АДМИНИСТРАЦИЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ |
29.12.2017 | г. Тамбов | № 1369 |
О внесении изменений в государственную программу Тамбовской области «Развитие здравоохранения Тамбовской области» на 2013-2020 годы |
Администрация области постановляет: 1. Внести в государственную программу Тамбовской области «Развитие здравоохранения Тамбовской области» на 2013-2020 годы, утвержденную постановлением администрации области от 30.04.2013 № 447 (в редакции от 28.08.2017), (далее – Программа) следующие изменения: 1.1. в паспорте Программы: позицию «Целевые индикаторы и показатели Программы, их значения на последний год реализации» изложить в следующей редакции: |
Целевые индикаторы и показатели Программы, их значения на последний год реализации | Реализация мероприятий Программы позволит в 2020 году достичь следующих результатов: смертность населения (без показателей смертности от внешних причин) – 1456,0 случаев на 100 тыс. населения; младенческая смертность – 3,8 случаев на 1000 родившихся живыми; смертность от болезней системы кровоснабжения – 654,0 случаев на 100 тыс. населения; смертность от новообразований (в том числе злокачественных) – 186,6 случаев на 100,0 тыс. населения; смертность от дорожно-транспортных происшествий – 14,0 случаев на 100 тыс. населения; смертность от туберкулеза – 3,1 случаев на 100 тыс. населения; обеспеченность врачами – 31,8 человека на 10 тыс. населения; средняя заработная плата врачей и иных работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) и иное высшее профессиональное образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) по Тамбовской области – 200,0 процентов; средняя заработная плата среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) по Тамбовской области – 100,0 процентов; средняя заработная плата младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) по Тамбовской области – 100,0 процентов; отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников учреждений здравоохранения к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате работников, занятых в сфере экономики региона – 93,8 процентов; ожидаемая продолжительность жизни при рождении – 73,3 года; доля учреждений, в которых проведены энергетические обследования – 100 процентов; доля учреждений, оснащенных приборами учета тепловой энергии – 100 процентов; снижение удельного расхода тепла на 1 м2 – 0,124 Гкал/м2; снижение удельного расхода электрической энергии на 1 м2 – 31,68 кВт.ч/м2; снижение удельного расхода топлива на 1 м2 – 4,54 тут/м2; доля средств бюджета Тамбовской области, выделяемых социально ориентированным некоммерческим организациям на предоставление услуг, в общем объеме средств бюджета Тамбовской области, выделяемых на предоставление услуг в соответствующей сфере, в части услуг по профилактике ВИЧ, вирусных гепатитов В и С, пропаганды донорства крови и ее компонентов – 10 процентов |
позицию «Объёмы и источники финансирования Программы» изложить в следующей редакции: |
Объемы и источники финансирования Программы | Всего: 129627286,2 тыс. руб., из них: средства федерального бюджета по предварительной оценке: 3436492,3 (с 2013 по 2020 гг.) (привлечение федеральных средств будет осуществляться в соответствии с ежегодно заключаемыми соглашениями с Министерством здравоохранения Российской Федерации); средства бюджета Тамбовской области по предварительной оценке: 42014716,7 тыс. руб.* (с 2013 по 2020 гг.); средства обязательного медицинского страхования по предварительной оценке: 76497922,7 тыс. руб.* (с 2013 по 2020 гг.); средства внебюджетных источников по предварительной оценке: 7678154,5 тыс. руб. (с 2013 по 2020 гг.). Подпрограмма «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи» 2637559,5 тыс. руб. (с 2013 по 2020 гг.). Подпрограмма «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации»: всего: 4128433,5 тыс. руб. (с 2013 по 2015 гг.). Подпрограмма «Развитие государственно-частного партнерства»: всего: 1237489,0 тыс. руб. (с 2013 по 2020 гг.). Подпрограмма «Охрана здоровья матери и ребенка»: всего: 1132108,6 тыс. руб. (с 2013 по 2020 гг.). Подпрограмма «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей»: всего: 651216,8 тыс. руб. (с 2013 по 2020 гг.). Подпрограмма «Оказание паллиативной помощи, в том числе детям»: всего: 452503,0 тыс. руб. (с 2013 по 2020 гг.). Подпрограмма «Кадровое обеспечение системы здравоохранения»: всего: 925552,3 тыс. руб. (с 2013 по 2020 гг.). Подпрограмма «Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях»: всего: 1830995,0 тыс. руб. (с 2013 по 2015 гг.). Подпрограмма «Развитие информатизации в здравоохранении»: всего: 124675,6 тыс. руб. (с 2013 по 2015 гг.). Подпрограмма «Совершенствование системы территориального планирования Тамбовской области»: всего: 34982892,9 тыс. руб. (с 2013 по 2015 гг.). Подпрограмма «Модернизация здравоохранения Тамбовской области в части строительства перинатального центра на 2014-2016 годы»: всего: 2637775,7 тыс. руб. (с 2014 по 2016 гг.). Подпрограмма «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи»: всего: 8703187,4 тыс. руб. (с 2016 по 2020 гг.). Подпрограмма «Экспертиза и контрольно-надзорные функции»: всего: 309017,8 тыс. руб. (с 2016 по 2020 гг.). Подпрограмма «Организация обязательного медицинского страхования граждан Тамбовской области»: всего: 69819773,8 тыс. руб. (с 2016 по 2020 гг.). Подпрограмма «Развитие скорой медицинской помощи»: Всего: 54105,3 тыс. руб. (с 2016 по 2020 гг.) |
1.2. в разделе 3 «Показатели (индикаторы) достижения цели и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты Программы»: абзац третий изложить в следующей редакции: «минимально низкий уровень младенческой смертности (лишь за счет непредотвратимых случаев) – 3,8 случая на 1000 родившихся живыми»; после абзаца одиннадцатого дополнить абзацем следующего содержания: «отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников учреждений здравоохранения к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате работников, занятых в сфере экономики региона – 95,5 процентов»; 1.3. в разделе 6 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Программы» абзац третий изложить в следующей редакции: «Объем финансирования Программы на период 2013-2020 годов за счет средств бюджета Тамбовской области составляет 42014716,7 тыс. руб. (32,4% от общего объема средств Программы), федерального бюджета – 3436492,3 тыс. руб. (2,7% от общего объема средств Программы), обязательного медицинского страхования – 76497922,7 тыс. руб. (59,0% от общего объема средств Программы), внебюджетных источников – 7678154,5 тыс. руб. (5,9% от общего объема средств Программы)»; 1.4. в приложении № 1а «Перечень показателей (индикаторов) государственной программы Тамбовской области «Развитие здравоохранения Тамбовской области» на 2016-2020 годы, подпрограмм государственной Программы и их значения» к Программе: дополнить пунктом 18 следующего содержания: |
18. Отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников учреждений здравоохранения к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате работников, занятых в сфере экономики региона | Процент | х | 88,9 | 85,2 | 93,8 | 93,8 | 93,8 |
пункт 8.9 раздела 8 изложить в следующей редакции: |
8.9. Больничная летальность пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий | Процент | 4,1 | 4,1 | 3,9 | 3,8 | 3,8 | 3,8 |
1.5. приложение № 2а «Перечень мероприятий государственной программы Тамбовской области «Развитие здравоохранения Тамбовской области на 2016-2020 годы» к Программе изложить в редакции согласно приложению № 1; 1.6. приложение № 3 «Ресурсное обеспечение реализации государственной программы Тамбовской области «Развитие здравоохранения Тамбовской области» на 2013-2020 годы за счет всех источников финансирования» к Программе изложить в редакции согласно приложению № 2; 1.7. в приложении № 5 «Подпрограмма «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи» к Программе (далее – Подпрограмма): в паспорте Подпрограммы: позицию «Объемы и источники финансирования Подпрограммы» изложить в следующей редакции: |
Объемы и источники финансирования Подпрограммы | Всего: 2637559,5 тыс. руб., из них: средства федерального бюджета по предварительной оценке: 1048610,6 тыс. руб., в том числе по годам: 2014 г. – 36017,3 тыс. руб.; 2015 г. – 1,9 тыс. руб.; 2016 г. – 403413,9 тыс. руб.; 2017 г. – 346766,5 тыс. руб.; 2018 г. – 88756,6 тыс. руб.; 2019 г. – 86827,2 тыс. руб.; 2020 г. – 86827,2 тыс. руб.; средства бюджета Тамбовской области по предварительной оценке: 1588948,9 тыс. руб., в том числе по годам: 2013 г. – 28866,4 тыс. руб.; 2014 г. – 48228,0 тыс. руб.; 2015 г. – 26213,6 тыс. руб.; 2016 г. – 375166,1 тыс. руб.; 2017 г. – 321946,9 тыс. руб.; 2018 г. – 251161,3 тыс. руб.; 2019 г. – 268683,3 тыс. руб.; 2020 г. – 268683,3 тыс. руб. |
в разделе 5 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы» абзац второй изложить в следующей редакции: «Общий объем финансирования мероприятий Подпрограммы на 2013-2020 годы составляет 2637559,5 тыс. рублей, в том числе 1048610,6 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета (39,8%), 1588948,9 тыс. рублей за счет средств бюджета Тамбовской области (60,2%).»; 1.8. в приложении № 7 «Подпрограмма «Развитие государственно-частного партнерства» к Программе (далее – Подпрограмма): в паспорте Подпрограммы: позицию «Объемы и источники финансирования Подпрограммы» изложить в следующей редакции: |
Объемы и источники финансирования Подпрограммы | Всего за счет средств из внебюджетных источников по предварительной оценке: 1237489,0 тыс. руб., в том числе по годам: 2013 г. – 0,0 тыс. руб.; 2014 г. – 212000,0 тыс. руб.; 2015 г. – 138600,0 тыс. руб.; 2016 г. – 0,0 тыс. руб.; 2017 г. – 110000,0 тыс. руб.; 2018 г. – 319773,0 тыс. руб.; 2019 г. – 228558,0 тыс. руб.; 2020 г. – 228558,0 тыс. руб. |
в разделе 5 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы» абзац второй изложить в следующей редакции: «Объем финансирования Подпрограммы за счет внебюджетных источников (средств юридических лиц) составляет 1237489,0 тыс. рублей (100% общего объема средств Подпрограммы).»; 1.9. в приложении № 8 «Подпрограмма «Охрана здоровья матери и ребенка» к Программе (далее – Подпрограмма): в паспорте Подпрограммы: позицию «Объемы и источники финансирования Подпрограммы» изложить в следующей редакции: |
Объемы и источники финансирования Подпрограммы | Всего: 1132108,6 тыс. руб., из них: средства федерального бюджета по предварительной оценке: 298819,1 тыс. руб., в том числе по годам: 2013 г. – 10887,9 тыс. руб.; 2014 г. – 7377,1 тыс. руб.; 2015 г. – 0,0 тыс. руб.; 2016 г. – 280554,1 тыс. руб.; средства бюджета Тамбовской области по предварительной оценке: 833289,5 тыс. руб., в том числе по годам: 2013 г. – 160572,2 тыс. руб.; 2014 г. – 173585,2 тыс. руб.; 2015 г. – 306995,3 тыс. руб.; 2016 г. – 104839,3 тыс. руб.; 2017 г. – 31362,9 тыс. руб.; 2018 г. – 17359,0 тыс. руб.; 2019 г. – 19287,8 тыс. руб.; 2020 г. – 19287,8 тыс. руб. |
в разделе 3 «Показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты Подпрограммы» абзац второй изложить в следующей редакции: «минимально низкий уровень материнской смертности (лишь за счет непредотвратимых случаев) до 1 случая в год»; в разделе 5 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы» абзац второй изложить в следующей редакции: «Общий объем финансирования мероприятий Подпрограммы на 2013-2020 годы составляет 1132108,6 тыс. руб., в том числе 833289,5 тыс. руб. за счет средств бюджета Тамбовской области (73,6% от общего объема средств Подпрограммы) и 298819,1 тыс. руб. за счет средств федерального бюджета (26,4% от общего объема средств Подпрограммы).»; 1.10. в приложении № 9 «Подпрограмма «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей» к Программе (далее – Подпрограмма): в паспорте Подпрограммы: позицию «Объемы и источники финансирования Подпрограммы» изложить в следующей редакции: |
Объемы и источники финансирования Подпрограммы | Всего: 651216,8 тыс. руб., из них: средства бюджета Тамбовской области по предварительной оценке: 630095,6 тыс. руб., в том числе по годам: 2013 г. – 98139,7 тыс. руб.; 2014 г. – 111277,5 тыс. руб.; 2015 г. – 75238,6 тыс. руб.; 2016 г. – 74272,9 тыс. руб.; 2017 г. – 72723,9 тыс. руб.; 2018 г. – 60777,0 тыс. руб.; 2019 г. – 68833,0 тыс. руб.; 2020 г. – 68833,0 тыс. руб.; средства из внебюджетных источников по предварительной оценке: 565,5 тыс. руб., в том числе по годам: 2015 г. – 565,5 тыс. руб.; средства федерального бюджета по предварительной оценке: 20555,7 тыс. руб., в том числе по годам: 2016 г. – 555,9 тыс. руб.; 2017 г. – 19999,8 тыс. руб. |
в разделе 1 «Общая характеристика сферы реализации Подпрограммы» абзацы седьмой, восьмой и таблицу исключить; в разделе 5 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы» абзац второй изложить в следующей редакции: «Общий объем финансирования мероприятий Подпрограммы на 2013-2020 годы составляет 651216,8 тыс. руб., в том числе 630095,6 тыс. руб. за счет средств бюджета Тамбовской области (96,8% от общего объема средств Подпрограммы) и 565,5 тыс. руб. за счет средств внебюджетных источников (0,1% от общего объема средств Подпрограммы) и 20555,7 тыс. руб. за счет средств федерального бюджета (3,1% от общего объема средств Подпрограммы).»; 1.11. в приложении № 11 «Подпрограмма «Кадровое обеспечение системы здравоохранения» к Программе (далее – Подпрограмма): в паспорте Подпрограммы: позицию «Объемы и источники финансирования Подпрограммы» изложить в следующей редакции: |
Объемы и источники финансирования Подпрограммы | Всего: 925552,3 тыс. руб., из них: средства бюджета Тамбовской области по предварительной оценке: 700252,3 тыс. руб., в том числе по годам: 2013 г. – 76787,8 тыс. руб.; 2014 г. – 86781,8 тыс. руб.; 2015 г. – 90829,4 тыс. руб.; 2016 г. – 82685,9 тыс. руб.; 2017 г. – 83666,3 тыс. руб.; 2018 г. – 86741,7 тыс. руб.; 2019 г. – 96379,7 тыс. руб.; 2020 г. – 96379,7 тыс. руб.; средства из внебюджетных источников по предварительной оценке: 1800,0 тыс. руб., в том числе по годам: 2013 г. – 100,0 тыс. руб.; 2014 г. – 250,0 тыс. руб.; 2015 г. – 550,0 тыс. руб.; 2016 г. – 150,0 тыс. руб.; 2017 г. – 175,0 тыс. руб.; 2018 г. – 175,0 тыс. руб.; 2019 г. – 200,0 тыс. руб.; 2020 г. – 200,0 тыс. руб.; средства обязательного медицинского страхования по предварительной оценке: 223500,0 тыс. руб., в том числе по годам: 2013 г. – 23500,0 тыс. руб.; 2014 г. – 40000,0 тыс. руб.; 2015 г. – 40000,0 тыс. руб.; 2016 г. – 60000,0 тыс. руб. 2017 г. – 60000,0 тыс. руб. |
в разделе 5 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы» абзац второй изложить в следующей редакции: «Общий объем финансирования мероприятий Подпрограммы на 2013-2020 годы составляет 925552,3 тыс. руб., в том числе 223500,0 тыс. руб. за счет средств обязательного медицинского страхования (24,1% от общего объема средств Подпрограммы), 700252,3 тыс. руб. за счет средств бюджета Тамбовской области (75,7% от общего объема средств Подпрограммы) и 1800,0 тыс. руб. за счет средств внебюджетных источников (0,2% от общего объема средств Подпрограммы).»; 1.12. в приложении № 15 «Подпрограмма «Модернизация здравоохранения Тамбовской области в части строительства перинатального центра на 2014-2017 годы» к Программе (далее – Подпрограмма): в паспорте Подпрограммы: позицию «Объемы и источники финансирования Подпрограммы» изложить в следующей редакции: |
Объемы и источники финансирования Подпрограммы | Строительство перинатального центра | ВСЕГО (тыс. руб.) | в том числе средства | ||
ФФОМС | бюджета Тамбовской области | ТФОМС Тамбовской области | |||
Всего | 2637775,7* | 2107464,7 | 530311,0* | 0,0 | |
2014 год | 2528957,7 (в том числе остаток неизрасходован-ных средств бюджета Тамбовской области -230280,9) | 2107464,7 | 421493,0 (в том числе кассовый расход – 191212,1, остаток неизрасходован-ных средств – 230280,9) | 0,0 | |
2015 год | 282967,5** (с учетом остатка неизрасходован-ных средств в 2014 году – 230280,9) | 0,0 | 282967,5** (с учетом остатка неизрасходован-ных средств в 2014 году – 230280,9) | 0,0 | |
2016 год | 52686,6 | 0,0 | 52686,6 | 0,0 | |
2017 год | 3444,8** | 0,0 | 3444,8** | 0,0 |
* Без учета остатка неизрасходованных средств бюджета Тамбовской области в 2014 году – 230280,9 тыс. руб. ** В том числе в лимитах областной адресной инвестиционной программы; раздел 5 «Финансовое обеспечение Подпрограммы» изложить в следующей редакции: «5. Финансовое обеспечение Подпрограммы |
Объемы и источники финансирования Подпрограммы | Строительство перинатального центра | ВСЕГО (тыс. руб.) | в том числе средства | ||
ФФОМС | бюджета Тамбовской области | ТФОМС Тамбовской области | |||
Всего | 2637775,7* | 2107464,7 | 530311,0* | 0,0 | |
2014 год | 2528957,7 (в том числе остаток неизрасходованных средств бюджета Тамбовской области -230280,9) | 2107464,7 | 421493,0 (в том числе кассовый расход – 191212,1, остаток неизрасходованных средств – 230280,9) | 0,0 | |
2015 год | 282967,5** (с учетом остатка неизрасходованных средств в 2014 году – 230280,9) | 0,0 | 282967,5** (с учетом остатка неизрасходованных средств в 2014 году – 230280,9) | 0,0 | |
2016 год | 52686,6 | 0,0 | 52686,6 | 0,0 | |
2017 год | 3444,8** | 0,0 | 3444,8** | 0,0 |
* Без учета остатка неизрасходованных средств бюджета Тамбовской области в 2014 году – 230280,9 тыс. руб. ** В том числе в лимитах областной адресной инвестиционной программы; 1.13. в приложении № 16 «Подпрограмма «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи» к Программе (далее – Подпрограмма): в паспорте Подпрограммы: позицию «Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы, их значения на последний год реализации» изложить в следующей редакции: |
Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы, их значения на последний год реализации | Увеличение числа больных наркоманией, находящихся в ремиссии более 2-х лет, до 13,4 на 100 наркологических больных среднегодового контингента; увеличение числа больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии более 2-х лет, до 15,0 на 100 больных алкоголизмом среднегодового контингента; уменьшение доли больных психическими расстройствами, повторно госпитализированных в течение года, в общей численности больных психическими расстройствами, госпитализированных в течение года, до 10,1%; снижение одногодичной летальности больных со злокачественными новообразованиями до 19,2%; увеличение доли лиц, зараженных вирусом иммунодефицита человека, получающих антиретровирусную терапию, в общем числе лиц, зараженных вирусом иммунодефицита человека, состоящих под диспансерным наблюдением, до 59,8%; снижение смертности от ишемической болезни сердца до 335 случаев на 100 тыс. населения; снижение смертности от цереброваскулярных заболеваний до 186 случаев на 100 тыс. населения; увеличение удельного веса больных злокачественными новообразованиями, состоящих на учете с момента установления диагноза 5 лет и более, до 55%; снижение больничной летальности пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий до 3,8%; обеспечение доли станций переливания крови, обеспечивающих современный уровень качества и безопасности компонентов крови, до 100%; увеличение количества больных, которым оказана высокотехнологичная медицинская помощь, до 6110 человек, в том числе за счет средств федерального бюджета и бюджета области – 141 человек |
позицию «Объемы и источники финансирования Подпрограммы» изложить в следующей редакции: |
Объемы и источники финансирования Подпрограммы | Всего: 8703187,4 тыс. руб., из них: средства бюджета Тамбовской области по предварительной оценке: 4277801,3 тыс. руб., в том числе по годам: 2016 г. – 989131,3 тыс. руб.; 2017 г. – 921908,9 тыс. руб.; 2018 г. – 767266,7 тыс. руб.; 2019 г. – 799746,2 тыс. руб.; 2020 г. – 799748,2 тыс. руб., средства федерального бюджета по предварительной оценке: 108636,1 тыс. руб., в том числе по годам: 2016 г. – 49744,0 тыс. руб.; 2017 г. – 18224,7 тыс. руб.; 2018 г. – 13755,2 тыс. руб.; 2019 г. – 13456,1 тыс. руб.; 2020 г. – 13456,1 тыс. руб.; средства из внебюджетных источников по предварительной оценке: 4316750,0 тыс. руб., в том числе по годам: 2016 г. – 780500,0 тыс. руб.; 2017 г. – 820000,0 тыс. руб.; 2018 г. – 861000,0 тыс. руб.; 2019 г. – 905000,0 тыс. руб.; 2020 г. – 950250,0 тыс. руб. |
в разделе 3 «Показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты Подпрограммы» абзац двенадцатый изложить в следующей редакции: «снижение больничной летальности пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий до 3,8%;»; в разделе 5 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы» абзац второй изложить в следующей редакции: «Общий объем финансирования мероприятий Подпрограммы на 2016-2020 годы составляет 8703187,4 тыс. руб., в том числе 108636,1 тыс. руб. за счет средств федерального бюджета (1,2% от общего объема средств Подпрограммы), 4277801,3 тыс. руб. за счет средств бюджета Тамбовской области (49,2% от общего объема средств Подпрограммы) и 4316750,0 тыс. руб. за счет средств внебюджетных источников (49,6% от общего объема средств Подпрограммы).»; 1.14. в приложении № 18 «Подпрограмма «Организация обязательного медицинского страхования граждан Тамбовской области» к Программе (далее – Подпрограмма): в паспорте Подпрограммы: позицию «Объемы и источники финансирования Подпрограммы» изложить в следующей редакции: |
Объемы и источники финансирования Подпрограммы | Всего: 69819773,8 тыс. руб., из них: средства бюджета Тамбовской области по предварительной оценке: 18813540,4 тыс. руб., в том числе по годам: 2016 г. – 3772343,5 тыс. руб.; 2017 г. – 3761031,8 тыс. руб.; 2018 г. – 3756192,9 тыс. руб.; 2019 г. – 3761986,1 тыс. руб.; 2020 г. – 3761986,1 тыс. руб.; средства обязательного медицинского страхования по предварительной оценке: 51006233,4 тыс. руб., в том числе по годам: 2016 г. – 8778431,3 тыс. руб.; 2017 г. – 9139029,1 тыс. руб.; 2018 г. – 10661275,6 тыс. руб.; 2019 г. – 11213748,7 тыс. руб.; 2020 г. – 11213748,7 тыс. руб. |
в разделе 5 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы» абзац второй изложить в следующей редакции: «Общий объем финансирования мероприятий Подпрограммы на 2016-2020 годы составляет 69819773,8 тыс. руб., из них за счет средств бюджета Тамбовской области – 18813540,4 тыс. руб. (26,9% от общего объема средств Подпрограммы) и за счет средств обязательного медицинского страхования – 51006233,4 тыс. руб. (73,1% от общего объема средств Подпрограммы).»; 1.15. в приложении № 19 «Подпрограмма «Развитие скорой медицинской помощи» к Программе (далее – Подпрограмма): в паспорте Подпрограммы: позицию «Объемы и источники финансирования Подпрограммы» изложить в следующей редакции: |
Объемы и источники финансирования Подпрограммы | Всего: 54105,3 тыс. руб., из них: средства бюджета Тамбовской области по предварительной оценке: 54105,3 тыс. руб., в том числе по годам: 2016 г. – 11810,1 тыс. руб.; 2017 г. – 12699,0 тыс. руб.; 2018 г. – 9360,4 тыс. руб.; 2019 г. – 10117,9 тыс. руб.; 2020 г. – 10117,9 тыс. руб. |
в разделе 5 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы» абзац второй изложить в следующей редакции: «Общий объем финансирования мероприятий Подпрограммы на 2016-2020 годы составляет 54105,3 тыс. руб. за счет средств бюджета Тамбовской области (100,0% от общего объема средств Подпрограммы).». 2. Опубликовать настоящее постановление на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и на сайте сетевого издания «Тамбовская жизнь» (www.tamlife.ru). |
Глава администрации | | |
области | А.В.Никитин | |
| ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 |
| к постановлению администрации области |
| от 29.12.2017 № 1369 |
| ПРИЛОЖЕНИЕ № 2а к государственной программе Тамбовской области «Развитие здравоохранения Тамбовской области» на 2013-2020 годы |
ПЕРЕЧЕНЬ мероприятий государственной программы Тамбовской области «Развитие здравоохранения Тамбовской области» на 2016-2020 годы |
Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Ожидаемые непосредственные результаты: | Объемы финансирования, тыс. рублей, в т. ч.: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
наименование | единица измерения | год реали-зации | значение (по годам реализации мероприятия) | по годам, всего | федеральный бюджет | бюджет Тамбовской области | местный бюджет | внебюд-жетные средства |
| ||||||||||||||||||||||||||||
1. Подпрограмма государственной программы «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи» |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Основное мероприятие «Развитие системы медицинской профилактики неинфекционных заболеваний и формирование здорового образа жизни» |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.1. Реализация мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции и гепатитов В и С | Управление здравоохранения области | Доля ВИЧ-инфицированных лиц, состоящих на диспансерном учете, от числа выявленных | Процент | 2016 | 81,0 | 2273,3 | 2273,3 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| ||||||||||||||||||||||||||
2017 | 95,0 | Расходы на реализацию мероприятия учтены в рамках мероприятия «Реализация отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения» (финансовое обеспечение реализации мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции и гепатитов В и С, в том числе с привлечением к реализации указанных мероприятий социально ориентированных некоммерческих организаций) подпрограммы «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи» |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018 | 95,0 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019 | 95,0 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | 95,0 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.2. Централизованные закупки основных средств для областных государственных учреждений здравоохранения | Управление здравоохранения области | Количество единиц закупленного оборудования | Единиц | 2016 | 213 | 40144,9 | 0,0 | 40144,9 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||||||||||||||
2017 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2018 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2019 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1.3. Мероприятия, направленные на развитие системы медицинской профилактики неинфекционных заболеваний и формирование здорового образа жизни у населения Тамбовской области, в том числе снижение распространенности наиболее значимых факторов риска | Управление здравоохранения области | Доля взрослых лиц, состоящих под диспансерным наблюдением по поводу болезни, характеризующейся повышенным кровяным давлением, в общем числе лиц, имеющих повышенное кровяное давление | Процент | 2016 | 83,0 | 1931,2 | 0,0 | 1931,2 | 0,0 | 0,0 |
| ||||||||||||||||||||||||||
2017 | 83,5 | 2011,9 | 0,0 | 2011,9 | 0,0 | 0,0 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
2018 | 84,0 | 1738,1 | 0,0 | 1738,1 | 0,0 | 0,0 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
2019 | 84,5 | 1768,6 | 0,0 | 1768,6 | 0,0 | 0,0 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | 85,0 | 1768,6 | 0,0 | 1768,6 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1.4. Приобретение в государственную собственность Тамбовской области части помещений под размещение медицинских кабинетов амбулаторного приема | Комитет по управлению имуществом области | Количество приобретенных объектов в государственную собственность Тамбовской области | Объект | 2016 | 1,0 | 8000,0 | 0,0 | 8000,0 | 0,0 | 0,0 |
| ||||||||||||||||||||||||||
2017 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Основное мероприятие «Профилактика инфекционных заболеваний, включая иммунопрофилактику» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.5. Мероприятия по иммунизации населения в рамках национального календаря профилактических прививок | Управление здравоохранения области | Охват иммунизацией против пневмококковой инфекции в декретированные сроки | Процент | 2016 | 92,6 | 22711,7 | 0,0 | 22711,7 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||||||||||||||
2017 | 93 | 18115,5 | 0,0 | 18115,5 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2018 | 94 | 11304,8 | 0,0 | 11304,8 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2019 | 95 | 15672,0 | 0,0 | 15672,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | 95 | 15672,0 | 0,0 | 15672,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Основное мероприятие «Профилактика ВИЧ, вирусных гепатитов B и C» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.6. Мероприятия по профилактике, выявлению, мониторингу лечения и лечению лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов B и C | Управление здравоохранения области | Доля ВИЧ-инфицированных лиц, состоящих на диспансерном учете, от числа выявленных | Процент | 2016 | 81,0 | 133,5 | 0,0 | 133,5 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||||||||||||||
2017 | 95,0 | 106,8 | 0,0 | 106,8 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2018 | 95,0 | 96,1 | 0,0 | 96,1 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2019 | 95,0 | 106,8 | 0,0 | 106,8 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | 95,0 | 106,8 | 0,0 | 106,8 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Основное мероприятие «Совершенствование механизмов обеспечения населения лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов в амбулаторных условиях | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.7. Оказание отдельным категориям граждан социальной услуги по обеспечению лекарственными препаратами для медицинского применения по рецептам на лекарственные препараты, медицинскими изделиями по рецептам на медицинские изделия, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов | Управление здравоохранения области | Удовлетворение потребности отдельных категорий граждан в необходимых лекарственных препаратах и медицинских изделиях, а также специализированных продуктах лечебного питания для детей-инвалидов (от числа лиц, имеющих право на государственную социальную помощь и не отказавшихся от получения социальной услуги по обеспечению лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов) | Процент | 2016 | 95,5 | 259288,3 | 259288,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||||||||||||||
2017 | 97,1 | 255730,0 | 255730,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2018 | 97,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2019 | 97,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | 98,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||
1.8. Осуществление организационных мероприятий по обеспечению лиц лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей | Управление здравоохранения области | Удовлетворение спроса на лекарственные препараты, предназначенные для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей | Процент | 2016 | 98 | 2795,9 | 2795,9 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||||||||||||||
2017 | 99,1 | Расходы на реализацию мероприятия учтены в рамках мероприятия «Реализация отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения» (финансовое обеспечение расходов на организационные мероприятия, связанные с обеспечением лиц лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей, включающие в себя хранение лекарственных препаратов, доставку лекарственных препаратов до аптечных организаций, создание и сопровождение электронных баз данных учета и движения лекарственных препаратов в пределах субъектов Российской Федерации) подпрограммы «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018 | 99,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019 | 99,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | 99,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.9. Реализация отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения | Управление здравоохранения области | Удовлетворение потребности отдельных категорий граждан в необходимых лекарственных препаратах и медицинских изделиях, а также специализированных продуктах лечебного питания для детей-инвалидов (от числа лиц, имеющих право на государственную социальную помощь и не отказавшихся от получения социальной услуги по обеспечению лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов) | Процент | 2016 | 95,5 | 124697,2 | 124697,2 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||||||||||||||
2017 | 97,1 | 91036,5 | 91036,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2018 | 97,2 | 88756,6 | 88756,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2019 | 97,3 | 86827,2 | 86827,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | 98,0 | 86827,2 | 86827,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||
1.10. Финансовое обеспечение закупок антибактериальных и противотуберкулезных лекарственных препаратов (второго ряда), применяемых при лечении больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя, и диагностических средств для выявления, определения чувствительности микобактерии туберкулеза и мониторинга лечения больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя | Управление здравоохранения области | Смертность от туберкулеза | На 100 тыс. населения | 2016 | 6,2 | 14359,2 | 14359,2 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||||||||||||||
2017 | 3,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2018 | 3,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2019 | 3,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | 3,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||
1.11. Обеспечение деятельности областных государственных учреждений, оказывающих государственные услуги по обеспечению хранения материальных ценностей на фармацевтическом складе | Управление здравоохранения области | Обеспечение сохранности материальных ценностей на фармацевтическом складе государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Медицинский центр мобилизационных резервов «Резерв» | Процент | 2016 | 100 | 30729,2 | 0,0 | 30729,2 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||||||||||||||
2017 | 100 | 27436,8 | 0,0 | 27436,8 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2018 | 100 | 24693,1 | 0,0 | 24693,1 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2019 | 100 | 27436,8 | 0,0 | 27436,8 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | 100 | 27436,8 | 0,0 | 27436,8 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1.12. Обеспечение лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения отдельных категорий граждан | Управление здравоохранения области | Удовлетворение потребности отдельных категорий граждан в необходимых лекарственных препаратах и медицинских изделиях, а также специализированных продуктах лечебного питания для детей-инвалидов (от числа лиц, имеющих право на государственную социальную помощь и не отказавшихся от получения социальной услуги по обеспечению лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов) | Процент | 2016 | 95,5 | 271515,6 | 0,0 | 271515,6 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||||||||||||||
2017 | 97,1 | 260533,2 | 0,0 | 260533,2 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2018 | 97,2 | 201329,2 | 0,0 | 201329,2 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2019 | 97,3 | 223699,1 | 0,0 | 223699,1 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | 98,0 | 223699,1 | 0,0 | 223699,1 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||
Основное мероприятие «Развитие первичной медико-санитарной помощи, а также системы раннего выявления заболеваний, патологических состояний и факторов риска их развития, включая проведение медицинских осмотров и диспансеризации населения» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.13. Создание объектов социальной, инженерной, транспортной инфраструктуры и объектов общегражданского назначения | Управление градостроительства и архитектуры области | Количество объектов здравоохранения | Объект | 2017 | 0 | 13742,8 | 0,0 | 13742,8 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||||||||||||||
2018 | 0 | 12000,0 | 0,0 | 12000,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2019 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | 1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Итого по Подпрограмме: | | | | 2016 | | 778580,0 | 403413,9 | 375166,1 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||||||||||||||
2017 | | 668713,4 | 346766,5 | 321946,9 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2018 | | 339917,9 | 88756,6 | 251161,3 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2019 | | 355510,5 | 86827,2 | 268683,3 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | | 355510,5 | 86827,2 | 268683,3 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Всего по Подпрограмме: | | | | 2016-2020 | | 2498232,3 | 1012591,4 | 1485640,9 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||||||||||||||
2. Подпрограмма государственной программы «Развитие государственно-частного партнерства» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Основное мероприятие «Развитие государственно-частного партнерства и внедрение механизмов управляемой конкуренции» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.1. Реализация инвестиционного проекта «Развитие гемодиализной службы» | Управление здравоохранения области | Количество больных на процедуру гемодиализа | Человек | 2016 | 182 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||||||||||||||
2017 | 192 | 110000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 110000,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2018 | 202 | 156517,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 156517,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2019 | 212 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | 222 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2.2. Строительство хирургического корпуса Государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Тамбовский областной клинический противотуберкулезный диспансер» | Управление здравоохранения области | Снижение смертности от туберкулеза | На 100 тыс. человек | 2016 | 6,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||||||||||||||
2017 | 3,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2018 | 3,3 | 163256,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 163256,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2019 | 3,2 | 228558,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 228558,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | 3,1 | 228558,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 228558,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Итого по Подпрограмме: | | | | 2016 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||||||||||||||
2017 | | 110000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 110000,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2018 | | 319773,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 319773,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2019 | | 228558,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 228558,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | | 228558,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 228558,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Всего по Подпрограмме: | | | | 2016-2020 | | 886889,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 886889,0 | |||||||||||||||||||||||||||
3. Подпрограмма государственной программы «Охрана здоровья матери и ребенка» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Основное мероприятие «Совершенствование службы родовспоможения» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.1. Софинансирование капитальных вложений в объекты государственной собственности субъектов Российской Федерации* | Управление здравоохранения области | Техническая готовность объекта за год | Процент | 2016 | 100 | 361326,9 | 280554,1 | 80772,8 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||||||||||||||
2017 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2018 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2019 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3.2. Создание объектов социальной, инженерной, транспортной инфраструктуры и объектов общегражданского назначения** | Управление строительства и инвестиций области | Количество объектов здравоохранения | Объект | 2017 | 1 | 10857,0 | 0,0 | 10857,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||||||||||||||
2018 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2019 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Основное мероприятие «Создание системы раннего выявления и коррекции нарушений развития ребенка» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.3. Закупка оборудования и расходных материалов для неонатального и аудиологического скрининга | Управление здравоохранения области | Охват неонатальным скринингом/ аудиологическим скринингом | Процент | 2016 | 99,9/97,4 | 3667,0 | 0,0 | 3667,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||||||||||||||
2017 | 99,9/100 | 4433,6 | 0,0 | 4433,6 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2018 | 99,9/100 | 2640,2 | 0,0 | 2640,2 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2019 | 99,9/100 | 2933,6 | 0,0 | 2933,6 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | 99,9/100 | 2933,6 | 0,0 | 2933,6 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
* Расходы предусмотрены в лимитах областной адресной инвестиционной программы на 2016 год и на плановый период 2017-2018 годов. ** Расходы предусмотрены в лимитах областной адресной инвестиционной программы на 2017 год и на плановый период 2018-2019 годов. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.4. Мероприятия по пренатальной (дородовой) диагностике | Управление здравоохранения области | Младенческая смертность | Случаев на 1000 родившихся живыми | 2016 | 5,2 | 7299,0 | 0,0 | 7299,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||||||||||||||
2017 | 3,8 | 7776,1 | 0,0 | 7776,1 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2018 | 3,8 | 5255,8 | 0,0 | 5255,8 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2019 | 3,8 | 5839,8 | 0,0 | 5839,8 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | 3,8 | 5839,8 | 0,0 | 5839,8 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Основное мероприятие «Развитие специализированной медицинской помощи детям» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.5. Обеспечение лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения отдельных категорий граждан | Управление здравоохранения области | Удовлетворение потребности отдельных категорий граждан в необходимых лекарственных препаратах и медицинских изделиях, а также специализированных продуктах лечебного питания для детей-инвалидов (от числа лиц, имеющих право на государственную социальную помощь и не отказавшихся от получения социальной услуги по обеспечению лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов) | | 2016 | 95,5 | 7516,8 | 0,0 | 7516,8 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||||||||||||||
2017 | 97,1 | 3141,5 | 0,0 | 3141,5 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2018 | 97,2 | 5443,2 | 0,0 | 5443,2 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2019 | 97,3 | 6048,0 | 0,0 | 6048,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | 98,0 | 6048,0 | 0,0 | 6048,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||
3.6. Обеспечение полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей, детей в возрасте до 3 лет | Управление здравоохранения области | Показатель ранней неонатальной смертности | На 1000 новорожденных | 2016 | 1,3 | 5583,0 | 0,0 | 5583,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||||||||||||||
2017 | 1,15 | 5154,7 | 0,0 | 5154,7 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2018 | 1,1 | 4019,8 | 0,0 | 4019,8 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2019 | 1,1 | 4466,4 | 0,0 | 4466,4 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | 1,0 | 4466,4 | 0,0 | 4466,4 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Итого по Подпрограмме: | | | | 2016 | | 385393,4 | 280554,1 | 104839,3 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||||||||||||||
2017 | | 31362,9 | 0,0 | 31362,9 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2018 | | 17359,0 | 0,0 | 17359,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2019 | | 19287,8 | 0,0 | 19287,8 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | | 19287,8 | 0,0 | 19287,8 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Всего по Подпрограмме: | | | | 2016-2020 | | 472690,9 | 280554,1 | 192136,8 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||||||||||||||
4. Подпрограмма государственной программы «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Основное мероприятие «Развитие санаторно-курортного лечения» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.1. Обеспечение деятельности областных государственных учреждений, оказывающих государственные услуги по санаторно-курортному лечению и реабилитации, в том числе детей | Управление здравоохранения области | Выполнение государственного задания на санаторно-курортное лечение детей областными государственными учреждениями здравоохранения | Процент | 2016 | 100 | 20197,7 | 0,0 | 20197,7 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||||||||||||||
2017 | 100 | 20689,3 | 0,0 | 20689,3 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2018 | 100 | 17738,1 | 0,0 | 17738,1 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2019 | 100 | 19709,0 | 0,0 | 19709,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | 100 | 19709,0 | 0,0 | 19709,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Основное мероприятие «Развитие медицинской реабилитации» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.2. Организация реабилитационной помощи больным после получения специализированного, в том числе высокотехнологичного лечения, в санаторно-курортных организациях | Управление здравоохранения области | Смертность от болезней системы кровообращения | На 100 тыс. населения | 2016 | 673,0 | 6037,0 | 0,0 | 6037,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||||||||||||||
2017 | 655,0 | 4799,2 | 0,0 | 4799,2 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2018 | 654,7 | 4349,7 | 0,0 | 4349,7 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2019 | 654,4 | 4833,0 | 0,0 | 4833,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | 654,0 | 4833,0 | 0,0 | 4833,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
4.3. Оказание реабилитационной помощи после получения специализированного, в том числе высокотехнологичного лечения | Управление здравоохранения области | Обеспечение деятельности государственного казенного учреждения здравоохранения «Тамбовский областной специализированный дом ребенка» | Процент | 2016 | 100 | 48038,2 | 0,0 | 48038,2 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||||||||||||||
2017 | 100 | 47235,4 | 0,0 | 47235,4 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2018 | 100 | 38689,2 | 0,0 | 38689,2 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2019 | 100 | 44291,0 | 0,0 | 44291,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | 100 | 44291,0 | 0,0 | 44291,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
4.4. Реализация инновационного социального проекта «Семья – формула счастья» | Управление здравоохранения области | Количество участников проекта | Детей/ семей | 2016 | 30/15 | 555,9 | 555,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||||||||||||||
2017 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2018 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2019 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
4.5. Расходы за счет средств резервного фонда Президента Российской Федерации на капитальный ремонт зданий | Управление здравоохранения области | Количество объектов | Объект | 2017 | 1 | 19999,8 | 19999,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||||||||||||||
2018 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2019 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Итого по Подпрограмме: | | | | 2016 | | 74828,8 | 555,9 | 74272,9 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||||||||||||||
2017 | | 92723,7 | 19999,8 | 72723,9 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2018 | | 60777,0 | 0,0 | 60777,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2019 | | 68833,0 | 0,0 | 68833,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | | 68833,0 | 0,0 | 68833,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Всего по Подпрограмме: | | | | 2016-2020 | | 365995,5 | 20555,7 | 345439,8 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||||||||||||||
5. Подпрограмма государственной программы «Оказание паллиативной помощи, в том числе и детям» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Основное мероприятие «Оказание паллиативной помощи взрослым» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.1. Обеспечение деятельности областных государственных учреждений, оказывающих государственные услуги по паллиативной помощи | Управление здравоохранения области | Обеспеченность койками для оказания паллиативной помощи взрослых | 100 тыс. взрослого населения | 2016 | 6,8 | 52392,9 | 0,0 | 52392,9 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||||||||||||||
2017 | 7,6 | 54762,1 | 0,0 | 54762,1 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2018 | 8,4 | 47108,6 | 0,0 | 47108,6 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2019 | 9,2 | 52342,9 | 0,0 | 52342,9 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | 10,0 | 52342,9 | 0,0 | 52342,9 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Итого по Подпрограмме: | | | | 2016 | | 52392,9 | 0,0 | 52392,9 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||||||||||||||
2017 | | 54762,1 | 0,0 | 54762,1 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2018 | | 47108,6 | 0,0 | 47108,6 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2019 | | 52342,9 | 0,0 | 52342,9 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | | 52342,9 | 0,0 | 52342,9 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Всего по Подпрограмме: | | | | 2016-2020 | | 258949,4 | 0,0 | 258949,4 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||||||||||||||
6. Подпрограмма государственной программы «Кадровое обеспечение системы здравоохранения» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Основное мероприятие «Повышение квалификации и переподготовка медицинских и фармацевтических работников» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.1. Формирование и развитие кадрового потенциала Тамбовской области | Управление здравоохранения области | Обеспеченность врачами | На 10 тыс. человек | 2016 | 30,3 | 25236,3 | 0,0 | 25236,3 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||||||||||||||
2017 | 31,5 | 25009,6 | 0,0 | 25009,6 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2018 | 31,6 | 21124,2 | 0,0 | 21124,2 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2019 | 31,7 | 23471,3 | 0,0 | 23471,3 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | 31,8 | 23471,3 | 0,0 | 23471,3 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
6.2. Ежемесячные социальные выплаты гражданам, обучающимся в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего (послевузовского) профессионального образования | Управление здравоохранения области | Обеспеченность врачами | На 10 тыс. человек | 2016 | 30,3 | 6656,0 | 0,0 | 5114,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||||||||||||||
2017 | 31,5 | 6984,0 | 0,0 | 6656,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2018 | 31,6 | 6480,0 | 0,0 | 6480,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2019 | 31,7 | 7200,0 | 0,0 | 7200,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | 31,8 | 7200,0 | 0,0 | 7200,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
6.3. Проведение конкурсов среди медицинских работников государственных учреждений здравоохранения Тамбовской области | Управление здравоохранения области | Обеспеченность врачами | На 10 тыс. человек | 2016 | 30,3 | 150,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 150,0 | |||||||||||||||||||||||||||
2017 | 31,5 | 175,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 175,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2018 | 31,6 | 175,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 175,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2019 | 31,7 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 200,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | 31,8 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 200,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Основное мероприятие «Государственная поддержка отдельных категорий медицинских работников» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.4. Единовременная компенсационная выплата врачам-специалистам при трудоустройстве в областные государственные учреждения здравоохранения | Управление здравоохранения области | Обеспеченность сельского населения врачами | На 10 тыс. человек | 2016 | 17,68 | 88100,0 | 60000,0* | 28100,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||||||||||||||
2017 | 18,10 | 86000,0 | 60000,0* | 26000,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2018 | 18,60 | 36000,0 | 0,0 | 36000,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2019 | 19,15 | 40000,0 | 0,0 | 40000,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | 19,65 | 40000,0 | 0,0 | 40000,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
6.5. Ежемесячная денежная выплата на обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих в сельской местности и рабочих поселках | Управление здравоохранения области | Обеспеченность сельского населения врачами | На 10 тыс. человек | 2016 | 17,68 | 24235,6 | 0,0 | 24235,6 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||||||||||||||
2017 | 18,10 | 26000,8 | 0,0 | 26000,8 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2018 | 18,60 | 23137,5 | 0,0 | 23137,5 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2019 | 19,15 | 25708,4 | 0,0 | 25708,4 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | 19,65 | 25708,4 | 0,0 | 25708,4 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Итого по Подпрограмме: | | | | 2016 | | 142835,9 | 60000,0 | 82685,9 | 0,0 | 150,0 | |||||||||||||||||||||||||||
2017 | | 143841,3 | 60000,0 | 83666,3 | 0,0 | 175,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2018 | | 86916,7 | 0,0 | 86741,7 | 0,0 | 175,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2019 | | 96579,7 | 0,0 | 96379,7 | 0,0 | 200,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | | 96579,7 | 0,0 | 96379,7 | 0,0 | 200,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Всего по Подпрограмме: | | | | 2016-2020 | | 566753,3 | 120000,0 | 445853,3 | 0,0 | 900,0 | |||||||||||||||||||||||||||
* Средства бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования передаются как межбюджетный трансферт в бюджет Тамбовской области из бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Тамбовской области. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. Подпрограмма государственной программы «Модернизация здравоохранения Тамбовской области в части строительства перинатального центра на 2014-2017 годы» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.1. Проектирование, строительство и ввод в эксплуатацию перинатального центра | Управление строительства и инвестиций области, управление здравоохранения области | Младенческая смертность; материнская смертность; ранняя неонатальная смертность; доля женщин с преждевременными родами, родоразрешенных в перинатальном центре; выживаемость детей, имевших при рождении очень низкую и экстремально низкую массу тела | В соответствии с разделом 11 «Модернизация здравоохранения Тамбовской области в части строительства перинатального центра на 2014-2016 годы» приложение № 15 к государственной программе | 2016 | В соответствии с разделом 11 «Модерниза-ция здравоохра-нения Тамбовской области в части строительства перинаталь-ного центра на 2014-2016 годы» приложение № 15 к государствен-ной программе | 52186,6 | 0,0 | 52186,6* | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||||||||||||||
2017 | 3444,8 | 0,0 | 3444,8* | 0,0 |