АДМИНИСТРАЦИЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ |
31.12.2019 | г. Тамбов | № 1511 |
О внесении изменений в государственную программу Тамбовской области «Развитие здравоохранения Тамбовской области» |
Администрация области постановляет: 1. Внести в государственную программу Тамбовской области «Развитие здравоохранения Тамбовской области», утвержденную постановлением администрации области от 30.04.2013 № 447 (в редакции от 05.12.2019), (далее – Программа) следующие изменения: 1.1. в паспорте Программы: в позиции «Программно-целевые и проектные инструменты (ведомственные целевые программы, федеральные (региональные) проекты) Программы» и далее по всему тексту Программы слова «федеральный (региональный) проект «Развитие экспорта медицинских услуг в Тамбовской области в 2018-2024 годах» заменить словами «федеральный (региональный) проект «Развитие экспорта медицинских услуг»; позицию «Объемы и источники финансирования Программы» изложить в следующей редакции: |
Объемы и источники финансирования Программы | Всего: 222749664,0 тыс. руб., из них: средства федерального бюджета по предварительной оценке: 9985949,6 тыс. руб. (с 2013 по 2024 гг.) (привлечение федеральных средств будет осуществляться в соответствии с ежегодно заключаемыми соглашениями с Министерством здравоохранения Российской Федерации); средства бюджета Тамбовской области по предварительной оценке: 68989143,2 тыс. руб. (с 2013 по 2024 гг.); средства обязательного медицинского страхования по предварительной оценке: 132552076,9 тыс. руб. (с 2013 по 2024 гг.); средства внебюджетных источников по предварительной оценке: 11222494,2 тыс. руб. (с 2013 по 2024 гг.); подпрограмма «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи»: 6212529,1 тыс. руб. (с 2013 по 2024 гг.); подпрограмма «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации»: 4128433,5 тыс. руб. (с 2013 по 2015 гг.); подпрограмма «Развитие государственно-частного партнерства»: 584450,0 тыс. руб. (с 2013 по 2024 гг.); подпрограмма «Охрана здоровья матери и ребенка»: 3262602,1 тыс. руб. (с 2013 по 2024 гг.); подпрограмма «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей»: 982698,6 тыс. руб. (с 2013 по 2024 гг.); подпрограмма «Оказание паллиативной помощи, в том числе детям»: 1043288,5 тыс. руб. (с 2013 по 2024 гг.); подпрограмма «Кадровое обеспечение системы здравоохранения»: 1918940,3 тыс. руб. (с 2013 по 2024 гг.); подпрограмма «Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях»: 1830995,0 тыс. руб. (с 2013 по 2015 гг.); подпрограмма «Развитие информатизации в здравоохранении»: 124675,6 тыс. руб. (с 2013 по 2015 гг.); подпрограмма «Совершенствование системы территориального планирования Тамбовской области»: 34982892,9 тыс. руб. (с 2013 по 2015 гг.); подпрограмма «Модернизация здравоохранения Тамбовской области в части строительства перинатального центра на 2014-2017 годы»: 2637775,7 тыс. руб. (с 2014 по 2017 гг.); подпрограмма «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи»: 19746422,8 тыс. руб. (с 2016 по 2024 гг.); подпрограмма «Экспертиза и контрольно-надзорные функции»: 620099,2 тыс. руб. (с 2016 по 2024 гг.); подпрограмма «Организация обязательного медицинского страхования граждан Тамбовской области»: 144097703,9 тыс. руб. (с 2016 по 2024 гг.); подпрограмма «Развитие скорой медицинской помощи»: 105915,8 тыс. руб. (с 2016 по 2024 гг.); подпрограмма «Информационные технологии в здравоохранении»: 470240,9 тыс. руб. (с 2019 по 2024 гг.) |
1.2. в разделе 6 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Программы» абзац третий изложить в следующей редакции: «Объем финансирования Программы на период 2013-2024 годов за счет средств бюджета Тамбовской области составляет 68989143,2 тыс. руб. (31,0% от общего объема средств Программы), федерального бюджета – 9985949,6 тыс. руб. (4,5% от общего объема средств Программы), обязательного медицинского страхования – 132552076,9 тыс. руб. (59,5% от общего объема средств Программы), внебюджетных источников – 11222494,2 тыс. руб. (5,0% от общего объема средств Программы).»; 1.3. в приложении № 1а «Перечень показателей (индикаторов) государственной программы Тамбовской области «Развитие здравоохранения Тамбовской области» на 2016-2024 годы, подпрограмм государственной программы и их значения» к Программе: в разделе 3 «Подпрограмма «Охрана здоровья матери и ребенка»: пункт 3.3 изложить в следующей редакции: |
3.3. Показатель ранней неонатальной смертности | На 1000 новорожденных | 1,3 | 1,3 | 1,15 | 1,1 | - | - | - | - | - | - |
пункт 3.6 изложить в следующей редакции: |
3.6. Проведение химиопрофилактики передачи ВИЧ-инфекции от матери к ребенку во время родов | Процент | 95,2 | 96,8 | 96,8 | 96,8 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 |
в разделе 5 «Подпрограмма «Оказание паллиативной помощи, в том числе детям» пункты 5.1, 5.2 изложить в следующей редакции: |
5.1. Обеспеченность койками для оказания паллиативной медицинской помощи взрослых | 100 тыс. взрослого населения | 6 | 6,8 | 7,6 | 8,4 | 9,3 | 9,4 | 9,5 | 10,2 | 10,3 | 10,4 |
5.2. Число амбулаторных посещений с паллиативной целью к врачам-специалистам и среднему медицинскому персоналу любых специальностей | Число амбулаторных посещений на 10 тыс. населения | x | x | x | 148,8 | 183,1 | 185,2 | 187,2 | 190,7 | 200,3 | 210,3 |
в разделе 10 «Подпрограмма «Организация обязательного медицинского страхования граждан Тамбовской области» пункт 10.1 изложить в следующей редакции: |
10.1. Норматив финансового обеспечения базовой программы обязательного медицинского страхования в расчете на одно застрахованное лицо | Рублей | 8029,2 | 8632,8 | 8901,9 | 10672,4 | 11674,8 | 12639,5 | 13401,2 | 14131,9 | 14245,8 | 14695,5 |
1.4. в приложении № 2а «Перечень мероприятий государственной программы Тамбовской области «Развитие здравоохранения Тамбовской области» к Программе раздел 1 «Подпрограмма государственной программы «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи», раздел 2 «Подпрограмма государственной программы «Развитие государственно-частного партнерства», раздел 3 «Подпрограмма государственной программы «Охрана здоровья матери и ребенка», раздел 4 «Подпрограмма государственной программы «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей», раздел 5 «Подпрограмма государственной программы «Оказание паллиативной помощи, в том числе детям», раздел 6 «Подпрограмма государственной программы «Кадровое обеспечение системы здравоохранения», раздел 8 «Подпрограмма государственной программы «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи», раздел 9 «Подпрограмма государственной программы «Экспертиза и контрольно-надзорные функции», раздел 10 «Подпрограмма государственной программы «Организация обязательного медицинского страхования граждан Тамбовской области», раздел 11 «Подпрограмма государственной программы «Развитие скорой медицинской помощи», раздел 12 «Подпрограмма государственной программы «Информационные технологии в здравоохранении» изложить в редакции согласно приложению № 1; 1.5. приложение № 3 «Ресурсное обеспечение реализации государственной программы Тамбовской области «Развитие здравоохранения Тамбовской области» за счет всех источников финансирования» к Программе изложить в редакции согласно приложению № 2; 1.6. приложение № 4а «Прогноз сводных показателей государственных заданий на оказание (выполнение) государственных услуг (работ) в 2017-2024 годах областными государственными учреждениями по государственной программе Тамбовской области «Развитие здравоохранения Тамбовской области» к Программе изложить в редакции согласно приложению № 3; 1.7. в приложении № 5 «Подпрограмма «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи» к Программе (далее – Подпрограмма): в паспорте Подпрограммы позицию «Объемы и источники финансирования Подпрограммы» изложить в следующей редакции: |
Объемы и источники финансирования Подпрограммы | Всего: 6212529,1 тыс. руб., из них: средства федерального бюджета (прогноз): 2900445,5 тыс. руб., в том числе по годам: 2014 г. – 36017,3 тыс. руб.; 2015 г. – 1,9 тыс. руб.; 2016 г. – 403413,9 тыс. руб.; 2017 г. – 346766,5 тыс. руб.; 2018 г. – 414310,3 тыс. руб.; 2019 г. – 376346,9 тыс. руб.; 2020 г. – 545766,0 тыс. руб.; 2021 г. – 392770,6 тыс. руб.; 2022 г. – 385052,1 тыс. руб.; 2023 г. – 0,0 тыс. руб.; 2024 г. – 0,0 тыс. руб.; средства бюджета Тамбовской области (прогноз): 3312083,3 тыс. руб., в том числе по годам: 2013 г. – 28866,4 тыс. руб.; 2014 г. – 48228,0 тыс. руб.; 2015 г. – 26213,6 тыс. руб.; 2016 г. – 375166,1 тыс. руб.; 2017 г. – 321946,9 тыс. руб.; 2018 г. – 359829,9 тыс. руб.; 2019 г. – 413311,0 тыс. руб.; 2020 г. – 354582,6 тыс. руб.; 2021 г. – 373392,5 тыс. руб.; 2022 г. – 341604,3 тыс. руб.; 2023 г. – 334471,0 тыс. руб.; 2024 г. – 334471,0 тыс. руб.; средства из внебюджетных источников (прогноз): 0,3 тыс. руб., в том числе по годам: 2018-0,3 тыс. руб.; 2019-0,0 тыс. руб. |
в разделе 5 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы» абзац второй изложить в следующей редакции: «Общий объем финансирования мероприятий Подпрограммы на 2013-2024 годы составляет 6212529,1 тыс. руб., в том числе 2900445,5 тыс. руб. за счет средств федерального бюджета (46,7%), 3312083,3 тыс. руб. за счет средств бюджета Тамбовской области (53,3%), 0,3 тыс. руб. за счет средств внебюджетных источников.»; 1.8. в приложении № 7 «Развитие государственно-частного партнерства» к Программе (далее – Подпрограмма): в паспорте Подпрограммы позицию «Объемы и источники финансирования Подпрограммы» изложить в следующей редакции: |
Объемы и источники финансирования Подпрограммы | Всего за счет средств из внебюджетных источников по предварительной оценке: 584450,0 тыс. руб., в том числе по годам: 2013 г. – 0,0 тыс. руб.; 2014 г. – 212000,0 тыс. руб.; 2015 г. – 138600,0 тыс. руб.; 2016 г. – 0,0 тыс. руб.; 2017 г. – 110000,0 тыс. руб.; 2018 г. – 93180,0 тыс. руб.; 2019 г. – 30170,0 тыс. руб.; 2020 г. – 100,0 тыс. руб.; 2021 г. – 100,0 тыс. руб.; 2022 г. – 100,0 тыс. руб.; 2023 г. – 100,0 тыс. руб.; 2024 г. – 100,0 тыс. руб. |
в разделе 5 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы» в абзаце втором цифры «602380,0» заменить цифрами «584450,0»; 1.9. в приложении № 8 «Подпрограмма «Охрана здоровья матери и ребенка» к Программе (далее – Подпрограмма): в паспорте Подпрограммы: в позиции «Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы, их значения на последний год реализации»: абзац четвертый признать утратившим силу; в абзаце пятом цифры «96,8» заменить цифрами «95,0»; позицию «Объемы и источники финансирования Подпрограммы» изложить в следующей редакции: |
Объемы и источники финансирования Подпрограммы | Всего: 3262602,1 тыс. руб., из них: средства федерального бюджета по предварительной оценке: 2089472,5 тыс. руб., в том числе по годам: 2013 г. – 10887,9 тыс. руб.; 2014 г. – 7377,1 тыс. руб.; 2015 г. – 0,0 тыс. руб.; 2016 г. – 280554,1 тыс. руб.; 2017 г. – 0,0 тыс. руб.; 2018 г. – 64168,1 тыс. руб.; 2019 г. – 77328,1 тыс. руб.; 2020 г. – 794927,2 тыс. руб.; 2021 г. – 854230,0 тыс. руб.; 2022 г. – 0,0 тыс. руб.; 2023 г. – 0,0 тыс. руб.; 2024 г. – 0,0 тыс. руб.; средства бюджета Тамбовской области по предварительной оценке: 1173129,5 тыс. руб., в том числе по годам: 2013 г. – 160572,2 тыс. руб.; 2014 г. – 173585,2 тыс. руб.; 2015 г. – 306995,3 тыс. руб.; 2016 г. – 104839,3 тыс. руб.; 2017 г. – 31362,9 тыс. руб.; 2018 г. – 42664,2 тыс. руб.; 2019 г. – 70930,1 тыс. руб.; 2020 г. – 110452,8 тыс. руб.; 2021 г. – 106295,1 тыс. руб.; 2022 г. – 21810,8 тыс. руб.; 2023 г. – 21810,8 тыс. руб.; 2024 г. – 21810,8 тыс. руб. |
в разделе 3 «Показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты Подпрограммы»: абзац пятый признать утратившим силу; в абзаце шестом цифры «96,8» заменить цифрами «95,0»; в разделе 5 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы» абзац второй изложить в следующей редакции: «Общий объем финансирования мероприятий Подпрограммы на 2013-2024 годы составляет 3262602,1 тыс. руб., в том числе 1173129,5 тыс. руб. за счет средств бюджета Тамбовской области (36,0% от общего объема средств Подпрограммы) и 2089472,5 тыс. руб. за счет средств федерального бюджета (64,0% от общего объема средств Подпрограммы).»; 1.10. в приложении № 9 «Подпрограмма «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей» к Программе (далее – Подпрограмма): в паспорте Подпрограммы позицию «Объемы и источники финансирования Подпрограммы» изложить в следующей редакции: |
Объемы и источники финансирования Подпрограммы | Всего: 982698,6 тыс. руб., из них: средства бюджета Тамбовской области (прогноз): 961577,4 тыс. руб., в том числе по годам: 2013 г. – 98139,7 тыс. руб.; 2014 г. – 111277,5 тыс. руб.; 2015 г. – 75238,6 тыс. руб.; 2016 г. – 74272,9 тыс. руб.; 2017 г. – 72723,9 тыс. руб.; 2018 г. – 78473,1 тыс. руб.; 2019 г. – 82918,7 тыс. руб.; 2020 г. – 73706,6 тыс. руб.; 2021 г. – 73706,6 тыс. руб.; 2022 г. – 73706,6 тыс. руб.; 2023 г. – 73706,6 тыс. руб.; 2024 г. – 73706,6 тыс. руб.; средства из внебюджетных источников (прогноз): 565,5 тыс. руб., в том числе по годам: 2015 г. – 565,5 тыс. руб.; средства федерального бюджета (прогноз): 20555,7 тыс. руб., в том числе по годам: 2016 г. – 555,9 тыс. руб.; 2017 г. – 19999,8 тыс. руб. |
в разделе 5 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы» абзац второй изложить в следующей редакции: «Общий объем финансирования мероприятий Подпрограммы на 2013-2024 годы составляет 982698,6 тыс. руб., в том числе 961577,4 тыс. руб. за счет средств бюджета Тамбовской области (97,8% от общего объема средств Подпрограммы), 565,5 тыс. руб. за счет средств внебюджетных источников (0,1% от общего объема средств Подпрограммы), 20555,7 тыс. руб. за счет средств федерального бюджета (2,1% от общего объема средств Подпрограммы).»; 1.11. в приложении № 10 «Подпрограмма «Оказание паллиативной помощи, в том числе детям» к Программе (далее – Подпрограмма): в паспорте Подпрограммы позицию «Объемы и источники финансирования Подпрограммы» изложить в следующей редакции: |
Объемы и источники финансирования Подпрограммы | Всего: 1043288,5 тыс. руб., из них: средства федерального бюджета по предварительной оценке: 226631,3 тыс. руб., в том числе по годам: 2018 г. – 49313,3 тыс. руб.; 2019 г. – 44432,9 тыс. руб.; 2020 г. – 44340,0 тыс. руб.; 2021 г. – 44340,0 тыс. руб.; 2022 г. – 44205,1 тыс. руб.; 2023 г. – 0,0 тыс. руб.; 2024 г. – 0,0 тыс. руб. средства бюджета Тамбовской области по предварительной оценке: 816657,2 тыс. руб., в том числе по годам: 2013 г. – 89308,2 тыс. руб.; 2014 г. – 48013,4 тыс. руб.; 2015 г. – 56232,0 тыс. руб.; 2016 г. – 52392,9 тыс. руб.; 2017 г. – 54762,1 тыс. руб.; 2018 г. – 71037,9 тыс. руб.; 2019 г. – 92271,7 тыс. руб.; 2020 г. – 72285,0 тыс. руб.; 2021 г. – 72285,0 тыс. руб.; 2022 г. – 72271,0 тыс. руб.; 2023 г. – 67899,0 тыс. руб.; 2024 г. – 67899,0 тыс. руб. |
в разделе 5 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы» абзац второй изложить в следующей редакции: «Общий объем финансирования мероприятий Подпрограммы на 2013-2024 годы составляет 1043288,5 тыс. руб., в том числе 816657,2 тыс. руб. за счет средств бюджета Тамбовской области (78,3% от общего объема средств Подпрограммы), 226631,3 тыс. руб. за счет средств федерального бюджета (21,7% от общего объема средств Подпрограммы).»; 1.12. в приложении № 11 «Подпрограмма «Кадровое обеспечение системы здравоохранения» к Программе (далее – Подпрограмма): в паспорте Подпрограммы позицию «Объемы и источники финансирования Подпрограммы» изложить в следующей редакции: |
Объемы и источники финансирования Подпрограммы | Всего: 1918940,3 тыс. руб., из них: средства федерального бюджета по предварительной оценке: 300042,5 тыс. руб., в том числе по годам: 2019 г. – 30000,0 тыс. руб.; 2020 г. – 72572,5 тыс. руб.; 2021 г. – 94185,0 тыс. руб.; 2022 г. – 103285,0 тыс. руб.; средства бюджета Тамбовской области по предварительной оценке: 896254,0 тыс. руб., в том числе по годам: 2013 г. – 76787,8 тыс. руб.; 2014 г. – 86781,8 тыс. руб.; 2015 г. – 90829,4 тыс. руб.; 2016 г. – 82685,9 тыс. руб.; 2017 г. – 83666,3 тыс. руб.; 2018 г. – 60732,5 тыс. руб.; 2019 г. – 88872,8 тыс. руб.; 2020 г. – 67015,5 тыс. руб.; 2021 г. – 69153,0 тыс. руб.; 2022 г. – 70053,0 тыс. руб.; 2023 г. – 59838,0 тыс. руб.; 2024 г. – 59838,0 тыс. руб.; средства из внебюджетных источников по предварительной оценке: 2600,0 тыс. руб., в том числе по годам: 2013 г. – 100,0 тыс. руб.; 2014 г. – 250,0 тыс. руб.; 2015 г. – 550,0 тыс. руб.; 2016 г. – 150,0 тыс. руб.; 2017 г. – 175,0 тыс. руб.; 2018 г. – 175,0 тыс. руб.; 2019 г. – 200,0 тыс. руб.; 2020 г. – 200,0 тыс. руб.; 2021 г. – 200,0 тыс. руб.; 2022 г. – 200,0 тыс. руб.; 2023 г. – 200,0 тыс. руб.; 2024 г. – 200,0 тыс. руб.; средства обязательного медицинского страхования по предварительной оценке: 720043,8 тыс. руб., в том числе по годам: 2013 г. – 23500,0 тыс. руб.; 2014 г. – 40000,0 тыс. руб.; 2015 г. – 40000,0 тыс. руб.; 2016 г. – 60000,0 тыс. руб.; 2017 г. – 60000,0 тыс. руб.; 2018 г. – 0,0 тыс. руб.; 2019 г. – 9178,8 тыс. руб.; 2020 г. – 198623,1 тыс. руб.; 2021 г. – 288741,9 тыс. руб. |
в разделе 5 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы» абзац второй изложить в следующей редакции: «Общий объем финансирования мероприятий Подпрограммы на 2013-2024 годы составляет 1918940,3 тыс. руб., в том числе 720043,8 тыс. руб. за счет средств обязательного медицинского страхования (37,5% от общего объема средств Подпрограммы), 300042,5 тыс. руб. за счет средств федерального бюджета (15,7% от общего объема средств Подпрограммы), 896254,0 тыс. руб. за счет средств бюджета Тамбовской области (46,7% от общего объема средств Подпрограммы) и 2600,0 тыс. руб. за счет средств внебюджетных источников (0,1% от общего объема средств Подпрограммы).»; 1.13. в приложении № 16 «Подпрограмма «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи» к Программе (далее – Подпрограмма): в паспорте Подпрограммы позицию «Объемы и источники финансирования Подпрограммы» изложить в следующей редакции: |
Объемы и источники финансирования Подпрограммы | Всего: 19746422,8 тыс. руб., из них: средства бюджета Тамбовской области по предварительной оценке: 9229179,9 тыс. руб., в том числе по годам: 2016 г. – 989131,3 тыс. руб.; 2017 г. – 921908,9 тыс. руб.; 2018 г. – 1103158,1 тыс. руб.; 2019 г. – 1235232,9 тыс. руб.; 2020 г. – 1173708,9 тыс. руб.; 2021 г. – 1009615,2 тыс. руб.; 2022 г. – 934054,2 тыс. руб.; 2023 г. – 931185,2 тыс. руб.; 2024 г. – 931185,2 тыс. руб.; средства федерального бюджета по предварительной оценке: 2003914,5 тыс. руб., в том числе по годам: 2016 г. – 49744,0 тыс. руб.; 2017 г. – 18224,7 тыс. руб.; 2018 г. – 63095,0 тыс. руб.; 2019 г. – 363295,1 тыс. руб.; 2020 г. – 657098,8 тыс. руб.; 2021 г. – 380588,8 тыс. руб.; 2022 г. – 471868,1 тыс. руб.; 2023 г. – 0,0 тыс. руб.; 2024 г. – 0,0 тыс. руб.; средства из внебюджетных источников по предварительной оценке: 8513328,4 тыс. руб., в том числе по годам: 2016 г. – 780500,0 тыс. руб.; 2017 г. – 820000,0 тыс. руб.; 2018 г. – 860998,0 тыс. руб.; 2019 г. – 905127,0 тыс. руб.; 2020 г. – 950221,0 тыс. руб.; 2021 г. – 988229,8 тыс. руб.; 2022 г. – 1027759,0 тыс. руб.; 2023 г. – 1068869,4 тыс. руб.; 2024 г. – 1111624,2 тыс. руб. |
в разделе 5 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы» абзац второй изложить в следующей редакции: «Общий объем финансирования мероприятий Подпрограммы на 2016-2024 годы составляет 19746422,8 тыс. руб., в том числе 2003914,5 тыс. руб. за счет средств федерального бюджета (10,1% от общего объема средств Подпрограммы), 9229179,9 тыс. руб. за счет средств бюджета Тамбовской области (46,7% от общего объема средств Подпрограммы) и 8513328,4 тыс. руб. за счет средств внебюджетных источников (43,2% от общего объема средств Подпрограммы).»; 1.14. в приложении № 17 «Подпрограмма «Экспертиза и контрольно-надзорные функции в сфере охраны здоровья» к Программе (далее – Подпрограмма): в паспорте Подпрограммы позицию «Объемы и источники финансирования Подпрограммы» изложить в следующей редакции: |
Объемы и источники финансирования Подпрограммы | Всего: 620099,2 тыс. руб., из них: средства бюджета Тамбовской области по предварительной оценке: 609545,4 тыс. руб., в том числе по годам: 2016 г. – 63051,6 тыс. руб.; 2017 г. – 61427,9 тыс. руб.; 2018 г. – 70894,4 тыс. руб.; 2019 г. – 77576,0 тыс. руб.; 2020 г. – 67319,1 тыс. руб.; 2021 г. – 67319,1 тыс. руб.; 2022 г. – 67319,1 тыс. руб.; 2023 г. – 67319,1 тыс. руб.; 2024 г. – 67319,1 тыс. руб.; средства федерального бюджета по предварительной оценке: 10553,8 тыс. руб., в том числе по годам: 2016 г. – 1875,7 тыс. руб.; 2017 г. – 1124,3 тыс. руб.; 2018 г. – 1115,2 тыс. руб.; 2019 г. – 1160,2 тыс. руб.; 2020 г. – 1706,7 тыс. руб. 2021 г. – 1749,6 тыс. руб.; 2022 г. – 1822,1 тыс. руб.; 2023 г. – 0,0 тыс. руб.; 2024 г. – 0,0 тыс. руб. |
в разделе 5 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы» абзац второй изложить в следующей редакции: «Общий объем финансирования мероприятий Подпрограммы на 2016-2024 годы составляет 620099,2 тыс. руб., в том числе 10553,8 тыс. руб. за счет средств федерального бюджета (1,7% от общего объема средств Подпрограммы), 609545,4 тыс. руб. за счет средств бюджета Тамбовской области (98,3% от общего объема средств Подпрограммы).»; 1.15. в приложении № 18 «Подпрограмма «Организация обязательного медицинского страхования граждан Тамбовской области» к Программе (далее – Подпрограмма): в паспорте Подпрограммы: в позиции «Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы, их значения на последний год реализации» в абзаце первом цифры «13463,6» заменить цифрами «14695,5»; позицию «Объемы и источники финансирования Подпрограммы» изложить в следующей редакции: |
Объемы и источники финансирования Подпрограммы | Всего: 144097703,9 тыс. руб., из них: средства федерального бюджета – 20000 тыс. руб., в том числе в 2018 г. – 20000 тыс. руб. средства бюджета Тамбовской области по предварительной оценке: 37513860,1 тыс. руб., в том числе по годам: 2016 г. – 3772343,5 тыс. руб.; 2017 г. – 3761031,8 тыс. руб.; 2018 г. – 4029526,8 тыс. руб.; 2019 г. – 4194939,1 тыс. руб.; 2020 г. – 4349294,4 тыс. руб.; 2021 г. – 4349294,4 тыс. руб.; 2022 г. – 4352476,7 тыс. руб.; 2023 г. – 4352476,7 тыс. руб.; 2024 г. – 4352476,7 тыс. руб.; средства обязательного медицинского страхования по предварительной оценке: 106563843,8 тыс. руб., в том числе по годам: 2016 г. – 8778431,3 тыс. руб.; 2017 г. – 9139029,1 тыс. руб.; 2018 г. – 10992917,9 тыс. руб.; 2019 г. – 11775500,0 тыс. руб.; 2020 г. – 12557558,7 тыс. руб.; 2021 г. – 13305836,2 тыс. руб.; 2022 г. – 12818609,3 тыс. руб.; 2023 г. – 13331353,6 тыс. руб.; 2024 г. – 13864607,7 тыс. руб. |
в разделе 5 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы» абзац второй изложить в следующей редакции: «Общий объем финансирования мероприятий Подпрограммы на 2016-2024 годы составляет 144097703,9 тыс. руб., из них за счет средств федерального бюджета – 20000,0 тыс. руб., за счет средств бюджета Тамбовской области – 37513860,1 тыс. руб. (26,0% от общего объема средств Подпрограммы) и за счет средств обязательного медицинского страхования – 106563843,8 тыс. руб. (74,0% от общего объема средств Подпрограммы).»; 1.16. в приложении № 19 «Подпрограмма «Развитие скорой медицинской помощи» к Программе (далее – Подпрограмма): в паспорте Подпрограммы позицию «Объемы и источники финансирования Подпрограммы» изложить в следующей редакции: |
Объемы и источники финансирования Подпрограммы | Всего: 105915,8 тыс. руб., из них: средства бюджета Тамбовской области по предварительной оценке: 105915,8 тыс. руб., в том числе по годам: 2016 г. – 11810,1 тыс. руб.; 2017 г. – 12699,0 тыс. руб.; 2018 г. – 13884,9 тыс. руб.; 2019 г. – 11806,3 тыс. руб.; 2020 г. – 11143,1 тыс. руб.; 2021 г. – 11143,1 тыс. руб.; 2022 г. – 11143,1 тыс. руб.; 2023 г. – 11143,1 тыс. руб.; 2024 г. – 11143,1 тыс. руб. |
в разделе 5 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы» абзац второй изложить в следующей редакции: «Общий объем финансирования мероприятий Подпрограммы на 2016-2024 годы составляет 105915,8 тыс. руб. за счет средств бюджета Тамбовской области (100,0% от общего объема средств Подпрограммы).»; 1.17. в приложении № 21 «Подпрограмма «Информационные технологии в здравоохранении» к Программе (далее – Подпрограмма): в паспорте Подпрограммы позицию «Объемы и источники финансирования Подпрограммы» изложить в следующей редакции: |
Объемы финансирования Подпрограммы | Всего: 470240,9 тыс. руб., из них: средства федерального бюджета по предварительной оценке: 460836,0 тыс. руб., в том числе по годам: 2019 г. – 73498,0 тыс. руб.; 2020 г. – 248164,0 тыс. руб.; 2021 г. – 69398,0 тыс. руб.; 2022 г. – 69776,0 тыс. руб.; 2023 г. – 0 тыс. руб.; 2024 г. – 0 тыс. руб.; средства бюджета Тамбовской области по предварительной оценке: 9404,9 тыс. руб., в том числе по годам: 2019 г. – 1500,0 тыс. руб.; 2020 г. – 5064,6 тыс. руб.; 2021 г. – 1416,3 тыс. руб.; 2022 г. – 1424,0 тыс. руб.; 2023 г. – 0,0 тыс. руб.; 2024 г. – 0,0 тыс. руб. |
в разделе 5 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы» абзац второй изложить в следующей редакции: «Общий объем финансирования мероприятий Подпрограммы на 2019-2024 годы составляет 470240,9 тыс. руб., в том числе 460836,0 тыс. руб. (98,0%) за счет средств федерального бюджета (98,0% от общего объема средств Подпрограммы), 9404,09 тыс. руб. за счет средств бюджета Тамбовской области (2% от общего объема средств Подпрограммы).». 2. Опубликовать настоящее постановление на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и на сайте сетевого издания «Тамбовская жизнь» (www.tamlife.ru). |
Глава администрации | | |
области | А.В.Никитин | |
| ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 |
| к постановлению администрации области |
| от 31.12.2019 № 1511 |
| ПРИЛОЖЕНИЕ № 2а к государственной программе Тамбовской области «Развитие здравоохранения Тамбовской области» |
ПЕРЕЧЕНЬ мероприятий государственной программы Тамбовской области «Развитие здравоохранения Тамбовской области» |
Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Ожидаемые непосредственные результаты | Объемы финансирования, тыс. рублей, в т. ч.: | |||||||
наименование | единица измерения | год реализации | значение (по годам реализации мероприятия) | по годам, всего | федеральный бюджет | бюджет Тамбовской области | местный бюджет | внебюджетные средства | ||
1. Подпрограмма государственной программы «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи» | ||||||||||
Основное мероприятие «Развитие системы медицинской профилактики неинфекционных заболеваний и формирование здорового образа жизни» | ||||||||||
1.1. Реализация мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции и гепатитов B и C | Управление здравоохранения области | Доля ВИЧ-инфицированных лиц, состоящих на диспансерном учете, от числа выявленных | Процент | 2016 | 81,0 | 2273,3 | 2273,3 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
1.2. Централизованные закупки основных средств для областных государственных учреждений здравоохранения | Управление здравоохранения области | Количество единиц закупленного оборудования | Единиц | 2016 | 213 | 40144,9 | 0,0 | 40144,9 | 0,0 | 0,0 |
1.3. Мероприятия, направленные на развитие системы медицинской профилактики неинфекционных заболеваний и формирование здорового образа жизни у населения Тамбовской области, в том числе снижение распространенности наиболее значимых факторов риска | Управление здравоохранения области | Доля взрослых лиц, состоящих под диспансерным наблюдением по поводу болезни, характеризующейся повышенным кровяным давлением, в общем числе лиц, имеющих повышенное кровяное давление | Процент | 2016 | 83,0 | 1931,2 | 0,0 | 1931,2 | 0,0 | 0,0 |
2017 | 83,5 | 2011,9 | 0,0 | 2011,9 | 0,0 | 0,0 | ||||
2018 | 84,0 | 1768,6 | 0,0 | 1768,6 | 0,0 | 0,0 | ||||
2019 | 84,5 | 221,1 | 0,0 | 221,1 | 0,0 | 0,0 | ||||
2020 | 85,0 | Расходы на реализацию мероприятия учтены в рамках мероприятий «Мероприятия, направленные на развитие системы медицинской профилактики неинфекционных заболеваний и формирование здорового образа жизни у населения Тамбовской области, в том числе снижение распространенности наиболее значимых факторов риска», «Предоставление субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) на оказание услуг по профилактике абортов и социально значимых мероприятий» федерального (регионального) проекта «Укрепление общественного здоровья | ||||||||
2021 | 85,5 | |||||||||
2022 | 86,0 | |||||||||
2023 | 86,5 | |||||||||
2024 | 86,5 | |||||||||
1.4. Приобретение в государственную собственность Тамбовской области части помещений под размещение медицинских кабинетов амбулаторного приема | Комитет по управлению имуществом области | Количество приобретенных объектов в государственную собственность Тамбовской области | Объект | 2016 | 1 | 8000,0 | 0,0 | 8000,0 | 0,0 | 0,0 |
1.5. Предоставление субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) на оказание услуг по профилактике абортов | Управление здравоохранения области | Число абортов | Единиц на 1000 женщин в возрасте от 15 до 49 лет | 2018 | 12,0 | 3,3 | 0,0 | 3,3 | 0,0 | 0,3 |
2019 | 12,0 | Расходы на реализацию мероприятия учтены в рамках мероприятий «Предоставление субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) на оказание услуг по профилактике абортов и социально значимых мероприятий» федерального (регионального) проекта «Укрепление общественного здоровья» | ||||||||
2020 | 11,5 | |||||||||
2021 | 11,5 | |||||||||
2022 | 11,0 | |||||||||
2023 | 11,0 | |||||||||
2024 | 11,0 | |||||||||
1.6. Приобретение недвижимого имущества в государственную собственность Тамбовской области для государственных и муниципальных нужд | Управление здравоохранения области | Количество объектов | Единиц | 2019 | 2 | 2490,6 | 0,0 | 2490,6 | 0,0 | 0,0 |
2020 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
2021 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
2022 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
2023 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
2024 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
Основное мероприятие «Профилактика инфекционных заболеваний, включая иммунопрофилактику» | ||||||||||
1.7. Мероприятия по иммунизации населения в рамках национального календаря профилактических прививок | Управление здравоохранения области | Охват иммунизацией против пневмококковой инфекции в декретированные сроки | Процент | 2016 | 92,6 | 22711,7 | 0,0 | 22711,7 | 0,0 | 0,0 |
2017 | 93,0 | 18115,5 | 0,0 | 18115,5 | 0,0 | 0,0 | ||||
2018 | 95,3 | 18454,6 | 0,0 | 18454,6 | 0,0 | 0,0 | ||||
2019 | 96,0 | 18984,8 | 0,0 | 18984,8 | 0,0 | 0,0 | ||||
2020 | 96,0 | 18454,8 | 0,0 | 18454,8 | 0,0 | 0,0 | ||||
2021 | 96,0 | 18454,8 | 0,0 | 18454,8 | 0,0 | 0,0 | ||||
2022 | 96,0 | 18454,8 | 0,0 | 18454,8 | 0,0 | 0,0 | ||||
2023 | 96,0 | 18454,8 | 0,0 | 18454,8 | 0,0 | 0,0 | ||||
2024 | 96,0 | 18454,8 | 0,0 | 18454,8 | 0,0 | 0,0 | ||||
Основное мероприятие «Профилактика ВИЧ, вирусных гепатитов B и C» | ||||||||||
1.8. Мероприятия по профилактике, выявлению, мониторингу лечения и лечению лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов B и C | Управление здравоохранения области | Доля ВИЧ-инфицированных лиц, состоящих на диспансерном учете, от числа выявленных | Процент | 2016 | 81,0 | 133,5 | 0,0 | 133,5 | 0,0 | 0,0 |
2017 | 95,0 | 106,8 | 0,0 | 106,8 | 0,0 | 0,0 | ||||
2018 | 95,0 | 106,8 | 0,0 | 106,8 | 0,0 | 0,0 | ||||
2019 | 95,0 | 106,8 | 0,0 | 106,8 | 0,0 | 0,0 | ||||
2020 | 95,0 | 106,8 | 0,0 | 106,8 | 0,0 | 0,0 | ||||
2021 | 95,0 | 106,8 | 0,0 | 106,8 | 0,0 | 0,0 | ||||
2022 | 95,0 | 106,8 | 0,0 | 106,8 | 0,0 | 0,0 | ||||
2023 | 95,0 | 106,8 | 0,0 | 106,8 | 0,0 | 0,0 | ||||
2024 | 95,0 | 106,8 | 0,0 | 106,8 | 0,0 | 0,0 | ||||
Основное мероприятие «Совершенствование механизмов обеспечения населения лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов в амбулаторных условиях | ||||||||||
1.9. Оказание отдельным категориям граждан социальной услуги по обеспечению лекарственными препаратами для медицинского применения по рецептам на лекарственные препараты, медицинскими изделиями по рецептам на медицинские изделия, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов | Управление здравоохранения области | Удовлетворение потребности отдельных категорий граждан в необходимых лекарственных препаратах и медицинских изделиях, а также специализированных продуктах лечебного питания для детей-инвалидов (от числа лиц, имеющих право на государственную социальную помощь и не отказавшихся от получения социальной услуги по обеспечению лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов) | Процент | 2016 | 95,5 | 259288,3 | 259288,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
2017 | 97,1 | 255730,0 | 255730,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
2018 | 97,2 | 256285,2 | 256285,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
2019 | 97,3 | 267748,2 | 267748,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
2020 | 98,0 | 275323,2 | 275323,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
2021 | 98,1 | 275323,2 | 275323,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
2022 | 98,2 | 275323,2 | 275323,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
2023 | 98,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
2024 | 98,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
1.10. Осуществление организационных мероприятий по обеспечению лиц лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей | Управление здравоохранения области | Удовлетворение спроса на лекарственные препараты, предназначенные для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей | Процент | 2016 | 98 | 2795,9 | 2795,9 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
1.11. Реализация отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения | Управление здравоохранения области | Удовлетворение потребности отдельных категорий граждан в необходимых лекарственных препаратах и медицинских изделиях, а также специализированных продуктах лечебного питания для детей-инвалидов | Процент | 2016 | 95,5 | 124697,2 | 124697,2 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
2017 | 97,1 | 91036,5 | 91036,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
2018 | 97,2 | 87402,9 | 87402,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
2019 | 97,3 | 91789,4 | 91789,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
2020 | 98,0 | 95269,7 | 95269,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
2021 | 98,1 | 96174,9 | 96174,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
2022 | 98,2 | 98242,0 | 98242,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
2023 | 98,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
2024 | 98,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
1.12. Финансовое обеспечение закупок антибактериальных и противотуберкулезных лекарственных препаратов (второго ряда), применяемых при лечении больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя, и диагностических средств для выявления, определения чувствительности микобактерии туберкулеза и мониторинга лечения больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя | Управление здравоохранения области | Смертность от туберкулеза | На 100 тыс. населения | 2016 | 6,2 | 14359,2 | 14359,2 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
1.13. Обеспечение деятельности областных государственных учреждений, оказывающих государственные услуги по обеспечению хранения материальных ценностей на фармацевтическом складе | Управление здравоохранения области | Обеспечение сохранности материальных ценностей на фармацевтическом складе государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Медицинский центр мобилизационных резервов «Резерв» | Процент | 2016 | 100 | 30729,2 | 0,0 | 30729,2 | 0,0 | 0,0 |
2017 | 100 | 27436,8 | 0,0 | 27436,8 | 0,0 | 0,0 | ||||
2018 | 100 | 27235,0 | 0,0 | 27235,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
2019 | 100 | 26702,5 | 0,0 | 26702,5 | 0,0 | 0,0 | ||||
2020 | 100 | 25766,9 | 0,0 | 25766,9 | 0,0 | 0,0 | ||||
2021 | 100 | 25766,9 | 0,0 | 25766,9 | 0,0 | 0,0 | ||||
2022 | 100 | 25766,9 | 0,0 | 25766,9 | 0,0 | 0,0 | ||||
2023 | 100 | 25766,9 | 0,0 | 25766,9 | 0,0 | 0,0 | ||||
2024 | 100 | 25766,9 | 0,0 | 25766,9 | 0,0 | 0,0 | ||||
1.14. Обеспечение лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения отдельных категорий граждан | Управление здравоохранения области | Удовлетворение потребности отдельных категорий граждан в необходимых лекарственных препаратах и медицинских изделиях, а также специализированных продуктах лечебного питания для детей-инвалидов (от числа лиц, имеющих право на государственную социальную помощь и не отказавшихся от получения социальной услуги по обеспечению лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов) | Процент | 2016 | 95,5 | 271515,6 | 0,0 | 271515,6 | 0,0 | 0,0 |
2017 | 97,1 | 260533,2 | 0,0 | 260533,2 | 0,0 | 0,0 | ||||
2018 | 97,2 | 287570,0 | 0,0 | 287570,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
2019 | 97,3 | 334975,2 | 0,0 | 334975,2 | 0,0 | 0,0 | ||||
2020 | 98,0 | 285921,4 | 0,0 | 285921,4 | 0,0 | 0,0 | ||||
2021 | 98,1 | 285921,4 | 0,0 | 285921,4 | 0,0 | 0,0 | ||||
2022 | 98,2 | 285921,4 | 0,0 | 285921,4 | 0,0 | 0,0 | ||||
2023 | 98,3 | 285921,4 | 0,0 | 285921,4 | 0,0 | 0,0 | ||||
2024 | 98,5 | 285921,4 | 0,0 | 285921,4 | 0,0 | 0,0 | ||||
1.15. Реализация отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации | Управление здравоохранения области | Удовлетворение потребности отдельных категорий граждан в необходимых лекарственных препаратах и медицинских изделиях, а также специализированных продуктах лечебного питания для детей-инвалидов (от числа лиц, имеющих право на государственную социальную помощь и не отказавшихся от получения социальной услуги по обеспечению лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов) | Процент | 2018 | 97,2 | 29083,4 | 29083,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Основное мероприятие «Развитие первичной медико-санитарной помощи, а также системы раннего выявления заболеваний, патологических состояний и факторов риска их развития, включая проведение медицинских осмотров и диспансеризации населения» | ||||||||||
1.16. Создание объектов социальной, инженерной, транспортной инфраструктуры и объектов общегражданского назначения | Управление градостроительства и архитектуры области | Количество объектов здравоохранения | Объект | 2017 | 0 | 13742,8 | 0,0 | 13742,8 | 0,0 | 0,0 |
2018 | 0 | 18889,5 | 0,0 | 18889,5 | 0,0 | 0,0 | ||||
2019 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
2020 | 1 | 9450,0 | 0,0 | 9450,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
2021 | 1 | 31500,0 | 0,0 | 31500,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
2022 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
2023 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
2024 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
Основное мероприятие «Расширение сети сельских медицинских учреждений» | ||||||||||
1.17. Создание объектов социальной, инженерной, транспортной инфраструктуры и объектов общегражданского назначения («приоритетный стратегический проект «Создание новых объектов сельского здравоохранения») | Управление градостроительства и архитектуры области | Смертность в трудоспособном возрасте, на 100 тыс. чел. соответствующего возраста | Человек | 2018 | 495,5 | 5802,1 | 0,0 | 5802,1 | 0,0 | 0,0 |
2019 | 471,4 | 11551,6 | 0,0 | 11551,6 | 0,0 | 0,0 | ||||
2020 | 454,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
2021 | 436,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
2022 | 418,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
2023 | 401,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
2024 | 383,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
1.18. Приобретение модульных конструкций врачебных амбулаторий, фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов для населенных пунктов с численностью населения от 101 до 2000 человек за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации («приоритетный стратегический проект «Создание новых объектов сельского здравоохранения») | Управление градостроительства и архитектуры области | Смертность в трудоспособном возрасте, на 100 тыс. чел. соответствующего возраста | Человек | 2018 | 495,5 | 9717,8 | 9717,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
2019 | 471,4 | 6731,1 | 6731,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
2020 | 454,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
2021 | 436,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
2022 | 418,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
2023 | 401,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
2024 | 383,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
1.19. Приобретение передвижных медицинских комплексов для оказания медицинской помощи жителям населенных пунктов с численностью населения до 100 человек за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации («приоритетный стратегический проект «Развитие выездных форм медицинского обслуживания населения сельских территорий» | Управление здравоохранения области | Увеличение охвата сельских жителей выездными формами работы | Процент | 2018 | 15 | 31821,0 | 31821,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
2019 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
2020 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
2021 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
2022 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
2023 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
2024 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
Федеральный (региональный) проект «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» | ||||||||||
1.20. Создание и замена фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий | Управление градостроительства и архитектуры области | Создание новых фельдшерско-акушерских пунктов | Штук | 2019 | 1 | 3388,5 | 0,0 | 3388,5 | 0,0 | 0,0 |
2020 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
2021 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
2022 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
2023 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
2024 | | | | | | | ||||
1.21. Создание и замена фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий для населенных пунктов с численностью населения от 100 до 2000 человек | Управление градостроительства и архитектуры области | Создание новых фельдшерско-акушерских пунктов | Штук | 2019 | 1 | 5070,1 | 4968,7 | 101,4 | 0,0 | 0,0 |
2020 | 2 | 32140,4 | 32140,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
2021 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
2022 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
2023 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
2024 | | | | | | | ||||
1.22. Оснащение медицинских организаций передвижными медицинскими комплексами для оказания медицинской помощи жителям населенных пунктов с численностью населения до 100 человек | Управление здравоохранения области | Число граждан, прошедших профилактические осмотры | Тыс. человек | 2019 | 494 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
2020 | 508 | 87367,6 | 87367,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
2021 | 520 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
2022 | 564 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
2023 | 604 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
2024 | 706 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
1.23. Обеспечение закупки авиационных работ органами государственной власти субъектов Российской Федерации в целях оказания медицинской помощи | Управление здравоохранения области | Число лиц (пациентов), дополнительно эвакуированных с использованием санитарной авиации | Человек | 2019 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
2020 | 5 | 21000,0 | 14721,3 | 6278,7 | 0,0 | 0,0 | ||||
2021 | 5 | 17160,0 | 9766,3 | 7393,7 | 0,0 | 0,0 | ||||
2022 | 5 | 17160,0 | 10051,3 | 7108,7 | 0,0 | 0,0 | ||||
2023 | 6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
2024 | 7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
1.24. Укрепление материально-технической базы областных государственных учреждений здравоохранения (развитие инфраструктуры медицинской профилактики) | Управление здравоохранения области | Число граждан, прошедших профилактические осмотры | Тыс. человек | 2019 | 494 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
2020 | 508 | 4000,0 | 0,0 | 4000,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
2021 | 520 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
2022 | 564 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
2023 | 604 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
2024 | 706 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
1.25. Создание регионального проектного офиса по созданию и внедрению «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» | Управление здравоохранения области | Количество медицинских организаций, участвующих в создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» | Единиц | 2019 | 9 | 1562,4 | 0,0 | 1562,4 | 0,0 | 0,0 |
2020 | 14 | 2500,0 | 0,0 | 2500,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
2021 | 22 | 2500,0 | 0,0 | 2500,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
2022 | 28 | 2500,0 | 0,0 | 2500,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
2023 | 33 | 2500,0 | 0,0 | 2500,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
2024 | 37 | 2500,0 | 0,0 | 2500,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
1.26. Обеспечение устойчивого развития сельских территорий | Управление градостроительства и архитектуры области | Введено в действие фельдшерско-акушерских пунктов | Единиц | 2019 | 1 | 3401,6 | 3095,5 | 306,1 | 0,0 | 0,0 |
2020 | | 64,9 | 0,0 | 64,9 | 0,0 | 0,0 | ||||
2021 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
2022 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
2023 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
2024 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
1.27. Строительство фельдшерско-акушерских пунктов и (или) офисов врачей общей практики | Управление градостроительства и архитектуры области | Смертность в трудоспособном возрасте | На 100 тыс. человек соответствующего возраста | 2019 | 471,4 | 6361,6 | 0,0 | 6361,6 | 0,0 | 0,0 |
2020 | 454,1 | 249,6 | 0,0 | 249,6 | 0,0 | 0,0 | ||||
2021 | 436,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
2022 | 418,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
2023 | 401,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
2024 | 383,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
1.28. Оснащение оборудованием фельдшерско-акушерских пунктов и (или) офисов врачей общей практики | Управление здравоохранения области | Количество объектов, оснащенных оборудованием | Единиц | 2019 | 1 | 1777,3 | 0,0 | 1777,3 | 0,0 | 0,0 |
2020 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
2021 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
2022 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
2023 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
2024 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
Федеральный (региональный) проект «Укрепление общественного здравоохранения» | ||||||||||
1.29. Мероприятия, направленные на развитие системы медицинской профилактики неинфекционных заболеваний и формирование здорового образа жизни у населения Тамбовской области, в том числе снижение распространенности наиболее значимых факторов риска | Управление здравоохранения области | Обращаемость в медицинские организации по вопросам здорового образа жизни | Человек | 2019 | 31000 | 1599,6 | 0,0 | 1599,6 | 0,0 | 0,0 |
2020 | 32000 | 1539,6 | 0,0 | 1539,6 | 0,0 | 0,0 | ||||
2021 | 33000 | 1539,6 | 0,0 | 1539,6 | 0,0 | 0,0 | ||||
2022 | 34000 | 1539,6 | 0,0 | 1539,6 | 0,0 | 0,0 | ||||
2023 | 35000 | 1539,6 | 0,0 | 1539,6 | 0,0 | 0,0 | ||||
2024 | 36000 | 1539,6 | 0,0 | 1539,6 | 0,0 | 0,0 | ||||
1.30. Предоставление субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) на оказание услуг по профилактике абортов и социально значимых заболеваний | Управление здравоохранения области | Число абортов | Единиц на 1000 женщин в возрасте от 15 до 49 лет | 2019 | 12,0 | 181,5 | 0,0 | 181,5 | 0,0 | 0,0 |
2020 | 11,5 | 181,5 | 0,0 | 181,5 | 0,0 | 0,0 | ||||
2021 | 11,5 | 181,5 | 0,0 | 181,5 | 0,0 | 0,0 | ||||
2022 | 11,0 | 181,5 | 0,0 | 181,5 | 0,0 | 0,0 | ||||
2023 | 11,0 | 181,5 | 0,0 | 181,5 | 0,0 | 0,0 | ||||
2024 | 11,0 | 181,5 | 0,0 | 181,5 | 0,0 | 0,0 | ||||
Федеральный (региональный) проект «Старшее поколение» | ||||||||||
1.31. Проведение иммунизации против пневмококковой инфекции у населения | Управление здравоохранения области | Не менее 95 лиц старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания, прошли к концу 2024 года вакцинацию против пневмококковой инфекции | Процент | 2019 | 95,0 | 2014,0 | 2014,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
2020 | 95,0 | 231,8 | 231,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
2021 | 95,0 | 231,6 | 231,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
2022 | 95,0 | 231,7 | 231,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
2023 | 95,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
2024 | 95,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
1.32. Проведение скринингов граждан 65 лет и старше, проживающих в сельской местности | Управление здравоохранения области | Смертность населения старше трудоспособного возраста | На 1000 человек населения соответствующего возраста | 2019 | 40,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
2020 | 39,9 | 37360,4 | 37360,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
2021 | 39,6 | 9910,3 | 9910,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
2022 | 39,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
2023 | 39,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
2024 | 38,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
1.33. Обеспечение деятельности (оказание услуг) областных государственных учреждений, оказывающих специализированную медицинскую помощь (организация осуществления медицинского патронажа медицинскими работниками граждан пожилого возраста и инвалидов на дому) | Управление здравоохранения области | Число посещений выездными патронажными бригадами граждан | Посещение | 2019 | 1016 | 3000,0 | 0,0 | 3000,0 | 0,0 | 0,0 |
2020 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
2021 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
2022 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
2023 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
2024 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
1.34. Создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами | Управление здравоохранения области | | | 2020 | | 3420,0 | 3351,6 | 68,4 | 0,0 | 0,0 |
2021 | | 1392,0 | 1364,2 | 27,8 | 0,0 | 0,0 | ||||
2022 | | 1228,5 | 1203,9 | 24,6 | 0,0 | 0,0 | ||||
2023 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
2024 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
Итого по Подпрограмме: | | | | 2016 | | 778580,0 | 403413,9 | 375166,1 | 0,0 | 0,0 |
2017 | | 668713,4 | 346766,5 | 321946,9 | 0,0 | 0,0 | ||||
2018 | | 774140,5 | 414310,3 | 359829,9 | 0,0 | 0,3 | ||||
2019 | | 789657,9 | 376346,9 | 413311,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
2020 | | 900348,6 | 545766,0 | 354582,6 | 0,0 | 0,0 | ||||
2021 | | 766163,1 | 392770,6 | 373392,5 | 0,0 | 0,0 | ||||
2022 | | 726656,4 | 385052,1 | 341604,3 | 0,0 | 0,0 | ||||
2023 | | 334471,0 | 0,0 | 334471,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
2024 | | 334471,0 | 0,0 | 334471,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
Всего по Подпрограмме: | | | | 2016-2024 | | 6073201,9 | 2864426,3 | 3208775,3 | 0,0 | 0,3 |
2. Подпрограмма государственной программы «Развитие государственно-частного партнерства» | ||||||||||
Основное мероприятие «Развитие государственно-частного партнерства и внедрение механизмов управляемой конкуренции» | ||||||||||
2.1. Развитие инвестиционного проекта «Развитие гемодиализной службы» | Управление здравоохранения области | Количество больных, получающих процедуру | Человек | 2016 | 182 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
2017 | 192 | 110000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 110000,0 | ||||
2018 | 202 | 93180,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 93180,0 | ||||
2019 | 212 | 30000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 30000,0 | ||||
2020 | 222 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
2021 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
2022 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
2023 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
2024 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
Федеральный (региональный) проект «Развитие экспорта медицинских услуг» | ||||||||||
2.2. Внедрение программы коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах | Управление здравоохранения области | Количество пролеченных иностранных граждан | Тыс. человек | 2019 | 0,06 | 170,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 170,0 |
2020 | 0,07 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | ||||
2021 | 0,09 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | ||||
2022 | 0,11 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | ||||
2023 | 0,14 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | ||||
2024 | 0,17 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | ||||
Итого по Подпрограмме: | | | | 2016 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
2017 | | 110000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 110000,0 | ||||
2018 | | 93180,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 93180,0 | ||||
2019 | | 30170,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 30170,0 | ||||
2020 | | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | ||||
2021 | | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | ||||
2022 | | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | ||||