Постановление Администрации Тамбовской области от 31.08.2018 № 880

О внесении изменений в постановление администрации области от 05.06.2013 № 586 «Об утверждении государственной программы Тамбовской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения области» на 2014-2020 годы

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 

31.08.2018

г. Тамбов

№ 880

 

О внесении изменений в постановление администрации области от 05.06.2013 № 586 «Об утверждении государственной программы Тамбовской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения области» на 2014-2020 годы

 

Администрация области постановляет:

1. Внести в постановление администрации области от 05.06.2013 № 586 «Об утверждении государственной программы Тамбовской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения области» на 2014-2020 годы (в редакции от 24.08.2018) (далее – постановление) следующие изменения:

1.1. в наименовании и пункте 1 постановления слова «на 2014-2020 годы» исключить;

1.2. в государственной программе «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения области» на 2014-2020 годы (далее – Госпрограмма), утвержденной постановлением:

в наименовании Госпрограммы, по всему тексту Госпрограммы и приложений к ней слова «на 2014-2020 годы» исключить;

в паспорте Госпрограммы:

позицию «Целевые индикаторы и показатели Госпрограммы, их значения на последний год реализации» изложить в следующей редакции:

 

Целевые индикаторы и показатели Госпрограммы, их значения на последний год реализации

Годовой объем ввода жилья – 925 тыс. кв. м;

объем ввода жилья в рамках программы «Жилье для российской семьи» нарастающим итогом до 2018 года – 80,0 тыс. кв. м;

доля семей, желающих улучшить свои жилищные условия, обеспеченных доступным и комфортным жильем – 60%;

снижение средней стоимости одного квадратного метра жилья на первичном рынке с учетом индекса-дефлятора на соответствующий год по виду экономической деятельности «строительство» – на 20%;

коэффициент доступности жилья – 2,2;

доля ввода арендного жилья в многоквартирных жилых домах от общей площади ввода жилья в многоквартирных жилых домах – 10%;

количество граждан, улучшивших жилищные условия в рамках подпрограммы «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством» федеральной целевой программы «Жилище» – 94 человека;

количество граждан, улучшивших жилищные условия в рамках подпрограммы «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством» государственной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» – 24 человека;

доля общей площади капитально отремонтированных многоквартирных домов в общей площади многоквартирных домов, построенных до 2000 года – 58,9%;

количество граждан, улучшивших жилищные условия в текущем году в результате капитального ремонта многоквартирных домов на основе программы финансирования капитального ремонта многоквартирных домов – 265 тыс. человек;

расселение аварийных жилых помещений в многоквартирных жилых домах – 32,35 тыс. кв. м;

доля расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг в семейном доходе – 8,7%;

отношение среднедушевых расходов населения на оплату услуг жилищно-коммунального хозяйства к стоимости фиксированного набора основных потребительских товаров и услуг – 8,75%;

темп изменения объема потребления холодной и горячей воды населением и бюджетофинансируемыми организациями по сравнению с предшествующим годом – (-0,5%);

количество семей, улучшивших жилищные условия с помощью ипотечных жилищных кредитов (займов) – 9620 семей;

объем предоставляемых ипотечных кредитов – 13500 млн. рублей;

превышение среднего уровня процентной ставки по ипотечному жилищному кредиту (в рублях) над индексом потребительских цен – на 2,2 единицы;

удельный вес введенной общей площади жилых домов к общей площади жилищного фонда – 2,9%;

общая площадь жилых помещений, приходящихся в среднем на одного жителя области – 31,5 кв. м;

доля ветхого и аварийного жилищного фонда в общем объеме – 1,73%;

доля общей площади жилищного фонда, обеспеченного всеми видами благоустройства, в общей площади жилищного фонда субъекта – 69,0%;

количество земельных участков, предоставленных семьям, имеющим трех и более детей – 3100;

уровень износа коммунальной инфраструктуры – 39,5%;

численность ветеранов Великой Отечественной войны, улучшивших жилищные условия – 944 человек;

численность ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, улучшивших жилищные условия – 84 человека;

численность инвалидов боевых действий, ветеранов боевых действий и членов их семей – 93 человека;

численность инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, улучшивших жилищные условия – 68 человек;

уровень возмещения населением затрат за предоставление жилищно-коммунальных услуг по установленным для населения тарифам – 100%;

доля многоквартирных домов в целом по субъекту Российской Федерации, в котором собственники помещений выбрали и реализуют управление многоквартирными домами посредством товариществ собственников жилья, либо жилищных кооперативов или иного специализированного потребительского кооператива – 7,7%;

количество высокопроизводительных рабочих мест (создание модернизация) – 255 шт.;

доля муниципальных образований – получателей субсидии, принявших решение о выборе городского парка, благоустраиваемого с участием средств федерального бюджета (с учетом результатов общественных обсуждений) – 100%;

доля муниципальных образований – получателей субсидии, утвердивших дизайн-проект благоустройства городского парка и перечень мероприятий по благоустройству (с учетом результатов общественных обсуждений) – 100%;

охват населения дворовыми территориями, благоустроенными с участием средств федерального бюджета (доля населения, проживающего в жилищном фонде с благоустроенными дворовыми территориями, от общей численности населения муниципального образования области) – 23,1%.

 

позицию «Сроки и этапы реализации Госпрограммы» изложить в следующей редакции:

 

Сроки и этапы реализации Госпрограммы

Программа реализуется в один этап – 2014-2024 годы

 

позицию «Объемы и источники финансирования Госпрограммы» изложить в следующей редакции:

 

Объемы и источники финансирования Госпрограммы

Объем бюджетных ассигнований на реализацию Государственной программы в 2014-2024 годы составит 173487855,2 тыс. рублей, в том числе:

за счет средств федерального бюджета (Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства) – 6250906,2 тыс. рублей:

2014 год – 793668,4 тыс. рублей;

2015 год – 601274,5 тыс. рублей;

2016 год – 1096915,4 тыс. рублей;

2017 год – 1452169,1 тыс. рублей;

2018 год – 1161187,0 тыс. рублей;

2019 год – 337069,8 тыс. рублей;

2020 год – 339164,4 тыс. рублей;

2021 год – 117364,4 тыс. рублей;

2022 год – 117364,4 тыс. рублей;

2023 год – 117364,4 тыс. рублей;

2024 год – 117364,4 тыс. рублей;

за счет средств бюджета Тамбовской области – 11729764,7 тыс. рублей:1

2014 год – 1224348,3 тыс. рублей;

2015 год – 1137262,1 тыс. рублей;

2016 год – 1118070,0 тыс. рублей;

2017 год – 726000,4 тыс. рублей;

2018 год – 1316145,7 тыс. рублей;

2019 год – 1186812,1 тыс. рублей;

2020 год – 970377,5 тыс. рублей;

2021 год – 883658,5 тыс. рублей;

2022 год – 1061085,8 тыс. рублей;

2023 год – 1130837,9 тыс. рублей;

2024 год – 975165,7 тыс. рублей;

за счет средств местного бюджета – 710400,6 тыс. рублей:

2014 год – 226287,8 тыс. рублей;

2015 год – 51891,4 тыс. рублей;

2016 год – 43787,2 тыс. рублей;

2017 год – 47935,6 тыс. рублей;

2018 год – 80767,5 тыс. рублей;

2019 год – 37936,6 тыс. рублей;

2020 год – 56671,9 тыс. рублей;

2021 год – 35952,2 тыс. рублей;

2022 год – 46235,8 тыс. рублей;

2023 год – 45968,3 тыс. рублей;

2024 год – 36966,4 тыс. рублей;

за счет средств внебюджетных источников – 154796783,7 тыс. рублей:

2014 год – 15667347,4 тыс. рублей;

2015 год – 10371438,3 тыс. рублей;

2016 год – 10469728,4 тыс. рублей;

2017 год – 12107837,2 тыс. рублей;

2018 год – 12385326,6 тыс. рублей;

2019 год – 13314643,9 тыс. рублей;

2020 год – 15131202,3 тыс. рублей;

2021 год – 14946771,6 тыс. рублей;

2022 год – 15846522,0 тыс. рублей;

2023 год – 16774677,0 тыс. рублей;

2024 год – 17781289,0 тыс. рублей;

общий объем финансирования – 173487855,2 тыс. рублей:

2014 год – 17911651,9 тыс. рублей;

2015 год – 12161867,0 тыс. рублей;

2016 год – 12728501,0 тыс. рублей;

2017 год – 14333942,3 тыс. рублей;

2018 год – 14943426,8 тыс. рублей;

2019 год – 14876462,4 тыс. рублей;

2020 год – 16497416,1 тыс. рублей

2021 год – 15983746,6 тыс. рублей;

2022 год – 17071208,0 тыс. рублей;

2023 год – 18068847,6 тыс. рублей;

2024 год – 18910785,5 тыс. рублей;

 

1 В том числе инвестиции, планируемые к реализации в рамках областной адресной инвестиционной программы на 2014-2024 годы, составят 6452802,0 тыс. рублей, в том числе:

2014 год – 600388,7 тыс. рублей;

2015 год – 475818,2 тыс. рублей;

2016 год – 647590,7 тыс. рублей;

2017 год – 321327,5 тыс. рублей;

2018 год – 240386,6 тыс. рублей;

2019 год – 843898,6 тыс. рублей;

2020 год – 725740,8 тыс. рублей;

2021 год – 576273,1 тыс. рублей;

2022 год – 669057,8 тыс. рублей;

2023 год – 708116,1 тыс. рублей;

2024 год – 644203,9 тыс. рублей;»;

раздел 3 «Показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, основные ожидаемые и конечные результаты Государственной программы» дополнить абзацем двадцать четвертым следующего содержания:

«отношение среднедушевых расходов населения на оплату услуг жилищно-коммунального хозяйства к стоимости фиксированного набора основных потребительских товаров и услуг;»;

в разделе 6 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Государственной программы»:

в абзаце втором цифры «104625880,1», «5308236,2», «9048778,5», «926686,5» заменить цифрами «173449855,2», «6250906,2», «11691764,7», «710400,6» соответственно;

в абзаце третьем цифры «89342178,8» заменить цифрами «154796783,7»;

приложение № 1 к Госпрограмме «Перечень показателей (индикаторов) Государственной программы Тамбовской области, подпрограмм Государственной программы Тамбовской области и их значений» изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;

приложение № 2 к Госпрограмме «Перечень мероприятий Государственной программы Тамбовской области» изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению;

приложение № 3 к Госпрограмме «Прогноз сводных показателей государственного задания на выполнение работ Тамбовским областным государственным бюджетным учреждением «Центр по ценообразованию в строительстве» и осуществление функций Тамбовским областным государственным унитарным предприятием «Водное и газовое хозяйство» и Тамбовским областным автономным учреждением «Центр государственной экспертизы документов в области градостроительной деятельности» по государственной программе» изложить в редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению;

приложение № 4 к Госпрограмме «Ресурсное обеспечение реализации Государственной программы Тамбовской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения области» на 2014-2020 годы» изложить в редакции согласно приложению № 4 к настоящему постановлению;

в приложении № 5 к Госпрограмме «Подпрограмма «Комплексное освоение и развитие территорий в целях жилищного строительства» (далее – подпрограмма):

в паспорте и по всему тексту подпрограммы слова «жилье экономического класса», «жилья эконом-класса» заменить словами «стандартное жилье» в соответствующих падежах;

в паспорте подпрограммы:

в позиции «Целевые индикаторы и показатели подпрограммы, их значения на последний год реализации»:

в абзаце первом цифры «549,0» заменить цифрами «535,0»;

в абзаце втором цифры «50,0» заменить цифрами «712,8»;

в абзаце третьем цифры «227,8» заменить цифрами «520,8»;

в абзаце четвертом цифры «150,0» заменить цифрами «130,3»;

в абзаце пятом цифры «990» заменить цифрами «277,2»;

в абзаце шестом цифры «798» заменить цифрами «277,2»;

в абзаце седьмом цифры «399,0» заменить цифрами «505,7»;

позицию «Сроки реализации подпрограммы» изложить в следующей редакции:

 

Сроки реализации подпрограммы

Подпрограмма реализуется в один этап – 2014-2024 годы

 

позицию «Объемы и источники финансирования подпрограммы» изложить в следующей редакции:

 

Объемы и источники финансирования подпрограммы

Общий объем финансирования – 12391319,1 тыс. рублей, в том числе:

федеральный бюджет – 1777876,3 тыс. рублей, в том числе:

2014 год – 19197,7 тыс. рублей;

2016 год – 358989,5 тыс. рублей;

2017 год – 419586,0 тыс. рублей;

2018 год – 759355,0 тыс. рублей;

2019 год – 109848,1 тыс. рублей;

2020 год – 110900,0 тыс. рублей;

бюджет Тамбовской области – 4248462,4 тыс. рублей, в том числе:

2014 год – 327117,7 тыс. рублей;

2015 год – 309301,2 тыс. рублей;

2016 год – 352413,2 тыс. рублей;

2017 год – 164206,5 тыс. рублей;

2018 год – 178740,8 тыс. рублей;

2019 год – 454268,1 тыс. рублей;

2020 год – 530814,9 тыс. рублей;

2021 год – 465200,0 тыс. рублей;

2022 год – 473600,0 тыс. рублей;

2023 год – 482300,0 тыс. рублей;

2024 год – 510500,0 тыс. рублей;

из них в рамках лимитов областной адресной инвестиционной программы:

2014 год – 327117,7 тыс. рублей;

2015 год – 309301,2 тыс. рублей;

2016 год – 352413,2 тыс. рублей;

2017 год – 164206,5 тыс. рублей;

2018 год – 178740,8 тыс. рублей;

2019 год – 378200,0 тыс. рублей;

2020 год – 457000,0 тыс. рублей;

2021 год – 465200,0 тыс. рублей;

2022 год – 473600,0 тыс. рублей;

2023 год – 482300,0 тыс. рублей;

2024 год – 510500,0 тыс. рублей;

местные бюджеты – 25173,3 тыс. рублей, в том числе:

2014 год – 10000,0 тыс. рублей;

2015 год – 84,2 тыс. рублей;

2016 год – 80,0 тыс. рублей;

2017 год – 627,0 тыс. рублей;

2018 год – 8344,6 тыс. рублей;

2019 год – 378,2 тыс. рублей;

2020 год – 450,8 тыс. рублей;

2021 год – 465,2 тыс. рублей;

2022 год – 473,6 тыс. рублей;

2023 год – 482,3 тыс. рублей;

2024 год – 510,5 тыс. рублей;

средства частных инвесторов и кредиторов – 6339807,2 тыс. рублей, в том числе:

2014 год – 112000,0 тыс. рублей;

2015 год – 582400,0 тыс. рублей;

2016 год – 1575100,0 тыс. рублей;

2017 год – 1958307,2 тыс. рублей;

2018 год – 211200,0 тыс. рублей;

2019 год – 227500,0 тыс. рублей;

2020 год – 274900,0 тыс. рублей;

2021 год – 285700,0 тыс. рублей;

2022 год – 292800,0 тыс. рублей;

2023 год – 329700,0 тыс. рублей;

2024 год – 490200,0 тыс. рублей

 

в разделе 2 «Приоритеты региональной государственной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи, сроки и этапы реализации подпрограммы»:

абзац третий изложить в следующей редакции:

«На основании проведенного мониторинга для определения земельных участков, востребованных застройщиками для удовлетворения платежеспособного спроса населения на жилье, в том числе для их комплексного освоения в целях жилищного строительства, сформирован адресный перечень земельных участков на территории области для первоочередного освоения в 2018 году, (далее – Перечень), представленный в таблице.»;

абзац четвертый исключить;

абзац пятый изложить в следующей редакции:

«В региональный адресный перечень включены земельные участки из земель, находящихся в государственной собственности, муниципальной собственности и в частной собственности юридических лиц. Всего в 2018 году планируется комплексное освоение 9 земельных участков, из них 6 участков – под многоэтажную (индустриальную) застройку стандартным жильем.»;

абзац шестой исключить;

Таблицу 1 исключить;

слово «Таблица 2» заменить словом «Таблица»;

в разделе 3 «Показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты подпрограммы»:

в абзаце втором слова «внедрение стандартов» заменить словами «внедрение нормативов»;

в абзаце пятом слова «стандартам эконом-класса» заменить словами «нормативами стандартного жилья»;

в абзаце четырнадцатом цифры «2020» заменить цифрами «2024»;

приложение № 1 к подпрограмме «Перечень приоритетных земельных участков под жилищное строительство с информацией о потребности в коммунальной, транспортной и социальной инфраструктуре на территории Тамбовской области» изложить в редакции согласно приложению № 5 к настоящему постановлению;

приложение № 2 к подпрограмме «Показатели ввода жилья при комплексной застройке земельных участков на территории Тамбовской области» изложить в редакции согласно приложению № 6 к настоящему постановлению;

приложение № 3 к подпрограмме «Сетевой график реализации основных мероприятий комплексного освоения земельных участков в целях жилищного строительства на территории Тамбовской области в 2014-2020 годах» изложить в редакции согласно приложению № 7 к настоящему постановлению;

в приложении № 6 к Госпрограмме «Подпрограмма «Снижение административных барьеров в строительстве» (далее – подпрограмма):

в паспорте и далее по тексту подпрограммы цифры «2014-2020» заменить цифрами «2014-2024»;

раздел 4 «Обобщенная характеристика подпрограммных мероприятий» дополнить абзацем пятым следующего содержания:

«актуализация генеральных планов муниципальных образований Тамбовской области в целях исполнения показателей целевой модели «Постановка на кадастровый учет земельных участков и объектов недвижимого имущества», а также исполнение части 10 пункта 11 статьи 1 Федерального закона от 31.12.2017 № 507-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации».»;

в приложении № 8 к Госпрограмме «Подпрограмма «Кадровое обеспечение задач строительства» (далее – подпрограмма):

в паспорте и далее по тексту подпрограммы цифры «2014-2020» заменить цифрами «2014-2024»;

в паспорте подпрограммы:

в позиции «Целевые индикаторы и показатели подпрограммы, их значения на последний год реализации»:

в абзаце первом цифры «795» заменить цифрами «815»;

в абзаце втором цифры «400» заменить цифрами «440»;

в абзаце третьем цифры «2650» заменить цифрами «2710»;

позицию «Объемы и источники финансирования подпрограммы» изложить в следующей редакции:

 

Объемы и источники финансирования подпрограммы

Общие затраты на реализацию подпрограммы в 2014-2024 гг. составят 99800,0 тыс. рублей, в том числе:

внебюджетные средства – 99800,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации подпрограммы:

2014 год – 8210,0 тыс. рублей;

2015 год – 8400,0 тыс. рублей;

2016 год – 8590,0 тыс. рублей;

2017 год – 8785,0 тыс. рублей;

2018 год – 8975,0 тыс. рублей;

2019 год – 9165,0 тыс. рублей;

2020 год – 9355,0 тыс. рублей;

2021 год – 9430,0 тыс. рублей;

2022 год – 9530,0 тыс. рублей;

2023 год – 9630,0 тыс. рублей;

2024 год – 9730,0 тыс. рублей

 

раздел 5 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы» изложить в следующей редакции:

 

«5. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы

 

Общие затраты на реализацию подпрограммы в 2014-2020 гг. составят 99800,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации подпрограммы:

2014 год – 8210,0 тыс. рублей;

2015 год – 8400,0 тыс. рублей;

2016 год – 8590,0 тыс. рублей;

2017 год – 8785,0 тыс. рублей;

2018 год – 8975,0 тыс. рублей;

2019 год – 9165,0 тыс. рублей;

2020 год – 9355,0 тыс. рублей;

2021 год – 9430,0 тыс. рублей;

2022 год – 9530,0 тыс. рублей;

2023 год – 9630,0 тыс. рублей;

2024 год – 9730,0 тыс. рублей

в том числе внебюджетные средства:

99800,0 тыс. рублей,

в том числе по годам реализации подпрограммы:

2014 год – 8210,0 тыс. рублей;

2015 год – 8400,0 тыс. рублей;

2016 год – 8590,0 тыс. рублей;

2017 год – 8785,0 тыс. рублей;

2018 год – 8975,0 тыс. рублей;

2019 год – 9165,0 тыс. рублей;

2020 год – 9355,0 тыс. рублей;

2021 год – 9430,0 тыс. рублей;

2022 год – 9530,0 тыс. рублей;

2023 год – 9630,0 тыс. рублей;

2024 год – 9730,0 тыс. рублей.

Объемы и источники финансирования расходов на выполнение мероприятий подпрограммы подлежат корректировке по мере изменения макроэкономических параметров (индикаторов экономического развития региона, контингента и выпуска обучающихся учреждений общего и профессионального образования, финансовых возможностей источников финансирования).»

в приложении № 9 к Госпрограмме «Подпрограмма «Молодежи – доступное жилье» (далее – подпрограмма):

в паспорте и далее по тексту подпрограммы цифры «2014-2020» заменить цифрами «2014-2024»;

в паспорте подпрограммы:

позицию «Объемы и источники финансирования подпрограммы» изложить в следующей редакции:

 

Объемы и источники финансирования подпрограммы

Общий объем финансирования с учетом цен соответствующего года – 7453511,9 тыс. рублей, в том числе:

средства федерального бюджета – 1092490,4 тыс. рублей, в том числе:

2014 год – 62173,3 тыс. рублей;

2015 год – 98605,2 тыс. рублей;

2016 год – 104143,7 тыс. рублей;

2017 год – 103443,5 тыс. рублей;

2018 год – 103463,7 тыс. рублей;

2019 год – 103443,5 тыс. рублей;

2020 год – 103443,5 тыс. рублей;

2021 год – 103443,5 тыс. рублей;

2022 год – 103443,5 тыс. рублей;

2023 год – 103443,5 тыс. рублей;

2024 год – 103443,5 тыс. рублей;

средства бюджета Тамбовской области – 1179276,5 тыс. рублей, в том числе:

2014 год – 102500,0 тыс. рублей;

2015 год – 152076,7 тыс. рублей;

2016 год – 103027,2 тыс. рублей;

2017 год – 100987,3 тыс. рублей;

2018 год – 120685,3 тыс. рублей;

2019 год – 100000,0 тыс. рублей;

2020 год – 100000,0 тыс. рублей;

2021 год – 100000,0 тыс. рублей;

2022 год – 100000,0 тыс. рублей;

2023 год – 100000,0 тыс. рублей;

2024 год – 100000,0 тыс. рублей;

средства бюджета муниципальных образований – 380226,8 тыс. рублей, в том числе:

2014 год – 32257,0 тыс. рублей;

2015 год – 40315,1 тыс. рублей;

2016 год – 32382,5 тыс. рублей;

2017 год – 34000,0 тыс. рублей;

2018 год – 37272,2 тыс. рублей;

2019 год – 34000,0 тыс. рублей;

2020 год – 34000,0 тыс. рублей;

2021 год – 34000,0 тыс. рублей;

2022 год – 34000,0 тыс. рублей;

2023 год – 34000,0 тыс. рублей;

2024 год – 34000,0 тыс. рублей;

собственные и заемные средства молодых семей – 4801518,2 тыс. рублей, в том числе:

2014 год – 328714,3 тыс. рублей;

2015 год – 523464,6 тыс. рублей;

2016 год – 422299,3 тыс. рублей;

2017 год – 440880,0 тыс. рублей;

2018 год – 440880,0 тыс. рублей;

2019 год – 440880,0 тыс. рублей;

2020 год – 440880,0 тыс. рублей;

2021 год – 440880,0 тыс. рублей;

2022 год – 440880,0 тыс. рублей;

2023 год – 440880,0 тыс. рублей;

2024 год – 440880,0 тыс. рублей

 

в разделе 5 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы»:

в абзаце шестом цифры «4735272,4» заменить цифрами «7453511,9»;

в абзаце седьмом цифры «678716,4» заменить цифрами «1092490,4»;

в абзаце восьмом цифры «777603,2» заменить цифрами «1179276,5»;

в абзаце девятом цифры «240954,6» заменить цифрами «380226,8»;

в абзаце десятом цифры «3037998,2» заменить цифрами «4801518,2»;

в приложении № 10 к Госпрограмме «Подпрограмма «Государственная поддержка отдельных категорий граждан при ипотечном жилищном кредитовании» (далее – подпрограмма):

в паспорте и далее по тексту подпрограммы цифры «2014-2020» заменить цифрами «2014-2024»;

в паспорте подпрограммы:

позицию «Объемы и источники финансирования подпрограммы» изложить в следующей редакции:

 

Объемы и источники финансирования подпрограммы

Средства бюджета Тамбовской области – 151908,6 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2014 год – 17500,0 тыс. рублей;

2015 год – 14030,9 тыс. рублей;

2016 год – 19800,0 тыс. рублей;

2017 год – 8477,7 тыс. рублей;

2018 год – 2100,0 тыс. рублей;

2019 год – 15000,0 тыс. рублей;

2020 год – 15000,0 тыс. рублей;

2021 год – 15000,0 тыс. рублей;

2022 год – 15000,0 тыс. рублей;

2023 год – 15000,0 тыс. рублей;

2024 год – 15000,0 тыс. рублей

 

в разделе 5 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы»:

в абзаце первом цифры «91908,6» заменить цифрами «151908,6»;

таблицу изложить в следующей редакции:

 

 

ВСЕГО (тыс. рублей)

в том числе по годам:

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

Средства бюджета Тамбов-ской области

91908,6

17500,0

14030,9

19800,0

8477,7

2100,0

15000,0

15000,0

15000,0

15000,0

15000,0

15000,0

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I этап

65908,6

17500,0

14030,9

19800,0

8477,7

2100,0

4000,0

 

 

 

 

 

II этап

26000,0

 

 

 

 

 

11000,0

15000,0

15000,0

15000,0

15000,0

15000,0

 

в приложении № 13 к Госпрограмме «Подпрограмма «Развитие водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в Тамбовской области» (далее – подпрограмма):

в паспорте и далее по тексту подпрограммы цифры «2014-2020» заменить цифрами «2014-2024»;

в паспорте подпрограммы:

позицию «Целевые индикаторы и показатели подпрограммы, их значения на последний год реализации» изложить в следующей редакции:

 

Целевые индикаторы и показатели подпрограммы, их значения на последний год реализации

Увеличение доли населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности:

по показателю удельного веса проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети и которые не отвечают гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям, который должен снизиться до 14,5 процентов к 2024 году;

уменьшение числа аварий в системах водоснабжения, водоотведения и очистки вод до 87,9 на 1000 км в 2024 году;

увеличение доли заемных средств в общем объеме капитальных вложений в системе водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод до 32,5 процентов в 2024 году;

уменьшение доли потерь при ее передаче в общем объеме переданной воды до 13,3 процента к 2024 году;

удельный вес общей площади жилищного фонда, оборудованной водопроводом, в общей площади всего жилищного фонда составит 81,6 процента к 2024 году

 

позицию «Объемы и источники финансирования подпрограммы» изложить в следующей редакции:

 

Объемы и источники финансирования подпрограммы

Общий объем финансирования подпрограммы в 2014-2024 годах за счет всех источников составит 6214603,3 тыс. рублей, в том числе:

за счет средств федерального бюджета – 96212,8 тыс. рублей;

за счет средств бюджета Тамбовской области (в лимитах ОАИП) – 2057845,6 тыс. рублей,

в том числе:

2014 год – 220856,8 тыс. рублей;

2015 год – 144517,0 тыс. рублей;

2016 год – 158650,4 тыс. рублей;

2017 год – 99904,5 тыс. рублей;

2018 год – 33426,6 тыс. рублей;

2019 год – 465698,6 тыс. рублей;

2020 год – 268740,8 тыс. рублей;

2021 год – 111073,1 тыс. рублей;

2022 год – 195457,8 тыс. рублей;

2023 год – 225816,1 тыс. рублей;

2024 год – 133703,9 тыс. рублей;

за счет средств местного бюджета – 33086,7 тыс. рублей, в том числе:

2014 год – 7564,6 тыс. рублей;

2015 год – 2562,8 тыс. рублей;

2016 год – 2684,1 тыс. рублей;

2017 год – 554,3 тыс. рублей;

2018 год – 345,9 тыс. рублей;

2019 год – 3558,4 тыс. рублей;

2020 год – 2221,1 тыс. рублей;

2021 год – 743, 5 тыс. рублей;

2022 год – 5881,1 тыс. рублей;

2023 год – 5743,0 тыс. рублей;

2024 год – 1228,0 тыс. рублей;

за счет внебюджетных средств – 4027458,2 тыс. рублей,

в том числе:

2014 год – 2732000,7 тыс. рублей;

2015 год – 761831,5 тыс. рублей;

2016 год – 59672,2 тыс. рублей;

2017 год – 25880,1 тыс. рублей;

2018 год – 10100,0 тыс. рублей;

2019 год – 156298,9 тыс. рублей;

2020 год – 82655,3 тыс. рублей;

2021 год – 35761,6 тыс. рублей;

2022 год – 53312,0 тыс. рублей;

2023 год – 69467,0 тыс. рублей;

2024 год – 40479,0 тыс. рублей.

Объемы и источники финансирования ежегодно уточняются при формировании бюджетов на соответствующий год

 

раздел 3 «Показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты подпрограммы» дополнить абзацем седьмым следующего содержания:

«увеличить долю общей площади жилищного фонда, оборудованной водопроводом, в общей площади всего жилищного фонда;»

в разделе 5 «Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы»:

в абзаце первом цифры «5323,1» заменить цифрами «6214,6»;

таблицу изложить в следующей редакции:

 

Таблица

Период

Всего

(млн. руб.)

Бюджетные средства

федерального бюджета

бюджет Тамбовской области

местного бюджета

внебюджетные средства

2014

3056,7

96,2

220,9

7,6

2732,0

2015

908,9

0

144,5

2,6

761,8

2016

221,1

0

158,7

2,7

59,7

2017

126,4

0

99,9

0,6

25,9

2018

43,9

0

33,4

0,3

10,1

2019

625,6

0

465,7

3,6

156,3

2020

353,6

0

268,7

2,2

82,7

2021

145,6

0

111,1

0,7

35,8

2022

254,7

0

195,5

5,9

53,3

2023

301,0

0

225,8

5,7

69,5

2024

175,4

0

133,7

1,2

40,5

Итого

6214,6

96,2

2057,9

33,1

4027,5

 

приложение № 2 к подпрограмме «Мероприятия по строительству и реконструкции систем водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод» изложить в редакции согласно приложению № 8 к настоящему постановлению;

в приложении № 14 к Госпрограмме «Подпрограмма «Развитие ипотечного жилищного кредитования» (далее – подпрограмма):

в паспорте подпрограммы:

позицию «Объемы и источники финансирования подпрограммы» изложить в следующей редакции:

 

Объемы и источники финансирования подпрограммы

Общий объем финансирования – 131095400,0 тыс. рублей, в том числе:

внебюджетные источники – 131095400,0 тыс. рублей, в том числе:

2014 год – 11652200,0 тыс. рублей;

2015 год – 7618200,0 тыс. рублей;

2016 год – 7875000,0 тыс. рублей;

2017 год – 8225000,0 тыс. рублей;

2018 год – 11050000,0 тыс. рублей;

2019 год – 11925000,0 тыс. рублей;

2020 год – 12800000,0 тыс. рублей;

2021 год – 13675000,0 тыс. рублей;

2022 год – 14550000,0 тыс. рублей;

2023 год – 15425000,0 тыс. рублей;

2024 год – 16300000,0 тыс. рублей

 

в разделе 5 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы»:

в абзаце первом цифры «71145,4» заменить цифрами «131095,4»;

таблицу 4 «Ресурсное обеспечение подпрограммы» изложить в следующей редакции:

 

Таблица 4

 

Ресурсное обеспечение подпрограммы

 

Источник финансирования

Всего (млн. руб.)

в том числе по годам

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Внебюджетные источники, всего

71145,4

11652,2

7618,2

7875,0

8225,0

11050,0

11925,0

12800,0

13675,0

14550,0

15425,0

16300,0

из них:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

объем предоставляемых ипотечных кредитов банками и прочими организациями

52490,0

4730,0

4880,0

6300,0

6580,0

9300,0

10000,0

10700,0

11400,0

12100,0

12800,0

13500,0

средства населения

18655,4

6922,2

2738,2

1575,0

1645,0

1750,0

1925,0

2100,0

2275,0

2450,0

2625,0

2800,0

 

2. Опубликовать настоящее постановление на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и на сайте сетевого издания «Тамбовская жизнь» (www.tamlife.ru).

 

 

Глава администрации

 

области

А.В.Никитин

 


 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

 

к постановлению администрации области

 

от 31.08.2018 № 880

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к Государственной программе Тамбовской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения области»

 

ПЕРЕЧЕНЬ

показателей (индикаторов) Государственной программы Тамбовской области, подпрограмм Государственной программы Тамбовской области и их значений

 

№ п/п

Показатель (индикатор) (наименование)

Единица измерения

Значения показателей (по годам)

базовый год 2012

текущий год 2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

1. Государственная программа Тамбовской области

1.1.

Годовой объем ввода жилья

Тыс. кв. м

633,1

704,5

770,0

800,0

830,0

835,0

842,0

845,0

900,0

905,0

910,0

915,0

925,0

1.2.

Объем ввода жилья экономического класса в рамках программы «Жилье для российской семьи»

Тыс. кв. м

0

0

0

15,0

15,0

50,0

0

0

0

 

 

 

 

1.3.

Доля семей, желающих улучшить свои жилищные условия, обеспеченных доступным и комфортным жильем

Процент

н/д

7,5

15

22,5

30

37

45

52

60

 

 

 

 

1.4.

Снижение средней стоимости одного квадратного метра жилья на первичном рынке с учетом индекса-дефлятора на соответствующий год по виду экономической деятельности «строительство»

Процент

0

-9,3

3,6

7,2

10,6

17,0

20,0

20,0

20,0

20,0

20,0

20,0

20,0

1.5.

Коэффициент доступности жилья

Лет

3,5

3,0

2,9

2,6

2,5

2,4

2,3

2,28

2,26

2,24

2,22

2,21

2,2

1.6.

Доля ввода арендного жилья в многоквартирных жилых домах от общей площади ввода жилья в многоквартирных жилых домах

Процент

0

2,3

2,6

5,6

0

0

0

1,2

10

0,0

0,0

0,0

0,0

1.7.

Количество граждан, улучшивших жилищные условия в рамках подпрограммы «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством» федеральной целевой программы «Жилище»

Человек

91

75

21

24

30

19

 

 

 

 

 

 

 

1.8.

Количество граждан, улучшивших жилищные условия в рамках подпрограммы «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством» государственной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»

Человек

 

 

 

 

 

 

24

 

 

 

 

 

 

1.9.

Доля общей площади капитально отремонтированных многоквартирных домов в общей площади многоквартирных домов, построенных до 2000 года

Процент

10,9

14,4

17,9

23,4

28,9

34,4

37,9

41,4

44,9

48,4

51,9

55,4

58,9

1.10.

Количество граждан, улучшивших жилищные условия в текущем году в результате капитального ремонта многоквартирных домов на основе программы финансирования капитального ремонта многоквартирных домов

Тыс. чел.

30,0

50,0

70,0

71,4

110,0

125,8

147,4

165,0

185,0

205,0

225,0

245,0

265,0

1.11.

Расселение аварийных жилых помещений в многоквартирных жилых домах

Тыс. кв. м

11,9

15,53

16,26

10,95

5,14

-

-

-

-

 

 

 

 

1.12.

Доля расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг в семейном доходе

Процент

8,61

8,7

8,7

8,7

8,7

8,7

8,7

 

 

 

 

 

 

1.13.

Отношение средне-душевых расходов населения на оплату услуг жилищно-коммунального хозяйства к стоимости фиксированного набора основных потребительских товаров и услуг

 

 

 

 

 

 

 

8,6

8,8

8,8

8,75

8,75

8,75

8,75

1.13.

Темп изменения объема потребления холодной и горячей воды населением и бюджето-финансируемыми организациями по сравнению с предшествующим годом

Процент

-6,7

-4

-3,5

-3

-3

-3

-2,5

-0,5

-0,5

-0,5

-0,5

-0,5

-0,5

1.14.

Количество семей, улучшивших жилищные условия с помощью предоставленных ипотечных жилищных кредитов (займов)

Единиц

3766

3886

5230

5455

4500

4700

6620

7120

7620

8120

8620

9120

9620

1.15.

Превышение среднего уровня процентной ставки по ипотечному жилищному кредиту над индексом потребительских цен

Единиц

5,9

5,8

4,6

3,4

3,2

2,7

2,2

2,2

2,2

2,2

2,2

2,2

2,2

1.16.

Удельный вес введенной общей площади жилых домов к общей площади жилищного фонда

Процент

2,39

2,6

2,65

2,9

3,0

2,96

2,98

3,0

3,02

2,9

2,9

2,9

2,9

1.17.

Общая площадь жилых помещений, приходящихся в среднем на одного жителя области

Кв. м

24,8

25,6

25,9

26,6

27,2

27,5

28,0

28,3

28,9

29,5

30,0

30,5

31,5

1.18.

Доля ветхого и аварийного жилищного фонда в общем объеме

Процент

2,75

2,6

2,5

1,8

1,73

1,73

1,73

1,73

1,73

1,73

1,73

1,73

1,73

1.19.

Доля общей площади жилищного фонда, обеспеченного всеми видами благоустройства, в общей площади жилищного фонда субъекта

Процент

54,8

55,3

55,8

56,3

61,3

61,8

62,2

62,2

62,4

64,5

66,0

67,5

69,0

1.20.

Количество земельных участков, предоставленных семьям, имеющих трех и более детей

Шт.

1246

854

760

670

320

350

300

200

100

100

100

100

100

1.21.

Уровень износа коммунальной инфраструктуры

Процент

49

48,5

48

47,5

47,3

47,1

47

45,5

45,1

44,5

44,1

39,8

39,5

1.22.

Численность ветеранов Великой Отечественной войны, улучшивших жилищные условия

Человек

 

 

327

245

301

71

51

 

 

 

 

 

 

1.23.

Численность ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, улучшивших жилищные условия

Человек

 

 

25

20

18

19

 

 

 

 

 

 

 

1.24.

Численность инвалидов боевых действий, ветеранов боевых действий и членов их семей

Человек

 

 

 

 

 

 

9

14

14

14

14

14

14

1.25.

Численность инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, улучшивших жилищные условия

Человек

 

 

 

 

 

 

8

10

10

10

10

10

10

1.26.

Уровень возмещения населением затрат за предоставление жилищно-коммунальных услуг по установленным для населения тарифам

Процент

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

1.27.

Доля многоквартирных домов в целом по субъекту Российской Федерации, в которых собственники помещений выбрали и реализуют управление многоквартирными домами посредством товариществ собственников жилья, либо жилищных кооперативов или иного специализированного потребительского кооператива

Процент

7,07

7,15

7,2

7,2

7,2

7,2

7,2

7,2

7,3

7,4

7,5

7,6

7,7

1.28.

Количество высокопроизводительных рабочих мест (создание, модернизация)

Шт.

 

 

123

139

157

180

219

225

235

240

245

250

255

1.29.

Объем предоставляемых ипотечных кредитов

Млн. руб.

4440,0

4580,0

4730,0

4880,0

6300,0

6580,0

9300,0

10000,0

10700,0

11400,0

12100,0

12800,0

13500,0

1.30.

Доля муниципальных образований – получателей субсидии, принявших решение о выборе парка, благоустраимого с участием средств федерального бюджета (с учетом результатов общественных обсуждений)

Процент

 

 

 

 

 

100

 

 

 

 

 

 

 

1.31.

Доля муниципальных образований-получателей субсидии, утвердивших дизайн-проект благоустройства городского парка и перечень мероприятий по обустройству (с учетом результатов общественных обсуждений)

Процент

 

 

 

 

 

100

 

 

 

 

 

 

 

1.32.

Охват населения дворовыми территориями, благоустроенными с участием средств федерального бюджета (доля населения, проживающего в жилищном фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения муниципального образования области)

Процент

 

 

13,4

16,3

20,1

23,1

 

 

 

 

 

 

 

2. Подпрограмма «Комплексное освоение и развитие территорий в целях жилищного строительства»

2.1.

Площадь земельных участков, вовлеченных акционерным обществом «Агентство ипотечного жилищного кредитования» в соответствии с Федеральным законом «О содействии развитию жилищного строительства» для жилищного строительства, в том числе строительства жилья экономического класса, включая малоэтажное строительство

Га

403

77,8

182

0

50

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.

Общая площадь земельных участков, предоставленных акционерным обществом «Агентство ипотечного жилищного кредитования» для жилищного строительства и комплексного освоения в целях жилищного строительства

Га

364

89

27,8

0

40

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.

Объем жилья, введенного в эксплуатацию на земельных участках, предоставленных акционерным обществом «Агентство ипотечного жилищного кредитования» в соответствии с Федеральным законом «О содействии развитию жилищного строительства» при реализации проектов жилищного строительства

Тыс. кв. м.

 

 

 

30

35

 

20,5

 

14,1

30,7

 

 

 

2.4.

Площадь земельных участков, полномочия Российской Федерацией по управлению и распоряжению которыми переданы органам государственной власти Тамбовской области для комплексного освоения территорий в целях жилищного строительства в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2008 № 161-ФЗ «О содействии развитию жилищного строительства»

 Га

 

 

 

 

 

267,2

10

0

0

 

 

 

 

2.5.

Общая площадь земельных участков, предоставленных органами государственной власти Тамбовской области для комплексного освоения территорий в целях жилищного строительства, в том числе для комплексной застройки жильем экономического класса

 Га

 

 

 

 

 

172,2

105

0

0

 

 

 

 

2.6.

Объем жилья, введенного в эксплуатацию на земельных участках, предоставленных органам исполнительной власти Тамбовской области для комплексного освоения территорий в целях жилищного строительства, в том числе строительства жилья экономического класса

Тыс. кв. м

 

 

 

 

 

51

63

32,5

94,5

69,9

75,4

67,7

51,7

2.7.

Годовой объем ввода жилья экономического класса

Тыс. кв. м

284,8

352

412

480

505

507

504

507

515

520

525

530

535

из него в рамках программы «Жилье для российской семьи»

Тыс. кв. м

-

-

-

15,0

15,0

50,0

-

-

-

-

-

-

-

2.8.

Количество разработанных комплектов проектной документации малоэтажных жилых домов с применением энергоэффективных и экологически чистых технологий и материалов (нарастающим итогом)

Шт.

-

-

1

2

2

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Подпрограмма «Снижение административных барьеров в строительстве»

3.1.

Предельное количество процедур, необходимых для получения разрешения на строительство эталонного объекта капитального строительства непроизводственного назначения

Шт.

17

17

16

15

9

9

9

9

9

9

9

9

9

3.2.

Предельный срок прохождения всех процедур, необходимых для получения разрешения на строительство эталонного объекта капитального строительства непроизводственного назначения

Дни

315

315

200

130

90

90

90

90

90

90

90

90

90

3.3.

Наличие внедренных в муниципальных районах и городских округах единообразных автоматизированных систем обеспечения градостроительной деятельности

Шт.

0

0

0

0

0

0

30

30

30

30

30

30

30

3.4.

Наличие в субъекте откорректированной в соответствии с положениями Градостроительного

кодекса Российской Федерации схемы территориального планирования области

Шт.

0

0

0

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

3.5.

Доля муниципальных районов, имеющих откорректированные в соответствии с положениями Градостроительного кодекса Российской Федерации документы территориального планирования

Процент

0

0

0

0

39

100

100

100

100

100

100

100

100

3.6.

 Доля муниципальных образований с утвержденными документами территориального планирования в общем количестве муниципальных образований

Процент

0

0

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

3.7.

Доля муниципальных образований с утвержденными документами градостроительного зонирования в общем количестве муниципальных образований

Процент

0

0

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

3.8.

Количество утвержденных проектов планировки территорий (ежегодно)

Шт.

1

4

11

2

3

2

4

0

0

 

 

 

 

4. Подпрограмма «Развитие промышленности строительных материалов и индустриального домостроения»

4.1.

Индекс промышленного производства прочих неметаллических минеральных продуктов

Процент

105,6

102,4

106,0

93,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.

Темпы роста отгруженной продукции производства прочих неметаллических минеральных продуктов к предыдущему году

Процент

111,0

112,1

112,5

95,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3.

Объем производства конструкций и деталей сборных железобетонных

Тыс. куб. м.

142,6

135,36

158,0

160,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Подпрограмма «Кадровое обеспечение задач строительства»

5.1.

Годовой объем выпускников строительного профиля всех уровней образования

Человек

693

698

788

664

770

780

785

790

795

800

805

810

815

5.2.

Количество рабочих кадров, прошедших подготовку и переподготовку

Человек

2312

2320

2350

2400

2450

2500

2550

2600

2650

2670

2685

2700

2710

5.3.

Увеличение числа специалистов строительных специальностей, прошедших повышение квалификации

Человек

332

350

340

350

360

370

380

390

400

410

420

430

440

6. Подпрограмма «Молодежи – доступное жилье»

6.1.

Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия (в том числе с использованием ипотечных кредитов и займов) при оказании содействия за счет средств федерального бюджета, бюджета области и местных бюджетов

Единиц

232

384

324

463

372

342

 

 

 

 

 

 

 

6.2.

Количество молодых семей, получивших свидетельство о праве на получение социальной выплаты

Единиц

 

 

 

 

 

 

358

358

358

358

358

358

358

6.3.

 Доля молодых семей, улучшивших жилищные условия, от общего количества молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий

Процент

100

100

100

100

100

100

 

 

 

 

 

 

 

6.4.

Доля молодых семей, получивших свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения, в общем количестве молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий по состоянию на 1 января 2015 г.

Процент

 

 

 

 

 

0,091

 

 

 

 

 

 

 

7. Подпрограмма «Государственная поддержка отдельных категорий граждан при ипотечном жилищном кредитовании»

7.1.

Количество семей, улучшивших жилищные условия с помощью государственной поддержки при ипотечном жилищном кредитовании

Единиц

98

200

212

200

197

119

92

62

 

 

 

 

 

7.2.

Количество семей, получивших государственную поддержку (выплату) при ипотечном жилищном кредитовании

Единиц

 

 

 

 

 

 

10

10

50

50

50

50

50

8. Подпрограмма «Формирование рынка арендного жилья»

8.1.

Годовой объем ввода арендного жилья

Тыс. кв. м

0

4,4

6,5

11,0

0,0

0,0

0,0

3,9

36,0

0,0

0,0

0,0

0,0

8.2.

Обеспеченность населения арендным жильем

Кв. м на чел.

0

0,004

0,006

0,01

0,006

0,006

0,006

0,006

0,006

0,006

0,006

0,006

0,006

8.3.

Коэффициент доступности арендного жилья для населения

Лет

0

0,24

0,23

0,22

0,23

0,23

0,23

0,22

0,21

 

 

 

 

8.4.

Средняя стоимость одного квадратного метра арендного жилья в год

Руб.

0

2330

2502

2679

2863

3057

3266

3457

3636

 

 

 

 

9. Подпрограмма «Развитие водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в Тамбовской области»

9.1.

Доля заемных средств в общем объеме капитальных вложений в системе теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод

Процент

-

-

21

24

27

30

30

30,5

31,0

31,5

31,9

32,1

32,5

9.2.

Удельный вес проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети и которые не отвечают гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям

Процент

23,6

22,2

20,3

18,5

16,7

15,2

15,1

15,0

14,9

14,8

14,7

14,6

14,5

9.3.

Количество аварий в системах водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод

Кол-во аварий в год на 1000 км сетей

-

-

162,3

102,6

102,0

101,5

101,0

99,5

99,0

89,5

88,9

88,5

87,9

9.4.

Доля потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной воды

Процент

14,6

14,5

14,4

14,2

14,2

14,1

13,9

13,8

13,7

13,6

13,5

13,4

13,3

9.5.

Удельный вес общей площади жилищного фонда, оборудованной водопроводом, в общей площади всего жилищного фонда

Процент

 

 

 

 

 

78,1

78,6

79,1

79,6

80,1

80,6

81,1

81,6

10. Подпрограмма «Развитие ипотечного жилищного кредитования»

10.1.

Объем предоставленных ипотечных кредитов (займов), включая собственные средства населения

Млн. руб.

4440,0

4580,0

6925,6

7618,2

7875,0

8225,0

11050,0

11925,0

12800,0

13675,0

14550,0

15425,0

16300,0

10.2.

Доля семей, имеющих возможность приобрести жилье, соответствующее стандартам обеспечения жилыми помещениями, с помощью собственных и заемных средств

Процент

23

25

26

30

34

38

45

50

53

56

60

63

65

 

 

Зам. главы администрации

 

области

А.Т.Габуев


 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

 

к постановлению администрации области

 

от 31.08.2018 № 880

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к Государственной программе Тамбовской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения области»

 

ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий Государственной программы Тамбовской области

 

п/п

Наименование подпрограммы, основного мероприятия Государственной программы

Ответственный исполнитель, соисполнитель

Ожидаемые непосредственные результаты

Объемы финансирования, тыс. рублей, в том числе

наименование

единица изме-рения

значение по годам реализации

по годам

федеральный бюджет

бюджет Тамбовской области

местный бюджет

внебюджетные источники

1. Подпрограмма «Комплексное освоение и развитие территорий в целях жилищного строительства»

1.1.

Предоставление государственной поддержки для реализации инвестиционных проектов комплексного освоения и развития территорий в целях жилищного строительства (приоритетный стратегический проект)

Управление градостроительства и архитектуры области, управление строительства и инвестиций области

Годовой объем ввода жилья экономического класса, в том числе в рамках программы «Жилье для российской семьи»/ ввод в эксплуатацию автомобильных дорог

тыс. кв. м/ км

2014 – 412

467315,4

19197,7

327117,7

10000,0

111000,0

2015 – 480

365785,4

309301,2

84,2

56400,0

2016 – 505

711482,7

358989,5

352413,2

80,0

2017 – 507

101509,8

101509,8

2018 – 504/17,6

74002,2

74002,2

2019 – 507/21,0

378578,2

378200,0

378,2

2020 – 549/20,0

457450,8

457000,0

450,8

2021 – 520

465665,2

465200,0

465,2

2022 – 525

474073,6

473600,0

473,6

2023 – 530

482782,3

482300,0

482,3

2024 – 535

511010,5

510500,0

510,5

ИТОГО:

4489656,1

378187,2

3931144,1

12924,8

167400,0

1.1.1.

создание объектов социальной, инженерной, транспортной инфраструктуры и объектов общегражданского назначения

Управление строительства и инвестиций области
(в лимитах областной адресной инвестиционной программы)

Увеличение годового объема ввода жилья, соответствующего стандартам эконом-класса, строительство объектов социальной, транспортной и коммунальной инфраструктуры при комплексной застройке (* за исключением программы «Жилье для российской семьи»)

тыс. кв. м

2014 – 412

467315,4

19197,7

327117,7

10000,0

111000,0

2015 – 480

365785,4

309301,2

84,2

56400,0

2016 – 490 *

711482,7

358989,5

352413,2

80,0

ИТОГО:

1544583,5

378187,2

988832,1

10164,2

167400,0

Управление градостроительства и архитектуры области (в лимитах областной адресной инвестиционной программы)

Увеличение годового объема ввода жилья, соответствующего стандартам эконом-класса, строительство объектов социальной, транспортной и коммунальной инфраструктуры при комплексной застройке (* за исключением программы «Жилье для российской семьи»)/ протяженность сетей

тыс. кв. м/ пм

2017 – 451*

101509,8

101509,8

2018 – 504/254,28

74002,2

74002,2

2019 – 507

378578,2

378200,0

378,2

2020 – 549

451250,8

450800,0

450,8

2021 – 520

465665,2

465200,0

465,2

2022 – 525

474073,6

473600,0

473,6

2023 – 530

482782,3

482300,0

482,3

2024 – 535

511010,5

510500,0

510,5

ИТОГО:

2938872,6

2936112,0

2760,6

1.1.2.

субсидии на возмещение затрат (части затрат) на уплату процентов по кредитам, полученным на обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков, предназначенных для строительства жилья

Управление градостроительства и архитектуры области

Годовой объем ввода жилья, соответствующего стандартам эконом-класса

тыс. кв. м

2014

2015

2016

2017

2018 –

2019 –

2020 – 0,2

6200,0

6200,0

2021

2022

2023

2024

ИТОГО:

6200,0

6200,0

1.2.

Приоритетный проект «Ипотека и арендное жилье»

Управление градостроительства и архитектуры области

Ввод жилья по проектам жилищного строительства

тыс. кв. м

2014

2015

2016