Приложение к Постановлению от 26.12.2011 г № 9740 Перечень

Перечень мероприятий городской целевой программы «Модернизация предоставления услуг пассажирского транспорта в городе тамбове на 2012 — 2014 годы»


N п/п Цель, задачи, мероприятия Источники финансирования Объемы финансирования (тыс.руб.) Сроки выполнения Основные целевые индикаторы Заказчики Программы ответственные за исполнение
Всего По годам Наименование Единица измерения Целевое значение (последний год реализации Программы)
2012 год 2013 год 2014 год
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Цель: введение новых технологий управления пассажирским транспортом для улучшения качества предоставления транспортных услуг населению
1. Задача N 1: реализация мероприятий по внедрению автоматизированной системы учета и безналичной оплаты проезда в общественном транспорте
1.1. Эмиссия транспортных карт городской бюджет 966,000 322,000 322,000 322,000 2012 2014 годы Приобретение транспортных карт для проезда в городском пассажирском транспорте тыс. шт. 24,820 МБУ "Пассажирские перевозки"
1.2. Эмиссия социальных карт областной бюджет 3750,000 1875,000 1875,000 0,000 2012 2013 годы Приобретение транспортных карт для проезда в городском пассажирском транспорте тыс. шт. 150 Управление труда и социального развития Тамбовской области
1.3. Оборудование пунктов продажи и пополнения транспортных карт городской бюджет 100,000 100,000 0,000 0,000 2012 год Количество оборудованных пунктов продажи и пополнения транспортных карт шт. 10 МБУ "Пассажирские перевозки"
1.4. Поставка оборудования для оснащения транспортных средств городской бюджет 115,200 115,200 0,000 0,000 2012 год Количество оборудованных транспортных средств ед. 3 МБУ "Пассажирские перевозки"
1.5. Мероприятия по оборудованию серверного центра (в т.ч. серверное оборудование 4 сервера: основной и резервный сервер прикладного программного обеспечения, основной и резервный сервер баз данных и формирования отчетности; система хранения данных (внешний дисковый массив) основная и резервная; системное программное обеспечение; технологическое ядро процессинга транспортных карт программного обеспечения; оборудование рабочего места), внедрению, запуску программы и обучению пользователей городской бюджет 5198,000 347,000 4851,000 0,000 2012 2013 годы Внедрение автоматизированной системы безналичной оплаты проезда в городском пассажирском транспорте % 100 МБУ "Пассажирские перевозки"
1.6. ИТОГО 10129,200 2759,200 7048,000 322,000
2. Задача N 2: модернизация парка подвижного состава городского пассажирского транспорта
2.1. Приобретение автобусов городской бюджет 4080,000 0,000 0,000 4080,000 2014 год Обновление подвижного состава автобусного парка ед. 1 МБУ "Пассажирские перевозки"
2.2. Приобретение троллейбусов городской бюджет 15835,000 15835,000 0,000 0,000 2012 год Обновление подвижного состава троллейбусного парка ед. 5 МБУ "Пассажирские перевозки"
2.3. ИТОГО 19915,000 15835,000 0,000 4080,000
3. Задача N 3: повышение безопасности оказания услуг на городском пассажирском транспорте
3.1. Приобретение и установка средств видеонаблюдения на городской пассажирский транспорт (видеорегистраторов) городской бюджет 891,000 0,000 60,000 831,000 2013 2014 годы Внедрение средств видеонаблюдения на городской пассажирский транспорт (видеорегистраторов) компл. 29 МБУ "Пассажирские перевозки"
3.2. Приобретение контактной вышки городской бюджет 3700,000 3700,000 0,000 0,000 2012 год Обновление специальной техники для обслуживания контактной троллейбусной сети, автобусного и троллейбусного парков ед. 1 МБУ "Пассажирские перевозки"
3.3. ИТОГО 4591,000 3700,000 60,000 831,000
4. Задача N 4: организация и управление процессом пассажирских перевозок
4.1. Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в границах городского округа город Тамбов городской бюджет 36375,600 12125,200 12125,200 12125,200 2012 2014 годы Обеспечение своевременного предоставления транспортных услуг населению города час. 9828 МБУ "Пассажирские перевозки"
4.2. ИТОГО 36375,600 12125,200 12125,200 12125,200
5. Задача N 5: повышение качества оказания услуг на городском пассажирском транспорте
5.1. Приобретение и установка программы по автоматизированной разработке расписаний движения городского пассажирского транспорта городской бюджет 100,000 100,000 0,000 0,000 2012 год Внедрение программы по автоматизированной разработке расписаний движения городского пассажирского транспорта ед. 1 МБУ "Пассажирские перевозки"
5.2. Организация и выполнение работ по содержанию и ремонту остановочных павильонов городской бюджет 268,800 268,800 0,000 0,000 2012 год Приведение в надлежащее эксплуатационное состояние остановочных павильонов городского пассажирского транспорта ед. 10 МБУ "Пассажирские перевозки"
5.3. ИТОГО 368,800 368,800 0,000 0,000
6. Задача N 6: модернизация контактной троллейбусной сети
6.1. Приобретение контактного провода городской бюджет 280,000 280,000 0,000 0,000 2012 год Замена контактного провода на наиболее напряженных и изношенных участках контактной сети км 1 МБУ "Пассажирские перевозки"
6.2. ИТОГО 280,000 280,000 0,000 0,000
ВСЕГО, в том числе: 71659,600 35068,200 19233,200 17358,200
городской бюджет 67909,600 32924,400 17358,200 17358,200
областной бюджет 3750,000 1875,000 1875,000 0,000

--------------------------------
<*> МБУ - муниципальное бюджетное учреждение.
Председатель комитета городского хозяйства
администрации города Тамбова
А.В.Шелудяков