Приложение к Постановлению от 31.10.2008 г № 8225 Отчет

Отчет об исполнении бюджета городского округа — город тамбов за 9 месяцев 2008 года


1.ДОХОДЫ тыс.руб.
Наименование показателя Код доходов по КД Утверждено по бюджету Уточненный план Исполнено % исполнения
к уточненному бюджету к уточненному плану
1 2 3 4 5 6 7
ДОХОДЫ 000 100 00000 00 0000 000 2289195,6 2289900,9 1456629,6 63,6 63,6
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 000 101 00000 00 0000 000 845675,2 845675,2 535519,6 63,3 63,3
Налог на доходы физических лиц 000 101 02000 01 0000 110 845675,2 845675,2 535519,6 63,3 63,3
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 000 105 00000 00 0000 000 218380,0 218380,0 148200,1 67,9 67,9
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 000 105 02000 02 0000 110 217684,0 217684,0 148217,8 68,1 68,1
Единый сельскохозяйственный налог 000 105 03000 01 0000 110 696,0 696,0 -17,7 -2,5 -2,5
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 000 106 00000 00 0000 000 175506,0 175506,0 117555,2 67,0 67,0
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов 000 106 01020 04 0000 110 21232,0 21232,0 15749,5 74,2 74,2
Земельный налог 000 106 06000 00 0000 110 154274,0 154274,0 101805,7 66,0 66,0
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 000 108 00000 00 0000 000 44509,0 44509,0 29351,6 65,9 65,9
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ 000 109 00000 00 0000 000 1488,0 1488,0 4033,1 271,0 271,0
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 000 111 00000 00 0000 000 422963,7 422963,7 323478,3 76,5 76,5
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 000 111 05000 00 0000 120 413338,0 413338,0 314927,5 76,2 76,2
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков 000 111 05010 04 0000 120 224136,0 224136,0 180568,1 80,6 80,6
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений) 000 111 05034 04 0000 120 189202,0 189202,0 134359,4 71,0 71,0
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений) и закрепленного за образовательными учреждениями 000 111 05034 04 0003 120 5766,1 5766,1 4069,2 70,6 70,6
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений) и закрепленного за учреждениями здравоохранения 000 111 05034 04 0004 120 614,4 614,4 1316,0 214,2 214,2
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений) и закрепленного за учреждениями культуры 000 111 05034 04 0006 120 185,7 185,7 161,1 86,8 86,8
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений) и в хозяйственном ведении муниципальных унитарных предприятий 000 111 05034 04 0042 120 182635,8 182635,8 128813,1 70,5 70,5
Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий 000 111 07000 00 0000 120 1250,0 1250,0 1658,8 132,7 132,7
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами 000 111 07014 04 0000 120 1250,0 1250,0 1658,8 132,7 132,7
Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 000 111 09000 00 0000 120 8375,7 8375,7 6892,0 82,3 82,3
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 000 111 09044 04 0000 120 8375,7 8375,7 6892,0 82,3 82,3
Плата за размещение, содержание, эксплуатацию рекламных конструкций на объектах муниципальной собственности 000 111 09044 04 0001 120 5000,0 5000,0 4347,9 87,0 87,0
Плата за наем жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности 000 111 09044 04 0002 120 3375,7 3375,7 2544,1 75,4 75,4
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 000 112 00000 00 0000 000 11600,0 11600,0 9569,9 82,5 82,5
Плата за негативное воздействие на окружающую среду 000 112 01000 01 0000 120 11600,0 11600,0 9569,9 82,5 82,5
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 000 113 00000 00 0000 000 149976,0 150681,3 108567,3 72,4 72,1
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов городских округов и компенсации затрат бюджетов городских округов 000 113 0304004 0000 130 149976,0 150681,3 108567,3 72,4 72,1
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов городских округов, подведомственными комитету образования администрации города Тамбова, и компенсации затрат бюджетов городских округов 000 113 03040 04 0003 130 52463,7 52463,7 38009,2 72,4 72,4
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов городских округов, подведомственными комитету по охране здоровья населения администрации города Тамбова, и компенсации затрат бюджетов городских округов 000 113 03040 04 0004 130 62544,7 62544,7 50038,7 80,0 80,0
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов городских округов, подведомственными комитету культуры администрации города Тамбова, и компенсации затрат бюджетов городских округов 000 113 03040 04 0005 130 6003,7 6502,6 4339,8 72,3 66,7
Прочие доходы от оказания платных услуг прочими получателями средств бюджетов городских округов, и компенсации затрат бюджетов городских округов 000 113 03040 04 0006 130 25370,1 25576,5 13754,3 54,2 53,8
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов городских округов, подведомственными комитету социального развития и демографии администрации города Тамбова, и компенсации затрат бюджетов городских округов 000 113 03040 04 0007 130 2110,0 2110,0 1522,2 72,1 72,1
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов городских округов, подведомственными комитету по делам молодежи, физической культуре и спорту администрации города Тамбова, и компенсации затрат бюджетов городских округов 000 113 03040 04 0008 130 1458,8 1458,8 869,5 59,6 59,6
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов городских округов и компенсации затрат бюджетов городских округов 000 113 03040 04 0009 130 25,0 25,0 33,6 134,4 134,4
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 000 114 00000 00 0000 000 338900,0 338900,0 107449,7 31,7 31,7
Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления городских округов (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу 000 114 02032 04 0000 440 0,0 0,0 1,2 0,0 0,0
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу 000 114 02033 04 0000 410 263237,0 263237,0 60030,3 22,8 22,8
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов 000 114 06012 04 0000 420 0,0 0,0 787,2 0,0 0,0
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов 000 114 06012 04 0000 430 75663,00 75663,0 46631,0 61,6 61,6
АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ 000 115 00000 00 0000 000 27063,7 27063,7 27060,7 100,0 100,0
Платежи, взимаемые организациями городских округов за выполнение определенных функций 000 115 02040 04 0000 140 27063,7 27063,7 27060,7 100,0 100,0
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 000 116 00000 00 0000 000 52384,0 52384,0 33728,7 64,4 64,4
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 117 00000 00 0000 000 750,0 750,0 12271,3 1636,2 1636,2
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов 000 117 01040 04 0000 180 0,0 0,0 6570,5 0,0 0,0
Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 000 117 05040 04 0000 180 750,0 750,0 5695,8 759,4 759,4
Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде 000 117 08000 01 0000 180 0,0 0,0 5,0 0,0 0,0
Возврат остатков субсидий и субвенций прошлых лет 000 119 00000 00 0000 000 0,0 0,0 -155,9 0,0 0,0
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000 200 00000 00 0000 000 1750947,3 1773255,2 1340563,8 76,6 75,6
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 000 202 00000 00 0000 000 1721920,8 1744228,7 1330584,2 77,3 76,3
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 000 202 01000 00 0000 151 34189,1 34189,1 28990,0 84,8 84,8
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 000 202 01001 00 0000 151 31189,1 31189,1 25990,0 83,3 83,3
Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 000 202 01001 10 0000 151 31189,1 31189,1 25990,0 83,3 83,3
Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 000 202 01003 00 0000 151 3000,0 3000,0 3000,0 100,0 100,0
Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 000 202 01003 04 0000 151 3000,0 3000,0 3000,0 100,0 100,0
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии) 000 202 02000 00 0000 151 747315,0 751314,9 667187,0 89,3 88,8
Субсидии бюджетам городских округов на развитие социальной и инженерной инфраструктуры муниципальных образований 000 202 02004 04 0000 000 46819,3 46819,3 33077,3 70,6 70,6
Субсидии бюджетам городских округов на развитие социальной и инженерной инфраструктуры муниципальных образований 000 202 02004 04 0000 151 46819,3 46819,3 33077,3 70,6 70,6
Субсидии бюджетам на обеспечением жильем молодых семей 000 202 02008 00 0000 151 12117,6 12117,6 12570,5 103,7 103,7
Субсидии бюджетам городских округов на обеспечением жильем молодых семей 000 202 02008 04 0000 151 12117,6 12117,6 12570,5 103,7 103,7
Субсидии бюджетам на внедрение инновационных образовательных программ 000 202 02022 00 0000 151 3000,0 3000,0 3000,0 100,0 100,0
Субсидии бюджетам городских округов на внедрение инновационных образовательных программ 000 202 02022 04 0000 151 3000,0 3000,0 3000,0 100,0 100,0
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерскоакушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи 000 202 02024 00 0000 000 8250,0 8250,0 5675,4 68,8 68,8
Субсидии бюджетам городских округов на денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи 000 202 02024 04 0000 151 8250,0 8250,0 5675,4 68,8 68,8
Субсидии бюджетам на государственную поддержку внедрения комплексных мер модернизации образования 000 202 02042 00 0000 151 18300,0 18300,0 18300,0 100,0 100,0
Субсидии бюджетам городских округов на государственную поддержку внедрения комплексных мер модернизации образования 000 202 02042 04 0000 151 18300,0 18300,0 18300,0 100,0 100,0
Субсидии бюджетам на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований 000 202 02068 00 0000 151 606,4 606,4 606,4 100,0 100,0
Субсидии бюджетам городских округов на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований 000 202 02068 04 0000 151 606,4 606,4 606,4 100,0 100,0
Субсидии бюджетам на совершенствование организации питания учащихся в общеобразовательных учреждениях 000 202 02074 00 0000 151 13260,4 13260,4 13260,4 100,0 100,0
Субсидии бюджетам городских округов на совершенствование организации питания учащихся в общеобразовательных учреждениях 000 202 02074 04 0000 151 13260,4 13260,4 13260,4 100,0 100,0
Субсидии бюджетам на бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (объекты капитального строительства собственности муниципальных образований) 000 202 02077 00 0000 151 220433,1 180433,0 173781,0 78,8 96,3
Субсидии бюджетам городских округов на бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований 000 202 02077 04 0000 151 220433,1 180433,0 173781,0 78,8 96,3
Субсидии бюджетам на бюджетные инвестиции для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры 000 202 02078 00 0000 151 0,0 44000,0 13200,0 0,0 30,0
Субсидии бюджетам на бюджетные инвестиции для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры 000 202 02078 04 0000 151 0,0 44000,0 13200,0 0,0 30,0
Субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от государственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 000 202 02088 00 0000 151 303061,2 303061,2 303061,2 100,0 100,0
Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от государственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 000 202 02088 04 0000 151 303061,2 303061,2 303061,2 100,0 100,0
Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств, поступивших от государственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 000 202 02088 04 0001 151 303061,2 303061,2 303061,2 100,0 100,0
Субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов 000 202 02089 00 0000 151 15934,9 15934,9 15934,9 100,0 100,0
Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов 000 202 02089 04 0000 151 15934,9 15934,9 15934,9 100,0 100,0
Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств бюджетов 000 202 02089 04 0001 151 15934,9 15934,9 15934,9 100,0 100,0
Прочие субсидии 000 202 02999 00 0000 151 105532,1 105532,1 74719,9 70,8 70,8
Прочие субсидии бюджетам городских округов 000 202 02999 04 0000 151 105532,1 105532,1 74719,9 70,8 70,8
Субсидии бюджетам городских округов на предоставление субсидий молодым семьям для приобретения жилья 000 202 02999 04 0905 151 3871,6 3871,6 3871,6 100,0 100,0
Субсидии бюджетам городских округов на ремонт автомобильных дорог общего пользования 000 202 02999 04 0907 151 80000,0 80000,0 56885,0 71,1 71,1
Субсидии бюджетам городских округов на реализацию подпрограммы "Развитие единой образовательной информационной среды Тамбовской области" 000 202 02999 04 0913 151 760,3 760,3 0,0 0,0 0,0
Субсидии бюджетам городских округов на реализацию областной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Тамбовской области на 2007 - 2015 годы" 000 202 02999 04 0914 151 150,0 150,0 150,0 100,0 100,0
Субсидии на реализацию областной целевой программы "Комплексная безопасность образовательного учреждения на 2007 - 2010 годы" 000 202 02999 04 0915 151 636,2 636,2 636,2 100,0 100,0
Субсидии на реализацию областной целевой программы "Школьное питание в Тамбовской области на 2008 - 2012 годы" 000 202 02999 04 0924 151 10210,0 10210,0 6999,9 68,6 68,6
Субсидии бюджетам городских округов для долевого финансирования расходов бюджетов муниципальных образований на оказание скорой и неотложной медицинской помощи населению нескольких муниципальных образований 000 202 02999 04 0931 151 1235,3 1235,3 720,4 58,3 58,3
Субсидии бюджетам городских округов для долевого финансирования расходов бюджетов муниципальных образований на оказание специализированной медицинской помощи населению нескольких муниципальных образований 000 202 02999 04 0932 151 8668,7 8668,7 5456,8 62,9 62,9
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 000 202 03000 00 0000 151 928459,1 928267,1 614319,7 66,2 66,2
Субвенции бюджетам на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 000 202 03001 00 0000 151 230818,2 230818,2 110734,0 48,0 48,0
Субвенции бюджетам городских округов на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 000 202 03001 04 0000 151 230818,2 230818,2 110734,0 48,0 48,0
Субвенции бюджетам на государственную регистрацию актов гражданского состояния 000 202 03003 00 0000 151 10882,7 10882,7 10882,7 100,0 100,0
Субвенции бюджетам городских округов на государственную регистрацию актов гражданского состояния 000 202 03003 04 0000 151 10882,7 10882,7 10882,7 100,0 100,0
Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда и тружеников тыла 000 202 03008 00 0000 151 114196,7 114196,7 80762,0 70,7 70,7
Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение социальной поддержки ветеранов труда и тружеников тыла 000 202 03008 04 0000 151 114196,7 114196,7 80762,0 70,7 70,7
Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий 000 202 03013 00 0000 151 3973,4 3973,4 2385,0 60,0 60,0
Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий 000 202 03013 04 0000 151 3973,4 3973,4 2385,0 60,0 60,0
Субвенции бюджетам на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью 000 202 03020 00 0000 151 200,0 8,0 8,0 4,0 100,0
Субвенции бюджетам городских округов на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью 000 202 03020 04 0000 151 200,0 8,0 8,0 4,0 100,0
Субвенции бюджетам муниципальных образований на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 000 202 03021 00 0000 151 15394,9 15394,9 11607,8 75,4 75,4
Субвенции бюджетам городских округов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 000 202 03021 04 0000 151 15394,9 15394,9 11607,8 75,4 75,4
Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 000 202 03022 00 0000 151 90385,5 90385,5 37561,5 41,6 41,6
Субвенции бюджетам городских округов на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 000 202 03022 04 0000 151 90385,5 90385,5 37561,5 41,6 41,6
Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 000 202 03024 00 0000 151 423686,4 423686,4 329076,8 77,7 77,7
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 000 202 03024 04 0000 151 423686,4 423686,4 329076,8 77,7 77,7
Субвенции бюджетам городских округов на реализацию Закона Тамбовской области "О мерах по социальной поддержке многодетных семей в Тамбовской области" 000 202 03024 04 0901 151 15505,8 15505,8 10604,9 68,4 68,4
Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда Тамбовской области 000 202 03024 04 0902 151 8051,7 8051,7 465,0 5,8 5,8
Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта для отдельных категорий граждан, оказание мер социальной поддержки которых относится к ведению Тамбовской области 000 202 03024 04 0903 151 28358,2 28358,2 23219,7 81,9 81,9
Субвенции бюджетам городских округов на осуществление отдельных государственных полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности и находящихся на территории муниципальных образований 000 202 03024 04 0904 151 44,4 44,4 33,3 75,0 75,0
Субвенции бюджетам городских округов на финансирование муниципальных общеобразовательных учреждений в части расходов на реализацию ими государственного стандарта общего образования 000 202 03024 04 0916 151 333158,4 333158,4 265524,3 79,7 79,7
Субвенции бюджетам городских округов на денежные выплаты отдельным категориям персонала "Скорой медицинской помощи" 000 202 03024 04 0919 151 2600,0 2600,0 2067,9 79,5 79,5
Субвенции бюджетам городских округов на исполнение государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних граждан 000 202 03024 04 0923 151 2215,2 2215,2 1748,9 78,9 78,9
Субвенции бюджетам городских округов на осуществление социального обслуживания населения в муниципальных учреждениях г. Тамбова 000 202 03024 04 0936 151 32061,8 32061,8 24433,0 76,2 76,2
Субвенции бюджетам городских округов на осуществление государственных полномочий по организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 000 202 03024 04 0937 151 1060,9 1060,9 833,8 78,6 78,6
Субвенции бюджетам муниципальных образований Тамбовской области на выплаты социального пособия на погребение и возмещение расходов по гарантированному перечню услуг в соответствии с Законом Тамбовской области от 23.07.1996 N 74-З "О погребении и похоронном деле" 000 202 03024 04 0939 151 630,0 630,0 146,0 23,2 23,2
Субвенции бюджетам муниципальных образований на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также на оплату труда приемному родителю 000 202 03027 00 0000 151 20434,5 20434,5 16139,1 79,0 79,0
Субвенции бюджетам городских округов на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также на оплату труда приемному родителю 000 202 03027 04 0000 151 20434,5 20434,5 16139,1 79,0 79,0
Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта на территории соответствующего субъекта Российской Федерации для отдельных категорий граждан, оказание мер социальной поддержки которым относится к ведению Российской Федерации и субъектов Российской Федерации 000 202 03034 00 0000 151 18486,8 18486,8 15162,8 82,0 82,0
Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта на территории соответствующего субъекта Российской Федерации для отдельных категорий граждан, оказание мер социальной поддержки которым относится к ведению Российской Федерации 000 202 03034 04 0000 151 18486,8 18486,8 15162,8 82,0 82,0
Иные межбюджетные трансферты 000 202 04000 00 0000 151 11957,6 30457,6 20087,5 168,0 66,0
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 000 202 04999 00 0000 151 11957,6 30457,6 20087,5 168,0 66,0
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов 000 202 04999 04 000 151 11957,6 30457,6 20087,5 168,0 66,0
Иные межбюджетные трансферты на реализацию программы повышения безопасности дорожного движения в Тамбовской области на 2006 - 2012 годы 000 202 04999 04 0934 151 60,0 60,0 60,0 100,0 100,0
Межбюджетные трансферты на обеспечение равной доступности общественного транспорта для отдельных категорий граждан, оказание мер социальной поддержки которых относится ведению РФ и Тамбовской области, за счет средств от реализации талонов по оплате проезда 000 202 04999 04 0944 151 11897,6 11897,6 1527,5 12,8 12,8
Иные межбюджетные трансферты городу Тамбову для проведения расчетов за тепловую энергию 000 202 04999 04 0949 151 0,0 18500,0 18500,0 0,0 100,0
Прочие безвозмездные поступления 000 207 00000 00 0000 180 29026,5 29026,5 9979,6 34,4 34,4
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 000 207 04000 04 0000 180 29026,5 29026,5 9979,6 34,4 34,4
ВСЕГО ДОХОДОВ 4040142,9 4063156,1 2797193,4 69,2 68,8

2.РАСХОДЫ тыс.руб.
Наименование показателя Код расходов по КР Утверждено по бюджету Уточненный план Исполнено % исполнения
РЗ Пр ЦСР ВР к уточненному бюджету к уточненному плану
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Общегосударственные вопросы 01 00 000 00 00 000 364880,2 364880,2 236986,7 64,9 64,9
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 01 02 000 00 00 000 976,4 976,4 678,9 69,5 69,5
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 01 02 002 00 00 000 976,4 976,4 678,9 69,5 69,5
Глава муниципального образования 01 02 002 03 00 000 976,4 976,4 678,9 69,5 69,5
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 02 002 03 00 500 976,4 976,4 678,9 69,5 69,5
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 01 03 000 00 00 000 41216,4 41216,4 31577,8 76,6 76,6
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 01 03 002 00 00 000 41216,4 41216,4 31577,8 76,6 76,6
Центральный аппарат 01 03 002 04 00 000 39369,6 39369,6 30300,4 77,0 77,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 03 002 04 00 500 39369,6 39369,6 30300,4 77,0 77,0
Депутаты представительного органа муниципального образования 01 03 002 12 00 000 1846,8 1846,8 1277,4 69,2 69,2
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 03 002 12 00 500 1846,8 1846,8 1277,4 69,2 69,2
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04 000 00 00 000 208305,8 208305,8 161424,5 77,5 77,5
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 01 04 002 00 00 000 208305,8 208305,8 161424,5 77,5 77,5
Центральный аппарат 01 04 002 04 00 000 206947,6 206947,6 160733,7 77,7 77,7
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 04 002 04 00 500 205760,7 205760,7 159930,6 77,7 77,7
Расходы за счет субвенции области для осуществления государственных полномочий по организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних 01 04 002 04 00 525 1060,9 1060,9 763,1 71,9 71,9
Расходы за счет субвенции области для осуществления отдельных государственных полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности и находящихся на территории муниципальных образований 01 04 002 04 00 863 44,4 44,4 12,8 28,8 28,8
Расходы, осуществляемые за счет средств, полученных от оказания платных услуг и иной приносящей доход деятельности 01 04 002 04 00 869 55,7 55,7 27,2 48,8 48,8
Расходы за счет прочих безвозмездных поступлений 01 04 002 04 00 870 25,9 25,9 0,0 0,0 0,0
Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа муниципального образования) 01 04 002 08 00 000 1358,2 1358,2 690,8 50,9 50,9
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 04 002 08 00 500 1358,2 1358,2 690,8 50,9 50,9
Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 000 00 00 000 2400,8 2400,8 1932,0 80,5 80,5
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 01 07 002 00 00 000 1293,8 1293,8 1089,1 84,2 84,2
Центральный аппарат 01 07 002 04 00 000 1293,8 1293,8 1089,1 84,2 84,2
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 07 002 04 00 500 1293,8 1293,8 1089,1 84,2 84,2
Проведение выборов и референдумов 01 07 020 00 00 000 1107,0 1107,0 842,9 76,1 76,1
Проведение выборов в представительные органы муниципального образования 01 07 020 00 02 000 1107,0 1107,0 842,9 76,1 76,1
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 07 020 00 02 500 1107,0 1107,0 842,9 76,1 76,1
Обслуживание государственного и муниципального долга 01 11 000 00 00 000 34471,0 34471,0 19548,1 56,7 56,7
Процентные платежи по долговым обязательствам 01 11 065 00 00 000 34471,0 34471,0 19548,1 56,7 56,7
Процентные платежи по муниципальному долгу 01 11 065 03 00 000 34471,0 34471,0 19548,1 56,7 56,7
Прочие расходы 01 11 065 03 00 013 34471,0 34471,0 19548,1 56,7 56,7
Резервные фонды 01 12 000 00 00 000 492,0 492,0 0,0 0,0 0,0
Резервные фонды 01 12 070 00 00 000 492,0 492,0 0,0 0,0 0,0
Резервные фонды местных администраций 01 12 070 05 00 000 492,0 492,0 0,0 0,0 0,0
Резервный фонд 01 12 070 05 00 871 492,0 492,0 0,0 0,0 0,0
Другие общегосударственные вопросы 01 14 000 00 00 000 77017,8 77017,8 21825,4 28,3 28,3
Руководство и управление в сфере установленных функций 01 14 001 00 00 000 11168,8 11168,8 8061,2 72,2 72,2
Государственная регистрация актов гражданского состояния 01 14 001 38 00 000 11168,8 11168,8 8061,2 72,2 72,2
Фонд компенсаций 01 14 001 38 00 009 10882,7 10882,7 7857,8 72,2 72,2
Расходы, осуществляемые за счет средств, поступающих от сдачи в аренду имущества, закрепленного за муниципальными организациями 01 14 001 38 00 868 0,0 0,0 40,5 0,0 0,0
Расходы, осуществляемые за счет средств, полученных от оказания платных услуг и иной приносящей доход деятельности 01 14 001 38 00 869 286,1 286,1 162,9 56,9 56,9
Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной и муниципальной собственностью 01 14 090 00 00 000 6020,0 6020,0 1780,0 29,6 29,6
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности 01 14 090 02 00 000 6020,0 6020,0 1780,0 29,6 29,6
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 14 090 02 00 500 6020,0 6020,0 1780,0 29,6 29,6
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 01 14 092 00 00 000 50516,8 50516,8 8409,5 16,6 16,6
Выполнение других обязательств государства 01 14 092 03 00 000 50516,8 50516,8 8409,5 16,6 16,6
Прочие расходы 01 14 092 03 00 013 10694,8 10694,8 7725,5 72,2 72,2
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 14 092 03 00 500 3000,0 3000,0 684,0 22,8 22,8
Резерв средств 01 14 092 03 06 000 35740,0 35740,0 0,0 0,0 0,0
Выполнение функций государственными органами 01 14 092 03 06 012 35740,0 35740,0 0,0 0,0 0,0
Расходы на исполнение решений судебных органов 01 14 092 03 07 000 1082,0 1082,0 0,0 0,0 0,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 14 092 03 07 500 1082,0 1082,0 0,0 0,0 0,0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы 01 14 102 00 00 000 8333,0 8333,0 3375,4 40,5 40,5
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований 01 14 102 01 02 000 8333,0 8333,0 3375,4 40,5 40,5
Бюджетные инвестиции 01 14 102 01 02 003 8333,0 8333,0 3375,4 40,5 40,5
Региональные целевые программы 01 14 522 00 00 60,0 60,0 0,0 0,0 0,0
Программа "Повышение безопасности дорожного движения в Тамбовской области на 2006 2012 годы" 01 14 522 66 00 60,0 60,0 0,0 0,0 0,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 14 522 66 00 500 60,0 60,0 0,0 0,0 0,0
Целевые программы муниципальных образований 01 14 795 00 00 000 919,2 919,2 199,3 21,7 21,7
Городская целевая программа "Патриотическое воспитание горожан на 2007 - 2010 годы" 01 14 795 04 00 000 51,0 51,0 16,4 32,2 32,2
Прочие расходы 01 14 795 04 00 013 51,0 51,0 16,4 32,2 32,2
Городская целевая программа "Общественная безопасность в городе Тамбове на 2007 - 2010 годы" 01 14 795 07 00 000 631,0 631,0 129,2 20,5 20,5
Прочие расходы 01 14 795 07 00 013 631,0 631,0 129,2 20,5 20,5
Городская целевая программа "Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Тамбове на 2008 - 2010 годы" 01 14 795 12 00 000 237,2 237,2 53,7 22,6 22,6
Прочие расходы 01 14 795 12 00 013 237,2 237,2 53,7 22,6 22,6
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 00 000 00 00 000 8931,1 8931,1 7175,3 80,3 80,3
Органы внутренних дел 03 02 000 00 00 000 0,0 0,0 586,9 0,0 0,0
Функционирование органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности 03 02 202 67 00 000 0,0 0,0 586,9 0,0 0,0
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны 03 02 202 67 00 014 0,0 0,0 586,9 0,0 0,0
Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 03 09 000 00 00 000 8931,1 8931,1 6588,4 73,8 73,8
Поисковые и аварийноспасательные учреждения 03 09 302 00 00 000 8931,1 8931,1 6588,4 73,8 73,8
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 03 09 302 99 00 000 8931,1 8931,1 6588,4 73,8 73,8
Выполнение функций бюджетными учреждениями 03 09 302 99 00 001 8763,1 8763,1 6508,6 74,3 74,3
Расходы, осуществляемые за счет средств, полученных от оказания платных услуг и иной приносящей доход деятельности 03 09 302 99 00 869 168,0 168,0 79,8 47,5 47,5
Национальная экономика 04 00 000 00 00 000 156644,1 156644,1 151550,9 96,7 96,7
Транспорт 04 08 000 00 00 000 73344,1 73344,1 55254,7 75,3 75,3
Другие виды транспорта 04 08 317 00 00 000 61446,5 61446,5 53758,1 87,5 87,5
Субсидии на проведение отдельных мероприятий по другим видам транспорта 04 08 317 01 00 000 34389,8 34389,8 26758,3 77,8 77,8
Субсидии юридическим лицам 04 08 317 01 00 006 34389,8 34389,8 26758,3 77,8 77,8
Расходы за счет платежей, взимаемых организациями городских округов (муниципальных районов) за выполнение определенных функций 04 08 317 01 02 000 27056,7 27056,7 26999,8 99,8 99,8
Субсидии юридическим лицам 04 08 317 01 02 006 27056,7 27056,7 26999,8 99,8 99,8
Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта для отдельных категорий граждан, оказание мер социальной поддержки которым относится к ведению РФ и субъектов РФ, за счет средств от реализации талонов по оплате проезда 04 08 521 03 52 000 11897,6 11897,6 1496,6 0,0 12,6
Субсидии юридическим лицам 04 08 521 03 52 006 11897,6 11897,6 1496,6 0,0 12,6
Дорожное хозяйство 04 09 000 00 00 000 80000,0 80000,0 95022,2 118,8 118,8
Дорожное хозяйство 04 09 315 00 00 000 0,0 0,0 56766,0 0,0 0,0
Поддержка дорожного хозяйства 04 09 315 02 00 000 0,0 0,0 56766,0 0,0 0,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 04 09 315 02 00 500 0,0 0,0 56766,0 0,0 0,0
Региональные целевые программы 04 09 522 00 00 000 80000,0 80000,0 38256,2 47,8 47,8
Программа совершенствования и развития сети автомобильных дорог Тамбовской области 04 09 522 56 00 000 80000,0 80000,0 38256,2 47,8 47,8
Отдельные мероприятия в области дорожного хозяйства 04 09 522 56 00 365 80000,0 80000,0 38256,2 47,8 47,8
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 000 00 00 000 3300,0 3300,0 1274,0 38,6 38,6
Реализация государственных функций в области национальной экономики 04 12 340 00 00 000 3300,0 3300,0 1274,0 38,6 38,6
Мероприятия по землеустройству и землепользованию 04 12 340 03 00 000 3300,0 3300,0 1274,0 38,6 38,6
Выполнение функций органами местного самоуправления 04 12 340 03 00 500 3300,0 3300,0 1274,0 38,6 38,6
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 000 00 00 000 1666381,5 1686649,1 960577,3 57,6 57,0
Жилищное хозяйство 05 01 000 00 00 000 551407,1 555407,1 242836,5 44,0 43,7
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда 05 01 098 00 00 000 407231,0 407231,0 141830,8 34,8 34,8
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от государственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 05 01 098 01 00 000 303061,2 303061,2 105591,0 34,8 34,8
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов 05 01 098 01 01 000 303061,2 303061,2 105591,0 34,8 34,8
Субсидии юридическим лицам 05 01 098 01 01 006 303061,2 303061,2 105591,0 34,8 34,8
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов 05 01 098 02 00 000 104169,8 104169,8 36239,8 34,8 34,8
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств бюджетов 05 01 098 02 01 000 104169,8 104169,8 36239,8 34,8 34,8
Субсидии юридическим лицам 05 01 098 02 01 006 104169,8 104169,8 36239,8 34,8 34,8
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы 05 01 102 00 00 000 2350,0 6350,0 4099,5 174,4 64,6
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований 05 01 102 01 02 000 2350,0 6350,0 4099,5 174,4 64,6
Бюджетные инвестиции 05 01 102 01 02 003 2350,0 6350,0 4099,5 174,4 64,6
Федеральная целевая программа "Жилище" на 2002 - 2010 годы (второй этап) 05 01 104 00 00 000 0,0 0,0 7900,6 0,0 0,0
Переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, и (или) жилищного фонда с высоким уровнем износа (более 70 процентов) 05 01 104 04 00 000 0,0 0,0 7900,6 0,0 0,0
Бюджетные инвестиции 05 01 104 04 00 003 0,0 0,0 7900,6 0,0 0,0
Поддержка жилищного хозяйства 05 01 350 00 00 000 136826,1 136826,1 81266,5 59,4 59,4
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов Российской Федерации и муниципального жилищного фонда 05 01 350 02 00 000 89876,1 89876,1 62706,5 69,8 69,8
Субсидии юридическим лицам 05 01 350 02 00 006 18625,1 18625,1 3758,9 20,2 20,2
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 01 350 02 00 500 71251,0 71251,0 58947,6 82,7 82,7
Мероприятия в области жилищного хозяйства 05 01 350 03 00 000 46950,0 46950,0 18560,0 39,5 39,5
Субсидии юридическим лицам 05 01 350 03 00 006 46950,0 46950,0 18560,0 39,5 39,5
Региональные целевые программы 05 01 522 00 00 000 0,0 0,0 7230,5 0,0 0,0
Областная программа "Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда на период 2003 2010 годов" 05 01 522 34 00 000 0,0 0,0 7230,5 0,0 0,0
Софинансирование объектов капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (объектов капитального строительства собственности муниципальных образований) 05 01 522 34 00 020 0,0 0,0 7230,5 0,0 0,0
Целевые программы муниципальных образований 05 01 795 00 00 000 5000,0 5000,0 508,6 10,2 10,2
Муниципальная адресная программа сноса и реконструкции многоквартирных домов в центральной части города Тамбова на 2007 - 2010 годы 05 01 795 06 00 000 5000,0 5000,0 508,6 10,2 10,2
Бюджетные инвестиции 05 01 795 06 00 003 5000,0 5000,0 508,6 10,2 10,2
Коммунальное хозяйство 05 02 000 00 00 000 269720,8 276998,6 156845,7 58,2 56,6
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы 05 02 102 00 00 000 70522,5 70522,4 45228,5 64,1 64,1
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований 05 02 102 01 02 000 70522,5 70522,4 45228,5 64,1 64,1
Бюджетные инвестиции 05 02 102 01 02 003 70522,5 70522,4 45228,5 64,1 64,1
Федеральная целевая программа "Жилище" на 2002 - 2010 годы 05 02 104 00 00 000 44000,0 44000,0 13200,0 30,0 30,0
Подпрограмма "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры" 05 02 104 03 00 000 44000,0 44000,0 13200,0 30,0 30,0
Бюджетные инвестиции 05 02 104 03 00 003 44000,0 44000,0 13200,0 30,0 30,0
Поддержка коммунального хозяйства 05 02 351 00 00 000 16128,2 23406,1 2260,8 14,0 9,7
Мероприятия в области коммунального хозяйства 05 02 351 05 00 000 16128,2 23406,1 2260,8 14,0 9,7
Субсидии юридическим лицам 05 02 351 05 00 006 12812,8 20090,7 2160,8 16,9 10,8
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 02 351 05 00 500 3315,4 3315,4 100,0 3,0 3,0
Областная целевая программа "Жилище" на 2007 - 2010 годы 05 02 522 73 00 000 127870,1 127870,1 93284,2 73,0 73,0
Подпрограмма "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Тамбовской области 2007 - 2010 годы" 05 02 522 73 01 000 29218,1 29218,1 18864,0 64,6 64,6
Бюджетные инвестиции 05 02 522 73 01 003 29218,1 29218,1 18864,0 64,6 64,6
Подпрограмма "Обеспечение населения Тамбовской области питьевой водой на 2007 - 2010 годы" 05 02 522 73 02 000 10000,0 10000,0 8578,0 85,8 85,8
Бюджетные инвестиции 05 02 522 73 02 003 10000,0 10000,0 8578,0 85,8 85,8
Подпрограмма "Обеспечение земельных участков коммунальной инфраструктурой в целях жилищного строительства на 2007 - 2010 годы" 05 02 522 73 03 000 88652,0 88652,0 65842,2 74,3 74,3
Бюджетные инвестиции 05 02 522 73 03 003 88652,0 88652,0 65842,2 74,3 74,3
Целевые программы муниципальных образований 05 02 795 00 00 000 11200,0 11200,0 2872,2 25,6 25,6
Городская программа "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры города Тамбова на период 2007 - 2010 годы" 05 02 795 05 00 000 11200,0 11200,0 2872,2 25,6 25,6
Бюджетные инвестиции 05 02 795 05 00 003 11200,0 11200,0 2872,2 25,6 25,6
Благоустройство 05 03 000 00 00 000 691134,1 691134,1 459047,1 66,4 66,4
Благоустройство 05 03 600 00 00 000 691134,1 691134,1 459047,1 66,4 66,4
Уличное освещение 05 03 600 01 00 000 88984,5 88984,5 40273,3 45,3 45,3
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 600 01 00 500 88984,5 88984,5 40273,3 45,3 45,3
Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства 05 03 600 02 00 000 356565,5 356565,5 288496,0 80,9 80,9
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 600 02 00 500 351527,5 351527,5 288496,0 82,1 82,1
Расходы, осуществляемые за счет средств, полученных от оказания платных услуг и иной приносящей доход деятельности 05 03 600 02 00 869 4938,0 4938,0 0,0 0,0 0,0
Расходы за счет прочих безвозмездных поступлений 05 03 600 02 00 870 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0
Озеленение 05 03 600 03 00 000 110919,5 110919,5 77632,1 70,0 70,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 600 03 00 500 108887,5 108887,5 76884,2 70,6 70,6
Расходы, осуществляемые за счет средств, полученных от оказания платных услуг и иной приносящей доход деятельности 05 03 600 03 00 869 2032,0 2032,0 747,9 36,8 36,8
Организация и содержание мест захоронения 05 03 600 04 00 000 4847,0 4847,0 3543,9 73,1 73,1
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 600 04 00 500 4847,0 4847,0 3543,9 73,1 73,1
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и сельских поселений 05 03 600 05 00 000 129817,6 129817,6 49101,8 37,8 37,8
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 600 05 00 500 124373,6 124373,6 49101,8 39,5 39,5
Расходы за счет прочих безвозмездных поступлений 05 03 600 05 00 870 5444,0 5444,0 0,0 0,0 0,0
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 000 00 00 000 154119,5 163109,3 101848,0 66,1 62,4
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 05 05 002 00 00 000 107300,2 116290,0 68770,7 64,1 59,1
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 05 05 002 99 00 000 107300,2 116290,0 68770,7 64,1 59,1
Выполнение функций бюджетными учреждениями 05 05 002 99 00 001 91669,9 100453,3 58757,1 64,1 58,5
Расходы, осуществляемые за счет средств, полученных от оказания платных услуг и иной приносящей доход деятельности 05 05 002 99 00 869 15630,3 15836,7 10013,6 64,1 63,2
Развитие социальной и инженерной инфраструктуры 05 05 523 01 00 000 46819,3 46819,3 33077,3 0,0 70,6
Бюджетные инвестиции 05 05 523 01 00 003 46819,3 46819,3 33077,3 0,0 70,6
Охрана окружающей среды 06 00 000 00 00 000 11600,0 11600,0 3315,3 28,6 28,6
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05 000 00 00 000 11600,0 11600,0 3315,3 28,6 28,6
Состояние окружающей среды и природопользования 06 05 410 00 00 000 11600,0 11600,0 3315,3 28,6 28,6
Природоохранные мероприятия 06 05 410 01 00 000 11600,0 11600,0 3315,3 28,6 28,6
Выполнение функций органами местного самоуправления 06 05 410 01 00 500 11600,0 11600,0 3315,3 28,6 28,6
Образование 07 00 000 00 00 000 1075218,2 1077312,2 772567,3 71,9 71,7
Дошкольное образование 07 01 000 00 00 000 322481,0 322808,6 235175,1 72,9 72,9
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы 07 01 102 00 00 000 1900,0 1900,0 0,0 0,0 0,0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований 07 01 102 01 02 000 1900,0 1900,0 0,0 0,0 0,0
Бюджетные инвестиции 07 01 102 01 02 003 1900,0 1900,0 0,0 0,0 0,0
Детские дошкольные учреждения 07 01 420 00 00 000 315750,9 316227,4 232680,8 73,7 73,6
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 01 420 99 00 000 315750,9 316227,4 232680,8 73,7 73,6
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 01 420 99 00 001 278552,9 279029,4 203851,5 73,2 73,1
Расходы, осуществляемые за счет средств, поступающих от сдачи в аренду имущества, закрепленного за муниципальными организациями 07 01 420 99 00 868 599,9 599,9 336,9 56,2 56,2
Расходы, осуществляемые за счет средств, полученных от оказания платных услуг и иной приносящей доход деятельности 07 01 420 99 00 869 32767,2 32767,2 27871,9 85,1 85,1
Расходы за счет прочих безвозмездных поступлений 07 01 420 99 00 870 3830,9 3830,9 620,5 16,2 16,2
Социальная помощь 07 01 505 00 00 000 765,0 765,0 700,0 91,5 91,5
Оказание других видов социальной помощи 07 01 505 85 00 000 765,0 765,0 700,0 91,5 91,5
Расходы на реализацию Закона Тамбовской области "О мерах по социальной поддержке многодетных семей в Тамбовской области" 07 01 505 85 01 000 765,0 765,0 700,0 91,5 91,5
Компенсация затрат за содержание детей из многодетных семей в детских дошкольных учреждениях и школах-детских садах 07 01 505 85 01 851 765,0 765,0 700,0 91,5 91,5
Региональные целевые программы 07 01 522 00 00 000 148,9 0,0 0,0 0,0 0,0
Областная целевая программа "Комплексная безопасность образовательного учреждения на 2007 - 2010 годы" 07 01 522 65 00 000 148,9 0,0 0,0 0,0 0,0
Мероприятия в сфере образования 07 01 522 65 00 022 148,9 0,0 0,0 0,0 0,0
Целевые программы муниципальных образований 07 01 795 00 00 000 3916,2 3916,2 1794,3 45,8 45,8
Городская целевая программа "Модернизация системы образования города Тамбова на 2007 - 2010 годы" 07 01 795 02 00 000 3916,2 3916,2 1794,3 45,8 45,8
Подпрограмма "Дошкольное образование и воспитание" 07 01 795 02 01 000 1545,0 1545,0 0,0 0,0 0,0
Мероприятия в сфере образования 07 01 795 02 01 022 1545,0 1545,0 0,0 0,0 0,0
Подпрограмма "Развитие единой образовательной информационной среды" 07 01 795 02 02 000 88,0 88,0 0,0 0,0 0,0
Мероприятия в сфере образования 07 01 795 02 02 022 88,0 88,0 0,0 0,0 0,0
Подпрограмма "Комплексная безопасность образовательного учреждения" 07 01 795 02 03 000 1268,2 1268,2 986,4 77,8 77,8
Мероприятия в сфере образования 07 01 795 02 03 022 1268,2 1268,2 986,4 77,8 77,8
Подпрограмма "Спорт, физкультура и здоровье" 07 01 795 02 05 000 1010,0 1010,0 807,9 80,0 80,0
Мероприятия в сфере образования 07 01 795 02 05 022 1010,0 1010,0 807,9 80,0 80,0
Подпрограмма "Модернизация системы управления образования" 07 01 795 02 07 000 5,0 5,0 0,0 0,0 0,0
Мероприятия в сфере образования 07 01 795 02 07 022 5,0 5,0 0,0 0,0
Общее образование 07 02 000 00 00 000 716752,7 720830,9 512032,9 71,4 71,0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы 07 02 102 00 00 000 5575,0 5575,0 5,0 0,1 0,1
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований 07 02 102 01 02 000 5575,0 5575,0 5,0 0,1 0,1
Бюджетные инвестиции 07 02 102 01 02 003 5575,0 5575,0 5,0 0,1 0,1
Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 07 02 421 00 00 000 485798,7 487479,3 352436,9 72,5 72,3
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 02 421 99 00 000 485798,7 487479,3 352436,9 72,5 72,3
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 421 99 00 001 124146,3 125826,9 85933,1 69,2 68,3
Расходы за счет субвенции области на финансирование муниципальных общеобразовательных учреждений в части расходов на реализацию ими государственного стандарта общего образования 07 02 421 99 00 853 333158,4 333158,4 246550,8 74,0 74,0
Расходы за счет субвенции области на частичную компенсацию стоимости питания отдельным категориям обучающихся в общеобразовательных учреждениях 07 02 421 99 00 855 0,0 0,0 1627,1 0,0 0,0
Расходы, осуществляемые за счет средств, поступающих от сдачи в аренду имущества, закрепленного за муниципальными организациями 07 02 421 99 00 868 4102,7 4102,7 2771,1 67,5 67,5
Расходы, осуществляемые за счет средств, полученных от оказания платных услуг и иной приносящей доход деятельности 07 02 421 99 00 869 14432,2 14432,2 9331,4 64,7 64,7
Расходы за счет прочих безвозмездных поступлений 07 02 421 99 00 870 9959,1 9959,1 6223,4 62,5 62,5
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 02 422 99 00 000 11,2 11,2 11,1 0,0 99,1
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 422 99 00 001 11,2 11,2 11,1 0,0 99,1
Учреждения по внешкольной работе с детьми 07 02 423 00 00 000 152487,9 152371,2 110925,1 72,7 72,8
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 02 423 99 00 000 152487,9 152371,2 110925,1 72,7 72,8
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 423 99 00 001 145813,5 146136,8 106975,4 73,4 73,2
Расходы, осуществляемые за счет средств, поступающих от сдачи в аренду имущества, закрепленного за муниципальными организациями 07 02 423 99 00 868 736,0 736,0 354,6 48,2 48,2
Расходы, осуществляемые за счет средств, полученных от оказания платных услуг и иной приносящей доход деятельности 07 02 423 99 00 869 4267,6 3827,6 2593,6 60,8 67,8
Расходы за счет прочих безвозмездных поступлений 07 02 423 99 00 870 1670,8 1670,8 1001,5 59,9 59,9
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 02 424 99 00 000 4,5 4,5 4,5 100,0 100,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 424 99 00 001 4,5 4,5 4,5 100,0 100,0
Мероприятия в области образования 07 02 436 00 00 000 13260,4 16260,4 11297,4 85,2 69,5
Внедрение инновационных образовательных программ 07 02 436 02 00 000 0,0 3000,0 0,0 0,0 0,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 436 02 00 001 0,0 3000,0 0,0 0,0 0,0
Совершенствование организации питания учащихся в общеобразовательных учреждениях 07 02 436 12 00 000 13260,4 13260,4 11297,4 85,2 85,2
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 436 12 00 001 13260,4 13260,4 11297,4 85,2 85,2
Социальная помощь 07 02 505 00 00 000 4205,5 4205,5 2149,3 51,1 51,1
Оказание других видов социальной помощи 07 02 505 85 00 000 4205,5 4205,5 2149,3 51,1 51,1
Расходы на реализацию Закона Тамбовской области "О мерах по социальной поддержке многодетных семей в Тамбовской области" 07 02 505 85 01 000 4205,5 4205,5 2149,3 51,1 51,1
Компенсация затрат за содержание детей из многодетных семей в детских дошкольных учреждениях и школах-детских садах 07 02 505 85 01 851 82,7 82,7 52,5 63,5 63,5
Расходы за счет субвенции области по обеспечению учащихся общеобразовательных школ из многодетных семей бесплатным питанием 07 02 505 85 01 865 3466,3 3466,3 1698,2 49,0 49,0
Расходы за счет субвенции области по обеспечению учащихся общеобразовательных школ из многодетных семей школьной и спортивной формой 07 02 505 85 01 866 656,5 656,5 398,6 60,7 60,7
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 07 02 520 00 00 000 33694,9 33694,9 24296,8 72,1 72,1
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 07 02 520 09 00 000 15394,9 15394,9 8896,5 57,8 57,8
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 520 09 00 001 15394,9 15394,9 8896,5 57,8 57,8
Государственная поддержка внедрения комплексных мер модернизации образования 07 02 520 12 00 000 18300,0 18300,0 15400,3 84,2 84,2
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 520 12 00 001 18300,0 18300,0 15400,3 84,2 84,2
Региональные целевые программы 07 02 522 00 00 000 10695,7 10210,0 4940,3 46,2 48,4
Областная целевая программа "Школьное питание в Тамбовской области на 2008 - 2012 годы" 07 02 522 01 00 000 10210,0 10210,0 4940,3 48,4 48,4
Мероприятия в сфере образования 07 02 522 01 00 022 10210,0 10210,0 4940,3 48,4 48,4
Областная целевая программа "Комплексная безопасность образовательного учреждения на 2007 - 2010 годы" 07 02 522 65 00 000 485,7 0,0 0,0 0,0 0,0
Мероприятия в сфере образования 07 02 522 65 00 022 485,7 0,0 0,0 0,0 0,0
Целевые программы муниципальных образований 07 02 795 00 00 000 11018,9 11018,9 5966,5 54,1 54,1
Городская целевая программа "Модернизация системы образования города Тамбова на 2007 - 2010 годы" 07 02 795 02 00 000 9311,9 9311,9 5708,8 61,3 61,3
Подпрограмма "Развитие единой образовательной информационной среды" 07 02 795 02 02 000 1210,0 1210,0 0,0 0,0 0,0
Мероприятия в сфере образования 07 02 795 02 02 022 1210,0 1210,0 0,0 0,0 0,0
Подпрограмма "Комплексная безопасность образовательного учреждения" 07 02 795 02 03 000 2992,8 2992,8 2064,5 69,0 69,0
Мероприятия в сфере образования 07 02 795 02 03 022 2992,8 2992,8 2064,5 69,0 69,0
Подпрограмма "Русский язык" 07 02 795 02 04 000 36,0 36,0 0,0 0,0 0,0
Мероприятия в сфере образования 07 02 795 02 04 022 36,0 36,0 0,0 0,0 0,0
Подпрограмма "Спорт, физкультура и здоровье" 07 02 795 02 05 000 4607,1 4607,1 3618,9 78,6 78,6
Мероприятия в сфере образования 07 02 795 02 05 022 4607,1 4607,1 3618,9 78,6 78,6
Подпрограмма "Реструктуризация сети общеобразовательных учреждений города Тамбова" 07 02 795 02 06 000 323,0 323,0 0,0 0,0 0,0
Мероприятия в сфере образования 07 02 795 02 06 022 323,0 323,0 0,0 0,0 0,0
Подпрограмма "Модернизация системы управления образования" 07 02 795 02 07 000 143,0 143,0 25,4 17,8 17,8
Мероприятия в сфере образования 07 02 795 02 07 022 143,0 143,0 25,4 17,8 17,8
Городская целевая программа "Патриотическое воспитание горожан на 2007 - 2010 годы" 07 02 795 04 00 000 969,0 969,0 72,9 7,5 7,5
Прочие расходы 07 02 795 04 00 013 59,0 59,0 58,9 99,8 99,8
Мероприятия в сфере образования 07 02 795 04 00 022 910,0 910,0 14,0 1,5 1,5
Городская целевая программа "Культура города Тамбова (2008 2010 годы)" 07 02 795 08 00 000 738,0 738,0 184,8 25,0 25,0
Прочие расходы 07 02 795 08 00 013 738,0 738,0 184,8 25,0 25,0
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 000 00 00 000 8411,3 8428,3 5717,8 68,0 67,8
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы 07 07 102 00 00 000 500,0 500,0 0,0 0,0 0,0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований 07 07 102 01 02 000 500,0 500,0 0,0 0,0 0,0
Бюджетные инвестиции 07 07 102 01 02 003 500,0 500,0 0,0 0,0 0,0
Организационно-воспитательная работа с молодежью 07 07 431 00 00 000 1940,0 1940,0 876,9 45,2 45,2
Проведение мероприятий для детей и молодежи 07 07 431 01 00 000 1940,0 1940,0 876,9 45,2 45,2
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 07 431 01 00 001 900,0 900,0 0,0
Прочие расходы 07 07 431 01 00 013 1040,0 1040,0 876,9 84,3 84,3
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей 07 07 432 00 00 000 5904,7 5923,3 4775,9 80,9 80,6
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 07 432 99 00 000 5904,7 5923,3 4775,9 80,9 80,6
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 07 432 99 00 001 1739,5 1758,1 1326,6 76,3 75,5
Расходы, осуществляемые за счет средств, полученных от оказания платных услуг и иной приносящей доход деятельности 07 07 432 99 00 869 4165,2 4165,2 3449,3 82,8 82,8
Региональные целевые программы 07 07 522 00 00 000 1,6 0,0 0,0 0,0 0,0
Областная целевая программа "Комплексная безопасность образовательного учреждения на 2007 - 2010 годы" 07 07 522 65 00 000 1,6 0,0 0,0 0,0 0,0
Мероприятия в сфере образования 07 07 522 65 00 022 1,6 0,0 0,0 0,0 0,0
Целевые программы муниципальных образований 07 07 795 00 00 000 65,0 65,0 65,0 100,0 100,0
Городская целевая программа "Патриотическое воспитание горожан на 2007 - 2010 годы" 07 07 795 04 00 000 65,0 65,0 65,0 100,0 100,0
Прочие расходы 07 07 795 04 00 013 65,0 65,0 65,0 100,0 100,0
Другие вопросы в области образования 07 09 000 00 00 000 27573,2 25244,4 19641,5 71,2 77,8
Мероприятия в области образования 07 09 436 00 00 000 3000,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Внедрение инновационных образовательных программ 07 09 436 02 00 000 3000,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 09 436 02 00 001 3000,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты 07 09 452 00 00 000 23182,9 23217,9 18763,9 80,9 80,8
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 09 452 99 00 000 23182,9 23217,9 18763,9 80,9 80,8
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 09 452 99 00 001 22767,0 22802,0 18565,6 81,5 81,4
Расходы, осуществляемые за счет средств, поступающих от сдачи в аренду имущества, закрепленного за муниципальными организациями 07 09 452 99 00 868 327,5 327,5 173,7 53,0 53,0
Расходы, осуществляемые за счет средств, полученных от оказания платных услуг и иной приносящей доход деятельности 07 09 452 99 00 869 11,5 11,5 6,0 52,2 52,2
Расходы за счет прочих безвозмездных поступлений 07 09 452 99 00 870 76,9 76,9 18,6 24,2 24,2
Региональные целевые программы 07 09 522 00 00 000 910,3 1546,5 639,3 70,2 41,3
Областная программа "Модернизация системы образования Тамбовской области на 2004 - 2010 годы" Подпрограмма "Развитие единой образовательной информационной среды Тамбовской области" 07 09 522 30 00 000 760,3 760,3 44,0 5,8 5,8
Подпрограмма "Развитие единой образовательной информационной среды Тамбовской области" 07 09 522 30 20 000 760,3 760,3 44,0 5,8 5,8
Мероприятия в сфере образования 07 09 522 30 20 022 760,3 760,3 44,0 5,8 5,8
Областная целевая программа "Развитие физической культуры и спорта в Тамбовской области на 2007 - 2015 годы" 07 09 522 64 00 000 150,0 150,0 150,0 100,0 100,0
Мероприятия в сфере образования 07 09 522 64 00 022 150,0 150,0 150,0 100,0 100,0
Расходы за счет субвенции области на реализацию областной программы "Комплексная безопасность образовательного учреждения на 2007 - 2010 годы" 07 09 522 65 00 000 0,0 636,2 445,3 0,0 70,0
Мероприятия в сфере образования 07 09 522 65 00 022 0,0 636,2 445,3 0,0 70,0
Целевые программы муниципальных образований 07 09 795 00 00 000 480,0 480,0 238,3 49,6 49,6
Городская целевая программа "Модернизация системы образования города Тамбова на 2007 - 2010 годы" 07 09 795 02 00 000 405,0 405,0 167,6 41,4 41,4
Подпрограмма "Дошкольное образование и воспитание" 07 09 795 02 01 000 10,0 10,0 9,8 98,0 98,0
Мероприятия в сфере образования 07 09 795 02 01 022 10,0 10,0 9,8 98,0 98,0
Подпрограмма "Развитие единой образовательной информационной среды" 07 09 795 02 02 000 82,0 82,0 21,9 26,7 26,7
Мероприятия в сфере образования 07 09 795 02 02 022 82,0 82,0 21,9 26,7 26,7
Подпрограмма "Комплексная безопасность образовательного учреждения" 07 09 795 02 03 000 4,0 4,0 4,0 100,0 100,0
Мероприятия в сфере образования 07 09 795 02 03 022 4,0 4,0 4,0 100,0 100,0
Подпрограмма "Русский язык" 07 09 795 02 04 000 15,0 15,0 12,0 80,0 80,0
Мероприятия в сфере образования 07 09 795 02 04 022 15,0 15,0 12,0 80,0 80,0
Подпрограмма "Спорт, физкультура и здоровье" 07 09 795 02 05 000 60,0 60,0 60,0 100,0 100,0
Мероприятия в сфере образования 07 09 795 02 05 022 60,0 60,0 60,0 100,0 100,0
Подпрограмма "Реструктуризация сети общеобразовательных учреждений города Тамбова" 07 09 795 02 06 000 6,0 6,0 0,0 0,0 0,0
Мероприятия в сфере образования 07 09 795 02 06 022 6,0 6,0 0,0 0,0 0,0
Подпрограмма "Модернизация системы управлением образования" 07 09 795 02 07 000 228,0 228,0 59,9 26,3 26,3
Мероприятия в сфере образования 07 09 795 02 07 022 228,0 228,0 59,9 26,3 26,3
Городская целевая программа "Патриотическое воспитание горожан на 2007 - 2010 годы" 07 09 795 04 00 000 75,0 75,0 70,7 94,3 94,3
Мероприятия в сфере образования 07 09 795 04 00 022 75,0 75,0 70,7 94,3 94,3
Культура, кинематография и средства массовой информации 08 00 000 00 00 000 72988,3 73984,8 47767,7 65,4 64,6
Культура 08 01 000 00 00 000 62299,7 63261,8 40817,4 65,5 64,5
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы 08 01 102 00 00 000 4045,9 4045,9 2073,3 51,2 51,2
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований 08 01 102 01 02 000 4045,9 4045,9 2073,3 51,2 51,2
Бюджетные инвестиции 08 01 102 01 02 003 4045,9 4045,9 2073,3 51,2 51,2
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации 08 01 440 00 00 000 29790,6 30662,4 20069,4 67,4 65,5
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 440 99 00 000 29790,6 30662,4 20069,4 67,4 65,5
Выполнение функций бюджетными учреждениями 08 01 440 99 00 001 26703,7 26726,6 17873,9 66,9 66,9
Расходы, осуществляемые за счет средств, поступающих от сдачи в аренду имущества, закрепленного за муниципальными организациями 08 01 440 99 00 868 185,7 185,7 37,1 20,0 20,0
Расходы, осуществляемые за счет средств, полученных от оказания платных услуг и иной приносящей доход деятельности 08 01 440 99 00 869 2598,7 3447,6 2158,4 83,1 62,6
Расходы за счет прочих безвозмездных поступлений 08 01 440 99 00 870 302,5 302,5 0,0 0,0 0,0
Музеи и постоянные выставки 08 01 441 00 00 000 776,1 756,3 591,1 76,2 78,2
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 441 99 00 000 776,1 756,3 591,1 76,2 78,2
Выполнение функций бюджетными учреждениями 08 01 441 99 00 001 776,1 756,3 591,1 76,2 78,2
Библиотеки 08 01 442 00 00 000 19038,0 19148,1 14596,3 76,7 76,2
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 442 99 00 000 19038,0 19148,1 14596,3 76,7 76,2
Выполнение функций бюджетными учреждениями 08 01 442 99 00 001 18761,0 18781,1 14351,2 76,5 76,4
Расходы, осуществляемые за счет средств, полученных от оказания платных услуг и иной приносящей доход деятельности 08 01 442 99 00 869 225,0 315,0 242,1 107,6 76,9
Расходы за счет прочих безвозмездных поступлений 08 01 442 99 00 870 52,0 52,0 3,0 5,8 5,8
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 08 01 450 00 00 000 3213,9 3213,9 2451,0 76,3 76,3
Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований 08 01 450 06 00 000 606,4 606,4 285,0 47,0 47,0
Расходы за счет субвенции области на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований 08 01 450 06 00 867 606,4 606,4 285,0 47,0 47,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 450 99 00 000 2607,5 2607,5 2166,0 83,1 83,1
Выполнение функций бюджетными учреждениями 08 01 450 99 00 001 2607,5 2607,5 2166,0 83,1 83,1
Целевые программы муниципальных образований 08 01 795 00 00 000 5435,2 5435,2 1036,3 19,1 19,1
Городская целевая программа "Культура города Тамбова (2008 2010 годы)" 08 01 795 08 00 000 2072,4 2072,4 302,2 14,6 14,6
Прочие расходы 08 01 795 08 00 013 2072,4 2072,4 302,2 14,6 14,6
Городская целевая программа "Развитие библиотечного дела в городе Тамбове на 2008 - 2010 годы" 08 01 795 09 00 000 3362,8 3362,8 734,1 21,8 21,8
Прочие расходы 08 01 795 09 00 013 3362,8 3362,8 734,1 21,8 21,8
Периодическая печать и издательства 08 04 000 00 00 000 8276,2 8276,2 5114,0 61,8 61,8
Периодические издания, учрежденные органами законодательной и исполнительной власти 08 04 457 00 00 000 8276,2 8276,2 5114,0 61,8 61,8
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 04 457 99 00 000 8276,2 8276,2 5114,0 61,8 61,8
Выполнение функций бюджетными учреждениями 08 04 457 99 00 001 6016,2 6016,2 4719,8 78,5 78,5
Расходы, осуществляемые за счет средств, полученных от оказания платных услуг и иной приносящей доход деятельности 08 04 457 99 00 869 2260,0 2260,0 394,2 17,4 17,4
Другие вопросы в области культуры, кинематографии, средств массовой информации 08 06 000 00 00 000 2412,4 2446,8 1836,3 76,1 75,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 06 450 99 00 000 8,0 8,0 8,0 100,0 100,0
Резервный фонд 08 06 450 99 00 871 8,0 8,0 8,0 100,0 0,0
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты 08 06 452 00 00 000 2404,4 2438,8 1828,3 76,0 75,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 06 452 99 00 000 2404,4 2438,8 1828,3 76,0 75,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 08 06 452 99 00 001 2404,4 2438,8 1828,3 76,0 75,0
Здравоохранение, физическая культура и спорт 09 00 000 00 00 000 275497,8 275344,9 182204,7 66,1 66,2
Стационарная медицинская помощь 09 01 000 00 00 000 107813,7 107558,7 62565,7 58,0 58,2
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы 09 01 102 00 00 000 1600,0 1600,0 311,5 19,5 19,5
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований 09 01 102 01 02 000 1600,0 1600,0 311,5 19,5 19,5
Бюджетные инвестиции 09 01 102 01 02 003 1600,0 1600,0 311,5 19,5 19,5
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 09 01 470 00 00 000 98450,1 98195,1 60074,4 61,0 61,2
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 01 470 99 00 000 98450,1 98195,1 60074,4 61,0 61,2
Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 01 470 99 00 001 71225,1 71225,1 45430,3 63,8 63,8
Расходы за счет субсидии области бюджетам муниципальных образований Тамбовской области для долевого финансирования расходов бюджетов муниципальных образований на оказание специализированной медицинской помощи населению нескольких муниципальных образований в муниципальных лечебно-профилактических учреждениях 09 01 470 99 00 854 8668,7 8668,7 5453,2 62,9 62,9
Расходы, осуществляемые за счет средств, поступающих от сдачи в аренду имущества, закрепленного за муниципальными организациями 09 01 470 99 00 868 465,9 465,9 204,8 44,0 44,0
Расходы, осуществляемые за счет средств, полученных от оказания платных услуг и иной приносящей доход деятельности 09 01 470 99 00 869 14675,9 14420,9 8480,6 57,8 58,8
Расходы за счет прочих безвозмездных поступлений 09 01 470 99 00 870 3414,5 3414,5 505,5 14,8 14,8
Целевые программы муниципальных образований 09 01 795 00 00 000 7763,6 7763,6 2179,8 28,1 28,1
Городская целевая программа "Охрана здоровья населения города Тамбова на 2007 - 2010 годы" 09 01 795 01 00 000 7763,6 7763,6 2179,8 28,1 28,1
Подпрограмма "Развитие муниципального здравоохранения в городе Тамбове" 09 01 795 01 01 000 7074,8 7074,8 2179,8 30,8 30,8
Мероприятия в области здравоохранения 09 01 795 01 01 067 7074,8 7074,8 2179,8 30,8 30,8
Подпрограмма "Неотложные меры по борьбе с туберкулезом в городе Тамбове" 09 01 795 01 02 000 23,0 23,0 0,0 0,0 0,0
Мероприятия в области здравоохранения 09 01 795 01 02 067 23,0 23,0 0,0 0,0 0,0
Подпрограмма "Вакцинопрофилактика" 09 01 795 01 03 000 67,0 67,0 0,0 0,0 0,0
Мероприятия в области здравоохранения 09 01 795 01 03 067 67,0 67,0 0,0 0,0 0,0
Подпрограмма "Неотложные меры по предупреждению распространения заболевания, вызванного вирусом иммунодефицита человека" 09 01 795 01 04 000 6,0 6,0 0,0 0,0 0,0
Мероприятия в области здравоохранения 09 01 795 01 04 067 6,0 6,0 0,0 0,0 0,0
Подпрограмма "Профилактика артериальной гипертонии" 09 01 795 01 05 000 41,0 41,0 0,0 0,0 0,0
Мероприятия в области здравоохранения 09 01 795 01 05 067 41,0 41,0 0,0 0,0 0,0
Подпрограмма "Здоровый ребенок" 09 01 795 01 07 000 355,8 355,8 0,0 0,0 0,0
Мероприятия в области здравоохранения 09 01 795 01 07 067 355,8 355,8 0,0 0,0 0,0
Подпрограмма "Профилактика внутрибольничных инфекций" 09 01 795 01 08 000 196,0 196,0 0,0 0,0 0,0
Мероприятия в области здравоохранения 09 01 795 01 08 067 196,0 196,0 0,0 0,0 0,0
Амбулаторная помощь 09 02 000 00 00 000 83360,0 83615,0 61444,3 73,7 73,5
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры 09 02 471 00 00 000 81469,7 81724,7 60682,0 74,5 74,3
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 02 471 99 00 000 81469,7 81724,7 60682,0 74,5 74,3
Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 02 471 99 00 001 33177,4 33177,4 21275,1 64,1 64,1
Расходы, осуществляемые за счет средств, поступающих от сдачи в аренду имущества, закрепленного за муниципальными организациями 09 02 471 99 00 868 148,5 148,5 49,2 33,1 33,1
Расходы, осуществляемые за счет средств, полученных от оказания платных услуг и иной приносящей доход деятельности 09 02 471 99 00 869 47637,1 47892,1 39217,0 82,3 81,9
Расходы за счет прочих безвозмездных поступлений 09 02 471 99 00 870 506,7 506,7 140,7 27,8 27,8
Целевые программы муниципальных образований 09 02 795 00 00 000 1890,3 1890,3 762,3 40,3 40,3
Городская целевая программа "Охрана здоровья населения города Тамбова на 2007 - 2010 годы" 09 02 795 01 00 000 1890,3 1890,3 762,3 40,3 40,3
Подпрограмма "Развитие муниципального здравоохранения в городе Тамбове" 09 02 795 01 01 000 1416,1 1416,1 743,9 52,5 52,5
Мероприятия в области здравоохранения 09 02 795 01 01 067 1416,1 1416,1 743,9 52,5 52,5
Подпрограмма "Неотложные меры по борьбе с туберкулезом в городе Тамбове" 09 02 795 01 02 000 60,0 60,0 0,0 0,0 0,0
Расходы за счет доходов от оказания платных услуг 09 02 795 01 02 869 60,0 60,0 0,0 0,0 0,0
Подпрограмма "Вакцинопрофилактика" 09 02 795 01 03 000 53,0 53,0 0,0 0,0 0,0
Мероприятия в области здравоохранения 09 02 795 01 03 067 53,0 53,0 0,0 0,0 0,0
Подпрограмма "Неотложные меры по предупреждению распространения заболевания, вызванного вирусом иммунодефицита человека" 09 02 795 01 04 000 20,0 20,0 0,0 0,0 0,0
Мероприятия в области здравоохранения 09 02 795 01 04 067 20,0 20,0 0,0 0,0 0,0
Подпрограмма "Профилактика артериальной гипертонии" 09 02 795 01 05 000 51,0 51,0 0,0 0,0 0,0
Мероприятия в области здравоохранения 09 02 795 01 05 067 51,0 51,0 0,0 0,0 0,0
Подпрограмма "Профилактика наркомании, алкоголизма, табакокурения" 09 02 795 01 06 000 71,0 71,0 18,4 25,9 25,9
Мероприятия в области здравоохранения 09 02 795 01 06 067 71,0 71,0 18,4 25,9 25,9
Подпрограмма "Здоровый ребенок" 09 02 795 01 07 000 75,0 75,0 0,0 0,0 0,0
Мероприятия в области здравоохранения 09 02 795 01 07 067 75,0 75,0 0,0 0,0 0,0
Подпрограмма "Профилактика внутрибольничных инфекций" 09 02 795 01 08 000 144,2 144,2 0,0 0,0 0,0
Мероприятия в области здравоохранения 09 02 795 01 08 067 144,2 144,2 0,0 0,0 0,0
Скорая медицинская помощь 09 04 000 00 00 000 53371,4 53371,4 42348,9 79,3 79,3
Станции скорой и неотложной помощи 09 04 477 00 00 000 41859,3 41859,3 35168,2 84,0 84,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 04 477 99 00 000 41859,3 41859,3 35168,2 84,0 84,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 04 477 99 00 001 40452,3 40452,3 34340,3 84,9 84,9
Расходы за счет субсидии области бюджетам муниципальных образований Тамбовской области для долевого финансирования расходов бюджетов муниципальных образований на оказание скорой и неотложной медицинской помощи населению нескольких муниципальных образований 09 04 477 99 00 852 1235,3 1235,3 720,4 58,3 58,3
Расходы, осуществляемые за счет средств, полученных от оказания платных услуг и иной приносящей доход деятельности 09 04 477 99 00 869 171,7 171,7 107,5 62,6 62,6
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 09 04 520 00 00 000 10850,0 10850,0 6862,2 63,2 63,2
Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи 09 04 520 18 00 000 8250,0 8250,0 5018,4 60,8 60,8
Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 04 520 18 00 001 8250,0 8250,0 5018,4 60,8 60,8
Денежные выплаты отдельным категориям персонала подразделений "Скорой медицинской помощи" 09 04 520 28 00 000 2600,0 2600,0 1843,8 70,9 70,9
Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 04 520 28 00 001 2600,0 2600,0 1843,8 70,9 70,9
Целевые программы муниципальных образований 09 04 795 00 00 000 662,1 662,1 318,5 48,1 48,1
Городская целевая программа "Охрана здоровья населения города Тамбова на 2007 - 2010 годы" 09 04 795 01 00 000 662,1 662,1 318,5 48,1 48,1
Подпрограмма "Развитие муниципального здравоохранения в городе Тамбове" 09 04 795 01 01 000 662,1 662,1 318,5 48,1 48,1
Мероприятия в области здравоохранения 09 04 795 01 01 067 662,1 662,1 318,5 48,1 48,1
Физическая культура и спорт 09 08 000 00 00 000 30952,7 30799,8 15845,8 51,2 51,4
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы 09 08 102 00 00 000 3425,1 3425,1 0,0 0,0 0,0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований 09 08 102 01 02 000 3425,1 3425,1 0,0 0,0 0,0
Расходы за счет прочих безвозмездных поступлений 09 08 102 01 02 870 3425,1 3425,1 0,0 0,0 0,0
Центры спортивной подготовки (сборные команды) 09 08 482 00 00 000 12362,8 12209,9 4679,8 37,9 38,3
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 08 482 99 00 000 12362,8 12209,9 4679,8 37,9 38,3
Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 08 482 99 00 001 10894,0 10741,1 3857,0 35,4 35,9
Расходы, осуществляемые за счет средств, полученных от оказания платных услуг и иной приносящей доход деятельности 09 08 482 99 00 869 1458,8 1458,8 817,8 56,1 56,1
Расходы за счет прочих безвозмездных поступлений 09 08 482 99 00 870 10,0 10,0 5,0 50,0 50,0
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 09 08 512 00 00 000 14564,8 14564,8 11012,4 75,6 75,6
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 09 08 512 97 00 000 14564,8 14564,8 11012,4 75,6 75,6
Выполнение функций органами местного самоуправления 09 08 512 97 00 500 14564,8 14564,8 11012,4 75,6 75,6
Целевые программы муниципальных образований 09 08 795 00 00 000 600,0 600,0 153,6 25,6 25,6
Городская целевая программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Тамбове (2008 - 2010 годы)" 09 08 795 11 00 000 600,0 600,0 153,6 25,6 25,6
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры 09 08 795 11 00 079 600,0 600,0 153,6 25,6 25,6
Другие вопросы в области здравоохранения, физической культуры и спорта 09 10 000 00 00 000 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Социальная политика 10 00 000 00 00 000 636876,4 636684,4 375900,3 59,0 59,0
Социальное обслуживание населения 10 02 000 00 00 000 50739,1 50739,1 35587,2 70,1 70,1
Учреждения социального обслуживания населения 10 02 507 00 00 000 18677,3 18677,3 13314,4 71,3 71,3
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 10 02 507 99 00 000 18677,3 18677,3 13314,4 71,3 71,3
Выполнение функций бюджетными учреждениями 10 02 507 99 00 001 16359,2 16359,2 11872,7 72,6 72,6
Расходы, осуществляемые за счет средств, полученных от оказания платных услуг и иной приносящей доход деятельности 10 02 507 99 00 869 2110,0 2110,0 1387,3 65,7 65,7
Расходы за счет прочих безвозмездных поступлений 10 02 507 99 00 870 208,1 208,1 54,4 26,1 26,1
Осуществление социального обслуживания населения г. Тамбова 10 02 521 02 22 000 32061,8 32061,8 22272,8 69,5 69,5
Выполнение функций бюджетными учреждениями 10 02 521 02 22 001 32061,8 32061,8 22272,8 69,5 69,5
Социальное обеспечение населения 10 03 000 00 00 000 563242,6 563242,6 322105,3 57,2 57,2
Федеральная целевая программа "Жилище" на 2002 - 2010 годы (второй этап) 10 03 104 00 00 000 12117,6 12117,6 6607,7 0,0 0,0
Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей" 10 03 104 02 00 000 12117,6 12117,6 6607,7 0,0 0,0
Субсидии на обеспечение жильем 10 03 104 02 00 501 12117,6 12117,6 6607,7 0,0 0,0
Социальная помощь 10 03 505 00 00 000 541179,6 541179,6 302283,0 55,9 55,9
Федеральный закон от 12 января 1996 года N 8-ФЗ "О погребении и похоронном деле" 10 03 505 22 00 000 630,0 630,0 296,1 47,0 47,0
Выплата социального пособия на погребение за счет бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов 10 03 505 22 05 000 630,0 630,0 296,1 47,0 47,0
Социальные выплаты 10 03 505 22 05 005 630,0 630,0 296,1 47,0 47,0
Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда и тружеников тыла 10 03 505 31 00 000 121685,0 121685,0 81551,9 67,0 67,0
Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда 10 03 505 31 10 000 121399,7 121399,7 81476,4 67,1 67,1
Социальные выплаты 10 03 505 31 10 005 121399,7 121399,7 81476,4 67,1 67,1
Обеспечение мер социальной поддержки тружеников тыла 10 03 505 31 20 000 285,3 285,3 75,5 26,5 26,5
Социальные выплаты 10 03 505 31 20 005 285,3 285,3 75,5 26,5 26,5
Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта на территории соответствующего субъекта Российской Федерации для отдельных категорий граждан, оказание мер социальной поддержки которым относится к ведению Российской Федерации и субъектов Российской Федерации 10 03 505 37 00 000 18486,8 18486,8 15162,8 82,0 82,0
Социальные выплаты 10 03 505 37 00 005 18486,8 18486,8 15162,8 82,0 82,0
Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 10 03 505 46 00 000 230818,2 230818,2 120313,3 52,1 52,1
Социальные выплаты 10 03 505 46 00 005 230818,2 230818,2 120313,3 52,1 52,1
Обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий 10 03 505 47 00 000 3973,4 3973,4 2964,7 74,6 74,6
Социальные выплаты 10 03 505 47 00 005 3973,4 3973,4 2964,7 74,6 74,6
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 10 03 505 48 00 000 90385,5 90385,5 42628,9 47,2 47,2
Социальные выплаты 10 03 505 48 00 005 90385,5 90385,5 42628,9 47,2 47,2
Оказание других видов социальной помощи 10 03 505 85 00 000 75200,7 75200,7 39365,3 52,3 52,3
Социальные выплаты 10 03 505 85 00 005 75200,7 75200,7 39365,3 52,3 52,3
Расходы на реализацию Закона Тамбовской области "О мерах по социальной поддержке многодетных семей в Тамбовской области" 10 03 505 85 01 000 10535,3 10535,3 7042,0 66,8 66,8
Социальные выплаты 10 03 505 85 01 005 10535,3 10535,3 7042,0 66,8 66,8
Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда в Тамбовской области 10 03 505 85 03 000 8051,7 8051,7 461,8 5,7 5,7
Социальные выплаты 10 03 505 85 03 005 8051,7 8051,7 461,8 5,7 5,7
Оказание адресной социальной помощи населению 10 03 505 85 04 000 28255,5 28255,5 9618,1 34,0 34,0
Социальные выплаты 10 03 505 85 04 005 28255,5 28255,5 9618,1 34,0 34,0
Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта для отдельных категорий граждан, оказание мер социальной поддержки которых относится к ведению Тамбовской области 10 03 505 85 14 000 28358,2 28358,2 22243,4 78,4 78,4
Социальные выплаты 10 03 505 85 14 005 28358,2 28358,2 22243,4 78,4 78,4
Реализация государственных функций в области социальной политики 10 03 514 00 00 000 2073,8 2073,8 1328,4 64,1 64,1
Мероприятия в области социальной политики 10 03 514 01 00 000 2073,8 2073,8 1328,4 64,1 64,1
Прочие расходы 10 03 514 01 00 013 1703,8 1703,8 1092,1 64,1 64,1
Расходы на выплату доплат к трудовым пенсиям руководителям муниципальных предприятий и учреждений города Тамбова и доплат к государственной пенсии лицам, замещавшим должности в органах власти города Тамбова 10 03 514 01 00 856 370,0 370,0 236,3 63,9 63,9
Региональные целевые программы 10 03 522 00 00 000 3871,6 3871,6 10046,7 0,0 0,0
Программа "Молодежи - доступное жилье" на 2007 - 2010 годы 10 03 522 73 04 000 3871,6 3871,6 10046,7 0,0 0,0
Субсидии бюджетам муниципальных образований на предоставление субсидий молодым семьям для приобретения жилья 10 03 522 73 04 916 3871,6 3871,6 10046,7 0,0 0,0
Целевые программы муниципальных образований 10 03 795 00 00 000 4000,0 4000,0 1839,5 46,0 46,0
Городская целевая программа "Молодежи - доступное жилье на 2006 - 2010 годы" 10 03 795 03 00 000 4000,0 4000,0 1839,5 46,0 46,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 10 03 795 03 00 500 4000,0 4000,0 1839,5 46,0 46,0
Охрана семьи и детства 10 04 000 00 00 000 22849,7 22657,7 18169,5 79,5 80,2
Федеральный закон от 19 мая 1995 года N 81-ФЗ "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей" 10 04 505 00 00 000 200,0 8,0 208,0 104,0 2600,0
Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью 10 04 505 05 02 000 200,0 8,0 208,0 104,0 2600,0
Социальные выплаты 10 04 505 05 02 005 200,0 8,0 208,0 104,0 2600,0
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 10 04 520 00 00 000 20434,5 20434,5 16391,9 80,2 80,2
Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также оплата труда приемного родителя 10 04 520 13 00 000 20434,5 20434,5 16391,9 80,2 80,2
Выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей 10 04 520 13 13 000 20434,5 20434,5 16391,9 80,2 80,2
Социальные выплаты 10 04 520 13 13 005 20434,5 20434,5 16391,9 80,2 80,2
Исполнение государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних граждан 10 04 521 02 31 000 2215,2 2215,2 1569,6 70,9 70,9
Выполнение функций органами местного самоуправления 10 04 521 02 31 500 2215,2 2215,2 1569,6 70,9 70,9
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 000 00 00 000 45,0 45,0 38,3 85,1 85,1
Целевые программы муниципальных образований 10 06 795 00 00 000 45,0 45,0 38,3 85,1 85,1
Городская целевая программа "Охрана здоровья населения города Тамбова на 2007 - 2010 годы" 10 06 795 01 00 000 45,0 45,0 38,3 85,1 85,1
Подпрограмма "Неотложные меры по борьбе с туберкулезом в городе Тамбове" 10 06 795 01 02 000 45,0 45,0 38,3 85,1 85,1
Выполнение функций органами местного самоуправления 10 06 795 01 02 500 45,0 45,0 38,3 85,1 85,1
Всего расходов 4269017,6 4292030,8 2738045,5 64,1 63,8
Дефицит (профицит), всего -228874,7 -228874,7 59147,9

3.ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА
тыс.руб.
Наименование показателя Код источника финансирования по КИФ Утверждено по бюджету Уточненный план Исполнено
1 2 3 4 5
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджетов 000 01 00 00 00 00 0000 000 228874,70 228874,70 152001,10
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 000 365360,90 365360,90 163700,00
Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 700 420360,90 420360,90 163700,00
Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 800 -55000,00 -55000,00 0,00
Получение кредитов от кредитных организаций бюджетом городского округа Российской Федерации в валюте Российской Федерации 000 01 02 00 00 04 0000 710 420360,90 420360,90 163700,0
Погашение бюджетом городского округа Российской Федерации кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 000 01 02 00 00 04 0000810 -55000,00 -55000,00
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 000 01 03 00 00 00 0000 000 -136486,20 -136486,20 -11698,90
Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 000 01 03 00 00 00 0000 700 35000,00 35000,00 0,00
Погашение бюджетных кредитов,полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 000 01 03 00 00 00 0000 800 -171486,20 -171486,20 -11698,90
Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетом городского округа Российской Федерации в валюте Российской Федерации 000 01 03 00 00 00 0000 710 35000,00 35000,00
Погашение бюджетом городского округа Российской Федерации кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 000 01 03 00 00 04 0000 810 -171486,20 -171486,20 -11698,9
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 000 01 05 00 00 00 0000 000 0,00 0,00 -211149,00
Увеличение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 500 0,00 -4483517,00 -3000824,30
Увеличение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 500 0,00 -4483517,00 -3000824,30
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 510 0,00 -4483517,00 -3000824,30
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 000 01 05 02 01 04 0000 510 0,00 -4483517,00 -3000824,30
Уменьшение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 600 0,00 4483517,00 2789675,30
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 600 0,00 4483517,00 2789675,30
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 610 0,00 4483517,00 2789675,30
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 000 01 05 02 01 04 0000 610 0,00 4483517,00 2789675,3
Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 000 01 06 00 00 00 0000 000 0,00 0,00 0,00
Исполнение государственных и муниципальных гарантий в валюте Российской Федерации 000 01 06 04 00 00 0000 000 -10080,00 -10080,00 0,0
Исполнение государственных и муниципальных гарантий в валюте Российской Федерации в случае, если исполнение гарантом государственных и муниципальных гарантий ведет к возникновению права регрессного требования гаранта к принципалу либо обусловлено уступкой гаранту прав требования бенефициара к принципалу 000 01 06 04 00 00 0000 800 -10080,00 -10080,00 0,00
Исполнение муниципальных гарантий в валюте Российской Федерации в случае, если исполнение гарантом муниципальных гарантий ведет к возникновению права регрессного требования гаранта к принципалу либо обусловлено уступкой гаранту прав требования бенефициара к принципалу 000 01 06 04 00 04 0000 810 -10080,00 -10080,00 0,0
Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валюте Российской Федерации 000 01 06 05 00 00 0000 000 10080,00 10080,00 0,0
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных внутри страны в валюте Российской Федерации 000 01 06 05 00 00 0000 600 10080,00 10080,00 0,00
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из бюджета городского округа Российской Федерации в валюте Российской Федерации 000 01 06 05 01 04 0000 640 10080,00 10080,00 0,0
Источники финансирования дефицита всего 228874,70 228874,70 -59147,9