателях эффективности работы оборудования на ТЭЦ,  прежде всего засчет снижения выработки электроэнергии на тепловом потреблении.
       Наиболее действенным  способом  удержания  потребителей  являетсяснижение  тарифов для промышленных потребителей,  в том числе издержекна  производство  тепловой  энергии  на   основе   метода   остаточнойстоимости.  Метод  остаточной  стоимости исходит из того,  что один изсовместно  производимых   продуктов   (например,   тепловая   энергия)реализуется  по  реальной  рыночной  цене,  а  минимальная  выручка отдругого продукта (электроэнергии) определяется остающимися издержками.
       При создании     системы     управления    энергосбережением    вэнергоснабжающих организациях в  современных  условиях  предполагаетсяминимальное    использование   административных   подходов.   Основнымпринципом организации энергосбережения является  организация  его  какэффективного бизнеса.
       Именно такой  принцип   организации   энергосбережения   позволитэнергоснабжающей    организации    повысить   свою   эффективность   иконкурентоспособность,  сохранить  свою  долю  рынка  электрической  итепловой энергии и занять достойное место на рынке энергосбережения.
                                   
               3.5. Проведение энергетических обследований
      
       Энергетические    обследования    проводятся   в   целях   оценкиэффективности   использования   организациями  топливно-энергетическихресурсов  (электрической  и  тепловой  энергии, природного и попутногогазов,   твердого   топлива,   нефти   и  продуктов  ее  переработки),определения   возможностей   ее   повышения  и  затрат  на  реализациюэнерго-эффективных решений.
  
         Порядок проведения   энергетических   обследований   организаций,годовое потребление ТЭР которых составляет более 6 тыс. тонн условноготоплива или  1  тыс.  тонн  моторного  топлива,  установлен  Правиламипроведения энергетических обследований организаций.
         Энергетические обследования организаций,  годовое потребление ТЭРкоторых  составляет  менее  6 тыс.  тонн условного топлива или менее 1тыс.  тонн моторного топлива,  организаций финансируемых из областногобюджета, а также пользующихся льготными тарифами проводятся по решениюадминистрации Тамбовской области.  Периодичность  и  сроки  проведенияэнергетических обследований определяется администрацией области.
         Администрация области и комитет по государственному регулированиютарифов    области   разрабатывают   график   и   порядок   проведенияэнергетических обследований,  контролируют их  соблюдение,  утверждаютсмету затрат на проведение обследований организаций,  финансируемых изобластного бюджета.
         Организации, финансируемые    из   местных   бюджетов,   подлежатэнергетическому   обследованию    по    решению    органов    местногосамоуправления  городов  и  районов  области.  Периодичность,  график,порядок финансирования, а также контроль за проведением энергетическихобследований  определяется  органами местного самоуправления городов ирайонов области.
         Результаты энергетических  обследований  оформляются нормативнымидокументами  в  соответствии  с  Правилами  проведения  энергетическихобследований организаций.
         По результатам энергетических обследований и произведенной оценкисостояния  энергосбережения  органы  исполнительной  власти  области иорганы местного самоуправления городов и районов области  принимают  врамках своей компетенции соответствующие решения.
         Энергетические обследования    потребителей    ТЭР     производятэнерго-аудиторские организации,  имеющие лицензии на проведение данныхработ,  а потребитель ТЭР самостоятельно  оплачивает  выполненные  имиработы.
         Организации, функционирующие  на  принципах   самоокупаемости   ипланирующие в результате снизить себестоимость производства и повыситьконкурентоспособность      продукции,      финансируют      проведениеэнергообследований из собственных средств.
         По решению администрации Тамбовской  области  для  финансированияработ   по   энергетическим   обследованиям   потребителей  ТЭР  могутпривлекаться средства из других источников.
  
  
       (В редакции Закона Тамбовской области от 29.09.2006 г. N 89-З)
                                   
            3.6. Демонстрационные зоны высокой энергетической
                              эффективности
       Демонстрационные зоны высокой энергетической эффективности (далее-  демонстрационные  зоны)  представляют  собой  проект  (совокупностьпроектов),  осуществляемый в масштабах организации, района, города илиограниченной территории, в которых создаются благоприятные условия длядемонстрации  совокупного  эффекта  за  счет  повышения  эффективностииспользования      топливно-энергетических      ресурсов,      решенияорганизационных,   технических,  экономических,  правовых  проблем  поприоритетным  направлениям  энергосбережения,  концентрации   ресурсовнаучно-технического   и   производственного  потенциала,  накопленногозарубежного  и  отечественного  опыта  с  целью  дальнейшего  развитияэкономики и социальной сферы региона.
       В рамках   международного   проекта   Европейской   экономическойкомиссии ООН "Энергетическая эффективность 2000",  как форма  развитиямеждународного  экономического и научно-технического сотрудничества науровне регионов,  в России был создан ряд демонстрационных зон высокойэнергетической эффективности.
       Эти зоны сегодня,  когда в стране еще  нет  достаточных  условий,которые стимулировали бы повышение эффективности использования топливаи энергии,  являются полигонами для демонстрации  совокупного  эффектаприменения    рыночных   механизмов,   энергосберегающей   техники   итехнологий,   совершенствования   хозяйственно-правового   обеспеченияэнергосбережения,  проведения современной политики в области тарифов иналогов.  Положительный  опыт,  накопленный  в  этих  демонстрационныхзонах, подлежит распространению по всей территории Тамбовской области.
       Демонстрационные зоны  являются  одним  из  путей   осуществлениягосударственной   энергосберегающей   политики.  Одной  из  задач  приреализации демонстрационных зон является  проведение  широкомасштабнойинформационно-пропагандистской    кампании    среди   специалистов   иобщественности  по  демонстрации  на  практике  преимуществ  внедренияэнергосберегающих технологий, оборудования, изделий и материалов.
       В силу целого ряда объективных причин областную  демонстрационнуюзону высокой энергетической эффективности в перспективе предполагаетсясоздать в областном центре г.  Тамбове (ОАО  "Тамбовские  коммунальныесистемы"),  а  также в г.  Мичуринске (пилотный проект ЗАО "АДД" - I ипоследующие  этапы),  так   как   данные   муниципальные   образованиярасполагают развитой социальной и инженерной инфраструктурами.
                                Раздел IV
            Мероприятия по энергосбережению Тамбовской области
                            на 2006-2008 годы
                                   --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   N |Наименование         |Наименование   |Срок         |Источники        |Финансовые затраты, (тыс. руб.)|Срок   |Годовойп/п|мероприятия          |предприятия-   |реализации,  |финансирования   |-------------------------------|окупае-|экономи-
     |                     |заказчика      |(годы)       |                 |Всего  |2006 г.|2007 г.|2008 г.|мости, |ческий
     |                     |(исполнитель)  |             |                 |       |       |       |       |(год)  |эффект,
     |                     |               |             |                 |       |       |       |       |       |(тыс.
     |                     |               |             |                 |       |       |       |       |       |руб.)--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1                                              Разработка нормативной правовой базы1.1     Разработка и                        2006-2008                    -
          принятие
          нормативных
          правовых актов
          органов
          государственной
          власти области по
          реализации
          Программы1.2     Принятие Закона     Областная       2006                         -
          области "О          Дума,           (после
          внесении изменений  администрация   принятия
          и дополнений в      области         соответст-
          Закон области "Об                   вующего ФЗ)
          энергосбережении в
          Тамбовской
          области"1.3     Разработка и        Администрация   2006                         -
          принятие правовых   области,
          актов,              областная
          регламентирующих    Дума
          создание и
          функционирование
          механизмов
          стимулирования
          энергосбережения2                                        Энергосбережение на предприятиях ЖКХ области2.1.1   Оснащение           Тамбов (ОАО     2006        Внешние источники      3605    3605       -        -     2,4      1500
          приборами           "Тамбовские
          технического учета  коммунальные
          электроэнергии      системы" -
          питающих фидеров,   "ТКС")
          подключенных к
          подстанциям ОАО
          "Тамбовэнерго"2.1.2   Оснащение приборами Тамбов          2006-2007   Внешние источники       827     413     414        -     1,1       758
          коммерческого и     (ОАО "ТКС")
          технического
          (технологического)
          учета воды и стоков2.1.3   Развитие приборного Тамбов          2006-2007   Внешние источники       458     229     229        -     3,9       117
          учета               (ОАО "ТКС")
          вырабатываемой
          тепловой энергии на
          котельных
          Итого по г. Тамбову                 2006-2007   Внешние источники      4890    4247     643        -              23752.2.1   Подключение жилых   Мичуринск       2006        Федеральный бюджет       47      47
          домов NN 69 и 90 по (ОКС                        Областной бюджет         46      46       -        -     0,7       203
          ул.                 администрации               Местный бюджет           46      46
          Коммунистической к  города)                     (по согласованию)
          теплосети от
          котельной по ул.
          Коммунистической,
          100 с закрытием
          угольной котельной
          (Коммунистическая,
          69) и прокладкой
          теплосети Д 76 мм
          протяженностью 74
          п. м2.2.2   Подключение жилого  Мичуринск       2006        Федеральный бюджет       73      73
          дома N 261 по ул.   (ОКС                        Областной бюджет         72      72       -        -     1,1       206
          Советской к         администрации               Местный бюджет           73      73
          теплосети от        города)                     (по согласованию)
          котельной по ул.
          Полтавская, 48 с
          закрытием угольной
          котельной и
          прокладкой
          теплосети Д 89 мм
          протяженностью 229
          п. м2.2.3   Подключение жилого  Мичуринск       2006        Федеральный бюджет      166     166       -        -     0,8       618
          дома N 268 по ул.   (ОКС                        Областной бюджет        165     165
          Советской и домов   администрации               Местный бюджет          165     165
          NN 76а, 78 по ул.   города)                     (по согласованию)
          Гоголевской к
          теплосети на ул.
          Украинской от
          котельной по ул.
          Красной, 97б с
          закрытием угольных
          котельных по ул.
          Советская, 268 и
          ул. Гоголевская, 78
          и прокладкой
          теплосети 307 п. м2.2.4   Подключение жилого  Мичуринск       2007        Федеральный бюджет       30              30
          дома N 89а по ул.   (ОКС                        Областной бюджет         29              29
          Красная, зданий ШЧ  администрации               Местный бюджет           30       -      30        -     0,6       141
          и филиала ТГТУ к    города)                     (по согласованию)
          теплосети от
          котельной на ул.
          Красной, 97б с
          закрытием угольной
          котельной по ул.
          Красной, 89а и
          прокладкой
          теплосети Д 108 мм,
          83 п. м2.2.5   Перекладка          Мичуринск       2007        Федеральный бюджет       43              43
          теплотрассы к       (ОКС                        Областной бюджет         42       -      42        -     0,4       385
          жилому дому N 69 и  администрации               Местный бюджет           42              42
          зданию нарсуда по   города)                     (по согласованию)
          ул. Красной от
          котельной по ул.
          Федеративной, 25 Д
          89 мм, 90 п. м2.2.6   Подключение здания  Мичуринск       2007        Федеральный бюджет       27              27
          налоговой инспекции (ОКС                        Областной бюджет         26       -      26        -     0,3       336
          к теплосети от      администрации               Местный бюджет           26              26
          котельной по ул.    города)                     (по согласованию)
          Революционной, 78 с
          закрытием угольной
          котельной по ул.
          Советской, 327 с
          прокладкой
          теплосети Д 89 мм,
          25 п. м2.2.7   Оснащение системой  Мичуринск       2006        Федеральный бюджет      450     450
          частотного          (ОКС                        Областной бюджет        450     450       -        -     1,2      1569
          регулирования       администрации               Местный бюджет          450     450
          электропривода на   города)                     (по согласованию)
          станции
          обезжелезивания2.2.8   Оснащение системой  Мичуринск       2007        Федеральный бюджет      262             262
          частотного          (ОКС                        Областной бюджет        262             262
          регулирования       администрации               Местный бюджет          262       -     262        -     0,6      1847
          электропривода на   города)                     (по согласованию)
          очистных
          сооружениях2.2.9   Оснащение системой  Мичуринск       2008        Федеральный бюджет      262                      262
          частотного          (ОКС                        Областной бюджет        262                      262
          регулирования       администрации               Местный бюджет          262       -       -      262
          электропривода на   города)                     (по согласованию)
          КНС-5
          Итого по г. Мичуринску              2006-2008   Итого:                 4070    2203    1081      786              6199
                                                          Федеральный бюджет     1360     736     362      262
                                                          Областной бюджет       1354     733     359      262
                                                          Местный бюджет         1356     734     360      2622.3.1   Реконструкция       Рассказово      2006-2008   Федеральный бюджет     2895     965     965      965       5      1449
          теплоснабжения      Рассказовский                Областной бюджет       2173     724     724      724
          микрорайона "55     филиал                      Местный бюджет         2173     724     724      724
          квартал"            ОАО                         (по согласованию)
                              "Тамбовская
                              сетевая
                              компания"2.3.2   Оснащение           Рассказово      2006        Федеральный бюджет      102     102
          электрооборудования Рассказовский               Областной бюджет         77      77       -        -     0,4       681
          станции второго     филиал ОАО                  Местный бюджет           76      76
          подъема воды        "Тамбовская                 (по согласованию)
          частотно-           сетевая             
          регулируемым        компания"
          приводом2.3.3   Оснащение           Рассказово      2006        Федеральный бюджет      192     192
          электрооборудования Рассказовский               Областной бюджет        144     144
          очистных сооружений филиал ОАО                  Местный бюджет          144     144       -        -     0,4      1744
          частотно-           "Тамбовская                 (по согласованию)
          регулируемыми       сетевая
          приводами           компания"
          Итого по г. Расказово               2006-2008    Итого:                7976    3148     2413    2415              3874
                                                           Федеральный бюджет    3189    1259     965      965
                                                           Областной бюджет      2394     945     724      725
                                                           Местный бюджет        2393     944     724      7252.4.1   Перевод на газовое  Уварово         2006-2008    Федеральный бюджет    1300     433     433      434     3,0      1070
          топливо котельной   (администрация               Областной бюджет       975     325     325      325
          МУЗ ЦРБ             города)                      Местный бюджет         975     325     325      325
                                                           (по согласованию)2.4.2   Перевод на газовое  Уварово         2006         Областной бюджет       204     204
          топливо котельной   (администрация               Местный бюджет         136     136       -        -     2,6       266
          станции             города)                      (по согласованию)
          обезжелезивания                                  Внешний источник       340     3402.4.3   Перевод на газовое  Уварово         2006         Областной бюджет        61      61
          топливо котельной   (администрация               Местный бюджет          41      41       -        -     1,0       200
          МУП УЖКХ            города)                      (по согласованию)
                                                           Внешний источник       101     1012.4.4   Перевод на газовое  Уварово         2007         Областной бюджет       198             198
          топливо котельной   (администрация               Местный бюджет         132       -     132        -     2,3       291
          станции             города)                      (по согласованию)
          биологической                                    Внешний источник       330             330
          очистки2.4.5   Перевод на газовое  Уварово         2007         Областной бюджет        90              90
          топливо котельной   (администрация               Местный бюджет          60       -      60        -     0,4       655
          по ул. Флотской     города)                      (по согласованию)
                                                           Внешний источник       151             1512.4.6   Перевод на газовое  Уварово         2008         Областной бюджет       221                      221
          топливо котельной   (администрация               Местный бюджет         148       -       -      148     5,4       138
          здания              города)                      (по согласованию)
          администрации и                                  Внешний источник       369                      369
          ДЮСШ2.4.7   Перевод на газовое  Уварово         2008         Областной бюдже        105                      105
          топливо котельной   (администрация               Местный бюджет          70       -       -       70     1,5       235
          ГОРОНО              города)                      (по согласованию)
                                                           Внешний источник       175                      1752.4.8   Реконструкция       Уварово         2006-2008    Внешний источник      4562    1520    1520     1522     2,5      2043
          уличного освещения  (администрация
          города              города)
          Итого по г. Уварово                 2006-2008    Итого:               10744    3486    3564    3694               4898
                                                           Федеральный бюджет    1300     433     433     434
                                                           Областной бюджет      1854     590     613     651
                                                           Местный бюджет        1562     502     517     543
                                                           Внешний источник      6028    1961    2001    20662.5.1   Строительство       Жердевка        2006-2008    Федеральный бюджет    4409    1470    1470     1469     5,0      2204
          модульной котельной (администрация               Областной бюджет      3307    1102    1102     1103
          4,0 МВт             города)                      Местный бюджет        3306    1102    1102     1102
                                                           (по согласованию)
          Итого по г. Жердевка                2006-2008    Итого:               11022     3674    3674    3674              2204
                                                           Федеральный бюджет    4409     1470    1470    1469
                                                           Областной бюджет      3307     1102    1102    1103
                                                           Местный бюджет        3306     1102    1102    11022.6.1   Газификация         Староюрьевский  2006-2008    Федеральный бюджет     340      113     113     114     1,3       666
          котельных конторы   район (ООО                   Областной бюджет       255       85      85      85
          ЖКХ, здания         "Староюрьевская              Местный бюджет         255       85      85      85
          гостиницы и         коммунальная                 (по согласованию)
          котельной по ул.    служба")
          Сельскохозяйственная
          (перевод с
          электроотопления на
          газ)
          Итого по Староюрьевскому району     2006-2008    Итого:                 850      283     283     284               666
                                                           Федеральный бюджет     340      113     113     114
                                                           Областной бюджет       255       85      85      85
                                                           Местный бюджет         255       85      85      852.7.1   Газификация         Мучкапский      2006-2008    Федеральный бюджет     300     100     100      100     4,2       180
          котельных малой     район                        Областной бюджет       225      75      75       75
          мощности в селах    (администрация               Местный бюджет         225      75      75       75
          Владимировка,       района)                      (по согласованию)
          Сергеевка,
          Арбеньевка,
          Коростелево,
          Варварино
          Итого по Мучкапскому району         2006-2008   Итого:                  750     250     250      250               180
                                                          Федеральный бюджет      300     100     100      100
                                                          Областной бюджет        225      75      75       75
                                                          Местный бюджет          225      75      75       752.8.1   Газификация         Пичаевский      2006-2008   Областной бюджет        840     280     280      280     6,0       470
          котельных малой     район                       Местный бюджет          560     187     187      186
          мощности школ в     (администрация              (по согласованию)
          селах Заречье,      района)                     Внешние источники      1400     466     466      468
          Егоровка, Питим
          Итого по Пичаевскому району         2006-2008   Итого:                 2800     933     933      934               470
                                                          Областной бюджет        840     280     280      280
                                                          Местный бюджет          560     187     187      186
                                                          Внешние источники      1400     466     466      4682.9.1   Перевод котельной N Инжавинский     2006        Областной бюджет        600     600
          3 МП ЖКХ "Инжавино" район (МП ЖКХ               Местный бюджет          400     400       -        -     3,5       550
          на газ              "Инжавино")                 (по согласованию)
                                                          Внешние источники      1000    1000
          Итого по Инжавинскому району        2006        Итого:                 2000    2000       -       -                550
                                                          Областной бюджет        600     600
                                                          Местный бюджет          400     400
                                                          Внешние источники      1000    10002.10.1  Перевод 6 котельных Гавриловский    2006        Федеральный бюджет      440     440       -       -      1,0      1300
          с котлов У-5 на     район                       Областной бюджет        330     330
          ИШМА-100            (администрация              Местный бюджет          330     330
                              района)                     (по согласованию)
          Итого по Гавриловскому району       2006        Итого:                 1100    1100       -       -               1300
                                                          Федеральный бюджет      440     440
                                                          Областной бюджет        330     330
                                                          Местный бюджет          330     3302.11.1  Газификация         Сосновский      2006-2008   Областной бюджет        279      93      93       93     3,6       260
          котельной малой     район                       Местный бюджет          186      62      62       62
          мощности д/с N 5 в  (администрация              (по согласованию)
          р.п. Сосновка       района)                     Внешние источники       465     155     155      155
          Итого по Сосновскому району         2006-2008   Итого:                  930     310     310      310               260
                                                          Областной бюджет        279      93      93       93
                                                          Местный бюджет          186      62      62       62
                                                          Внешние источники       465     155     155      155
          Итого по пункту 2                   2006-2008   Итого:                47132   21634   13151     12347            22506
          "Энергосбережение на предприятиях               Федеральный бюджет    11338    4551    3443      3344
          ЖКХ области"                                    Областной бюджет      11438    4833    3331      3274
                                                          Местный бюджет        10573    4421    3112      3040
                                                          Внешние источники     13783    7829    3265      26893                                      Энергосбережение в бюджетной сфере3.1.1   Разработка          Администрация   2006-2008   Внешние источники       750     250     250       250
          энергосберегающей   области
          политики,           (по итогам
          направленной на     конкурсов)
          оптимизацию
          энергопотребления и
          усиление контроля
          за расходованием
          энергоносителей3.1.2   Проведение          Администрация   2006-2008   Внешние источники       390     130     130       130
          предпроектных       области
          энергетических      (по итогам
          обследований и      конкурсов)
          разработка технико-
          экономических
          обоснований на
          проведение
          энергосберегающих
          мероприятий3.1.3   Проведение          Администрация   2006-2008   Внешние источники      4800    1600    1600      1600
          проектных и         области
          пуско-наладочных    (по итогам
          работ по установке  конкурсов)
          приборов учета и
          контроля
          энергоресурсов,
          устройств
          автоматического
          регулирования,
          систем освещения,
          вентиляции,
          отопления и
          горячего
          водоснабжения3.1.4   Техническое         Администрация   2006-2008   Внешние источники      4950    1650    1650      1650
          обслуживание систем области
          контроля и          (по итогам
          управления          конкурсов)
          энергопотреблением
          в образовательных
          учреждениях3.1.5   Проведение          Администрация   2006-2008   Внешние источники       900     300     300       300
          технических         области
          мероприятий,        (по итогам
          обеспечивающих      конкурсов)
          сокращение тепловых
          потерь через
          ограждающие
          конструкции зданий
          и вследствие
          инфильтрации
          воздуха3.1.6   Реализация          Администрация   2006-2008   Внешние источники      2400     700     900       800
          программ:           области
          - бюджетный тепло-  (по итогам
          счетчик;            конкурсов)
          - система
          диспетчеризации;
          - многоуровневые
          системы управления
          потоками;
          - технические
          средства
          диагностики
          качества
          ограждающих
          конструкций и
          энергетических
          объектов3.1.7   Организация и       Администрация   2006-2008   Внешние источники      1650     550     550       550
          проведение          области
          мониторинга         (по итогам
          энергосберегающих   конкурсов)
          мероприятий в
          учебных заведениях
          области3.1.8   Создание            Администрация   2006-2008   Внешние источники       450     150     150       150
          региональной        области
          системы             (по итогам
          статистической      конкурсов)
          отчетности
          образовательных
          учреждений о
          потреблении
          топливно-
          энергетических
          ресурсов3.1.9   Организация системы Администрация   2006-2008   Внешние источники       450     150     150       150
          подготовки,         области
          переподготовки      (по итогам
          кадров по вопросам  конкурсов)
          рационального
          энергоиспользования
          и энергосбережения3.1.10  Разработка          Администрация   2006-2008   Внешние источники       300     100     100       100
          механизмов          области
          стимулирования      (по итогам
          энергосберегающих   конкурсов)
          мероприятий.
          Подготовка
          совместно с РЭК,
          администрацией
          области пакета
          документов по
          стимулированию
          энергосберегающих
          мероприятий
          Итого по пункту 3.1                 2006-2008   Внешние источники     17040    5580    5780      5680
       3.2  (Утратил  силу - Закон Тамбовской области          от 29.09.2006 г. N89-З)
      ИТОГО по пункту 3 "Энергосбережение     2006-2008   Итого:                17040    5580    5780      5680
  
        в бюджетной сфере"                                  Областной бюджет         -       -       -     
  
       -
  
                                                            Местный бюджет           -       -       -      
  
      -
  
                                                            Внешние источники    17040    5580    5780    
  
     5680
      ВСЕГО по разделу IV "Мероприятия        2006-2008   Итого:               64172   27214   18931      18027
  
        по энергосбережению в Тамбовской                    Федеральный бюджет  11338    
  
   4551    3443       3344
  
        области на 2006-2008 годы"                          Областной бюджет    11438   
  
    4833    3331       3274
  
                                                            Местный бюджет      10573   
  
    4421    3112       3040
  
                                                            Внешние источники   30823   
  
   13409    9045       8369--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                 Раздел V
                   Пилотные проекты по энергосбережению--------------------------------------------------------------------------------------------------------
   N |  Содержание работы      |Исполнитель       |Источники        |Суммарные затраты (тыс. руб.) в т. ч.п/п|                         |                  |финансирования   |-------------------------------------
     |                         |                  |                 |Всего  |  2006  |  2007  |  2008--------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1  Реконструкция системы     ОАО "Тамбовские    Всего             170000   85000    85000        -
      теплоснабжения            коммунальные       в том числе:
      г. Тамбова                системы"           местный бюджет     60350   28050    32300        -
                                                   внешний источник  109650   56950    52700        -
   2  Создание системы          ООО                Всего              39390   18670    15720     5000
      коммерческого учета газа  "Тамбоврегионгаз", в том числе:
      в Тамбовской области      ОАО "Тамбовоблгаз" федеральный            -       -        -        -
                                                   бюджет
                                                   областной бюджет       -       -        -        -
                                                   местный бюджет         -       -        -        -
                                                   внешний источник   39400   18670    15720     5000
   3  Модернизация объектов     Администрация      Всего              40300   40300       -         -
      энергоснабжения на        области,           в том числе:
      основе строительства      органы местного    областной бюджет       -       -       -         -
      газопоршневых             самоуправления     местный бюджет         -       -       -         -
      теплоэлектростанций       г. Мичуринска,     внешний источник   40300   40300       -         -
      серии PG1250В             ЗАО "АДД"
      электрической мощностью   (г. С-Петербург)
      1 Мвт с системой
      утилизации тепла
      тепловой мощностью 1,17
      МВт и водогрейной
      котельной 2х1 Мвт в
      контейнерном исполнении
      (I этап)
      ИТОГО:                                       Всего             249690  143970  100720      5000
                                                   в том числе:
                                                   федеральный            -       -       -         -
                                                   бюджет
                                                   областной бюджет       -       -       -         -
                                                   местный бюджет     60350   28050   32300         -
                                                   внешний источник  189340  115920   68420      5000--------------------------------------------------------------------------------------------------------
      Финансирование данных  проектов  будет осуществляться,  в основном,  спривлечением внебюджетных  средств.  Схема  и  порядок  финансированиябудут  корректироваться по мере разработки и принятия решений органамипредставительной и исполнительной власти  области,  органами  местногосамоуправления, а также внешними инвесторами.
                                Раздел VI
                         Финансирование Программы----------------------------------------------------------------------
  
     N |Разделы программы и |Суммарные затраты (тыс. руб.) в 2006-2008 гг.п/п|источники           |---------------------------------------------
       |финансирования      |Всего:   |  2006 г.  |  2007 г.  |  2008 г.----------------------------------------------------------------------
     1 Мероприятия по           64172       27214       18931       18027
       энергосбережению
       в том числе:
       федеральный бюджет       11338        4551        3443        3344
       областной бюджет         11438        4833        3331        3274
       местный бюджет           10573        4421        3112        3040
       внешние источники        30823       13409        9045        8369
     2 Пилотные проекты по     249690      143970      100720        5000
       энергосбережению
       в том числе:
       местный бюджет           60350       28050       32300           -
       внешние источники       189340      115920       68420        5000
       И Т О Г О               313862      171184      119651       23027
       в том числе:
       федеральный бюджет       11338        4551        3443        3344
       областной бюджет         11438        4833        3331        3274
       местный бюджет           70923       32471       35412        3040
       внешние источники       220163      129329       77465       13369----------------------------------------------------------------------
         Примечание: При изменении  параметров  бюджетного  финансированияпрограммные мероприятия подлежат ежегодной корректировке.
  
  
                                                          Приложение 1
      Энергосбережение в отраслях топливно-энергетического комплекса-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   N |Наименование        |Наименование |Срок    |Источники      |Финансовые затраты, (тыс. руб.)|Срок    |Годовойп/п|мероприятия         |предприятия- |реализа-|финансирования |-------------------------------|окупае- |экономи-
     |                    |заказчика    |ции,    |               |Всего  |2006 г.|2007 г.|2008 г.|мости,  |ческий
     |                    |(исполнитель)|(годы)  |               |       |       |       |       |(год)   |эффект,
     |                    |             |        |               |       |       |       |       |        |(тыс.
     |                    |             |        |               |       |       |       |       |        |руб.)-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.1   Оптимизация         ОАО "ТГК-4"    2006-    -                  -                               -       1500
        загрузки            (ТТЭЦ, КТЭЦ)   2008
        генерирующего
        оборудования ТЭЦ
        по критериям
        себестоимости1.2   Оптимизация режима  ОАО "ТГК-4"    2006-    -                  -                               -       4000
        работы              (ТТЭЦ, КТЭЦ)   2008
        оборудования ТЭЦ
        за счет регулярной
        корректировки
        режимных карт,
        оптимизации режима
        и совершенствование
        тепловой схемы1.3   Оптимизация затрат  ОАО "ТГК-4"    2006-    -                  -                               -      15000
        на закупку топлива  (ТТЭЦ, КТЭЦ,   2008
        и эл. энергии       Энергосбыт)1.4   Регулярная очистка  ОАО "ТГК-4"    2006-    Собственные     2400    800     800     800      0,2       4000
        теплообменного      (ТТЭЦ, КТЭЦ)   2008     средства
        оборудования ТЭЦ                            предприятия
                                                    (по
                                                    согласованию)1.5   Реконструкция       ОАО "ТГК-4"    2006     Собственные      180     60      60      60     0,45        200
        уплотнений на РВП   (КТЭЦ)                  средства
        к.а.                                        предприятия
        БКЗ-320 N 5                                 (по
                                                    согласованию)1.6   Внедрение           ОАО "ТГК-4"    2006-    Собственные      300    100     100     100     0,15        600
        современных         (ТТЭЦ, КТЭЦ)   2008     средства
        кислородомеров КГА-                         предприятия
        8 на к.а. ТЭЦ (по                           (по
        1 компл. в год)                             согласованию)1.7   Организационно-     ОАО "ТГК-4"    2006-    -                  -                               -        600
        технические                        2008
        мероприятия по
        снижению расхода
        электроэнергии
        ниже нормативного1.8   Внедрение           ОАО "ТГК-4"    2006-    Собственные     9000   3000    3000    3000      3,3        400
        частотного          (ТТЭЦ, КТЭЦ)   2008     средства
        регулирования                               предприятия (по
        загрузкой ТДМ на                            согласованию)
        ТЭЦ (по 2 привода
        в год)1.9   Обеспечение работы  ОАО "ТГК-4"    2006-    -                  -                               -        300
        котлоагрегатов      (ТТЭЦ, КТЭЦ)   2008
        ТЭЦ (на низких
        нагрузках) на
        одной группе ТДМ1.10  Реконструкция ПЭН   ОАО "ТГК-4"    2006     Собственные      200    200       -       -      0,4        200
        N 6 КТЭЦ со снятием (КТЭЦ)                  средства
        одного рабочего                             предприятия
        колеса                                      (по
                                                    согласованию)1.11  Реконструкция       ОАО "ТГК-4"    2006-    Собственные    37500  12500   12500   12500      5,8       6500
        градирни ТТЭЦ с     (ТТЭЦ)         2008     средства
        заменой системы                             предприятия
        орошения и                                  (по
        водораспределения                           согласованию)1.12  Использование       ОАО "ТГК-4"    2006-    Собственные    79552  26517   26517   26517      4,8       1800
        предварительно-     (ТТС)          2008     средства
        изолированных                               предприятия
        труб, при замене                            (по
        ветхих ТС, с                                согласованию)
        тяжелыми
        грунтовыми
        условиями1.13  Использование       ОАО "ТГК-4"    2006-    Собственные     5383   1794    1794    1795      1,5        490
        пенополиуретановой  (ТТС)          2008     средства
        изоляции на ТС                              предприятия
                                                    (по
                                                    согласованию)1.14  Реконструкция       ОАО "ТГК-4"    2006-    Собственные     5378   1792    1792    1792      4,5        361
        оборудования ЦТП    (ТТС)          2008     средства
        с установкой                                предприятия
        пластинчатых                                (по
        теплообменников,                            согласованию)
        современных
        средств КИПиА1.15  Отключение недогру- ОАО            2006-    Собственные      105     35      35      35        -       1500
        женных              "Тамбовэнерго" 2008     средства
        трансформаторов с   (все филиалы)           предприятия
        загрузкой                                   (по
        остальных                                   согласованию)1.16  Выравнивание        ОАО            2006-    Собственные      120     40      40      40        -        350
        нагрузок фаз в      "Тамбовэнерго" 2008     средства
        сетях 0,4 кВ        (все филиалы)           предприятия
                                                    (по
                                                    согласованию)1.17  Оптимизация схемы   ОАО            2006-    Собственные    12040   4013    4013    4014      1,9       1910
        распределительных   "Тамбовэнерго" 2008     средства
        электросетей и      (все филиалы)           предприятия
        мощностей ТП                                (по
        10/0,4 кВ                                   согласованию)1.18  Совершенствование   ОАО            2006-    Собственные     3970   1323    1323    1324      4,2        360
        средств учета на    "Тамбовэнерго" 2008     средства
        ПС основной схемы   (все филиалы)           предприятия
                                                    (по
                                                    согласованию)1.19  Совершенствование   ОАО            2006-    Собственные      397    132     132     133      1,1        145
        средств учета в ТП  "Тамбовэнерго" 2008     средства
        10/0,4 кВ           (все филиалы)           предприятия
                                                    (по
                                                    согласованию)1.20  Замена у абонентов  ОАО            2006-    Собственные    86990  28996   28996   28998      4,2       6255
        индукционных        "Тамбовэнерго" 2008     средства
        эл. счетчиков на    (все филиалы)           предприятия
        электронные                                 (по
        (кл.2.0) и вводов                           согласованию)
        - на изолированные1.21  Подбор подрядных    ОАО            2006-    -                  -                               -       1500
        организаций и       "Тамбовэнерго" 2008
        поставщиков
        оборудования и
        материалов на
        конкурсной основе1.22  Регенерация и       ОАО            2006-    Собственные     1440    480     480     480     0,35       1260
        очистка             "Тамбовэнерго" 2008     средства
        трансформаторного                           предприятия
        масла на установке                          (по
        ОАО "ТЭСР"                                  согласованию)1.23  Внедрение           ОАО "ТГК-4"    2006     Собственные      250     83      83      84      1,1        145
        установки СОГ-933   (ТТЭЦ, КТЭЦ)            средства
        для очистки                                 предприятия
        турбинного масла                            (по
        на ТТЭЦ и КТЭЦ                              согласованию)1.24  Повторное           ОАО "ТГК-4"    2006-    -                  -                               -        250
        использование       (КТЭЦ)         2008
        известкованной
        воды из шлако-
        накопителя КТЭЦ1.25  Использование       ОАО "ТГК-4"    2006-    Собственные      590    196     196     198     0,75        250
        материалов с        (ТТЭЦ, КТЭЦ)   2008     средства
        повышенным сроком                           предприятия
        эксплуатации -                              (по
        уплотнений                                  согласованию)
        арматуры типа
        "Графлекс",
        реконструкция
        торцевых
        уплотнений
        насосного
        оборудования ТЭЦ,
        с использованием
        уплотнений фирмы
        "Юнион" и др.1.26  Реконструкция ТС с  ОАО "ТГК-4"    2006-    Собственные    24325   8108    8108    8109      8,1        800
        выносом их из       (ТТС)          2008     средства
        канала на                                   предприятия
        поверхность для                             (по
        снижения затрат                             согласованию)
        на ремонт1.27  Оптимизация         ОАО            2006-    Собственные      750    250     250     250        -       5000
        периодичности и     "Тамбовэнерго" 2008     средства
        объемов ремонта     (все филиалы)           предприятия
        основного                                   (по
        оборудования ТЭЦ и                          согласованию)
        ПС 35-220 кВ на
        основе диагностики1.28  Развитие объемов    ОАО            2006-    Собственные       75     25      25      25        -       2500
        диагностики и       "Тамбовэнерго" 2008     средства
        испытаний           (все филиалы)           предприятия
        тепломеханического                          (по
        и эл.технического                           согласованию)
        оборудования
        Итого по ОАО "Тамбовэнерго" и      2006-    Собственные   270945  90315   90315   90315               58176
        филиалу ОАО "ТГК-4"                2008     средства
        "Тамбовская региональная                    предприятия
        генерация2.1   Установка приборов  ОАО            2006-    Собственные    21920   7306    7306    7308     1,05      20898
        учета расхода газа  "Тамбовоблгаз" 2008     средства
        у потребителей                              предприятия
                                                    (по
                                                    согласованию)2.2   Установка приборов  ОАО            2006-    Собственные       51     17      17      17     0,23      214,9
        учета               "Тамбовоблгаз" 2008     средства
        электроэнергии на                           предприятия
        станциях катодной                           (по
        защиты                                      согласованию)2.3   Замена изношенных   ОАО            2006-    Собственные     3600   1200    1200    1200     1,08       3327
        стальных труб на    "Тамбовоблгаз" 2008     средства
        полиэтиленовые                              предприятия
                                                    (по
                                                    согласованию)2.4   Ремонт изоляции     ОАО            2006-    Собственные     1379    459     459     461     1,67       2304
        теплотрасс          "Тамбовоблгаз" 2008     средства
                                                    предприятия
                                                    (по
                                                    согласованию)2.5   Замена энергоемких  ОАО            2006-    Собственные      158     52      52      54      0,4        402
        циркуляционных      "Тамбовоблгаз" 2008     средства
        насосов в                                   предприятия
        топочных на                                 (по
        экономичные                                 согласованию)2.6   Строительство       ОАО            2006-    Собственные    22500   7500    7500    7500     0,39      58434
        индивидуальных      "Тамбовоблгаз" 2008     средства
        блочных котельных                           предприятия
                                                    (по
                                                    согласованию)
        Итого по ОАО "Тамбовоблгаз"        2006-    Собственные    49608  16536   16536   16536               85579
                                           2008     средства
                                                    предприятия3.1   Замена вводов от    ОАО            2006-    Собственные      473    157     157     159     3,11        148
        ВЛЭП-0,4 КВ в дома  "Тамбовская    2008     средства
        частного сектора    сетевая                 предприятия
        на самонесущий      компания"-              (по
        провод АВК, АВТ     (ОАО "ТСК")             согласованию)3.2   Замена              ОАО "ТСК"      2006-    Собственные      255     85      85      85     2,14        113
        трансформаторов                    2008     средства
        тока на узлах ком-                          предприятия
        мерческого учета                            (по
        на соответствующие                          согласованию)
        фактической
        нагрузке
        потребителей3.3   Замена проводов на  ОАО "ТСК"      2006-    Собственные      690    230     230     230     5,78        119
        большее сечение,                   2008     средства
        устранение                                  предприятия
        некачественных                              (по
        скруток проводов в                          согласованию)
        пролетах и местах
        ответвлений3.4   Выполнение          ОАО "ТСК"      2006-    Собственные      317    105     105     107     4,05         78
        перераспределения                  2008     средства
        нагрузки по фазам                           предприятия
        в сети 0,4 КВ                               (по
                                                    согласованию)3.5   Замена силовых      ОАО "ТСК"      2006-    Собственные      935    311     311     313     8,07        116
        трансформаторов,                   2008     средства
        несоответствующих                           предприятия
        нагрузке                                    (по
                                                    согласованию)3.6   Восстановление      ОАО "ТСК"      2006-    Собственные      105     35      35      35     2,23         47
        средств учета с                    2008     средства
        выявлениями                                 предприятия
        дефектов и имеющих                          (по
        отступления от                              согласованию)
        существующих
        требований3.7   Изменение схем      ОАО "ТСК"      2006-    Собственные      110     36      36      38      2,6         42
        электроснабжения                   2008     средства
        с установкой                                предприятия
        средств раз-                                (по
        дельного учета                              согласованию)3.8   Замена силовых      ОАО "ТСК"      2006-    Собственные      585    195     195     195     4,78        122
        трансформаторов с                  2008     средства
        сезонной нагрузкой                          предприятия
                                                    (по
                                                    согласованию)3.9   Замена приборов     ОАО "ТСК"      2006-    Собственные     6656   2218    2218    2220     3,99       1667
        учета с                            2008     средства
        просроченным                                предприятия
        сроком                                      (по
        эксплуатации                                согласованию)3.10  Установка шкафов    ОАО "ТСК"      2006-    Собственные       25      8       8       9     2,08         12
        учета на КТП-                      2008     средства
        10/0,4 КВ,                                  предприятия
        осуществляющих                              (по
        электроснабжение                            согласованию)
        АЧС3.11  Замена приборов     ОАО "ТСК"      2007     Внешние          420      -     420       -     1,29        324
        учета Кл. 2,5 на    (Рассказовский          источники
        Кл. 2,0             филиал)3.12  Замена              ОАО "ТСК"      2006     Собственные      600    600       -       -      1,6        379
        светильников        (Рассказовский          средства
        уличного освещения  филиал,                 предприятия
        типа ДРЛ на ДНАЗ    МУ "ДЕЗ")               (по
                                                    согласованию)3.13  Замена силовых      ОАО "ТСК"      2007     Внешние          137      -     137       -        3         46
        трансформаторов     (Рассказовский          источники
        ТМ-630 КВа на       филиал)
        трансформаторы ТМ-
        160КВа
        Итого по ОАО "ТСК"                 2006-    Итого:         11308   3980    3937    3391                3220
                                           2008     Собственные
                                                    средства       10751   3980    3380    3391
                                                    предприятия
                                                    Внешние          557      -     557       -
                                                    источники
       ВСЕГО по приложению 1               2006-    Итого:        331861 110831  110788  110242              146970
       "Энергосбережение в отраслях        2008     Собственные
       топливно-энергетического комплекса"          средства      331304 110831  110231  110242
                                                    предприятия
                                                    Внешние          557      -     557       -
                                                    источники-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                            Приложение 2
         Энергосбережение в энергоемких отраслях промышленности-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   N |Наименование        |Наименование |Срок    |Источники      |Финансовые затраты, (тыс. руб.)|Срок    |Годовойп/п|мероприятия         |предприятия- |реализа-|финансирования |-------------------------------|окупае- |экономи-
     |                    |заказчика    |ции,    |               |Всего  |2006 г.|2007 г.|2008 г.|мости,  |ческий
     |                    |(исполнитель)|(годы)  |               |       |       |       |       |(год)   |эффект,
     |                    |             |        |               |       |       |       |       |        |(тыс.
     |                    |             |        |               |       |       |       |       |        |руб.)-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.1   Реконструкция       ОАО            2006-  Собственные        10      4        3       3     0,5        20
        газопровода и       "Первомайск-   2008   средства
        кислородопровода    химмаш"               предприятия
                                                  (по
                                                  согласованию)1.2   Замена регулятора   ОАО            2006-  Собственные        50     20       15      15     0,6        85
        мощности на эл.     "Первомайск-   2008   средства
        дуговой печи ДС-5   химмаш"               предприятия
        цеха N 2                                  (по
                                                  согласованию)1.3   Улучшение           ОАО            2006-  Собственные        15      5        5       5     0,2        71
        подготовки          "Первомайск-   2008   средства
        разделки и укладки  химмаш"               предприятия
        шихты в                                   (по
        электродуговых                            согласованию)
        печах цеха N 21.4   Снижение            ОАО            2006-  Собственные         -                               -       613
        температуры в       "Первомайск-   2008   средства
        цехах завода в      химмаш"               предприятия
        выходные дни и                            (по
        нерабочие смены за                        согласованию)
        счет отключения
        части
        теплоагрегатов1.5   Замена верхнего     ОАО            2006-  Собственные        50     20       15      15     0,3       200
        куба                "Первомайск-   2008   средства
        водоподогревателя   химмаш"               предприятия
        котлов N 3 и N 1                          (по
                                                  согласованию)1.6   Реконструкция       ОАО            2006-  Собственные       150     50       50      50     1,1       142
        градирни            "Первомайск-   2008   средства
        оборотного          химмаш"               предприятия
        водоснабжения                             (по
                                                  согласованию)
        Итого по ОАО "Первомайскхиммаш"    2006-  Собственные       275     99       88      88              1131
                                           2008   средства
                                                  предприятия2.1   Разработка проекта  ООО            2006   Собственные        20     20        -       -
  
          по реконструкции    "Произ-               средства
          системы сбора и     водственная           предприятия
          возврата            фирма                 (по
          конденсата из       "Раском"              согласованию)
          главного
          производственного
          корпуса2.2   Реконструкция       ООО            2006-  Собственные       200     70       65      65       5        40
          системы сбора и     "Произ-        2008   средства
          возврата            водственная           предприятия
          конденсата из       фирма                 (по
          главного            "Раском"              согласованию)
          производственного
          корпуса2.3   Замена              ООО            2006-  Собственные       900    300      300     300     4,5       200
          водосмесительной    "Произ-        2008   средства
          установки фирмы     водственная           предприятия
          "Хюни" (Швейцария)  фирма                 (по
          на установку        "Раском"              согласованию)
          "Гидротек" фирмы
          "Паюско" (Италия)2.4   Снижение потерь     ООО            2006-  Собственные       240     80       80      80     2,2       108
          электроэнергии за   "Произ-        2008   средства
          счет внедрения      водственная           предприятия
          автоматического     фирма                 (по
          управления          "Раском"              согласованию)
          вращения барабанов
          зольного
          производства2.5   Снижение потерь     ООО            2006-  Собственные      3610   1210     1200    1200     0,9      4000
          электроэнергии за   "Произ-        2008   средства
          счет установки      водственная           предприятия
          современной         фирма                 (по
          вибрационно-        "Раском"              согласованию)
          мягчильной машины
          фирмы "Картильяно"
          (Италия)
          Итого по ООО "Производственная
  
       2006-  Собственные      4970   1680     1645    1645              6148
  
          фирма "Раском"
  
                       2008   средства
  
                                                    предприятия
  
  3.1   Установка           ОАО            2006-  Собственные       160     60       50      50     1,3       123
        конденсато-         "Моршанская    2008   средства
        отводчиков          мануфактура"          предприятия
                                                  (по
                                                  согласованию)3.2   Установка           ОАО            2006   Собственные         5      5        -       -     0,1        64
        конденсатного       "Моршанская           средства
        насоса              мануфактура"          предприятия
                                                  (по
                                                  согласованию)3.3   Замена              ОАО            2006-  Собственные        14      4        5       5     0,6        22
        электродвигателя    "Моршанская    2008   средства
        40 КВт вентилятора  мануфактура"          предприятия
        ворсовального                             (по
        отдела на эл.                             согласованию)
        двигатель 22 КВт
        Итого по ОАО "Моршанская           2006-  Собственные       179     69       55      55               209
        мануфактура"                       2008   средства
                                                  предприятия4.1   Организация учета   ОАО            2006-  Собственные       200      6       70      70     0,9       213
  
          электроэнергии      "АРТИ завод"   2008   средства
                                                    предприятия
                                                    (по
                                                    согласованию)4.2   Организация учета   ОАО            2007   Собственные       500      -      500       -    0,86       581
          расхода сжатого     "АРТИ завод"          средства
          воздуха                                   предприятия
                                                    (по
                                                    согласованию)4.3   Организация учета   ОАО            2006-  Собственные       260    100      100      60     0,7       400
          расхода воды        "АРТИ завод"   2008   средства
                                                    предприятия
                                                    (по
                                                    согласованию)4.4   Автоматическая      ОАО            2006-  Собственные       140     50       50      40     0,4       346
          регулировка подачи  "АРТИ завод"   2008   средства
          теплоносителя на                          предприятия
          приточных системах                        (по
                                                    согласованию)4.5   Внедрение           ОАО            2006-  Собственные        60     20       20      20     0,2       346
          системных схем в    "АРТИ завод"   2008   средства
          управление                                предприятия
          обогревом прессов                         (по
                                                    согласованию)
          Итого по ОАО                       2006-  Собственные      1160    230      740     190              1933
          "АРТИ завод"                       2008   средства
                                                    предприятия
  
  5.1   Внедрение           ОАО "РЖД"      2006-  Собственные       324    108      108     108     6,5        50
        автоматизированной  Филиал         2008   средства
        системы контроля    "Тамбовский           предприятия
        учета               ВРЗ"                  (по
        электроэнергии                            согласованию)5.2   Внедрение автомати- Филиал         2006-  Собственные       306    102      102     102     2,5       121
        ческого регулятора  "Тамбовский    2008   средства
        режима работы       ВРЗ"                  предприятия
        дуговых                                   (по
        сталеплавильных                           согласованию)
        печей типа ДПС 1,55.3   Внедрение           Филиал         2006-  Собственные       184     64       60      60     2,9        63
        частотных           "Тамбовский    2008   средства
        регуляторов на      ВРЗ"                  предприятия
        погружные насосы                          (по
                                                  согласованию)5.4   Перевод освещения   Филиал         2006-  Собственные       230     76       76      78    32,4         7
        производственных    "Тамбовский    2008   средства
        цехов с ламп        ВРЗ"                  предприятия
        накаливания на                            (по
        ртутные и                                 согласованию)
        люминесцентные5.5   Сокращение          Филиал         2006-  Собственные         -                               -        11
        холостого хода      "Тамбовский    2008   средства
        электросиловых      ВРЗ"                  предприятия
        установок                                 (по
                                                  согласованию)5.6   Регулирование       Филиал         2006-  Собственные       125     42       42      41    17,6         7
        работы              "Тамбовский    2008   средства
        вентиляционных      ВРЗ"                  предприятия
        систем и                                  (по
        установок.                                согласованию)
        Паспортизация5.7   Восстановление      Филиал         2006-  Собственные       125     42       42      41    15,6         8
        конденсатопровода   "Тамбовский    2008   средства
        от сушилок ДОЦ      ВРЗ"                  предприятия
                                                  (по
                                                  согласованию)5.8   Паспортизация и     Филиал         2006-  Собственные       190     64       63      63     7,6        25
        теплотехнический    "Тамбовский    2008   средства
        расчет наружних     ВРЗ"                  предприятия
        тепловых сетей по                         (по
        заводу                                    согласованию)
        Итого по ОАО "РЖД" филиал          2006-  Собственные      1484    498      497     493               291
        "Тамбовский ВРЗ"                   2008   средства
                                                  предприятия6.1   Замена пара на      ФГУП           2006-  Собственные      5100   1700     1700    1700     1,0      4939
        отопительную воду   "Котовский     2008   средства
        в отопительных      завод                 предприятия
        системах завода     пластмасс"            (по
                                                  согласованию)6.2   Монтаж тепловых     ФГУП           2006-  Собственные      1000    400      300     300     6,8       148
        узлов для           "Котовский     2008   средства
        использования       завод                 предприятия
        отработанного пара  пластмасс"            (по
        и конденсата от                           согласованию)
        технологических
        установок6.3   Замена поршневых    ФГУП           2006-  Собственные       980    326      326     328     1,4       700
        пневматических      "Котовский     2008   средства
        насосов на насосы   завод                 предприятия
        с электроприводом   пластмасс"            (по
                                                  согласованию)6.4   Установка           ФГУП           2006-  Собственные       300    100      100     100     3,2        95
        локальных           "Котовский     2008   средства
        компрессоров в      завод                 предприятия
        здании 117.РБУ.РММ  пластмасс"            (по
                                                  согласованию)6.5   Замена на ТЭЦ       ФГУП           2006-  Собственные      4200   1400     1400    1400     2,9      1419
        завода 2 котлов ДЕ  "Котовский     2008   средства
        25-14 на            завод                 предприятия
        энергетические      пластмасс"            (по
                                                  согласованию)
        Итого по ФГУП                      2006-  Собственные     11580   3926     3826    3828     3,1      3736
        "Котовский завод пластмасс"        2008   средства
                                                  предприятия7.1   Выполнение работ    ОАО            2006-  Собственные       560    186      186     188              1866
        по термоизоляции    "Тамбовский    2008   средства
        паропровода Д       завод                 предприятия
        400 мм от           "Электроприбор"       (по
        коллекторной ТЭЦ                          согласованию)
        до камеры отпуска
        Итого по ОАО                       2006-  Собственные       560    186      186     188              1866
        "Тамбовский завод "Электроприбор"  2008   средства
                                                  предприятия8.1   Установка в летний  ОАО            2006-  Собственные        40     15       15      10     0,5        80
        период силового     "Рассказовский 2008   средства
        трансформатора      трикотаж"             предприятия
        6/0,4 кВ                                  (по
        установленной                             согласованию)
        мощностью 100 кВА
        вместо силового
        трансформатора
        6/0,4 кВА
        мощностью 750 кВА8.2   Компенсация         ОАО            2006-  Собственные        19      6        6       7     0,3        58
        реактивной          "Рассказовский 2008   средства
        мощности            трикотаж"             предприятия
                                                  (по
                                                  согласованию)8.3   Установка в         ОАО            2006-  Собственные        10      3        3       4     0,1        80
        скважине на летний  "Рассказовский 2008   средства
        период погружного   трикотаж"             предприятия
        электронасоса (16                         (по
        м3/час) вместо                            согласованию)
        насоса (40-63
        м3/час)8.4   Использование       ОАО            2006-  Собственные         5      2        2       1     0,2        25
        возврата            "Рассказовский 2008   средства
        конденсата от       трикотаж"             предприятия
        теплоиспользующего                        (по
        оборудования                              согласованию)
        красильного цеха
        для подпитки
        отопления цехов и
        отделов фабрики8.5   Сокращение          ОАО            2006-  Собственные        13      4        4       5     0,3        40
        перекраса полотна   "Рассказовский 2008   средства
        на 1% в технологии  трикотаж"             предприятия
        крашения                                  (по
        красильного цеха                          согласованию)
        Итого по ОАО                       2006-  Собственные        87     30       30      27               283
        "Рассказовский трикотаж"           2008   средства
                                                  предприятия     (Пункт     утратил    силу    -    Закон    Тамбовской    областиот 29.09.2006 г. N 89-З)10.1  Внедрение системы   ФГУП           2006-  Собственные      2700    900      900     900     0,7      3857
        коммерческого       "Тамбовский    2008   средства
        учета               завод                 предприятия
        электроэнергии,     "Революционный        (по
        потребляемой        труд"                 согласованию)
        заводом и его
        подразделениями10.2  Замена сульфоугля   ФГУП           2006-  Собственные       250    100      100      50     1,1       229
        СК-1 на             "Тамбовский    2008   средства
        ионообменную смолу  завод                 предприятия
        КУ-1 в котельной    "Революционный        (по
        завода              труд"                 согласованию)
        Итого по ФГУП                      2006-  Собственные      2950   1000     1000     950              3315
        "Тамбовский завод "Революционный   2008   средства
        труд"                                     предприятия11.1  Приобретение и      ОАО            2006-  Собственные        10      3        3       4     0,3        30
        установка           "Мичуринский   2008   средства
        регулирующей        завод                 предприятия
        замерной арматуры   автомобильных         (по
        с эл. проводом на   насосов"              согласованию)
        газопроводе в
        литейном цехе и в
        котельной11.2  Установка           ОАО            2006-  Собственные        10      3        3       4    0,02       568
        счетчиков эл.       "Мичуринский   2008   средства
        энергии в основных  завод                 предприятия
        цехах               автомобильных         (по
                           насосов"               согласованию)
        Итого по ОАО                       2006-  Собственные        20      6        6       8               598
        "Мичуринский завод автомобильных   2008   средства
        насосов"                                  предприятия
        ИТОГО по приложению 2               2006-     Собственные     23265   7724     8073    7468            13748      "Энергосбережение в энергоемких     2008      средства      отраслях промышленности"                      предприятия-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                            Приложение 3
                                   
     Газификация объектов коммунально-бытового и производственного
  
              назначения в Тамбовской области на 2006-2008 годы
      ---------------------------------------------------------------------
     N  | Наименование          | Всего в   |   в том числе по годамп/п | городов и             | 2006-2008 |----------------------------
        | районов               | годах     |  2006  |  2007  |  2008---------------------------------------------------------------------
         ВСЕГО:                      568        188      193      187
     1   г. Тамбов                   150         50       50       50
     2   г. Мичуринск                 20         20        -        -
     3   г. Моршанск                  30         10       10       10
     4   г. Рассказово                 3          3        -        -
     5   г. Котовск                    5          3        1        1
     6   г. Кирсанов                   7          3        4        -
     7   г. Уварово                   13          9        4        -
     8   Бондарский                   10          3        2        5
     9   Гавриловский                  3          1        1        110   Жердевский                   12          4        4        411   Знаменский                   13          4        5        412   Инжавинский                  36          1       14       2113   Кирсановский                  9          2        4        314   Мичуринский                   8          4        1        315   Мордовский                    7          3        3        116   Моршанский                   12          4        3        517   Мучкапский                    9          4        2        318   Никифоровский                23         12        5        619   Первомайский                 24          5       10        920   Петровский                    7          1        2        421   Пичаевский                   17          7        6        422   Рассказовский                 3          1        1        123   Ржаксинский                   5          1        2        224   Сампурский                    4          1        2        125   Сосновский                   31          7       12       1226   Староюрьевский               36         10       15       1127   Тамбовский                   17          5        5        728   Токаревский                  32          3       15       1429   Уваровский                    8          2        4        230   Уметский                     14          5        6        3----------------------------------------------------------------------
         Примечание: Объемы   строительства   ежегодно   уточняются    прикорректировке годовых программ.
                     Финансирование мероприятий программы----------------------------------------------------------------------Наименование       |Сроки     |Финансирование по годам|Ответственныймероприятия        |реализации|(млн. руб.)            |исполнитель и
                       |          |-----------------------|исполнители
                       |          | Всего| 2006|2007|2008 |работ----------------------------------------------------------------------Перевод котельных    I-IV кв.   153,7  35,7  50   68   органы местногои топочных на                                          самоуправленияприродный газ за                                       муниципальныхсчет потребителей                                      образований,газа, в том числе                                      организацииорганизаций и                                          разных формпредприятий                                            собственности,
                                                           ОАО
                                                           "Тамбовоблгаз"----------------------------------------------------------------------