Приложение к Постановлению от 07.09.2016 г № 308


                                   Отчет
        об использовании финансовых средств за счет всех источников
            на реализацию муниципальной программы "Эффективное
          управление финансами и оптимизация муниципального долга
        в Уваровском районе Тамбовской области на 2014 - 2020 годы"
                   за период январь - ________ 20____ г.
                    (нарастающим итогом с начала года)

(тыс. рублей)
N п/п Наименование подпрограммы, основного мероприятия, ведомственной целевой программы Направление расходов Предусмотрено паспортом Программы на 20__ год Предусмотрено бюджетом на 20__ г.
Всего в том числе по источникам: Всего в том числе по источникам:
фед. бюджет обл. бюджет местн. бюджеты внебюджетные фед. бюджет обл. бюджет местн. бюджеты внебюджетные
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Подпрограмма 1 Всего
Основное 1 мероприятие 1.1 Прочие
Выравнивание бюджетной обеспеченности бюджетов поселений. Мероприятия. Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований Уваровского района из районного фонда финансовой поддержки. 2. Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований Уваровского района из регионального фонда финансовой поддержки. 1 год 2 год 3 год 4 год 5 год 6 год 7 год 2062,8 3703,3 2567,4 2185,8 106416,6 111602,2 117045.4 5488,9 6920,638 1250,0 5829,0 28172,3 28172,3 28172,3
Подпрограмма 2
Основные мероприятия 2.1 Поддержание устойчивого исполнения районного бюджета и бюджетов сельских поселений. Основное мероприятие: Обеспечение сбалансированности бюджетов муниципальных образований. 3-й год
Мероприятие 1. Организация и проведение мероприятий, а также работ по строительству, реконструкции и ремонту объектов историко-культурного наследия. 892,9
2. Иные межбюджетные трансферты, направленные на обеспечение сбалансированности бюджетов поселений 1768,028
Подпрограмма 3
Основные мероприятия 3.1 Содействие повышению качества управления муниципальными финансами. Основное мероприятие Иные межбюджетные трансферты, направленные на повышение качества управления муниципальными финансами. Мероприятия. Создание условий для повышения качества управления муниципальными финансами, соблюдение требований бюджетного законодательства на местном уровне 1 год 2 год 20,0 20,0
Прочие основные мероприятия, не вошедшие в подпрограммы муниципальной программы. Основное мероприятие: расходы на обеспечение деятельности финансового органа. Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд. Уплата налогов, сборов и иных платежей 2-й год 3-й год 4-й год 3095,3 2973,6 2103,5
Всего по Программе прочие 460462,266 345583,5 114878,766

N п/п Наименование подпрограммы, основного мероприятия, ведомственной целевой программы Направление расходов Кассовые расходы за отчетный период Отклонение (%%), Графу 14/графу 9 и т.д.
Всего в том числе по источникам: Всего в том числе по источникам:
фед. бюджет обл. бюджет местн. бюджеты внебюджетные фед. бюджет обл. бюджет местн. бюджеты внебюджетные
1 2 3 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Основное мероприятие 1.1
Основное мероприятие 2.1
Основное мероприятие 3.1
Всего по прочие
Программе

    Ответственный исполнитель: __________ Ф.И.О., Тел. ________