Постановление от 04.09.2013 г № 1574

О внесении изменений в целевую программу «Модернизация системы образования Мичуринского района на 2013 — 2016 годы», утвержденную постановлением администрации района от 04.10.2010 N 1545


СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ МИЧУРИНСКОГО РАЙОНА НА 2013 - 2016
ГОДЫ", УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА ОТ
04.10.2010 N 1545
В целях повышения эффективности организации работы по обеспечению инновационного характера системы образования, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", администрация района постановляет:
1.Внести в целевую программу "Модернизация системы образования Мичуринского района на 2013 - 2016 годы", утвержденную постановлением администрации района от 04.10.2012 N 1545 (с изменениями от 08.02.2013 N 200, от 06.03.2013 N 373, от 24.05.2013 N 845, от 28.06.2013 N 1153) (далее - Программа) следующие изменения:
1.1 в паспорте Программы позицию "Объемы и источники финансирования Программы" изложить в следующей редакции:
Объемы и источники финансирования Программы Общие затраты на реализацию Программы в 2013 - 2016 за счет всех источников финансирования составят - 41681,8 тыс. рублей: 2013 год - 23270,0 тыс. рублей; 2014 год - 6200,6 тыс. рублей; 2015 год - 6120,6 тыс. рублей; 2016 год - 6090,6 тыс. рублей; в том числе: областной бюджет - 4260,0 тыс. рублей: 2013 год - 1065,0 тыс. рублей; 2014 год - 1065,0 тыс. рублей; 2015 год - 1065,0 тыс. рублей; 2016 год - 1065,0 тыс. рублей; муниципальный бюджет - 37421,8 тыс. рублей: 2013 год - 22205,0 тыс. рублей; 2014 год - 5135,6 тыс. рублей; 2015 год - 5055,6 тыс. рублей; 2016 год - 5025,6 тыс. рублей

1.2 в разделе 4 "Обоснование ресурсного обеспечения Программы":
1.2.1.абзац шестой изложить в следующей редакции:
"Предполагаемые финансовые расходы за весь период действия Программы за счет всех источников финансирования составят 41681,8 тыс. рублей:
2013 год - 23270,0 тыс. рублей;
2014 год - 6200,6 тыс. рублей;
2015 год - 6120,6 тыс. рублей;
2016 год - 6090,6 тыс. рублей;
в том числе:
областной бюджет - 4260,0 тыс. рублей:
2013 год - 1065,0 тыс. рублей;
2014 год - 1065,0 тыс. рублей;
2015 год - 1065,0 тыс. рублей;
2016 год - 1065,0 тыс. рублей;
муниципальный бюджет - 37421,8 тыс. рублей:
2013 год - 22205,0 тыс. рублей;
2014 год - 5135,6 тыс. рублей;
2015 год - 5055,6 тыс. рублей;
2016 год - 5025,6 тыс. рублей."

1.2.2.позицию "Финансирование мероприятий Программы из муниципального бюджета (тыс. рублей)" изложить в следующей редакции:
Финансирование мероприятий Программы из муниципального
бюджета (тыс. рублей)
Наименование подпрограмм Программы Объем финансирования, всего в том числе:
2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г.
Всего по Программе, в том числе: 37421,8 22205,0 5135,6 5055,6 5025,6
подпрограмма "Развитие системы дошкольного образования" 4012,9 3382,9 210,0 210,0 210,0
подпрограмма "Развитие системы общего и дополнительного образования детей" 23018,0 15668,0 2430,0 2450,0 2470,0
подпрограмма "Развитие единой образовательной информационной среды" 474,9 114,9 120,0 120,0 120,0
подпрограмма "Комплексная безопасность образовательного учреждения" 4370,8 1805,0 938,6 838,6 788,6
подпрограмма "Школьное питание" 5545,2 1234,2 1437,0 1437,0 1437,0

1.3 в приложении N 1 к Программе:
1.3.1.в паспорте подпрограммы "Развитие системы дошкольного образования" позицию "Объемы и источники финансирования подпрограммы" изложить в следующей редакции:
Объемы и источники финансирования подпрограммы Общие затраты из муниципального бюджета на реализацию подпрограммы составят 4012,9 тыс. рублей, в том числе: 2013 год - 3382,9 тыс. рублей; 2014 год - 210,0 тыс. рублей; 2015 год - 210,0 тыс. рублей; 2016 год - 210,0 тыс. рублей

1.3.2.в разделе 3 "Система мероприятий подпрограммы" "Перечень мероприятий подпрограммы "Развитие системы дошкольного образования": изложить в следующей редакции:
1.1 Развитие сети образовательных учреждений, оказывающих консультативную помощь родителям в воспитании детей дошкольного возраста, предоставляющих услуги семье по развитию детей в возрасте от 2 мес. до 1,5 лет и др. муниципальный бюджет 357,0 102,0 85,0 85,0 85,0
1.2. Разработка и публикация методических рекомендаций, программ, учебно-методических комплексов по актуальным проблемам дошкольного, предшкольного образования, информационная поддержка различных вариативных форм дошкольного образования муниципальный бюджет 45,0 0,0 15,0 15,0 15,0
Итого 402,0 102,0 100,0 100,0 100,0
2.1 Проведение районных, областных и участие в межрегиональных и Всероссийских мероприятиях для педагогических работников дошкольных образовательных учреждений муниципальный бюджет 188,0 38,0 50,0 50,0 50,0
2.2 Оснащение медицинских кабинетов муниципальный бюджет 76,4 76,4 0 0 0
Итого 264,4 114,4 50,0 50,0 50,0
3.1 Поддержка муниципальных образовательных дошкольных учреждений внедряющих современные модели дошкольного образования муниципальный бюджет 439,5 289,5 50,0 50,0 50,0
3.2. Поддержка инновационных учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования муниципальный бюджет 30,0 0,0 10,0 10,0 10,0
3.3. Поддержка лучших воспитателей муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждений муниципальный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Итого 469,5 289,5 60,0 60,0 60,0
4.1 Составление проектно-сметной документации на строительство детского сада в с. Заворонежское муниципальный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
4.2 Проведение текущего и капитального ремонтов, реконструкция зданий в учреждениях дошкольного образования муниципальный бюджет 2877,0 2877,0 0,0 0,0 0,0
Итого: 2877,0 2877,0 0,0 0,0 0,0
Всего по подпрограмме, в т.ч. 4012,9 3382,9 210,0 210,0 210,0

1.3.3.раздел 4 "Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется за счет средств муниципального бюджета и составляют - 4012,9 тыс. рублей, в том числе по годам:
2013 год - 3382,9 тыс. рублей;
2014 год - 210,0 тыс. рублей;
2015 год - 210,0 тыс. рублей;
2016 год - 210,0 тыс. рублей."

1.4 в приложении N 2 к Программе:
1.4.1.в паспорте подпрограммы "Развитие системы общего и дополнительного образования детей" позицию "Объемы и источники финансирования подпрограммы" изложить в следующей редакции:
Объемы и источники финансирования подпрограммы Общие затраты из муниципального бюджета на реализацию подпрограммы составят 23018,0 тыс. рублей, в том числе: 2013 год - 15668,0 тыс. рублей; 2014 год - 2430,0 тыс. рублей; 2015 год - 2450,0 тыс. рублей; 2016 год - 2470,0 тыс. рублей

1.4.2.в разделе 3 "Система мероприятий подпрограммы" "Перечень мероприятий подпрограммы "Развитие системы общего и дополнительного образования детей" изложить в следующей редакции:
1.1 Реконструкция детского сада под школу в селе Глазок (строительство спортзала в Глазковском филиале МБОУ Кочетовской СОШ) муниципальный бюджет 0,0 0,0 0 0 0
1.2 Строительство пришкольного стадиона в селе Новоникольское муниципальный бюджет 295,8 295,8 0 0 0
1.3 Организация подвоза обучающихся муниципальный бюджет 6694,6 1594,6 1700,0 1700,0 1700,0
1.4 Организация работы по программе SBR-технологии "Коррекция социализации ребенка-инвалида на селе" муниципальный бюджет 50,0 50,0 0 0 0
1.5 Оснащение медицинских кабинетов муниципальный бюджет 10,2 10,2 0 0 0
Итого 7050,6 1950,6 1700,0 1700,0 1700,0
2.1 Проведение муниципальных олимпиад, творческих конкурсов, интеллектуальных соревнований, научно-практических конференций и др. и обеспечение участия в региональных, международных, межрегиональных, всероссийских олимпиадах, конкурсах и др. муниципальный бюджет 311,95 101,95 70,0 70,0 70,0
2.2 Обеспечение муниципальных ОУ учебниками, учебно-методическими комплектами, методическими рекомендациями, наглядно-иллюстративными пособиями и др. муниципальный бюджет 490,0 100,0 120,0 130,0 140,0
2.3 Приобретение учебно-методических комплектов по учебным предметам, отражающим региональные особенности Тамбовской области муниципальный бюджет 40,0 10,0 10,0 10,0 10,0
Итого 841,95 211,95 200,0 210,0 220,0
3.1 Организация и проведение государственной (итоговой) аттестации выпускников 9, 11 классов государственных областных и муниципальных аккредитованных ОУ, в т.ч. в форме единого государственного экзамена и др. формах муниципальный бюджет 380,0 80,0 90,0 100,0 110,0
3.2 Организация и проведение мониторингов учебных и внеучебных достижений обучающихся (итоговые контрольные срезы) и участие в общероссийских и международных исследованиях муниципальный бюджет 40,0 10,0 10,0 10,0 10,0
Итого 420,0 90,0 100,0 110,0 120,0
4.1 Поддержка лучших учителей и ОУ, внедряющих инновационные программы, организация и проведение районных массовых мероприятий для педагогов района: научно-практических конференций, круглых столов и др. муниципальный бюджет 1285,9 235,9 350,0 350,0 350,0
4.2 Проведение муниципальных массовых мероприятий для обучающихся и участие в областных, межрегиональных, всероссийских, международных мероприятиях обучающихся в рамках системы дополнительного образования муниципальный бюджет 387,1 147,1 80,0 80,0 80,0
4.3 Изготовление и приобретение концертных костюмов в рамках системы дополнительного образования муниципальный бюджет 126,1 126,1 - - -
4.4 Проведение текущего и капитального ремонтов, реконструкция зданий в учреждении общего и дополнительного образования муниципальный бюджет 12906,3 12906,3 - - -
Итого 14705,4 13415,4 430,0 430,0 430,0
Всего по подпрограмме 23018,0 15668,0 2430,0 2450,0 2470,0

1.4.3.раздел 4 "Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется за счет средств муниципального бюджета и составляют - 23018,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2013 год - 15668,0 тыс. рублей;
2014 год - 2430,0 тыс. рублей;
2015 год - 2450,0 тыс. рублей;
2016 год - 2470,0 тыс. рублей.".

1.5.в приложении N 3 к Программе:
1.5.1.в паспорте подпрограммы "Развитие единой образовательной информационной среды" позицию "Объемы и источники финансирования подпрограммы" изложить в следующей редакции:
Объемы и источники финансирования подпрограммы Общие затраты на реализацию подпрограммы составят 4734,9 тыс. рублей, в том числе: 2013 год - 1179,9 тыс. рублей; 2014 год - 1185,0 тыс. рублей; 2015 год - 1185,0 тыс. рублей; 2016 год - 1185,0 тыс. рублей из областного бюджета: 2013 год - 4260,0 тыс. рублей; 2014 год - 1065,0 тыс. рублей; 2015 год - 1065,0 тыс. рублей; 2016 год - 1065,0 тыс. рублей из муниципального бюджета: 2013 год - 114,9 тыс. рублей; 2014 год - 120,0 тыс. рублей; 2015 год - 120,0 тыс. рублей; 2016 год - 120,0 тыс. рублей

1.5.2.в разделе 3 "Система мероприятий подпрограммы" в "Перечне мероприятий подпрограммы "Развитие единой образовательной информационной среды" пункты 1.3, 2.2 изложить в следующей редакции:
1.3 Создание условий для обеспечения защиты персональных данных, безопасности информационно-коммуникационной инфраструктуры муниципальный бюджет 51,8 6,8 15,0 15,0 15,0
2.2 Совершенствование информационно-коммуникационных технологий и развитие информационных ресурсов района, обеспечение лицензионными и сертифицированными программными продуктами муниципальный бюджет 423,1 108,1 105,0 105,0 105,0
ИТОГО: 4734,9 1179,9 1185,0 118512 1185,0
муниципальный бюджет 474,9 114,9 120,0 0,0 120,0
областной бюджет 4260,0 1065,0 1065,0 1065,0 1065,0

1.5.3.раздел 4 "Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется за счет средств муниципального и областного бюджета и составляют - 4734,9 тыс. рублей, в том числе по годам:
2013 год - 1179,9 тыс. рублей;
2014 год - 1185,0 тыс. рублей;
2015 год - 1185,0 тыс. рублей;
2016 год - 1185,0 тыс. рублей.
из муниципального бюджета:
2013 год - 114,9 тыс. рублей;
2014 год - 120,0 тыс. рублей;
2015 год - 120,0 тыс. рублей;
2016 год - 120,0 тыс. рублей.
из областного бюджета:
2013 год - 1065,0 тыс. рублей;
2014 год - 1065,0 тыс. рублей;
2015 год - 1065,0 тыс. рублей;
2016 год - 1065,0 тыс. рублей.".

1.6.в приложении N 4 к Программе:
1.6.1.в паспорте подпрограммы "Комплексная безопасность образовательного учреждения" позицию "Объемы и источники финансирования подпрограммы" изложить в следующей редакции:
Объемы и источники финансирования подпрограммы Общие затраты на реализацию подпрограммы из муниципального бюджета составят 4370,7 тыс. рублей, в том числе: 2013 год - 1805,0 тыс. рублей; 2014 год - 938,6 тыс. рублей; 2015 год - 838,6 тыс. рублей; 2016 год - 788,6 тыс. рубле

1.6.2.в разделе 3 "Система мероприятий подпрограммы" "Перечень мероприятий подпрограммы "Комплексная безопасность образовательного учреждения" изложить в следующей редакции:
1.1 Оснащение пожарной сигнализацией муниципальных бюджетных ОУ, пропитка огнезащитным раствором проведение замера сопротивления изоляции, перезарядка огнетушителей и др. муниципальный бюджет 3950,3 1650,3 850,0 750,0 700,0
Итого 3950,3 1650,3 850,0 750,0 700,0
2.1 Оснащение ОУ района тревожными средствами оповещения, оплата услуг вневедомственной охраны и др. муниципальный бюджет 420,4 154,7 88,6 88,6 88,6
Итого 420,4 154,7 88,6 88,6 88,6
Всего по подпрограмме, в т.ч.: 4370,7 1805,0 938,6 838,6 788,6
областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
муниципальный бюджет 4370,7 1805,0 938,6 838,6 788,6

1.6.3.раздел 4 "Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется за счет средств муниципального бюджета и составляют - 4370,7 тыс. рублей, в том числе по годам:
2013 год - 1805,0 тыс. рублей;
2014 год - 938,6 тыс. рублей;
2015 год - 838,6 тыс. рублей;
2016 год - 788,6 тыс. рублей.".

1.7.в приложении N 5 к Программе:
1.7.1.в паспорте подпрограммы "Школьное питание" позицию "Объемы и источники финансирования подпрограммы" изложить в следующей редакции:
Объемы и источники финансирования подпрограммы Общие затраты на реализацию подпрограммы из муниципального бюджета составят 5545,2 тыс. рублей, в том числе: 2013 год - 1234,2 тыс. рублей; 2014 год - 1437,0 тыс. рублей; 2015 год - 1437,0 тыс. рублей; 2016 год - 1437,0 тыс. рублей

1.7.2.в разделе 3 "Система мероприятий подпрограммы" в "Перечне мероприятий подпрограммы "Школьное питание" изложить в следующей редакции:
1.1 Оснащение пищеблоков образовательных учреждений современным технологическим оборудованием муниципальный бюджет 193,2 43,2 50,0 50,0 50,0
1.2 Ремонт школьных столовых муниципальный бюджет 450,0 0,0 150,0 150,0 150,0
1.4 Повышение квалификации работников системы школьного питания муниципальный бюджет 31,5 1,5 10,0 10,0 10,0
Итого 674,7 44,7 210,0 210,0 210,0
2.1 Обеспечение питанием (полдником) детей групп продленного дня и школ полного дня муниципальный бюджет 2372,0 593,0 593,0 593,0 593,0
2.2 Обеспечение питанием тубинфицированных детей муниципальный бюджет 310,71 70,71 80,0 80,0 80,0
2.3 Обеспечение питанием учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений льготных категорий (малообеспеченные, дети-инвалиды, дети из опекаемых семей) муниципальный бюджет 2187,8 525,8 554,0 554,0 554,0
Итого 4870,51 1189,51 1227,0 1227,0 1227,0
Всего по подпрограмме, в т.ч.: 5545,2 1234,2 1437,0 1437,0 1437,0
Муниципальный бюджет 5545,2 1234,2 1437,0 1437,0 1437,0

1.7.3.раздел 4 "Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется за счет средств муниципального бюджета и составляют - 5545,2 тыс. рублей, в том числе по годам:
2013 год - 1234,2 тыс. рублей;
2014 год - 1437,0 тыс. рублей;
2015 год - 1437,0 тыс. рублей;
2016 год - 1437,0 тыс. рублей."

2.Финансовому отделу администрации района обеспечить выделение денежных средств на выполнение мероприятий целевой программы "Модернизация системы образования Мичуринского района на 2013 - 2016 годы" в 2013 году согласно внесенным изменениям.
3.Опубликовать настоящее постановление на сайте "Тамбовский областной портал" в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (www.top68.ru).
4.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации района В.В.Архипова.
Глава района
С.В.Щукин