АДМИНИСТРАЦИЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ |
18.01.2021 | г. Тамбов | № 29 |
О внесении изменений в государственную программу Тамбовской области «Развитие здравоохранения Тамбовской области» |
Администрация области постановляет: 1. Внести в государственную программу Тамбовской области «Развитие здравоохранения Тамбовской области», утвержденную постановлением администрации области от 30.04.2013 № 447 (в редакции от 08.10.2020), (далее – Программа) следующие изменения: 1.1. в паспорте Программы: в позиции «Целевые индикаторы и показатели Программы, их значения на последний год реализации»: в абзацах третьем, четвертом, пятом цифры «477,5», «169,9», «383,7» заменить цифрами «485,8», «174,8», «480,0» соответственно; в абзаце тринадцатом цифры «77,75» заменить цифрами «75,01»; позицию «Объемы и источники финансирования Программы» изложить в следующей редакции: |
Объемы и источники финансирования Программы | Всего: 231730282,5 тыс. руб., из них: средства федерального бюджета по предварительной оценке: 14244952,6 тыс. руб. (с 2013 по 2024 гг.) (привлечение федеральных средств будет осуществляться в соответствии с ежегодно заключаемыми соглашениями с Министерством здравоохранения Российской Федерации); средства бюджета Тамбовской области по предварительной оценке: 72237012,8 тыс. руб. (с 2013 по 2024 гг.); средства обязательного медицинского страхования по предварительной оценке: 134025822,9 тыс. руб. (с 2013 по 2024 гг.); средства внебюджетных источников по предварительной оценке: 11222494,2 тыс. руб. (с 2013 по 2024 гг.); подпрограмма «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи»: 7444047,9 тыс. руб. (с 2013 по 2024 гг.); подпрограмма «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации»: 4128433,5 тыс. руб. (с 2013 по 2015 гг.); подпрограмма «Развитие государственно-частного партнерства»: 584450,0 тыс. руб. (с 2013 по 2024 гг.); подпрограмма «Охрана здоровья матери и ребенка»: 3243262,5 тыс. руб. (с 2013 по 2024 гг.); подпрограмма «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей»: 1015473,7 тыс. руб. (с 2013 по 2024 гг.); подпрограмма «Оказание паллиативной помощи, в том числе детям»: 1123016,8 тыс. руб. (с 2013 по 2024 гг.); подпрограмма «Кадровое обеспечение системы здравоохранения»: 2595487,3 тыс. руб. (с 2013 по 2024 гг.); подпрограмма «Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях»: 1830995,0 тыс. руб. (с 2013 по 2015 гг.); подпрограмма «Развитие информатизации в здравоохранении»: 124675,6 тыс. руб. (с 2013 по 2015 гг.); подпрограмма «Совершенствование системы территориального планирования Тамбовской области»: 34982892,9 тыс. руб. (с 2013 по 2015 гг.); подпрограмма «Модернизация здравоохранения Тамбовской области в части строительства перинатального центра на 2014-2017 годы»: 2637775,7 тыс. руб. (с 2014 по 2017 гг.); подпрограмма «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи»: 23567996,8 тыс. руб. (с 2016 по 2024 гг.); подпрограмма «Экспертиза и контрольно-надзорные функции»: 739938,1 тыс. руб. (с 2016 по 2024 гг.); подпрограмма «Организация обязательного медицинского страхования граждан Тамбовской области»: 147093161,3 тыс. руб. (с 2016 по 2024 гг.); подпрограмма «Развитие скорой медицинской помощи»: 117159,1 тыс. руб. (с 2016 по 2024 гг.); подпрограмма «Информационные технологии в здравоохранении»: 501516,4 тыс. руб. (с 2019 по 2024 гг.) |
1.2. в разделе 3 «Показатели (индикаторы) достижения цели и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты Программы»: в абзаце третьем цифры «477,5» заменить цифрами «485,8»; в абзаце пятом цифры «169,9» заменить цифрами «174,8»; в абзаце восьмом цифры «383,7» заменить цифрами «480,0»; 1.3. в разделе 6 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Программы» абзац третий изложить в следующей редакции: «Объем финансирования Программы на период 2013-2024 годов за счет средств бюджета Тамбовской области составляет 72237012,8 тыс. руб. (31,2% от общего объема средств Программы), федерального бюджета – 14244952,6 тыс. руб. (6,1% от общего объема средств Программы), обязательного медицинского страхования – 134025822,9 тыс. руб. (57,8% от общего объема средств Программы), внебюджетных источников – 11222494,2 тыс. руб. (4,9% от общего объема средств Программы).»; 1.4. в разделе 7 «Механизм реализации государственной Программы» абзац восьмой изложить в следующей редакции: «При реализации подпрограмм и мероприятий государственной программы предполагается предоставление субсидий некоммерческим организациям (в том числе социально ориентированным некоммерческим организациям), не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, в соответствии с порядком, установленном постановлением администрации области.»; 1.5. приложение № 1а «Перечень показателей (индикаторов) государственной программы Тамбовской области «Развитие здравоохранения Тамбовской области» на 2016 – 2024 годы, подпрограмм государственной программы и их значения» к Программе изложить в редакции согласно приложению № 1; 1.6. в приложении № 2а «Перечень мероприятий государственной программы Тамбовской области «Развитие здравоохранения Тамбовской области» к Программе раздел 1 «Подпрограмма государственной программы «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи», раздел 3 «Подпрограмма государственной программы «Охрана здоровья матери и ребенка», раздел 4 «Подпрограмма государственной программы «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей», раздел 5 «Подпрограмма государственной программы «Оказание паллиативной помощи, в том числе детям», раздел 6 «Подпрограмма государственной программы «Кадровое обеспечение системы здравоохранения», раздел 8 «Подпрограмма государственной программы «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи», раздел 9 «Подпрограмма «Экспертиза и контрольно-надзорные функции», раздел 10 «Подпрограмма государственной программы «Организация обязательного медицинского страхования граждан Тамбовской области», раздел 11 «Подпрограмма государственной программы «Развитие скорой медицинской помощи», раздел 12 «Подпрограмма государственной программы «Информационные технологии в здравоохранении» изложить в редакции согласно приложению № 2; 1.7. приложение № 3 «Ресурсное обеспечение реализации государственной программы Тамбовской области «Развитие здравоохранения Тамбовской области» за счет всех источников финансирования» к Программе изложить в редакции согласно приложению № 3; 1.8. в приложении № 5 «Подпрограмма «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи» к Программе (далее – Подпрограмма): в паспорте Подпрограммы позицию «Объемы и источники финансирования Подпрограммы» изложить в следующей редакции: |
Объемы и источники финансирования Подпрограммы | Всего: 7444047,9 тыс. руб., из них: средства федерального бюджета (прогноз): 3273164,7 тыс. руб., в том числе по годам: 2014 г. – 36017,3 тыс. руб.; 2015 г. – 1,9 тыс. руб.; 2016 г. – 403413,9 тыс. руб.; 2017 г. – 346766,5 тыс. руб.; 2018 г. – 414310,3 тыс. руб.; 2019 г. – 376346,9 тыс. руб.; 2020 г. – 512620,1 тыс. руб.; 2021 г. – 398489,0 тыс. руб.; 2022 г. – 393156,6 тыс. руб.; 2023 г. – 392042,2 тыс. руб.; 2024 г. – 0,0 тыс. руб.; средства бюджета Тамбовской области (прогноз): 4170882,9 тыс. руб., в том числе по годам: 2013 г. – 28866,4 тыс. руб.; 2014 г. – 48228,0 тыс. руб.; 2015 г. – 26213,6 тыс. руб.; 2016 г. – 375166,1 тыс. руб.; 2017 г. – 321946,9 тыс. руб.; 2018 г. – 359829,9 тыс. руб.; 2019 г. – 413311,0 тыс. руб.; 2020 г. – 558587,7 тыс. руб.; 2021 г. – 515017,7 тыс. руб.; 2022 г. – 510336,7 тыс. руб.; 2023 г. – 511451,3 тыс. руб.; 2024 г. – 501927,6 тыс. руб.; средства из внебюджетных источников (прогноз): 0,3 тыс. руб., в том числе по годам: 2018 – 0,3 тыс. руб.; 2019 – 0,0 тыс. руб. |
в разделе 5 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы» абзац второй изложить в следующей редакции: «Общий объем финансирования мероприятий Подпрограммы на 2013-2024 годы составляет 7444047,9 тыс. руб., в том числе 3273164,7 тыс. руб. за счет средств федерального бюджета (44,0%), 4170882,9 тыс. руб. за счет средств бюджета Тамбовской области (56,0%), 0,3 тыс. руб. за счет средств внебюджетных источников.»; в разделе 6 «Механизмы реализации Подпрограммы» абзац девятый изложить в следующей редакции: «В рамках подпрограммы предусмотрено предоставление из бюджета области субсидий СОНКО, оказывающим услуги населению Тамбовской области по профилактике абортов, а также пропаганде практик здорового образа жизни (в т. ч. правильного питания, сбережения здоровья и долголетия, вакцинопрофилактики). Финансовая поддержка СОНКО осуществляется за счет средств бюджета области в соответствии с порядком, установленным постановлением администрации области.»; 1.9. в приложении № 8 «Подпрограмма «Охрана здоровья матери и ребенка» к Программе (далее – Подпрограмма): в паспорте Подпрограммы: в позиции «Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы, их значения на последний год реализации»: в абзаце восьмом цифры «70» заменить цифрами «93»; в абзаце десятом цифры «53» заменить цифрами «51»; позицию «Объемы и источники финансирования Подпрограммы» изложить в следующей редакции: |
Объемы и источники финансирования Подпрограммы | Всего: 3243262,5 тыс. руб., из них: средства федерального бюджета (прогноз): 2059116,6 тыс. руб., в том числе по годам: 2013 г. – 10887,9 тыс. руб.; 2014 г. – 7377,1 тыс. руб.; 2015 г. – 0,0 тыс. руб.; 2016 г. – 280554,1 тыс. руб.; 2017 г. – 0,0 тыс. руб.; 2018 г. – 64168,1 тыс. руб.; 2019г. – 77328,1 тыс. руб.; 2020 г. – 794927,2 тыс. руб.; 2021 г. – 823874,1 тыс. руб.; 2022 г. – 0,0 тыс. руб.; 2023 г. – 0,0 тыс. руб.; 2024 г. – 0,0 тыс. руб.; средства бюджета Тамбовской области (прогноз): 1184145,9 тыс. руб., в том числе по годам: 2013 г. – 160572,2 тыс. руб.; 2014 г. – 173585,2 тыс. руб.; 2015 г. – 306995,3 тыс. руб.; 2016 г. – 104839,3 тыс. руб.; 2017 г. – 31362,9 тыс. руб.; 2018 г. – 42664,2 тыс. руб.; 2019 г. – 70930,1 тыс. руб.; 2020 г. – 111996,8 тыс. руб.; 2021 г. – 108663,2 тыс. руб.; 2022 г. – 24178,9 тыс. руб.; 2023 г. – 24178,9 тыс. руб.; 2024 г. – 24178,9 тыс. руб. |
в разделе 3 «Показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты Подпрограммы»: в абзаце десятом цифры «70» заменить цифрами «93»; в абзаце двенадцатом «53» заменить цифрами «51»; в разделе 4 «Характеристика основных мероприятий Подпрограммы» в подразделе «Мероприятие 4.2. Создание объектов социальной, коммунальной инфраструктуры и объектов общегражданского назначения» в абзаце одиннадцатом цифры «70» заменить цифрами «93»; в разделе 5 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы» абзац второй изложить в следующей редакции: «Общий объем финансирования мероприятий Подпрограммы на 2013-2024 годы составляет 3243262,5 тыс. руб., в том числе 1184145,9 тыс. руб. за счет средств бюджета Тамбовской области (36,5% от общего объема средств Подпрограммы) и 2059116,6 тыс. руб. за счет средств федерального бюджета (63,5% от общего объема средств Подпрограммы).»; 1.10. в приложении № 9 «Подпрограмма «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей» к Программе (далее – Подпрограмма): в паспорте Подпрограммы: в позиции «Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы, их значения на последний год реализации» в абзаце втором цифры «477,5» заменить цифрами «485,8»; позицию «Объемы и источники финансирования Подпрограммы» изложить в следующей редакции: |
Объемы и источники финансирования Подпрограммы | Всего: 1015473,7 тыс. руб., из них: средства бюджета Тамбовской области (прогноз): 994352,5 тыс. руб., в том числе по годам: 2013 г. – 98139,7 тыс. руб.; 2014 г. – 111277,5 тыс. руб.; 2015 г. – 75238,6 тыс. руб.; 2016 г. – 74272,9 тыс. руб.; 2017 г. – 72723,9 тыс. руб.; 2018 г. – 78473,1 тыс. руб.; 2019 г. – 82918,7 тыс. руб.; 2020 г. – 80050,1 тыс. руб.; 2021 г. – 78667,2 тыс. руб.; 2022 г. – 80863,6 тыс. руб.; 2023 г. – 80863,6 тыс. руб.; 2024 г. – 80863,6 тыс. руб.; средства из внебюджетных источников (прогноз): 565,5 тыс. руб., в том числе по годам: 2015 г. – 565,5 тыс. руб.; средства федерального бюджета (прогноз): 20555,7 тыс. руб., в том числе по годам: 2016 г. – 555,9 тыс. руб.; 2017 г. – 19999,8 тыс. руб. |
в разделе 3 «Показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты Подпрограммы» в абзаце пятом цифры «477,5» заменить цифрами «485,8»; в разделе 4 «Характеристика основных мероприятий Подпрограммы» в подразделе «Мероприятие 2.1. Организация реабилитационной помощи больным после получения специализированного, в том числе высокотехнологичного, лечения в санаторно-курортных организациях» в абзаце шестом цифры «477,5» заменить цифрами «485,8»; в разделе 5 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы» абзац второй изложить в следующей редакции: «Общий объем финансирования мероприятий Подпрограммы на 2013-2024 годы составляет 1015473,7 тыс. руб., в том числе 994352,5 тыс. руб. за счет средств бюджета Тамбовской области (97,9% от общего объема средств Подпрограммы), 565,5 тыс. руб. за счет средств внебюджетных источников (0,1% от общего объема средств Подпрограммы), 20555,7 тыс. руб. за счет средств федерального бюджета (2,0% от общего объема средств Подпрограммы).»; 1.11. в приложении № 10 «Подпрограмма «Оказание паллиативной помощи, в том числе детям» к Программе (далее – Подпрограмма): в паспорте Подпрограммы позицию «Объемы и источники финансирования Подпрограммы» изложить в следующей редакции: |
Объемы и источники финансирования Подпрограммы | Всего: 1123016,8 тыс. руб., из них: средства федерального бюджета по предварительной оценке: 253770,0 тыс. руб., в том числе по годам: 2018 г. – 49313,3 тыс. руб.; 2019 г. – 44432,9 тыс. руб.; 2020 г. – 44340,0 тыс. руб.; 2021 г. – 38638,2 тыс. руб.; 2022 г. – 38522,8 тыс. руб.; 2023 г. – 38522,8 тыс. руб.; 2024 г. – 0,0 тыс. руб. средства бюджета Тамбовской области по предварительной оценке: 869246,8 тыс. руб., в том числе по годам: 2013 г. – 89308,2 тыс. руб.; 2014 г. – 48013,4 тыс. руб.; 2015 г. – 56232,0 тыс. руб.; 2016 г. – 52392,9 тыс. руб.; 2017 г. – 54762,1 тыс. руб.; 2018 г. – 71037,9 тыс. руб.; 2019 г. – 92271,7 тыс. руб.; 2020 г. – 84169,6 тыс. руб.; 2021 г. – 84396,0 тыс. руб.; 2022 г. – 84382,0 тыс. руб.; 2023 г. – 84382,0 тыс. руб.; 2024 г. – 67899,0 тыс. руб. |
в разделе 5 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы» абзац второй изложить в следующей редакции: «Общий объем финансирования мероприятий Подпрограммы на 2013-2024 годы составляет 1123016,8 тыс. руб., в том числе 869246,8 тыс. руб. за счет средств бюджета Тамбовской области (77,4% от общего объема средств Подпрограммы), 253770,0 тыс. руб. за счет средств федерального бюджета (22,6% от общего объема средств Подпрограммы).»; 1.12. в приложении № 11 «Подпрограмма «Кадровое обеспечение системы здравоохранения» к Программе (далее – Подпрограмма): в паспорте Подпрограммы позицию «Объемы и источники финансирования Подпрограммы» изложить в следующей редакции: |
Объемы и источники финансирования Подпрограммы | Всего: 2595487,3 тыс. руб., из них: средства федерального бюджета по предварительной оценке: 1249595,9 тыс. руб., в том числе по годам: 2019 г. – 30000,0 тыс. руб.; 2020 г. – 1004608,4 тыс. руб.; 2021 г. – 71662,5 тыс. руб.; 2022 г. – 71662,5 тыс. руб.; 2023 г. – 71662,5 тыс. руб. средства бюджета Тамбовской области по предварительной оценке: 960368,0 тыс. руб., в том числе по годам: 2013 г. – 76787,8 тыс. руб.; 2014 г. – 86781,8 тыс. руб.; 2015 г. – 90829,4 тыс. руб.; 2016 г. – 82685,9 тыс. руб.; 2017 г. – 83666,3 тыс. руб.; 2018 г. – 60732,5 тыс. руб.; 2019 г. – 88872,8 тыс. руб.; 2020 г. – 75923,0 тыс. руб.; 2021 г. – 80294,0 тыс. руб.; 2022 г. – 80294,0 тыс. руб.; 2023 г. – 80294,0 тыс. руб.; 2024 г. – 73206,5 тыс. руб.; средства из внебюджетных источников по предварительной оценке: 2600,0 тыс. руб., в том числе по годам: 2013 г. – 100,0 тыс. руб.; 2014 г. – 250,0 тыс. руб.; 2015 г. – 550,0 тыс. руб.; 2016 г. – 150,0 тыс. руб.; 2017 г. – 175,0 тыс. руб.; 2018 г. – 175,0 тыс. руб.; 2019 г. – 200,0 тыс. руб.; 2020 г. – 200,0 тыс. руб.; 2021 г. – 200,0 тыс. руб.; 2022 г. – 200,0 тыс. руб.; 2023 г. – 200,0 тыс. руб.; 2024 г. – 200,0 тыс. руб.; средства обязательного медицинского страхования по предварительной оценке: 382923,4 тыс. руб., в том числе по годам: 2013 г. – 23500,0 тыс. руб.; 2014 г. – 40000,0 тыс. руб.; 2015 г. – 40000,0 тыс. руб.; 2016 г. – 60000,0 тыс. руб.; 2017 г. – 60000,0 тыс. руб.; 2018 г. – 0,0 тыс. руб.; 2019 г. – 9178,8 тыс. руб.; 2020 г. – 150244,6 тыс. руб. |
в разделе 5 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы» абзац второй изложить в следующей редакции: «Общий объем финансирования мероприятий Подпрограммы на 2013-2024 годы составляет 2595487,3 тыс. руб., в том числе 382923,4 тыс. руб. за счет средств обязательного медицинского страхования (14,8% от общего объема средств Подпрограммы), 1249595,9 тыс. руб. за счет средств федерального бюджета (48,1% от общего объема средств Подпрограммы), 960368,0 тыс. руб. за счет средств бюджета Тамбовской области (37,0% от общего объема средств Подпрограммы) и 2600,0 тыс. руб. за счет средств внебюджетных источников (0,1% от общего объема средств Подпрограммы).»; 1.13. в приложении № 16 «Подпрограмма «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи» к Программе (далее – Подпрограмма): в паспорте Подпрограммы позицию «Объемы и источники финансирования Подпрограммы» изложить в следующей редакции: |
Объемы и источники финансирования Подпрограммы | Всего: 23567996,8 тыс. руб., из них: средства бюджета Тамбовской области по предварительной оценке: 10142208,5 тыс. руб., в том числе по годам: 2016 г. – 989131,3 тыс. руб.; 2017 г. – 921908,9 тыс. руб.; 2018 г. – 1103158,1 тыс. руб.; 2019 г. – 1235232,9 тыс. руб.; 2020 г. – 1442632,4 тыс. руб.; 2021 г. – 1142162,9 тыс. руб.; 2022 г. – 1106259,3 тыс. руб.; 2023 г. – 1111365,9 тыс. руб.; 2024 г. – 1090356,8тыс. руб.; средства федерального бюджета по предварительной оценке: 4912459,9 тыс. руб., в том числе по годам: 2016 г. – 49744,0 тыс. руб.; 2017 г. – 18224,7 тыс. руб.; 2018 г. – 63095,0 тыс. руб.; 2019 г. – 363295,1 тыс. руб.; 2020 г. – 1412461,2 тыс. руб.; 2021 г. – 1015999,7 тыс. руб.; 2022 г. – 1105382,6 тыс. руб.; 2023 г. – 884257,6 тыс. руб.; средства из внебюджетных источников по предварительной оценке: 8513328,4 тыс. руб., в том числе по годам: 2016 г. – 780500,0 тыс. руб.; 2017 г. – 820000,0 тыс. руб.; 2018 г. – 860998,0 тыс. руб.; 2019 г. – 905127,0 тыс. руб.; 2020 г. – 950221,0 тыс. руб.; 2021 г. – 988229,8 тыс. руб.; 2022 г. – 1027759,0 тыс. руб.; 2023 г. – 1068869,4 тыс. руб.; 2024 г. – 1111624,2 тыс. руб. |
в разделе 5 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы» абзац второй изложить в следующей редакции: «Общий объем финансирования мероприятий Подпрограммы на 2016-2024 годы составляет 23567996,8 тыс. руб., в том числе 4912459,9 тыс. руб. за счет средств федерального бюджета (20,9% от общего объема средств Подпрограммы), 10142208,5 тыс. руб. за счет средств бюджета Тамбовской области (43,0% от общего объема средств Подпрограммы) и 8513328,4 тыс. руб. за счет средств внебюджетных источников (36,1% от общего объема средств Подпрограммы).»; в разделе 6 «Механизмы реализации Подпрограммы» абзац девятый изложить в следующей редакции: «В рамках подпрограммы предусмотрено предоставление субсидий из бюджета области СОНКО, оказывающим населению области услуги по пропаганде донорства крови и ее компонентов, профилактике и предупреждению распространения ВИЧ-инфекции, в том числе профилактика вирусных гепатитов B и C, профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании, алкоголизма и курения, профилактике онкологических заболеваний. Финансовая поддержка СОНКО осуществляется за счет средств федерального бюджета и бюджета области в соответствии с порядком, установленным постановлением администрации области.»; 1.14. в приложении № 17 «Подпрограмма «Экспертиза и контрольно-надзорные функции в сфере охраны здоровья» к Программе (далее – Подпрограмма): в паспорте Подпрограммы позицию «Объемы и источники финансирования Подпрограммы» изложить в следующей редакции: |
Объемы и источники финансирования Подпрограммы | Всего: 739938,1 тыс. руб., из них: средства бюджета Тамбовской области по предварительной оценке: 727833,5 тыс. руб., в том числе по годам: 2016 г. – 63051,6 тыс. руб.; 2017 г. – 61427,9 тыс. руб.; 2018 г. – 70894,4 тыс. руб.; 2019 г. – 77576,0 тыс. руб.; 2020 г. – 94208,8 тыс. руб.; 2021 г. – 90168,7 тыс. руб.; 2022 г. – 90168,7 тыс. руб.; 2023 г. – 90168,7 тыс. руб.; 2024 г. – 90168,7 тыс. руб.; средства федерального бюджета по предварительной оценке: 12104,6 тыс. руб., в том числе по годам: 2016 г. – 1875,7 тыс. руб.; 2017 г. – 1124,3 тыс. руб.; 2018 г. – 1115,2 тыс. руб.; 2019 г. – 1160,2 тыс. руб.; 2020 г. – 1706,7 тыс. руб. 2021 г. – 1704,1 тыс. руб.; 2022 г. – 1710,2 тыс. руб.; 2023 г. – 1708,2 тыс. руб. |
в разделе 5 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы» абзац второй изложить в следующей редакции: «Общий объем финансирования мероприятий Подпрограммы на 2016-2024 годы составляет 739938,1 тыс. руб., в том числе 12104,6 тыс. руб. за счет средств федерального бюджета (1,6% от общего объема средств Подпрограммы), 727833,5 тыс. руб. за счет средств бюджета Тамбовской области (98,4% от общего объема средств Подпрограммы).»; 1.15. в приложении № 18 «Подпрограмма «Организация обязательного медицинского страхования граждан Тамбовской области» к Программе (далее – Подпрограмма): в паспорте Подпрограммы: в позиции «Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы, их значения на последний год реализации» в абзаце первом цифры «14695,5» заменить цифрами «14836,8»; позицию «Объемы и источники финансирования Подпрограммы» изложить в следующей редакции: |
Объемы и источники финансирования Подпрограммы | Всего: 147093161,3 тыс. руб., из них: средства федерального бюджета – 20000 тыс. руб., в том числе в 2018 г. – 20000 тыс. руб. средства бюджета Тамбовской области по предварительной оценке: 38698451,1 тыс. руб., в том числе по годам: 2016 г. – 3772343,5 тыс. руб.; 2017 г. – 3761031,8 тыс. руб.; 2018 г. – 4029526,8 тыс. руб.; 2019 г. – 4194939,1 тыс. руб.; 2020 г. – 4310935,8 тыс. руб.; 2021 г. – 4434685,6 тыс. руб.; 2022 г. – 4609961,5 тыс. руб.; 2023 г. – 4792513,5 тыс. руб.; 2024 г. – 4792513,5 тыс. руб.; средства обязательного медицинского страхования по предварительной оценке: 108374710,2 тыс. руб., в том числе по годам: 2016 г. – 8778431,3 тыс. руб.; 2017 г. – 9139029,1 тыс. руб.; 2018 г. – 10992917, 9 тыс. руб.; 2019 г. – 11775500,0 тыс. руб.; 2020 г. – 12587232,2 тыс. руб.; 2021 г. – 12805074,2 тыс. руб.; 2022 г. – 13410247,2 тыс. руб.; 2023 г. – 14166884,9 тыс. руб.; 2024 г. – 14719393,4 тыс. руб. |
в разделе 3 «Показатели (индикаторы) достижения цели и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты Подпрограммы» в абзаце двенадцатом цифры «13463,6» заменить цифрами «14836,8»; в разделе 5 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы» абзац второй изложить в следующей редакции: «Общий объем финансирования мероприятий Подпрограммы на 2016-2024 годы составляет 147093161,3 тыс. руб., из них за счет средств федерального бюджета – 20000,0 тыс. руб., за счет средств бюджета Тамбовской области – 38698451,1 тыс. руб. (26,3% от общего объема средств Подпрограммы) и за счет средств обязательного медицинского страхования – 108374710,2 тыс. руб. (73,7% от общего объема средств Подпрограммы).»; 1.16. в приложении № 19 «Подпрограмма «Развитие скорой медицинской помощи» к Программе (далее – Подпрограмма): в паспорте Подпрограммы позицию «Объемы и источники финансирования Подпрограммы» изложить в следующей редакции: |
Объемы и источники финансирования Подпрограммы | Всего: 117159,1 тыс. руб., из них: средства бюджета Тамбовской области по предварительной оценке: 117159,1 тыс. руб., в том числе по годам: 2016 г. – 11810,1 тыс. руб.; 2017 г. – 12699,0 тыс. руб.; 2018 г. – 13884,9 тыс. руб.; 2019 г. – 11806,3 тыс. руб.; 2020 г. – 18170,0 тыс. руб.; 2021 г. – 12197,2 тыс. руб.; 2022 г. – 12197,2 тыс. руб.; 2023 г. – 12197,2 тыс. руб.; 2024 г. – 12197,2 тыс. руб. |
в разделе 5 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы» абзац второй изложить в следующей редакции: «Общий объем финансирования мероприятий Подпрограммы на 2016-2024 годы составляет 117159,1 тыс. руб. за счет средств бюджета Тамбовской области (100,0% от общего объема средств Подпрограммы).»; 1.17. в приложении № 21 «Подпрограмма «Информационные технологии в здравоохранении» к Программе (далее – Подпрограмма): в паспорте Подпрограммы позицию «Объемы финансирования Подпрограммы» изложить в следующей редакции: |
Объемы финансирования Подпрограммы | Всего: 501516,4 тыс. руб., из них: средства федерального бюджета по предварительной оценке: 490687,4 тыс. руб., в том числе по годам: 2019 г. – 73498,0 тыс. руб.; 2020 г. – 248164,0 тыс. руб.; 2021 г. – 62458,2 тыс. руб.; 2022 г. – 62798,4 тыс. руб.; 2023 г. – 43768,8 тыс. руб.; средства бюджета Тамбовской области по предварительной оценке: 10829,0 тыс. руб., в том числе по годам: 2019 г. – 1500,0 тыс. руб.; 2020 г. – 5064,7 тыс. руб.; 2021 г. – 1416,3 тыс. руб.; 2022 г. – 1424,0 тыс. руб.; 2023 г. – 1424,0 тыс. руб. |
в разделе 5 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы» абзац второй изложить в следующей редакции: «Общий объем финансирования мероприятий Подпрограммы на 2019-2024 годы составляет 501516,4 тыс. руб., в том числе 490687,4 тыс. руб. (97,8%) за счет средств федерального бюджета (98,0% от общего объема средств Подпрограммы), 10829,0 тыс. руб. за счет средств бюджета Тамбовской области (2,2% от общего объема средств Подпрограммы).». 1.18. приложение № 20 «Порядок определения объема и предоставления субсидий из бюджета Тамбовской области некоммерческим организациям (в том числе социально ориентированным некоммерческим организациям), не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, в рамках реализации мероприятий подпрограмм «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи», «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи» государственной программы Тамбовской области «Развитие здравоохранения Тамбовской области» признать утратившим силу. 2. Опубликовать настоящее постановление на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и на сайте сетевого издания «Тамбовская жизнь» (www.tamlife.ru). |
Глава администрации | | |
области | А.В.Никитин | |
| ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 |
| к постановлению администрации области |
| от 18.01.2021 № 29 |
| ПРИЛОЖЕНИЕ № 1а к государственной программе Тамбовской области «Развитие здравоохранения Тамбовской области» |
ПЕРЕЧЕНЬ показателей (индикаторов) государственной программы Тамбовской области «Развитие здравоохранения Тамбовской области» на 2016-2024 годы, подпрограмм государственной Программы и их значения |
Показатель (индикатор) (наименование) Программы, подпрограммы | Единица измерения | Значения показателей | |||||||||
2015 год (базовый) | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | ||
1. Смертность населения (без показателей смертности от внешних причин) | На 100 тыс. населения | 1489,7 | 1472,1 | 1470 | 1469 | х | х | х | х | х | х |
2. Младенческая смертность | Случаев на 1000 родившихся живыми | 4,1 | 4,1 | 3,8 | 3,8 | 3,7 | 3,6 | 3,5 | 3,4 | 3,3 | 3,2 |
3. Смертность от болезней системы кровообращения | На 100 тыс. населения | 673,5 | 673 | 655 | 604,5 | 566,1 | 590,5 | 571,8 | 545,2 | 515,5 | 485,8 |
4. Смертность от новообразований (в том числе от злокачественных) | На 100 тыс. населения | 202 | 198,4 | 187,2 | 179,0 | 179,0 | 180,0 | 179,3 | 177,8 | 176,3 | 174,8 |
5. Смертность в трудоспособном возрасте | На 100 тыс. населения соответствующего возраста | х | х | 497,6 | 495,5 | 471,4 | 550,0 | 530,0 | 510,0 | 490,0 | 480,0 |
6. Смертность от дорожно-транспортных происшествий | На 100 тыс. населения | 19 | 18 | 15,5 | 13,7 | 13,6 | 13,5 | 13,4 | 13 | 12,5 | 12 |
7. Смертность от туберкулеза | На 100 тыс. населения | 6,3 | 6,2 | 3,4 | 3,3 | 3,2 | 3,1 | 3,0 | 2,9 | 2,8 | 2,7 |
8. Обеспеченность врачами | На 10 тыс. человек | 30,1 | 30,3 | 31,5 | 31,6 | 31,7 | х | х | х | х | х |
9. Отношение средней заработной платы врачей и иных работников медицинских организаций Тамбовской области, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее профессиональное образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) по Тамбовской области | Процент | 165 | 165 | 180,0 <*> | 200,0 <**> | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
10. Отношение средней заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) по Тамбовской области | Процент | 79,3 | 86,3 | 90,0 <*> | 100 <**> | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
11. Отношение средней заработной платы младшего медицинского персонала (персонала обеспечивающего, предоставление медицинских услуг) к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) по Тамбовской области | Процент | 52,4 | 70,5 | 80 <*> | 100 <**> | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
<*> С 01 октября 2017 г. | |||||||||||
<**> С 01 января 2018 г. | |||||||||||
12. Отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников учреждений здравоохранения к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате работников, занятых в сфере экономики региона | Процент | х | 88,9 | 85,2 | 93,8 | 93,5 | 93,0 | 92,5 | 92,0 | 91,5 | 91,4 |
13. Ожидаемая продолжительность жизни при рождении | Лет | 71,7 | 72,2 | 72,4 | 72,97 | 73,35 | 72,65 | 73,19 | 73,93 | 74,53 | 75,01 |
14. Доля учреждений, в которых проведены энергетические обследования | Процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
15. Доля учреждений, оснащенных приборами учета тепловой энергии | Процент | 76,0 | 81,0 | 86,0 | 91,0 | 95,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
16. Снижение удельного расхода тепла на 1 кв. м | Гкал/м2 | 0,155 | 0,142 | 0,136 | 0,132 | 0,128 | 0,124 | 0,123 | 0,122 | 0,121 | 0,120 |
17. Снижение удельного расхода электрической энергии на 1 кв. м | КВт*ч/м2 | 39,4 | 36,12 | 34,71 | 33,67 | 32,66 | 31,68 | 31,37 | 31,06 | 30,75 | 30,45 |
18. Снижение удельного расхода топлива на 1 кв. м | Тут/м2 | 5,65 | 5,18 | 4,98 | 4,83 | 4,68 | 4,54 | 4,5 | 4,45 | 4,41 | 4,36 |
19. Доля средств бюджета Тамбовской области, выделяемых социально ориентированным некоммерческим организациям на предоставление услуг, в общем объеме средств бюджета области, выделяемых на предоставление услуг в соответствующей сфере, в части услуг по профилактике ВИЧ, вирусных гепатитов B и C, пропаганды донорства крови и ее компонентов | Процент | 0 | 0 | 4 | 6 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
1. Подпрограмма «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи» | |||||||||||
1.1. Потребление алкогольной продукции (в перерасчете на абсолютный алкоголь) | Литров на душу населения в год | 12,5 | 6,9 | 4,85 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,7 | 4,7 | 4,6 | 4,5 |
1.2. Распространенность потребления табака среди взрослого населения | Процент | 54 | 53 | 38 | 33 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 |
1.3. Охват профилактическими медицинскими осмотрами детей | Процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 70 | 100 | 100 | 100 | 100 |
1.4. Охват диспансеризацией детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в стационарных учреждениях здравоохранения, образования и социальной защиты | Процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
1.5. Охват диспансеризацией взрослого населения | Процент | 23 | 23 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
1.6. Доля злокачественных новообразований, выявленных на ранних стадиях (на I – II степени) | Процент | 54,5 | 54,9 | 56,7 | 56,8 | 58,0 | 57,6 | 60,4 | 61,3 | 62,1 | 63 |
1.7. Доля взрослых лиц, состоящих под диспансерным наблюдением по поводу болезни, характеризующейся повышенным кровяным давлением, в общем числе лиц, имеющих повышенное артериальное давление | Процент | 81,9 | 83,0 | 83,5 | 84,0 | 84,5 | 85,0 | 85,5 | 86,0 | 86,5 | 86,5 |
1.8. Интенсивность кариеса зубов (индекс КПУ) у детей в возрасте 12 лет | Единица | 2,5 | 2,4 | 2,2 | 2,2 | х | х | х | х | х | х |
1.9. Интенсивность заболеваний пародонта у детей в возрасте 15 лет (по индексу СPI) | Единица | 4,6 | 4,7 | 3,3 | 3,3 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 |
1.10. Количество зарегистрированных больных с диагнозом, установленным впервые в жизни, активный туберкулез | Человек на 100 тыс. населения | 40,5 | 34,8 | 34,5 | 34 | 33,5 | 33 | 32,5 | 32 | 31,5 | 31,0 |
1.11. Охват населения профилактическими осмотрами на туберкулез | Процент | 74,2 | 75,6 | 79,3 | 79,5 | 79,7 | 80 | 80,5 | 81 | 81,5 | 82,0 |
1.12. Доля больных наркоманией, повторно госпитализированных в течение года | Процент | 19,6 | 19,3 | 16,65 | 16,6 | 16,55 | 16,5 | 16,4 | 16,3 | 16,2 | 16,1 |
1.13. Доля больных алкоголизмом, повторно госпитализированных в течение года | Процент | 27 | 26,3 | 22,85 | 22,8 | 22,75 | 22,7 | 22,6 | 22,5 | 22,4 | 22,3 |
1.14. Смертность детей в возрасте до одного года от пневмоний | Человек на 10 тыс. детей, родившихся живыми | 1 | 1,9 | 1,9 | 2,2 | х | х | х | х | х | х |
1.15. Охват иммунизацией населения против дифтерии, коклюша и столбняка в декретированные сроки | Процент | 97,8 | 97,8 | 99,1 | 99,1 | 99,1 | 99,1 | 99,1 | 99,1 | 99,1 | 99,1 |
1.16. Охват иммунизацией населения против кори в декретированные сроки | Процент | 99,2 | 99,2 | 99,6 | 99,6 | 99,6 | 99,6 | 99,6 | 99,6 | 99,6 | 99,6 |
1.17. Охват иммунизацией населения против краснухи в декретированные сроки | Процент | 98,3 | 98,3 | 99,2 | 99,6 | 99,6 | 99,6 | 99,6 | 99,6 | 99,6 | 99,6 |
1.18. Охват иммунизацией против пневмококковой инфекции в декретированные сроки | Процент | х | 92,6 | 93 | 95,3 | 96,0 | 96,0 | 96,0 | 96,0 | 96,0 | 96,0 |
1.19. Охват иммунизацией населения против эпидемического паротита в декретированные сроки | Процент | 99,4 | 99,5 | 99,6 | 99,6 | 99,6 | 99,6 | 99,6 | 99,6 | 99,6 | 99,6 |
1.20. Заболеваемость острым вирусным гепатитом B | На 100 тыс. населения | 0,7 | 0,7 | 0,38 | 0,38 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,36 |
1.21. Доля ВИЧ-инфицированных лиц, состоящих на диспансерном учете, от числа выявленных | Процент | 80 | 81 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
1.22. Охват иммунизацией населения против вирусного гепатита B в декретированные сроки | На 10 тыс. человек | 95,15 | 95,2 | 96,5 | 96,5 | 96,5 | 96,5 | 96,5 | 96,5 | 96,5 | 96,5 |
1.23. Охват медицинским освидетельствованием на ВИЧ-инфекцию населения субъекта Российской Федерации | Процент | 15,5 | 17 | 21 | 22 | 23 | 24 | 24 | 24,5 | 25 | 25 |
1.24. Доля рецептов, находящихся на отсроченном обеспечении | Процент | х | х | 3 | 3 | 3 | 2,8 | 2,6 | 2,4 | 2,3 | 2,0 |
1.25. Уровень информированности населения в возрасте 18-49 лет по вопросам ВИЧ-инфекции | Процент | х | х | 84 | 87 | 90 | 93 | 93 | 97 | 98 | 98 |
1.26. Удовлетворение потребности отдельных категорий граждан в необходимых лекарственных препаратах и медицинских изделиях, а также специализированных продуктах лечебного питания для детей- | Процент | 95 | 95,5 | 97,1 | 97,2 | 97,3 | 98 | 98,1 | 98,2 | 98,3 | 98,5 |
инвалидов (от числа лиц, имеющих право на государственную социальную помощь и не отказавшихся от получения социальной услуги по обеспечению лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.27. Удовлетворение спроса на лекарственные препараты, предназначенные для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также трансплантации органов и (или) тканей | Процент | 98 | 98 | 99,1 | 99,2 | 99,3 | 99,4 | 99,4 | 99,4 | 99,5 | 99,5 |
1.28.Число граждан, прошедших профилактические осмотры | Тыс. человек | х | х | х | 482 | 494 | 358 | 520 | 564 | 604 | 706 |
1.29 Количество медицинских организаций, участвующих в создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» | Единиц | х | х | х | 0 | 9 | 14 | 22 | 28 | 33 | 37 |
1.30. Доля впервые в жизни установленных неинфекционных заболеваний, выявленных при проведении диспансеризации и | Процент | х | х | х | 28,4 | 28,4 | 28,0 | 28,4 | 28,4 | 28,4 | 28,4 |
профилактическом медицинском осмотре у взрослого населения, от общего числа неинфекционных заболеваний с впервые установленным диагнозом |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.31. Доля записей к врачу, совершенных гражданами без очного обращения в регистратуру медицинской организации | Процент | х | х | х | 12 | 19 | 25 | 32 | 38 | 45 | 51 |
1.32. Доля обоснованных жалоб (от общего количества поступивших жалоб), урегулированных в досудебном порядке страховыми медицинскими организациями | Процент | х | х | х | 37,1 | 40,1 | 44,1 | 48,6 | 52,6 | 56,6 | 60,6 |
1.33. Доля медицинских организаций, оказывающих в рамках обязательного медицинского страхования первичную медико-санитарную помощь, на базе которых функционируют каналы связи граждан со страховыми представителями страховых медицинских организаций (пост страхового представителя, телефон, терминал для связи со страховым представителем) | Процент | х | х | х | 0 | 17,6 | 29,4 | 45,1 | 56,9 | 66,7 | 74,5 |
1.34. Число лиц (пациентов), дополнительно эвакуированных с использованием санитарной авиации | Человек | х | х | х | 0 | 0 | 51 | 57 | 63 | 69 | 75 |
1.35. Количество посещений при выездах мобильных медицинских бригад | Тыс. посещений | х | х | х | 3,6 | 8 | 39,27 | 30,1 | 30,1 | 30,1 | 30,1 |
1.36 Доля лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых суток от общего числа больных, к которым совершены вылеты | Процент | х | х | х | 0 | 0 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
1.37. Уровень госпитализации на геронтологические койки лиц старше 60 лет | На 10 тыс. населения соответствующего возраста | х | х | х | 0 | 15,2 | 27,4 | 59,4 | 59,4 | 59,4 | 59,4 |
1.38. Охват граждан старше трудоспособного возраста профилактическими осмотрами, включая диспансеризацию | Процент | х | х | х | 19,91 | 26,6 | 15,8 | 37,6 | 55,7 | 65,3 | 70 |
1.39. Доля лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния, находящиеся под диспансерным наблюдением | Процент | х | х | х | 71,03 | 71,5 | 54 | 72,5 | 73,0 | 80 | 90 |
1.40. Смертность мужчин в возрасте 16-59 лет | На 100 тыс. человек | х | х | х | 764,6 | 726,8 | 807,5 | 662,8 | 626,4 | 588,8 | 552 |
1.41. Смертность женщин в возрасте 16-54 лет | На 100 тыс. человек | х | х | х | 186,5 | 182,6 | 200,0 | 177,2 | 174,6 | 171 | 167,4 |
1.42. Розничные продажи алкогольной продукции на душу населения (в литрах этанола) | Литр чистого (100%) спирта | х | х | х | 5 | 4,8 | 4,8 | 4,7 | 4,7 | 4,6 | 4,5 |
2. Подпрограмма «Развитие государственно-частного партнерства» | |||||||||||
2.1. Количество больных, получающих процедуру гемодиализа | Человек | 172 | 182 | 192 | 202 | 212 | 222 | 232 | 242 | 252 | 262 |
2.2. Смертность от туберкулеза | На 100 тыс. населения | 6,3 | 6,2 | 3,4 | 3,3 | 3,2 | 3,1 | 3 | 2,9 | 2,8 | 2,7 |
2.3. Количество пролеченных иностранных граждан | Тыс. человек | х | х | х | 0,05 | 0,06 | 0,07 | 0,09 | 0,11 | 0,14 | 0,17 |
3. Подпрограмма «Охрана здоровья матери и ребенка» | |||||||||||
3.1. Охват неонатальным скринингом (доля новорожденных, обследованных на врожденные и наследственные заболевания, в общем числе детей, родившихся живыми) | Процент | 99,9 | 99,9 | 99,9 | 99,9 | 99,9 | 99,9 | 99,9 | 99,9 | 99,9 | 99,9 |
3.2. Охват аудиологическим скринингом (доля детей первого года жизни, обследованных на аудиологический скрининг, в общем числе детей первого года жизни) | Процент | 97,4 | 97,4 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
3.3. Показатель ранней неонатальной смертности | На 1000 новорожденных | 1,3 | 1,3 | 1,15 | 1,1 | х | х | х | х | х | х |
3.4. Выживаемость детей, имевших при рождении очень низкую и экстремально низкую массу тела, в акушерском стационаре (доля выживших детей в числе новорожденных, родившихся с очень низкой и экстремально низкой массой тела, в акушерском стационаре) | Процент | 85,2 | 96,9 | 96,9 | 91 | х | х | х | х | х | х |
3.5. Проведение химиопрофилактики передачи ВИЧ-инфекции от матери к ребенку во время беременности | Процент | 85,7 | 96 | 96 | 96 | х | х | х | х | х | х |
3.6. Проведение химиопрофилактики передачи ВИЧ-инфекции от матери к ребенку во время родов | Процент | 95,2 | 96,8 | 96,8 | 96,8 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 |
3.7. Проведение химиопрофилактики передачи ВИЧ-инфекции от матери к новорожденному ребенку | Процент | 95,2 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
3.8. Число абортов | Единиц на 1000 женщин в возрасте от 15 до 49 лет | 20,1 | 16,1 | 16,1 | 12,0 | 12,0 | 11,0 | 11,5 | 11,0 | 11,0 | 11,0 |
|
|
| | | | | | | | ||
3.9. Снижение младенческой смертности | Промилле (0,1 процента) | 4,1 | 4,1 | 3,8 | 3,8 | 3,7 | 3,6 | 3,5 | 3,4 | 3,3 | 3,2 |
3.10. Доля преждевременных родов (22-37 недель) в перинатальных центрах | Процент | 0 | 0 | 0 | 35 | 40 | 50 | 93 | 93 | 93 | 93 |
3.11. Смертность детей в возрасте 0 – 17 лет на 100000 детей соответствующего возраста | Число случаев на 100 тысяч детей соответствующего возраста | х | х | х | 39,8 | 39,5 | 39,4 | 39,3 | 39,2 | 39,1 | 39,0 |
3.12. Доля посещений детьми медицинских организаций с профилактическими целями | Процент | х | х | х | 49,8 | 50,5 | 51 | 49,5 | 50,0 | 50,5 | 51 |
3.13. Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0 – 17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней костно-мышечной системы и соединительной ткани | Процент | х | х | х | 43,4 | 55 | 60 | 65 | 70 | 80 | 90 |
3.14. Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0 – 17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней глаза и его придаточного аппарата | Процент | х | х | х | 27,7 | 55 | 60 | 65 | 70 | 80 | 90 |
3.15. Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0 – 17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами органов пищеварения | Процент | х | х | х | 28,7 | 55 | 60 | 65 | 70 | 80 | 90 |
3.16. Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0 – 17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами органов кровообращения | Процент | х | х | х | 42,4 | 55 | 60 | 65 | 70 | 80 | 90 |
3.17. Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0 – 17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней эндокринной системы, расстройств питания и нарушения обмена веществ | Процент | х | х | х | 61,0 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 |
4. Подпрограмма «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей» | |||||||||||
4.1. Выполнение государственного задания на санаторно-курортное лечение детей областными государственными учреждениями здравоохранения | Процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
4.2. Смертность от болезней системы кровообращения | На 100 тыс. населения | 673,5 | 673 | 655 | 604,5 | 566,1 | 590,5 | 571,8 | 545,2 | 515,5 | 485,8 |
5. Подпрограмма «Оказание паллиативной помощи, в том числе детям» | |||||||||||
5.1. Обеспеченность койками для оказания паллиативной медицинской помощи взрослых | 100 тыс. взрослого населения | 6 | 6,8 | 7,6 | 8,4 | 9,3 | 10,6 | х | х | х | х |
Тысяча коек | х | х | х | х | х | 0,092 | 0,094 | 0,097 | 0,097 | 0,097 | |
5.2. Число амбулаторных посещений с паллиативной целью к врачам-специалистам и среднему медицинскому персоналу любых специальностей | Число амбулаторных посещений на 10 тыс. населения | х | х | х | 148,8 | 183,1 | х | х | х | х | х |
Тысяча посещений | х | х | х | х | х | 12,297 | 14,347 | 16,396 | 16,396 | 16,396 | |
5.3. Доля посещений выездной патронажной службой на дому для оказания паллиативной медицинской помощи в общем количестве посещений по паллиативной медицинской помощи | Процент | х | х | х | х | 1,3 | 45 | 48 | 52 | 53 | 54 |
5.4. Полнота выборки наркотических и психотропных лекарственных препаратов Тамбовской областью в рамках заявленных потребностей в соответствии с планом распределения наркотических лекарственных препаратов и психотропных веществ | Процент | х | х | х | 45 | 55 | 85 | 90 | 95 | 95 | 95 |
6. Подпрограмма «Кадровое обеспечение системы здравоохранения» | |||||||||||
6.1. Количество подготовленных специалистов по дополнительным профессиональным программам медицинского и фармацевтического образования в государственных организациях дополнительного и высшего профессионального образования | Человек | 1470 | 1470 | 1562 | 1562 | 1562 | 1562 | 1562 | 1562 | 1562 | 1562 |
6.2. Количество подготовленных специалистов по дополнительным профессиональным программам медицинского и фармацевтического образования в государственных профессиональных образовательных организациях, осуществляющих подготовку специалистов среднего звена | Человек | 2595 | 2570 | 2808 | 2808 | 2808 | 2808 | 2808 | 2808 | 2808 | 2808 |
6.3. Количество обучающихся, прошедших подготовку в обучающих симуляционных центрах | Человек | 25 | 25 | 110 | 115 | х | х | х | х | х | х |
6.4. Доля медицинских и фармацевтических специалистов, обучавшихся в рамках целевой подготовки для нужд Тамбовской | Процент | 94 | 96 | 96 | 97 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 99 |
области, трудоустроившихся после завершения обучения в медицинские или фармацевтические организации системы здравоохранения Тамбовской области |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6.5. Доля лиц, допущенных к осуществлению медицинской и фармацевтической деятельности через процедуру аккредитации, в общем числе лиц, допущенных к осуществлению медицинской и фармацевтической | Процент | 0 | 0 | 2,5 | 3,5 | х | х | х | х | х | х |
6.6. Обеспеченность врачами | На 10 тыс. человек | 30,1 | 30,3 | 31,5 | 31,6 | 31,7 | х | х | х | х | х |
6.7. Обеспеченность врачами участковой службы | На 10 тыс. человек | х | х | 5,45 | 5,5 | 5,55 | 5,6 | 5,62 | 5,63 | 5,64 | 5,65 |
6.8. Доля медицинских работников, которым фактически предоставлены единовременные компенсационные выплаты, в общей численности медицинских работников, которым запланировано предоставить указанные выплаты | Процент | х | х | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
6.9. Обеспеченность врачами, работающими в государственных и муниципальных медицинских организациях | Человек на 10 тыс. населения | х | х | х | 32,2 | 34,1 | 35,9 | 37,3 | 38,8 | 40,2 | 41,8 |
6.10. Обеспеченность средними медицинскими работниками, работающими в государственных и муниципальных медицинских организациях | Человек на 10 тыс. населения | х | х | х | 94,8 | 97,3 | 99,0 | 100,6 | 103,0 | 105,6 | 108,4 |
6.11. Обеспеченность населения врачами, оказывающими медицинскую помощь в амбулаторных условиях | Человек на 10 тыс. населения | х | х | х | 18,9 | 19,5 | 19,9 | 20,5 | 21,0 | 21,7 | 22,5 |
6.12. Доля специалистов, допущенных к профессиональной деятельности через процедуру аккредитации, от общего количества специалистов | Процент | х | х | х | 0,2 | х | х | 22,5 | 42,5 | 62 | 80,9 |
6.13. Укомплектованность врачебных должностей в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях (физическими лицами при коэффициенте совместительства 1,2) | Процент | х | х | х | 67,5 | 83,4 | 85,3 | 88,6 | 92,0 | 93,1 | 95,0 |
6.14. Укомплектованность должностей среднего медицинского персонала в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях (физическими лицами при коэффициенте совместительства 1,2) | Процент | х | х | х | 79,5 | 81,1 | 82,4 | 85,0 | 89,0 | 93,3 | 100,0 |
6.15. Число специалистов, вовлеченных в систему непрерывного образования медицинских работников, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий | Человек | х | х | х | 1006 | 4042 | 5664 | 8042 | 10132 | 11495 | 13000 |
7. Подпрограмма «Модернизация здравоохранения Тамбовской области в части строительства перинатального центра на 2014-2016 годы» | |||||||||||
7.1. Материнская смертность | Случай | 1 | 1 | 1 | 1 | х | х | х | х | х | х |
7.2. Младенческая смертность | На 1000 родившихся живыми | 5,3 | 5,2 | 3,8 | 3,5 | х | х | х | х | х | х |
7.3. Показатель ранней неонатальной смертности | На 1000 новорожденных | 1,3 | 1,3 | 1,15 | 1,1 | х | х | х | х | х | х |
7.4. Доля женщин с преждевременными родами, родоразрешенных в перинатальных центрах | Процент | 0 | 0 | 0 | 35 | х | х | х | х | х | х |
7.5. Выживаемость детей, имевших при рождении очень низкую и экстремально низкую массу тела, в акушерском стационаре | Процент | 85,2 | 96,9 | 96,9 | 91 | х | х | х | х | х | х |
7.6. Количество врачей, подготовленных для работы в перинатальном центре, в том числе: | Человек | 50 | 14 | х | х | х | х | х | х | х | х |
после окончания интернатуры | Человек | 5 | 0 | х | х | х | х | х | х | х | х |
прошедших курсы повышения квалификации (профессиональной переподготовки) | Человек | 14 | 2 | х | х | х | х | х | х | х | х |
прошедших обучение в «симуляционных центрах» | Человек | 31 | 12 | х | х | х | х | х | х | х | х |
8. Подпрограмма «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи» | |||||||||||
8.1. Число больных наркоманией, находящихся в ремиссии более 2-х лет | На 100 наркологических больных среднегодового контингента | 12,9 | 12,9 | 13,4 | 13,4 | х | х | х | х | х | х |
8.2. Число больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии более 2-х лет | На 100 больных алкоголизмом среднегодового контингента | 12 | 12 | 15 | 15 | х | х | х | х | х | х |
8.3. Доля больных психическими расстройствами, повторно госпитализированных в течение года, в общей численности больных психическими расстройствами, госпитализированных в течение года | Процент | 10,9 | 10,8 | 10,7 | 10,5 | х | х | х | х | х | х |
8.4. Доля лиц, зараженных вирусом иммунодефицита человека, получающих антиретровирусную терапию, в общем числе лиц, зараженных вирусом иммунодефицита человека, состоящих под диспансерным наблюдением | Процент | 38,7 | 38,8 | 59,5 | 59,6 | 59,7 | 59,8 | 59,9 | 60 | 60,1 | 60,2 |
8.5. Смертность от ишемической болезни сердца | На 100 тыс. населения | 381,7 | 376,5 |