Постановление Администрации Тамбовской области от 18.01.2021 № 29

О внесении изменений в государственную программу Тамбовской области «Развитие здравоохранения Тамбовской области»

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 

18.01.2021

г. Тамбов

29

 

О внесении изменений в государственную программу Тамбовской области «Развитие здравоохранения Тамбовской области»

 

Администрация области постановляет:

1. Внести в государственную программу Тамбовской области «Развитие здравоохранения Тамбовской области», утвержденную постановлением администрации области от 30.04.2013 № 447 (в редакции от 08.10.2020), (далее – Программа) следующие изменения:

1.1. в паспорте Программы:

в позиции «Целевые индикаторы и показатели Программы, их значения на последний год реализации»:

в абзацах третьем, четвертом, пятом цифры «477,5», «169,9», «383,7» заменить цифрами «485,8», «174,8», «480,0» соответственно;

в абзаце тринадцатом цифры «77,75» заменить цифрами «75,01»;

позицию «Объемы и источники финансирования Программы» изложить в следующей редакции:

 

Объемы и источники финансирования Программы

Всего: 231730282,5 тыс. руб., из них:

средства федерального бюджета по предварительной оценке:

14244952,6 тыс. руб. (с 2013 по 2024 гг.) (привлечение федеральных средств будет осуществляться в соответствии с ежегодно заключаемыми соглашениями с Министерством здравоохранения Российской Федерации);

средства бюджета Тамбовской области по предварительной оценке:

72237012,8 тыс. руб. (с 2013 по 2024 гг.);

средства обязательного медицинского страхования по предварительной оценке:

134025822,9 тыс. руб. (с 2013 по 2024 гг.);

средства внебюджетных источников по предварительной оценке:

11222494,2 тыс. руб. (с 2013 по 2024 гг.);

подпрограмма «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи»:

7444047,9 тыс. руб. (с 2013 по 2024 гг.);

подпрограмма «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации»:

4128433,5 тыс. руб. (с 2013 по 2015 гг.);

подпрограмма «Развитие государственно-частного партнерства»:

584450,0 тыс. руб. (с 2013 по 2024 гг.);

подпрограмма «Охрана здоровья матери и ребенка»:

3243262,5 тыс. руб. (с 2013 по 2024 гг.);

подпрограмма «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей»:

1015473,7 тыс. руб. (с 2013 по 2024 гг.);

подпрограмма «Оказание паллиативной помощи, в том числе детям»:

1123016,8 тыс. руб. (с 2013 по 2024 гг.);

подпрограмма «Кадровое обеспечение системы здравоохранения»:

2595487,3 тыс. руб. (с 2013 по 2024 гг.);

подпрограмма «Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях»:

1830995,0 тыс. руб. (с 2013 по 2015 гг.);

подпрограмма «Развитие информатизации в здравоохранении»:

124675,6 тыс. руб. (с 2013 по 2015 гг.);

подпрограмма «Совершенствование системы территориального планирования Тамбовской области»:

34982892,9 тыс. руб. (с 2013 по 2015 гг.);

подпрограмма «Модернизация здравоохранения Тамбовской области в части строительства перинатального центра на 2014-2017 годы»:

2637775,7 тыс. руб. (с 2014 по 2017 гг.);

подпрограмма «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи»:

23567996,8 тыс. руб. (с 2016 по 2024 гг.);

подпрограмма «Экспертиза и контрольно-надзорные функции»:

739938,1 тыс. руб. (с 2016 по 2024 гг.);

подпрограмма «Организация обязательного медицинского страхования граждан Тамбовской области»:

147093161,3 тыс. руб. (с 2016 по 2024 гг.);

подпрограмма «Развитие скорой медицинской помощи»:

117159,1 тыс. руб. (с 2016 по 2024 гг.);

подпрограмма «Информационные технологии в здравоохранении»:

501516,4 тыс. руб. (с 2019 по 2024 гг.)

 

1.2. в разделе 3 «Показатели (индикаторы) достижения цели и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты Программы»:

в абзаце третьем цифры «477,5» заменить цифрами «485,8»;

в абзаце пятом цифры «169,9» заменить цифрами «174,8»;

в абзаце восьмом цифры «383,7» заменить цифрами «480,0»;

1.3. в разделе 6 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Программы» абзац третий изложить в следующей редакции:

«Объем финансирования Программы на период 2013-2024 годов за счет средств бюджета Тамбовской области составляет 72237012,8 тыс. руб. (31,2% от общего объема средств Программы), федерального бюджета14244952,6 тыс. руб. (6,1% от общего объема средств Программы), обязательного медицинского страхования134025822,9 тыс. руб. (57,8% от общего объема средств Программы), внебюджетных источников11222494,2 тыс. руб. (4,9% от общего объема средств Программы).»;

1.4. в разделе 7 «Механизм реализации государственной Программы» абзац восьмой изложить в следующей редакции:

«При реализации подпрограмм и мероприятий государственной программы предполагается предоставление субсидий некоммерческим организациям (в том числе социально ориентированным некоммерческим организациям), не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, в соответствии с порядком, установленном постановлением администрации области.»;

1.5. приложение 1а «Перечень показателей (индикаторов) государственной программы Тамбовской области «Развитие здравоохранения Тамбовской области» на 2016 – 2024 годы, подпрограмм государственной программы и их значения» к Программе изложить в редакции согласно приложению 1;

1.6. в приложении 2а «Перечень мероприятий государственной программы Тамбовской области «Развитие здравоохранения Тамбовской области» к Программе раздел 1 «Подпрограмма государственной программы «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи», раздел 3 «Подпрограмма государственной программы «Охрана здоровья матери и ребенка», раздел 4 «Подпрограмма государственной программы «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей», раздел 5 «Подпрограмма государственной программы «Оказание паллиативной помощи, в том числе детям», раздел 6 «Подпрограмма государственной программы «Кадровое обеспечение системы здравоохранения», раздел 8 «Подпрограмма государственной программы «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи», раздел 9 «Подпрограмма «Экспертиза и контрольно-надзорные функции», раздел 10 «Подпрограмма государственной программы «Организация обязательного медицинского страхования граждан Тамбовской области», раздел 11 «Подпрограмма государственной программы «Развитие скорой медицинской помощи», раздел 12 «Подпрограмма государственной программы «Информационные технологии в здравоохранении» изложить в редакции согласно приложению № 2;

1.7. приложение 3 «Ресурсное обеспечение реализации государственной программы Тамбовской области «Развитие здравоохранения Тамбовской области» за счет всех источников финансирования» к Программе изложить в редакции согласно приложению 3;

1.8. в приложении № 5 «Подпрограмма «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи» к Программе (далее – Подпрограмма):

в паспорте Подпрограммы позицию «Объемы и источники финансирования Подпрограммы» изложить в следующей редакции:

 

Объемы и источники финансирования Подпрограммы

Всего: 7444047,9 тыс. руб., из них:

средства федерального бюджета (прогноз): 3273164,7 тыс. руб., в том числе по годам:

2014 г. – 36017,3 тыс. руб.;

2015 г. – 1,9 тыс. руб.;

2016 г. – 403413,9 тыс. руб.;

2017 г. – 346766,5 тыс. руб.;

2018 г. – 414310,3 тыс. руб.;

2019 г. – 376346,9 тыс. руб.;

2020 г. – 512620,1 тыс. руб.;

2021 г. – 398489,0 тыс. руб.;

2022 г. – 393156,6 тыс. руб.;

2023 г. – 392042,2 тыс. руб.;

2024 г. – 0,0 тыс. руб.;

средства бюджета Тамбовской области (прогноз):

4170882,9 тыс. руб., в том числе по годам:

2013 г. – 28866,4 тыс. руб.;

2014 г. – 48228,0 тыс. руб.;

2015 г. – 26213,6 тыс. руб.;

2016 г. – 375166,1 тыс. руб.;

2017 г. – 321946,9 тыс. руб.;

2018 г. – 359829,9 тыс. руб.;

2019 г. – 413311,0 тыс. руб.;

2020 г. – 558587,7 тыс. руб.;

2021 г. – 515017,7 тыс. руб.;

2022 г. – 510336,7 тыс. руб.;

2023 г. – 511451,3 тыс. руб.;

2024 г. – 501927,6 тыс. руб.;

средства из внебюджетных источников (прогноз): 0,3 тыс. руб., в том числе по годам:

2018 – 0,3 тыс. руб.;

2019 – 0,0 тыс. руб.

 

в разделе 5 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы» абзац второй изложить в следующей редакции:

«Общий объем финансирования мероприятий Подпрограммы на 2013-2024 годы составляет 7444047,9 тыс. руб., в том числе 3273164,7 тыс. руб. за счет средств федерального бюджета (44,0%), 4170882,9 тыс. руб. за счет средств бюджета Тамбовской области (56,0%), 0,3 тыс. руб. за счет средств внебюджетных источников.»;

в разделе 6 «Механизмы реализации Подпрограммы» абзац девятый изложить в следующей редакции:

«В рамках подпрограммы предусмотрено предоставление из бюджета области субсидий СОНКО, оказывающим услуги населению Тамбовской области по профилактике абортов, а также пропаганде практик здорового образа жизни (в т. ч. правильного питания, сбережения здоровья и долголетия, вакцинопрофилактики). Финансовая поддержка СОНКО осуществляется за счет средств бюджета области в соответствии с порядком, установленным постановлением администрации области.»;

1.9. в приложении № 8 «Подпрограмма «Охрана здоровья матери и ребенка» к Программе (далее – Подпрограмма):

в паспорте Подпрограммы:

в позиции «Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы, их значения на последний год реализации»:

в абзаце восьмом цифры «70» заменить цифрами «93»;

в абзаце десятом цифры «53» заменить цифрами «51»;

позицию «Объемы и источники финансирования Подпрограммы» изложить в следующей редакции:

 

Объемы и источники финансирования Подпрограммы

Всего: 3243262,5 тыс. руб., из них:

средства федерального бюджета (прогноз):

2059116,6 тыс. руб., в том числе по годам:

2013 г. – 10887,9 тыс. руб.;

2014 г. – 7377,1 тыс. руб.;

2015 г. – 0,0 тыс. руб.;

2016 г. – 280554,1 тыс. руб.;

2017 г. – 0,0 тыс. руб.;

2018 г. – 64168,1 тыс. руб.;

2019г. – 77328,1 тыс. руб.;

2020 г. – 794927,2 тыс. руб.;

2021 г. – 823874,1 тыс. руб.;

2022 г. – 0,0 тыс. руб.;

2023 г. – 0,0 тыс. руб.;

2024 г. – 0,0 тыс. руб.;

средства бюджета Тамбовской области (прогноз):

1184145,9 тыс. руб., в том числе по годам:

2013 г. – 160572,2 тыс. руб.;

2014 г. – 173585,2 тыс. руб.;

2015 г. – 306995,3 тыс. руб.;

2016 г. – 104839,3 тыс. руб.;

2017 г. – 31362,9 тыс. руб.;

2018 г. – 42664,2 тыс. руб.;

2019 г. – 70930,1 тыс. руб.;

2020 г. – 111996,8 тыс. руб.;

2021 г. – 108663,2 тыс. руб.;

2022 г. – 24178,9 тыс. руб.;

2023 г. – 24178,9 тыс. руб.;

2024 г. – 24178,9 тыс. руб.

 

в разделе 3 «Показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты Подпрограммы»:

в абзаце десятом цифры «70» заменить цифрами «93»;

в абзаце двенадцатом «53» заменить цифрами «51»;

в разделе 4 «Характеристика основных мероприятий Подпрограммы» в подразделе «Мероприятие 4.2. Создание объектов социальной, коммунальной инфраструктуры и объектов общегражданского назначения» в абзаце одиннадцатом цифры «70» заменить цифрами «93»;

в разделе 5 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы» абзац второй изложить в следующей редакции:

«Общий объем финансирования мероприятий Подпрограммы на 2013-2024 годы составляет 3243262,5 тыс. руб., в том числе 1184145,9 тыс. руб. за счет средств бюджета Тамбовской области (36,5% от общего объема средств Подпрограммы) и 2059116,6 тыс. руб. за счет средств федерального бюджета (63,5% от общего объема средств Подпрограммы).»;

1.10. в приложении 9 «Подпрограмма «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей» к Программе (далее – Подпрограмма):

в паспорте Подпрограммы:

в позиции «Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы, их значения на последний год реализации» в абзаце втором цифры «477,5» заменить цифрами «485,8»;

позицию «Объемы и источники финансирования Подпрограммы» изложить в следующей редакции:

 

Объемы и источники финансирования Подпрограммы

Всего: 1015473,7 тыс. руб., из них:

средства бюджета Тамбовской области (прогноз): 994352,5 тыс. руб., в том числе по годам:

2013 г. – 98139,7 тыс. руб.;

2014 г. – 111277,5 тыс. руб.;

2015 г. – 75238,6 тыс. руб.;

2016 г. – 74272,9 тыс. руб.;

2017 г. – 72723,9 тыс. руб.;

2018 г. – 78473,1 тыс. руб.;

2019 г. – 82918,7 тыс. руб.;

2020 г. – 80050,1 тыс. руб.;

2021 г. – 78667,2 тыс. руб.;

2022 г. – 80863,6 тыс. руб.;

2023 г. – 80863,6 тыс. руб.;

2024 г. – 80863,6 тыс. руб.;

средства из внебюджетных источников (прогноз): 565,5 тыс. руб.,

в том числе по годам:

2015 г.565,5 тыс. руб.;

средства федерального бюджета (прогноз): 20555,7 тыс. руб., в том числе по годам:

2016 г. – 555,9 тыс. руб.;

2017 г. – 19999,8 тыс. руб.

 

в разделе 3 «Показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты Подпрограммы» в абзаце пятом цифры «477,5» заменить цифрами «485,8»;

в разделе 4 «Характеристика основных мероприятий Подпрограммы» в подразделе «Мероприятие 2.1. Организация реабилитационной помощи больным после получения специализированного, в том числе высокотехнологичного, лечения в санаторно-курортных организациях» в абзаце шестом цифры «477,5» заменить цифрами «485,8»;

в разделе 5 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы» абзац второй изложить в следующей редакции:

«Общий объем финансирования мероприятий Подпрограммы на 2013-2024 годы составляет 1015473,7 тыс. руб., в том числе 994352,5 тыс. руб. за счет средств бюджета Тамбовской области (97,9% от общего объема средств Подпрограммы), 565,5 тыс. руб. за счет средств внебюджетных источников (0,1% от общего объема средств Подпрограммы), 20555,7 тыс. руб. за счет средств федерального бюджета (2,0% от общего объема средств Подпрограммы).»;

1.11. в приложении 10 «Подпрограмма «Оказание паллиативной помощи, в том числе детям» к Программе (далееПодпрограмма):

в паспорте Подпрограммы позицию «Объемы и источники финансирования Подпрограммы» изложить в следующей редакции:

 

Объемы и источники финансирования Подпрограммы

Всего: 1123016,8 тыс. руб., из них:

средства федерального бюджета по предварительной оценке:

253770,0 тыс. руб., в том числе по годам:

2018 г. – 49313,3 тыс. руб.;

2019 г. – 44432,9 тыс. руб.;

2020 г. – 44340,0 тыс. руб.;

2021 г. – 38638,2 тыс. руб.;

2022 г. – 38522,8 тыс. руб.;

2023 г. – 38522,8 тыс. руб.;

2024 г. – 0,0 тыс. руб.

средства бюджета Тамбовской области по предварительной оценке:

869246,8 тыс. руб., в том числе по годам:

2013 г. – 89308,2 тыс. руб.;

2014 г. – 48013,4 тыс. руб.;

2015 г. – 56232,0 тыс. руб.;

2016 г. – 52392,9 тыс. руб.;

2017 г. – 54762,1 тыс. руб.;

2018 г. – 71037,9 тыс. руб.;

2019 г. – 92271,7 тыс. руб.;

2020 г. – 84169,6 тыс. руб.;

2021 г. – 84396,0 тыс. руб.;

2022 г. – 84382,0 тыс. руб.;

2023 г. – 84382,0 тыс. руб.;

2024 г. – 67899,0 тыс. руб.

 

в разделе 5 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы» абзац второй изложить в следующей редакции:

«Общий объем финансирования мероприятий Подпрограммы на 2013-2024 годы составляет 1123016,8 тыс. руб., в том числе 869246,8 тыс. руб. за счет средств бюджета Тамбовской области (77,4% от общего объема средств Подпрограммы), 253770,0 тыс. руб. за счет средств федерального бюджета (22,6% от общего объема средств Подпрограммы).»;

1.12. в приложении 11 «Подпрограмма «Кадровое обеспечение системы здравоохранения» к Программе (далее – Подпрограмма):

в паспорте Подпрограммы позицию «Объемы и источники финансирования Подпрограммы» изложить в следующей редакции:

 

Объемы и источники финансирования Подпрограммы

Всего: 2595487,3 тыс. руб., из них:

средства федерального бюджета по предварительной оценке:

1249595,9 тыс. руб., в том числе по годам:

2019 г. – 30000,0 тыс. руб.;

2020 г. – 1004608,4 тыс. руб.;

2021 г. – 71662,5 тыс. руб.;

2022 г. – 71662,5 тыс. руб.;

2023 г. – 71662,5 тыс. руб.

средства бюджета Тамбовской области по предварительной оценке:

960368,0 тыс. руб., в том числе по годам:

2013 г. – 76787,8 тыс. руб.;

2014 г. – 86781,8 тыс. руб.;

2015 г. – 90829,4 тыс. руб.;

2016 г. – 82685,9 тыс. руб.;

2017 г. – 83666,3 тыс. руб.;

2018 г. – 60732,5 тыс. руб.;

2019 г. – 88872,8 тыс. руб.;

2020 г. – 75923,0 тыс. руб.;

2021 г. – 80294,0 тыс. руб.;

2022 г. – 80294,0 тыс. руб.;

2023 г. – 80294,0 тыс. руб.;

2024 г. – 73206,5 тыс. руб.;

средства из внебюджетных источников по предварительной оценке: 2600,0 тыс. руб., в том числе по годам:

2013 г. – 100,0 тыс. руб.;

2014 г. – 250,0 тыс. руб.;

2015 г. – 550,0 тыс. руб.;

2016 г. – 150,0 тыс. руб.;

2017 г. – 175,0 тыс. руб.;

2018 г. – 175,0 тыс. руб.;

2019 г. – 200,0 тыс. руб.;

2020 г. – 200,0 тыс. руб.;

2021 г. – 200,0 тыс. руб.;

2022 г. – 200,0 тыс. руб.;

2023 г. – 200,0 тыс. руб.;

2024 г. – 200,0 тыс. руб.;

средства обязательного медицинского страхования по предварительной оценке: 382923,4 тыс. руб., в том числе по годам:

2013 г. – 23500,0 тыс. руб.;

2014 г. – 40000,0 тыс. руб.;

2015 г. – 40000,0 тыс. руб.;

2016 г. – 60000,0 тыс. руб.;

2017 г. – 60000,0 тыс. руб.;

2018 г. – 0,0 тыс. руб.;

2019 г. – 9178,8 тыс. руб.;

2020 г. – 150244,6 тыс. руб.

 

в разделе 5 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы» абзац второй изложить в следующей редакции:

«Общий объем финансирования мероприятий Подпрограммы на 2013-2024 годы составляет 2595487,3 тыс. руб., в том числе 382923,4 тыс. руб. за счет средств обязательного медицинского страхования (14,8% от общего объема средств Подпрограммы), 1249595,9 тыс. руб. за счет средств федерального бюджета (48,1% от общего объема средств Подпрограммы), 960368,0 тыс. руб. за счет средств бюджета Тамбовской области (37,0% от общего объема средств Подпрограммы) и 2600,0 тыс. руб. за счет средств внебюджетных источников (0,1% от общего объема средств Подпрограммы).»;

1.13. в приложении 16 «Подпрограмма «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи» к Программе (далееПодпрограмма):

в паспорте Подпрограммы позицию «Объемы и источники финансирования Подпрограммы» изложить в следующей редакции:

 

Объемы и источники финансирования Подпрограммы

Всего: 23567996,8 тыс. руб., из них:

средства бюджета Тамбовской области по предварительной оценке:

10142208,5 тыс. руб., в том числе по годам:

2016 г. – 989131,3 тыс. руб.;

2017 г. – 921908,9 тыс. руб.;

2018 г. – 1103158,1 тыс. руб.;

2019 г. – 1235232,9 тыс. руб.;

2020 г. – 1442632,4 тыс. руб.;

2021 г. – 1142162,9 тыс. руб.;

2022 г. – 1106259,3 тыс. руб.;

2023 г. – 1111365,9 тыс. руб.;

2024 г. – 1090356,8тыс. руб.;

средства федерального бюджета по предварительной оценке:

4912459,9 тыс. руб.,

в том числе по годам:

2016 г. – 49744,0 тыс. руб.;

2017 г. – 18224,7 тыс. руб.;

2018 г. – 63095,0 тыс. руб.;

2019 г. – 363295,1 тыс. руб.;

2020 г. – 1412461,2 тыс. руб.;

2021 г. – 1015999,7 тыс. руб.;

2022 г. – 1105382,6 тыс. руб.;

2023 г. – 884257,6 тыс. руб.;

средства из внебюджетных источников по предварительной оценке:

8513328,4 тыс. руб., в том числе по годам:

2016 г.780500,0 тыс. руб.;

2017 г.820000,0 тыс. руб.;

2018 г.860998,0 тыс. руб.;

2019 г.905127,0 тыс. руб.;

2020 г.950221,0 тыс. руб.;

2021 г.988229,8 тыс. руб.;

2022 г.1027759,0 тыс. руб.;

2023 г.1068869,4 тыс. руб.;

2024 г.1111624,2 тыс. руб.

 

в разделе 5 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы» абзац второй изложить в следующей редакции:

«Общий объем финансирования мероприятий Подпрограммы на 2016-2024 годы составляет 23567996,8 тыс. руб., в том числе 4912459,9 тыс. руб. за счет средств федерального бюджета (20,9% от общего объема средств Подпрограммы), 10142208,5 тыс. руб. за счет средств бюджета Тамбовской области (43,0% от общего объема средств Подпрограммы) и 8513328,4 тыс. руб. за счет средств внебюджетных источников (36,1% от общего объема средств Подпрограммы).»;

в разделе 6 «Механизмы реализации Подпрограммы» абзац девятый изложить в следующей редакции:

«В рамках подпрограммы предусмотрено предоставление субсидий из бюджета области СОНКО, оказывающим населению области услуги по пропаганде донорства крови и ее компонентов, профилактике и предупреждению распространения ВИЧ-инфекции, в том числе профилактика вирусных гепатитов B и C, профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании, алкоголизма и курения, профилактике онкологических заболеваний. Финансовая поддержка СОНКО осуществляется за счет средств федерального бюджета и бюджета области в соответствии с порядком, установленным постановлением администрации области.»;

1.14. в приложении 17 «Подпрограмма «Экспертиза и контрольно-надзорные функции в сфере охраны здоровья» к Программе (далее – Подпрограмма):

в паспорте Подпрограммы позицию «Объемы и источники финансирования Подпрограммы» изложить в следующей редакции:

 

Объемы и источники финансирования Подпрограммы

Всего: 739938,1 тыс. руб., из них:

средства бюджета Тамбовской области по предварительной оценке:

727833,5 тыс. руб.,

в том числе по годам:

2016 г. – 63051,6 тыс. руб.;

2017 г. – 61427,9 тыс. руб.;

2018 г. – 70894,4 тыс. руб.;

2019 г. – 77576,0 тыс. руб.;

2020 г. – 94208,8 тыс. руб.;

2021 г. – 90168,7 тыс. руб.;

2022 г. – 90168,7 тыс. руб.;

2023 г. – 90168,7 тыс. руб.;

2024 г. – 90168,7 тыс. руб.;

средства федерального бюджета по предварительной оценке: 12104,6 тыс. руб.,

в том числе по годам:

2016 г. – 1875,7 тыс. руб.;

2017 г. – 1124,3 тыс. руб.;

2018 г. – 1115,2 тыс. руб.;

2019 г. – 1160,2 тыс. руб.;

2020 г. – 1706,7 тыс. руб.

2021 г. – 1704,1 тыс. руб.;

2022 г. – 1710,2 тыс. руб.;

2023 г. – 1708,2 тыс. руб.

 

в разделе 5 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы» абзац второй изложить в следующей редакции:

«Общий объем финансирования мероприятий Подпрограммы на 2016-2024 годы составляет 739938,1 тыс. руб., в том числе 12104,6 тыс. руб. за счет средств федерального бюджета (1,6% от общего объема средств Подпрограммы), 727833,5 тыс. руб. за счет средств бюджета Тамбовской области (98,4% от общего объема средств Подпрограммы).»;

1.15. в приложении 18 «Подпрограмма «Организация обязательного медицинского страхования граждан Тамбовской области» к Программе (далееПодпрограмма):

в паспорте Подпрограммы:

в позиции «Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы, их значения на последний год реализации» в абзаце первом цифры «14695,5» заменить цифрами «14836,8»;

позицию «Объемы и источники финансирования Подпрограммы» изложить в следующей редакции:

 

Объемы и источники финансирования Подпрограммы

Всего: 147093161,3 тыс. руб., из них:

средства федерального бюджета – 20000 тыс. руб., в том числе в 2018 г. – 20000 тыс. руб.

средства бюджета Тамбовской области по предварительной оценке:

38698451,1 тыс. руб., в том числе по годам:

2016 г. – 3772343,5 тыс. руб.;

2017 г. – 3761031,8 тыс. руб.;

2018 г. – 4029526,8 тыс. руб.;

2019 г. – 4194939,1 тыс. руб.;

2020 г. – 4310935,8 тыс. руб.;

2021 г. – 4434685,6 тыс. руб.;

2022 г. – 4609961,5 тыс. руб.;

2023 г. – 4792513,5 тыс. руб.;

2024 г. – 4792513,5 тыс. руб.;

средства обязательного медицинского страхования по предварительной оценке: 108374710,2 тыс. руб., в том числе по годам:

2016 г. – 8778431,3 тыс. руб.;

2017 г. – 9139029,1 тыс. руб.;

2018 г. – 10992917, 9 тыс. руб.;

2019 г. – 11775500,0 тыс. руб.;

2020 г. – 12587232,2 тыс. руб.;

2021 г. – 12805074,2 тыс. руб.;

2022 г. – 13410247,2 тыс. руб.;

2023 г. – 14166884,9 тыс. руб.;

2024 г. – 14719393,4 тыс. руб.

 

в разделе 3 «Показатели (индикаторы) достижения цели и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты Подпрограммы» в абзаце двенадцатом цифры «13463,6» заменить цифрами «14836,8»;

в разделе 5 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы» абзац второй изложить в следующей редакции:

«Общий объем финансирования мероприятий Подпрограммы на 2016-2024 годы составляет 147093161,3 тыс. руб., из них за счет средств федерального бюджета – 20000,0 тыс. руб., за счет средств бюджета Тамбовской области – 38698451,1 тыс. руб. (26,3% от общего объема средств Подпрограммы) и за счет средств обязательного медицинского страхования – 108374710,2 тыс. руб. (73,7% от общего объема средств Подпрограммы).»;

1.16. в приложении 19 «Подпрограмма «Развитие скорой медицинской помощи» к Программе (далее – Подпрограмма):

в паспорте Подпрограммы позицию «Объемы и источники финансирования Подпрограммы» изложить в следующей редакции:

 

Объемы и источники финансирования Подпрограммы

Всего: 117159,1 тыс. руб., из них:

средства бюджета Тамбовской области по предварительной оценке: 117159,1 тыс. руб., в том числе по годам:

2016 г. – 11810,1 тыс. руб.;

2017 г. – 12699,0 тыс. руб.;

2018 г. – 13884,9 тыс. руб.;

2019 г. – 11806,3 тыс. руб.;

2020 г. – 18170,0 тыс. руб.;

2021 г. – 12197,2 тыс. руб.;

2022 г. – 12197,2 тыс. руб.;

2023 г. – 12197,2 тыс. руб.;

2024 г. – 12197,2 тыс. руб.

 

в разделе 5 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы» абзац второй изложить в следующей редакции:

«Общий объем финансирования мероприятий Подпрограммы на 2016-2024 годы составляет 117159,1 тыс. руб. за счет средств бюджета Тамбовской области (100,0% от общего объема средств Подпрограммы).»;

1.17. в приложении 21 «Подпрограмма «Информационные технологии в здравоохранении» к Программе (далее – Подпрограмма):

в паспорте Подпрограммы позицию «Объемы финансирования Подпрограммы» изложить в следующей редакции:

 

Объемы финансирования Подпрограммы

Всего: 501516,4 тыс. руб., из них:

средства федерального бюджета по предварительной оценке: 490687,4 тыс. руб.,

в том числе по годам:

2019 г. – 73498,0 тыс. руб.;

2020 г. – 248164,0 тыс. руб.;

2021 г. – 62458,2 тыс. руб.;

2022 г. – 62798,4 тыс. руб.;

2023 г. – 43768,8 тыс. руб.;

средства бюджета Тамбовской области по предварительной оценке: 10829,0 тыс. руб.,

в том числе по годам:

2019 г. – 1500,0 тыс. руб.;

2020 г. – 5064,7 тыс. руб.;

2021 г. – 1416,3 тыс. руб.;

2022 г. – 1424,0 тыс. руб.;

2023 г. – 1424,0 тыс. руб.

 

в разделе 5 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы» абзац второй изложить в следующей редакции:

«Общий объем финансирования мероприятий Подпрограммы на 2019-2024 годы составляет 501516,4 тыс. руб., в том числе 490687,4 тыс. руб. (97,8%) за счет средств федерального бюджета (98,0% от общего объема средств Подпрограммы), 10829,0 тыс. руб. за счет средств бюджета Тамбовской области (2,2% от общего объема средств Подпрограммы).».

1.18. приложение 20 «Порядок определения объема и предоставления субсидий из бюджета Тамбовской области некоммерческим организациям (в том числе социально ориентированным некоммерческим организациям), не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, в рамках реализации мероприятий подпрограмм «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи», «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи» государственной программы Тамбовской области «Развитие здравоохранения Тамбовской области» признать утратившим силу.

2. Опубликовать настоящее постановление на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и на сайте сетевого издания «Тамбовская жизнь» (www.tamlife.ru).

 

 

Глава администрации

 

области

А.В.Никитин

 


 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

 

к постановлению администрации области

 

от 18.01.2021 № 29

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1а

к государственной программе Тамбовской области «Развитие здравоохранения Тамбовской области»

 

ПЕРЕЧЕНЬ

показателей (индикаторов) государственной программы Тамбовской области «Развитие здравоохранения Тамбовской области» на 2016-2024 годы, подпрограмм государственной Программы и их значения

 

Показатель (индикатор) (наименование) Программы, подпрограммы

Единица измерения

Значения показателей

2015 год (базовый)

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

1. Смертность населения (без показателей смертности от внешних причин)

На 100 тыс. населения

1489,7

1472,1

1470

1469

х

х

х

х

х

х

2. Младенческая смертность

Случаев на 1000 родившихся живыми

4,1

4,1

3,8

3,8

3,7

3,6

3,5

3,4

3,3

3,2

3. Смертность от болезней системы кровообращения

На 100 тыс. населения

673,5

673

655

604,5

566,1

590,5

571,8

545,2

515,5

485,8

4. Смертность от новообразований (в том числе от злокачественных)

На 100 тыс. населения

202

198,4

187,2

179,0

179,0

180,0

179,3

177,8

176,3

174,8

5. Смертность в трудоспособном возрасте

На 100 тыс. населения соответствующего возраста

х

х

497,6

495,5

471,4

550,0

530,0

510,0

490,0

480,0

6. Смертность от дорожно-транспортных происшествий

На 100 тыс. населения

19

18

15,5

13,7

13,6

13,5

13,4

13

12,5

12

7. Смертность от туберкулеза

На 100 тыс. населения

6,3

6,2

3,4

3,3

3,2

3,1

3,0

2,9

2,8

2,7

8. Обеспеченность врачами

На 10 тыс. человек

30,1

30,3

31,5

31,6

31,7

х

х

х

х

х

9. Отношение средней заработной платы врачей и иных работников медицинских организаций Тамбовской области, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее профессиональное образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) по Тамбовской области

Процент

165

165

180,0 <*>

200,0 <**>

200

200

200

200

200

200

10. Отношение средней заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) по Тамбовской области

Процент

79,3

86,3

90,0 <*>

100 <**>

100

100

100

100

100

100

11. Отношение средней заработной платы младшего медицинского персонала (персонала обеспечивающего, предоставление медицинских услуг) к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) по Тамбовской области

Процент

52,4

70,5

80 <*>

100 <**>

100

100

100

100

100

100

<*> С 01 октября 2017 г.

<**> С 01 января 2018 г.

12. Отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников учреждений здравоохранения к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате работников, занятых в сфере экономики региона

Процент

х

88,9

85,2

93,8

93,5

93,0

92,5

92,0

91,5

91,4

13. Ожидаемая продолжительность жизни при рождении

Лет

71,7

72,2

72,4

72,97

73,35

72,65

73,19

73,93

74,53

75,01

14. Доля учреждений, в которых проведены энергетические обследования

Процент

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

15. Доля учреждений, оснащенных приборами учета тепловой энергии

Процент

76,0

81,0

86,0

91,0

95,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

16. Снижение удельного расхода тепла на 1 кв. м

Гкал/м2

0,155

0,142

0,136

0,132

0,128

0,124

0,123

0,122

0,121

0,120

17. Снижение удельного расхода электрической энергии на 1 кв. м

КВт*ч/м2

39,4

36,12

34,71

33,67

32,66

31,68

31,37

31,06

30,75

30,45

18. Снижение удельного расхода топлива на 1 кв. м

Тут/м2

5,65

5,18

4,98

4,83

4,68

4,54

4,5

4,45

4,41

4,36

19. Доля средств бюджета Тамбовской области, выделяемых социально ориентированным некоммерческим организациям на предоставление услуг, в общем объеме средств бюджета области, выделяемых на предоставление услуг в соответствующей сфере, в части услуг по профилактике ВИЧ, вирусных гепатитов B и C, пропаганды донорства крови и ее компонентов

Процент

0

0

4

6

8

10

10

10

10

10

1. Подпрограмма «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи»

1.1. Потребление алкогольной продукции (в перерасчете на абсолютный алкоголь)

Литров на душу населения в год

12,5

6,9

4,85

4,8

4,8

4,8

4,7

4,7

4,6

4,5

1.2. Распространенность потребления табака среди взрослого населения

Процент

54

53

38

33

28

27

26

25

24

23

1.3. Охват профилактическими медицинскими осмотрами детей

Процент

100

100

100

100

100

70

100

100

100

100

1.4. Охват диспансеризацией детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в стационарных учреждениях здравоохранения, образования и социальной защиты

Процент

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

1.5. Охват диспансеризацией взрослого населения

Процент

23

23

21

21

21

21

21

21

21

21

1.6. Доля злокачественных новообразований, выявленных на ранних стадиях (на I – II степени)

Процент

54,5

54,9

56,7

56,8

58,0

57,6

60,4

61,3

62,1

63

1.7. Доля взрослых лиц, состоящих под диспансерным наблюдением по поводу болезни, характеризующейся повышенным кровяным давлением, в общем числе лиц, имеющих повышенное артериальное давление

Процент

81,9

83,0

83,5

84,0

84,5

85,0

85,5

86,0

86,5

86,5

1.8. Интенсивность кариеса зубов (индекс КПУ) у детей в возрасте 12 лет

Единица

2,5

2,4

2,2

2,2

х

х

х

х

х

х

1.9. Интенсивность заболеваний пародонта у детей в возрасте 15 лет (по индексу СPI)

Единица

4,6

4,7

3,3

3,3

3,2

3,2

3,2

3,2

3,2

3,2

1.10. Количество зарегистрированных больных с диагнозом, установленным впервые в жизни, активный туберкулез

Человек на 100 тыс. населения

40,5

34,8

34,5

34

33,5

33

32,5

32

31,5

31,0

1.11. Охват населения профилактическими осмотрами на туберкулез

Процент

74,2

75,6

79,3

79,5

79,7

80

80,5

81

81,5

82,0

1.12. Доля больных наркоманией, повторно госпитализированных в течение года

Процент

19,6

19,3

16,65

16,6

16,55

16,5

16,4

16,3

16,2

16,1

1.13. Доля больных алкоголизмом, повторно госпитализированных в течение года

Процент

27

26,3

22,85

22,8

22,75

22,7

22,6

22,5

22,4

22,3

1.14. Смертность детей в возрасте до одного года от пневмоний

Человек на 10 тыс. детей, родившихся живыми

1

1,9

1,9

2,2

х

х

х

х

х

х

1.15. Охват иммунизацией населения против дифтерии, коклюша и столбняка в декретированные сроки

Процент

97,8

97,8

99,1

99,1

99,1

99,1

99,1

99,1

99,1

99,1

1.16. Охват иммунизацией населения против кори в декретированные сроки

Процент

99,2

99,2

99,6

99,6

99,6

99,6

99,6

99,6

99,6

99,6

1.17. Охват иммунизацией населения против краснухи в декретированные сроки

Процент

98,3

98,3

99,2

99,6

99,6

99,6

99,6

99,6

99,6

99,6

1.18. Охват иммунизацией против пневмококковой инфекции в декретированные сроки

Процент

х

92,6

93

95,3

96,0

96,0

96,0

96,0

96,0

96,0

1.19. Охват иммунизацией населения против эпидемического паротита в декретированные сроки

Процент

99,4

99,5

99,6

99,6

99,6

99,6

99,6

99,6

99,6

99,6

1.20. Заболеваемость острым вирусным гепатитом B

На 100 тыс. населения

0,7

0,7

0,38

0,38

0,37

0,37

0,37

0,37

0,37

0,36

1.21. Доля ВИЧ-инфицированных лиц, состоящих на диспансерном учете, от числа выявленных

Процент

80

81

95

95

95

95

95

95

95

95

1.22. Охват иммунизацией населения против вирусного гепатита B в декретированные сроки

На 10 тыс. человек

95,15

95,2

96,5

96,5

96,5

96,5

96,5

96,5

96,5

96,5

1.23. Охват медицинским освидетельствованием на ВИЧ-инфекцию населения субъекта Российской Федерации

Процент

15,5

17

21

22

23

24

24

24,5

25

25

1.24. Доля рецептов, находящихся на отсроченном обеспечении

Процент

х

х

3

3

3

2,8

2,6

2,4

2,3

2,0

1.25. Уровень информированности населения в возрасте 18-49 лет по вопросам ВИЧ-инфекции

Процент

х

х

84

87

90

93

93

97

98

98

1.26. Удовлетворение потребности отдельных категорий граждан в необходимых лекарственных препаратах и медицинских изделиях, а также специализированных продуктах лечебного питания для детей-

Процент

95

95,5

97,1

97,2

97,3

98

98,1

98,2

98,3

98,5

инвалидов (от числа лиц, имеющих право на государственную социальную помощь и не отказавшихся от получения социальной услуги по обеспечению лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.27. Удовлетворение спроса на лекарственные препараты, предназначенные для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также трансплантации органов и (или) тканей

Процент

98

98

99,1

99,2

99,3

99,4

99,4

99,4

99,5

99,5

1.28.Число граждан, прошедших профилактические осмотры

Тыс. человек

х

х

х

482

494

358

520

564

604

706

1.29 Количество медицинских организаций, участвующих в создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь»

Единиц

х

х

х

0

9

14

22

28

33

37

1.30. Доля впервые в жизни установленных неинфекционных заболеваний, выявленных при проведении диспансеризации и

Процент

х

х

х

28,4

28,4

28,0

28,4

28,4

28,4

28,4

профилактическом медицинском осмотре у взрослого населения, от общего числа неинфекционных заболеваний с впервые установленным диагнозом

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.31. Доля записей к врачу, совершенных гражданами без очного обращения в регистратуру медицинской организации

Процент

х

х

х

12

19

25

32

38

45

51

1.32. Доля обоснованных жалоб (от общего количества поступивших жалоб), урегулированных в досудебном порядке страховыми медицинскими организациями

Процент

х

х

х

37,1

40,1

44,1

48,6

52,6

56,6

60,6

1.33. Доля медицинских организаций, оказывающих в рамках обязательного медицинского страхования первичную медико-санитарную помощь, на базе которых функционируют каналы связи граждан со страховыми представителями страховых медицинских организаций (пост страхового представителя, телефон, терминал для связи со страховым представителем)

Процент

х

х

х

0

17,6

29,4

45,1

56,9

66,7

74,5

1.34. Число лиц (пациентов), дополнительно эвакуированных с использованием санитарной авиации

Человек

х

х

х

0

0

51

57

63

69

75

1.35. Количество посещений при выездах мобильных медицинских бригад

Тыс. посещений

х

х

х

3,6

8

39,27

30,1

30,1

30,1

30,1

1.36 Доля лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых суток от общего числа больных, к которым совершены вылеты

Процент

х

х

х

0

0

90

90

90

90

90

1.37. Уровень госпитализации на геронтологические койки лиц старше 60 лет

На 10 тыс. населения соответствующего возраста

х

х

х

0

15,2

27,4

59,4

59,4

59,4

59,4

1.38. Охват граждан старше трудоспособного возраста профилактическими осмотрами, включая диспансеризацию

Процент

х

х

х

19,91

26,6

15,8

37,6

55,7

65,3

70

1.39. Доля лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния, находящиеся под диспансерным наблюдением

Процент

х

х

х

71,03

71,5

54

72,5

73,0

80

90

1.40. Смертность мужчин в возрасте 16-59 лет

На 100 тыс. человек

х

х

х

764,6

726,8

807,5

662,8

626,4

588,8

552

1.41. Смертность женщин в возрасте 16-54 лет

На 100 тыс. человек

х

х

х

186,5

182,6

200,0

177,2

174,6

171

167,4

1.42. Розничные продажи алкогольной продукции на душу населения (в литрах этанола)

Литр чистого (100%) спирта

х

х

х

5

4,8

4,8

4,7

4,7

4,6

4,5

2. Подпрограмма «Развитие государственно-частного партнерства»

2.1. Количество больных, получающих процедуру гемодиализа

Человек

172

182

192

202

212

222

232

242

252

262

2.2. Смертность от туберкулеза

На 100 тыс. населения

6,3

6,2

3,4

3,3

3,2

3,1

3

2,9

2,8

2,7

2.3. Количество пролеченных иностранных граждан

Тыс. человек

х

х

х

0,05

0,06

0,07

0,09

0,11

0,14

0,17

3. Подпрограмма «Охрана здоровья матери и ребенка»

3.1. Охват неонатальным скринингом (доля новорожденных, обследованных на врожденные и наследственные заболевания, в общем числе детей, родившихся живыми)

Процент

99,9

99,9

99,9

99,9

99,9

99,9

99,9

99,9

99,9

99,9

3.2. Охват аудиологическим скринингом (доля детей первого года жизни, обследованных на аудиологический скрининг, в общем числе детей первого года жизни)

Процент

97,4

97,4

100

100

100

100

100

100

100

100

3.3. Показатель ранней неонатальной смертности

На 1000 новорожденных

1,3

1,3

1,15

1,1

х

х

х

х

х

х

3.4. Выживаемость детей, имевших при рождении очень низкую и экстремально низкую массу тела, в акушерском стационаре (доля выживших детей в числе новорожденных, родившихся с очень низкой и экстремально низкой массой тела, в акушерском стационаре)

Процент

85,2

96,9

96,9

91

х

х

х

х

х

х

3.5. Проведение химиопрофилактики передачи ВИЧ-инфекции от матери к ребенку во время беременности

Процент

85,7

96

96

96

х

х

х

х

х

х

3.6. Проведение химиопрофилактики передачи ВИЧ-инфекции от матери к ребенку во время родов

Процент

95,2

96,8

96,8

96,8

95,0

95,0

95,0

95,0

95,0

95,0

3.7. Проведение химиопрофилактики передачи ВИЧ-инфекции от матери к новорожденному ребенку

Процент

95,2

100

100

100

100

100

100

100

100

100

3.8. Число абортов

Единиц на 1000 женщин в возрасте от 15 до 49 лет

20,1

16,1

16,1

12,0

12,0

11,0

11,5

11,0

11,0

11,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.9. Снижение младенческой смертности

Промилле (0,1 процента)

4,1

4,1

3,8

3,8

3,7

3,6

3,5

3,4

3,3

3,2

3.10. Доля преждевременных родов (22-37 недель) в перинатальных центрах

Процент

0

0

0

35

40

50

93

93

93

93

3.11. Смертность детей в возрасте 0 – 17 лет на 100000 детей соответствующего возраста

Число случаев на 100 тысяч детей соответствующего возраста

х

х

х

39,8

39,5

39,4

39,3

39,2

39,1

39,0

3.12. Доля посещений детьми медицинских организаций с профилактическими целями

Процент

х

х

х

49,8

50,5

51

49,5

50,0

50,5

51

3.13. Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0 – 17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней костно-мышечной системы и соединительной ткани

Процент

х

х

х

43,4

55

60

65

70

80

90

3.14. Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0 – 17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней глаза и его придаточного аппарата

Процент

х

х

х

27,7

55

60

65

70

80

90

3.15. Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0 – 17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами органов пищеварения

Процент

х

х

х

28,7

55

60

65

70

80

90

3.16. Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0 – 17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами органов кровообращения

Процент

х

х

х

42,4

55

60

65

70

80

90

3.17. Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0 – 17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней эндокринной системы, расстройств питания и нарушения обмена веществ

Процент

х

х

х

61,0

65

70

75

80

85

90

4. Подпрограмма «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей»

4.1. Выполнение государственного задания на санаторно-курортное лечение детей областными государственными учреждениями здравоохранения

Процент

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

4.2. Смертность от болезней системы кровообращения

На 100 тыс. населения

673,5

673

655

604,5

566,1

590,5

571,8

545,2

515,5

485,8

5. Подпрограмма «Оказание паллиативной помощи, в том числе детям»

5.1. Обеспеченность койками для оказания паллиативной медицинской помощи взрослых

100 тыс. взрослого населения

6

6,8

7,6

8,4

9,3

10,6

х

х

х

х

Тысяча коек

х

х

х

х

х

0,092

0,094

0,097

0,097

0,097

5.2. Число амбулаторных посещений с паллиативной целью к врачам-специалистам и среднему медицинскому персоналу любых специальностей

Число амбулаторных посещений на 10 тыс. населения

х

х

х

148,8

183,1

х

х

х

х

х

Тысяча посещений

х

х

х

х

х

12,297

14,347

16,396

16,396

16,396

5.3. Доля посещений выездной патронажной службой на дому для оказания паллиативной медицинской помощи в общем количестве посещений по паллиативной медицинской помощи

Процент

х

х

х

х

1,3

45

48

52

53

54

5.4. Полнота выборки наркотических и психотропных лекарственных препаратов Тамбовской областью в рамках заявленных потребностей в соответствии с планом распределения наркотических лекарственных препаратов и психотропных веществ

Процент

х

х

х

45

55

85

90

95

95

95

6. Подпрограмма «Кадровое обеспечение системы здравоохранения»

6.1. Количество подготовленных специалистов по дополнительным профессиональным программам медицинского и фармацевтического образования в государственных организациях дополнительного и высшего профессионального образования

Человек

1470

1470

1562

1562

1562

1562

1562

1562

1562

1562

6.2. Количество подготовленных специалистов по дополнительным профессиональным программам медицинского и фармацевтического образования в государственных профессиональных образовательных организациях, осуществляющих подготовку специалистов среднего звена

Человек

2595

2570

2808

2808

2808

2808

2808

2808

2808

2808

6.3. Количество обучающихся, прошедших подготовку в обучающих симуляционных центрах

Человек

25

25

110

115

х

х

х

х

х

х

6.4. Доля медицинских и фармацевтических специалистов, обучавшихся в рамках целевой подготовки для нужд Тамбовской

Процент

94

96

96

97

98

98

98

98

98

99

области, трудоустроившихся после завершения обучения в медицинские или фармацевтические организации системы здравоохранения Тамбовской области

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.5. Доля лиц, допущенных к осуществлению медицинской и фармацевтической деятельности через процедуру аккредитации, в общем числе лиц, допущенных к осуществлению медицинской и фармацевтической

Процент

0

0

2,5

3,5

х

х

х

х

х

х

6.6. Обеспеченность врачами

На 10 тыс. человек

30,1

30,3

31,5

31,6

31,7

х

х

х

х

х

6.7. Обеспеченность врачами участковой службы

На 10 тыс. человек

х

х

5,45

5,5

5,55

5,6

5,62

5,63

5,64

5,65

6.8. Доля медицинских работников, которым фактически предоставлены единовременные компенсационные выплаты, в общей численности медицинских работников, которым запланировано предоставить указанные выплаты

Процент

х

х

100

100

100

100

100

100

100

100

6.9. Обеспеченность врачами, работающими в государственных и муниципальных медицинских организациях

Человек на 10 тыс. населения

х

х

х

32,2

34,1

35,9

37,3

38,8

40,2

41,8

6.10. Обеспеченность средними медицинскими работниками, работающими в государственных и муниципальных медицинских организациях

Человек на 10 тыс. населения

х

х

х

94,8

97,3

99,0

100,6

103,0

105,6

108,4

6.11. Обеспеченность населения врачами, оказывающими медицинскую помощь в амбулаторных условиях

Человек на 10 тыс. населения

х

х

х

18,9

19,5

19,9

20,5

21,0

21,7

22,5

6.12. Доля специалистов, допущенных к профессиональной деятельности через процедуру аккредитации, от общего количества специалистов

Процент

х

х

х

0,2

х

х

22,5

42,5

62

80,9

6.13. Укомплектованность врачебных должностей в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях (физическими лицами при коэффициенте совместительства 1,2)

Процент

х

х

х

67,5

83,4

85,3

88,6

92,0

93,1

95,0

6.14. Укомплектованность должностей среднего медицинского персонала в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях (физическими лицами при коэффициенте совместительства 1,2)

Процент

х

х

х

79,5

81,1

82,4

85,0

89,0

93,3

100,0

6.15. Число специалистов, вовлеченных в систему непрерывного образования медицинских работников, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий

Человек

х

х

х

1006

4042

5664

8042

10132

11495

13000

7. Подпрограмма «Модернизация здравоохранения Тамбовской области в части строительства перинатального центра на 2014-2016 годы»

7.1. Материнская смертность

Случай

1

1

1

1

х

х

х

х

х

х

7.2. Младенческая смертность

На 1000 родившихся живыми

5,3

5,2

3,8

3,5

х

х

х

х

х

х

7.3. Показатель ранней неонатальной смертности

На 1000 новорожденных

1,3

1,3

1,15

1,1

х

х

х

х

х

х

7.4. Доля женщин с преждевременными родами, родоразрешенных в перинатальных центрах

Процент

0

0

0

35

х

х

х

х

х

х

7.5. Выживаемость детей, имевших при рождении очень низкую и экстремально низкую массу тела, в акушерском стационаре

Процент

85,2

96,9

96,9

91

х

х

х

х

х

х

7.6. Количество врачей, подготовленных для работы в перинатальном центре, в том числе:

Человек

50

14

х

х

х

х

х

х

х

х

после окончания интернатуры

Человек

5

0

х

х

х

х

х

х

х

х

прошедших курсы повышения квалификации (профессиональной переподготовки)

Человек

14

2

х

х

х

х

х

х

х

х

прошедших обучение в «симуляционных центрах»

Человек

31

12

х

х

х

х

х

х

х

х

8. Подпрограмма «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи»

8.1. Число больных наркоманией, находящихся в ремиссии более 2-х лет

На 100 наркологических больных среднегодового контингента

12,9

12,9

13,4

13,4

х

х

х

х

х

х

8.2. Число больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии более 2-х лет

На 100 больных алкоголизмом среднегодового контингента

12

12

15

15

х

х

х

х

х

х

8.3. Доля больных психическими расстройствами, повторно госпитализированных в течение года, в общей численности больных психическими расстройствами, госпитализированных в течение года

Процент

10,9

10,8

10,7

10,5

х

х

х

х

х

х

8.4. Доля лиц, зараженных вирусом иммунодефицита человека, получающих антиретровирусную терапию, в общем числе лиц, зараженных вирусом иммунодефицита человека, состоящих под диспансерным наблюдением

Процент

38,7

38,8

59,5

59,6

59,7

59,8

59,9

60

60,1

60,2

8.5. Смертность от ишемической болезни сердца

На 100 тыс. населения

381,7

376,5