Приложение к Постановлению от 29.07.2008 г № 916 План

План мероприятий по достижению показателей эффективности деятельности структурных подразделений администрации области, исполнительных органов государственной власти области на 2008 год


Отчетное, нормативное и плановое значение показателя
N показателя Наименование показателя Единица измерения 2006 г. (для информации) 2007 г. (расчет) Нормативное значение на отчетный период (или среднероссийский показатель) 2008 г. (плановое значение)
1 Объем валового регионального продукта (на душу населения) тыс.руб. 69,8 80,2 156,5 95,8

Мероприятия по достижению показателя
Наименование мероприятия Краткая характеристика мероприятия и описание непосредственных результатов от осуществления Ответственные исполнители (подразделения) Срок исполнения мероприятия Объем бюджетного финансирования в 2008 году
1 2 3 4 5
Мониторинг реализации Стратегии социальноэкономического развития Тамбовской области на период до 2020 года Уточнение основных макроэкономических параметров Стратегии с учетом новых проектов и мероприятий в установленном законодательством порядке Управление экономической политики администрации области, органы исполнительной власти области II квартал 2009 года
Мониторинг реализации Программы социальноэкономического развития области на период 2007 - 2010 годы Внесение изменений в Программу с учетом новых инвестиционных проектов и некоммерческих мероприятий (реализуемых, но не запланированных в Программе, или планируемых к реализации), а также прекращением их действия в установленном законодательством порядке Непосредственные результаты: сохранение высоких темпов экономического развития области, переход на инновационноориентированное развитие экономики Управление экономической политики администрации области, органы исполнительной власти области 2008 год -

Отчетное, нормативное и плановое значение показателя
N
показа-
теля



Наименование показателя





Единица
измерения




2006 г.
(для
информации)



2007 г.
(расчет)




Нормативное
значение на
отчетный период
(или средне-
российский
показатель)
2008 г.
(плановое
значение)



2








Объем инвестиций в основной капитал
(за исключением бюджетных средств) в
расчете на одного человека - всего (в
ценах 2003 года),
в том числе:
от частной формы собственности
от иностранной формы собственности
или объем инвестиций в основной
капитал из-за рубежа


тыс.руб.

тыс.руб.


тыс.руб.


11,4

8,6


0,23


14,2

10,9


0,25


23,2

14,2


1,8


20,0

13,6


0,53
Мероприятия по достижению показателя
Наименование
мероприятия



Краткая характеристика мероприятия и описание
непосредственных результатов от осуществления



Ответственные
исполнители
(подразделения)


Срок
исполнения
мероприятия


Объем
бюджетного
финанси-
рования в
2008 году
1
2
3
4
5
Обеспечение устойчивого
роста инвестиций в
основной капитал
области
















Координация инвестиционной деятельности органов
исполнительной власти области, муниципальных
образований в части выполнения программы
капитального строительства 2008 года
Реализация мероприятий, предусматривающих
привлечение инвестиций на развитие газификации
области: реализация мероприятий согласно соглашению
о сотрудничестве между администрацией Тамбовской
области и открытым акционерным обществом (далее -
ОАО) "Газпром" от 14.05.2004 N 01/0412-8
Реализация плана-графика синхронизации
строительства объектов газификации области по
инвестиционной программе общества с ограниченной
ответственностью (далее - ООО) "Межрегионгаз" на
2008 - 2009 годы. Привлечение средств ОАО "Газпром"
и ООО "Межрегионгаз" в 2008 году в объеме 589 млн.
рублей
Непосредственные результаты: объем инвестиций в
основной капитал составит 37,93 млрд.руб., темп
роста - 125 процентов
Управление
инвестиций области,
органы
исполнительной
власти области















2008 год



















Текущее
финансиро-
вание


















Отчетное, нормативное и плановое значение показателя
N показателя Наименование показателя Единица измерения 2006 г. (для информации) 2007 г. (расчет) Нормативное значение на отчетный период (или среднероссийский показатель) 2008 г. (плановое значение)
3 Реальная среднемесячная начисленная заработная плата работников в сравнении с предыдущим годом % 113,6 114,2 116,2 112,6
Мероприятия по достижению показателя
Наименование мероприятия Краткая характеристика мероприятия и описание непосредственных результатов от осуществления Ответственные исполнители (подразделения) Срок исполнения мероприятия Объем бюджетного финансирования в 2008 году
1 2 3 4 5
Реализация Концепции повышения благосостояния населения, сокращения бедности и неравенства по денежным доходам населения на территории Тамбовской области на период 2008 - 2010 годы Реализация Регионального соглашения между органами государственной власти Тамбовской области, областными объединениями работодателей и областными объединениями организаций профсоюзов на 2008 год Предусматривается сокращение социальной и экономической бедности. Одним из приоритетных направлений сокращения экономической бедности является изменение политики в сфере доходов населения и оплаты труда Предусматривается повышение денежных доходов населения, улучшение качества жизни населения Управление труда и социального развития области Управление труда и социального развития области 2008 2010 гг. 2008 год
Осуществление контроля за соблюдением регионального размера минимальной заработной платы работника Увеличение размеров заработной платы на условиях социального партнерства через коллективные договоры и тарифные соглашения Заключение Регионального трехстороннего соглашения о минимальной заработной плате в Тамбовской области на соответствующий год С 1 марта 2008 г. региональный размер минимальной заработной платы работника, выполнившего нормы труда и отработавшего норму рабочего времени, установлен в размере 3265 рублей в месяц Предусматривается проведение работы по включению в условия коллективных договоров, положений об оплате труда работников и соглашений следующих показателей: установленного регионального размера минимальной заработной платы; минимальной тарифной ставки рабочего 1 разряда не ниже величины прожиточного минимума трудоспособного населения области, а также установление оплаты труда работников в зависимости от квалификации, сложности выполняемой работы, количества и качества затраченного труда работников, проведение разъяснительной работы в трудовых коллективах о правах и гарантиях работников в связи с введением новой нормы трудового законодательства региональный размер минимальной заработной платы Предусматривается повышение денежных доходов населения, улучшение качества жизни населения Управление труда и социального развития области Управление труда и социального развития области 2009 2010 гг.

Отчетное, нормативное и плановое значение показателя
N
показа-
теля




Наименование показателя






Единица
измере-
ния




2006 г.
(для
информации)




2007 г.
(расчет)





Нормативное
значение на
отчетный
период (или
среднероссий-
ский
показатель)
2008 г.
(плановое
значение)




4









Отношение среднемесячной номинальной начисленной
заработной платы работников государственных
(муниципальных):
учреждений здравоохранения;
учреждений образования;
учреждений социального обслуживания населения;
учреждений физической культуры и спорта;
учреждений культуры и искусства
к среднемесячной заработной плате работников,
занятых в сфере экономики области


%








76,6
64,2
53,4
73,1
56,2




73,6
63,5
54,8
68,3
55,0




70,3
53,2
48,3
71,9
48,9




76,8
64,4
54,9
73,3
56,4


Мероприятия по достижению показателя
Наименование мероприятия




Краткая характеристика мероприятия и описание
непосредственных результатов от осуществления



Ответственные
исполнители
(подразделения)


Срок
испол-
нения
мероприя-
тия
Объем
бюджетного
финанси-
рования в
2008 году
1
2
3
4
5
Реализация Концепции
повышения благосостояния
населения, сокращения
бедности и неравенства по
денежным доходам населения на
территории Тамбовской области
на период 2008 - 2010 гг.

Предусматривается сокращение социальной и
экономической бедности
Одним из приоритетных направлений сокращения
экономической бедности является изменение
политики в сфере доходов населения и оплаты
труда


Управление труда и
социального развития
области





2008 -
2010 гг.






В пределах
средств,
выделенных
областным
бюджетом



Реализация Регионального
соглашения между органами
государственной власти
Тамбовской области,
областными объединениями
работодателей и областными
объединениями организаций
профсоюзов на 2008 - 2010 гг.

Предусматривается повышение денежных доходов
населения, улучшение качества жизни населения







Управление труда и
социального развития
области






2008 -
2010 гг.







В пределах
средств,
выделенных
областным
бюджетом




Осуществление контроля за
соблюдением регионального
размера минимальной
заработной платы работника


С 1 марта 2008 года региональный размер
минимальной заработной платы работника,
выполнившего нормы труда и отработавшего норму
рабочего времени, установлен в размере 3265
рублей в месяц

Управление труда и
социального развития
области



2008 год





В пределах
средств,
выделенных
областным
бюджетом

Переход на отраслевую систему
оплаты труда в учреждениях
здравоохранения, социального
обслуживания населения,
культуры, физической культуры
и спорта, средств массовой
информации

Устанавливается зависимость размера заработной
платы (оплаты труда) от уровня образования,
квалификации работника, количества, качества,
сложности и результата выполняемой им работы.
Планируемое увеличение заработной платы
работников до 30 процентов, у отдельных
работников до 50 процентов

Управление труда и
социального развития
области





2008 год







 
Индексация оплаты труда
работников бюджетной сферы

Предусматривается повышение заработной платы
работников бюджетной сферы

Управление труда и
социального развития
области
Ежегодно


 
Поэтапное увеличение
заработной платы работников
системы образования














Распространение норм Закона области от
07.05.2008 N 187-З "О заработной плате
работников областных государственных и
муниципальных образовательных учреждений" на
систему учреждений дошкольного и
дополнительного образования

Увеличение объема стимулирующих выплат в
структуре фондов оплаты труда
общеобразовательных учреждений, учреждений
начального профессионального образования
(далее - НПО) и среднего профессионального
образования (далее - СПО), интернатных
учреждений
(до 36,5 процента) через совершенствование
областных нормативов финансирования
образовательных учреждений области
Управление
образования и науки
области




Управление
образования и науки
области







2008 год





II
квартал
2008 года








 
Введение отраслевой системы
оплаты труда







Переход на отраслевую систему оплаты труда,
устанавливающий зависимость размера заработной
платы от уровня образования, квалификации
работника, количества, качества, сложности и
результата выполняемой работы, позволит
перераспределить ресурсы в сторону
стимулирования профессионального роста
сотрудников

Управление культуры и
архивного дела
области,
управление труда и
социального развития
области,
управление
здравоохранения
области
Второе
полугодие
2008 года






186,8
млн.руб.







Оптимизация штатной
численности учреждений
социальной сферы







Проведение оптимизации штатной численности с
учетом выполнения основных показателей
деятельности (показателей результативности)







Управление культуры и
архивного дела
области, управление
образования и науки
области, управление
труда и социального
развития области,
управление
здравоохранения
области
2008 год









 
Привлечение дополнительных
средств на оплату труда
работников учреждений
культуры
Расширение перечня платных услуг учреждений
культуры с целью получения дополнительных
доходов и направление их на стимулирующие
выплаты работникам учреждений культуры
Управление культуры и
архивного дела
области

2008 год



23,9
млн.руб.


Отчетное, нормативное и плановое значение показателя
N
показа-
теля



Наименование показателя





Единица
измерения




2006 г.
(для
информации)



2007 г.
(расчет)




Нормативное
значение на
отчетный период
(или
среднероссийский
показатель)
2008 г.
(плановое
значение)



5




Среднемесячная номинальная начисленная заработная
плата работников в целом по области,
в том числе:
в экономике области,
в сельском хозяйстве области
руб.




6275,9

7188
3415,5
7896,8

8840,1
5027,9
13527,4

15116,3
5693,3
10000,0

10587,6
6320,0
Мероприятия по достижению показателя
Наименование мероприятия




Краткая характеристика мероприятия и описание
непосредственных результатов от осуществления



Ответственные
исполнители
(подразделе-
ния)

Срок
исполнения
мероприя-
тия

Объем
бюджетного
финанси-
рования в
2008 году
1
2
3
4
5
Поддержка реализации
приоритетных инвестиционных
проектов в промышленном
комплексе, осуществляемых при
финансовой поддержке из
областного бюджета, в том
числе: ОАО "Пигмент", ОАО
"Тамбовский завод "Комсомолец"
им. Н.С.Артемова, закрытое
акционерное общество (далее -
ЗАО) "Котовский завод нетканых
материалов", ЗАО "Изорок", ЗАО
"Агротехмаш-Т", ООО "Гранит-М"













Реализация мероприятий инвестиционных проектов:
ОАО "Пигмент" - "Расширение ассортимента и увеличение
мощности производства пигментов на 2000 тонн в год
(объем инвестиций в 2008 г. более 40 млн.руб.)",
"Модернизация и расширение производства
антидетонационных добавок к бензинам на 6000 тонн в
год" (планируемый объем инвестиций в 2008 г. более 30
млн.руб.);
ЗАО "Котовский завод нетканых материалов" - "Создание
производства спанбонда" (планируемый объем инвестиций
в 2008 г. 56 млн.руб.);
ОАО "Тамбовский завод "Комсомолец" им. Н.С.Артемова -
"Технологическое развитие предприятия" (планируемый
объем инвестиций в 2008 г. более 100 млн.руб.);
ЗАО "Изорок" - "Реконструкция, модернизация и
расширение мощностей завода по производству
теплоизоляционных материалов" (планируемый объем
инвестиций в 2008 г. более 80 млн.руб.);
ЗАО "Агротехмаш-Т" - "Создание производства тракторной
техники 3 и 5 тягового класса" (планируемый объем
инвестиций в 2008 г. более 300 млн.руб.);
"Гранит-М" - "Создание производства листа из
полимерных материалов методом экструзии" (объем
инвестиций в 2008 г. составит 2 млн.руб.).
По данной группе предприятий заработная плата
возрастет более чем на 25 - 30 процентов
Управление
экономической
политики
администрации
области,
управление по
развитию
промышлен-
ности и
предпринима-
тельства
области














2009 год







2010 год


2010 год


2008 год



2011 год


2010 год




7803
тыс.руб.






1152
тыс.руб.

1541
тыс.руб.

14543
тыс.руб.


191970
тыс.руб.

579
тыс.руб.



Наращивание оборота розничной
торговли за счет развития и
совершенствования сети
потребительского рынка



Улучшение качества обслуживания, рост оборота
розничной торговли позволит увеличить среднемесячную
заработную плату в сфере торговли до 6645 рублей




Управление
по развитию
промышлен-
ности и
предпринима-
тельства
области
2008 год






 
Мониторинг величины
среднемесячной номинальной
начисленной заработной платы на
предприятиях пищевой и
перерабатывающей промышленности
региона в текущем году

Оперативный мониторинг на постоянной основе






Управление
по развитию
перерабатыва-
ющей
промышлен-
ности
области
2008 год






Не
предусмотрен





Реализация Концепции повышения
благосостояния населения,
сокращения бедности и
неравенства по денежным доходам
населения на территории
Тамбовской области на период
2008 - 2010 годы
Реализация Регионального
соглашения между органами
государственной власти
Тамбовской области, областными
объединениями работодателей и
областными объединениями
организаций профсоюзов
на 2008 - 2010 гг.
Предусматривается сокращение социальной и
экономической бедности. Одним из приоритетных
направлений сокращения экономической бедности является
изменение политики в сфере доходов населения и оплаты
труда


Предусматривается повышение денежных доходов
населения, улучшение качества жизни населения






Управление
труда и
социального
развития
области










2008 -
2010 гг.





2008 -
2010 гг.






 
Увеличение размеров заработной
платы на условиях социального
партнерства через коллективные
договоры и тарифные соглашения












Предусматривается проведение работы по включению в
условия коллективных договоров, положений об оплате
труда работников и соглашений:
установленного регионального размера минимальной
заработной платы;
установление минимальной тарифной ставки рабочего I
разряда не ниже величины прожиточного минимума
трудоспособного населения области;
установление оплаты труда работников в зависимости от
квалификации, сложности выполняемой работы, количества
и качества затраченного труда работников
проведение разъяснительной работы в трудовых
коллективах о правах и гарантиях работников и
в связи с введением новой нормы трудового
законодательства - региональный размер минимальной
заработной платы
 
2008 год















 
Осуществление мероприятий по
оплате труда в соответствии с
законодательством









Оказание помощи сельскохозяйственным предприятиям по
подготовке расчетов по оплате труда, подготовка
тарифных ставок при изменении минимального размера
оплаты труда
Обеспечить в 2008 году:
рост валовой продукции сельского хозяйства во всех
категориях хозяйств на 102,5 процента, в том числе в
растениеводстве - 103,6 процента, животноводстве -
100,2 процента, рост производительности труда на
4,8 процента
Упорядочение учета численности постоянных и сезонных
работников сельхозпредприятий
Управление
сельского
хозяйства
области








2008 год











 
Увеличение среднемесячной
заработной платы работникам
муниципальных и государственных
учреждений здравоохранения до
6628 рублей








С 1 февраля 2008 года увеличен фонд оплаты труда
муниципальных и государственных учреждений
здравоохранения
Непосредственные результаты: подписание регионального
Соглашения между органами государственной власти области
и областным объединением работодателей по повышению
величины заработной платы в промышленности области в
2008 г; доведение величины среднемесячной номинальной
начисленной заработной платы на предприятиях пищевой и
перерабатывающей промышленности региона до планового
значения


Управление
здравоохране-
ния области










2008 год












Увеличены
лимиты
бюджетных
обязательств
по областному
бюджету на
39522,5
тыс.руб. и
взносы на ОМС
неработающего
населения
на 40000
тыс.руб.

Отчетное, нормативное и плановое значение показателя
N показателя Наименование показателя Единица измерения 2006 г. (для информации) 2007 г. (расчет) Нормативное значение на отчетный период (или среднероссийский показатель) 2008 г. (плановое значение)
6 Величина прожиточного минимума в области руб. 2516 2944 3847 3337
Мероприятия по достижению показателя
Наименование мероприятия Краткая характеристика мероприятия и описание непосредственных результатов от осуществления Ответственные исполнители (подразделения) Срок исполнения мероприятия Объем бюджетного финансирования в 2008 году
1 2 3 4 5
Определение величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в целом по области (ежеквартально), подготовка проекта постановления администрации области Величина прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в целом по Тамбовской области определяется ежеквартально на основании потребительской корзины и данных территориального органа Федеральной службы государственной статистики об уровне цен по области на продукты питания, непродовольственные товары и услуги и расходов по обязательным платежам и сборам и устанавливается постановлением администрации области. Прожиточный минимум в целом по Тамбовской области применяется для оказания необходимой государственной социальной помощи малоимущим гражданам; установления критерия малоимущего гражданина, малоимущей семьи; расчета суммы компенсации гражданам на оплату жилья и коммунальных услуг; определения размера оплаты социальных услуг, предоставляемых гражданам пожилого возраста и инвалидам учреждениями социального обслуживания Управление труда и социального развития области Месяц, следующий за отчетным кварталом -

Отчетное, нормативное и плановое значение показателя
N показателя Наименование показателя Единица измерения 2006 г. (для информации) 2007 г. (расчет) Нормативное значение на отчетный период (или среднероссийский показатель) 2008 г. (плановое значение)
7 Индекс превышения среднедушевого оборота розничной торговли и объема платных услуг относительно прожиточного минимума в области % 163,6 182,0 - 213,0
Мероприятия по достижению показателя
Наименование мероприятия Краткая характеристика мероприятия и описание непосредственных результатов от осуществления Ответственные исполнители (подразделения) Срок исполнения мероприятия Объем бюджетного финансирования в 2008 году
1 2 3 4 5
Дальнейшее развитие организованной торговли, сети розничных предприятий с использованием прогрессивных технологий товародвижения и комплексного обслуживания потребителей, магазинов "шаговой доступности" Реализация мероприятий по развитию торговли и общественного питания области на 2005 - 2008 годы, которыми в 2008 году предусмотрено открытие 82 магазинов, вновь построенных и в ранее используемых помещениях, позволит сохранить рост оборота розничной торговли на достаточно высоком уровне (до 18,5 процента) Управление по развитию промышленности и предпринимательства области 2008 год

Отчетное, нормативное и плановое значение показателя
N показателя Наименование показателя Единица измерения 2006 г. (для информации) 2007 г. (расчет) Нормативное значение на отчетный период (или среднероссийский показатель) 2008 г. (плановое значение)
8 Доля населения, охваченного телефонной связью % 26,0 26,5 31,9 27,0
Доля населения, охваченного мобильной телефонной связью % 84,9 98,5 120,5 109,0
Мероприятия по достижению показателя
Наименование мероприятия Краткая характеристика мероприятия и описание непосредственных результатов от осуществления Ответственные исполнители (подразделения) Срок исполнения мероприятия Объем бюджетного финансирования в 2008 году
1 2 3 4 5
Организация участия области в реализации ФЦП "Социальное развитие села до 2012 года" в части телефонизации сельских поселений Подготовлен и отправлен в РОССВЯЗЬ список населенных пунктов в сельской местности Тамбовской области для включения их в перечень строек 2008 года по строительству цифровых АТС общей номерной емкостью 1024 Управление информатизации администрации области 2008 2009 гг.
Содействие операторам сотовой связи в расширении зон приема до 93 - 96 процентов территории Тамбовской области и внедрение новых современных видов услуг Содействие операторам сотовой связи в расширении зон приема до 93 - 96 процентов территории Тамбовской области и внедрение новых современных видов услуг Управление информатизации администрации области 2008 2009 гг.

Отчетное, нормативное и плановое значение показателя
N показателя Наименование показателя Единица измерения 2006 г. (для информации) 2007 г. (расчет) Нормативное значение на отчетный период (или среднероссийский показатель) 2008 г. (плановое значение)
9 Доля населения с денежными доходами ниже областной величины прожиточного минимума % 14,8 13,5 13,7 12,6
Мероприятия по достижению показателя
Наименование мероприятия Краткая характеристика мероприятия и описание непосредственных результатов от осуществления Ответственные исполнители (подразделения) Срок исполнения мероприятия Объем бюджетного финансирования в 2008 году
1 2 3 4 5
Разработка и реализация плана мероприятий повышения благосостояния, сокращения бедности и неравенства по денежным доходам населения на территории Тамбовской области на период 2008 2010 гг. Подготовка и согласование проекта постановления администрации области Участие в реализации мероприятий повышения благосостояния населения, сокращения бедности и неравенства по денежным доходам населения на территории Тамбовской области на период 2008 - 2010 гг. по направлениям: изменение политики в сфере доходов населения и оплаты труда, развитие регионального рынка труда и содействие эффективной занятости населения, сглаживание неравномерности экономического развития территорий области и сокращение влияния территориально-географического фактора бедности, повышение эффективности мер государственной социальной поддержки и социального обслуживания населения, адресности социальной помощи, выравнивание доступности населения к государственным социальным услугам (в пределах компетенции управления труда и социального развития области) Управление труда и социального развития области 2008 год В пределах средств, выделенных областным бюджетом

Отчетное, нормативное и плановое значение показателя
N показателя Наименование показателя Единица измерения 2006 г. (для информации) 2007 г. (расчет) Нормативное значение на отчетный период (или среднероссийский показатель) 2008 г. (плановое значение)
10 Уровень безработицы (по методологии Международной организации труда) в среднем за год % 8,5 8,8 6,1 8,0
Мероприятия по достижению показателя
Наименование мероприятия Краткая характеристика мероприятия и описание непосредственных результатов от осуществления Ответственные исполнители (подразделения) Срок исполнения мероприятия Объем бюджетного финансирования в 2008 году
1 2 3 4 5
Совершенствование методики проведения обследования населения по проблемам занятости Позволит пересмотреть долю отбора с учетом имеющейся проблемы, актуализировать выборку и получить более точные представительные итоги не только по области в целом, но и по районам области Управление занятости населения области 2008 год
Проведение альтернативных обследований по проблемам занятости населения Ежегодный сбор сведений о незанятом населении на основе похозяйственных книг позволит улучшить работу по составлению балансов трудовых ресурсов, анализу ситуации и подготовке мероприятий по эффективной занятости населения, иметь достоверные сведения, независимо от органов федеральной службы государственной статистики Управление занятости населения области 2008 год
Проведение мероприятий по информированию населения о положении на рынке труда Позволит повысить информированность населения о ситуации на рынке труда, гарантиях в области защиты от безработицы Управление занятости населения области 2008 год 720,3 тыс.руб.
Установление показателя, характеризующего эффективность деятельности органов местного самоуправления по снижению численности безработных, стимулированию выделения средств из местных бюджетов на проведение мероприятий активной политики занятости населения Дополнить порядок оценки эффективности органов местного самоуправления, утвержденный Указом Президента от 28.04.2008 N 607, показателем "доля средств, выделяемых из местного бюджета на проведение мероприятий защиты от безработицы, создание рабочих мест" Управление занятости населения области, управление по взаимодействию с органами местного самоуправления администрации области 2008 год
Организация общественных работ для временной занятости населения с обеспечением приоритетности их проведения в сельскохозяйственном производстве, жилищно-коммунальном хозяйстве, здравоохранении, социальной сфере Позволит организовать временную занятость граждан, не имеющих дохода (заработка), снизить уровень регистрируемой безработицы Управление занятости населения области 2008 год 2582,5 тыс.руб.
Организация предоставления услуг по социальной адаптации и психологической поддержке безработных граждан на рынке труда Проведение специальных мероприятий с элементами психокоррекции Управление занятости населения области 2008 год 102,3 тыс.руб.
Проведение массовых мероприятий для безработных граждан и незанятого населения области Организация массовых мероприятий с участием работодателей, незанятого населения, представителей органов местного самоуправления в целях трудоустройства незанятых граждан Управление занятости населения области 2008 год 561,4 тыс.руб.
Совершенствование системы подготовки, переподготовки и повышения квалификации безработных граждан, обучение профессиям и специальностям, конкурентоспособным на рынке труда Позволит повысить качество предоставляемых услуг по профессиональному обучению и конкурентоспособность безработных на рынке труда, ведет к снижению уровня регистрируемой безработицы Управление занятости населения области 2008 год 7681,3 тыс.руб.
Организация временного трудоустройства безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы Заключение договоров с работодателями и безработными гражданами на участие во временных работах с выплатой материальной поддержки позволит снизить уровень регистрируемой безработицы Управление занятости населения области 2008 год 1719,8 тыс.руб.
Согласование объемов и профилей подготовки рабочих и специалистов в образовательных учреждениях. Проведение мониторингов: профессиональноквалификационного состава безработных граждан; востребованности выпускников высшего, среднего и начального профессионального образования Будет способствовать анализу, прогнозу ситуации, позволит повысить удовлетворенность всех участников рынка труда качеством получаемых услуг Управление занятости населения области 2008
Определение порядка учета создания и сохранения эффективных рабочих мест; показателей общей безработицы Будет способствовать инвентаризации потребностей и возможностей работодателей, увеличит занятость населения Управление занятости населения области 2008 год

Отчетное, нормативное и плановое значение показателя
N
показа-
теля


Наименование показателя




Единица
измерения



2006 г.
(для
информации)


2007 г.
(расчет)



Нормативное
значение на
отчетный период
(или среднероссий-
ский показатель)
2008 г.
(плановое
значение)


1
2
3
4
5
6
7
11













Смертность населения:
     
младенческая

на 1000 родившихся
живыми
9,7

6,1

 
6,0

от 1 года до 4 лет
от 5 до 9 лет
от 10 до 14 лет
от 15 до 19 лет
на 100000 чел.
населения
соответствующего
возраста
61,3
40,0
24,3
106,5
45,0
30,0
25,2
76,8
 
44,0
28,0
24,0
75,0
материнская


на 100000
родившихся
живыми
43,4


40,6


 
23,5


в трудоспособном возрасте - всего,
в том числе по трем основным причинам:


на 100000 чел.
населения
соответствующего
возраста
774,4



704,0



658,3
(предварительные
данные)

702



 
сердечно-сосудистые заболевания
(от болезней кровообращения)

на 100000 чел.
населения

244,6


251,4


203,0
(предварительные
данные)
245


онкологические заболевания
(от новообразований)

на 100000 чел.
населения

116,8


105,3


85,3
(предварительные
данные)
105


внешние причины


на 100000 чел.
населения

246,5


206,2


212,2
(предварительные
данные)
203


в результате дорожно-транспортных
происшествий
на 100 000
человек населения
24,3

23,0

23,4

20

Мероприятия по достижению показателя
Наименование
мероприятия


Краткая характеристика мероприятия и описание
непосредственных результатов от осуществления


Ответственные
исполнители
(подразделения)

Срок
исполнения
мероприятия

Объем
бюджетного
финансирования
в 2008 году
1
2
3
4
5
Увеличить
среднемесячную
заработную плату
работникам
муниципальных и
государственных
учреждений
здравоохранения до
6628 рублей



С 1 февраля 2008 года увеличен фонд оплаты труда
муниципальных и государственных учреждений здравоохранения










Управление
здравоохранения
области









2008 год











Увеличены
лимиты
бюджетных
обязательств
по областному
бюджету на
39522,5
тыс.руб. и
взносы на ОМС
неработающего
населения на
40000 тыс.руб.
Реализация мероприятий,
предусмотренных в плане
мероприятий по снижению
материнской и
младенческой смертности
в Тамбовской области на
2007 - 2009 гг.,
утвержденном Приказом
управления
здравоохранения области
(далее - УЗО)
от 29.09.2006 N 292,
в Законе Тамбовской
области "Об областной
целевой программе "Дети
Тамбовщины"
(2007 - 2011 гг.)
подпрограммы "Здоровое
поколение"
Приобретение реактивов для обследования беременных и
новорожденных на врожденные, наследственные заболевания
и внутриутробные инфекции, что приведет к снижению
младенческой и детской смертности, приобретение
сурфактанта для профилактики и лечения синдрома
дыхательных расстройств у новорожденных, что приведет к
снижению ранней неонатальной смертности, а
соответственно и младенческой смертности, улучшение
материально-технической базы учреждений родовспоможения
(приобретение оборудования для выхаживания
новорожденных)








Управление
здравоохранения
области
















2008 - 2010
гг.

















 
Выполнение
Постановления
администрации области
(далее - ПАО) от
22.04.2008 N 489 "Об
организации работы по
дополнительной
диспансеризации
работающих граждан в
2008 - 2009 гг.".
Реализация Приказа УЗО
от 26.03.2007 N 122 "Об
отчетности при проведении
углубленных медицинских
осмотров работников,
занятых на работах с
вредными и (или)
опасными
производственными
факторами"
Выполнение Приказа УЗО
от 11.04.2008 N 191 "О
предоставлении
информации по целевым
индикаторам и
показателям федеральной
и областных целевых
программ"
Реализация Постановления
администрации области
от 27.12.2006 N 1530
"Об утверждении плана
развития здравоохранения
Тамбовской области на
2007 - 2009 годы"
Реализация Закона
области от 31.01.2007 N
141-З "Об областной
целевой программе
"Предупреждение и
борьба с социально
значимыми заболеваниями
на 2007 - 2011 годы"
Динамическое наблюдение за состоянием здоровья
работающих граждан, ранняя диагностика заболеваний,
разработка индивидуальных программ профилактических
мероприятий, лечение, диспансерное наблюдение, оказание
высокотехнологичной медицинской помощи даст возможность
снизить смертность населения в трудоспособном возрасте
до 710,0 на 100 тыс. населения (или на 0,73 процента);
даст возможность снизить смертность от
сердечно-сосудистых заболеваний до 240 случаев на 100
тыс. соответствующего населения или на 2,9 процента в
2008 году
































Управление
здравоохранения
области








































2008 год










































 
Реализация Закона
Тамбовской области от
31 января 2007 г. N
141-З "Об областной
целевой программе
"Предупреждение и
борьба с социально
значимыми заболеваниями
на 2007 - 2011 годы",
подпрограммы "О мерах
по развитию
онкологической помощи
населению Тамбовской
области",
подпрограммы "Развитие
психиатрической службы
Тамбовской области на
2007 - 2011 годы",
Реализация областной
целевой программы
"Комплексные меры
противодействия
злоупотреблению
наркотиками и их
незаконному обороту в
Тамбовской области на
2006 - 2011 годы"
Увеличение первичной выявляемости лиц, страдающих
психическими расстройствами, в 2008 году до 361,7 на 100
тыс. населения, вовлечение молодежи в профилактические
мероприятия по предупреждению употребления наркотиков,
сокращение времени реагирования медицинской службы на
дорожно-транспортные происшествия (далее - ДТП),
улучшение материально-технической базы учреждений
здравоохранения, создание учебного центра в 2008 году
позволит снизить смертность от внешних причин в 2008
году до 215 на 100 тыс. трудоспособного населения

















Управление
здравоохранения
области
























2008 год


























 
Реализация Закона
Тамбовской области от
29.09.2006 N 88-З "О
Программе повышения
безопасности дорожного
движения в Тамбовской
области на 2006 - 2012
годы"























Организация профилактики детского дорожно-транспортного
травматизма
Деятельность в указанном направлении предусматривает
материально-техническое оснащение детских домов, школ-
интернатов, базовых учреждений системы начального и
среднего профессионального образования для обучения
детей и молодежи правилам дорожного движения
Совершенствование условий движения транспорта на
областных автодорогах и улицах населенных пунктов
Деятельность в указанном направлении предусматривает
нанесение горизонтальной дорожной разметки, укрепление
обочин в населенных пунктах, замену и установку дорожных
знаков, ограждающих устройств в опасных местах,
приведение в нормативное состояние подходов к
железнодорожным переездам, реконструкцию светофорных
объектов, устройство тротуаров, обустройство наружным
освещением автодорог в населенных пунктах
Оснащение техническими комплексами подразделений,
осуществляющих контрольные и надзорные функции в области
обеспечения безопасности дорожного движения
Оснащение подразделений дорожно-патрульной службы
средствами связи, оперативно-техническими средствами,
патрульными автомобилями, автоматическими средствами
контроля и надзора за соблюдением правил дорожного
движения
Мероприятия по сокращению времени реагирования служб,
участвующих в ликвидации последствий дорожно-
транспортных происшествий
Техническое оснащение поисково-спасательного отряда
областного государственного учреждения "Тамбовский
областной пожарно-спасательный центр"
Управление по
вопросам
безопасности и
правопорядка
администрации
области;
управление
транспорта и
автомобильных
дорог области;
управление
образования и
науки области;
управление
здравоохранения
области















2006 - 2012
гг.





























51120
тыс.руб.





























 
Установка на основных автомобильных дорогах области
панно с указанием контактных телефонов спасательной
службы, приобретение комплектов гидравлического
аварийно-спасательного инструмента
Мероприятия по улучшению качества подготовки
водительского состава
Мероприятия по повышению качества оказания медицинской
помощи пострадавшим при дорожно-транспортных
происшествиях
Сокращение времени прибытия на место происшествия бригад
"скорой медицинской помощи" и медицинской
специализированной бригады экстренного реагирования,
повышение быстроты и слаженности их действий, сокращение
времени эвакуации пострадавших в лечебные учреждения для
продолжения лечения
   

Отчетное, нормативное и плановое значение показателя
N показателя Наименование показателя Единица измерения 2006 г. (для информации) 2007 г. (расчет) Нормативное значение на отчетный период (или среднероссийский показатель) 2008 г. (плановое значение)
12 Средняя продолжительность временной нетрудоспособности в связи с заболеванием в расчете на одного работающего дни 7,0 6,3 7,3 (по данным Минздравсоцразвития РФ) 6,1
Мероприятия по достижению показателя
Наименование мероприятия Краткая характеристика мероприятия и описание непосредственных результатов от осуществления Ответственные исполнители (подразделения) Срок исполнения мероприятия Объем бюджетного финансирования в 2008 году
1 2 3 4 5
Реализация Приказа управления здравоохранения области от 23.01.2008 N 25 "О предоставлении информации об объемах производства экспертизы временной нетрудоспособности в лечебнопрофилактических учреждениях (далее - ЛПУ) области", Приказа Минздравсоцразвития РФ от 01.08.2007 N 514 "О порядке выдачи медицинскими организациями листков нетрудоспособности" Контроль за порядком выдачи листков нетрудоспособности позволит снизить число дней нетрудоспособности в связи с заболеванием на одного работающего до 3,6 дней в 2008 году Управление здравоохранения области 2008 год

Отчетное, нормативное и плановое значение показателя
N показателя Наименование показателя Единица измерения 2006 г. (для информации) 2007 г. (расчет) Нормативное значение на отчетный период (или среднероссийский показатель) 2008 г. (плановое значение)
13 Удельный вес детей первой и второй групп здоровья в общей численности учащихся государственных (муниципальных) общеобразовательных учреждений % 79 80 - 81
Мероприятия по достижению показателя
Наименование мероприятия Краткая характеристика мероприятия и описание непосредственных результатов от осуществления Ответственные исполнители (подразделения) Срок исполнения мероприятия Объем бюджетного финансирования в 2008 году
1 2 3 4 5
Осуществление профилактических осмотров школьников в соответствии с Приказом Минздравсоцразвития РФ от 30.06.1992 N 186/272 "О совершенствовании системы медицинского обеспечения детей в образовательных учреждениях", подготовка приказа управления здравоохранения области о медицинском обеспечении детей в летних оздоровительных лагерях, проведение оздоровления школьников на базе санаториев Круглогодичное оздоровление детей и подростков в период летних и зимних каникул в санаториях, в загородных оздоровительных лагерях и лагерях дневного пребывания Управление образования и науки области 2008 год
Увеличение охвата горячим питанием школьников области Управление образования и науки области 2008 год
Проведение профилактических осмотров школьников позволит выявить заболевание на ранних стадиях и своевременно провести оздоровление школьников в санаториях, подведомственных управлению здравоохранения: "Ласточка", "Ракшинский детский кардиоревматологический санаторий", а также в санаториях Минздавсоцразвития РФ Организация оздоровления детей неработающих родителей в санатории "Тамбовский" по путевкам управления здравоохранения области, что приведет к улучшению показателей здоровья детей Управление здравоохранения области

Отчетное, нормативное и плановое значение показателя
N показателя Наименование показателя Единица измерения 2006 г. (для информации) 2007 г. (расчет) Нормативное значение на отчетный период (или среднероссийский показатель) 2008 г. (плановое значение)
14 Объем медицинской помощи в расчете на одного жителя, в том числе:
стационарная медицинская помощь койкодни 3,5 3,1 2,812 3,1
амбулаторная медицинская помощь посещения 8,2 7,22 9,198 7,71
дневные стационары всех типов койкодни 0,523 0,51 5,77 0,54
скорая медицинская помощь вызовы 0,316 0,317 0,318 0,316
Мероприятия по достижению показателя
Наименование мероприятия Краткая характеристика мероприятия и описание непосредственных результатов от осуществления Ответственные исполнители (подразделения) Срок исполнения мероприятия Объем бюджетного финансирования в 2008 году
1 2 3 4 5
Оказание медицинской помощи населению области в стационарах круглосуточного пребывания в соответствии с предусмотренными объемами Объемы медицинской помощи на 2008 год утверждены Постановлением администрации области от 16.01.2008 N 48 в разрезе муниципальных образований и государственных учреждений здравоохранения Управление здравоохранения области 2008 год
Оказание амбулаторной медицинской помощи населению области в соответствии с предусмотренными объемами Объемы медицинской помощи на 2008 год утверждены Постановлением администрации области от 16.01.2008 N 48 в разрезе муниципальных образований и государственных учреждений здравоохранения Управление здравоохранения области 2008 год
Оказание медицинской помощи населению области в стационарах дневного пребывания с предусмотренными объемами Объемы медицинской помощи на 2008 год утверждены Постановлением администрации области от 16.01.2008 N 48 в разрезе муниципальных образований и государственных учреждений здравоохранения Управление здравоохранения области 2008 год
Оказание скорой медицинской помощи населению области в соответствии с предусмотренными объемами Объемы медицинской помощи на 2008 год утверждены Постановлением администрации области от 16.01.2008 N 48 в разрезе муниципальных образований и государственных учреждений здравоохранения Управление здравоохранения области 2008 год

Отчетное, нормативное и плановое значение показателя
N показателя Наименование показателя Единица измерения 2006 г. (для информации) 2007 г. (расчет) Нормативное значение на отчетный период (или среднероссийский показатель) 2008 г. (плановое значение)
15 Стоимость единицы объема оказанной медицинской помощи, в том числе:
стационарная медицинская помощь, в том числе:
расчетный норматив руб. 563,2 674,3 758,9
фактическое значение руб. 362,0 521,47 557,97
амбулаторно-медицинская помощь
амбулаторно-поликлиническая помощь,
в том числе:
расчетный норматив руб. 103,6 116,9 133,3
фактическое значение руб. 81,0 99,46 106,42
дневные стационары всех типов,
в том числе:
расчетный норматив руб. 217,3 238,3 268,5
фактическое значение руб. 135,82 150,99 161,56
скорая медицинская помощь,
в том числе:
расчетный норматив руб. 913,3 1064,0 1213,3
фактическое значение руб. 314,0 360,74 385,99
Мероприятия по достижению показателя
Наименование мероприятия Краткая характеристика мероприятия и описание непосредственных результатов от осуществления Ответственные исполнители (подразделения) Срок исполнения мероприятия Объем бюджетного финансирования в 2008 году
1 2 3 4 5
Улучшение качества оказания медицинской помощи Увеличение расходов на оплату медицинских услуг и содержание лечебно-профилактических учреждений области Управление здравоохранения области 2008 год

Отчетное, нормативное и плановое значение показателя
N показателя Наименование показателя Единица измерения 2006 г. (для информации) 2007 г. (расчет) Нормативное значение на отчетный период (или среднероссийский показатель) 2008 г. (плановое значение)
16 Стоимость содержания одной койки в государственных (муниципальных) учреждениях здравоохранения в сутки (без расходов, входящих в структуру тарифа по обязательному медицинскому страхованию) руб. 77,6 105,17 112,53
Мероприятия по достижению показателя
Наименование мероприятия Краткая характеристика мероприятия и описание непосредственных результатов от осуществления Ответственные исполнители (подразделения) Срок исполнения мероприятия Объем бюджетного финансирования в 2008 году
1 2 3 4 5
Увеличение расходов на содержание лечебнопрофилактических учреждений области Управление здравоохранения области 2008 год Финансирование на 2008 год планируется увеличить на 27,7 млн.руб.

Отчетное, нормативное и плановое значение показателя
N показателя Наименование показателя Единица измерения 2006 г. (для информации) 2007 г. (расчет) Нормативное значение на отчетный период (или среднероссийский показатель) 2008 г. (плановое значение)
17 Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников государственных (муниципальных) учреждений здравоохранения всего, в том числе: руб. 5041,5 6094,6 10299,8 6628,8
врачей руб. 10316 12628,0 14248,2
среднего медицинского персонала руб. 4966 6086,0 6866,8
Мероприятия по достижению показателя
Наименование мероприятия Краткая характеристика мероприятия и описание непосредственных результатов от осуществления Ответственные исполнители (подразделения) Срок исполнения мероприятия Объем бюджетного финансирования в 2008 году
1 2 3 4 5
Увеличить среднемесячную заработную плату работникам муниципальных и государственных учреждений здравоохранения до 6628 рублей С 1 февраля 2008 года увеличен фонд оплаты труда муниципальных и государственных учреждений здравоохранения Увеличены лимиты бюджетных обязательств по областному бюджету на 39522,5 тыс.руб. и взносы на ОМС неработающего населения на 40000 тыс.руб. Управление здравоохранения области 2008 год

Отчетное, нормативное и плановое значение показателя
N показателя Наименование показателя Единица измерения 2006 г. (для информации) 2007 г. (расчет) Нормативное значение на отчетный период (или среднероссийский показатель) 2008 г. (плановое значение)
1 2 3 4 5 6 7
18 Число работающих в государственных (муниципальных) учреждениях здравоохранения на конец года:
штатные должности единиц на 10000 человек населения 305,2 305,3 315,3 300
занятые должности единиц на 10000 человек населения 283,2 282,0 299,0 280
физические лица человек на 10000 человек населения 229,3 223,2 204,8 230,7
число врачей в государственных (муниципальных) учреждениях здравоохранения на конец года:
штатные должности единиц на 10000 человек населения 50,1 50,7 57,9 50
занятые должности единиц на 10000 человек населения 43,1 42,9 53,6 43,4
физические лица человек на 10000 человек населения 29,6 28,6 34,7 29,9
число среднего медицинского персонала в государственных (муниципальных) учреждениях здравоохранения на конец года:
штатные должности единиц на 10000 человек населения 116,0 115,3 124,9 114
занятые должности единиц на 10000 человек населения 109,1 108,3 119,5 108,4
физические лица человек на 10000 человек населения 97,5 95,1 - 98,1
Мероприятия по достижению показателя
Наименование мероприятия Краткая характеристика мероприятия и описание непосредственных результатов от осуществления Ответственные исполнители (подразделения) Срок исполнения мероприятия Объем бюджетного финансирования в 2008 году
1 2 3 4 5
Увеличение укомплектованности врачами ЛПУ области Подготовка и трудоустройство врачей-интернов после окончания интернатуры Управление здравоохранения области 2008 год
Увеличение укомплектованности средними медицинскими работниками ЛПУ области Заключение договоров на целевую подготовку специалистов от Тамбовской области с Российским государственным медицинским университетом (6 чел.), Саратовским государственным медицинским университетом (44 чел.), Воронежской государственной медицинской академией (30 чел.) Заключение государственного контракта на оказание образовательных услуг по подготовке специалистов с высшим медицинским образованием по специальности "Лечебное дело" с Тамбовским государственным университетом имени Г.Р.Державина (70 чел.) Управление здравоохранения области 2008 год
Обеспечение приема на 1 курс (150 чел.) на бюджетную форму обучения по государственным и муниципальным заказам в государственном образовательном учреждении (далее - ГОУ) СПО "Тамбовский областной базовый медицинский колледж" и Тамбовском областном государственном образовательном учреждении (далее ТОГОУ) СПО "Мичуринское медицинское училище" Управление здравоохранения области 2008 год
Распределение и трудоустройство выпускников в ЛПУ области после окончания ГОУ СПО "Тамбовский областной базовый медицинский колледж" и ТОГОУ СПО "Мичуринское медицинское училище" Управление здравоохранения области 2008 год

Отчетное, нормативное и плановое значение показателя
N показателя Наименование показателя Единица измерения 2006 г. (для информации) 2007 г. (расчет) Нормативное значение на отчетный период (или среднероссийский показатель) 2008 г. (плановое значение)
19 Число коек в государственных (муниципальных) учреждениях здравоохранения коек на 10000 человек населения 105,7 96,0 90,9 95,0
Мероприятия по достижению показателя
Наименование мероприятия Краткая характеристика мероприятия и описание непосредственных результатов от осуществления Ответственные исполнители (подразделения) Срок исполнения мероприятия Объем бюджетного финансирования в 2008 году
1 2 3 4 5
Реструктуризация коечного фонда Направить в муниципальные образования расчеты по нормативам коечного фонда Определить объемы стационарной помощи в соответствии с согласованным коечным фондом в разрезе муниципальных образований; внести изменения в профиль стационарных коек в связи с потребностью населения; дать предложения по организации коек восстановительного лечения Управление здравоохранения области 2008 год

Отчетное, нормативное и плановое значение показателя
N показателя Наименование показателя Единица измерения 2006 г. (для информации) 2007 г. (расчет) Нормативное значение на отчетный период (или среднероссийский показатель) 2008 г. (плановое значение)
20 Среднегодовая занятость койки в государственных (муниципальных) учреждениях здравоохранения дни 320,6 321,3 320 326,0
Мероприятия по достижению показателя
Наименование мероприятия Краткая характеристика мероприятия и описание непосредственных результатов от осуществления Ответственные исполнители (подразделения) Срок исполнения мероприятия Объем бюджетного финансирования в 2008 году
1 2 3 4 5
Обеспечение работы коек в соответствии с нормативными показателями Ежеквартально анализировать функционирование коечного фонда Организовать лечение больных в соответствии со стандартами лечения, в том числе и по срокам пребывания Управление здравоохранения области 2008 год

Отчетное, нормативное и плановое значение показателя
N показателя Наименование показателя Единица измерения 2006 г. (для информации) 2007 г. (расчет) Нормативное значение на отчетный период (или среднероссийский показатель) 2008 г. (плановое значение)
21 Уровень госпитализации в государственные (муниципальные) учреждения здравоохранения на 100 человек населения 24,1 23,0 21,8 22,7
Мероприятия по достижению показателя
Наименование мероприятия Краткая характеристика мероприятия и описание непосредственных результатов от осуществления Ответственные исполнители (подразделения) Срок исполнения мероприятия Объем бюджетного финансирования в 2008 году
1 2 3 4 5
Обеспечение госпитализации больных в соответствии с числом больных, утвержденным Постановлением администрации области от 16.01.2008 N 48 Осуществлять контроль за госпитализацией больных, проводить лечение больных на амбулаторнополиклиническом уровне Ежеквартально проводить анализ выполнения показателя "число пролеченных больных" в разрезе муниципальных образований; организовать проверки страховых медицинских организаций по обоснованности госпитализации больных в стационары в государственных и муниципальных ЛПУ Управление здравоохранения области 2008 год

Отчетное, нормативное и плановое значение показателя
N показателя Наименование показателя Единица измерения 2006 г. (для информации) 2007 г. (расчет) Нормативное значение на отчетный период (или среднероссийский показатель) 2008 г. (плановое значение)
22 Средняя продолжительность пребывания пациента на койке в государственных (муниципальных) учреждениях здравоохранения дни 13,4 12,9 13,1 12,8
Мероприятия по достижению показателя
Наименование мероприятия Краткая характеристика мероприятия и описание непосредственных результатов от осуществления Ответственные исполнители (подразделения) Срок исполнения мероприятия Объем бюджетного финансирования в 2008 году
1 2 3 4 5
Обеспечить лечение больных в стационаре в соответствии со сроками, утвержденными Постановлением администрации области от 16.01.2008 N 48 Обеспечить интенсивное лечение больных с применением новых методов лечения и диагностики; снижение сроков пребывания больных на койке в предоперационный период; обеспечить преемственность лечения больных в амбулаторно-поликлинических и стационарных условиях Управление здравоохранения области 2008 год

Отчетное, нормативное и плановое значение показателя
N показателя Наименование показателя Единица измерения 2006 г. (для информации) 2007 г. (расчет) Нормативное значение на отчетный период (или среднероссийский показатель) 2008 г. (плановое значение)
23 Удельный вес лиц, сдавших единый государственный экзамен (ЕГЭ), от числа выпускников, участвовавших в едином государственном экзамене % 84,3 95,5 97,0
Мероприятия по достижению показателя
Наименование мероприятия Краткая характеристика мероприятия и описание непосредственных результатов от осуществления Ответственные исполнители (подразделения) Срок исполнения мероприятия Объем бюджетного финансирования в 2008 году
1 2 3 4 5
Увеличение доли лиц, сдавших ЕГЭ, от общего количества выпускников Сдача репетиционных экзаменов в рамках реализации проекта "Репетиция ЕГЭ" Управление образования и науки области II квартал 2008 года

Отчетное, нормативное и плановое значение показателя
N показателя Наименование показателя Единица измерения 2006 г. (для информации) 2007 г. (расчет) Нормативное значение на отчетный период (или среднероссийский показатель) 2008 г. (плановое значение)
24 Удельный вес лиц, участвовавших в ЕГЭ, от общей численности выпускников % 99,4 99,4 99,7
Мероприятия по достижению показателя
Наименование мероприятия Краткая характеристика мероприятия и описание непосредственных результатов от осуществления Ответственные исполнители (подразделения) Срок исполнения мероприятия Объем бюджетного финансирования в 2008 году
1 2 3 4 5
Увеличение численности выпускников, участвовавших в сдаче ЕГЭ Проведение семинара с представителями муниципальных органов самоуправления на тему "О проведении единого государственного экзамена в 2008 году" Управление образования и науки области II квартал 2008 года

Отчетное, нормативное и плановое значение показателя
N показателя Наименование показателя Единица измерения 2006 г. (для информации) 2007 г. (расчет) Нормативное значение на отчетный период (или среднероссийский показатель) 2008 г. (плановое значение)
25 Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников государственных (муниципальных) общеобразовательных учреждений - всего, в том числе: руб. 5459,2 8088,7 6480
учителей руб. 5176 6843 7385
прочих работающих в общеобразовательных учреждениях (административно-управленческого, учебновспомогательного, младшего обслуживающего персонала, а также педагогических работников, не осуществляющих учебный процесс) руб. 3631 3935 4671
директора и заместителей директора общеобразовательных учреждений, имеющих учебную нагрузку руб. 9630 16235
Мероприятия по достижению показателя
Наименование мероприятия Краткая характеристика мероприятия и описание непосредственных результатов от осуществления Ответственные исполнители (подразделения) Срок исполнения мероприятия Объем бюджетного финансирования в 2008 году
1 2 3 4 5
Поэтапное увеличение заработной платы работников системы образования Распространение норм Закона области от 07.05.2007 N 187-З "О заработной плате работников областных государственных и муниципальных образовательных учреждений" на систему учреждений дошкольного и дополнительного образования Управление образования и науки области 2008 год
Увеличение объема стимулирующих выплат в структуре фондов оплаты труда общеобразовательных учреждений, учреждений НПО и СПО, интернатных учреждений (до 36,5 процента) через совершенствование областных нормативов финансирования образовательных учреждений области Управление образования и науки области II квартал 2008 года

Отчетное, нормативное и плановое значение показателя
N
показа-
теля



Наименование показателя





Единица
измерения




2006 г.
(для
информации)



2007 г.
(расчет)




Нормативное
значение на
отчетный период
(или
среднероссийский
показатель)
2008 г.
(плановое
значение)



26



Численность учащихся, приходящихся на одного
работающего в государственных (муниципальных)
общеобразовательных учреждениях,
в том числе одного учителя
человек


человек
3,6


8,3
4,0


8,0
 
4,5


9,8
 
Общая численность всех работников государственных
(муниципальных) общеобразовательных учреждений:
     
 
штатные должности
человек
29141
27539
 
27000
 
физические лица
человек
26205
24164
 
24000
 
Общая численность прочих работающих в
общеобразовательных учреждениях (административно-
управленческого, учебно-вспомогательного, младшего
обслуживающего персонала, а также педагогических
работников, не осуществляющих учебный процесс):
     
 
штатные должности
человек
16005
16005
 
14900
 
физические лица
человек
13853
13853
 
12774
Мероприятия по достижению показателя
Наименование мероприятия




Краткая характеристика мероприятия и описание
непосредственных результатов от осуществления



Ответственные
исполнители
(подразделения)


Срок
исполнения
мероприятия


Объем
бюджетного
финанси-
рования в
2008 году
1
2
3
4
5
Мероприятия, направленные на
оптимизацию структуры кадров
в сфере образования.






По реструктуризации сети общеобразовательных
учреждений области:
проведение собеседований с главами муниципальных
образований;
проведение выездных родительских собраний;
финансирование мероприятий по обеспечению условий для
концентрации ресурсов, в том числе и кадровых, в
рамках регионального комплексного проекта Министерства
образования Российской Федерации (далее - РКПМО РФ)
Управление
образования и
науки области






до
01.09.2008
II квартал

II квартал


III квартал

 
 
По оптимизации сети и штатных расписаний учреждений
образования, подведомственных управлению образования и
науки области:
проведение согласований с руководителями
образовательных учреждений;
анализ представленных предложений
Управление
образования и
науки области



II квартал





 
Отчетное, нормативное и плановое значение показателя
N
показа-
теля




Наименование показателя






Единица
измерения





2006 г.
(для
информации)




2007 г.
(расчет)





Нормативное
значение на
отчетный период
(или
среднероссий-
ский показатель)

2008 г.
(плановое
значение)




       
27







Средняя наполняемость классов в государственных
(муниципальных) общеобразовательных учреждениях:
     
в городских поселениях,
человек
22
23,1
 
24,0
в сельской местности
человек
8
9,8
 
13,0
Число учеников в государственных (муниципальных)
общеобразовательных учреждениях области:
человек

105949

100862

 
95000

в городских поселениях,
человек
63542
60777
 
57250
в сельской местности
человек
42407
40085
 
37750
Мероприятия по достижению показателя
Наименование мероприятия




Краткая характеристика мероприятия и описание
непосредственных результатов от осуществления



Ответственные
исполнители
(подразделения)


Срок
исполнения
мероприятия


Объем
бюджетного
финанси-
рования в
2008 году
1
2
3
4
5
 
По реструктуризации сети общеобразовательных
учреждений области:
проведение собеседований с главами муниципальных
образований;
проведение выездных родительских собраний;
финансирование мероприятий по обеспечению условий для
концентрации ресурсов в рамках РКПМО РФ
Управление
образования и
науки области




до
01.09.2008

II квартал
II квартал

III квартал
 
 
По оптимизации сети и штатных расписаний учреждений
образования, подведомственных управлению образования и
науки области:
проведение согласований с руководителями
образовательных учреждений;
анализ представленных предложений
Управление
образования и
науки области



II квартал





 
Отчетное, нормативное и плановое значение показателя
N
показа-
теля



Наименование показателя





Единица
измерения




2006 г.
(для
информации)



2007 г.
(расчет)




Нормативное
значение на
отчетный период
(или
среднероссийский
показатель)
2008 г.
(плановое
значение)



28





Доля выпускников государственных (муниципальных)
учреждений начального профессионального
образования, трудоустроившихся по полученной
профессии в первый год, в общей численности
выпускников таких учреждений




%




58




60

 



62

 
Доля выпускников государственных (муниципальных)
учреждений среднего профессионального образования,
трудоустроившихся по полученной профессии в первый
год, в общей численности выпускников таких
учреждений

%



57



59


 

60


Мероприятия по достижению показателя
Наименование мероприятия




Краткая характеристика мероприятия и описание
непосредственных результатов от осуществления



Ответственные
исполнители
(подразделения)


Срок
исполнения
мероприятия


Объем
бюджетного
финанси-
рования в
2008 году
1
2
3
4
5
Создание условий для
выполнения учреждениями НПО
и СПО критерия
востребованности выпускников
со стороны производств и
малого бизнеса, проработка
возможности трудоустройства
выпускников системы НПО и
СПО через формирование
региональной потребности в
специалистах рабочих
специальностей
Конкурсное формирование регионального заказа на
подготовку рабочих кадров и специалистов в учреждениях
начального и среднего профессионального образования
Подготовка проекта постановления администрации области
об утверждении контрольных цифр приема в учреждения
профессионального образования области
Формирование региональной потребности в подготовке
рабочих кадров и специалистов в учреждениях начального
и среднего профессионального образования на 2010 год
Открытие одного центра профориентации и двух кабинетов
по профориентационной работе на базе учреждений
начального и среднего профессионального образования
Управление
образования и
науки области









II квартал


II квартал


IV квартал


III квартал


 
Проведение мониторинга
трудоустройства выпускников
НПО и СПО

Позволит определить долю нетрудоустроенных выпускников
НПО и СПО и будет способствовать более точному
формированию регионального заказа на подготовку
рабочих кадров
Управление
занятости
населения
области
2008 год



 

Отчетное, нормативное и плановое значение показателя
N показателя Наименование показателя Единица измерения 2006 г. (для информации) 2007 г. (расчет) Нормативное значение на отчетный период (или среднероссийский показатель) 2008 г. (плановое значение)
29 Доля привлеченных внебюджетных средств в общем объеме средств государственных (муниципальных) учреждений НПО % 12,2 10,7 10,8%
Доля привлеченных внебюджетных средств в общем объеме средств государственных (муниципальных) учреждений СПО % 10,5 14,4 16,0%
Мероприятия по достижению показателя
Наименование мероприятия Краткая характеристика мероприятия и описание непосредственных результатов от осуществления Ответственные исполнители (подразделения) Срок исполнения мероприятия Объем бюджетного финансирования в 2008 году
1 2 3 4 5
Перевод обучения по отдельным (востребованным) специальностям на платную основу Управление образования и науки области II квартал
Проработка механизма оплаты обучения предприятиями Управление образования и науки области II квартал

Отчетное, нормативное и плановое значение показателя
N показателя Наименование показателя Единица измерения 2006 г. (для информации) 2007 г. (расчет) Нормативное значение на отчетный период (или среднероссийский показатель) 2008 г. (плановое значение)
30 Отношение учащихся 9-х классов к числу обучающихся на первых курсах в государственных (муниципальных) учреждениях начального профессионального образования человек 2,5 4 7,5
Отношение учащихся 9-х классов к числу обучающихся на первых курсах в государственных (муниципальных) учреждениях среднего профессионального образования человек 5,3 5 6,3
Отношение учащихся 11-х классов к числу обучающихся на первых курсах в государственных (муниципальных) учреждениях начального профессионального образования человек 10,3 4,7 5
Отношение учащихся 11-х классов к числу обучающихся на первых курсах в государственных (муниципальных) учреждениях среднего профессионального образования человек 4,2 1,7 2
Мероприятия по достижению показателя
Наименование мероприятия Краткая характеристика мероприятия и описание непосредственных результатов от осуществления Ответственные исполнители (подразделения) Срок исполнения мероприятия Объем бюджетного финансирования в 2008 году
1 2 3 4 5
Создание условий для выполнения учреждениями НПО и СПО критерия востребованности выпускников со стороны производств и малого бизнеса, проработка возможности трудоустройства выпускников системы НПО и СПО через формирование региональной потребности в специалистах рабочих специальностей Конкурсное формирование регионального заказа на подготовку рабочих кадров и специалистов в учреждениях начального и среднего профессионального образования Подготовка проекта постановления администрации области об утверждении контрольных цифр приема в учреждения профессионального образования области Формирование региональной потребности в подготовке рабочих кадров и специалистов в учреждениях начального и среднего профессионального образования на 2010 год Открытие одного центра профориентации и двух кабинетов по профориентационной работе на базе учреждений начального и среднего профессионального образования Управление образования и науки области II квартал IV квартал III квартал

Отчетное, нормативное и плановое значение показателя
N показателя Наименование показателя Единица измерения 2006 г. (для информации) 2007 г. (расчет) Нормативное значение на отчетный период (или среднероссийский показатель) 2008 г. (плановое значение)
31 Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников государственных (муниципальных) учреждений НПО - всего, в том числе: руб. 3745 5767,7 6711
мастеров производственного обучения в этих учреждениях руб. 3840 6092,0 7415
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников государственных (муниципальных) учреждений СПО - всего, в том числе: руб. 4038 6722,4 8119
мастеров производственного обучения в этих учреждениях руб. 4462 7113,0 8970
Мероприятия по достижению показателя
Наименование мероприятия Краткая характеристика мероприятия и описание непосредственных результатов от осуществления Ответственные исполнители (подразделения) Срок исполнения мероприятия Объем бюджетного финансирования в 2008 году
1 2 3 4 5
Поэтапное увеличение заработной платы работников системы образования Увеличение объема стимулирующих выплат в структуре фондов оплаты труда общеобразовательных учреждений, учреждений НПО и СПО, интернатных учреждений (до 36,5 процента) через совершенствование областных нормативов финансирования образовательных учреждений области Управление образования и науки области II квартал

Отчетное, нормативное и плановое значение показателя
N показателя Наименование показателя Единица измерения 2006 г. (для информации) 2007 г. (расчет) Нормативное значение на отчетный период (или среднероссийский показатель) 2008 г. (плановое значение)
32 Численность учащихся (студентов), приходящихся на одного работающего в государственных (муниципальных) учреждениях НПО, всего, человек 3,2 4 4
в том числе: на мастера производственного обучения 14,3 19 19
Численность учащихся (студентов), приходящихся на одного работающего в государственных (муниципальных) учреждениях СПО, всего человек 4,0 2 6
в том числе: на мастера производственного обучения 40 22 30
Мероприятия по достижению показателя
Наименование мероприятия Краткая характеристика мероприятия и описание непосредственных результатов от осуществления Ответственные исполнители (подразделения) Срок исполнения мероприятия Объем бюджетного финансирования в 2008 году
1 2 3 4 5
Мероприятия, направленные на оптимизацию структуры кадров в сфере образования По реструктуризации сети общеобразовательных учреждений области: проведение собеседований с главами муниципальных образований; проведение выездных родительских собраний; финансирование мероприятий по обеспечению условий для концентрации ресурсов, в том числе и кадровых, в рамках РКПМО РФ Управление образования и науки области До 01.09.2008 II квартал
По оптимизации сети и штатных расписаний учреждений образования, подведомственных управлению образования и науки области: проведение согласований с руководителями образовательных учреждений; анализ представленных предложений Управление образования и науки области II квартал

Отчетное, нормативное и плановое значение показателя
N показателя Наименование показателя Единица измерения 2006 г. (для информации) 2007 г. (расчет) Нормативное значение на отчетный период (или среднероссийский показатель) 2008 г. (плановое значение)
1 2 3 4 5 6 7
33 Доля детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи из общего числа детей, находящихся на воспитании в государственных (муниципальных) учреждениях всех типов % 40,4 56,7 79,5
Мероприятия по достижению показателя
Наименование мероприятия Краткая характеристика мероприятия и описание непосредственных результатов от осуществления Ответственные исполнители (подразделения) Срок исполнения мероприятия Объем бюджетного финансирования в 2008 году
1 2 3 4 5
Развитие семейных форм устройства детей Обеспечение ежемесячных выплат на содержание детей, находящихся под опекой (попечительством), в приемных семьях Управление образования и науки области Ежемесячно
Обеспечение выплаты единовременного пособия в сумме 8,0 тыс.руб. при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью Управление образования и науки области Ежемесячно
Обеспечение выплаты единовременного пособия в сумме 200,0 тыс.руб. при усыновлении (удочерении) ребенка Управление образования и науки области Ежемесячно
Проведение мероприятий, посвященных Году семьи, проведение конкурсных мероприятий среди замещающих семей Управление образования и науки области 2008 год
Выпуск журнала "Семейный причал", реализация телепроекта "Счастливое детство" Управление образования и науки области 2008 год

Отчетное, нормативное и плановое значение показателя
N показателя Наименование показателя Единица измерения 2006 г. (для информации) 2007 г. (расчет) Нормативное значение на отчетный период (или среднероссийский показатель) 2008 г. (плановое значение)
34 Удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом процент от числа опрошенных 7,1 9,5 10,0
Мероприятия по достижению показателя
Наименование мероприятия Краткая характеристика мероприятия и описание непосредственных результатов от осуществления Ответственные исполнители (подразделения) Срок исполнения мероприятия Объем бюджетного финансирования в 2008 году
1 2 3 4 5
Внесение изменения в областную целевую программу "Развитие физической культуры и спорта в Тамбовской области на 2007 - 2015 годы" Разработка подпрограмм "Развитие футбола в Тамбовской области на 2008 - 2015 гг." и "Развитие хоккея в Тамбовской области на 2008 - 2015 гг." Непосредственные результаты: внесение в областную Думу проекта постановления администрации области об утверждении подпрограмм по развитию футбола и хоккея в Тамбовской области на 2008 - 2015 годы; дальнейшее развитие футбола и хоккея в области; привлечение большего числа детей и молодежи к занятиям футболом и хоккеем; развитие спортивной инфраструктуры Комитет по физической культуре и спорту области IV квартал 2008 года
Утверждение и реализация календарных планов физкультурных и спортивных мероприятий области Согласование с федерациями по видам спорта сроков и мест проведения спортивных соревнований и массовых физкультурных мероприятий Непосредственные результаты: проведение более 160 физкультурных и спортивных мероприятий по различным видам спорта с различными слоями населения Комитет по физической культуре и спорту области 2008 год Текущее финансирование
Организация и проведение всероссийских физкультурно-массовых мероприятий Проведение на территории области массовых соревнований: "Лыжня России", "Российский азимут", "Кросс нации" Непосредственные результаты: предполагается участие в соревнованиях более 25000 человек разных возрастов и различных слоев населения Комитет по физической культуре и спорту области 2008 год Текущее финансирование
Развитие детскоюношеского спорта Материально-техническая поддержка детско-юношеских спортивных школ, подростковых спортивных клубов. Проведение учебно-тренировочных сборов. Проведение областных соревнований по видам спорта, участие в соревнованиях различного ранга Непосредственные результаты: увеличение количества квалифицированных спортсменов, занимающихся в системе детско-юношеского спорта Комитет по физической культуре и спорту области, управление образования и науки области 2008 год Текущее финансирование

Отчетное, нормативное и плановое значение показателя
N показателя Наименование показателя Единица измерения 2006 г. (для информации) 2007 г. (расчет) Нормативное значение на отчетный период (или среднероссийский показатель) 2008 г. (плановое значение)
35 Обеспеченность населения спортивными сооружениями, из них: спортзалы плавательные бассейны плоскостные спортивные сооружения тыс.кв.м на 100000 населения 11,2 0,31 19,9 11,4 0,33 20,4
Мероприятия по достижению показателя
Наименование мероприятия Краткая характеристика мероприятия и описание непосредственных результатов от осуществления Ответственные исполнители (подразделения) Срок исполнения мероприятия Объем бюджетного финансирования в 2008 году
1 2 3 4 5
Строительство спортивного центра в р.п. Мордово, академии футбола, крытого ледового катка в г. Тамбове, крытого легкоатлетического манежа в г. Мичуринске Увеличение показателя "обеспеченность населения спортивными сооружениями" Непосредственные результаты: развитие спортивной инфраструктуры области Комитет по физической культуре и спорту области

Отчетное, нормативное и плановое значение показателя
N показателя Наименование показателя Единица измерения 2006 г. (для информации) 2007 г. (расчет) Нормативное значение на отчетный период (или среднероссийский показатель) 2008 г. (плановое значение)
36 Удельный вес населения, участвующего в культурнодосуговых мероприятиях, проводимых государственными (муниципальными) организациями культуры, и в работе любительских объединений % 108 110,3 82,0 111,3
Мероприятия по достижению показателя
Наименование мероприятия Краткая характеристика мероприятия и описание непосредственных результатов от осуществления Ответственные исполнители (подразделения) Срок исполнения мероприятия Объем бюджетного финансирования в 2008 году
1 2 3 4 5
Создание сельских социокультурных комплексов Повышение статуса работников социальной сферы, активизация работы с детьми и подростками во внеурочное время Управление культуры и архивного дела области 2008 год
Областной конкурс проектов "Модели оптимизации сети учреждений культуры муниципальных районов" Муниципальные образования, победившие в конкурсе, будут награждены автоклубами, что позволит значительно увеличить количество населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях Управление культуры и архивного дела области 2008 - 2010 гг. 3 млн. 800 тыс.руб.
Создание коллективов, имеющих звание "народный" самодеятельный коллектив Увеличение числа коллективов и участников Управление культуры и архивного дела области 2008 год
Участие в Федеральной целевой программе "Культура России" на 2008 год и проведение Межрегионального конкурса театрализованных сцен "Символы России" Активизация работы по патриотическому воспитанию. В зональных конкурсах приняло участие более 200 участников художественной самодеятельности и специалистов клубных учреждений. В ходе проведения зональных и межрегионального конкурса примут участие более 2000 зрителей Управление культуры и архивного дела области II квартал 2008 года 150 тыс.руб.
Участие в творческих проектах, направленных на сохранение и развитие традиционной народной культуры (4 лота) Популяризация фольклора, пропаганда музыкальнохудожественного творчества среди молодежи Управление культуры и архивного дела области 2008 год 470 тыс.руб.
Гранты на реализацию творческих проектов учреждениям сельской культуры (20 грантов) Улучшение материально-технической базы клубных учреждений, создание новых коллективов, студий самодеятельного народного творчества Управление культуры и архивного дела области 2008 год около 5 млн.руб.
Творческие стипендии для библиотекарей, клубных работников, преподавателей музыкальных школ и школ искусств (50) Поддержка работников учреждений культуры Управление культуры и архивного дела области 2008 год 1 млн.руб.
Разработаны и внедрены долгосрочные программы (2007 г. - 6; 2008 г. - 3) В результате реализации программ в 2007 году созданы и успешно работают 16 клубов по интересам, привлечены 482 участника. Проведены циклы мероприятий по различным направлениям культурно-досуговой деятельности, которые посетили 10000 человек. В рамках данных программ проведены выездные, зональные и районные семинары, в которых приняли участие более 350 человек. Созданы общественные советы (60 человек) По данным направлениям будет продолжена работа в 2008 году Управление культуры и архивного дела области 2008 - 2010 гг.

Отчетное, нормативное и плановое значение показателя
N
показа-
теля



Наименование показателя





Единица
измере-
ния



2006 г.
(для
информации)



2007 г.
(расчет)




Нормативное
значение на
отчетный период
(или
среднероссийский
показатель)
2008 г.
(плановое
значение)



37







Расходы консолидированного бюджета области
на культуру - всего,
в том числе:
капитальные расходы
текущие расходы
из них расходы и начисления на оплату труда
на одного жителя

тыс.руб.






484627,0

34227,8
450399,2
318797,0
431,3

717213,0

168189,7
549023,3
386911,7
645,5

 
661938,1

66713,3
595224,8
432778,1
602,3

 
Расходы консолидированного бюджета области
на физическую культуру и спорт - всего,
в том числе:
капитальные расходы
текущие расходы
из них расходы и начисления на оплату труда
на одного жителя

тыс.руб.






104708,5

67950,4
36758,1
12643,1
93,2

139002,6

80126,9
58875,7
13532,7
125,1

 
96154,9

20690,4
75464,5
16543,0
87,5

       
Мероприятия по достижению показателя
Наименование мероприятия




Краткая характеристика мероприятия и описание
непосредственных результатов от осуществления



Ответственные
исполнители
(подразделения)


Срок
исполнения
мероприя-
тия

Объем
бюджетного
финанси-
рования в
2008 году
1
2
3
4
5
Увеличение бюджетного
финансирования





Рост объема бюджетного финансирования и эффективное
использование бюджетных средств с учетом достижения
конкретных результатов
Расширение программно-целевого метода финансирования
Увеличение доли капитальных расходов, включая объем
государственных инвестиций, на развитие материально-
технической базы учреждений культуры
Управление
культуры и
архивного дела
области,
финансовое
управление
области
2008 год






279,4
млн.руб.





Увеличение объема платных
услуг, оказываемых
учреждениями культуры

Привлечение дополнительных источников доходов
(спонсорские средства, гранты)
Расширение перечня оказываемых платных услуг

Управление
культуры и
архивного дела
области
2008 год



62,7 млн.руб.



Корректировка текущих
расходов бюджетов для
направления части расходов
на инновационную и
инвестиционную деятельность






Осуществление оптимизации штатной численности
работников и сети подведомственных учреждений
бюджетной сферы, обеспечивающей направление
высвобождающихся средств от текущего содержания на
финансирование капитальных расходов






Управление
культуры и
архивного дела
области,
комитет по
физической
культуре и
спорту области,
финансовое
управление
области
2008 год










 
Отчетное, нормативное и плановое значение показателя
N
показа-
теля




Наименование показателя






Единица
измере-
ния




2006 г.
(для
информации)




2007 г.
(расчет)





Нормативное
значение на
отчетный период
(или
среднероссийский
показатель)

2008 г.
(плановое
значение)




       
38

Количество экземпляров библиотечного фонда
общедоступных библиотек на 1000 человек населения
экзем-
пляров
9071

9100

6454

9200

Мероприятия по достижению показателя
Наименование мероприятия




Краткая характеристика мероприятия и описание
непосредственных результатов от осуществления



Ответственные
исполнители
(подразделения)


Срок
исполнения
мероприятия


Объем
бюджетного
финанси-
рования в
2008 году
1
2
3
4
5
Увеличение финансирования
комплектования
общедоступных библиотек





Увеличение финансирования комплектования центральной
библиотеки области - областной универсальной научной
библиотеки им. А.С.Пушкина - в 3 раза
Доведения объема комплектования до 20 тысяч
экземпляров
Увеличение финансирования комплектования
муниципальных библиотек на 30 процентов, доведение
объема комплектования до 150 тыс. экземпляров
Управление
культуры и
архивного дела
области




II квартал
2008 года



2008 год


4,4 млн.руб.




7 млн.руб.


Реализация издательской
программы


70 процентов вновь изданных краеведческих книг
направлять в общедоступные библиотеки области в
рамках областной целевой программы "Культура
Тамбовской области 2006 - 2010 гг."
Управление
культуры и
архивного дела
области
2008 год



700 тыс.руб.



Освоение федеральных субсидий
на комплектование
книжных фондов муниципальных
библиотек
Распределение федеральных субсидий по территориям
области
Приобретение 10000 книг

Управление
культуры и
архивного дела
области
2008 год



2,4 млн.руб.



Отчетное, нормативное и плановое значение показателя
N
показа-
теля



Наименование показателя





Единица
измере-
ния



2006 г.
(для
информации)



2007 г.
(расчет)




Нормативное
значение на
отчетный период
(или
среднероссийский
показатель)
2008 г.
(плановое
значение)



39



Общая площадь  жилых  помещений,  приходящаяся  в
среднем на одного жителя области - всего,
в том числе
введенная в действие за год
кв.м

кв.м
22,9

0,375
23,2

0,45
21,5

0,42
23,5

0,509
Мероприятия по достижению показателя
Наименование мероприятия




Краткая характеристика мероприятия и описание
непосредственных результатов от осуществления



Ответственные
исполнители
(подразделения)


Срок исполнения
мероприятия



Объем
бюджетного
финанси-
рования в
2008 году
1
2
3
4
5
Увеличение объемов
жилищного строительства






Реализация мероприятий, предусмотренных Федеральной
целевой программой (далее - ФЦП) "Жилище" по
участию в отборе субъектов Российской Федерации и
инвестиционных проектов по обеспечению земельных
участков под жилищное строительство коммунальной
инфраструктурой на предоставление государственной
поддержки в виде возмещения затрат по привлекаемым
кредитам
Управление
инвестиций
области





2008 год







Текущее
финансиро-
вание + 154
млн.руб.




Ввод в действие жилых
домов общей площадью 560
тыс.кв. метров





Доведены показатели по вводу жилья до глав
муниципальных образований. Осуществляется
ежемесячный мониторинг. По итогам четырех месяцев
2008 года введено 76 тыс.кв метров
Непосредственные результаты: дополнительный ввод
жилья на земельных участках, обустроенных
коммунальной инфраструктурой, в текущем году в
объеме 67,1 тыс.кв.м
Управление
строительства
и архитектуры
области




2008 год







 

Отчетное, нормативное и плановое значение показателя
N показателя Наименование показателя Единица измерения 2006 г. (для информации) 2007 г. (расчет) Нормативное значение на отчетный период (или среднероссийский показатель) 2008 г. (плановое значение)
40 Отношение средней цены одного квадратного метра общей площади на первичном (вторичном) рынке жилья к среднедушевым доходам населения в области:
на первичном рынке жилья лет 0,21 0,25 0,29 0,23
на вторичном рынке жилья лет 0,22 0,26 0,29 0,23
в том числе:
цена одного квадратного метра площади на первичном рынке жилья руб. 17299 25624 29900
цена одного квадратного метра площади на вторичном рынке жилья руб. 18037 26541 29900
Мероприятия по достижению показателя
Наименование мероприятия Краткая характеристика мероприятия и описание непосредственных результатов от осуществления Ответственные исполнители (подразделения) Срок исполнения мероприятия Объем бюджетного финансирования в 2008 году
1 2 3 4 5
Снижение средней стоимости одного квадратного метра жилья за счет: применения современных технологий при возведении домов; комплексного освоения земельных участков с подведением к ним инженерных коммуникаций Начато использование сборных технологий домостроения, технологий возведения методом заливки пенополистиролбетона в несъемную опалубку В рамках подпрограммы "Обеспечение земельных участков коммунальной инфраструктурой в целях жилищного строительства на 2007 - 2010 годы" предусмотрено 164,0 млн.руб. на строительство сооружений и инженерных сетей микрорайонов "Московский" и "Радужный" г. Тамбова; "Солнечный" - Тамбовского района; "Академгородок" - г. Мичуринска, "Энтузиаст" Моршанского района; городов Котовска, Моршанска и Знаменского района Управление строительства и архитектуры области

Отчетное, нормативное и плановое значение показателя
N
показа-
теля



Наименование показателя





Единица
измерения




2006 г.
(для
информации)



2007 г.
(расчет)




Нормативное
значение на
отчетный период
(или
среднероссийский
показатель)
2008 г.
(плановое
значение)



41





Площадь земельных участков, предоставленных для
строительства, - всего,
в том числе:
для жилищного строительства
для комплексного освоения в целях жилищного
строительства
га




167

нет данных

0
736,1

55,9

268,8
 
755

60

275
Мероприятия по достижению показателя
Наименование мероприятия




Краткая характеристика мероприятия и описание
непосредственных результатов от осуществления



Ответственные
исполнители
(подразде-
ления)

Срок
исполнения
мероприятия


Объем
бюджетного
финанси-
рования в
2008 году
1
2
3
4
5
Ведение мониторинга
развития территорий



Подготовка информации о земельных участках,
предоставляемых под комплексную жилую застройку,
консультативная работа с органами местного
самоуправления, уполномоченными в области
градостроительства, сбор данных по земельным участкам
Управление
строительства
и архитектуры
области

Ежеквартально




 
Организация разработки и
корректировки генеральных
планов населенных пунктов
области
Оказание методологической и консультационной помощи
органам местного самоуправления


Управление
строительства
и архитектуры
области
Постоянно



 
Отчетное, нормативное и плановое значение показателя
N
показа-
теля


Наименование показателя




Единица
измерения



2006 г.
(для
информации)


2007 г.
(расчет)



Нормативное
значение на
отчетный период
(или среднеросси-
йский показатель)
2008 г.
(плановое
значение)


42


Доля населения, проживающего в многоквартирных
домах, признанных в установленном порядке
аварийными
%


 
0,06


0,4


0,04


Мероприятия по достижению показателя
Наименование мероприятия




Краткая характеристика мероприятия и описание
непосредственных результатов от осуществления



Ответственные
исполнители
(подразделения)


Срок
исполнения
мероприятия


Объем
бюджетного
финанси-
рования в
2008 году
1
2
3
4
5
Организация выполнения
мероприятий по реализации
областной программы
"Переселение граждан из
ветхого и аварийного
жилищного фонда на период
2003 - 2010 годов"



В результате строительства нового жилья,
реконструкции и вторичного использования
существующего ветхого жилищного фонда, сноса ветхого
и аварийного жилищного фонда с целью недопустимости
повторного заселения по окончании действия программы
из аварийного фонда должны быть переселены все
граждане, проживающие в ветхом и аварийном жилищном
фонде


Управление
топливно-
энергетического
комплекса и
жилищно-
коммунального
хозяйства обла-
сти (далее -
управление ТЭК
и ЖКХ области)
2003 - 2010
гг.








10
млн.руб.









Отчетное, нормативное и плановое значение показателя
N показателя Наименование показателя Единица измерения 2006 г. (для информации) 2007 г. (расчет) Нормативное значение на отчетный период (или среднероссийский показатель) 2008 г. (плановое значение)
43 Доля муниципальных образований, в которых субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг предоставляются непосредственно гражданам в денежной форме % 100 100 100 (нормативный показатель) 100
Доля муниципальных образований, в которых льготы на оплату жилого помещения и коммунальных услуг предоставляются непосредственно гражданам в денежной форме % 0 0 100 10
Мероприятия по достижению показателя
Наименование мероприятия Краткая характеристика мероприятия и описание непосредственных результатов от осуществления Ответственные исполнители (подразделения) Срок исполнения мероприятия Объем бюджетного финансирования в 2008 году
1 2 3 4 5
Предоставление установленных федеральными законами и законами области мер социальной поддержки гражданам на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в денежной форме (в том числе путем перечисления средств на имеющиеся или открываемые гражданами банковские счета) В соответствии с графиком, утвержденным постановлением администрации области, переход на предоставление мер социальной поддержки на оплату жилищно-коммунальных услуг (далее - ЖКУ) в денежной форме в 2008 году будет произведен в г. Моршанске, Моршанском и Сампурском районах, в 2009 году - на территории всей области. В результате проведенных мероприятий меры социальной поддержки приобретут адресный характер, будет проведена оптимизация бюджетных расходов, предприятия жилищно-коммунального хозяйства (далее - ЖКХ) будут освобождены от несвойственных им функций по предоставлению льгот Управление труда и социального развития области 2008 2009 гг. Текущее Финансирование

Отчетное, нормативное и плановое значение показателя
N показателя Наименование показателя Единица измерения 2006 г. (для информации) 2007 г. (расчет) Нормативное значение на отчетный период (или среднероссийский показатель) 2008 г. (плановое значение)
44 Доля объема отпуска холодной воды, счет за которую выставлен по показаниям приборов учета % нет данных 16,5 65,9 18,0
Доля объема отпуска горячей воды, счет за которую выставлен по показаниям приборов учета % нет данных 4,3 37,7 5,0
Доля объема отпуска газа, счет за который выставлен по показаниям приборов учета % нет данных 85,9 92,5 88,0
Доля объема отпуска электрической энергии, счет за которую выставлен по показаниям приборов учета % нет данных 78,0 99,7 80,0
Доля объема отпуска тепловой энергии, счет за которую выставлен по показаниям приборов учета % нет данных 20,6 20,7 22,0
Мероприятия по достижению показателя
Наименование мероприятия Краткая характеристика мероприятия и описание непосредственных результатов от осуществления Ответственные исполнители (подразделения) Срок исполнения мероприятий Объем бюджетного финансирования в 2008 году
1 2 3 4 5
Внедрение программы энергосбережения коммунальных ресурсов Оказание методологической и консультационной помощи муниципальным образованиям области в разработке муниципальных программ оснащения объектов социально-культурной сферы, многоквартирных домов приборами учета энергоресурсов Управление ТЭК и ЖКХ области 2008 - 2010 гг. Текущее финансирование
Мониторинг процесса оснащения объектов социальнокультурной сферы, многоквартирных домов приборами учета энергоресурсов на территории муниципальных образований области Управление ТЭК и ЖКХ области 2008 год Текущее финансирование
Содействие органам местного самоуправления в разработке и утверждении нормативных правовых актов, регламентирующих организацию учета потребления коммунальных услуг по приборам учета Непосредственные результаты: обеспечение возможности регулирования потребления коммунальных услуг, сокращение потерь энергоресурсов при транспортировке от энергоснабжающей организации до потребителя Управление ТЭК и ЖКХ области 2008 - 2010 гг. Текущее финансирование
Отчетное, нормативное и плановое значение показателя
N показателя Наименование показателя Единица измерения 2006 г. (для информации) 2007 г. (расчет) Нормативное значение на отчетный период (или среднероссийский показатель) 2008 г. (плановое значение)
45 Доля многоквартирных домов в целом по области, в которых собственники помещений выбрали и реализуют способ управления многоквартирными домами, в том числе: % 15,0 33,8 42,1 100,0
непосредственное управление собственниками помещений в многоквартирном доме % 9,12 20,8 18,7 30,0
управление товариществом собственников жилья, либо жилищным кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом % 0,65 1,4 2,5 2,2
управление управляющей организацией, в том числе: % 5,23 11,6 20,9 67,8
управление управляющей организацией муниципальной формы собственности % 5,13 8,0 33,9
управление управляющей организацией государственной формы собственности % 0,0 0,0 0,0
управление управляющей организацией частной формы собственности % 0,0 3,6 33,9
управление хозяйственными обществами с долей участия, не превышающей 25 процентов, находящейся в государственной (муниципальной) собственности % 0,1 3,6 33,9
Мероприятия по достижению показателя
Наименование мероприятия Краткая характеристика мероприятия и описание непосредственных результатов от осуществления Ответственные исполнители (подразделения) Срок исполнения мероприятий Объем бюджетного финансирования в 2008 году
1 2 3 4 5
Организация и построение эффективной системы управления многоквартирными домами Разработка типовых, методических материалов и оказание консультационной помощи органам местного самоуправления по вопросам организации и проведения открытых конкурсов по отбору управляющих организаций для управления многоквартирными домами, собственники которых не выбрали способ управления домом самостоятельно до 01.01.2007 года Управление ТЭК и ЖКХ области 2008 год Текущее финансирование
Мониторинг выбора способа управления многоквартирными домами на территории муниципальных образований области Управление ТЭК и ЖКХ области 2008 год Текущее финансирование
Разработка типовых, методических материалов и оказание консультационной помощи органам местного самоуправления, собственникам помещений в многоквартирных домах и всем заинтересованным лицам по вопросам организации и проведения общих собраний собственников помещений в многоквартирном доме, созданию товариществ собственников жилья, управляющих организаций, построению договорных отношений, связанных с управлением и обслуживанием многоквартирного дома Управление ТЭК и ЖКХ области 2008 год Текущее финансирование
Освещение в средствах массовой информации вопросов, связанных с управлением многоквартирным домом Управление ТЭК и ЖКХ области 2008 год Текущее финансирование
Организация обучения специалистов по тематике: "Управление многоквартирным домом" на базе Центра повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов ТЭК и ЖКХ Тамбовского государственного технического университета Непосредственные результаты: завершение до 01.01.2009 выбора способа управления во всех многоквартирных домах, оптимизация системы управления и обслуживания многоквартирных домов, построение эффективной системы контроля за качеством предоставляемых услуг населению, проживающему в многоквартирных домах, с участием собственников помещений, создание конкурентной среды в жилищной сфере Управление ТЭК и ЖКХ области 2008 год Текущее финансирование
Отчетное, нормативное и плановое значение показателя
N показателя Наименование показателя Единица измерения 2006 г. (для информации) 2007 г. (расчет) Нормативное значение на отчетный период (или среднероссийский показатель) 2008 г. (плановое значение)
46 Доля государственного (муниципального) имущества коммунального хозяйства (канализация, электрические и тепловые сети и так далее), переданного в управление, аренду, концессию и на иных правовых основаниях организациям частной формы собственности в общем объеме государственного (муниципального) имущества коммунального хозяйства, % нет данных 49,5 50,5 55,0
из них хозяйственным обществам с долей участия, не превышающей 25 процентов, находящейся в государственной (муниципальной) собственности % нет данных 45,2 47,2 51,0
Мероприятия по достижению показателя
Наименование мероприятия Краткая характеристика мероприятия и описание непосредственных результатов от осуществления Ответственные исполнители (подразделения) Срок исполнения мероприятия Объем бюджетного финансирования в 2008 году
1 2 3 4 5
Привлечение частного бизнеса в сферу предоставления коммунальных услуг Обеспечение условий по расширению зоны обслуживания коммунальными услугами крупных сетевых операторов населения на территории всех муниципальных образований области Управление ТЭК и ЖКХ области 2008 год Текущее финансирование
Мониторинг вхождения сетевых операторов на территории муниципальных образований области Непосредственные результаты: оптимизация коммунального обслуживания населения на территории всех муниципальных образований области, создание условий для акционирования муниципальных предприятий, привлечение инвестиций частного бизнеса в сферу ТЭК и ЖКХ, эффективное использование коммунального комплекса, снижение необоснованных издержек Управление ТЭК и ЖКХ области 2008 год Текущее финансирование

Отчетное, нормативное и плановое значение показателя
N показателя Наименование показателя Единица измерения 2006 г. (для информации) 2007 г. (расчет) Нормативное значение на отчетный период (или среднероссийский показатель) 2008 г. (плановое значение)
47 Доля убыточных организаций жилищнокоммунального хозяйства % 53,3 29,4 42,9 29,4
Мероприятия по достижению показателя
Наименование мероприятия Краткая характеристика мероприятия и описание непосредственных результатов от осуществления Ответственные исполнители (подразделения) Срок исполнения мероприятия Объем бюджетного финансирования в 2008 году
1 2 3 4 5
Мониторинг финансовоэкономического состояния предприятий ЖКХ В ходе ежеквартального проведения мониторинга финансово-экономического состояния предприятий ЖКХ уточнение количества убыточных предприятий ЖКХ Управление ТЭК и ЖКХ области Ежеквартально Текущее финансирование
Содействие вхождению сетевых операторов в муниципальные образования области Снижение доли убыточных организаций жилищнокоммунального комплекса возможно за счет привлечения организаций частного бизнеса к управлению и инвестированию жилищно-коммунального комплекса, снижение количества мелких организаций в результате вхождения их в состав крупных системных операторов Управление ТЭК и ЖКХ области 2008 год Текущее финансирование

Отчетное, нормативное и плановое значение показателя
N
показа-
теля



Наименование показателя





Единица
измерения




2006 г.
(для
информации)



2007 г.
(расчет)




Нормативное
значение на
отчетный период
(или
среднероссийский
показатель)
2008 г.
(плановое
значение)



1
2
3
4
5
6
7
48


Расходы консолидированного бюджета области на
финансирование жилищно-коммунального хозяйства
- всего, в том числе на:
тыс.руб.


1237749,0


2684156,9


 
1630075,1


 
компенсацию разницы между экономически
обоснованными тарифами и тарифами,
установленными для населения и на покрытие
убытков, возникших в связи с применением
регулируемых цен на жилищно-коммунальные услуги
увеличение стоимости основных средств

 
181760,4




538454,2

74627,1




1482394,6

 
22285,7





512164,5
Мероприятия по достижению показателя
Наименование мероприятия




Краткая характеристика мероприятия и описание
непосредственных результатов от осуществления



Ответственные
исполнители
(подразделения)


Срок
исполнения
мероприятия


Объем
бюджетного
финансиро-
вания в 2008
году
1
2
3
4
5
Реализация мероприятий по
проведению реформы
жилищно-коммунального
хозяйства




Проведение администрациями муниципальных
образований мероприятий по ликвидации
неэффективных расходов местных бюджетов по
выделению средств на компенсацию разницы между
экономически обоснованными тарифами и
установленными для населения
Непосредственные результаты: сокращение
неэффективных расходов местных бюджетов
Управление
ТЭК и ЖКХ
области





2008 год







2100,0







Отчетное, нормативное и плановое значение показателя
N
показа-
теля



Наименование показателя





Единица
измерения




2006 г.
(для
информации)



2007 г.
(расчет)




Нормативное
значение на
отчетный период
(или
среднероссийский
показатель)
2008 г.
(плановое
значение)



49



























Время от подачи заявки на предоставление
земельного участка для строительства до
получения разрешения на строительство (без
учета времени разработки проекта):
для жилищного строительства - время от даты
получения по результатам аукциона прав
(собственности или аренды) на земельный участок
до даты получения разрешения на строительство,
для комплексного освоения в целях жилищного
строительства - время от даты получения на
аукционе прав аренды земельного участка для
комплексного освоения в целях жилищного
строительства до дня получения разрешения на
строительство первого объекта жилищного
строительства,
для строительства объектов, не являющихся
объектами жилищного строительства Время от даты
принятия заявления о выборе земельного участка
и предварительном согласовании места размещения
объекта до получения разрешения на
строительство - в случаях, когда земельный
участок представляется по процедуре
предварительного согласования мест размещения
объектов
Время от даты получения прав (собственности или
аренды) на земельный участок по результатам
торгов до даты получения разрешения на
строительство



дни



дни






дни








дни






155



135






319








155






190



120






200








150



 



85



115






190








130



Мероприятия по достижению показателя
Наименование мероприятия




Краткая характеристика мероприятия и описание
непосредственных результатов от осуществления



Ответственные
исполнители
(подразделения)


Срок
исполнения
мероприятия


Объем
бюджетного
финанси-
рования в
2008 году
Разработка схем
последовательности
подготовки исходно-
разрешительных документов
по предоставлению земельных
участков для строительства
(через аукцион и по
предварительному
согласованию)
Подробное описание каждого процесса подготовки
документов по дням, работа с органами местного
самоуправления по доведению до уполномоченных органов
данных схем в целях соблюдения процесса оформления
разрешительной документации на строительство, в
результате этого - сокращение сроков подготовки
документов; организация контроля за сроками
проведения экспертизы проектов

Управление
строительства
и архитектуры
области





Постоянно








 

Отчетное, нормативное и плановое значение показателя
N показателя Наименование показателя Единица измерения 2006 г. (для информации) 2007 г. (расчет) Нормативное значение на отчетный период (или среднероссийский показатель) 2008 г. (плановое значение)
50 Заявленная мощность, которая не была удовлетворена в связи с отсутствием технической возможности технологического присоединения к объектам электросетевого хозяйства МВт 0 0 0 0
Общий объем мощности, заявленной для технологического присоединения к объектам электросетевого хозяйства в отчетном году МВт 16,681 35,113 30,0 35,35
Мероприятия по достижению показателя
Наименование мероприятия Краткая характеристика мероприятия и описание непосредственных результатов от осуществления Ответственные исполнители (подразделения) Срок исполнения мероприятия Объем бюджетного финансирования в 2008 году
1 2 3 4 5
Рассмотрение и утверждение производственных и инвестиционных программ ресурсоснабжающих организаций по реконструкции и модернизации электросетевого комплекса области Реконструкция ПС-110/35 кВ N 2, 5, 8 г. Тамбов ликвидация перспективы дефицита мощности Реконструкция и строительство ВЛ-10 кВ в Бондарском, Гавриловском, Инжавинском, Никифоровском и др. районах - перспективное технологическое присоединение животноводческих комплексов, объектов стройиндустрии и переработки Реконструкция и строительство КЛ-6/0,4 кВ в городах и райцентрах области - перспективное технологическое присоединение объектов жилищного строительства Управление ТЭК и ЖКХ области 2008 год Текущее финансирование

Отчетное, нормативное и плановое значение показателя
N показателя Наименование показателя Единица измерения 2006 г. (для информации) 2007 г. (расчет) Нормативное значение на отчетный период (или среднероссийский показатель) 2008 г. (плановое значение)
51 Удельный вес потерь воды в процессе производства и транспортировки до потребителей % 17,1 16,4 18,5 14,3
Удельный вес потерь тепловой энергии в процессе производства и транспортировки до потребителей % 7,0 7,4 6,1 7,3
Удельный вес потерь электрической энергии в процессе производства и транспортировки до потребителей % 15,3 13,7 11,1 13,6
Мероприятия по достижению показателя
Наименование мероприятия Краткая характеристика мероприятия и описание непосредственных результатов от осуществления Ответственные исполнители (подразделения) Срок исполнения мероприятия Объем бюджетного финансирования в 2008 году
1 2 3 4 5
Организация выполнения мероприятий по реализации подпрограммы "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Тамбовской области на 2007 - 2010 годы" областной целевой программы "Жилище" на 2007 2010 годы За счет модернизации снизится уровень износа объектов водоснабжения с 70,5 процента до 50,0 процентов, повысится коэффициент полезного действия мощностей, в связи с чем снизится удельный вес потерь воды в процессе производства и транспортировки до потребителей Управление ТЭК и ЖКХ области 2007 - 2010 гг. 158,21 млн.руб.
Организация выполнения мероприятий по реализации подпрограммы "Обеспечение населения Тамбовской области питьевой водой на 2007 - 2010 годы" областной целевой программы "Жилище" на 2007 - 2010 годы За счет строительства и модернизации водопроводных сетей, ремонта и реконструкции артезианских скважин, модернизации систем очистки воды снизится удельный вес потерь воды в процессе производства и транспортировки до потребителей Управление ТЭК и ЖКХ области 2007 - 2010 гг. 20,0 млн.руб.
Рассмотрение и утверждение производственных и инвестиционных программ ресурсоснабжающих организаций по реконструкции и модернизации теплоэнергетического оборудования и тепловых сетей; энергетического оборудования и распределительных электрических сетей Строительство новых котельных, замена котлового оборудования, оптимизация схем теплоснабжения, внедрение новых материалов и технологий - увеличение коэффициента полезного действия (далее - КПД) эксплуатируемого оборудования, снижение затрат на единицу продукции, снижение потерь при выработке и транспортировке теплоносителя до потребителя Строительство новых высоковольтных линий, реконструкция существующих трансформаторных подстанций, высоковольтных и низковольтных линий с применением нового оборудования, материалов и технологий, оптимизация схем электроснабжения с переносом центров питания - увеличение КПД эксплуатируемого оборудования, снижение затрат на единицу продукции, снижение потерь при выработке и транспортировке электрической энергии (мощности) до потребителя Управление ТЭК и ЖКХ области) 2008 год

Отчетное, нормативное и плановое значение показателя
N показателя Наименование показателя Единица измерения 2006 г. (для информации) 2007 г. (расчет) Нормативное значение на отчетный период (или среднероссийский показатель) 2008 г. (плановое значение)
52 Доля населенных пунктов, обеспеченных питьевой водой надлежащего качества: в городских поселениях, в сельской местности % 80 79 80,5 79,5
Мероприятия по достижению показателя
Наименование мероприятия Краткая характеристика мероприятия и описание непосредственных результатов от осуществления Ответственные исполнители (подразделения) Срок исполнения мероприятия Объем бюджетного финансирования в 2008 году
1 2 3 4 5
Организация выполнения мероприятий по реализации подпрограммы "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Тамбовской области на 2007 - 2010 годы" областной целевой программы "Жилище" на 2007 2010 годы За счет модернизации снизится уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры, значительно увеличится надежность функционирования водопроводных систем, улучшится экологическая ситуация, за счет чего улучшится качество питьевой воды Управление ТЭК и ЖКХ области 2007 - 2010 гг. 158,21 млн.руб.
Организация выполнения мероприятий по реализации подпрограммы "Обеспечение населения Тамбовской области питьевой водой на 2007 - 2010 годы" областной целевой программы "Жилище" на 2007 - 2010 годы За счет строительства и модернизации водопроводных сетей, ремонта и реконструкции артезианских скважин, модернизации систем очистки воды увеличится доля населенных пунктов, обеспеченных питьевой водой надлежащего качества Управление ТЭК и ЖКХ области 2007 - 2010 гг. 20,0 млн.руб.

Отчетное, нормативное и плановое значение показателя
N
показа-
теля



Наименование показателя





Единица
измерения




2006 г.
(для
информации)



2007 г.
(расчет)




Нормативное
значение на
отчетный
период (или
среднероссийский
показатель)
2008 г.
(плановое
значение)



53





Доля дорог, не отвечающих нормативным
требованиям:
региональные,
муниципальные (обследование не проводилось, так
как средства на эти цели бюджетами не
предусматривались)

%




80,8
-



80,0
64,8


 

79,1
60,1


Мероприятия по достижению показателя
Наименование мероприятия




Краткая характеристика мероприятия и описание
непосредственных результатов от осуществления



Ответственные
исполнители
(подразделения)


Срок
исполнения
мероприятия


Объем
бюджетного
финансиро-
вания в 2008
году
1
2
3
4
5
Реализация Программы
совершенствования и
развития сети автомобильных
дорог Тамбовской области,
утвержденная Законом
Тамбовской области от
23.04.2004 N 208-З на
2004 - 2010 годы с
последующими изменениями.
(далее ОЦП - областная
целевая программа)





Реализация мероприятий, предусмотренных ОЦП, в том
числе поддержка муниципальных образований по
ремонту автомобильных дорог общего пользования в
2008 году

Оказание методической поддержки органам местного
самоуправления по вопросам проведения торгов и
проведения ремонтных дорожных работ








Управление
транспорта и
автомобильных
дорог области












2008 год















1789200,97
т.руб., в том
числе: ФБ -
532939,0 т.р.;
ОБ - 439951,67
т.р.;
субсидии
муниципальным
образованиям -
816310,3 т.р.;
внебюджетные
средства - в
сумме 800000
т.р. на ремонт
территориаль-
ных автодорог
Отчетное, нормативное и плановое значение показателя
N
показа-
теля



Наименование показателя





Единица
измерения




2006 г.
(для
информации)



2007 г.
(расчет)




Нормативное
значение на
отчетный
период (или
среднероссийский
показатель)
2008 г.
(плановое
значение)



54


Число преступлений, совершенных лицами, в
отношении которых вынесены обвинительные
приговоры, вступившие в законную силу
на 100000
человек
населения
738,53


768,1


-


542,7


Мероприятия по достижению показателя
Наименование мероприятия




Краткая характеристика мероприятия и описание
непосредственных результатов от осуществления



Ответственные
исполнители
(подразделения)


Срок
исполнения
мероприятия


Объем
бюджетного
финанси-
рования в
2008 году
1
2
3
4
5
Реализация мероприятий
областной целевой программы
"Комплексная программа
профилактики правонарушений
в Тамбовской области на
2008 - 2010 годы"






















Нормативное правовое и информационно-методическое
обеспечение
Разработка проектов нормативных правовых актов в
сфере профилактики правонарушений
организация работы в отношении определенных
категорий лиц и по отдельным видам противоправной
деятельности, организация работы среди лиц,
освободившихся из мест лишения свободы, а также
отбывающих уголовные наказания, не связанные с
лишением свободы,
рекомендация создания комиссий при органах
местного самоуправления, осуществляющих функции
по социальной адаптации лиц, освободившихся из
мест лишения свободы,
создание банка данных об освобождающихся лицах,
получивших специальность в местах лишения свободы
Воссоздание института социальной профилактики и
вовлечение общественности в предупреждение
правонарушений
Совершенствование работы субъектов профилактики
правонарушений
Повышение тактического и технического оснащения
субъектов профилактики правонарушений





Управление по
взаимодействию со
средствами массовой
информации области,
комитет по
физической культуре
и спорту области,
управление
здравоохранения
области;
управление
образования и науки
области;
управление труда и
социального
развития области;
управление
занятости населения
области;
управление культуры
и архивного дела
области,
управление по
вопросам
безопасности и
правопорядка
администрации
области
2008 - 2010
гг.


























9008
тыс.руб.


























Отчетное, нормативное и плановое значение показателя
N
показа-
теля



Наименование показателя





Единица
измерения




2006 г.
(для
информации)



2007 г.
(расчет)




Нормативное
значение на
отчетный
период (или
среднероссийский
показатель)
2008 г.
(плановое
значение)



55



Доля лиц, ранее осуждавшихся за совершение
преступлений, в общем количестве лиц,
осужденных на основании обвинительных
приговоров, вступивших в законную силу
%



25,4



25,86



28,3



30,2



Мероприятия по достижению показателя
Наименование мероприятия




Краткая характеристика мероприятия и описание
непосредственных результатов от осуществления



Ответственные
исполнители
(подразделения)


Срок
исполнения
мероприятия


Объем
бюджетного
финанси-
рования в
2008 году
1
2
3
4
5
Нормативное правовое и
информационно-методическое
обеспечение профилактики
правонарушений





Разработка нормативных правовых актов области: "Об
участии населения в охране общественного порядка",
"О типовом положении совета профилактики по месту
жительства и работы граждан", предусматривающих
формы общественного контроля за состоянием
правопорядка в микрорайонах частного жилого сектора
и многоэтажных домах с привлечением товариществ
собственников жилья (далее - ТСЖ), уличкомов,
домкомов, пенсионеров, надомников
Управление по
вопросам
безопасности и
правопорядка
администрации
области



2008 год








-








Организация работы по
профилактике правонарушений
в масштабах области,
отдельного административно-
территориального
образования






Размещение в средствах массовой информации
материалов о способах и средствах правомерной защиты
граждан от преступных и иных посягательств,
одновременной пропагандой патриотизма, здорового
образа жизни и ориентацией на духовные ценности;
организация проведения выступлений в трудовых
коллективах, образовательных учреждениях, перед
населением и в СМИ о результатах работы по
расследованию преступлений, об условиях,
способствовавших совершению преступлений, а также с
лекциями и беседами на правовые темы

Управление по
взаимодействию
со средствами
массовой
информации
(далее - СМИ)
области,
управление по
связям с
общественностью
администрации
области
2008 - 2010
гг.










 
Воссоздание института
социальной профилактики и
вовлечение общественности в
предупреждение
правонарушений

Проведение "дней профилактики" в наиболее
криминогенных микрорайонах, с привлечением
сотрудников всех заинтересованных служб



Управление по
вопросам
безопасности и
правопорядка
администрации
области
2008 - 2010
гг.




 
Организация работы среди
лиц, освободившихся из мест
лишения свободы, а также
отбывающих уголовные
наказания, не связанные с
лишением свободы
Проведение по отдельным планам, с учетом
складывающейся криминогенной обстановки в области,
комплексных оперативно-профилактических операций:
"Условник" (I, IV кварталы), "Быт" (II квартал),
"Участок" (IV квартал), "Подросток" (в течение года)

Управление по
вопросам
безопасности и
правопорядка
администрации
области
2008 - 2010
гг.




 
Совершенствование работы
субъектов профилактики
правонарушений

Создание комиссий при органах местного
самоуправления области, осуществляющих функции по
социальной адаптации лиц, освободившихся из мест
лишения свободы
Управление
труда и
социального
развития области
2008 год



 
 
Создание банка данных об освобождающихся лицах,
получивших специальность в местах лишения свободы


Управление
занятости
населения
области
2008 - 2010
гг.


50
тыс.руб.


Отчетное, нормативное и плановое значение показателя
N
показа-
теля



Наименование показателя





Единица
измерения




2006 г.
(для
информации)



2007 г.
(расчет)




Нормативное
значение на
отчетный
период (или
среднероссийский
показатель)
2008 г.
(плановое
значение)



1
2
3
4
5
6
7
56






Доля преступлений, совершенных
несовершеннолетними или при их соучастии, в
общем числе зарегистрированных преступлений
%


4,47


5,3


3,9


7,7


Доля несовершеннолетних, в отношении которых
вынесены обвинительные приговоры, вступившие в
законную силу, к общему числу
несовершеннолетних в области
%



 
0,29



  
Мероприятия по достижению показателя
Наименование мероприятия




Краткая характеристика мероприятия и описание
непосредственных результатов от осуществления



Ответственные
исполнители
(подразделения)


Срок
исполнения
мероприятия


Объем
бюджетного
финанси-
рования в
2008 году
1
2
3
4
5
Нормативное правовое и
информационно-методическое
обеспечение профилактики
правонарушений








Размещение в средствах массовой информации
материалов о способах и средствах правомерной
защиты граждан от преступных и иных
посягательств, одновременной пропагандой
патриотизма, здорового образа жизни и ориентацией
на духовные ценности; организация проведения
выступлений в трудовых коллективах,
образовательных учреждениях, перед населением и в
СМИ о результатах работы по расследованию
преступлений, об условиях, способствовавших
совершению преступлений, а также с лекциями и
беседами на правовые темы
Управление по
взаимодействию со
СМИ области,
управление по
связям с
общественностью
администрации
области




2008 - 2010
гг.










 
Воссоздание института
социальной профилактики и
вовлечение общественности в
предупреждение
правонарушений




Возрождение движения юных помощников милиции,
юных инспекторов безопасности дорожного движения,
секций и кружков по изучению уголовного и
административного законодательства, правил
дорожного движения




Управление
образования и науки
области,
управление по
вопросам
безопасности и
правопорядка
администрации
области
2008 год








 
Организация работы среди
несовершеннолетних и
молодежи







Создание общественной комиссии из числа
педагогов, представителей общественности,
сотрудников правоохранительных органов, СМИ по
анализу радио- и телепередач, публикаций,
ассортимента торговли для подростков, с целью
противодействия пропаганде маргинального образа
жизни, обеспечение работы постоянно действующего
семинара практических психологов и специалистов
Центров социальной помощи семье и детям, школьных
психологов
Управление по
связям с
общественностью
администрации
области, управление
образования и науки
области, управление
по взаимодействию
со СМИ области

2008 - 2010
гг.








 
 
Разработка Программы нравственного воспитания
подростков посредством положительных образов
литературных произведений
Управление культуры
и архивного дела
области
2008 год


 
 
Проведение мероприятий по выявлению групп
несовершеннолетних с противоправной
направленностью поведения, а также лиц,
вовлекающих их в преступную деятельность,
проведение специализированных мероприятий по
выявлению и пресечению деятельности лиц,
занимающихся притоносодержанием и вовлечением
несовершеннолетних в противоправный образ жизни
Управление по
вопросам
безопасности и
правопорядка
администрации
области


2008 - 2010
гг.






 
Совершенствование работы по
профилактике правонарушений




Организация обеспечения деятельности по
профилактике правонарушений, оказание
методической помощи и проведение комплексных
проверок в городах и районах области


Управление по
вопросам
безопасности и
правопорядка
администрации
области
2008 - 2010
гг.




300
тыс.руб.




Отчетное, нормативное и плановое значение показателя
N
показа-
теля



Наименование показателя





Единица
измерения




2006 г.
(для
информации)



2007 г.
(расчет)




Нормативное
значение на
отчетный
период (или
среднероссийский
показатель)
2008 г.
(плановое
значение)



57

Расходы консолидированного бюджета области
на правоохранительную деятельность - всего
тыс.руб.

648725,0

717687,8

 
895636,5

Мероприятия по достижению показателя
Наименование мероприятия




Краткая характеристика мероприятия и описание
непосредственных результатов от осуществления



Ответственные
исполнители
(подразделения)


Срок
исполнения
мероприятия


Объем
бюджетного
финанси-
рования в
2008 году
1
2
3
4
5
Финансирование областной
целевой программы
"Комплексная программа
профилактики
правонарушений в
Тамбовской области на
2008 - 2010 годы"
за счет средств
областного бюджета




















Основной целью реализации Программы является создание
условий по формированию единой многоуровневой системы
профилактики, обеспечивающей защиту прав и свобод
человека и гражданина, общественный порядок и
безопасность, охрану собственности и повышение
эффективности в борьбе с преступностью.
Программа рассчитана на 2008 - 2010 годы и
предполагает решение следующих задач:
совершенствование нормативно-правовой базы Тамбовской
области в сфере профилактики правонарушений;
активизация участия и координация деятельности
органов власти Тамбовской области и местного
самоуправления в профилактике правонарушений, а также
вовлечение в указанную деятельность предприятий,
учреждений, организаций всех форм собственности,
общественных организаций и граждан;
укрепление правопорядка с учетом комплексного анализа
оперативной обстановки и прогнозируемых тенденций
развития криминальной ситуации на территории области;
оптимизация работы по предупреждению и профилактике
правонарушений;
выявление и устранение причин и условий,
способствующих совершению правонарушений;
совершенствование работы субъектов профилактики
правонарушений




Управление по
вопросам
безопасности и
правопорядка
администрации
области,
управление
культуры и
архивного дела
области,
управление по
взаимодействию
со СМИ области,
комитет по
физической
культуре и спорту
области,
управление
здравоохранения
области,
управление
образования и
науки области,
управление труда и
социального
развития области,
управление
занятости
населения области












2008 - 2010
гг.


























9008
тыс.руб.














Отчетное, нормативное и плановое значение показателя
N
показа-
теля



Наименование показателя





Единица
измерения




2006 г.
(для
информации)



2007 г.
(расчет)




Нормативное
значение на
отчетный
период (или
среднероссийский
показатель)
2008 г.
(плановое
значение)



58




Доля среднесписочной численности работников
(без внешних совместителей) малых
предприятий в среднесписочной численности
работников (без внешних совместителей) всех
предприятий и организаций

%



10,3



11,9



19



12,4


Мероприятия по достижению показателя
Наименование мероприятия




Краткая характеристика мероприятия и описание
непосредственных результатов от осуществления



Ответственные
исполнители
(подразделения)


Срок
исполнения
мероприятия


Объем
бюджетного
финанси-
рования в
2008 году
1
2
3
4
5
Обеспечить выполнение
мероприятий Программы
развития малого
предпринимательства в
Тамбовской области на
2008 - 2010 годы, особое
внимание обратив на
следующие основные
направления:

 
Управление по
развитию
промышленности и
предпринимательства
области





2008 год









30860,0
тыс.руб.








     
Финансово-кредитная
поддержка











Основным видом финансово-кредитной поддержки
малого предпринимательства будет являться их
кредитование банками
Оказание финансовой помощи безработным
гражданам в виде компенсационных выплат на
организацию самозанятости
Непосредственные результаты: реализация этих
мероприятий приведет к:
увеличению инвестиций в основной капитал малых
предприятий, которые к концу 2008 года должны
будут составить 2,8 млрд. рублей;
созданию условий для обеспечения самозанятости
безработных граждан
Управление по
развитию
промышленности и
предпринимательства
области








2008 год












40,0
тыс.руб.











Развитие инфраструктуры
поддержки малого
предпринимательства































Создание Фонда содействия кредитованию малого и
среднего предпринимательства Тамбовской области
и предоставление за его счет поручительств по
обязательствам субъектов малого и среднего
предпринимательства перед кредитными
организациями.
Имущественная поддержка Тамбовского
инновационного бизнес-инкубатора на базе
Регионального центра управления и культуры
Предоставление в аренду субъектам малого и
среднего предпринимательства нежилых помещений
Тамбовского инновационного бизнес-инкубатора,
оснащенных компьютерной, офисной техникой,
мебелью
Оказание консультационных услуг субъектам
малого и среднего предпринимательства по
вопросам налогообложения, бухгалтерского учета,
кредитования, правовой защиты и развития
предприятия, бизнес-планирования, повышения
квалификации и обучения
Непосредственные результаты: количество малых
промышленных предприятий должно возрасти на
4,8 процента и составить 615 единиц;
оборот малых промышленных предприятий должен
возрасти в 1,5 раза и составить 5,7 млрд.
рублей;
инвестиции в основной капитал возрастут на
8,2 процента и составят 246,2 млн. рублей;
будет обеспечено развитие материально-
технической базы Тамбовского инновационного
бизнес-инкубатора;
в Тамбовском инновационном бизнес-инкубаторе
должны разместиться 25 - 30 перспективных
субъектов малого и среднего предпринимательства
Управление по
развитию
промышленности и
предпринимательства
области,
комитет по
управлению
имуществом области


























2008 год

































30500
тыс.руб.
































Совершенствование
механизмов использования
областного недвижимого
имущества для развития
малого и среднего
предпринимательства




Формирование и утверждение перечня областного
недвижимого имущества, предназначенного для
передачи во владение и (или) в пользование
субъектам малого и среднего предпринимательства
Непосредственные результаты: реализация этих
мероприятий обеспечит имущественную поддержку
субъектов малого и среднего предпринимательства
путем предоставления в аренду областного
недвижимого имущества и контроль за его целевым
использованием
Комитет по
управлению
имуществом области,
управление по
развитию
промышленности и
предпринимательства
области


II квартал
2008 года








-









Совершенствование систем
налогообложения малого и
среднего
предпринимательства



















Разработка проекта Закона области "О применении
на территории Тамбовской области упрощенной
системы налогообложения на основе патента"
Проведение мониторинга эффективности
специальных налоговых режимов
Оказание организационно-методической помощи
органами местного самоуправления в разработке и
принятии нормативных правовых актов по единому
налогу на вмененный доход
Непосредственные результаты: реализация этих
мероприятий приведет к:
увеличению количества индивидуальных
предпринимателей за счет создания возможности
для легализации предпринимательской
деятельности физических лиц и, как следствие,
увеличение налоговых поступлений в областной
бюджет;
увеличению налогов, уплаченных субъектами
малого и среднего предпринимательства,
выполнению бюджетных назначений в
консолидированный бюджет области;
сохранению единой областной налоговой политики
по единому налогу на вмененный доход
Управление по
развитию
промышленности и
предпринимательства
области


















2008 год






















-






















Реализация Закона области
от 03.10.2007 N 274-З "О
Программе развития пищевой
и перерабатывающей
промышленности Тамбовской
области на 2007 - 2010 годы"
Реализация программных мероприятий, в части
поддержки малого и среднего бизнеса в пищевой и
перерабатывающей промышленности



Управление по
развитию
перерабатывающей
промышленности
области

 
-





Реализация кластерного
подхода в развитии
агропромышленного комплекса
(далее - АПК) региона

Участие малых предприятий и индивидуальных
предпринимателей, занятых в производстве
продуктов питания в отраслевой кооперации;
создание новых предприятий (организаций) в
промышленности
Управление по
развитию
перерабатывающей
промышленности
области
2008 год




 

Отчетное, нормативное и плановое значение показателя
N показателя Наименование показателя Единица измерения 2006 г. (для информации) 2007 г. (расчет) Нормативное значение на отчетный период (или среднероссийский показатель) 2008 г. (плановое значение)
59 Доля продукции, произведенной малыми предприятиями, в общем объеме валового регионального продукта % Нет данных 12,5 13,7
Мероприятия по достижению показателя
Наименование мероприятия Краткая характеристика мероприятия и описание непосредственных результатов от осуществления Ответственные исполнители (подразделения) Срок исполнения мероприятия Объем бюджетного финансирования в 2008 году
1 2 3 4 5
Обеспечить выполнение мероприятий Программы развития малого предпринимательства в Тамбовской области на 2008 - 2010 годы, особое внимание обратив на следующие основные направления: Управление по развитию промышленности и предпринимательства области 2008 год 30860 тыс.руб.
Финансово-кредитная поддержка Основным видом финансово-кредитной поддержки малого предпринимательства будет являться их кредитование банками Оказание финансовой помощи безработным гражданам в виде компенсационных выплат на организацию самозанятости Непосредственные результаты: реализация этих мероприятий приведет к: увеличению инвестиций в основной капитал малых предприятий, которые к концу 2008 года должны будут составить 2,8 млрд. рублей; созданию условий для обеспечения самозанятости безработных граждан Управление по развитию промышленности и предпринимательства области 2008 год 40,0 тыс.руб.
Развитие инфраструктуры поддержки малого предпринимательства Создание Фонда содействия кредитованию малого и среднего предпринимательства Тамбовской области и предоставление за его счет поручительств по обязательствам субъектов малого и среднего предпринимательства перед кредитными организациями. Имущественная поддержка Тамбовского инновационного бизнес-инкубатора на базе Регионального центра управления и культуры Предоставление в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства нежилых помещений Тамбовского инновационного бизнес-инкубатора, оснащенных компьютерной, офисной техникой, мебелью Оказание консультационных услуг субъектам малого и среднего предпринимательства по вопросам налогообложения, бухгалтерского учета, кредитования, правовой защиты и развития предприятия, бизнес-планирования, повышения квалификации и обучения Непосредственные результаты: в результате реализации этих мероприятий: количество малых промышленных предприятий должно возрасти на 4,8 процента и составить 615 единиц; оборот малых промышленных предприятий должен возрасти в 1,5 раза и составить 5,7 млрд. рублей; инвестиции в основной капитал возрастут на 8,2 процента и составят 246,2 млн. рублей; будет обеспечено развитие материальнотехнической базы Тамбовского инновационного бизнес-инкубатора; в Тамбовском инновационном бизнес-инкубаторе должны разместиться 25 - 30 перспективных субъектов малого и среднего предпринимательства, создаться 120 - 150 новых рабочих мест Управление по развитию промышленности и предпринимательства области, комитет по управлению имуществом области 2008 год 30500 тыс.руб.
Совершенствование механизмов использования областного недвижимого имущества для развития малого и среднего предпринимательства Формирование и утверждение перечня областного недвижимого имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства Обеспечение участия координационных или совещательных органов в области развития малого и среднего предпринимательства в принятии решений о передаче прав владения и (или) пользования областным недвижимым имуществом, включенным в Перечень Обеспечение свободного доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к информации о свободных зданиях и помещениях областной собственности, предлагаемых к сдаче в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства, об объектах, не завершенных строительством, предлагаемых на продажу, с размещением информации в Интернете Непосредственные результаты: реализация этих мероприятий обеспечит имущественную поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства путем предоставления в аренду областного недвижимого имущества и контроль за его целевым использованием Комитет по управлению имуществом области, управление по развитию промышленности и предпринимательства области 2008 год -
Совершенствование систем налогообложения малого и среднего предпринимательства Разработка проекта Закона области "О применении на территории Тамбовской области упрощенной системы налогообложения на основе патента" Проведение мониторинга эффективности специальных налоговых режимов Оказание организационно-методической помощи органам местного самоуправления в разработке и принятии нормативных правовых актов по единому налогу на вмененный доход Непосредственные результаты: реализация этих мероприятий приведет к: увеличению количества индивидуальных предпринимателей за счет создания возможности для легализации предпринимательской деятельности физических лиц, и как следствие, увеличение налоговых поступлений в областной бюджет; увеличению налогов, уплаченных субъектами малого и среднего предпринимательства, выполнению бюджетных назначений в консолидированный бюджет области; сохранению единой областной налоговой политики по единому налогу на вмененный доход Управление по развитию промышленности и предпринимательства области
Реализация кластерного подхода в развитии АПК региона Участие малых предприятий и индивидуальных предпринимателей, занятых в производстве продуктов питания в отраслевой кооперации; создание новых предприятий (организаций) в промышленности Управление по развитию перерабатывающей промышленности области 2008 год
Государственная поддержка предприятий малого и среднего бизнеса (индивидуальных предпринимателей) в соответствии с действующим, в том числе областным, законодательством Оказание содействия малым предприятиям в реализации планов реконструкции и модернизации производства, иных инвестиционных проектов (программ). Продвижение продукции малых и средних предприятий на областном и общероссийском рынке Управление по развитию перерабатывающей промышленности области -
Реализация Закона области от 03.10.2007 N 274-З "О Программе развития пищевой и перерабатывающей промышленности Тамбовской области на 2007 - 2010 годы" Реализация программных мероприятий, в части поддержки малого и среднего бизнеса в пищевой и перерабатывающей промышленности Управление по развитию перерабатывающей промышленности области -
Увеличение производства валовой продукции сельского хозяйства в малых предприятиях Группировка объема производства продукции в малых и крупных сельхозпредприятиях Создание экономических условий, способствующих благоприятному развитию сельскохозяйственных предприятий Оказание финансовой помощи и субсидирование из областного и федерального бюджетов Расширение посевных площадей основных культур за счет сокращения залежных земель, повышение урожайности сельскохозяйственных культур, продуктивности животных Управление сельского хозяйства области 2008 год -

Отчетное, нормативное и плановое значение показателя
N показателя Наименование показателя Единица измерения 2006 г. (для информации) 2007 г. (расчет) Нормативное значение на отчетный период (или среднероссийский показатель) 2008 г. (плановое значение)
60 Расходы консолидированного бюджета области на поддержку и развитие малого предпринимательства тыс.руб. 2095,5 4037,0 6207,7
соотношение расходов консолидированного бюджета области на поддержку и развитие малого предпринимательства, включая крестьянские фермерские хозяйства, к количеству субъектов малого предпринимательства в области % 0,60 0,95 1,20
Мероприятия по достижению показателя
Наименование мероприятия Краткая характеристика мероприятия и описание непосредственных результатов от осуществления Ответственные исполнители (подразделения) Срок исполнения мероприятия Объем бюджетного финансирования в 2008 году
1 2 3 4 5
Обеспечить выполнение мероприятий Программы развития малого предпринимательства в Тамбовской области на 2008 - 2010 годы, особое внимание обратив на следующие основные направления: Управление по развитию промышленности и предпринимательства области, органы исполнительной власти области 2008 год 30860 тыс.руб.
Финансово-кредитная поддержка Основным видом финансово-кредитной поддержки малого предпринимательства будет являться их кредитование банками Оказание финансовой помощи безработным гражданам в виде компенсационных выплат на организацию самозанятости Непосредственные результаты: реализация этих мероприятий приведет к: увеличению инвестиций в основной капитал малых предприятий, которые к концу 2008 года должны будут составить 2,8 млрд. рублей; созданию условий для обеспечения самозанятости безработных граждан Управление по развитию промышленности и предпринимательства области 2008 год 40,0 тыс.руб.
Развитие инфраструктуры поддержки малого предпринимательства Создание Фонда содействия кредитованию малого и среднего предпринимательства Тамбовской области и предоставление за его счет поручительств по обязательствам субъектов малого и среднего предпринимательства перед кредитными организациями. Имущественная поддержка Тамбовского инновационного бизнес-инкубатора на базе Регионального центра управления и культуры Предоставление в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства нежилых помещений Тамбовского инновационного бизнес-инкубатора, оснащенных компьютерной, офисной техникой, мебелью Оказание консультационных услуг субъектам малого и среднего предпринимательства по вопросам налогообложения, бухгалтерского учета, кредитования, правовой защиты и развития предприятия, бизнес-планирования, повышения квалификации и обучения Непосредственные результаты: в результате реализации этих мероприятий: количество малых промышленных предприятий должно возрасти на 4,8 процента и составить 615 единиц; оборот малых промышленных предприятий должен возрасти в 1,5 раза и составить 5,7 млрд. рублей; инвестиции в основной капитал возрастут на 8,2 процента и составят 246,2 млн. рублей; будет обеспечено развитие материально-технической базы Тамбовского инновационного бизнес-инкубатора; в Тамбовском инновационном бизнес-инкубаторе должны разместиться 25 - 30 перспективных субъектов малого и среднего предпринимательства, создаться 120 - 150 новых рабочих мест Управление по развитию промышленности и предпринимательства области, комитет по управлению имуществом области 2008 год 30500 тыс.руб.
Совершенствование механизмов использования областного недвижимого имущества для развития малого и среднего предпринимательства Формирование и утверждение перечня областного недвижимого имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства Обеспечение участия координационных или совещательных органов в области развития малого и среднего предпринимательства в принятии решений о передаче прав владения и (или) пользования областным недвижимым имуществом, включенным в Перечень. Обеспечение свободного доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к информации о свободных зданиях и помещениях областной собственности, предлагаемых к сдаче в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства, об объектах, не завершенных строительством, предлагаемых на продажу, с размещением информации в Интернете Непосредственные результаты: реализация этих мероприятий обеспечит имущественную поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства путем предоставления в аренду областного недвижимого имущества и контроль за его целевым использованием Комитет по управлению имуществом области, управление по развитию промышленности и предпринимательства области 2008 год -
Совершенствование систем налогообложения малого и среднего предпринимательства Разработка проекта Закона области "О применении на территории Тамбовской области упрощенной системы налогообложения на основе патента" Проведение мониторинга эффективности специальных налоговых режимов Оказание организационно-методической помощи органам местного самоуправления в разработке и принятии нормативных правовых актов по единому налогу на вмененный доход Непосредственные результаты: реализация этих мероприятий приведет к: увеличению количества индивидуальных предпринимателей за счет создания возможности для легализации предпринимательской деятельности физических лиц и, как следствие, увеличение налоговых поступлений в областной бюджет; увеличению налогов, уплаченных субъектами малого и среднего предпринимательства, 100% выполнению бюджетных назначений в консолидированный бюджет области; сохранению единой областной налоговой политики по единому налогу на вмененный доход Управление по развитию промышленности и предпринимательства области
Привлечение субсидируемых кредитов, развитие потребительской кооперации Рост производства продукции в малых формах хозяйствования Создание сельскохозяйственных потребительских кооперативов Управление сельского хозяйства области 2008 год 2008 год 2570 млн. рублей 18 кооперативов
Отчетное, нормативное и плановое значение показателя
N показателя Наименование показателя Единица измерения 2006 г. (для информации) 2007 г. (расчет) Нормативное значение на отчетный период (или среднероссийский показатель) 2008 г. (плановое значение)
61 Удельный вес прибыльных сельскохозяйственных организаций в их общем числе % 54,4 74,7 77,6 79,0
Мероприятия по достижению показателя
Наименование мероприятия Краткая характеристика мероприятия и описание непосредственных результатов от осуществления Ответственные исполнители (подразделения) Срок исполнения мероприятия Объем бюджетного финансирования в 2008 году
1 2 3 4 5
Увеличение доходов сельхозпредприятий, повышение рентабельности производства Рассмотрение отчетов хозяйств о принимаемых мерах по ликвидации убыточности за январь - сентябрь 2008 года и по итогам года Создание благоприятных обстоятельств для реализации сельскохозяйственной продукции на выгодных условиях Осуществление мероприятий по снижению затрат на производство, повышению цен реализации основных видов сельскохозяйственной продукции Управление сельского хозяйства области IV квартал 2008 г. март 2009 г. -

Отчетное, нормативное и плановое значение показателя
N
показа-
теля



Наименование показателя





Единица
измерения




2006 г.
(для
информации)



2007 г.
(расчет)




Нормативное
значение на
отчетный
период (или
среднероссийский
показатель)
2008 г.
(плановое
значение)



62


Расходы консолидированного бюджета области
на сельское хозяйство в расчете:

     
 
на один рубль произведенной
сельскохозяйственной продукции;
на одного жителя в сельской местности
руб.

руб.
0,013

615,15
0,016

907,15
 
0,022

1450,97
Мероприятия по достижению показателя

Наименование мероприятия


Краткая характеристика мероприятия и описание
непосредственных результатов от осуществления


Ответственные
исполнители
(подразделения)


Срок
исполнения
мероприятия

Объем
бюджетного
финанси-
рования в
2008 году
1
2
3
4
5
Увеличение расходов
консолидированного бюджета
области на сельское
хозяйство в целях создания
общих условий
функционирования сельского
хозяйства; развития
приоритетных подотраслей
сельского хозяйства;
достижения финансовой
устойчивости сельского
хозяйства
Реализация мероприятий, предусмотренных Программой
развития сельского хозяйства и регулирования рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия Тамбовской области на 2008 - 2012 годы
Непосредственные результаты: поддержание почвенного
плодородия; приоритетное развитие животноводства,
растениеводства; повышение доступности кредитов
(субсидирование процентных ставок по кредитам и
займам)



Управление
сельского
хозяйства
области,
финансовое
управление
области





2008 год











Текущее
финансиро-
вание









Отчетное, нормативное и плановое значение показателя
N
показа-
теля



Наименование показателя





Единица
измерения




2006 г.
(для
информации)



2007 г.
(расчет)




Нормативное
значение на
отчетный
период (или
среднероссийский
показатель)
2008 г.
(плановое
значение)



63



Динамика налоговых доходов
консолидированного бюджета области
Динамика неналоговых доходов
консолидированного бюджета области
проценты к
предыдущему году


118,3


126,5
125,4


149,0
 
113,3


153,0
Мероприятия по достижению показателя
Наименование мероприятия




Краткая характеристика мероприятия и описание
непосредственных результатов от осуществления



Ответственные
исполнители
(подразделения)


Срок
исполнения
мероприятия


Объем
бюджетного
финанси-
рования в
2008 году
1
2
3
4
5
Координация действий
органов исполнительной
власти всех уровней по
контролю за соблюдением
платежной дисциплины
налогоплательщиков
Подготовка проекта Постановления администрации
Тамбовской области "О мерах по увеличению доходов
консолидированного бюджета области",
предусматривающего увеличение поступлений доходов
консолидированного бюджета области

Финансовое
управление
области



II квартал
2008 года




 
Отчетное, нормативное и плановое значение показателя
N
показа-
теля



Наименование показателя





Единица
измерения




2006 г.
(для
информации)



2007 г.
(расчет)




Нормативное
значение на
отчетный
период (или
среднероссийский
показатель)

2008 г.
(плановое
значение)

64





Расходы консолидированного бюджета области
на содержание работников органов
государственной власти и местного
самоуправления - всего,
в том числе:
в расчете на одного жителя области


тыс.руб.

руб.




726,6


1558725,3

1429,7
 


1686689,8

1534,7
Мероприятия по достижению показателя
Наименование мероприятия




Краткая характеристика мероприятия и описание
непосредственных результатов от осуществления



Ответственные
исполнители
(подразделения)


Срок
исполнения
мероприятия

Объем
бюджетного
финанси-
рования в
2008 году
1
2
3
4
5
Разработка и внедрение
нормативов материальных
затрат для обеспечения
деятельности
государственного
гражданского служащего
области
Оптимизация численности
административного и
управленческого персонала в
системе органов
государственной власти
области




Подготовка проекта Постановления администрации
области "Об утверждении норматива материальных
затрат для обеспечения деятельности государственного
гражданского служащего области", предусматривающего
экономию бюджетных средств


Разработка оптимальной структуры системы
исполнительных органов государственной власти
области
Выявление и ликвидация избыточных и дублирующих
функций, разграничение полномочий исполнительных
органов государственной власти области
Передача в аутсорсинг негосударственным организациям
отдельных государственных функций


Финансовое
управление
области,
управление по
взаимодействию
с органами
местного
самоуправления
администрации
области
Управление
государственной
службы и
организационной
работы
администрации
области
Июль 2008 г.





2008 год










Текущее
финансиро-
вание















Отчетное, нормативное и плановое значение показателя
N показателя Наименование показателя Единица измерения 2006 г. (для информации) 2007 г. (расчет) Нормативное значение на отчетный период (или среднероссийский показатель) 2008 г. (плановое значение)
65 Объем просроченной кредиторской задолженности государственных (муниципальных) учреждений тыс.руб. 108853,5 52756,0 0
Объемы задолженности бюджета области и бюджетов муниципальных образований по исполнению обязательств перед гражданами тыс.руб. - - 0
Мероприятия по достижению показателя
Наименование мероприятия Краткая характеристика мероприятия и описание непосредственных результатов от осуществления Ответственные исполнители (подразделения) Срок исполнения мероприятия Объем бюджетного финансирования в 2008 году
1 2 3 4 5
Урегулирование просроченной кредиторской задолженности Реализация мероприятий, предусмотренных Постановлением администрации Тамбовской области от 23.07.2007 N 832 "Об утверждении Порядка урегулирования просроченной кредиторской задолженности" Финансовое управление области 2008 год
Недопущение задолженности по исполнению обязательств перед гражданами Обеспечение в полном объеме финансирования из областного бюджета обязательств перед гражданами Непосредственные результаты: списание в установленном порядке необоснованной просроченной кредиторской задолженности; погашение в течение двух лет с начала очередного финансового года задолженности, признанной обоснованной Отсутствие задолженности по исполнению обязательств перед гражданами Финансовое управление области 2008 год
Отчетное, нормативное и плановое значение показателя
N показателя Наименование показателя Единица измерения 2006 г. (для информации) 2007 г. (расчет) Нормативное значение на отчетный период (или среднероссийский показатель) 2008 г. (плановое значение)
66 Объем незавершенного строительства, осуществляемого за счет средств консолидированного бюджета области млн.руб. 1671,1 685,0 588,2
Мероприятия по достижению показателя
Наименование мероприятия Краткая характеристика мероприятия и описание непосредственных результатов от осуществления Ответственные исполнители (подразделения) Срок исполнения мероприятия Объем бюджетного финансирования в 2008 году
1 2 3 4 5
Сокращение объема незавершенного строительства, осуществляемого за счет средств консолидированного бюджета области Реализация мероприятий по передаче комитету по управлению имуществом области зарегистрированных в областную собственность объектов газификации на сумму 234,4 млн.руб. Реализация мероприятий по передаче затрат по строительству и реконструкции объектов водоснабжения на баланс эксплуатирующим организациям Подготовка необходимых документов на списание объектов незавершенного строительства в связи с невозможностью их эксплуатации и непригодностью к дальнейшему использованию Комитет по управлению имуществом области, управление строительства и архитектуры области 2008 год Текущее финансирование +120,8 млн.руб. (объем бюджетных инвестиций, планируемых в отчетном году в объекты капитального строительства области)
Подготовка предложений по включению в перечень строек, лимитов и объектов областной адресной инвестиционной программы не завершенные строительством объекты с целью завершения строительства в планируемом году Непосредственные результаты: сокращение объема незавершенного строительства, осуществляемого за счет средств консолидированного бюджета области, до 588,2 млн.руб. Управление строительства и архитектуры области, управление инвестиций области

Отчетное, нормативное и плановое значение показателя
N
показа-
теля



Наименование показателя





Единица
измерения




2006 г.
(для
информации)



2007 г.
(расчет)




Нормативное
значение на
отчетный
период (или
среднероссийский
показатель)
2008 г.
(плановое
значение)



67





Доля расходов консолидированного бюджета
области, формируемых в рамках программ, в общем
объеме расходов консолидированного бюджета
области
(без учета субвенций на исполнение делегируемых
полномочий)
%





6,6





14,2





-





16,2





Мероприятия по достижению показателя
Наименование мероприятия




Краткая характеристика мероприятия и описание
непосредственных результатов от осуществления



Ответственные
исполнители
(подразделения)


Срок
исполнения
мероприятия

Объем
бюджетного
финанси-
рования в
2008 году
1
2
3
4
5
Расширение сферы применения
программно-целевого метода
бюджетного планирования в
достижении целей и задач
социально-экономического
развития области












Разработка правовых актов области, направленных
на перевод ряда областных целевых программ в
ведомственные целевые программы
Подготовка предложений исполнительными органами
государственной власти области по переводу части
расходов, финансируемых по бюджетным сметам, на
финансирование в рамках ведомственных целевых
программ
Разработка проектов ведомственных целевых
программ
Выделение при формировании проекта областного
бюджета на 2009 год и плановый период 2010 -
2011 годов отдельной строкой средств на
финансирование областных целевых программ и
ведомственных целевых программ



Управление
здравоохранения
области, управление
образования и науки
области, комитет по
физической культуре
и спорту области,
управление культуры
и архивного дела
области, управление
по взаимодействию
со СМИ области,
управление
экономической
политики
администрации
области, финансовое
управление области
II - III
кварталы
2008 года















Текущее
финансиро-
вание
+1172,8
млн.руб.
областной
бюджет;
319,2
млн.руб.
федеральный
бюджет







Совершенствование методов
программно-целевого
планирования в бюджетном
процессе
















Создание условий для осуществления
инвестиционной деятельности с приоритетным
направлением ресурсов на газификацию,
строительство объектов жилищно-коммунального
хозяйства и социальной сферы (школ, больниц,
объектов социального обеспечения) посредством
участия в федеральных целевых программах и
реализации областных целевых программ
Рекомендовать органам местного самоуправления
разработать целевые муниципальные программы,
направленные на развитие социально-
экономического развития
Продолжать отработку составления и реализации
бюджетных целевых программ и докладов о
результатах и основных направлениях деятельности
управления инвестиций области
Непосредственный результат: в 2008 году доля
средств, направляемых на программную часть
областной адресной инвестиционной программы, -
76,4 процента
Управление
инвестиций области,
органы
исполнительной
власти области















2008 год







2008 год



II квартал
2008 года






Текущее
финансиро-
вание

















Отчетное, нормативное и плановое значение показателя
N
показа-
теля


Наименование показателя




Единица
измерения



2006 г.
(для
информации)


2007 г.
(расчет)



Нормативное
значение на
отчетный период
(или среднероссий-
ский показатель)
2008 г.
(плановое
значение)

1
2
3
4
5
6
7
68



Расходы консолидированного бюджета области
на здравоохранение в расчете на одного жителя -
всего,
в том числе:

руб.


2874,2


3467,0


4799,4


4007,2

 
на территориальную программу государственных
гарантий оказания бесплатной медицинской помощи
гражданам Российской Федерации,
из них:
средства обязательного медицинского страхования

руб.
руб.


2594,6
1331,4


2826,9
1617,2


4503,0
2794,3


3621,6
1953,1

Мероприятия по достижению показателя
Наименование мероприятия




Краткая характеристика мероприятия и описание
непосредственных результатов от осуществления



Ответственные
исполнители
(подразделения)


Срок
исполнения
мероприятия


Объем
бюджетного
финанси-
рования в
2008 году
1
2
3
4
5
Повышение качества и
доступности медицинской
помощи


Активизация работы амбулаторно-поликлинического звена
учреждений здравоохранения области
Выделение дополнительных средств областного бюджета
на страховые взносы на обязательное медицинское
страхование неработающего населения
Управление
здравоохранения
области


2008 год




 
Улучшения качества
лечения и обеспечение
санитарно-технического
состояния учреждений
здравоохранения


Обеспечить исполнение областного и муниципальных
бюджетов
Непосредственные результаты: сокращение затрат на
стационарную медицинскую помощь, предложения по
внесению изменений в Закон области "Об областном
бюджете на 2008 год и на плановый период 2009 - 2010
гг.".  Увеличение финансирования на 402797,1 млн.руб.
Управление
здравоохранения
области




2008 год






 
Отчетное, нормативное и плановое значение показателя
N
показа-
теля



Наименование показателя





Единица
измерения




2006 г.
(для
информации)



2007 г.
(расчет)




Нормативное
значение на
отчетный
период (или
среднероссийский
показатель)
2008 г.
(плановое
значение)



69






Расходы консолидированного бюджета области
на здравоохранение - всего,
в том числе:
капитальные расходы,
текущие расходы, из них -
расходы на оплату труда и начисление на
оплату труда
тыс.руб.






2384770,0


398518,0
1986252,0

702259,0
2912269,8


454301,8
2457968,0

842027,3
 
3315086,9


328753,0
2986333,9

1033660,2
Мероприятия по достижению показателя
Наименование мероприятия




Краткая характеристика мероприятия и описание
непосредственных результатов от осуществления



Ответственные
исполнители
(подразделения)


Срок
исполнения
мероприятия


Объем
бюджетного
финанси-
рования в
2008 году
1
2
3
4
5
Корректировка текущих
расходов бюджетов для
направления части
расходов на
инновационную и
инвестиционную
деятельность
Осуществление оптимизации штатной численности
работников и сети подведомственных учреждений
бюджетной сферы, обеспечивающей направление
высвобождающихся средств от текущего содержания на
финансирование капитальных расходов


Управление
здравоохранения
области




2008 год






 
Улучшение качества
лечения и обеспечение
санитарно-технического
состояния учреждений
здравоохранения
Обеспечение исполнения областного и муниципальных
бюджетов
Непосредственные результаты: увеличение
финансирования на 402797,1 млн.руб.

Управление
здравоохранения
области


2008 год




 
Отчетное, нормативное и плановое значение показателя
N
показа-
теля



Наименование показателя





Единица
измерения




2006 г.
(для
информации)



2007 г.
(расчет)




Нормативное
значение на
отчетный
период (или
среднероссийский
показатель)
2008 г.
(плановое
значение)



70








Доля государственных (муниципальных)
учреждений здравоохранения, переведенных
преимущественно на одноканальное
финансирование через систему обязательного
медицинского страхования
Число государственных и муниципальных
учреждений, всего,
в том числе: работающих в системе
обязательного медицинского страхования
%








Нет данных








Нет данных





89

46
 
Не определен





89

46
Мероприятия по достижению показателя
Наименование мероприятия




Краткая характеристика мероприятия и описание
непосредственных результатов от осуществления



Ответственные
исполнители
(подразделения)


Срок
исполнения
мероприятия


Объем
бюджетного
финанси-
рования в
2008 году
1
2
3
4
5
В 2008 году мероприятия по
достижению данного
показателя не определены
    
Отчетное, нормативное и плановое значение показателя
N
показа-




Наименование показателя





Единица
измерения




2006 г.
(для
информации)



2007 г.
(расчет)




Нормативное
значение на
отчетный
период (или
среднероссийский
показатель)
2008 г.
(плановое
значение)



71




Расходы консолидированного бюджета области
в расчете на одного обучающегося:
на общее образование,
на начальное профессиональное образование,
на среднее профессиональное образование

руб.
руб.
руб.

23824,0
27548,0
25693,0

29620,2
31664,4
29817,0
 

33685,5
45827,7
35609,0
Мероприятия по достижению показателя
Наименование мероприятия




Краткая характеристика мероприятия и описание
непосредственных результатов от осуществления



Ответственные
исполнители
(подразделения)


Срок
исполнения
мероприятия


Объем
бюджетного
финансиро-
вания в
2008 году
1
2
3
4
5
Изменение (повышение)
статуса учреждений
начального
профессионального
образования
Перевод учреждений начального профессионального
образования в систему учреждений среднего
профессионального образования


Управление
образования и
науки области


2008 год



 
Отчетное, нормативное и плановое значение показателя
N
показа-
теля



Наименование показателя





Единица
измерения




2006 г.
(для
информации)



2007 г.
(расчет)




Нормативное
значение на
отчетный
период (или
среднероссийский
показатель)
2008 г.
(плановое
значение)



72







Расходы консолидированного бюджета области
на общее образование - всего,
в том числе:
капитальные расходы,
текущие расходы,
из них - расходы на оплату труда и начисления на
оплату труда

тыс.руб.






2587557,0

309252,0
2278305,0

1739657,0

3155112,6

326562,7
2828549,9

2100051,0

 
3449391,6

275922,8
3173468,8

2458554,6

 
Расходы консолидированного бюджета области
на  начальное профессиональное образование -
всего,
в том числе:
капитальные расходы,
текущие расходы,
из них - расходы на оплату труда и начисления на
оплату труда

 

183279,0

8371,0
174908,0

95185,0


167916,4

8738,4
159178,0

93656,5

 

119289,4

3137,5
116151,9

60599,6

 
Расходы консолидированного бюджета области
на среднее профессиональное образование -
всего,
в том числе:
капитальные расходы,
текущие расходы,
из них - расходы на оплату труда и начисления на
оплату труда
 
141593,0


3153,0
138440,0
92814,0

190798,7


7679,0
183119,7
122916,3

 
307839,9


7269,1
300570,8
178506,7

Мероприятия по достижению показателя
Наименование мероприятия




Краткая характеристика мероприятия и описание
непосредственных результатов от осуществления



Ответственные
исполнители
(подразделения)


Срок
исполнения
мероприятия


Объем
бюджетного
финанси-
рования в
2008 году
1
2
3
4
5
Корректировка текущих
расходов бюджетов для
направления части расходов
на инновационную и
инвестиционную
деятельность
Увеличение доли капитальных расходов через
привлечение средств федерального бюджета для
строительства и реконструкции объектов образования



Управление
образования и
науки области




2008 год



 
 
Осуществление оптимизации штатной численности
работников и сети подведомственных учреждений
бюджетной сферы, обеспечивающей направление
высвобождающихся средств от текущего содержания на
финансирование капитальных расходов
Управление
образования и
науки области



2008 год


 
Отчетное, нормативное и плановое значение показателя
N
показа-
теля



Наименование показателя





Единица
измерения




2006 г.
(для
информации)



2007 г.
(расчет)




Нормативное
значение на
отчетный
период (или
среднероссийский
показатель)
2008 г.
(плановое
значение)



1
2
3
4
5
6
7
73






Расходы консолидированного бюджета области
на капитальные вложения - всего,
в том числе:
на развитие транспортной инфраструктуры,
из них:
на дорожное хозяйство,
связь
тыс.руб.





1828696,7

407157,6

405157,6
17769,6
2765638,6

129454,1

127454,1
14025,9
 
1084167,0

239858,1

139558,1
18443,4
 
Доля расходов консолидированного бюджета
области на капитальные вложения от общего
объема расходов консолидированного бюджета
области
 
12,3



13,5



 
5,0



Мероприятия по достижению показателя
Наименование мероприятия




Краткая характеристика мероприятия и описание
непосредственных результатов от осуществления



Ответственные
исполнители
(подразделения)


Срок
исполнения
мероприятия


Объем
бюджетного
финанси-
рования в
2008 году
1
2
3
4
5
Увеличение доли расходов
консолидированного
бюджета на капитальные
вложения в общем объеме
расходов
консолидированного
бюджета









Реализация мероприятий областной адресной
инвестиционной программы (далее - ОАИП), Программы
совершенствования и развития сети автомобильных
дорог Тамбовской области, Программы обновления
подвижного состава для пассажирских автоперевозок
Тамбовской области "Новый автобус", целевых
программ муниципальных образований
Проведение аукциона по продаже газопроводов,
находящихся в собственности области, с последующим
направлением средств от продажи на финансирование
мероприятий ОАИП
Непосредственные результаты: для реализации
мероприятий ОАИП привлечены кредитные ресурсы под
гарантию администрации области в объеме 500 млн.
рублей. За счет дополнительных доходов расходы на
реализацию ОАИП увеличены на 46 млн. рублей
Управление
инвестиций
области,
управление
транспорта
области,
комитет по
управлению
имуществом
области,
финансовое
управление области




2008 год















Текущее
финансиро-
вание













 
Для реализации Программы совершенствования и
развития сети автомобильных дорог привлекаются
кредитные ресурсы под гарантию администрации
области в объеме 800 млн. рублей и внесены
предложения по увеличению расходов на 50 млн. рублей
за счет дополнительных доходов. За счет средств
областного бюджета увеличены расходы на реализацию
Программы "Новый автобус" на 100 млн. рублей
   

Отчетное, нормативное и плановое значение показателя
N показателя Наименование показателя Единица измерения 2006 г. (для информации) 2007 г. (расчет) Нормативное значение на отчетный период (или среднероссийский показатель) 2008 г. (плановое значение)
74 Доля автономных учреждений от общего числа государственных (муниципальных) учреждений в области % - - 1,0
Мероприятия по достижению показателя
Наименование мероприятия Краткая характеристика мероприятия и описание непосредственных результатов от осуществления Ответственные исполнители (подразделения) Срок исполнения мероприятия Объем бюджетного финансирования в 2008 году
1 2 3 4 5
На 2008 год мероприятия по достижению данного показателя не определены

Отчетное, нормативное и плановое значение показателя
N показателя Наименование показателя Единица измерения 2006 г. (для информации) 2007 г. (расчет) Нормативное значение на отчетный период (или среднероссийский показатель) 2008 г. (плановое значение)
75 Доля расходов консолидированного бюджета области на финансирование услуг социальной сферы, оказываемых автономными учреждениями и негосударственными (немуниципальными) организациями в общем объеме расходов консолидированного бюджета области на финансирование отраслей социальной сферы % - 0,20 1,23
Мероприятия по достижению показателя
Наименование мероприятия Краткая характеристика мероприятия и описание непосредственных результатов от осуществления Ответственные исполнители (подразделения) Срок исполнения мероприятия Объем бюджетного финансирования в 2008 году
1 2 3 4 5
На 2008 год мероприятия по достижению данного показателя не определены

Отчетное, нормативное и плановое значение показателя
N показателя Наименование показателя Единица измерения 2006 г. (для информации) 2007 г. (расчет) Нормативное значение на отчетный период (или среднероссийский показатель) 2008 г. (плановое значение)
76 Доля государственных (муниципальных) медицинских учреждений:
применяющих медико-экономические стандарты оказания медицинской помощи, % 100 100
переведенных на оплату медицинской помощи по результатам деятельности, % 53,0 73
переведенных на новую (отраслевую) систему оплаты труда, ориентированную на результат % 0 100
Мероприятия по достижению показателя
Наименование мероприятия Краткая характеристика мероприятия и описание непосредственных результатов от осуществления Ответственные исполнители (подразделения) Срок исполнения мероприятия Объем бюджетного финансирования в 2008 году
1 2 3 4 5
Повышение уровня качества лечения больных Контроль за выполнение стандартов лечения больных Исполнение Постановления администрации области от 15.01.2004 N 14 "О системе контроля качества медицинской помощи в Тамбовской области" (в редакции от 28.12.2006) Управление здравоохранения области 2008 год
Совершенствование управления финансовыми, материальными и кадровыми ресурсами лечебнопрофилактических учреждений Финансирование лечебнопрофилактических учреждений в соответствии с выполненными объемами медицинской помощи (пролеченный больной, количество посещений) Внедрение подушевого принципа оплаты первичной медико-санитарной помощи в системе обязательного медицинского страхования в рамках частичного фондодержания Управление здравоохранения области 2008 год
Введение отраслевой системы оплаты труда работников здравоохранения Управления труда и социального развития области, управление здравоохранения области Второе полугодие 2008 года
Отчетное, нормативное и плановое значение показателя
N показателя Наименование показателя Единица измерения 2006 г. (для информации) 2007 г. (расчет) Нормативное значение на отчетный период (или среднероссийский показатель) 2008 г. (плановое значение)
77 Доля государственных (муниципальных) общеобразовательных учреждений, переведенных:
на нормативное подушевое финансирование, % 97 100 100
на новую (отраслевую) систему оплаты труда, ориентированную на результат % Нет данных 100 100
Мероприятия по достижению показателя
Наименование мероприятия Краткая характеристика мероприятия и описание непосредственных результатов от осуществления Ответственные исполнители (подразделения) Срок исполнения мероприятия Объем бюджетного финансирования в 2008 году
1 2 3 4 5
Распространение норм Закона области от 07.05.2007 N 187-З "О заработной плате работников областных государственных и муниципальных образовательных учреждений" на систему учреждений дошкольного и дополнительного образования Позволит перейти на нормативное подушевое финансирование и отраслевую систему оплаты труда, ориентированную на результат, во всех образовательных учреждениях области Управление образования и науки области 2008 год

Отчетное, нормативное и плановое значение показателя
N показателя Наименование показателя Единица измерения 2006 г. (для информации) 2007 г. (расчет) Нормативное значение на отчетный период (или среднероссийский показатель) 2008 г. (плановое значение)
78 Степень реализации на территории области мер по профилактике терроризма и готовности к минимизации и ликвидации его последствий % Нет данных Нет данных Показатель не определен
Мероприятия по достижению показателя
Наименование мероприятия Краткая характеристика мероприятия и описание непосредственных результатов от осуществления Ответственные исполнители (подразделения) Срок исполнения мероприятия Объем бюджетного финансирования в 2008 году
1 2 3 4 5
Реализация областной целевой программы "О мерах по противодействию терроризму и экстремизму на 2008 2010 годы" Организационные мероприятия - в целях реализации данного направления программы будут организованы и осуществлены: комплексные проверки в городах и районах области эффективности принимаемых мер, выполнения федерального и областного законодательства в сфере предупреждения террористических актов; проверки состояния антитеррористической защищенности потенциально опасных объектов; обмен оперативной информацией, касающейся лиц и групп, причастных к деятельности террористических, экстремистских организаций и незаконных вооруженных формирований, а также осуществляющих вербовку, финансирование и обучение их членов. Профилактические мероприятия - осуществление комплекса мер, направленных на усиление безопасности: жилых микрорайонов и мест массового пребывания людей, в том числе: техническое укрепление чердаков, подвалов, подъездов, размещение в многолюдных местах средств экстренной связи с милицией и противопожарной службой; водозаборных узлов и иных объектов жизнеобеспечения с применением технических средств; учебных и дошкольных заведений, учреждений здравоохранения, мест постоянного проживания и длительного пребывания людей; создание единой информационной системы уведомления миграционных подразделений области о фактах въезда (задержания) на постах дорожнопатрульной службы Государственной инспекции безопасности дорожного движения, железнодорожных станциях иностранных граждан и лиц без гражданства, обеспечивающая оперативность проверки подлинности документов, удостоверяющих личность, а также законность нахождения на территории России Ликвидация угрозы террористических актов проведение учений и тренировок с оперативными группами антикризисной деятельности; совершенствование систем технической защиты критически важных объектов и мест массового скопления людей, укрепление технической оснащенности сил, привлекаемых для ликвидации террористических актов, и минимизации их последствий Управление по вопросам безопасности и правопорядка администрации области, управление по взаимодействию со СМИ области, управление культуры и архивного дела области, управление образования и науки области, управление по связям с общественностью администрации области, управление здравоохранения области, управление ТЭК и ЖКХ области, управление транспорта и автомобильных дорог области, управление по охране окружающей среды и природопользованию области, управление по развитию промышленности и предпринимательства области 2008 - 2010 гг. 7700 тыс.руб.
Отчетное, нормативное и плановое значение показателя
N показателя Наименование показателя Единица измерения 2006 г. (для информации) 2007 г. (расчет) Нормативное значение на отчетный период (или среднероссийский показатель) 2008 г. (плановое значение)
79 Удовлетворенность населения медицинской помощью процент от числа опрошенных Нет данных 60 65 65
Мероприятия по достижению показателя
Наименование мероприятия Краткая характеристика мероприятия и описание непосредственных результатов от осуществления Ответственные исполнители (подразделения) Срок исполнения мероприятия Объем бюджетного финансирования в 2008 году
1 2 3 4 5
Подготовка нормативноправового акта Подготовка Приказа УЗО от 17.01.2008 N 14 "Об оценке качества оказания медицинской помощи", который предусматривает проведение ежеквартального анкетирования обслуживаемого населения по вопросам удовлетворенности населения оказанием медицинской помощи Непосредственные результаты: контроль за показателями удовлетворенности населения медицинской помощью позволит снизить количество жалоб и обращений граждан, повысит удовлетворенность медицинской помощью до 65 процентов в 2008 году Управление здравоохранения области 2008 год
Отчетное, нормативное и плановое значение показателя
N показателя Наименование показателя Единица измерения 2006 г. (для информации) 2007 г. (расчет) Нормативное значение на отчетный период (или среднероссийский показатель) 2008 г. (плановое значение)
80 Удовлетворенность населения качеством общего образования процент от числа опрошенных - 75 80
Удовлетворенность населения качеством начального образования 45 47 53
Удовлетворенность населения качеством среднего образования 49 51 58
Мероприятия по достижению показателя
Наименование мероприятия Краткая характеристика мероприятия и описание непосредственных результатов от осуществления Ответственные исполнители (подразделения) Срок исполнения мероприятия Объем бюджетного финансирования в 2008 году
1 2 3 4 5
Улучшение качества образования Повышение качества образовательных услуг Приобретение учебно-лабораторного и технологического оборудования, компьютерной техники, спортивного инвентаря Выполнение мероприятий, предусмотренных ОЦП "Формирование и развитие кадрового потенциала Тамбовской области на 2007 - 2010 годы" Управление образования и науки области 2008 год Текущее финансирование
Отчетное, нормативное и плановое значение показателя
N показателя Наименование показателя Единица измерения 2006 г. (для информации) 2007 г. (расчет) Нормативное значение на отчетный период (или среднероссийский показатель) 2008 г. (плановое значение)
81 Удовлетворенность населения деятельностью органов исполнительной власти области, в том числе их информационной открытостью процент от числа опрошенных 66,7 69,0 (число опрошенных - 6855 чел.) 65,6
Мероприятия по достижению показателя
Наименование мероприятия Краткая характеристика мероприятия и описание непосредственных результатов от осуществления Ответственные исполнители (подразделения) Срок исполнения мероприятия Объем бюджетного финансирования в 2008 году
1 2 3 4 5
Проведение заседаний "круглого стола" в областном медиацентре для региональных СМИ всех форм собственности с участием представителей органов исполнительной власти области Заседания "круглого стола" проводятся в соответствии с утвержденным планом по основным направлениям деятельности органов исполнительной власти области, способствующим реализации прав, повышению благосостояния, улучшению социальноэкономического положения населения области. Спектр проблем, обсуждаемых в ходе заседаний, отражается на страницах печатных СМИ и в эфире теле- и радиокомпаний Управление по взаимодействию со средствами массовой информации области 2008 год Текущее финансирование
Размещение информации о результатах социологических исследований на интернет-сайте отдела Размещение на сайте отдела социологического мониторинга администрации области информации о результатах проведенных социологических исследований Отдел социологического мониторинга администрации области 2008 год
Мониторинг удовлетворенности населения информационной открытостью органов государственной власти области Получение оценки информационной открытости исполнительных органов государственной власти области населением предполагает проведение социологических опросов в соответствии с разработанной методикой Результаты опроса обобщаются отделом социологического мониторинга и предоставляются главе администрации Тамбовской области, заместителям главы администрации области, руководителям исполнительных органов государственной власти области и структурных подразделений администрации области Отдел социологического мониторинга администрации области IV квартал 2008 года
Совершенствование организации оценки деятельности структурных подразделений администрации области, исполнительных органов государственной власти области по критерию открытости Принятие Постановления "Об организации и проведении рейтинговой оценки деятельности структурных подразделений администрации Тамбовской области, исполнительных органов государственной власти Тамбовской области по критерию открытости" позволит, используя накопленный опыт, отслеживать, координировать и при необходимости корректировать деятельность органов исполнительной власти и структурных подразделений администрации области по обеспечению открытости Управление по связям с общественностью администрации области III квартал 2008 года
Организация и проведение рейтинговых исследований по упоминаемости главы администрации области, его заместителей, руководителей органов исполнительной власти в СМИ Мониторинг упоминаемости в СМИ руководителей различного уровня дает возможность делать выводы о публичности того или иного чиновника и рекомендовать корректировать работу по данному направлению Управление по связям с общественностью администрации области Ежеквартально
Организация рейтинговой оценки СМИ области по признаку содействия органам исполнительной власти в обеспечении прозрачности их деятельности Управлением по взаимодействию со СМИ области разработана система рейтинговой оценки печатных и электронных СМИ области по признаку содействия органам исполнительной власти в обеспечении прозрачности их деятельности. Печатные издания и телекомпании ежеквартально ранжируются в зависимости от степени системности работы в данном направлении. Управлением анализируются номера печатных изданий и запись эфиров телекомпаний, вышедшие в течение квартала Управление по взаимодействию со средствами массовой информации области Ежеквартально Текущее финансирование
Оценка информационной открытости исполнительных органов государственной власти области представителями средств массовой информации Оценка информационной открытости исполнительного органа государственной власти предполагает проведение социологических опросов в тех целевых социальных группах, которые выступают потребителями общественных услуг, производимых соответствующим органом государственной власти Отдел социологического мониторинга администрации области, управление по взаимодействию со средствами массовой информации области IV квартал 2008 года