АДМИНИСТРАЦИЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ |
16.05.2019 | г. Тамбов | № 543 |
О внесении изменений в государственную программу Тамбовской области «Экономическое развитие и инновационная экономика» |
Администрация области постановляет: 1. Внести в государственную программу Тамбовской области «Экономическое развитие и инновационная экономика» (далее – Государственная программа), утвержденную постановлением администрации области от 24.09.2013 № 1057 (в редакции от 07.02.2019), следующие изменения: 1.1. в паспорте Государственной программы: после позиции «Подпрограммы государственной программы» дополнить позицией следующего содержания: |
Программно-целевые и проектные инструменты (ведомственные целевые программы, федеральные (региональные) проекты) | Федеральный (региональный) проект «Системные меры развития международной кооперации и экспорта»; федеральный (региональный) проект «Экспорт услуг»; федеральный (региональный) проект «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях»; федеральный (региональный) проект «Популяризация предпринимательства», федеральный (региональный) проект «Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовой поддержке, в том числе к льготному финансированию»; федеральный (региональный) проект «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства»; федеральный (региональный) проект «Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности» |
позицию «Объемы и источники финансирования государственной программы» изложить в следующей редакции: |
Объёмы и источники финансирования государственной программы | Общие затраты на реализацию государственной программы в 2014-2024 гг. за счет всех источников финансирования – 15005123,4 тыс. рублей (в т. ч. в лимитах ОАИП – 52800,93 тыс. рублей): 2014 год – 273669,2 тыс. рублей; 2015 год – 274400,3 тыс. рублей (в т. ч. в лимитах ОАИП – 31417,43 тыс. рублей); 2016 год – 191038,9 тыс. рублей; 2017 год – 441033,7 тыс. рублей; 2018 год – 379850,3 тыс. рублей; 2019 год – 2455346,5 тыс. рублей; 2020 год – 3848178,1 тыс. рублей; 2021 год – 3544863,9 тыс. рублей; 2022 год – 1352968,4 тыс. рублей; 2023 год – 1166652,5 тыс. рублей; 2024 год – 1077122,7 тыс. рублей; в том числе: федеральный бюджет – 1662486,9 тыс. рублей: 2014 год – 147894,355 тыс. рублей; 2015 год – 156208,788 тыс. рублей; 2016 год – 68732,899 тыс. рублей; 2017 год – 114622,5 тыс. рублей; 2018 год – 89143,3 тыс. рублей; 2019 год – 341197,1 тыс. рублей; 2020 год – 102274,4 тыс. рублей; 2021 год – 117277,9 тыс. рублей; 2022 год – 192281,0тыс. рублей; 2023 год – 211816,5 тыс. рублей; 2024 год – 121038,2 тыс. рублей; бюджет области – 2668422,1 тыс. рублей (в т. ч. в лимитах ОАИП – 52800,93 тыс. рублей): 2014 год – 119385,8 тыс. рублей; 2015 год – 116560,8 тыс. рублей (в т. ч. в лимитах ОАИП – 31417,43 тыс. рублей); 2016 год – 121189,1 тыс. рублей; 2017 год – 168261,6 тыс. рублей (в т. ч. в лимитах ОАИП – 510,8 тыс. рублей); 2018 год – 222383,5 тыс. рублей (в т. ч. в лимитах ОАИП – 20872,7 тыс. рублей); 2019 год – 244414,3 тыс. рублей; 2020 год – 166501,8 тыс. рублей; 2021 год – 167444,1 тыс. рублей; 2022 год – 447245,5 тыс. рублей; 2023 год – 448394,2 тыс. рублей; 2024 год – 446641,6 тыс. рублей; местные бюджеты – 4345,8 тыс. рублей: 2014 год – 3608,0 тыс. рублей; 2016 год – 36,4 тыс. рублей; 2017 год – 128,6 тыс. рублей; 2018 год – 162,8 тыс. рублей; 2019 год – 146,0 тыс. рублей; 2020 год – 52,8 тыс. рублей; 2021 год – 52,8 тыс. рублей; 2022 год – 52,8 тыс. рублей; 2023 год – 52,8 тыс. рублей; 2024 год – 52,8 тыс. рублей; внебюджетные источники – 10669868,5 тыс. рублей: 2014 год – 2781,0 тыс. рублей; 2015 год – 1630,74 тыс. рублей; 2016 год – 1080,5 тыс. рублей; 2017 год – 158021 тыс. рублей; 2018 год – 68160,7 тыс. рублей; 2019 год – 1869589,1 тыс. рублей; 2020 год – 3579349,1 тыс. рублей; 2021 год – 3260089,1 тыс. рублей; 2022 год – 713389,1 тыс. рублей; 2023 год – 506389,1 тыс. рублей; 2024 год – 509389,1 тыс. рублей |
1.2. в разделе 3 Государственной программы «Показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, основные ожидаемые результаты государственной программы» в подразделе «Прогнозы развития сферы реализации государственной программы» абзац восьмой изложить в следующей редакции: «Реализация государственной программы обеспечит достижение показателей указов Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 г. № 596 – 606, от 07 мая 2018 г. № 204, национальных проектов «Международная кооперация и экспорт», «Производительность труда и поддержка занятости», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».»; 1.3. в разделе 4 Государственной программы «Обобщённая характеристика подпрограмм, мероприятий и ведомственной целевой программы государственной программы» подраздел «Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства» изложить в следующей редакции: «Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства» Достижение заявленной цели и решение поставленных задач подпрограммы будет осуществляться в рамках реализации основных мероприятий: совершенствование систем налогообложения и имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства; пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности, развитие системы консультационной, учебно-методической и информационной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства; федерального (регионального) проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства»; федерального (регионального) проекта «Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовой поддержке, в том числе к льготному финансированию»; федерального (регионального) проекта «Популяризация предпринимательства».»; 1.4. в разделе 6 Государственной программы «Обоснование объёма финансовых ресурсов, необходимых для реализации государственной программы»: абзац третий изложить в следующей редакции: «Объем финансирования государственной программы за счет средств бюджета области составляет 2668422,1 тыс. рублей (17,7%), федерального бюджета – 1662486,9 тыс. рублей (11,1%), местных бюджетов – 4345,8 тыс. рублей.»; в абзаце шестом цифры «10669868,5 (71,1%)» заменить цифрами «10669868,5 (71,0%)»; 1.5. приложения № 1, 2, 3 к Государственной программе изложить в редакции согласно приложениям № 1, 2, 3 к настоящему постановлению; 1.6. в приложении № 4 к Государственной программе «Подпрограмма «Улучшение инвестиционного климата» (далее – подпрограмма): в паспорте подпрограммы: после позиции «Соисполнители подпрограммы» дополнить позицией следующего содержания: |
Программно-целевые и проектные инструменты (ведомственные целевые программы, федеральные (региональные) проекты | Федеральный (региональный) проект «Системные меры развития международной кооперации и экспорта»; Федеральный (региональный) проект «Экспорт услуг» |
позицию «Целевые индикаторы и показатели подпрограммы, их значения на последний год реализации» изложить в следующей редакции: |
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы, их значения на последний год реализации | Индекс физического объема инвестиций в основной капитал – 100,3%; инвестиции в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на одного человека – 95951,7 руб. (в 2017 году); объем инвестиций в основной капитал (кроме бюджетных средств федерального бюджета, инвестиций в добывающие отрасли) на душу населения – 146 тыс. руб.; объем экспорта услуг – 20,5 млн. долл. США; объем экспорта транспортных услуг – 1,1 млн. долл. США; объем платы за пользование интеллектуальной собственностью и экспорта деловых услуг – 5,4 млн. долл. США; объем экспорта услуг категории «Поездки» – 0,6 млн. долл. США; объем экспорта телекоммуникационных, компьютерных и информационных услуг – 0,3 млн. долл. США; объем экспорта услуг категории «Строительство» – 4,3 млн. долл. США; объем экспорта услуг, связанных с использованием промышленной продукции – 0,2 млн. долл. США; объем экспорта финансовых и страховых услуг – 0,1 млн. долл. США; объем экспорта услуг частным лицам и услуг в сфере культуры и отдыха – 0 млн. долл. США; внедрение Регионального экспортного стандарта 2.0 – 1 шт.; прирост количества компаний-экспортеров из числа малого и среднего предпринимательства по итогам внедрения Регионального экспортного стандарта 2.0 к 2018 году – 100% |
позицию «Объемы и источники финансирования подпрограммы» изложить в следующей редакции: |
Объемы и источники финансирования подпрограммы | Общие затраты на реализацию подпрограммы в 2014-2024 гг. за счет всех источников финансирования – 11004552,8 тыс. руб.: 2014 год – 11750 тыс. руб.; 2015 год – 4417,3 тыс. руб.; 2016 год – 25661,5 тыс. руб.; 2017 год – 188655,1 тыс. руб.; 2018 год – 94923,9 тыс. руб.; 2019 год – 1920102,6 тыс. руб.; 2020 год – 3611227,3 тыс. руб.; 2021 год – 3297667,3 тыс. руб.; 2022 год – 751549,3 тыс. руб.; 2023 год – 550199,3 тыс. руб.; 2024 год – 548399,3 тыс. руб.; в том числе по источникам финансирования: бюджет области – 402642,8 тыс. руб.: 2014 год – 11650 тыс. руб.; 2015 год – 4117,3 тыс. руб.; 2016 год – 25361,5 тыс. руб.; 2017 год – 32405,1 тыс. руб.; 2018 год – 39623,8 тыс. руб.; 2019 год – 56102,6 тыс. руб.; 2020 год – 42467,3 тыс. руб.; 2021 год – 43167,3 тыс. руб.; 2022 год – 48749,3 тыс. руб.; 2023 год – 49399,3 тыс. руб.; 2024 год – 49599,3 тыс. руб.; внебюджетные средства – 10601910 тыс. руб.: 2014 год – 100,0 тыс. руб.; 2015 год – 300,0 тыс. руб.; 2016 год – 300,0 тыс. руб.; 2017 год – 156250 тыс. руб.; 2018 год – 55300 тыс. руб.; 2019 год – 1864000 тыс. руб.; 2020 год – 3568760 тыс. руб.; 2021 год – 3254500 тыс. руб.; 2022 год – 702800 тыс. руб.; 2023 год – 500800 тыс. руб.; 2024 год – 498800 тыс. руб. |
раздел 3 подпрограммы «Показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты подпрограммы» изложить в следующей редакции: «3. Показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты подпрограммы Целевыми показателями (индикаторами) эффективности реализации подпрограммы будут являться: индекс физического объема инвестиций в основной капитал; инвестиции в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на одного человека; объем инвестиций в основной капитал (кроме бюджетных средств федерального бюджета, инвестиций в добывающие отрасли) на душу населения. В подпрограмму включены показатели: федерального (регионального) проекта «Экспорт услуг»: объем экспорта услуг; объем экспорта транспортных услуг; объем платы за пользование интеллектуальной собственностью и экспорта деловых услуг; объем экспорта услуг категории «Поездки»; объем экспорта телекоммуникационных, компьютерных и информационных услуг; объем экспорта услуг категории «Строительство»; объем экспорта услуг, связанных с использованием промышленной продукции; объем экспорта финансовых и страховых услуг; объем экспорта услуг частным лицам и услуг в сфере культуры и отдыха; федерального (регионального) проекта «Системные меры развития международной кооперации и экспорта»: внедрение Регионального экспортного стандарта 2.0; прирост количества компаний-экспортеров из числа малого и среднего предпринимательства по итогам внедрения Регионального экспортного стандарта 2.0 к 2018 году. Показатель «Индекс физического объема инвестиций в основной капитал» определяется на основании данных официальной статистической информации Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Тамбовской области (далее – Тамбовстат). Показатель «Инвестиции в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на одного человека» является расчетным. Показатель «Объем инвестиций в основной капитал (кроме бюджетных средств федерального бюджета, инвестиций в добывающие отрасли) на душу населения» является расчетным. Показатель «Объем экспорта услуг» определяется на основании данных официальной статистической информации Тамбовстата. Показатель «Объем экспорта транспортных услуг» определяется на основании данных официальной статистической информации Тамбовстата. Показатель «Объем платы за пользование интеллектуальной собственностью и экспорта деловых услуг» определяется на основании данных официальной статистической информации Тамбовстата. Показатель «Объем экспорта услуг категории «Поездки» определяется на основании данных официальной статистической информации Тамбовстата. Показатель «Объем экспорта телекоммуникационных, компьютерных и информационных услуг» определяется на основании данных официальной статистической информации Тамбовстата. Показатель «Объем экспорта услуг категории «Строительство» определяется на основании данных официальной статистической информации Тамбовстата. Показатель «Объем экспорта услуг, связанных с использованием промышленной продукции» определяется на основании данных официальной статистической информации Тамбовстата. Показатель «Объем экспорта финансовых и страховых услуг» определяется на основании данных официальной статистической информации Тамбовстата. Показатель «Объем экспорта услуг частным лицам и услуг в сфере культуры и отдыха» определяется на основании данных официальной статистической информации Тамбовстата. Показатель «Внедрение Регионального экспортного стандарта 2.0» подтверждается фактом наличия в Тамбовской области нового экспортного стандарта. Показатель «Прирост количества компаний-экспортеров из числа малого и среднего предпринимательства по итогам внедрения Регионального экспортного стандарта 2.0 к 2018 году» является расчетным. В результате реализации настоящей подпрограммы ожидается в количественном выражении: рост индекса физического объема инвестиций в основной капитал в 2024 году 103,6% к уровню 2012 года; рост объема инвестиций в основной капитал (кроме бюджетных средств федерального бюджета, инвестиций в добывающие отрасли) на душу населения с 68,9 тыс. руб. в 2012 году до 146 тыс. руб. в 2024 году; рост объема экспорта услуг с 2,5 млн. долл. США в 2012 году до 20 млн. долл. США в 2024 году; прирост количества компаний-экспортеров из числа малого и среднего предпринимательства по итогам внедрения Регионального экспортного стандарта 2.0 к 2018 году – 100% к 2024 году. Перечень показателей (индикаторов) и их значения приведены в приложении № 1 к государственной программе. В качественном выражении ожидается: улучшение условий осуществления инвестиционной деятельности, обеспечивающее устойчивое социально-экономическое развитие области; расширение использования механизмов ГЧП при реализации инвестиционных проектов; повышение эффективности работы органов государственной власти и органов местного самоуправления в сфере регулирования и развития инвестиционной деятельности; позиционирование Тамбовской области как инвестиционно привлекательной территории; повышение инновационной активности предприятий; создание единой системы продвижения экспорта, в том числе включающей внедрение инструментов Регионального экспортного стандарта 2.0.»; в разделе 5 подпрограммы «Обоснование объёма финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы» абзац первый изложить в следующей редакции: «Объем финансирования подпрограммы за счет всех источников финансирования составляет 11004552,8 тыс. рублей, в том числе за счет средств бюджета области – 402642,8 тыс. рублей, внебюджетных средств – 10601910 тыс. рублей.»; 1.7. в приложении № 5 к Государственной программе «Подпрограмма «Стимулирование инноваций» (далее – подпрограмма): в паспорте подпрограммы позицию «Объемы и источники финансирования подпрограммы» изложить в следующей редакции: |
Объемы и источники финансирования подпрограммы | Общие затраты на реализацию подпрограммы в 2014-2024 гг. за счет всех источников финансирования – 524873,99 тыс. руб.: 2014 год – 300 тыс. руб.; 2015 год – 10846,1 тыс. руб.; 2016 год – 6485,4 тыс. руб.; 2017 год – 55045 тыс. руб.; 2018 год – 63774,5 тыс. руб.; 2019 год – 98585,69тыс. руб.; 2020 год – 59581,9 тыс. руб.; 2021 год – 54481,9 тыс. руб.; 2022 год – 60224,5 тыс. руб.; 2023 год – 55324,5 тыс. руб.; 2024 год – 60224,5 тыс. руб.; в том числе по источникам финансирования: федеральный бюджет – 393603,4 тыс. руб.: 2017 год – 47845 тыс. руб.; 2018 год – 35011,8 тыс. руб.; 2019 год – 84805,2 тыс. руб.; 2020 год – 44755,5 тыс. руб.; 2021 год – 44755,5 тыс. руб.; 2022 год – 45476,8 тыс. руб.; 2023 год – 45476,8 тыс. руб.; 2024 год – 45476,8 тыс. руб.; бюджет области – 73438,9 тыс. руб.: 2014 год – 0 тыс. руб.; 2015 год – 10646,1 тыс. руб.; 2016 год – 6385,4 тыс. руб.; 2017 год – 7200 тыс. руб.; 2018 год – 18424,2 тыс. руб.; 2019 год – 8387,3 тыс. руб.; 2020 год – 4526,4 тыс. руб.; 2021 год – 4426,4 тыс. руб.; 2022 год – 4447,7 тыс. руб.; 2023 год – 4547,7 тыс. руб.; 2024 год – 4447,7 тыс. руб.; средства местных бюджетов – 131,69 тыс. руб.: 2018 год – 38,5 тыс. руб.; 2019 год – 93,19 тыс. руб.; внебюджетные средства – 57700 тыс. руб.: 2014 год – 300,0 тыс. руб.; 2015 год – 200,0 тыс. руб.; 2016 год – 100,0 тыс. руб.; 2017 год – 0,0 тыс. руб.; 2018 год – 10300,0 тыс. руб.; 2019 год – 5300,0 тыс. руб.; 2020 год – 10300,0 тыс. руб.; 2021 год – 5300 тыс. руб.; 2022 год – 10300 тыс. руб.; 2023 год – 5300 тыс. руб.; 2024 год – 10300 тыс. руб. |
в разделе 5 подпрограммы «Обоснование объёма финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы» абзац второй изложить в следующей редакции: «Объем финансирования подпрограммы за счет всех источников финансирования составляет 524873,99 тыс. рублей: в том числе за счет средств федерального бюджета – 393603,4 тыс. рублей, бюджета области – 73438,9 тыс. рублей, местного бюджета – 131,69 тыс. рублей; внебюджетных источников – 57700 тыс. рублей.»; 1.8. в приложении № 6 к Государственной программе «Подпрограмма «Совершенствования системы стратегического и программно-целевого планирования» (далее – подпрограмма): в паспорте подпрограммы: после позиции «Соисполнители подпрограммы» дополнить позицией следующего содержания: |
Программно-целевые и проектные инструменты (ведомственные целевые программы, федеральные (региональные) проекты | Федеральный (региональный) проект «Системные меры по повышению производительности труда»; Федеральный (региональный) проект «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях» |
позицию «Целевые индикаторы и показатели подпрограммы, их значения на последний год реализации» изложить в следующей редакции: |
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы, их значения на последний год реализации | Степень достижения значения целевых индикаторов государственных программ Тамбовской области – 97%; отклонение ключевых фактических показателей развития экономики от прогнозируемых в предыдущем году – 4,4%; количество средних и крупных предприятий базовых несырьевых отраслей экономики, вовлеченных в реализацию национального проекта «Повышение производительности труда и поддержка занятости» – 53 ед.; рост производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики – 105,1% к предыдущему году; количество обученных сотрудников предприятий-участников в рамках реализации мероприятий повышения производительности труда под федеральным управлением (с Федеральным центром компетенций); под региональным управлением (с Региональным центром компетенций); самостоятельно – 100/160/161 чел.; количество предприятий-участников, внедряющих мероприятия национального проекта под федеральным управлением (с Федеральным центром компетенций); под региональным управлением (с Региональным центром компетенций); самостоятельно – 10/16/27 ед.; доля предприятий от общего числа предприятий, вовлеченных в национальный проект «Повышение производительности труда и поддержка занятости», на которых прирост производительности труда соответствует целевым показателям – 95% |
раздел 3 «Показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, основные ожидаемые результаты подпрограммы»: после абзаца третьего дополнить абзацами следующего содержания: «В подпрограмму включены показатели: федерального (регионального) проекта «Системные меры по повышению производительности труда»: количество средних и крупных предприятий базовых несырьевых отраслей экономики, вовлеченных в реализацию национального проекта «Повышение производительности труда и поддержка занятости»; рост производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики; федерального (регионального) проекта «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях»: количество обученных сотрудников предприятий-участников в рамках реализации мероприятий повышения производительности труда под федеральным управлением (с Федеральным центром компетенций); под региональным управлением (с Региональным центром компетенций); самостоятельно; количество предприятий-участников, внедряющих мероприятия национального проекта под федеральным управлением (с Федеральным центром компетенций); под региональным управлением (с Региональным центром компетенций); самостоятельно; доля предприятий от общего числа предприятий, вовлеченных в национальный проект «Повышение производительности труда и поддержка занятости», на которых прирост производительности труда соответствует целевым показателям.»; после абзаца тринадцатого дополнить абзацами следующего содержания: «оказана методическая и консультационная поддержка при реализации мероприятий национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости»; сформирован Региональный центр компетенций в сфере производительности труда; проведено обучение управленческих кадров навыкам повышения производительности труда; организованы площадки взаимодействия и обмена лучшими практиками и опытом по повышению производительности труда между представителями бизнеса, научных институтов, органов региональных и муниципальных властей.»; 1.9. в приложении № 7 к Государственной программе «Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства» (далее – подпрограмма): в паспорте подпрограммы: после позиции «Соисполнители подпрограммы» дополнить позицией следующего содержания: |
Программно-целевые и проектные инструменты (ведомственные целевые программы, федеральные (региональные) проекты | Федеральный (региональный) проект «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства»; федеральный (региональный) проект «Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовой поддержке, в том числе к льготному финансированию»; федеральный (региональный) проект «Популяризация предпринимательства»; федеральный (региональный) проект «Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности» |
позицию «Целевые индикаторы и показатели подпрограммы, их значения на последний год реализации» изложить в следующей редакции: |
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы, их значения на последний год реализации | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства (молодых людей в возрасте до 30 лет, некоммерческих организаций, физических лиц, заинтересованных в начале осуществления деятельности в области социального предпринимательства), получивших государственную поддержку – 2380 ед.; количество конференций, встреч, конкурсов по вопросам развития малого и среднего предпринимательства – 53 ед.; оборот продукции (услуг), производимой малыми предприятиями, в том числе микропредприятиями и индивидуальными предпринимателями – 426605,9 млн. рублей; количество субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность – 30253 ед.; количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) субъектами малого и среднего предпринимательства, получившими государственную поддержку – 246 ед.; оборот субъектов малого и среднего предпринимательства в постоянных ценах по отношению к показателю 2014 года – 174,8 процента; оборот в расчете на одного работника субъекта малого и среднего предпринимательства в постоянных ценах по отношению к показателю 2014 года – 151,9 процента; доля обрабатывающей промышленности в обороте субъектов малого и среднего предпринимательства (без учета индивидуальных предпринимателей) – 16,4 процента; годовой объем закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых отдельными видами юридических лиц у субъектов малого и среднего предпринимательства, в совокупном стоимостном объеме договоров, заключенных по результатам закупок – не менее 25 процентов, в том числе: годовой стоимостной объем договоров, заключенных с субъектами малого и среднего предпринимательства по результатам закупок, участниками которых являются только субъекты малого и среднего предпринимательства – не менее 15 процентов; доля экспорта малых и средних предприятий в общем объеме экспорта области – 8,7 процента; доля кредитов субъектов малого и среднего предпринимательства в общем кредитном портфеле юридических лиц и индивидуальных предпринимателей – не менее 38,2 процента; количество субъектов малого и среднего предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей) в расчете на 1 тыс. человек населения – 34 процента; доля средств, направляемых на реализацию мероприятий в сфере развития малого и среднего предпринимательства в монопрофильных муниципальных образованиях, в общем объеме финансового обеспечения государственной поддержки малого и среднего предпринимательства за счет средств федерального бюджета – не менее 10 процентов; исполнение расходных обязательств за счет субсидии, предоставленной в текущем финансовом году из федерального бюджета на реализацию мероприятий подпрограммы – 100 процентов; прирост среднесписочной численности работников (без внешних совместителей), занятых у субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку – 5 процентов (в 2018 году); увеличение оборота субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку, в постоянных ценах по отношению к показателю 2014 года – 7 процентов (в 2018 году); отношение среднесписочной численности работников малых и средних предприятий к численности населения – 8,3 процента; количество субъектов малого и среднего предпринимательства и самозанятых граждан, получивших поддержку в рамках федерального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» – 10191 ед.; количество субъектов малого и среднего предпринимательства, выведенных на экспорт при поддержке центров (агентств) координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства – 46 ед.; доля субъектов малого и среднего предпринимательства, охваченных услугами центров «Мой бизнес» – 10 процентов; количество микрозаймов, выданных субъектам малого и среднего предпринимательства и самозанятым гражданам в рамках федерального проекта «Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовой поддержке, в том числе к льготному финансированию» – 194 ед.; количество гарантий и поручительств, выданных субъектам малого и среднего предпринимательства и самозанятым гражданам в рамках федерального проекта «Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовой поддержке, в том числе к льготному финансированию» – 276 ед.; количество физических лиц – участников федерального проекта, занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, по итогам участия в федеральном проекте «Популяризация предпринимательства» – 4221 ед.; количество вновь созданных субъектов малого и среднего предпринимательства участниками проекта «Популяризация предпринимательства» – 497 ед.; количество обученных основам ведения бизнеса, финансовой грамотности и иным навыкам предпринимательской деятельности – 3630 ед.; количество физических лиц – участников федерального проекта «Популяризация предпринимательства» – 23629 ед.; количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус, с учетом введения налогового режима для самозанятых – 22000 чел. |
позицию «Объемы и источники финансирования подпрограммы» изложить в следующей редакции: |
Объемы и источники финансирования подпрограммы | Предполагаемые объемы финансирования подпрограммы за счет всех источников финансирования за весь период реализации подпрограммы – 1307357,12 тыс. рублей: 2014 год – 150438,805 тыс. рублей; 2015 год – 143012,858 тыс. рублей; 2016 год – 76088,299 тыс. рублей; 2017 год – 78495,4 тыс. рублей; 2018 год – 63229,5 тыс. рублей; 2019 год – 262563,57 тыс. рублей; 2020 год – 58331,84 тыс. рублей; 2021 год – 73641,4 тыс. рублей; 2022 год – 151439,3 тыс. рублей; 2023 год – 171373,41 тыс. рублей; 2024 год – 78742,56 тыс. рублей; в том числе: средства бюджета Тамбовской области – 82568,4 тыс. рублей: 2014 год – 26247,32 тыс. рублей; 2015 год – 8704 тыс. рублей; 2016 год – 6980,4 тыс. рублей; 2017 год – 10458,6 тыс. рублей; 2018 год – 7102,2 тыс. рублей; 2019 год – 6525,37 тыс. рублей; 2020 год – 1166,64 тыс. рублей; 2021 год – 1472,85 тыс. рублей; 2022 год – 4988,79 тыс. рублей; 2023 год – 5387,46 тыс. рублей; 2024 год – 3534,86 тыс. рублей; средства федерального бюджета – 1218242,83 тыс. рублей: 2014 год – 122678,485 тыс. рублей; 2015 год – 133708,858 тыс. рублей; 2016 год – 68564,499 тыс. рублей; 2017 год – 66496,8 тыс. рублей; 2018 год – 53777,9 тыс. рублей; 2019 год – 256038,2 тыс. рублей; 2020 год – 57165,2 тыс. рублей; 2021 год – 72168,7 тыс. рублей; 2022 год – 146450,51 тыс. рублей; 2023 год – 165985,95 тыс. рублей; 2024 год – 75207,7 тыс. рублей; средства местных бюджетов – 172,4 тыс. рублей: 2016 год – 36,4 тыс. рублей; 2017 год – 58,1 тыс. рублей; 2018 год – 77,9 тыс. рублей; 2019 год – 0 тыс. рублей; 2020 год – 0 тыс. рублей; 2021 год – 0 тыс. рублей; 2022 год – 0 тыс. рублей; 2023 год – 0 тыс. рублей; 2024 год – 0 тыс. рублей; внебюджетные средства – 6373,4 тыс. рублей: 2014 год – 1513 тыс. рублей; 2015 год – 600 тыс. рублей; 2016 год – 507 тыс. рублей; 2017 год – 1481,9 тыс. рублей; 2018 год – 2271,5 тыс. рублей; 2019 год – 0 тыс. рублей; 2020 год – 0 тыс. рублей; 2021 год – 0 тыс. рублей; 2022 год – 0 тыс. рублей; 2023 год – 0 тыс. рублей; 2024 год – 0 тыс. рублей. Ассигнования из федерального бюджета выделяются в случае проведения Минэкономразвития России соответствующих конкурсов и признания области их победителем |
в разделе 3 «Показатели (индикаторы) достижения цели и решения задач, основные ожидаемые результаты подпрограммы»: абзац двадцать шестой изложить в следующей редакции: «количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус, с учетом введения налогового режима для самозанятых.»; в абзаце сорок пятом цифры «10160» заменить цифрами «10191» в абзаце сорок восьмом цифры «163» заменить цифрами «194»; в абзаце пятидесятом цифры «4027» заменить цифрами «4221»; в абзаце пятьдесят первом цифры «474» заменить цифрами «497»; в абзаце пятьдесят втором цифры «3461» заменить цифрами «3630»; в абзаце пятьдесят третьем цифры «22544» заменить цифрами «23629»; абзац пятьдесят четвертый изложить в следующей редакции: «В подпрограмму включен показатель федерального (регионального) проекта «Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности» – количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус, с учетом введения налогового режима для самозанятых – 22000 чел.»; в разделе 4 «Обобщённая характеристика мероприятий подпрограммы» подразделы «4.9. Федеральный (региональный) проект «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства», «4.10. Федеральный (региональный) проект «Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовой поддержке, в том числе к льготному финансированию», «4.11. Федеральный (региональный) проект «Популяризация предпринимательства» изложить в следующей редакции: «4.9. Федеральный (региональный) проект «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» Цель федерального (регионального) проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства»: к 2024 году численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства области, включая индивидуальных предпринимателей, в Тамбовской области составит не менее 134 тыс. человек, в том числе за счет поддержки, оказанной субъектам малого и среднего предпринимательства в рамках данного федерального (регионального) проекта, и увеличение числа субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших поддержку, до 10191 единицы к 2024 году. К 2024 году количество субъектов малого и среднего предпринимательства, выведенных на экспорт при поддержке центров (агентств) координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства, составит 46 субъектов малого и среднего предпринимательства. Главными задачами проекта являются: создание системы акселерации субъектов малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, в том числе инфраструктуры и сервисов поддержки, а также их ускоренного развития в таких областях как благоустройство городской среды, научно-технологическая сфера, социальная сфера и экология; модернизация системы поддержки экспортеров-субъектов малого и среднего предпринимательства. 4.10. Федеральный (региональный) проект «Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовой поддержке, в том числе к льготному финансированию» Цель федерального (регионального) проекта «Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовой поддержке, в том числе к льготному финансированию»: к 2024 году численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, в Тамбовской области составит не менее 134 тыс. человек, в том числе за счет поддержки, оказанной субъектам малого и среднего предпринимательства в рамках данного федерального (регионального) проекта. Главными задачами проекта являются: упрощение доступа к льготному финансированию, в том числе ежегодное увеличение объема льготных кредитов, выдаваемых субъектам малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей; повышение доступности финансирования микро и малого бизнеса за счет микрофинансовых организаций (МФО) и краудфандинга. 4.11. Федеральный (региональный) проект «Популяризация предпринимательства» Цель федерального (регионального) проекта «Популяризация предпринимательства»: к 2024 году численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства области, включая индивидуальных предпринимателей, в Тамбовской области составит не менее 134 тыс. человек, в том числе за счет поддержки, оказанной субъектам малого и среднего предпринимательства в рамках данного федерального (регионального) проекта. Главной задачей проекта является выявление предпринимательских способностей и вовлечение в предпринимательскую деятельность лиц, имеющих предпринимательский потенциал и (или) мотивацию к созданию собственного бизнеса.»; раздел 5 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы» изложить в следующей редакции: «5. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы Источником финансирования подпрограммы являются средства бюджета Тамбовской области, федерального бюджета и внебюджетные средства. Предполагаемые объемы финансирования подпрограммы за счет всех источников финансирования за весь период реализации подпрограммы – 1307357,12 тыс. рублей: 2014 год – 150438,805 тыс. рублей; 2015 год – 143012,858 тыс. рублей; 2016 год – 76088,299 тыс. рублей; 2017 год – 78495,4 тыс. рублей; 2018 год – 63229,5 тыс. рублей; 2019 год – 262563,57 тыс. рублей; 2020 год – 58331,84 тыс. рублей; 2021 год – 73641,4 тыс. рублей; 2022 год – 151439,3 тыс. рублей; 2023 год – 171373,41 тыс. рублей; 2024 год – 78742,56 тыс. рублей; в том числе: средства бюджета Тамбовской области 82568,4 тыс. рублей: 2014 год – 26247,32 тыс. рублей; 2015 год – 8704 тыс. рублей; 2016 год – 6980,4 тыс. рублей; 2017 год – 10458,6 тыс. рублей; 2018 год – 7102,2 тыс. рублей; 2019 год – 6525,37 тыс. рублей; 2020 год – 1166,64 тыс. рублей; 2021 год – 1472,85 тыс. рублей; 2022 год – 4988,79 тыс. рублей; 2023 год – 5387,46 тыс. рублей; 2024 год – 3534,86 тыс. рублей; средства федерального бюджета – 1218242,83 тыс. рублей: 2014 год – 122678,485 тыс. рублей, в том числе 9100,177 тыс. рублей за счет остатков средств федерального бюджета, выделенных в соответствии с соглашением с Минэкономразвития России от 21.08.2013 № 053-МБ-13, 12000 тыс. рублей за счет остатков средств федерального бюджета, выделенных в соответствии с соглашением с Минэкономразвития России от 15.11.2013 № 190-МБ-13; 2015 год – 133708,858 тыс. рублей, в том числе 750 тыс. рублей за счет остатков средств федерального бюджета, выделенных в соответствии с соглашением с Минэкономразвития России от 15.11.2013 № 190-МБ-13, 10750 тыс. рублей, выделенных в соответствии с соглашением с Минэкономразвития России от 23.09.2014 № 062-МБ-14; 2016 год – 68564,499 тыс. рублей; 2017 год – 66496,8 тыс. рублей; 2018 год – 53777,9 тыс. рублей; 2019 год – 256038,2 тыс. рублей; 2020 год – 57165,2 тыс. рублей; 2021 год – 72168,7 тыс. рублей; 2022 год – 146450,51 тыс. рублей; 2023 год – 165985,95 тыс. рублей; 2024 год – 75207,7 тыс. рублей; средства местных бюджетов – 172,4 тыс. рублей: 2016 год – 36,4 тыс. рублей; 2017 год – 58,1 тыс. рублей; 2018 год – 77,9 тыс. рублей; 2019 год – 0 тыс. рублей; 2020 год – 0 тыс. рублей; 2021 год – 0 тыс. рублей; 2022 год – 0 тыс. рублей; 2023 год – 0 тыс. рублей; 2024 год – 0 тыс. рублей; внебюджетные средства – 6373,4 тыс. рублей: 2014 год – 1513 тыс. рублей; 2015 год – 600 тыс. рублей; 2016 год – 507 тыс. рублей; 2017 год – 1481,9 тыс. рублей; 2018 год – 2271,5 тыс. рублей; 2019 год – 0 тыс. рублей; 2020 год – 0 тыс. рублей; 2021 год – 0 тыс. рублей; 2022 год – 0 тыс. рублей; 2023 год – 0 тыс. рублей; 2024 год – 0 тыс. рублей. Ассигнования из федерального бюджета выделяются в случае проведения Минэкономразвития России соответствующих конкурсов и признания области их победителем.»; 1.10. в приложении № 9 к Государственной программе «Подпрограмма «Совершенствование государственного и муниципального управления» (далее – подпрограмма): в паспорте подпрограммы позицию «Объемы и источники финансирования подпрограммы» изложить в следующей редакции: |
Объемы и источники финансирования подпрограммы | Общие затраты на реализацию подпрограммы в 2019-2024 гг. за счет всех источников финансирования – 1542576,6 тыс. руб.: 2019 год – 168351,9 руб.; 2020 год – 112176,6 тыс. руб.; 2021 год – 112176,6 тыс. руб.; 2022 год – 383290,5 тыс. руб.; 2023 год – 383290,5 тыс. руб.; 2024 год – 383290,5 тыс. руб.; в том числе по источникам финансирования: бюджет области – 1542576,6 тыс. руб.: 2019 год – 168351,9 руб.; 2020 год – 112176,6 тыс. руб.; 2021 год – 112176,6 тыс. руб.; 2022 год – 383290,5 тыс. руб.; 2023 год – 383290,5 тыс. руб.; 2024 год – 383290,5 тыс. руб. |
в разделе 6 подпрограммы «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы» абзац второй изложить в следующей редакции: «Предполагаемый объем средств на реализацию мероприятий подпрограммы составляет – 1542576,6 тыс. руб.»; приложение № 1 к подпрограмме «Прогноз сводных показателей государственных заданий на оказание государственных услуг (выполнение работ) государственными учреждениями Тамбовской области по подпрограмме» изложить в редакции согласно приложению № 4 к настоящему постановлению. 2. Опубликовать настоящее постановление на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и на сайте сетевого издания «Тамбовская жизнь» (www.tamlife.ru). |
Глава администрации | | |
области | А.В.Никитин | |
| ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 |
| к постановлению администрации области |
| от 16.05.2019 № 543 |
| ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 к государственной программе Тамбовской области «Экономическое развитие и инновационная экономика» |
ПЕРЕЧЕНЬ показателей (индикаторов) государственной программы Тамбовской области «Экономическое развитие и инновационная экономика», подпрограмм государственной программы и их значений |
№ п/п | Показатель (индикатор) (наименование) государственной программы, подпрограммы | Единица измерения | Значения показателей | ||||||||||||
2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | |||
Государственная программа Тамбовской области «Экономическое развитие и инновационная экономика» | |||||||||||||||
Цель 1: создание благоприятного инвестиционного климата и условий для ведения бизнеса | |||||||||||||||
1. | Доля инвестиций в основной капитал в валовом региональном продукте | Проценты | 40,8 | 41,6 | 40,1 | 38,9 | 33,2 | 28,8 | 35,26 | 35,46 | 35,34 | 34,82 | 34,74 | 34,58 | 34,34 |
2. | Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей), занятых на микропредприятиях, малых и средних предприятиях и у индивидуальных предпринимателей, в общей численности занятого населения области | Проценты | 28,1 | 27,5 | 27,7 | 27,9 | 27,9 | 24,0 | 24,1 | 24,2 | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 |
3. | Индекс производительности труда | Проценты | 108,6 | 110,3 | 106,9 | 103,7 | 100,8 | 104,3 | 101,4 | 101,6 | 101,9 | 102,5 | 101,9 | 102,1 | 102,3 |
Цель 2: повышение инновационной активности бизнеса, развитие региональной инновационной системы | |||||||||||||||
4. | Удельный вес организаций, осуществляющих инновационную деятельность (технологические, маркетинговые или организационные инновации), в общем числе обследованных организаций | Проценты | 8,5 | 8,8 | 10,1 | 9,3 | 9,7 | 10 | 11 | 12 | 13 | 13 | 13,8 | 14,5 | 15,2 |
Цель 3: повышение эффективности государственного управления | |||||||||||||||
5. | Уровень удовлетворенности населения Тамбовской области качеством предоставления государственных и муниципальных услуг | Проценты | 70 | 75 | 75 | 75 | 80 | 85 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
6. | Доля расходов бюджета Тамбовской области, формируемых в рамках программ, в общем объеме расходов бюджета Тамбовской области | Проценты | 70,4 | 83,0 | 92,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 96,0 | 96,0 | 97,0 | 97,0 |
1. Подпрограмма государственной программы «Улучшение инвестиционного климата» | |||||||||||||||
1.1. | Индекс физического объема инвестиций в основной капитал | Проценты | 116,7 | 113,5 | 108,0 | 100,1 | 86,3 | 100,1 | 100,1 | 100,1 | 100,1 | 100,1 | 100,2 | 100,3 | 100,3 |
1.2. | Инвестиции в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на одного человека | Руб. | 63614,1 | 85101,9 | 91499,7 | 104871,3 | 107009,1 | 95951,7 | Х | х | х | х | х | х | х |
1.3. | Объем инвестиций в основной капитал (кроме бюджетных средств федерального бюджета, инвестиций в добывающие отрасли) на душу населения | Тыс. руб. | х | х | х | х | х | 101,0 | 106,0 | 113,0 | 119,0 | 125,0 | 132,0 | 139,0 | 146,0 |
1.4. | Объем экспорта услуг | Млн. долларов США | х | х | х | х | х | х | х | 14,3 | 15,6 | 16,8 | 18 | 19,3 | 20,5 |
1.5. | Объем экспорта транспортных услуг | Млн. долларов США | х | х | х | х | х | х | х | 0,8 | 0,9 | 0,9 | 1 | 1 | 1 |
1.6. | Объем платы за пользование интеллектуальной собственностью и экспорта деловых услуг | Млн. долларов США | х | х | х | х | х | х | х | 3,7 | 4,2 | 4,6 | 5 | 5,1 | 5,4 |
1.7. | Объем экспорта услуг категории «Поездки» | Млн. долларов США | х | х | х | х | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,6 |
1.8. | Объем экспорта телекоммуникационных, компьютерных и информационных услуг | Млн. долларов США | х | х | х | х | х | х | х | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 |
1.9. | Объем экспорта услуг категории «Строительство» | Млн. долларов США | х | х | х | х | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,3 |
1.10. | Объем экспорта услуг, связанных с использованием промышленной продукции | Млн. долларов США | х | х | х | х | х | х | х | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
1.11. | Объем экспорта финансовых и страховых услуг | Млн. долларов США | х | х | х | х | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,1 |
1.12. | Объем экспорта услуг частным лицам и услуг в сфере культуры и отдыха | Млн. долларов США | х | х | х | х | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.13. | Внедрение регионального экспортного стандарта 2.0 | шт. | х | х | х | х | х | х | х | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
1.14. | Прирост количества компаний-экспортеров из числа малого и среднего предпринимательства по итогам внедрения Регионального экспортного стандарта 2.0 к 2018 году | Проценты | х | х | х | х | х | х | х | 0 | 0 | 30 | 50 | 75 | 100 |
2. Подпрограмма государственной программы «Стимулирование инноваций» | |||||||||||||||
2.1. | Удельный вес инновационных товаров, работ, услуг в общем объеме отгруженных товаров, выполненных работ и услуг | Проценты | 4,4 | 3,0 | 4,5 | 6,4 | 6,5 | 6,0 | 7,2 | 8 | 8,7 | 10 | 12,1 | 13,8 | 15 |
2.2. | Объем отгруженных инновационных товаров, работ, услуг | Млн. руб. | 3468,1 | 2513,1 | 2625 | 2890 | 7200 | 7500 | 7700 | 8000 | 8500 | 8750 | 9000 | 9250 | 9500 |
2.3. | Общий объем средств, затраченных на технологические инновации | Млн. руб. | 2865,5 | 1841,8 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 | 5500 | 6000 | 6500 | 6750 | 7000 |
2.4. | Количество поданных заявок на выдачу патентов | Ед. | 133 | 132 | 145 | 147 | 118 | 120 | 121 | 123 | 125 | 127 | 130 | 132 | 135 |
3. Подпрограмма государственной программы «Совершенствование системы стратегического и программно-целевого планирования» | |||||||||||||||
3.1. | Степень достижения значения целевых индикаторов государственных программ Тамбовской области | Проценты | Х | 80,0 | 80,0 | 85,0 | 86,0 | 90,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 96,0 | 96,0 | 97,0 | 97,0 |
3.2. | Отклонение ключевых фактических показателей развития экономики от прогнозируемых в предыдущем году | Проценты | 5,0 | 7,0 | 6,5 | 6,5 | 6,2 | 6,0 | 5,6 | 5,4 | 5,0 | 4,8 | 4,6 | 4,5 | 4,4 |
3.3. | Количество средних и крупных предприятий базовых несырьевых отраслей экономики, вовлеченных в реализацию национального проекта «Повышение производительности труда и поддержка занятости» | Единиц нарастаю-щим итогом | х | х | х | х | х | х | х | 11 | 26 | 41 | 46 | 53 | 53 |
3.4. | Рост производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики | Процент к преды-дущему году | х | х | х | х | х | х | 101,4 | 102 | 103 | 103,9 | 104,2 | 104,2 | 105,1 |
3.5. | Количество обученных сотрудников предприятий-участников в рамках реализации мероприятий повышения производительности труда под федеральным управлением (с Федеральным центром компетенций); под региональным управлением (с Региональным центром компетенций); самостоятельно | Человек нарастаю-щим итогом | х | х | х | х | х | х | х | 40/0/50 | 100/80/ 80 | 100/160/ 115 | 100/160/140 | 100/160/161 | 100/160/161 |
3.6. | Количество предприятий-участников, внедряющих мероприятия национального проекта под федеральным управлением (с Федеральным центром компетенций); под региональным управлением (с Региональным центром компетенций); самостоятельно | Единиц нарастаю-щим итогом | х | х | х | х | х | х | х | 4/2/5 | 10/8/8 | 10/16/15 | 10/16/20 | 10/16/27 | 10/16/27 |
3.7. | Доля предприятий от общего числа предприятий, вовлеченных в национальный проект «Повышение производительности труда и поддержка занятости», на которых прирост производительности труда соответствует целевым показателям | Процент | х | х | х | х | х | х | х | 0 | 80 | 90 | 95 | 95 | 95 |
4. Подпрограмма государственной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства» | |||||||||||||||
4.1. | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства (молодых людей в возрасте до 30лет, некоммерческих организаций), получивших государственную поддержку | Ед. | 466 | 497 | 722 | 480 | 367 | 1201 | 5124 | 2226 | 2271 | 2380 | 2380 | 2380 | 2380 |
4.2. | Количество конференций, встреч, конкурсов по вопросам развития малого и среднего предпринимательства | Ед. | 32 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 33 | 36 | 39 | 47 | 50 | 53 |
4.3. | Оборот продукции (услуг), производимой малыми предприятиями, в том числе микропредприятиями, и индивидуальными предпринимателями | Млн. руб. | 174483,4 | 197124,7 | 221173,9 | 237076,2 | 239438,7 | 260512,7 | 279530,1 | 299935,8 | 321831,1 | 345324,8 | 370533,5 | 397582,4 | 426605,9 |
4.4. | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность | Ед. | 28816 | 27861 | 29895 | 32077 | 27940 | 28220 | 28500 | 28785 | 29075 | 29365 | 29658 | 29954 | 30253 |
4.5. | Количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) в секторе малого и среднего предпринимательства при реализации подпрограммы | Ед. | 667 | 760 | 820 | 752 | 288 | 190 | 125 | 185 | 185 | 246 | 246 | 246 | 246 |
4.6. | Оценка предпринимательским сообществом эффективности реализации подпрограммы | Баллы | - | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | х | х | х | х | х | х | х |
4.7. | Оборот субъектов малого и среднего предпринимательства в постоянных ценах по отношению к показателю 2014 года | Проценты | - | - | 100 | 98 | 104 | 111 | 118 | 126 | 134 | 144,2 | 154,4 | 164,6 | 174,8 |
4.8. | Оборот в расчете на одного работника субъекта малого и среднего предпринимательства в постоянных ценах по отношению к показателю 2014 года | Проценты | - | - | 100 | 96,9 | 101,9 | 106,9 | 112 | 117,5 | 123,5 | 130,6 | 137,7 | 144,8 | 151,9 |
4.9. | Доля обрабатывающей промышленности в обороте субъектов малого и среднего предпринимательства (без учета индивидуальных предпринимателей) | Проценты | 11,9 | 12,3 | 11,8 | 12,2 | 12,6 | 13,0 | 13,5 | 13,9 | 14,4 | 14,9 | 15,4 | 15,9 | 16,4 |
4.10. | Годовой объём закупок, товаров, работ, услуг, осуществляемых отдельными видами юридических лиц у субъектов малого и среднего предпринимательства, в совокупном стоимостном объёме договоров, заключенных по результатам закупок, в том числе: | Проценты | - | - | - | не менее 18 | не менее 18 | не менее 18 | не менее 25 | не менее 25 | не менее 25 | не менее 25 | не менее 25 | не менее 25 | не менее 25 |
4.10.1 | годовой стоимостной объем договоров, заключённых с субъектами малого и среднего предпринимательства по результатам закупок, участниками которых являются только субъекты малого и среднего предпринимательства | Проценты | - | - | - | не менее 10 | не менее 10 | не менее 10 | не менее 15 | не менее 15 | не менее 15 | не менее 15 | не менее 15 | не менее 15 | не менее 15 |
4.11. | Доля экспорта малых и средних предприятий в общем объеме экспорта области | Проценты | - | - | 6 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 7 | 7 | 7,5 | 7,8 | 8,1 | 8,4 | 8,7 |
4.12. | Доля кредитов субъектов малого и среднего предпринимательства в общем кредитном портфеле юридических лиц и индивидуальных предпринимателей | Проценты | 36,9 | 48,0 | 42,1 | 40,0 | не менее 40,0 | 34,6 | 35 | 36 | 37 | 37,3 | 37,6 | 37,9 | 38,2 |
4.13. | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей) в расчёте на 1 тыс. человек населения | Ед. | 32,1 | 29,2 | 29,9 | 30,2 | 32,6 | 30,7 | 31,3 | 31,8 | 32,4 | 32,8 | 33,2 | 33,6 | 34 |
4.14. | Доля средств, направляемых на реализацию мероприятий в сфере развития малого и среднего предпринимательства в монопрофильных муниципальных образованиях, в общем объёме финансового обеспечения государственной поддержки малого и среднего предпринимательства за счёт средств федерального бюджета | Проценты | - | - | - | - | не менее 5 | не менее 5 | не менее 5 | не менее 5 | не менее 10 | не менее 10 | не менее 10 | не менее 10 | не менее 10 |
4.15. | Исполнение расходных обязательств за счёт субсидии, предоставленной в текущем финансовом году из федерального бюджета на реализацию мероприятий подпрограммы | Проценты | - | - | 89,4 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
4.16. | Прирост среднесписочной численности работников (без внешних совместителей), занятых у субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку | Проценты | - | - | 17,5 | 19,6 | 20 | 1,2 | 5 | х | х | х | х | х | х |
4.17. | Увеличение оборота субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку, в процентном соотношении к показателю за предыдущий период в постоянных ценах 2014 года | Проценты | - | - | - | -2 | 6 | 7 | 7 | х | х | х | х | х | х |
4.18. | Отношение среднесписочной численности работников малых и средних предприятий к численности населения | Проценты | х | х | х | х | х | 7,96 | 7,96 | 8 | 8,06 | 8,12 | 8,18 | 8,24 | 8,3 |
4.19. | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства и самозанятых граждан, получивших поддержку в рамках федерального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» | Ед. | - | - | - | - | - | - | - | 2502 | 1043 | 1153 | 2061 | 2170 | 1262 |
4.20. | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, выведенных на экспорт при поддержке центров (агентств) координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства | Ед. | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 10 | 7 | 7 | 7 | 6 |
4.21. | Доля субъектов малого и среднего предпринимательства, охваченных услугами центров «Мой бизнес» (нарастающим итогом) | Проценты | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 4 | 5 | 7 | 9 | 10 |
4.22. | Количество микрозаймов, выданных субъектам малого и среднего предпринимательства и самозанятым гражданам в рамках федерального проекта «Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовой поддержке, в том числе к льготному финансированию» | Ед. | - | - | - | - | - | - | - | 99 | 8 | 10 | 41 | 31 | 5 |
4.23. | Количество гарантий и поручительств, выданных субъектам малого и среднего предпринимательства и самозанятым гражданам в рамках федерального проекта «Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовой поддержке, в том числе к льготному финансированию» | Ед. | - | - | - | - | - | - | - | 28 | 35 | 38 | 48 | 60 | 65 |
4.24. | Количество физических лиц – участников федерального проекта, занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, по итогам участия в федеральном проекте «Популяризация предпринимательства» | Ед. | - | - | - | - | - | - | - | 244 | 733 | 811 | 811 | 807 | 815 |
4.25. | Количество вновь созданных субъектов малого и среднего предпринимательства участниками проекта «Популяризация предпринимательства» | Ед. | - | - | - | - | - | - | - | 72 | 108 | 108 | 80 | 73 | 56 |
4.26. | Количество обученных основам ведения бизнеса, финансовой грамотности и иным навыкам предпринимательской деятельности | Ед. | - | - | - | - | - | - | - | 733 | 765 | 768 | 492 | 467 | 405 |
4.27. | Количество физических лиц –участников федерального проекта «Популяризация предпринимательства» | Ед. | - | - | - | - | - | - | - | 4005 | 4245 | 4325 | 4005 | 3845 | 3204 |
4.28. | Количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус, с учетом введения налогового режима для самозанятых | Чел. | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 6000 | 6000 | 4000 | 3000 | 3000 |
5. Подпрограмма государственной программы «Совершенствование государственного и муниципального управления» | |||||||||||||||
5.1. | Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг (далее – МФЦ) | Проценты | 63 | 73 | 75 | 90 | 90 | 90 | 90 | х | х | х | х | х | х |
5.2. | Количество созданных МФЦ (нарастающим итогом) | Ед. | 8 | 16 | 21 | 24 | 24 | 24 | 24 | х | х | х | х | х | х |
5.3. | Количество «окон», созданных в системе МФЦ (нарастающим итогом) | Ед. | 137 | 324 | 420 | 438 | 438 | 438 | 451 | х | х | х | х | х | х |
5.4. | Количество территориально обособленных структурных подразделений (далее – ТОСП), созданных на базе сельсоветов (нарастающим итогом) | Ед. | - | 111 | 146 | 160 | 160 | 160 | 169 | х | х | х | х | х | х |
5.5. | Среднее время ожидания в очереди при обращении заявителя в государственный (муниципальный) орган Российской Федерации | Мин. | 20 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | х | х | х | х | х | х |
5.6. | Доля получателей государственных и муниципальных услуг, удовлетворенных качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в Тамбовском областном государственном учреждении «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» | Проценты | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | х | х | х | х | х | х |
5.7. | Число государственных гражданских служащих области, принявших участие в освоении инновационных программ повышения квалификации и переподготовки | Чел. | 250 | 250 | 280 | 290 | 363 | 296 | 110 | х | х | х | х | х | х |
5.8. | Число государственных гражданских служащих области, получивших дополнительное профессиональное образование | Чел. | 290 | 300 | 300 | 290 | 365 | 299 | 188 | х | х | х | х | х | х |
5.9. | Количество лиц, ежегодно назначаемых на должности из резерва управленческих кадров | Чел. | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | х | х | х | х | х | х |
5.10. | Количество специалистов, ежегодно направляемых на подготовку в соответствии с Государственным планом подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации | Чел. | 28 | 29 | 30 | 28 | 9 | 15 | 15 | х | х | х | х | х | х |
5.11. | Количество ежегодно награждаемых государственными наградами Российской Федерации и наградами Тамбовской области | Чел., коллективов | 74 | 124 | 125 | 60 | 55 | 52 | 55 | х | х | х | х | х | х |
5.12. | Доля муниципальных органов, которым оказана государственными органами власти области практическая и методическая помощь по реализации полномочий по решению вопросов местного значения (с выездом на место), в общем количестве муниципальных органов | Проценты | 10 | 22 | 33 | 45 | 56 | 67 | 77 | х | х | х | х | х | х |
6. Подпрограмма государственной программы «Совершенствование государственного и муниципального управления» | |||||||||||||||
6.1. | Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг (далее – МФЦ) | Проценты | х | х | х | х | х | х | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
6.2. | Количество созданных МФЦ/филиалов (нарастающим итогом) | Ед. | х | х | х | х | х | х | 24/2 | 24/2 | 1/24 | 1/24 | 1/24 | 1/24 | 1/24 |
6.3. | Количество «окон», созданных в системе МФЦ (нарастающим итогом) | Ед. | х | х | х | х | х | х | 451 | 454 | 468 | 468 | 468 | 468 | 468 |
6.4. | Количество «окон» территориально обособленных структурных подразделений (далее – ТОСП), созданных на базе акционерного общества «Корпорация развития Тамбовской области (нарастающим итогом) | Ед. | х | х | х | х | х | х | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
6.5. | Количество «окон» ТОСП, созданных на базе сельсоветов (нарастающим итогом) | Ед. | х | х | х | х | х | х | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 |
6.6. | Среднее время ожидания в очереди при обращении заявителя в государственный (муниципальный) орган Российской Федерации | Мин. | х | х | х | х | х | х | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
6.7. | Доля получателей государственных и муниципальных услуг, удовлетворенных качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в Тамбовском областном государственном учреждении «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» (с учетом филиалов) | Проценты | х | х | х | х | х | х | 95 | 95 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
7. Подпрограмма государственной программы «Управленческие кадры» | |||||||||||||||
7.1. | Число государственных гражданских служащих области, принявших участие в освоении инновационных программ повышения квалификации и переподготовки | Чел. | х | х | х | х | х | х | 110 | 177 | 185 | 167 | 153 | 153 | 153 |
7.2. | Число государственных гражданских служащих области, получивших дополнительное профессиональное образование | Чел. | х | х | х | х | х | х | 188 | 227 | 215 | 203 | 191 | 191 | 191 |
7.3. | Количество лиц, ежегодно назначаемых на должности из резерва управленческих кадров | Чел. | х | х | х | х | х | х | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 |
7.4. | Количество специалистов, ежегодно направляемых на подготовку в соответствии с Государственным планом подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации | Чел. | х | х | х | х | х | х | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
7.5. | Количество ежегодно награждаемых государственными наградами Российской Федерации и наградами Тамбовской области | Чел., коллективов | х | х | х | х | х | х | 55 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
7.6. | Доля муниципальных органов, которым оказана государственными органами власти области практическая и методическая помощь по реализации полномочий по решению вопросов местного значения (с выездом на место), в общем количестве муниципальных органов |