Решение от 29.04.2009 г № 967

Об утверждении отчета об исполнении Решения Тамбовской городской Думы от 28.02.2007 N 330 «О Программе „Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры города Тамбова на период 2007 — 2010 годы“ за 2008 год»


Четвертый созыв
Шестьдесят пятое заседание
РЕШЕНИЕ
от 29 апреля 2009 г. N 967
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОТЧЕТА ОБ ИСПОЛНЕНИИ РЕШЕНИЯ ТАМБОВСКОЙ
ГОРОДСКОЙ ДУМЫ ОТ 28.02.2007 N 330 "О ПРОГРАММЕ "КОМПЛЕКСНОЕ
РАЗВИТИЕ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ГОРОДА ТАМБОВА
НА ПЕРИОД 2007 - 2010 ГОДЫ" ЗА 2008 ГОД
Рассмотрев представленный главой администрации города Тамбова отчет об исполнении Решения Тамбовской городской Думы от 28.02.2007 N 330 "О Программе "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры города Тамбова на период 2007 - 2010 годы" за 2008 год, и в соответствии с Уставом города Тамбова, с учетом заключения постоянной комиссии по городскому хозяйству и муниципальной собственности Тамбовская городская Дума решила:
1.Работу администрации города Тамбова по исполнению Решения Тамбовской городской Думы от 28.02.2007 N 330 "О Программе "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры города Тамбова на период 2007 - 2010 годы" за 2008 год признать удовлетворительной.
2.Утвердить отчет администрации города Тамбова об исполнении Решения Тамбовской городской Думы от 28.02.2007 N 330 "О Программе "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры города Тамбова на период 2007 - 2010 годы" за 2008 год (прилагается).
3.Решение вступает в силу после принятия и подлежит опубликованию в газете "Наш город Тамбов".
Глава города Тамбова
А.Ю.Ильин
ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ РЕШЕНИЯ ТАМБОВСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ ОТ
28.02.2007 N 330 "О ПРОГРАММЕ "КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ СИСТЕМ
КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ГОРОДА ТАМБОВА НА ПЕРИОД 2007 -
2010 ГОДЫ" ЗА 2008 ГОД
Общий объем финансирования Программы "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры города Тамбова на период 2007 - 2010 годы" (далее - Программа) в 2008 году составил 189,048 млн.руб., что составляет 36,0% от запланированного объема в 510,950 млн.руб. Несмотря на это, большая часть программных мероприятий, запланированных в 2008 году, была выполнена.
Для сравнения: в 2007 году объем финансирования составил 228,095 млн.руб., или 95,0% от запланированного объема в 239,952 млн.руб.
Финансирование программы в 2008 году выглядит следующим образом:
Направление мероприятий Вид бюджетного финансирования
федеральный областной городской внебюджетный
Планировочный район "Центральный"
Водоснабжение 6,08 1,4 - -
Водоотведение 3,86 - - -
Теплоснабжение 13,98 1,654 - 31,01
Электроснабжение - - - -
Планировочный район "Московский"
Водоснабжение 8,624 0,96 - -
Водоотведение 15,49 11,5 - -
Теплоснабжение 12,62 11,65 - -
Электроснабжение - 5,2 - -
Прочие объекты
Водоснабжение - - - 65,02
Водоотведение - - - -
Теплоснабжение - - - -
Электроснабжение - - - -
ИТОГО: 60,654 32,364 - 96,03

Внебюджетные источники:
- ОАО "Тамбовские коммунальные системы" - 65,02 млн.руб. (в 2007 году - 74,335 млн.руб.);
- филиал ОАО "Территориальная генерирующая компания N 4" "Региональная восточная генерация" - 31,01 млн.руб. (в 2007 году средства не выделялись).
Выполнение мероприятий Программы "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры города Тамбова на период 2007 - 2010 годы", запланированных в 2008 году, в сравнении с 2007 годом выглядит следующим образом:
Перечень
мероприятий, запланированных по программе "Комплексное
развитие систем коммунальной инфраструктуры города Тамбова
на период 2007 - 2010 годы"
Планировочный район "Центральный"
Водоснабжение
N п/п Наименование объекта Параметры объекта Техникоэкономическое обоснование Инженерные изыскания Проектносметная документация Строительство объекта, стоимость Ввод объекта в эксплуатацию Стоимость строительства, млн.руб.
Д, мм L, км Срок/ Стоимость Срок/ Стоимость Срок/ Стоимость 2007 2008 2009
План Факт План Факт План Факт
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 Магистральные сети водоснабжения 2,979 6,03 8,595 6,48 5,60 6,96 2009 год 19,47
2 Сети водоснабжения к ПНС 1,666 2,3 1,173 2,5 1,88 2,69 2009 год 7,49
Итого: 8,33 9,768 8,98 7,48 9,65 26,96

Водоотведение
N п/п Наименование объекта Параметры объекта Техникоэкономическое обоснование Инженерные изыскания Проектносметная документация Строительство объекта, стоимость Ввод объекта в эксплуатацию Стоимость строительства, млн.руб.
Д, мм L, км Срок/ Стоимость Срок/ Стоимость Срок/ Стоимость 2007 2008 2009
План Факт План Факт План Факт
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 Сети канализации 0,5 3,24 19,739 3,47 3,86 /3,73 2009 год 10,44
2 Сети канализации (напорная) 2,16 9,3 1,175 10,1 - 10,85 2009 год 30,25
Итого: 12,54 20,914 13,57 3,86 14,58 40,69

Теплоснабжение
N п/п Наименование объекта Параметры объекта Техникоэкономическое обоснование Инженерные изыскания Проектносметная документация Строительство объекта, стоимость Ввод объекта в эксплуатацию Стоимость строительства, млн.руб.
Д, мм L, км Срок/ Стоимость Срок/ Стоимость Срок/ Стоимость 2007 2008 2009 2010
План Факт План Факт План Факт План Факт
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
1 Магистральные, распределительные сети 0,868 - 13,997 21,96 31,01 19,82 - 2009 41,78
2 Подводящие тепловые сети к ЦТП 0,723 2,29 8,143 2,98 1,498 1,22 4,50 2010 10,99
3 Оборудование в ЦТП 4,02 13,25 14,13 6,04 6,21 2010 29,52
Итого: 6,31 22,14 38,19 46,64 27,08 10,71 82,29

Электроснабжение
N п/п Наименование объекта Параметры объекта Техникоэкономическое обоснование Инженерные изыскания Проектносметная документация Строительство объекта, стоимость Ввод объекта в эксплуатацию Стоимость строительства, млн.руб.
Шт. L, км Срок/ Стоимость Срок/ Стоимость Срок/ Стоимость 2007 2008 2009
План Факт План Факт План Факт
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 Сети электроснабжения 6 кВ 12,27 22,25 14,314 23,94 - 25,72 2009 год 71,91
2 Наружное и уличное освещение 5,91 2,13 - 2,29 - 2,46 2009 год 6,88
3 Строительство РП-6 кВ, совмещенной с ТП 2 14,82 20,498 15,95 - - 2008 год 30,77
4 Строительство ТП-2 х 6306/0,4 кВ 7 18,25 - 19,64 - 21,1 2009 год 58,99
5 Строительство ТП-2 х 10006/0,4 кВ 5 14,3 13,316 15,45 - 16,61 2009 год 46,36
Итого: 71,75 48,158 77,27 - 65,89 214,91

Планировочный район "Московский"
Водоснабжение
N п/п Наименование объекта Параметры объекта Техникоэкономическое обоснование Инженерные изыскания Проектносметная документация Строительство объекта, стоимость Ввод объекта в эксплуатацию Стоимость строительства, млн.руб.
Д, мм L, км Срок/ Стоимость Срок/ Стоимость Срок/ Стоимость 2007 2008 2009
План Факт План Факт План Факт
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 Уличные и квартальные сети водопровода 5,6 10,59 3,2 16,49 8,07 17,71 2009 год 44,79
2 Уличные сети водопровода к БИТС и ПНС 1,3 1,9 0,73 5,12 1,54 5,5 2009 год 12,52
Итого: 12,49 3,93 21,61 9,584 23,21 57,31

Водоотведение
N п/п Наименование объекта Параметры объекта Техникоэкономическое обоснование Инженерные изыскания Проектносметная документация Строительство объекта, стоимость Ввод объекта в эксплуатацию Стоимость строительства, млн.руб.
Д, мм L, км Срок/ Стоимость Срок/ Стоимость Срок/ Стоимость 2007 2008 2009
План Факт План Факт План Факт
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 Квартальные сети канализации 4,7 1,86 - 7,01 15,6 7,53 2009 год 16,4
2 КНС О = 120,660 м/ч 1 шт. 0 - 2,39 11,99 2,57 2009 год 4,96
Итого: 1,86 - 9,4 26,99 10,1 21,36

Теплоснабжение
N п/п Наименование объекта Параметры объекта Техникоэкономическое обоснование Инженерные изыскания Проектносметная документация Строительство объекта, стоимость Ввод объекта в эксплуатацию Стоимость строительства, млн.руб.
Д, мм L, км Срок/ Стоимость Срок/ Стоимость Срок/ Стоимость 2007 2008 2009
План Факт План Факт План Факт
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 Магистральные, распределительные сети 2Д 500 1,035 - 5,72 - 11,65
2Д 400 1,608 - 5,22 - 7,98
2 Подводящие тепловые сети к БИТС 2Д 200 1,148 - 5,22 - 4,64
Итого: - - - 16,16 - 24,27

Электроснабжение
N п/п Наименование объекта Параметры объекта Техникоэкономическое обоснование Инженерные изыскания Проектносметная документация Строительство объекта, стоимость Ввод объекта в эксплуатацию Стоимость строительства, млн.руб.
Шт. L, км Срок/ Стоимость Срок/ Стоимость Срок/ Стоимость 2007 2008 2009
План Факт План Факт План Факт
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 Трансформаторная подстанция 4 1,86 - 3,1 5,2 3,33 2009 год 8,29
2 РП 6 кВ совмещ. С ТП с трансформаторами 2 - 12,96 17,27 - 18,55 2009 год 35,82
3 КЛ 6 кВ от РП до ТП микрорайона 4,7 5,35 19,73 5,48 - 5,89 2009 год 16,72
4 Трасса кабеля ТПП 10 х 2 для подключения пункта телеуправления электросетей улич. освещ. 3,0 - - 0,23 - 0,25 2009 год 0,48
5 Сети наружного освещения 10,1 - - 4,81 - 5,17 2009 год 9,98
Итого: 7,21 32,69 30,89 5,2 33,19 71,29

Прочие объекты
Водоснабжение
N п/п Наименование объекта Параметры объекта ТЭО ИИ ПСД Строительство объекта, стоимость Ввод объекта в эксплуатацию Стоимость строительства, млн.руб.
Д, мм L, км Срок/ Стоимость Срок/ Стоимость Срок/ Стоимость 2007 2008 2009 2010
План Факт План Факт План Факт План Факт
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
1 Окончание строительства ВЗУ N 7 в с. Татаново - - 181,543 63,50 2008 181,543
2 Строительство водовода от 7-го ВЗУ N 7 в с. Татаново - - - - 81,320 2010 81,32
3 Бурение арт. скважин на ВЗУ N 2, 3, 4 6,84 0,83 7,359 - 7,9 2009 22,099
4 Строительство водовода и бурение скважин по ул. Воронежской 14,82 0,89 - - 2007 14,82
5 Строительство РЧВ на ВЗУ N 2 10,225 - - 1,52 2007 10,225
6 Строительство РЧВ на ВЗУ N 4 - - 15,21 - 2008 15,21
Итого: 31,885 1,72 204,112 65,02 7,9 81,320 325,217

Водоотведение
N п/п Наименование объекта Параметры объекта ТЭО ИИ ПСД Строительство объекта, стоимость Ввод объекта в эксплуатацию Стоимость строительства, млн.руб.
Д, мм L, км Срок/ Стоимость Срок/ Стоимость Срок/ Стоимость 2007 2008 2009 2010
План Факт План Факт План Факт План Факт
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
1 Строительство цеха механического обезвоживания осадка 10,499 49,095 29,83 - 2008 40,329
2 Строительство КНС "Динамо" с напорным коллектором - - - - 31,09 72,3 2010 103,39
Итого: 10,499 49,095 29,83 - 31,09 72,3 143,719

Теплоснабжение
N п/п Наименование объекта Параметры объекта ТЭО ИИ ПСД Строительство объекта, стоимость Ввод объекта в эксплуатацию Стоимость строительства, млн.руб.
Д, мм L, км Срок/ Стоимость Срок/ Стоимость Срок/ Стоимость 2007 2008 2009 2010
План Факт План Факт План Факт План Факт
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
1 Реконструкция котельной по ул. Астраханской, 191 34,177 - - - 2007 34,177
2 Реконструкция котельной по ул. Бастионной, 23 6,84 18,94 - - 2007 6,84
3 Реконструкция котельной по ул. Новостремянной, 2а в г. Тамбове - 50,958 - 2008 50,958
Итого: 41,017 18,94 50,958 - 91,975

Электроснабжение
┌───┬─────────────────┬───────────────┬─────────┬─────────┬─────────┬────────────────────────────────────────────────┬────────┬─────────┐
│N  │Наименование     │   Параметры   │   ТЭО   │   ИИ    │   ПСД   │        Строительство объекта, стоимость        │Ввод    │Стоимость│
│п/п│объекта          │    объекта    │         │         │         │                                                │объекта │строи-   │
│   │                 ├──────┬────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────────┬───────────┬───────────┬────────────┤в       │тельства │
│   │                 │Д, мм │L, км   │Срок/    │Срок/    │Срок/    │   2007    │   2008    │   2009    │    2010    │эксплуа-│млн.руб. │
│   │                 │      │        │Стоимость│Стоимость│Стоимость├─────┬─────┼─────┬─────┼─────┬─────┼──────┬─────┤та цию  │         │
│   │                 │      │        │         │         │         │План │Факт │План │Факт │План │Факт │ План │Факт │        │         │
├───┼─────────────────┼──────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼─────┼────────┼─────────┤
│ 1 │        2        │  3   │   4    │    5    │    6    │    7    │  8  │  9  │ 10  │ 11  │ 12  │ 13  │  14  │ 15  │   16   │   17    │
├───┼─────────────────┼──────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼─────┼────────┼─────────┤
│ 1 │Реконструкция и  │      │        │         │         │         │     │     │     │     │     │     │      │     │        │         │
│   │строительство    │      │        │         │         │         │     │     │     │     │     │     │      │     │        │         │
│   │распределительных│      │        │         │         │         │     │     │     │     │     │     │      │     │        │         │
│   │сетей 6/0,4 кВ с │      │        │         │         │         │     │     │     │     │     │     │      │     │        │         │
│   │установкой КТП:  │      │        │         │         │         │     │     │     │     │     │     │      │     │        │         │
│   │- р-н ул.        │      │        │         │         │         │     │     │     │     │     │     │      │     │        │         │
│   │Талалихина и пр. │      │        │         │         │         │1,513│    -│    -│    -│     │     │      │     │  2007  │  1,513  │
│   │Авиаторов        │      │        │         │         │         │     │     │     │     │     │     │      │     │        │         │
│   │- р-н ул.        │      │        │         │         │         │     │     │     │     │     │     │      │     │        │         │
│   │Железнодорожной и│      │        │         │         │         │    -│    -│    -│    -│4,533│     │      │     │  2009  │  4,533  │
│   │Балашовской      │      │        │         │         │         │     │     │     │     │     │     │      │     │        │         │
├───┼─────────────────┼──────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼─────┼────────┼─────────┤
│ 2 │Внедрение в      │      │        │         │         │         │21,57│2,553│    -│    -│     │     │      │     │  2007  │ 21,574  │
│   │электросетях     │      │        │         │         │         │     │     │     │     │     │     │      │     │        │         │
│   │АИИСКУЭ          │      │        │         │         │         │     │     │     │     │     │     │      │     │        │         │
├───┼─────────────────┼──────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼─────┼────────┼─────────┤
│ 3 │Строительство РТП│      │        │         │         │         │    -│2,027│8,586│    -│9,221│     │      │     │  2009  │ 17,807  │
├───┼─────────────────┼──────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼─────┼────────┼─────────┤
│ 4 │Строительство ТП │      │        │         │         │         │    -│    -│8,316│    -│8,932│     │ 23,99│     │  2010  │ 41,244  │
├───┼─────────────────┼──────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼─────┼────────┼─────────┤
│ 5 │Прокладка        │      │        │         │         │         │8,584│    -│7,691│    -│ 9,92│     │ 15,38│     │  2010  │ 41,577  │
│   │кабельных линий  │      │        │         │         │         │     │     │     │     │     │     │      │     │        │         │
│   │6 кВ             │      │        │         │         │         │     │     │     │     │     │     │      │     │        │         │
├───┼─────────────────┼──────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼─────┼────────┼─────────┤
│ 6 │Строительство    │      │        │         │         │         │ 1,44│    -│ 1,55│    -│1,665│     │ 3,576│     │  2010  │  8,231  │
│   │воздушных линий  │      │        │         │         │         │     │     │     │     │     │     │      │     │        │         │
│   │6 кВ             │      │        │         │         │         │     │     │     │     │     │     │      │     │        │         │
├───┼─────────────────┼──────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼─────┼────────┼─────────┤
│   │Итого:           │      │        │         │         │         │33,11│ 4,58│26,14│    -│34,27│     │ 42,95│     │        │ 136,479 │
└───┴─────────────────┴──────┴────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴─────┴────────┴─────────┘

Несмотря на то, что финансирование программы составило 36% от запланированных объемов, основные мероприятия, предусмотренные Программой, выполнены. При этом фактические затраты на некоторые мероприятия превысили запланированные. В связи с этим запланированные средства были перераспределены.
Не выполнены следующие Программные мероприятия:
1.Микрорайон "Центральный":
- строительство напорных сетей канализации (10,1 млн.руб.);
- строительство сетей электроснабжения 6 кВ (23,94 млн.руб.);
- строительство сетей наружного и уличного освещения (2,29 млн.руб.);
- строительство РП-6 кВ, совмещенной с ТП (15,95 млн.руб.);
- строительство ТП-2 х 630-6/0,4 кВ (19,64 млн.руб.);
- строительство ТП-2 х 1000-6/0,4 кВ (15,45 млн.руб.).
2.Микрорайон "Московский":
- строительство РП 6 кВ, совмещенной с ТП, с трансформаторами (17,27 млн.руб.);
- строительство КЛ 6 кВ от РП до ТП микрорайона (5,48 млн.руб.);
- строительство трассы кабеля ТПП 10 х 2 для подключения пункта телеуправления электросетей уличного освещения (0,23 млн.руб.);
- строительство сетей уличного освещения (4,81 млн.руб.).
3.Прочие объекты:
- бурение артезианских скважин на ВЗУ N 2, 3, 4 (7,359 млн.руб.);
- строительство РЧВ на ВЗУ N 4 (15,21 млн.руб.);
- реконструкция котельной по ул. Новостремянной, 2а (50,958 млн.руб.);
- строительство РТП (8,586 млн.руб.);
- строительство ТП (41,244 млн.руб.);
- прокладка кабельных линий 6 кВ (7,691 млн.руб.);
- строительство воздушных линий 6 кВ (1,55 млн.руб.).
Общая сумма запланированных на эти мероприятия затрат составляет 247,758 млн.руб.
Как видно из приведенного перечня, в основном не выполнены мероприятия по строительству объектов электроснабжения.
Программные мероприятия, не запланированные в 2008 году:
1.Микрорайон "Московский":
- строительство магистральных и распределительных тепловых сетей (19,63 млн.руб.);
- строительство подводящих тепловых сетей к БИТС (4,64 млн.руб.).
2.Прочие объекты:
- строительство РЧВ на ВЗУ N 2 (1,52 млн.руб.).
Общие затраты на выполнение незапланированных мероприятий составили 25,79 млн.руб.
Программные мероприятия, при реализации которых потребовались затраты больше запланированных:
1.Микрорайон "Центральный":
- строительство сетей канализации (на 0,39 млн.руб.);
- строительство магистральных распределительных тепловых сетей (9,05 млн.руб.);
- монтаж оборудования в ЦТП (0,88 млн.руб.).
2.Микрорайон "Московский":
- строительство квартальных сетей канализации (на 8,59 млн.руб.);
- строительство КНС = 120,660 м/ч (на 9,6 млн.руб.);
- строительство трансформаторной подстанции (на 2,1 млн.руб.).
Общая сумма превышения затрат по перечисленным объектам составляет 30,61 млн.руб.
Программные мероприятия, финансирование которых было сокращено:
1.Микрорайон "Центральный":
- строительство магистральных сетей водоснабжения (на 0,88 млн.руб.);
- строительство сетей водоснабжения к ПНС (на 0,62 млн.руб.);
- строительство подводящих тепловых сетей к ЦТП (на 1,482 млн.руб.).
2.Микрорайон "Московский":
- строительство уличных и квартальных сетей водопровода (на 8,42 млн.руб.);
- строительство уличных сетей водопровода к БИТС и ПНС (на 3,58 млн.руб.).
3.Прочие объекты:
- окончание строительства ВЗУ N 7 в с. Татаново (на 118,043 млн.руб.).
Общая сумма сокращения финансирования по перечисленным объектам составляет 133,025 млн.руб.
Дополнительно к запланированным мероприятиям в 2008 году были выполнены работы, не предусмотренные Программой, но необходимые для обеспечения программных мероприятий.
В рамках проекта внешнего инженерного обеспечения жилых кварталов в границах улиц М.Горького - Набережная - Лермонтовская - К.Маркса построены внутриквартальные сети к жилым домам по улице М.Горького, 16, 20 и трансформаторная подстанция по ул. Комсомольской, 37, сети электроснабжения квартала в границах улиц Набережной, А.Бебеля, С.Ценского и Советской. Финансирование этих работ осуществлялось за счет средств федерального и областного бюджетов. Объем финансирования составил: федеральный бюджет - 12,172 млн.руб., областной бюджет - 0,768 млн.руб.
Дополнительно к программным мероприятиям построен водовод и отремонтирована повысительная насосная станция по улице Бастионной и установлено 35 частотных преобразователей на насосные группы повышения давления в системах водоснабжения, что позволило перейти на круглосуточный режим подачи питьевой воды населению города.
Кроме этого, разработана проектно-сметная документация на строительство уличных сетей водопровода и канализации по улице Киквидзе (на участке домов N 49 - 67), строительство водозаборной скважины в районе дома N 69 по улице Балашовской, реконструкцию котельной и тепловых сетей по улице Гастелло, дом 11.
Запланированный объем финансирования дополнительных мероприятий из средств городского бюджета составил 10,2 млн.руб. Фактическое финансирование дополнительных мероприятий из средств городского бюджета в 2008 году составило 5,152 млн.руб.
Таким образом, мероприятия Программы "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры города Тамбова на период 2007 - 2010 годы", запланированные на 2008 год, в целом можно считать выполненными. Цель программы на данном этапе достигнута частично.