Приложение к Постановлению от 13.09.2012 г № 7336 Перечень

Перечень мероприятий ведомственной целевой программы «Совершенствование и развитие улично-дорожной сети в городе тамбове на 2012 — 2014 годы»


N п/п Цель, задача, мероприятие Источники финансирования Объемы финансирования (тыс.руб.) Сроки выполнения Основные целевые индикаторы Заказчики программы ответственные за исполнение
Всего в том числе Наименование Единица измерения Целевое значение (последний год реализации программы)
2012 год 2013 год 2014 год
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Цель: создание современной и эффективной сети автомобильных дорог в городе
1. Задача 1: обеспечение строительства и реконструкции автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений
1.1. Строительство автомобильных дорог городской бюджет в рамках АИП 259165,592 36575,003 222590,589 2012 2013 годы Протяженность вновь построенных дорог км 4,7 МКУ "Дирекция городских дорог"
Доля вновь построенных дорог к общей протяженности дорог % 1,4
1.2. Реконструкция автомобильных дорог городской бюджет в рамках АИП 62806,208 6414,197 44912,811 11479,200 2012 2014 годы Протяженность реконструированных дорог км 0,8 МКУ "Дирекция городских дорог"
Доля реконструированных дорог в общей протяженности дорог % 0,3
1.3. Реконструкция искусственных дорожных сооружений городской бюджет в рамках АИП 1000,000 1000,000 2014 год Протяженность реконструированных исскуственных дорожных сооружений м 0,25 МКУ "Дирекция городских дорог"
Доля реконструированных искусственных дорожных сооружений в общей протяженности исскуственных дорожных сооружений % 0,01
Итого по задаче 1: 322971,800 42989,200 267503,400 12479,200
2. Задача 2: организация комплекса мер по восстановлению первоначальных характеристик автомобильных дорог и дорожных сооружений
2.1. Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог городской бюджет 335052,982 5786,182 95052,200 234214,600 2012 2014 годы Протяженность капитально отремонтированных дорог км 0,8 МКУ "Дирекция городских дорог"
Протяженность отремонтированных дорог км 8,0
Доля отремонтированных автомобильных дорог общего пользования в общей протяженности сети автомобильных дорог % 2,7
2.2. Капитальный ремонт и ремонт искусственных дорожных сооружений (мосты, путепроводы, пешеходные переходы и др.) городской бюджет 51149,119 13119,419 38029,700 2012 2013 годы Протяженность отремонтированных искусственных дорожных сооружений м 184,5 МКУ "Дирекция городских дорог"
Доля отремонтированных искуственных дорожных сооружений в общей протяженности искуственных дорожных сооружений % 6,2
Итого по задаче 2: 386202,101 18905,601 133081,900 234214,600
3. Задача 3: организация и управление процессом строительства, реконструкции, капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений
3.1. Разработка проектно-сметной документации, изыскательские работы, экспертиза, авторский надзор, инвентаризация и паспортизация автомобильных дорог городской бюджет 74455,552 42455,552 10000,000 22000,000 2012 2014 годы Обеспечение нормативных требований при выполнении проектноизыскательских работ (количество заключенных контрактов и договоров) шт. 57 МКУ "Дирекция городских дорог"
3.2. Организация работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений, изготовлению проектно-сметной документации, осуществление контроля качества выполнения работ городской бюджет 74185,276 24104,076 25040,600 25040,600 2012 2014 годы Обеспечение своевременного и качественного выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений (использование бюджетных средств, выделенных на содержание учреждения) % 100 МКУ "Дирекция городских дорог"
Итого по задаче 3: 148640,828 66559,628 35040,600 47040,600
4. Задача 4: содержание автодорог и искусственных сооружений на них, поддержание их состояния в соответствии с требованиями, допустимыми по условиям обеспечения непрерывного и безопасного движения в любое время суток
4.1. Содержание и уборка дорог, площадей, тротуаров, остановочных пунктов, мостов и путепроводов городской бюджет 651390,936 363903,196 81569,140 205918,600 2012 2014 годы Поддержание состояния автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений в соответствии с требованиями по обеспечению безопасного дорожного движения в любое время года тыс. кв.м 2687,831 МБУ "Спецдорсервис"
4.2. Приобретение коммунальноуборочной техники городской бюджет 37564,520 10235,760 27328,760 2012 2013 годы Увеличение количества приобретенных машин и механизмов для уборки территории города шт. 11 МБУ "Спецдорсервис"
Итого по задаче 4: 688955,456 374138,956 108897,900 205918,600
Всего, в том числе: 1546770,185 502593,385 544523,800 499653,000
городской бюджет 1223798,385 459604,185 277020,400 487173,800
городской бюджет в рамках АИП 322971,800 42989,200 267503,400 12479,200

--------------------------------
<1> АИП адресная инвестиционная программа городского округа - город Тамбов на 2012 - 2014 годы.
<2> МКУ муниципальное казенное учреждение.
<3> МБУ муниципальное бюджетное учреждение.
Председатель комитета городского хозяйства
Администрации города Тамбова
А.В.Шелудяков